|
|
19.04.2011, 23:30
|
#381
|
Banned
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 1 026
|
Ну так и правильно
|
|
|
19.04.2011, 23:31
|
#382
|
Banned
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 1 026
|
Цитата:
Сообщение от ik_80
Почему, квартальная премия начисленная, например, за 1-ый квартал в апреле, не включается в расчет среднего для отпуска если сотрудник идет в отпуск в апреле? Как сделать так чтобы эта премия учитывалась?
|
- отправить его в мае или начислить ее в марте
|
|
|
20.04.2011, 00:21
|
#383
|
Активный участник
Регистрация: 03.02.2008
Адрес: Ст Петергоф
Сообщений: 327
|
Цитата:
Сообщение от Баши-Бузук
- отправить его в мае или начислить ее в марте
|
Да, но если я зайду в закрытый период в марте и сделаю начисление квартальной премии, то у меня поедут налоги. А что делать, если премия за 1 квартал 2010 года начислена в апреле 2010 года? Эта премия опять таки попадает в расчет среднего для отпуска, уж в 2010 год я всяко не зауду.
__________________
Дениска (7 лет) и Наташечка (5 года)
|
|
|
20.04.2011, 00:50
|
#384
|
Banned
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 1 026
|
|
|
|
20.04.2011, 01:20
|
#385
|
Элита
Регистрация: 28.12.2007
Адрес: Коломяги
Сообщений: 2 331
|
Цитата:
Сообщение от ik_80
Девочки может подскажите!!!! Сотруднику начислена квартальная премия за 1-ый квартал в апреле, в апреле же он идет в отпуск, почему в 1С Зарплата и кадры эта премия не попадает?
|
в расчете среднего заработка участвуют 12 кал. месяцев ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ месяцу отпуска!!!
__________________
|
|
|
20.04.2011, 08:30
|
#386
|
Хранитель
Регистрация: 28.12.2004
Адрес: Академка/Политех и Новочеркасская
Сообщений: 11 403
|
Цитата:
Сообщение от Marge
а когда "придет" надо будет сдавать корректирующий? или делать штампик с почты с опозданием?
|
Цитата:
Сообщение от masha_hayd
э... конечно щтампик или запись где-ниубдь...
или вааще ничаго.... 
просто буз записку что поздно донесли и подпись дира
|
Поскольку на пред. фирме сч/ф и задерживали и я игралась с НДС-ом, то приняли решеие ставить штампик "принято .... числа, подпись", если был конверт, еще и его до кучи.
Если у меня с НДС выходило перебор, я все иногородние сч/ф выписанные последним днем, "приходовала" в след. периоде
|
|
|
20.04.2011, 08:37
|
#387
|
Хранитель
Регистрация: 28.12.2004
Адрес: Академка/Политех и Новочеркасская
Сообщений: 11 403
|
Девочки что можно сделать торговле чтобы и нДС был маленький и прибыль?
Мне поставили задачу, но нереально...... Если прибыль маленькую делать (завышать закуп. ст-сть), то НДС к возмещению сильно идет, я и так уже неск. сч-фактур "перенесла".
Вобщем НДС к уплате у меня выходит 26, а НП 116 - а им много 
Может у кого есть табличка налоговиков соотношения налогов? Как они камералят.
В подотчет все берут и берут из банка  как это закрывать
|
|
|
20.04.2011, 09:33
|
#388
|
Участник
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Отрадное
Сообщений: 246
|
Сложите затраты на з/п, налоги с з/п, налог на имущество, на землю - если есть, и все те затраты , которые НДС не облагались - возьмите 18% от этого - это будет приблизительно тот минимум НДС , который вы должны заплатить в бюджет ежемесячно. Ну и добавить сюда 18 % от вашей наценки .
|
|
|
20.04.2011, 10:09
|
#389
|
Элита
Регистрация: 28.12.2007
Адрес: Коломяги
Сообщений: 2 331
|
Цитата:
Сообщение от ИлонаШ
Сложите затраты на з/п, налоги с з/п, налог на имущество, на землю - если есть, и все те затраты , которые НДС не облагались - возьмите 18% от этого - это будет приблизительно тот минимум НДС , который вы должны заплатить в бюджет ежемесячно. Ну и добавить сюда 18 % от вашей наценки .
|
т.е. НДС с авансов полученных и выданных вообще не при делах, мы с ним должны сами разбираться, чтобы себе не навредить?
в Главбухе за прошлый год табличка была по отраслям, сколько по мнению налоговиков мы должны заплатить налогов (всех) в процентах от выручки, так вот мы относимся к стройке (хотя не на 100% - занимаемся монтажами оборудования, но больше нас отнести не к чему), норматив был 42%! это нереальная цифра.
__________________
|
|
|
20.04.2011, 10:54
|
#390
|
Участник
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Отрадное
Сообщений: 246
|
Авансы рано или поздно закроются, в идеале лучше закрывать и те и те в течение квартала, ну а если не выходит- как-то регулировать по ходу дела(см. выше). А по поводу нормативов налоговой прикиньте свои безНДС-ные затраты - это ваш норматив и все. Таблички в Главбухе для вас не закон, а лишь приблизительные рекомендации.
__________________
Когда ни о чем не думаешь, многое становится ясным.(П)
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|