PDA

Просмотр полной версии : Давайте вместе заполнять 3НДФЛ (налоговую декларацию)?


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

пупс
29.04.2010, 20:16
пошла посылать товарища за лицензией.
возник вопрос.
нужна просто копия?
или заверенная печатью?

Можно просто копию.

ямамулька
29.04.2010, 20:22
Подскажите пожалуйста!! Заполнила в программке декларацию. Была в налоговой, дали список необходимых документов, заодно сфотографировала со стенда пример заполнения декларации.

Сверяю у меня не совпадают "Представляется в налоговый орган (код)" - я ж в своей налоговой была.. должен код быть одинаковый..

Далее не совпадает "код ОКАТО" - он должен нет совпадать?

а еще я пойду за мужа сдавать. В программе внизу на первой страничке надо выбирать "лично", "представитель". Так вот вбиваю себя, а рядом окошечко "Документ" .. что писать? просто слово "доверенность"?

ямамулька
29.04.2010, 20:24
И еще подскажите пожалуйста как сохранить декларацию из программки в ворде?? дома нет возможности распечатать, хочу на флешку скинуть и где-нибудь распечатать.. как быть? =((

Katja
29.04.2010, 20:56
Подскажите пожалуйста!! Заполнила в программке декларацию. Была в налоговой, дали список необходимых документов, заодно сфотографировала со стенда пример заполнения декларации.

Сверяю у меня не совпадают "Представляется в налоговый орган (код)" - я ж в своей налоговой была.. должен код быть одинаковый..

Далее не совпадает "код ОКАТО" - он должен нет совпадать?


В какой налоговой были и какой код указан в примере. ОКАТО в каждой инспекции обслуживаются по 5 точно. Оно зависит от адреса.

И еще подскажите пожалуйста как сохранить декларацию из программки в ворде?? дома нет возможности распечатать, хочу на флешку скинуть и где-нибудь распечатать.. как быть? =((

В ворде не сохранить.

ямамулька
29.04.2010, 21:00
В какой налоговой были и какой код указан в примере. ОКАТО в каждой инспекции обслуживаются по 5 точно. Оно зависит от адреса.

В нашей налоговой код 7811 (пр. Дальневосточный, 78), а в программке высветился код 7814 :009: так какой правильный?

все правильно 7811.. это я :001: как всегда нетуда смотрю


а про доверенность подскажите :091:

Katja
29.04.2010, 21:03
В нашей налоговой код 7811 (пр. Дальневосточный, 78), а в программке высветился код 7814 :009: так какой правильный?

7814 - это инспекция Приморского района. 7811 - по Невскому району. Как Вы смогли выбрать 7814?

Маята
29.04.2010, 21:27
Можно просто копию.

спасибо:flower:

Маята
29.04.2010, 22:05
Девочки, ещё вопрос.
декларация за 2008г.
возвращаю деньги за обучение.
у человека 4 справка 2-НДФЛ.
две из них делаю я.
две другие - доход от сдачи в аренду имущества.
справки есть, НО дата одной 30.03.2009, другой 22.07.2009
меня это как смущает.
чего скажете?

Katja
29.04.2010, 22:26
справки есть, НО дата одной 30.03.2009, другой 22.07.2009
меня это как смущает.
чего скажете?

А чего смущает? Выдали им их только в марте, июле 2009 года. Главное - это цифры!
Если у него несколько источников дохода, то для получения вычета одного места не хватит? Просто программа распечатает раздел 6 по одному ОКАТО, а если места работы на разных ОКАТО, то и разделов 6 должно быть несколько (по числу ОКАТО). Как-то так :008:

надя&
29.04.2010, 23:10
Вот здесь посмотрите http://www.pravcons.ru/publ18-01-2010-1.php


Можно уточнить:008:
А\м покупался папой в 2005 году, в 2007 году он на меня оформил ген.доверенность с правом продажи, я продала а \ м в 2009 году (4 года а\м на момент продажи было), стоимость не помню точно указанную при продаже, но точно менее 100т.р, скорее всего в дог. о продаже 10т.р. указано было:))

