PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера! Обязательно ли сч/ф на продажу сшивать отдельно?


Счастливая
16.04.2009, 13:04
Или можно скреплять с товарными накладными и в одной папке сшить?
Проконсультируйте, плиз:flower:

Александра Д.
16.04.2009, 13:09
Постановление № 914-Счета-фактуры хранятся в журналах счетов-фактур.Не буду грузить законностью, но должно за месяц(раньше) за квартал(сейчас) получаться 6 журналов, прошитых, пронумерованных и скрепленных подписью и печатью-
1.Реестр счетов фактур(полученных)
2.Сам журнал счетов-фактур по порядку
3.Книга покупок
И в таком же виде продажи.

Счастливая
16.04.2009, 13:11
у нас так раньше и было, а сейчас новый бухгалтер скрепляет все вместе. Не придется ли потом переделывать?
сейчас почитаю про постановление.
спасибо!

Александра Д.
16.04.2009, 13:25
Все вместе обычно сшивают или совсем неопытные бухгалтера или старые которые просто все док-ты валят в одну кучу лишь бы были.Любой бух, особенно прошедший аудит и налоговые проверки делает правильно.Счета-фактуры-это документы налогового учета по НДС и должны храниться и подшиваться по закону.

Счастливая
16.04.2009, 13:32
поняяяятно

irina84
16.04.2009, 13:41
Исходящие СЧФК сшивать отдельно.

Счастливая
16.04.2009, 13:55
а что может быть. если вместе сшиты с накладными?

nezabvennaya
16.04.2009, 14:05
а что может быть. если вместе сшиты с накладными?

Ничего.

Счастливая
16.04.2009, 14:55
тогда можно все вместе?
начинай сначала :))

oksana1805
16.04.2009, 15:14
Не принципиально вроде это. У меня только что аудит закончился. К ведению счетов-фактур не придрались, хотя они у нас в отдельной папке, но не прошиты.

Александра Д.
16.04.2009, 16:07
Не принципиально вроде это. У меня только что аудит закончился. К ведению счетов-фактур не придрались, хотя они у нас в отдельной папке, но не прошиты.

Обычно и аудит и налоговая к прошиванию относятся нормально.НО!!!! Лежать они должны отдельно в папочке или папке.Мы делаем так-Заводим папку сч.ф.(выданные или полученные) за....Если документов мало то обычно она одна на год.А внутри делим на периоды и сверху сч.ф.в файл кладем журнал счетов-фактур выданных/полученных и книга покупок/продаж.А документы от поставщиков всегда скалывают вместе-ну расколоть и в разные места:)