|
|
11.07.2011, 17:12
|
#5061
|
Хранитель
Регистрация: 11.10.2008
Адрес: Вася
Сообщений: 11 970
|
Нужен коллективный разум.
Организация ООО ПОЛЕ берет на субподряд организацию ООО Ромашка
Организация ООО Ромашка - строительная без НДС (Д-Р)
ООО Поле на классике с НДС. - говорят им неинтересно (без НДС) - и это понятно.
Но мне-то что делать?
Еще один контракт подвис по этой же проблеме..(
Перевестись на классику срочно не получится..
Кантору открывать новую?
Или можно начислить НДС - но при этом придется начислить к оплате цельную кучу ...так ведь?
Посоветуйте...пошла пока читать, что на просторах инэта написано..
Всем ответившим заранее - спасибо
|
|
|
11.07.2011, 17:14
|
#5062
|
Элита
Регистрация: 20.10.2006
Адрес: Гражданка
Сообщений: 2 328
|
Но конечно у меня совсем глобальная проблема по поводу баланса и отчета о прибылях и убытках. Предыдущий бухгалтер вообще не вела учет, что теперь делать не знаю. За 1 квартал баланс она не сдала.
|
|
|
11.07.2011, 17:17
|
#5063
|
Элита
Регистрация: 28.12.2007
Адрес: Коломяги
Сообщений: 2 331
|
Цитата:
Сообщение от Арти
Нужен коллективный разум.
Организация ООО ПОЛЕ берет на субподряд организацию ООО Ромашка
Организация ООО Ромашка - строительная без НДС (Д-Р)
ООО Поле на классике с НДС. - говорят им неинтересно (без НДС) - и это понятно.
Но мне-то что делать?
Еще один контракт подвис по этой же проблеме..(
Перевестись на классику срочно не получится..
Кантору открывать новую?
Или можно начислить НДС - но при этом придется начислить к оплате цельную кучу ...так ведь?
Посоветуйте...пошла пока читать, что на просторах инэта написано..
Всем ответившим заранее - спасибо
|
а вы их заинтересуйте тем, что Ваши цены на 18% ниже, чем у конкурентов (примеры приведите...) тогда и отсутствие НДС не помеха!!!
__________________
|
|
|
11.07.2011, 17:18
|
#5064
|
Активный участник
Регистрация: 26.11.2008
Адрес: ул.Оптиков
Сообщений: 370
|
Цитата:
Сообщение от Ольгуня
Я здесь скачивала. Там точно есть обновление до версии 3,9. Новую программу нельзя, все данные сотрутся .
|
Спасибо большое , странно, я тоже на этом сайте смотрела, НО, ВИДИМО, не в тот раздел "Работодателям" заглянула...
__________________
|
|
|
11.07.2011, 17:22
|
#5065
|
Хранитель
Регистрация: 11.10.2008
Адрес: Вася
Сообщений: 11 970
|
Цитата:
Сообщение от Tatuana1978
а вы их заинтересуйте тем, что Ваши цены на 18% ниже, чем у конкурентов (примеры приведите...) тогда и отсутствие НДС не помеха!!!
|
так не получится...они в любом случае с нашего договора с ними - не смогут возместить НДС получается...сумма к возмещению кругленькая получается у них...с нашего договора (если с НДС)
они выиграли конкурс - берут нас на субподряд...получается им заплатят с нДС - они его оплатят, а возместить с нас не смогут..
__________________
Жизнь коротка - нарушайте правила, прощайте быстро, целуйтесь медленно, любите искренне, смейтесь неудержимо и никогда не сожалейте о том, что было.
« Мужчина,способный на поступки, обречен быть любимым ».— Коко Шанель.
|
|
|
11.07.2011, 17:35
|
#5066
|
Элита
Регистрация: 28.12.2007
Адрес: Коломяги
Сообщений: 2 331
|
Цитата:
Сообщение от Арти
так не получится...они в любом случае с нашего договора с ними - не смогут возместить НДС получается...сумма к возмещению кругленькая получается у них...
|
есть еще вариант... если Ваш директор уж очень заинтересован в этом заказчике, можно попросить их в платежке выделить НДС, выставить с-ф с НДС и заплатить этот НДС в бюджет.... но тогда Вы теряете 18% от суммы сделки - есть письмо, гда сказано, что если Вы выставили с-ф с ндс, значит эту сумму обязаны перечислить в бюджет, если надо, могу номер найти
__________________
|
|
|
11.07.2011, 18:02
|
#5067
|
Хранитель
Регистрация: 11.10.2008
Адрес: Вася
Сообщений: 11 970
|
Цитата:
Сообщение от Tatuana1978
есть еще вариант... если Ваш директор уж очень заинтересован в этом заказчике, можно попросить их в платежке выделить НДС, выставить с-ф с НДС и заплатить этот НДС в бюджет.... но тогда Вы теряете 18% от суммы сделки - есть письмо, гда сказано, что если Вы выставили с-ф с ндс, значит эту сумму обязаны перечислить в бюджет, если надо, могу номер найти
|
если не сложно - давайте
Директор - это я и мой мУШ в одном флаконе...бУм считать
__________________
Жизнь коротка - нарушайте правила, прощайте быстро, целуйтесь медленно, любите искренне, смейтесь неудержимо и никогда не сожалейте о том, что было.