Из выше написанного я правильно поняла, что ни мне, ни папе сдавать 3 НДФЛ не надо? Мне т.к. папа все равно собственником остался, а папе в связи с изменениями 2010г.:016:
Проштрафится не хочется:)):008:

Маята
29.04.2010, 23:30
А чего смущает? Выдали им их только в марте, июле 2009 года. Главное - это цифры!
Если у него несколько источников дохода, то для получения вычета одного места не хватит? Просто программа распечатает раздел 6 по одному ОКАТО, а если места работы на разных ОКАТО, то и разделов 6 должно быть несколько (по числу ОКАТО). Как-то так :008:
так.
в этом месте по-подробнее...
я правильно понимаю, что в декларации достаточно указать один источник дохода (не обязательно з/п)?
и не париться с четырьмя справками 2-НДФЛ?

lenulya
30.04.2010, 00:56
Народ, хелп!!!
Не понимаю, что не так делаю, все данные вставила в декларацию, но ни просмотреть, ни распечатать не дает программа Декларация 2009 - пишет "нЕДОПУСТИМАЯ СТРОКА С УКАЗАНИЕМ КЛАССА". Что это такое и где что надо поправить?
Я уже скачала 2008 декларацию и в ней все заполнила - опять выпадает та же фраза. :(
И еще вопрос, если квартиру мы покупали в 2006 году, но раньше вычеты не просили, сейчас я могу эти вычеты указать?

MamaRoma
30.04.2010, 01:40
И еще вопрос, если квартиру мы покупали в 2006 году, но раньше вычеты не просили, сейчас я могу эти вычеты указать?

на вычет можно подать за последние 3 года. Т.е. вы сейчас можете подать за 2007, 2008 и 2009 год
2006 год - уже пролетел:(

lenulya
30.04.2010, 01:53
Нашла где выпадает ошибка, но не знаю, как исправить. Декларацию попросил заполнить муж - адвокат. когда ввожу код дохода 2010 (доходы по договорам гражданско-правового характера) выводит ошибку..., которую написала постом выше. Хелп!!!!

zzigorn
30.04.2010, 09:57
Подскажите, пожалуйста, в 2009 году мы продали участок, который был в собственности менее трех лет( фактически он принадлежал нам более трех лет по садовым книжкам, но право собственности зарегистрировали непосредственно перед продажей). Эта сумма полностью пошла на погашение ипотеки по квартире, которая была куплена в 2008 году. Налог с продажи участка в этом случае все равно платится? Если да, то в каком размере?

пупс
30.04.2010, 10:19
В нашей налоговой код 7811 (пр. Дальневосточный, 78), а в программке высветился код 7814 :009: так какой правильный?

все правильно 7811.. это я :001: как всегда нетуда смотрю


а про доверенность подскажите :091:

Если декларация Ваша и идете в инспекцию Вы то код 1.
Если декларация мужа и идете в инспекцию Вы то код 2, вписываете свое ФИО и реквизиты доверенности, она должна быть нотариальной.
ОКАТО на титульном листе ставится Ваше по месту проживания.

пупс
30.04.2010, 10:23
Девочки, ещё вопрос.
декларация за 2008г.
возвращаю деньги за обучение.
у человека 4 справка 2-НДФЛ.
две из них делаю я.
две другие - доход от сдачи в аренду имущества.
справки есть, НО дата одной 30.03.2009, другой 22.07.2009
меня это как смущает.
чего скажете?

Со справками все нормально.
Учитывая то что это декларация за 2008г. Вы должны внести в декларацию все источники дохода по 2-НДФЛ, тогда еще не действовало правило что 2-НДФЛ можно не отражать.
В разделе 6 если налог к возврату (а у Вас возврат при обучении) ставится код ОКАТО того источника по которому будет возврат. Например: 4 места работы (по Листу А), у всех разные ОКАТО, на 1 месте удержали 10.000 налога, на 2- 5.000, на 3 - 4.000, на 4 - 7.000. У Вас к возврату налога по обучению 14.000 руб. Соответственно у Вас будет 2 листа с разделом 6, в одном ОКАТО работодателя из 2-НДФЛ по 1 месту работы, в другом по второму.

