|
|
11.07.2011, 22:08
|
#5081
|
Хранитель
Регистрация: 11.10.2008
Адрес: Вася
Сообщений: 11 970
|
[QUOTE=Мармаренсик;64032897...Думаю, что К+разрулит по номеру....[/QUOTE]
эээ....жарко и вечер..короче туплю..
не поняла вот это..
__________________
Жизнь коротка - нарушайте правила, прощайте быстро, целуйтесь медленно, любите искренне, смейтесь неудержимо и никогда не сожалейте о том, что было.
« Мужчина,способный на поступки, обречен быть любимым ».— Коко Шанель.
|
|
|
11.07.2011, 22:22
|
#5082
|
Старожил
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: у м."Гражданский пр."
Сообщений: 1 204
|
Цитата:
Сообщение от Арти
Я по УСН
сдаю ФСС и пенсик?
если авансовые не оплачу Д-Р -там просто пени потом начислят?
********************
Организация зарегина в дек 2010 г
Деятельность началась в мае 2011
Я когда должна была в налоговую книгу Д и Р нести регистрировать?
Если "вчера", то что мне за это будет?
|
ФСС и Пенсионный сдавать надо.
Авансовые платежи платим, правда до этого года у нас были "доходы". А вот за просроченный платеж за год пени нам насчислили. В этом году у нас - "доходы-расходы" и в 1 кв. доходов было больше расходов, а во 2-м кв. наоборот))). Ст.346.18п.5 НК: " При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода." Т.е посчитаем авансовый платеж за полугодие и вычтем платеж за 1 квартал.
В апреле этого года заверяла КДиР за прошлый год, раньше срок вроде был 30 марта. Но теперь это делать не обязательно - Письмо ФНС России от 03.02.2010 № ШС-22-3/84@
__________________
|
|
|
11.07.2011, 22:44
|
#5083
|
Элита
Регистрация: 28.12.2007
Адрес: Коломяги
Сообщений: 2 331
|
Цитата:
Сообщение от Мармаренсик
Все равно нельзя взять кзачету. На каком-то семинаре говорили. Думаю, что К+разрулит по номеру.Так что генподрядчик пусть сам выкручивается, а это можно сделать.
|
суды на стороне генподрядчика, принимающего ндс к вычету по с-ф упрощенщика... хотя минфин в своих письмах очень противится
__________________
|
|
|
11.07.2011, 23:54
|
#5084
|
Наш человек
Регистрация: 27.04.2007
Адрес: Питер.... Академка
Сообщений: 8 855
|
Цитата:
Сообщение от Арти
Организация зарегина в дек 2010 г
Деятельность началась в мае 2011
Я когда должна была в налоговую книгу Д и Р нести регистрировать?
Если "вчера", то что мне за это будет?
|
За 2011 год, книгу понесёте в 2012 году.
Цитата:
Сообщение от Арти
больше 1 % никто не платит?
Убыток показываете ? и тогда 1 % от дохода...прАльна?
|
Почему убыток? Может и не убыток быть совсем.....
Например доход у вас за год составил 500 тысяч, а расход 480 тысяч. Получается что налогооблагаемая база у вас составила 20000 тысяч... Типа доход
Умножаем на 10% и получаем налог 2000 руб.
Но при этом один процент только от дохода у вас составит - 5000 руб.
Значит в бюджет вы обязаны оплатить именно пять тысяч по КБК минимального налога.
Но это всё можно посчитать и выяснить только по окончании года... Внутри года мы не можем знать, какие цифры у нас будут на 31 декабря. Поэтому мы должны просто считать "доходы минус расходы", и с них платить аванс. Если расходов больше, то в этом квартале мы просто ничего не платим.
|
|
|
12.07.2011, 00:00
|
#5085
|
Элита
Регистрация: 20.10.2006
Адрес: Гражданка
Сообщений: 2 328
|
Уточните, пожалуйста, что помимо самих форм по ИС необходимо предоставить в ПФ, если мы передаем просто печатные формы для ООО и ИП каждому.
На сайте ПФ для ИП отражено, что кроме форм необходимо предоставить копии платежек по взносам и сам расчет. Как должен выглядеть этот расчет?
С сайта ПФ:Вместе со сведениями в территориальный орган ПФР представляются копия платежного документа и расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
Для ООО также пишется о расчетах:
С 01.01.2011 года отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету сдается ежеквартально, не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом. Страхователь (плательщик страховых взносов) представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются страховые взносы) вместе с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования
В формах ИС нет информации о взносах ФОМС
|
|
|
12.07.2011, 00:04
|
#5086
|
Старожил
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Всеволожск
Сообщений: 1 378
|
Цитата:
Сообщение от ОПТИМИСТ ка
Уточните, пожалуйста, что помимо самих форм по ИС необходимо предоставить в ПФ, если мы передаем просто печатные формы для ООО и ИП каждому.
