|
|
27.12.2011, 20:47
|
#3791
|
Мега-элита
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 3 163
|
Цитата:
Сообщение от nut-ss
Кстати про ПФ
Когда они могут уже недоимки и пени по ФФОМС и ТФОМС выставлять?
Если мы взносы начали платить в этом году... то требования они по итогам кварталов шлют?
|
да, сегодня обнаружила, что не заплачены пени за 1кв,кажется в размере 15кп
, и за 2- 56кп, выставлены на инкассо
|
|
|
27.12.2011, 20:58
|
#3792
|
Наш человек
Регистрация: 19.03.2006
Адрес: Купчино, Дунайский пр. 55
Сообщений: 6 374
|
Девочки, ФСС в январе в какие числа будут отчеты принимать?
|
|
|
27.12.2011, 21:00
|
#3793
|
Мега-элита
Регистрация: 03.07.2006
Адрес: Приморский..Коломяги
Сообщений: 3 726
|
Цитата:
Сообщение от nut-ss
а у вас за первый квартал вообще хоть что то сдано и принято было?
|
За 1 кв, все было подано и РСВ и ИС, начисления верно указаны, а вот платежи нет,т.к отправила платеж31 марта. а провели 1 апреля банк, а у меня в голове четко сидело, что заплатила в марте... если посмотреть по причитающимся платежам по людям, то никого не обделила..
|
|
|
27.12.2011, 21:32
|
#3794
|
Элита
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Пр.Просвещения, 53
Сообщений: 1 903
|
Цитата:
Сообщение от TNT
За 1 кв, все было подано и РСВ и ИС, начисления верно указаны, а вот платежи нет,т.к отправила платеж31 марта. а провели 1 апреля банк, а у меня в голове четко сидело, что заплатила в марте... если посмотреть по причитающимся платежам по людям, то никого не обделила..
|
не, вопрос не в том что отправлено
вопрос принято ли пенсом?
у меня такая петрушка с ПФ была: сдали за год сведения, потом за первый квартал, потом за второй ... потом вылезли какие то косяки за первый квартал...
исправляла
но у меня есть протокол о том что сведения приняты. и если ПФ будет возбухать по поводу недостоверной отчетности то можно ткнуть им этим протоколом "ну вы же приняли"
а если отправлено почтой - то ничего не докажешь. они письма высылали, а то что вы их не получили это уже не их проблемы
__________________
Для нынешних детей нет труднее задачи, чем научиться хорошим манерам, не видя вокруг и следа хороших манер.
(Фред Астер)
Тебе ответили без смайлика? Тебя ненавидят!!!
|
|
|
27.12.2011, 21:45
|
#3795
|
Мега-элита
Регистрация: 18.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург, Приморский р-н
Сообщений: 4 000
|
Цитата:
Сообщение от Дигусса
а вам пени ПФ шлет???
я если чесссно уморилась с ними((((( платим все месяц в месяц(у меня ИП)....откуда насчитывают пени не знаю.....вчера позвонила им они тоже сказали-не знаем...типа машина считает!!!!! тоже пойду лично разбираться....суммы то не большие копейки какие то...то блииин каждый месяц....я им уже говорю может недоимка какая по 10му году....все закрыто....короче бред
|
нам присылают пени - но всегда второй бумажкой идет их расчет... я как-то проверяла - точно-точно все сходится...
|
|
|
27.12.2011, 21:46
|
#3796
|
Мега-элита
Регистрация: 18.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург, Приморский р-н
Сообщений: 4 000
|
неужели никто не знает?
Цитата:
Сообщение от elbereth (leda)
уважаемые бухгалтера!
помогите разобраться, если кто знает:
вопрос про вексель....
ситуация такая:
наш поставщик оказал нам услуги на условную сумму 1000р, в т.ч. НДС, акт подписан...
мы оказали услуги нашему заказчику на сумму 1000р., в т.ч. НДС, акт тоже подписан...
наш заказчик купил вексель номиналом 1200р и передал нам по акту передачи.... в векселе, естественно, никакой НДС не выделен... стоимость векселя при передаче - 1000р....