Глория
30.04.2010, 10:24
Можно уточнить:008:
А\м покупался папой в 2005 году, в 2007 году он на меня оформил ген.доверенность с правом продажи, я продала а \ м в 2009 году (4 года а\м на момент продажи было), стоимость не помню точно указанную при продаже, но точно менее 100т.р, скорее всего в дог. о продаже 10т.р. указано было:))

Из выше написанного я правильно поняла, что ни мне, ни папе сдавать 3 НДФЛ не надо? Мне т.к. папа все равно собственником остался, а папе в связи с изменениями 2010г.:016:
Проштрафится не хочется:)):008:

Подаёт декларацию собственник автомобиля. Т.к. собственником был Ваш папа, а на нём машина с 2005 года, т.е. больше 3-х лет. Декларацию не надо подавать.

ollka
30.04.2010, 10:27
а при продаже квартиры,которая была в собственности больше 3 лет, нужно подавать декларацию? спасибо.

пупс
30.04.2010, 10:30
а при продаже квартиры,которая была в собственности больше 3 лет, нужно подавать декларацию? спасибо.

Нет, не нужно.

пупс
30.04.2010, 10:32
И еще вопрос, если квартиру мы покупали в 2006 году, но раньше вычеты не просили, сейчас я могу эти вычеты указать?

Можете, но налог вернут только с доходов 2007, 2008, 2009г. И предельный вычет будет 1.000.000.

пупс
30.04.2010, 10:37
Подскажите, пожалуйста, в 2009 году мы продали участок, который был в собственности менее трех лет( фактически он принадлежал нам более трех лет по садовым книжкам, но право собственности зарегистрировали непосредственно перед продажей). Эта сумма полностью пошла на погашение ипотеки по квартире, которая была куплена в 2008 году. Налог с продажи участка в этом случае все равно платится? Если да, то в каком размере?

Вы должны подать декларацию до 30.04.10г. Земля относится к недвижимости, поэтому можете применить вычет в 1.000.000. руб. и налог платится с разницы между суммой за которую продали и 1.000.000 (но не более цены продажи, т.е. если продали за 800.000, то и вычет 800.000), но даже если налога нет доход декларировать все равно нужно.

Лиза-мама
30.04.2010, 10:39
Подскажите, если я по почте отправлю декларацию - мне все документы тоже туда пихать??? (копии паспорта, договора купли-продажи, свид-ва о рег.права собственности) Все эти копии туда тоже? или можно потом предоставить в налоговую??
И справки 2-НДФЛ надо?

ЧУДЬ
30.04.2010, 10:49
В любое время в течении 3-х лет.
О какой справке идет речь?

Я имею ввиду справка из налоговой которая выдается на предприятие в которой указано, что с татакого-то ФИО на такую-то сумму можно не удерживать НДФЛ. или это не так?

пупс
30.04.2010, 10:51
Подскажите, если я по почте отправлю декларацию - мне все документы тоже туда пихать??? (копии паспорта, договора купли-продажи, свид-ва о рег.права собственности) Все эти копии туда тоже? или можно потом предоставить в налоговую??
И справки 2-НДФЛ надо?

Все надо, все вкладывайте в конверт.

lenulya
30.04.2010, 10:52
Можете, но налог вернут только с доходов 2007, 2008, 2009г. И предельный вычет будет 1.000.000.
т.е. для этого я 2-ндфл должна предъявлять в налоговую за 2007-2009? Просто сегодня я отправляю декларацию мужа за 2009 год, приложу к ней заключенные договоры, и выписку из банка по счету. Когда заполняла посмотрела на соц. налоговый вычет и подумала, что неплохо бы и его получить...