На сайте ПФ для ИП отражено, что кроме форм необходимо предоставить копии платежек по взносам и сам расчет. Я правильно вычитала? Как должен выглядеть этот расчет?
Для ООО также пишется о расчетах....
|
РСВ-1
|
|
|
12.07.2011, 00:15
|
#5087
|
Элита
Регистрация: 20.10.2006
Адрес: Гражданка
Сообщений: 2 328
|
для ООО есть РСВ, значит еще сделать для ИП?
|
|
|
12.07.2011, 00:18
|
#5088
|
Старожил
Регистрация: 17.01.2007
Адрес: Всеволожск
Сообщений: 1 378
|
Цитата:
Сообщение от ОПТИМИСТ ка
для ООО есть РСВ, значит еще сделать для ИП?
|
ИП с сотрудниками?? конечно РСВ делаем
вот тут смотрите
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=412598
|
|
|
12.07.2011, 00:28
|
#5089
|
Наш человек
Регистрация: 03.06.2005
Адрес: СПб, снова Камышовая д. 52 к.3 ))
Сообщений: 7 703
|
Цитата:
Сообщение от Tatuana1978
есть еще вариант... если Ваш директор уж очень заинтересован в этом заказчике, можно попросить их в платежке выделить НДС, выставить с-ф с НДС и заплатить этот НДС в бюджет.... но тогда Вы теряете 18% от суммы сделки - есть письмо, гда сказано, что если Вы выставили с-ф с ндс, значит эту сумму обязаны перечислить в бюджет, если надо, могу номер найти
|
Вы его заплатите, но вашему контрику его не зачтут ((( Вам оно надо? А не зачтут, т.к. на УСН, НДС не платит, а то что сам заплатил, так это ваше дело.
Цитата:
Сообщение от Осенняя***
Девушки, кто сталкивался, обязана ли я отправлять в налоговую копию нового договора аренды (у нас ЕНВД), если площадь помещения не изменилась, просто у старого договора вышел срок. Если я им не отправлю ничего страшного не произойдет?
|
А где прописана такая обязанность? Это новшество?
Цитата:
Сообщение от Нюша
Девочки приветик (и мальчики) !
Нужна помощь тех кто работает с ИМПОРТОМ. Мало того что я первый раз проворачиваю это все сама. так еще и все не закрылось в одном квартале. отсюда и проблемы/вопросы, ответ на которые не нашла в консультанте.
Вообщем везем мы товар из Эстонии. Наш заказчик сделал нам предоплату, в т.ч. НДС. мы еще в июне отправили денежки в Эстонию (я так понимаю без НДС, да). у меня есть только бумажка из банка о перечсиелнии 4000 евро, не-русская . все. товар мы привезем теперь только в июле. На таможню ничего еще не платили. От эстонцев есть только счет (инвойс).
теперь основной вопрос: нам заплатили аванс - мы его должны отдать в бюджет. Но мы заплатили без НДС эстонцам и должны были пропалтить НДС на таможню, после того как они нам выставят доки 9какие кстати ждать бумажки?). а если я сейчас заплачу в налоговую 9с аванса), потом еще заплачу на таможню..какой и когда я буду возмещать? еще и камералки проходить придется я так понимаю (
или я может непрально шаги описываю. помогите плиз. а то ведь НДС надо считать сдавать. да еще и что не платить ничего ))))) как любят директора
|
Аня, то что тебя заплатил наш покупатель, это понятно, с него и НДС. НДС на таможне ты можешь зачесть только при ввозе товара, раньше никак.
Цитата:
Сообщение от Victorika
Девушки, добрый день, порылась поиском, но так и не поняла к чему в итоге пришел коллективный разум в отношении деления НДФЛ по районам СПБ. В случае если несколько магазинов (читай обособленных подразделений) находятся в разных районах города, то НДФЛ мы разбиваем по кодам ОКАТО и платим в налоговую по месту регистрации головной компании. Или можно без разбивки по ОКАТО обойтись и платить НДФЛ в налоговую по месту нахождения головной компании на код ОКАТО головной компании?
|
Мы раньше платили на один ОКАТО без разбивки, но нас и не проверяли по НДФЛ.
Цитата:
Сообщение от Арти
больше 1 % никто не платит?
Убыток показываете ? и тогда 1 % от дохода...прАльна?
|
Почему?
|
|
|
12.07.2011, 00:50
|
#5090
|
Мега-элита
Регистрация: 12.08.2004
Адрес: Всеволожск
Сообщений: 4 852
|
Девочки РСВ-1 и ИС сдаем до 15 августа?
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena
|
|
|
|