62 счет закрылся... (провела как: Д58.2-К62.1 на сумму 1000р. и Д58.2-К91.1 на сумму 200р.)
мы по акту передачи передали этот же вексель нашему заказчику, стоимость векселя 1000р.
60 счет тоже закрылся (проводки: Д60.1-К58.2 сумма 1000р. и Д91.2-К58.2 сумма 200р.)...
итого 58.2 тоже закрылся...
вопросы:
1) правильно ли я проводки сделала?
2) что делать с НДС в книгах покупок и продаж? нужно ли что-то вообще делать (перекидывать суммы НДС по р-счету? писать доп.соглашения о выделении НДС в стоимости векселя? вообще куда бежать-то?)
про книги покупок и продаж, предполагаю:
продажи:
- включаю отгрузку на 1000р, в т.ч. НДС 152.54р.
- включать "лишние" 152.54р., полученные по векселю, как предоплата, выделяя из них НДС в сумме 23.27? выставлять им сч-ф на аванс?
покупки, аналогично:
- включаю наши приходы на 1000р, в т.ч. НДС 152.54р.
- надо ли включать "лишние" 152.54р., оплаченные нами посредством векселя нашему поставщику, как наша предоплата, и выделять ли из нее НДС, просить у них сч-ф на аванс на эту сумму?
как не хочется НДС-то платить с "лишней" суммы по векселю (((((((( и потом еще и деньги гонять... их ведь из клиента еще и выбить надо будет, он-то уже успокоился, что с нами рассчитался...
|
вторая бухгалтер говорит, что вообще не имеет смысла заморачиваться с тем, что в сумме векселя не выделен НДС... а я что-то начинаю переживать ((((
|
|
|
28.12.2011, 00:49
|
#3797
|
Участник
Регистрация: 13.10.2010
Адрес: Купчино
Сообщений: 225
|
Цитата:
Сообщение от TNT
А им пофиг. что мы не получали писем, у них главное, что они их отправляли..
Скажите пожалуйста, кто сталкивался со штрафами из ПФР, реально идти в суд и добиваться уменьшения штрафа?
Инспектор которая штрафы выписывает, сегодня в настроение была, я у нее спрашиваю, что есть понятие " неточные данные", так она ответила, что даже если в Отчестве ошибка, то это уже неточные данные, и если вы в 2-х недельный срок после их письма счастья не переделаете, то штраф 10% от суммы взносов.. . Это вообще нормально???
Как раз хотела это написать, что мне вот незвонили, ну я и думала. что у меня все хорошо, в итоге штраф
|
они не звонить должны,а письма высылать....у нас например почтового адреса нет...такое письмо про неточные данные прислали по адресу местожительства директора... поэтому письмо должно было быть.....а если они директору не написали,то может и имеет смысл посудиться...так получается,что половина фирм может быть оштрафована((( тк когда ПФ перешли на новую программу ИС(разнос по каждому работнику),то повылезали ошибки у большинства
|
|
|
28.12.2011, 01:48
|
#3798
|
Мега-элита
Регистрация: 06.04.2004
Адрес: Гатчина
Сообщений: 3 190
|
Цитата:
Сообщение от ЗояК
в книгу покупок попадает не факс, а счет-фактура полученная
соответственно НДС по этой счет-фактуре принимается к зачету
если не хотите этот НДС принимать к зачету, можете удалить счет-фактуру из книги покупок. Останется сальдо на 19 счете
|
Спасибо
Извините за глупые вопросы - только начинаю работать.
|
|
|
28.12.2011, 02:05
|
#3799
|
Мега-элита
Регистрация: 06.04.2004
Адрес: Гатчина
Сообщений: 3 190
|
Цитата:
Сообщение от Баши-Бузук
Вот кстати да, подскажите пжл КБК ФФОМС и ТФОМС. У меня почему-то за разные кварталы разные платежки, сижу, туплю, где правильно. Опять письма писать, чувствую
|
я брала с сайта ПФ Бланки заполненных платежных поручений
|
|
|
28.12.2011, 11:48
|
#3800
|
Banned
Регистрация: 01.10.2010
Сообщений: 1 026
|
Ага, и я там же взял. Тормознул просто
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|