Кстати, вопрос о коде так еще и стоит! Проверка пишет - ошибок нет, а когда посылаю на печать - неверный код строки и даже распечатать не дает :(

Лиза-мама
30.04.2010, 10:52
И 2-НДФЛки?

пупс
30.04.2010, 10:55
Я имею ввиду справка из налоговой которая выдается на предприятие в которой указано, что с татакого-то ФИО на такую-то сумму можно не удерживать НДФЛ. или это не так?

Если имеется ввиду уведомление на возврат налога, то это касается имущественного вычета при покупке жилья, и никак не касается вычета на обучение.

пупс
30.04.2010, 10:58
т.е. для этого я 2-ндфл должна предъявлять в налоговую за 2007-2009? Просто сегодня я отправляю декларацию мужа за 2009 год, приложу к ней заключенные договоры, и выписку из банка по счету. Когда заполняла посмотрела на соц. налоговый вычет и подумала, что неплохо бы и его получить...

Кстати, вопрос о коде так еще и стоит! Проверка пишет - ошибок нет, а когда посылаю на печать - неверный код строки и даже распечатать не дает :(

Вы должны заполнить декларации за 2007, 2008, 2009г, и приложить к ним все документы подтверждающие покупку квартиры и справки 2-НДФЛ за это годы.

пупс
30.04.2010, 11:00
И 2-НДФЛки?
Да, в оригинале. А с чего Вам будут налог возвращать и какой смысл имеет декларация без подтверждающих документов?

надя&
30.04.2010, 11:04
Подаёт декларацию собственник автомобиля. Т.к. собственником был Ваш папа, а на нём машина с 2005 года, т.е. больше 3-х лет. Декларацию не надо подавать.

Спасибо огромное!!!!:flower::flower::flower:
как я рада, что мне ничего подавать не надо:080::080::080:, а то как всегда все вопросы на последний день откладываютя:008:
Спасибо еще раз за ответ:)

ЧУДЬ
30.04.2010, 11:34
Аааа, теперь понятно! Спасибо ПУПСУ за разъяснения!Можно тогда ещё один тупой вопрос?:008: А скажите пожалуйста тогда как происходит возврат за обучение?

пупс
30.04.2010, 12:32
Аааа, теперь понятно! Спасибо ПУПСУ за разъяснения!Можно тогда ещё один тупой вопрос?:008: А скажите пожалуйста тогда как происходит возврат за обучение?

Указываете в декларации свои расходы на обучение и после проверки налоговая возвращает Вам налог на Ваш счет в банке.

ямамулька
30.04.2010, 12:34
Если декларация Ваша и идете в инспекцию Вы то код 1.
Если декларация мужа и идете в инспекцию Вы то код 2, вписываете свое ФИО и реквизиты доверенности, она должна быть нотариальной.
ОКАТО на титульном листе ставится Ваше по месту проживания. Город разбит на районы (у Вас Невский), а каждый район разбит на муниципальные образования, у каждого муниципального образования свой ОКАТО. В налоговых инспекциях как правило вывешены на стендах ОКАТО муниципальных образований и какие улицы в них входят. Или в интернете поищите к какому муниципальному образованию относится Ваш адрес.

спасибо огромное:flower: а реквизиты доверенности это что именно? у меня нотариальная, но нет номера, есть только под каким номером она зарегистрирована в реестре и все.

Oreshka
30.04.2010, 12:40
Я сегодня декларацию за мужа сдала, вообще ни слова не сказали. Доверенности не было. :065:
Правда я тоже собственник квартиры (отказ от вычета в пользу мужа).:))

ЧУДЬ
30.04.2010, 12:45
Указываете в декларации свои расходы на обучение и после проверки налоговая возвращает Вам налог на Ваш счет в банке.
Ах вот оно в чём дело!:009: Спасибо вам большое:091:Тогда если отправлять по почте нужно где-то указать свой р/с? А если не успели сдать дек-ю до 30 апреля, тогда только в следующем году?сразу можно за 3года?

