Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!! - Страница 5294 - Littleone 2009-2012
   

Вернуться   Littleone 2009-2012 > Клуб Питерских (и не только) Родителей > Клуб по интересам

Закрыто

 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.04.2011, 10:21
ответ для Горькая полынь , на сообщение « У меня правильно. »
  #52931
ТАНАИС
Ветеран
 
Аватар для ТАНАИС
 
Регистрация: 06.10.2006
Адрес: Питер, Академка
Сообщений: 931


Цитата:
Сообщение от Горькая полынь Посмотреть сообщение
У меня правильно.
Т.е. сходится по ОСВ за 1 квартал? У меня никогда не сходилось в 8-ке, в 7.7 всегда сходилось...
__________________
Никогда не сомневайся в своей привлекательности. Запомни: весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще... кривое!))))
ТАНАИС is offline  
Старый 15.04.2011, 10:23
ответ для маруся77 , на сообщение « Что ж у меня то не правильно!!!!... »
  #52932
ТАНАИС
Ветеран
 
Аватар для ТАНАИС
 
Регистрация: 06.10.2006
Адрес: Питер, Академка
Сообщений: 931


Цитата:
Сообщение от маруся77 Посмотреть сообщение
Что ж у меня то не правильно!!!! правда, в 7-ке.....Уж не знаю что и делать....
Править ручками, я всегда правлю по ОСВ...
__________________
Никогда не сомневайся в своей привлекательности. Запомни: весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще... кривое!))))
ТАНАИС is offline  
Старый 15.04.2011, 10:32   #52933
Ольгуня
Мега-элита
 
Аватар для Ольгуня
 
Регистрация: 12.06.2005
Адрес: Ржевка
Сообщений: 4 098


Девочки, спасибо за мнение по расходам на легковую машину. Танечка, отдельное спасибо за документ!
Я вот то же так думаю, что если не брать в расходы, то потом с этого обязательно 13% НДФЛ захотят взять. Пошла кумекать, за чем она нам сдалась и что это экономически выгодно.
Ольгуня is offline  
Старый 15.04.2011, 10:32   #52934
Рио-Рита
Наш человек
 
Аватар для Рио-Рита
 
Регистрация: 01.11.2007
Адрес: Ленинский/Жукова
Сообщений: 9 723


Цитата:
Сообщение от Александрия Посмотреть сообщение
а может ручной проводкой на 90.8 (управленч.расходы)?
Я ручками всегда провожу на 90. Так до конца для себя не поняла, правильно ли это. На Клерке пишут что правильно. Но мол и на 97-й можно.
Только я понять ни как не могу, а с 97-го то потом как списывать? Одномоментно когда выручка пойдет что ли? Мне кажется что на 97-й как то все же не совсем правильно будет.
Рио-Рита is offline  
Старый 15.04.2011, 10:45
ответ для 091074 , на сообщение « [QUOTE=Александрия;59971533] А... »
  #52935
Александрия
Наш человек
 
Аватар для Александрия
 
Регистрация: 01.04.2008
Адрес: Чукчино
Сообщений: 5 232


[QUOTE=091074;59986397]
Цитата:
Сообщение от Александрия Посмотреть сообщение

А сегодня сможете подсмотреть Заранее спасибо.
у меня ПЕРС 3.5 от 10.03.11
http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft/


Цитата:
Сообщение от Рио-Рита Посмотреть сообщение
Я ручками всегда провожу на 90. Так до конца для себя не поняла, правильно ли это. На Клерке пишут что правильно. Но мол и на 97-й можно.
Только я понять ни как не могу, а с 97-го то потом как списывать? Одномоментно когда выручка пойдет что ли? Мне кажется что на 97-й как то все же не совсем правильно будет.
я тоже на 90,8 сделала ручную проводку.
Александрия is offline  
Старый 15.04.2011, 10:49   #52936
idelena
Басилея
 
