|
|
02.10.2008, 15:59
|
#3601
|
Наш человек
Регистрация: 19.02.2006
Сообщений: 5 388
|
Цитата:
Сообщение от Marina-maki
|
сТОИМОСТЬ СПИСЫВАЕТСЯ В МОМЕНТ Ввода в эксплуатацию и для бух и для налогового учет.
|
|
|
02.10.2008, 16:03
|
#3602
|
Участник
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Приморская
Сообщений: 252
|
Цитата:
Сообщение от maari
сТОИМОСТЬ СПИСЫВАЕТСЯ В МОМЕНТ Ввода в эксплуатацию и для бух и для налогового учет.
|
Списать на затраты производства без амортизации, да ?
__________________
|
|
|
02.10.2008, 16:10
|
#3603
|
Наш человек
Регистрация: 01.11.2007
Адрес: Ленинский/Жукова
Сообщений: 9 723
|
Цитата:
Сообщение от Marina-maki
Списать на затраты производства без амортизации, да ?
|
Да!
Только надо организовать учет таких средств. Если в 1С работаете, то там есть "карточка учета МПЗ", поищите в отчетах, после списания они должны туда попадать если всё правильно спишите.
|
|
|
02.10.2008, 16:23
|
#3604
|
Участник
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Приморская
Сообщений: 252
|
Цитата:
Сообщение от Рио-Рита
Да!
Только надо организовать учет таких средств. Если в 1С работаете, то там есть "карточка учета МПЗ", поищите в отчетах, после списания они должны туда попадать если всё правильно спишите.
|
В 1С! Только в отчетах такой карточки нет!Может "Отчет по ОС"?Я делаю поступление ОС, потом Ввод в эксплуатацию ОС, в кот. указываю "амортизацию не начислять" и "списать на затраты на производство" ..А еще поставить галку"включить в состав расходов" Так?
П.С.Простите за глупые вопросы!
__________________
|
|
|
02.10.2008, 16:35
|
#3605
|
Мега-элита
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: Стачек
Сообщений: 3 853
|
Цитата:
Сообщение от ОЧень
и получить убыток по прибыли???
|
Вот и мне не хочется убытка по прибыли...И самое главное что 1ска закрывать не закрывает но и баланс ф1 не заполняет провильно-остаток по 26 сч. никуда не ставит..Наверное, надо закрыть..
|
|
|
02.10.2008, 16:49
|
#3606
|
Ветеран
Регистрация: 25.10.2007
Адрес: пр.Энергетиков
Сообщений: 771
|
Цитата:
Сообщение от marishash
вот-вот..У меня давно не было фирм новых., я думала что-то изменилось.Даже не знаю-оставить или закрыть.Руками ужас как не люблю((((
|
А может пока нет выручки ЗП кинуть на 97-й?
__________________
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют..."
Салтыков-Щедрин
(1826-1889)
|
|
|
02.10.2008, 16:49
|
#3607
|
Наш человек
Регистрация: 19.02.2006
Сообщений: 5 388
|
Цитата:
Сообщение от Marina-maki
В 1С! Только в отчетах такой карточки нет!Может "Отчет по ОС"?Я делаю поступление ОС, потом Ввод в эксплуатацию ОС, в кот. указываю "амортизацию не начислять" и "списать на затраты на производство" ..А еще поставить галку"включить в состав расходов" Так?
П.С.Простите за глупые вопросы!
|
1С -8 у Вас? МПЗ тут ни при чем. Сначала делаете " поступление товаров и услуг" и ставите в счете учета -08 счет и в бух и в нал учете. Проводите этот документ. Потом идете в закладку "ОС". тАМ НАХОДИТЕ "Принятие к учету ОС". Принимаете это ОС к учету ,а в карточке - внутри - при принятии к учете ставите галочку в строке "списать стоимость одновременно с принятием к учету", начислять амортизацию галочку не ставите. Посмотрите проводки -все сразу относится на затраты.
|
|
|
02.10.2008, 17:02
|
#3608
|
Мега-элита
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: Стачек
Сообщений: 3 853
|
Цитата:
Сообщение от FunnyDi
А может пока нет выручки ЗП кинуть на 97-й?
|
вот тож к этому склоняюсь, но не будет ли это слишком вольно)))) Ладно, спрошу директора , переживет ли он убыток)))). без него конечно картина приятнее..В смысле без убытка а не без директора))))
|
|
|
02.10.2008, 17:25
|
#3609
|
Элита
Регистрация: 09.01.2007
Адрес: хорошая девочка Лида на улице Турку живет
Сообщений: 1 899
|
Девочки, сейчас закрывая 3 квартал, я обнаружила, что во 2 кв. не приняла по одной из накладных материал к учету. В этой же накладной фигурирует ОС - ноутбук. Его я приняла, а про ерунду забыла.
Теперь надо 2й квартал переделывать? И прибыль, и НДС?
Что делать-то?... Балда я, балда...
|
|
|
02.10.2008, 17:37
|
#3610
|
Участник
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Приморская
Сообщений: 252
|
Цитата:
Сообщение от maari
1С -8 у Вас? МПЗ тут ни при чем. Сначала делаете " поступление товаров и услуг" и ставите в счете учета -08 счет и в бух и в нал учете. Проводите этот документ. Потом идете в закладку "ОС". тАМ НАХОДИТЕ "Принятие к учету ОС". Принимаете это ОС к учету ,а в карточке - внутри - при принятии к учете ставите галочку в строке "списать стоимость одновременно с принятием к учету", начислять амортизацию галочку не ставите. Посмотрите проводки -все сразу относится на затраты.
|
Не, у меня 7-ка! Ну в общем, вы по-моему написали те же действия, что и я! Просто по-разному эти действия обзываются...Спасибо, попробую!
__________________
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|