Цитата:
Сообщение от Gressia2
(Сообщение 79222147)
Девушки, подскажите, пожалуйста, нашла тут информацию, что в КУДИРе, когда запись делаешь, надо как-то ндс отдельно прописывать, и в платежках также.Как конкретно все это расписывать?И если я веду кудир в электр. виде, мне в конце года при подаче ее в налоговую надо еще какое-то сопроводит. письмо к ней?
|
НДС - как хотите. Споров по этому поводу много, лучше отдельной строкой выделить НДС.
В платежках - не совсем поняла, что вы имеете в виду. Заполняете платежку, в назначении платежа пишете например "Оплата за товар по накладным №...... В том числе НДС столько-то столько-то". Если пользуетесь банк-клиентом, то там достаточно поставить галочку "Рассчитать НДС" и тогда после ввода суммы платежа он сам автоматически посчитается.
В эл.виде КУДиР спокойненько ведете, и после окончания налогового периода до 30 апреля распечатываете, прошиваете и несете в налоговую подписывать. Больше ничего вместе с ней подавать не нужно.
|