Аватар для idelena
 
Регистрация: 23.11.2001
Адрес: Угол Ленинского и Жукова
Сообщений: 52 264


Цитата:
Сообщение от Рио-Рита Посмотреть сообщение
Я ручками всегда провожу на 90. Так до конца для себя не поняла, правильно ли это. На Клерке пишут что правильно. Но мол и на 97-й можно.
Только я понять ни как не могу, а с 97-го то потом как списывать? Одномоментно когда выручка пойдет что ли? Мне кажется что на 97-й как то все же не совсем правильно будет.
Читаем :
С 1 января 2011 года можно отражать сразу на счетах соответствующих затрат расходы, которые относятся к будущим периодам. Если какие-либо ПБУ не обязывают считать затраты расходами будущих периодов, компания вправе признавать их сразу при начислении.
Там не написано, что это делать НУЖНО.

Надо только не забыть прописать это в учетной политике.

Так же в самом начале года можно в учетной политике прописать, что то, что находится на 97 счете сейчас, Вы будете списывать в течение года по определенному принципу: т.е. как в налоговом учете.
idelena is offline  
Старый 15.04.2011, 11:04
ответ для Лунная , на сообщение « Бухгалтера всех стран ........... »
  #52937
ЗояК
Старожил
 
Аватар для ЗояК
 
Регистрация: 27.02.2008
Адрес: Автово
Сообщений: 1 193


для тех, у кого 7ка:
скоро должно появится 11q1004, где будет форма 0710099
http://www.buh.ru/newsDescr-7415

загрузила я 11q1004
фишка такая: если печатаешь без двухмерного кода - распечатывается отдельно ф1 и ф2
если с двухмерным - распечатывается объединенная форма 0710099
позвонила в нологовую московского р-на: девочка сказала, что новую-новую форму еще никто не приносил, все спокойно сдают новую-старую 0710001 и 0710002
ЗояК is offline  
Старый 15.04.2011, 11:45
ответ для Лунная , на сообщение « Бухгалтера всех стран ........... »
  #52938
Глафира
Мега-элита
 
Аватар для Глафира
 
Регистрация: 12.12.2005
Адрес: Пл.Мужества
Сообщений: 3 807


девушки здравствуйте, а в новой справке 2-НДФЛ за 2011 что пишем в графе сумма налога перечисленная? Строка 5.5? То что мы перечислили в бюджет относительно этого сотрудника или то что мы перечислили сотруднику, например, на основании каких-то вычетов?
Глафира is offline  
Старый 15.04.2011, 11:52
ответ для ТАНАИС , на сообщение « Т.е. сходится по ОСВ за 1 квартал? У... »
  #52939
Горькая полынь
Старожил
 
Аватар для Горькая полынь
 
Регистрация: 26.10.2008
Адрес: м.Парк Победы напротив парка Авиаторов
Сообщений: 1 427


Цитата:
Сообщение от ТАНАИС Посмотреть сообщение
Т.е. сходится по ОСВ за 1 квартал? У меня никогда не сходилось в 8-ке, в 7.7 всегда сходилось...
Так они визуально и не будут сходиться, т.к. в ОСВ складываются суммы итоговые по 60, 62, 76, те , которые в итоге получаются по дебету или по кредиту. А в балансе разделяется на авансы и задолженности. Ну как-то так, коряво, наверное, объяснила.
Горькая полынь is offline  
Старый 15.04.2011, 11:54   #52940
грымзочка
Космонавт
 
Аватар для грымзочка
 
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 23 697


Цитата:
Сообщение от Горькая полынь Посмотреть сообщение
Так они визуально и не будут сходиться, т.к. в ОСВ складываются суммы итоговые по 60, 62, 76, те , которые в итоге получаются по дебету или по кредиту. А в балансе разделяется на авансы и задолженности. Ну как-то так, коряво, наверное, объяснила.
Дык можно же сделать развернутое сальдо
__________________
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда
грымзочка is offline  

Закрыто


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов.
© 2000—2012 Littleone®.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод на русский язык - idelena