|
|
22.09.2011, 15:06
|
#8481
|
Частый гость
Регистрация: 18.06.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
Сообщение от Александрия
ну я бы сделала договор дарения и там сумму отразила, без документального подтверждения ст-ти компьютера.
Может у учредителя нет чеков. Цена же не будет очень от рыночной отличаться?
Мы , например у учредителя компьютер покупали (б/у) - цена договорная.
Договор+акт передачи.
|
ок спасибо!!
|
|
|
22.09.2011, 15:06
|
#8482
|
Ветеран
Регистрация: 10.09.2008
Адрес: Ленинский пр.
Сообщений: 690
|
ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" ПБУ 6/01
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:
а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Причем здесь стоимость актива. Просто если ОС меньше 40 т.р вы можете сразу взять в затраты включив ОС в состав МПЗ, и не начислять амортизацию, но ОС оно от этого не перестает быть.
Компьютер это ОС, и нельзя его сразу приходовать на 10ку.
|
|
|
22.09.2011, 15:08
|
#8483
|
Наш человек
Регистрация: 01.04.2008
Адрес: Чукчино
Сообщений: 5 232
|
Цитата:
Сообщение от Кеша
Причем здесь стоимость актива. Просто если ОС меньше 40 т.р вы можете сразу взять в затраты включив ОС в состав МПЗ, и не начислять амортизацию, но ОС оно от этого не перестает быть.
|
какими проводками? с 01 на 10-ку? нет таких проводок вроде
естесственно у меня идет забалансовый учет таких средств.
Но провожу через 10 счет. А он называется - Материалы.
|
|
|
22.09.2011, 15:09
|
#8484
|
Частый гость
Регистрация: 02.07.2010
Адрес: север
Сообщений: 81
|
Хелп плиз.
девочки? у меня ООО вновь зарегистрированая пока без деятельности. код оквэд
розничная торговля.
пол года уже нет деятельности,я правильно понимаю,что мне надо сдать:
ФСС нулевую
ПФР-РСВ нулевая и на эл носите
Упрощенная декларация нулевая
Бух баланс и ф.2 тоже нулевая
Всем спасибо за ответ
|
|
|
22.09.2011, 15:11
|
#8485
|
Наш человек
Регистрация: 01.04.2008
Адрес: Чукчино
Сообщений: 5 232
|
В соответствии с четвертым абзацем п. 5 ПБУ 6/01 ОС стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40 000 руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Речь в вопросе шла, как я понимаю о проводках , на каком счете отражать - на счете ОС или счете МПЗ.
|
|
|
22.09.2011, 15:19
|
#8486
|
Ветеран
Регистрация: 10.09.2008
Адрес: Ленинский пр.
Сообщений: 690
|
Цитата:
Сообщение от Александрия
какими проводками? с 01 на 10-ку? нет таких проводок вроде
естесственно у меня идет забалансовый учет таких средств.
Но провожу через 10 счет. А он называется - Материалы.
|
Д 08.4 К 60.1 поступило ОС
Д10.9 К 08.4 ОС отражено в составе МПЗ
Д26 К 10.9 передача в эксплуатацию
Стоимость актива не является критерией отнесения его к ОС.
|
|
|
22.09.2011, 15:19
|
#8487
|
Ветеран
Регистрация: 10.09.2008
Адрес: Ленинский пр.
Сообщений: 690
|
Цитата:
Сообщение от Александрия
Речь в вопросе шла, как я понимаю о проводках , на каком счете отражать - на счете ОС или счете МПЗ.
|
ну вообщем да
|
|
|
22.09.2011, 15:20
|
#8488
|
Элита
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Пушкин/Сенная
Сообщений: 2 213
|
Цитата:
Сообщение от masha_hayd
зачем? вам работы было мало? развлекухи хотелось?
|
Мне? Вы и как товарищ, которому я поясняла, как именно мои директора пытались применить мои профессиональные знания, расширить я бы сказала, выдергиваете из контекста. Мне то хватает .
|
|
|
22.09.2011, 15:26
|
#8489
|
Наш человек
Регистрация: 01.04.2008
Адрес: Чукчино
Сообщений: 5 232
|
девочки, может вопрос глупый и скорее кадровый, но не знаю как правильнее:
сотрудник принят например на работу 01.03.10г.
идет в отпуск на 21 день с 01.09.11
в личной карточке и в записке-расчете Т-60 как правильно писать период за который предоставляется отпуск:
период работы кол-во дней отпуска
01.03.10 -28.02.11 21 день
ИЛИ
высчитать в годовом периоде этот 21 день, т.е. 01.03.10 - 30.11.10 и потом отсчет вести с 30.11.10?
|
|
|
22.09.2011, 15:29
|
#8490
|
Наш человек
Регистрация: 01.04.2008
Адрес: Чукчино
Сообщений: 5 232
|
Цитата:
Сообщение от Кеша
Д 08.4 К 60.1 поступило ОС
Д10.9 К 08.4 ОС отражено в составе МПЗ
Д26 К 10.9 передача в эксплуатацию
Стоимость актива не является критерией отнесения его к ОС.
|
могу ошибаться, но наверное это можно сделать только ручной проводкой. Программа не даст (не пробовала правда) сделать стандартными документами проводку с 08 на 10, а отправит на 01 счет.
Или сделает?
_____________________________________________
сорри.....есть там галка
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|