Katja
30.04.2010, 14:02
Да, в оригинале. А с чего Вам будут налог возвращать и какой смысл имеет декларация без подтверждающих документов?

Я всегда копии отправляю. У них есть данные, чтобы сверить мои цифры. Проблем никогда не было :))

Аааа, теперь понятно! Спасибо ПУПСУ за разъяснения!Можно тогда ещё один тупой вопрос?:008: А скажите пожалуйста тогда как происходит возврат за обучение?

Каждый год отправляете декларацию и документы, подтверждающие право на вычет. ;)

пупс
30.04.2010, 14:21
спасибо огромное:flower: а реквизиты доверенности это что именно? у меня нотариальная, но нет номера, есть только под каким номером она зарегистрирована в реестре и все.

Значит так и пишите Доверенность зарегистрирована в реестре под № ..... от .... (дата).

пупс
30.04.2010, 14:31
Я сегодня декларацию за мужа сдала, вообще ни слова не сказали. Доверенности не было. :065:
Правда я тоже собственник квартиры (отказ от вычета в пользу мужа).:))

п.3 ст. 29 НК РФ четко предусматривает что уполномоченным представителем налогоплательщика физического лица может быть лицо имеющее нотариальную доверенность или доверенность приравниваемую к таковой.
А то что на местах налоговые органы далеко не всегда четко исполняют Закон не новость, но в данном случае Вам же лучше.

пупс
30.04.2010, 14:41
Ах вот оно в чём дело!:009: Спасибо вам большое:091:Тогда если отправлять по почте нужно где-то указать свой р/с? А если не успели сдать дек-ю до 30 апреля, тогда только в следующем году?сразу можно за 3года?

Вы можете сдать декларацию на вычеты на обучение в любое время в течении 3-х лет, срок 30.04. не для Вас, но декларацию нужно подавать за каждый год отдельно, если оплачивали в 2008г. то и подавать нужно за 2008г., этот вычет не переносится с года на год. В 2010г. Вы можете подать декларацию за 2007г., за 2006г. уже нет.
Пишется отдельное заявление на возврат налога с указанием реквизитов счета куда перечислять деньги. Можно вложить сразу в конверт со всеми документами, можно не вкладывать и налоговая после проверки декларации вызовет Вас уведомлением по почте и приедете в инспекцию и напишите заявление. Правда то что Вы сразу вложите заявление в конверт, тоже может не избавить Вас от лишнего визита в налоговую, по разному бывает.

santa
30.04.2010, 16:09
Девочки. для тех, кто тормоз - как отправить декларацию по электронке ? (в смысле для меня;) заполнила в программке и ...не знаю как и в каком виде отправлять. Помогите...

Nuta
30.04.2010, 16:35
Девочки. для тех, кто тормоз - как отправить декларацию по электронке ? (в смысле для меня;) заполнила в программке и ...не знаю как и в каком виде отправлять. Помогите...
рапсечатать и идти на почту - обычную .... для физических лиц на данном этапе нет цифровой подписи, которая необходима для передачи делоарации по соответствующим каналам связи. Может быть, лет этак через цать ..... будем отправлять декларацию не выходя их дома

santa
30.04.2010, 16:44
спасибо

Маята
30.04.2010, 19:08
Со справками все нормально.
Учитывая то что это декларация за 2008г. Вы должны внести в декларацию все источники дохода по 2-НДФЛ, тогда еще не действовало правило что 2-НДФЛ можно не отражать.
В разделе 6 если налог к возврату (а у Вас возврат при обучении) ставится код ОКАТО того источника по которому будет возврат. Например: 4 места работы (по Листу А), у всех разные ОКАТО, на 1 месте удержали 10.000 налога, на 2- 5.000, на 3 - 4.000, на 4 - 7.000. У Вас к возврату налога по обучению 14.000 руб. Соответственно у Вас будет 2 листа с разделом 6, в одном ОКАТО работодателя из 2-НДФЛ по 1 месту работы, в другом по второму.

