Цитата:
Сообщение от Ales_Gut
У нас все в один день происходит. В начале квартале платим, этим же числом я делаю поступление товаров и услуг.
Выделенное как реализовывается?
|
Я расходы учитываю методом начисления (в конце каждого месяца равными частями).
В книгу продаж включается как раз с помощью счет-фактуры выданного (без проводок).
Я пишу про 1С7.
Может в 1С8 придумали что-то поудобнее, как с проводкой Д19К68.2А.