« Мужчина,способный на поступки, обречен быть любимым ».— Коко Шанель.
|
|
|
11.07.2011, 18:06
|
#5068
|
Элита
Регистрация: 28.12.2007
Адрес: Коломяги
Сообщений: 2 331
|
Цитата:
Сообщение от Арти
если не сложно - давайте
Директор - это я и мой мУШ в одном флаконе...бУм считать
|
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 24 июля 2008 г. N 3-1-11/239
О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА
Управление налогообложения Федеральной налоговой службы направляет для сведения письмо Министерства финансов Российской Федерации от 01.04.2008 N 03-11-05/78 о порядке уплаты налога на добавленную стоимость при переходе на упрощенную систему налогообложения.
Начальник
Управления налогообложения
Федеральной налоговой службы
Н.С.ЧАМКИНА
Приложение
к письму
Федеральной налоговой службы
от 24.07.2008 N 3-1-11/239
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 апреля 2008 г. N 03-11-05/78
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики <...> о порядке уплаты налога на добавленную стоимость при переходе на упрощенную систему налогообложения сообщает следующее.
Согласно пункту 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога, подлежащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а также налога, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 Кодекса.
Пунктом 3 статьи 169 Кодекса предусмотрено, что составлять счета-фактуры обязаны налогоплательщики налога на добавленную стоимость, реализующие товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации. В связи с этим организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг) оформлять счета-фактуры не должны.
В соответствии с пунктом 5 статьи 173 Кодекса в случае выставления налогоплательщиком, перешедшим на упрощенную систему налогообложения, покупателю товаров (работ, услуг) счета-фактуры с выделением суммы налога на добавленную стоимость вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, подлежит уплате в бюджет.
Что касается сумм налога на добавленную стоимость, исчисленного и уплаченного в бюджет до перехода на упрощенную систему налогообложения с сумм оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), осуществляемых в период после перехода на данную систему налогообложения, то, согласно пункту 5 статьи 346.25 Кодекса, такие суммы налога подлежат вычету в последнем налоговом периоде, предшествующем месяцу перехода на упрощенную систему налогообложения, при наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм налога покупателям в связи с переходом организации на данную систему налогообложения.
Заместитель директора
департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Министерства финансов РФ
С.В.РАЗГУЛИН
__________________
|
|
|
11.07.2011, 18:43
|
#5069
|
Старожил
Регистрация: 13.04.2009
Адрес: Ладожская-Колтуши
Сообщений: 1 475
|
Девушки, кто сталкивался, обязана ли я отправлять в налоговую копию нового договора аренды (у нас ЕНВД), если площадь помещения не изменилась, просто у старого договора вышел срок. Если я им не отправлю ничего страшного не произойдет?
|
|
|
11.07.2011, 18:44
|
#5070
|
Элита
Регистрация: 25.07.2006
Адрес: Ленинский проспект
Сообщений: 2 776
|
Цитата:
Сообщение от Арти
Нужен коллективный разум.
Организация ООО ПОЛЕ берет на субподряд организацию ООО Ромашка
Организация ООО Ромашка - строительная без НДС (Д-Р)
ООО Поле на классике с НДС. - говорят им неинтересно (без НДС) - и это понятно.
Но мне-то что делать?
Еще один контракт подвис по этой же проблеме..(
Перевестись на классику срочно не получится..
Кантору открывать новую?
Или можно начислить НДС - но при этом придется начислить к оплате цельную кучу ...так ведь?
Посоветуйте...пошла пока читать, что на просторах инэта написано..
Всем ответившим заранее - спасибо
|
Цитата:
Сообщение от Tatuana1978
есть еще вариант... если Ваш директор уж очень заинтересован в этом заказчике, можно попросить их в платежке выделить НДС, выставить с-ф с НДС и заплатить этот НДС в бюджет.... но тогда Вы теряете 18% от суммы сделки - есть письмо, гда сказано, что если Вы выставили с-ф с ндс, значит эту сумму обязаны перечислить в бюджет, если надо, могу номер найти
|
или как вариант сказать ОК, добавить к стоимости 18% (НДС - это же налог на Добавленную стоимость, с чего это вы его будете из стоимости работ выделять), но придется эти 18 платить в бюджет и соотвественно сдавать декларацию по идее...
хотя на последнем семинаре что-то говорили про то что к вычету все равно принять по идее нельзя.... не помню почему
__________________
Пока вы были недовольны жизнью,она прошла.
Самый лучший день- СЕГОДНЯ. (с)Поль Брэгг
День Х настанет 07 сентября 2012г.
я Лена
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|