|
|
19.10.2011, 11:09
|
#81
|
Наш человек
Регистрация: 03.06.2005
Адрес: СПб, снова Камышовая д. 52 к.3 ))
Сообщений: 7 703
|
Цитата:
Сообщение от Свентик 1
Подскажите аванс или нет,в 25 августа заказчик дал нам 60 тыс. руб., в 30 августа- мы ему оказали услуги на 60 тыс. руб., то есть все закрылось. А в сентябре заказчик нам по новому дог. дает 80 тыс. руб., на работы кот. мы закроем в октябре. В строку 070 декларации НДС, сколько ставить 60+80, или только 80?
|
по хорошему 60+80, и 60 авансы отгруженные, не помню какая строка. Но таким образом вырастает оборот
|
|
|
19.10.2011, 11:14
|
#82
|
Элита
Регистрация: 28.12.2007
Адрес: Коломяги
Сообщений: 2 331
|
Цитата:
Сообщение от Премудрый пескарь
по хорошему 60+80, и 60 авансы отгруженные, не помню какая строка. Но таким образом вырастает оборот
|
но это ведь, несмотря на все НО, единственный правильный вариант
__________________
|
|
|
19.10.2011, 11:17
|
#83
|
Активный участник
Регистрация: 13.01.2011
Адрес: все птицы летят на юг
Сообщений: 408
|
Но на конечный результат не влияет, значит поставлю 80+60...
|
|
|
19.10.2011, 11:20
|
#84
|
Наш человек
Регистрация: 03.06.2005
Адрес: СПб, снова Камышовая д. 52 к.3 ))
Сообщений: 7 703
|
Цитата:
Сообщение от Свентик 1
Но на конечный результат не влияет, значит поставлю 80+60...
|
на конечный не влияет, но влияет на долю вычетов, разные доли получаются
|
|
|
19.10.2011, 11:23
|
#85
|
Ветеран
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 681
|
Цитата:
Сообщение от Премудрый пескарь
что значит сверять суммы в оборотках между собой? и при чем тут баланс и декларации?
я делаю все ручками, поэтому тупо перетаскиваю оборотку в эксель, беру строки баланса и разношу, забив формулы, открыживая цветами (видели бы вы эту красоту ) Вот так в век прогресса, зато цифири знаю откуда
|
доброе утро )
я после того как все закрою формирую обороки 76/ав и 62/2 сверяю, чтобы было 76ав=62(2)/118*18, так же сверяю 90/3 и 90/1, делаю анализ счета 68(2) и сверяю чтобы Д19+78 из 68(2)=книги покупок, а К76+90=книги продаж, проверяю, чтобы 19 счет полностью закрылся и попал в 68, все нужные счета попали в 90, это я называю сверять суммы в оборотках
баланс и декларации, конечно, не при чем, но я надеялась, что если все пошло и сошлось, то значит и в баланс все должно правильно попасть, но видимо, все таки где-то есть ошибка, сейчас буду разбираться, а то страшно ндс и прибыль везти, пока нет уверенности, что все ок
а так как вы делаете, я наверное не справлюсь(( не смогу разобраться, что куда (
|
|
|
19.10.2011, 11:30
|
#86
|
Наш человек
Регистрация: 03.06.2005
Адрес: СПб, снова Камышовая д. 52 к.3 ))
Сообщений: 7 703
|
Цитата:
Сообщение от BabaАня
доброе утро )
я после того как все закрою формирую обороки 76/ав и 62/2 сверяю, чтобы было 76ав=62(2)/118*18, так же сверяю 90/3 и 90/1, делаю анализ счета 68(2) и сверяю чтобы Д19+78 из 68(2)=книги покупок, а К76+90=книги продаж, проверяю, чтобы 19 счет полностью закрылся и попал в 68, все нужные счета попали в 90, это я называю сверять суммы в оборотках
баланс и декларации, конечно, не при чем, но я надеялась, что если все пошло и сошлось, то значит и в баланс все должно правильно попасть, но видимо, все таки где-то есть ошибка, сейчас буду разбираться, а то страшно ндс и прибыль везти, пока нет уверенности, что все ок
а так как вы делаете, я наверное не справлюсь(( не смогу разобраться, что куда (
|
Справитесь, Вы вон какая умница, все сверили
|
|
|
19.10.2011, 11:33
|
#87
|
Элита
Регистрация: 30.04.2007
Адрес: Пионерская
Сообщений: 2 219
|
Девочки, здравствуйте! Подписалась на тему давно, читаю вас периодически, подчерпнула кучу полезной информации!!!
А сейчас назрел вопрос. Работаю в 1С, была 1.6, перешла на 2.0 и возникла проблема с 51 счетом. При вводе началных остатков внесла остаток на р/с на 1 января 2011 г. И почему-то у меня эта сумма не отражается в банковских выписках. Соответственно, все выписки поехали и минусовой остаток на конец дня. Делала ОСВ и там, в разрезе 51 счета, как-будто у меня несколько р/с. На одном есть входящее сальдо, а на другом р/с движение за 2011 г. Никто с таким не сталкивался? Как сделать, чтобы р/с один был?
В программе только одна организация с одним р/с. Заранее спасибо!
|
|
|
19.10.2011, 11:35
|
#88
|
Наш человек
Регистрация: 03.06.2005
Адрес: СПб, снова Камышовая д. 52 к.3 ))
Сообщений: 7 703
|
Девочки, у кого есть аренда спецтехники, откликнитесь, пожалуйста ))) А если у кого есть еще и аутстаффинг тоже. Есть пара вопросов
|
|
|
19.10.2011, 11:35
|
#89
|
Наш человек
Регистрация: 21.05.2009
Адрес: СПб, Кировск, Петергоф, Ломоносов
Сообщений: 5 102
|
с ума сойти) только открыли-и уже столько наболтали!!)))
Неческа, если вам еще актуально по платежам КУГИ-могу скинуть п/п
|
|
|
19.10.2011, 11:41
|
#90
|
Ветеран
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 681
|
Цитата:
Сообщение от Белоchка
Девочки, здравствуйте! Подписалась на тему давно, читаю вас периодически, подчерпнула кучу полезной информации!!!
А сейчас назрел вопрос. Работаю в 1С, была 1.6, перешла на 2.0 и возникла проблема с 51 счетом. При вводе началных остатков внесла остаток на р/с на 1 января 2011 г. И почему-то у меня эта сумма не отражается в банковских выписках. Соответственно, все выписки поехали и минусовой остаток на конец дня. Делала ОСВ и там, в разрезе 51 счета, как-будто у меня несколько р/с. На одном есть входящее сальдо, а на другом р/с движение за 2011 г. Никто с таким не сталкивался? Как сделать, чтобы р/с один был?
В программе только одна организация с одним р/с. Заранее спасибо!
|
мы тоже перешли на новую базу с 1 янв 2011, слава богу, расчетный счет не двоился, но двоились многие позиции номенклатуры
так зайдите в документ ввод начальных остатков и выберете нужный р/с вручную, я так кое-что правила, при ссмене базы тоже не идеально начальные остатки перекинулись. странно, как поздно вопрос назрел. уже 3 квартал закончился)
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|