а разве можно 14000 вернуть?
вроде же только 6500 (с 50000р) или я ошибаюсь?

Маята
30.04.2010, 19:11
Указываете в декларации свои расходы на обучение и после проверки налоговая возвращает Вам налог на Ваш счет в банке.

ещё один вопрос,
счет в Сбербанке или в любом.
есть какие-то нюансы?

MamaRoma
30.04.2010, 19:46
ещё один вопрос,
счет в Сбербанке или в любом.
есть какие-то нюансы?

вообще налоговая рекомендует в сбер.банке, но не обязательно. Многие возвращают на счета других банков.
Единственное что не со всеми банками они сотрудничают. Нам в банк Дельтокредит не смогли перевести, переводили в другой.

Katja
30.04.2010, 19:48
а разве можно 14000 вернуть?
вроде же только 6500 (с 50000р) или я ошибаюсь?

Смотря за учебу кого. Если себя, то можно до 100 000, если за ребенка, то можно с 50 000.

ещё один вопрос,
счет в Сбербанке или в любом.
есть какие-то нюансы?

Можно в любом. Можно и карточные, но в банке карта должна быть привязана одна к счету и в заявлении необходимо будет указывать номер счета, а не карты.

Маята
30.04.2010, 19:59
Смотря за учебу кого. Если себя, то можно до 100 000, если за ребенка, то можно с 50 000.



Можно в любом. Можно и карточные, но в банке карта должна быть привязана одна к счету и в заявлении необходимо будет указывать номер счета, а не карты.

пока на обучение ребенка подходили.(значит всё-таки 50000)
но на подходе за свое обучение. значит 100000
спасибо большое:flower:
а % какие-то банки снимают, не в курсе?
номер карты:046: (как в ОЗ и назначение платежа - пополнение счета)
но это не последний вопрос.

Katja
30.04.2010, 20:10
пока на обучение ребенка подходили.(значит всё-таки 50000)
но на подходе за свое обучение. значит 100000


Да, но общая сумма вычета не должна превышать за 2009 год - 120000. Т.е. если заплатил за свое обучение 100 000 и за ребенка 50 000, то возврат идет только со 120 000


а % какие-то банки снимают, не в курсе?


Сбер грозился. У меня райффайзен вроде не снял...

Маята
30.04.2010, 20:22
Да, но общая сумма вычета не должна превышать за 2009 год - 120000. Т.е. если заплатил за свое обучение 100 000 и за ребенка 50 000, то возврат идет только со 120 000


Катенька, спасибо большое:flower:
Это про разных налогоплательщиков речь идет.
Я писала, что ко мне очередь из сотрудников стоит 3-НДФЛ заполнять.
Так вот сейчас заполняю за 2008г. обучение ребенка, а на подходе за 2009 свое обучение ( в смысле не моё, а сотрудника).

Маята
30.04.2010, 20:23
надо уже скоро тарифы за заполнение 3-НДФЛ вывешивать (и номер Вашей карты писать;))

ямамулька
30.04.2010, 21:17
помогите пожалуйста!!! а как правильно заявление заполнить?

1. есть строка "дата приобретения (начала строительства)" - что писать? когда был заключен договор ипотеки???
2. есть строка "дата регистрации права собственности (выдачи акта ПП)" - что писать? есть и то и другое.
3. есть строка "размер имущественного вычета" - что писать?
4. есть строка "данные о налоговом агенте (кому передается уведомление) и далее ИНН, КПП, ОКАТО.." - это данные налоговой или нет? а где взять?

пупс
30.04.2010, 23:00
а разве можно 14000 вернуть?
вроде же только 6500 (с 50000р) или я ошибаюсь?

Это был приведен Вам пример как заполняется раздел 6, если налог к возврату и несколько источников дохода и соответственно несколько ОКАТО, а не относительно того какую можно вернуть сумму налога.

Nuta
30.04.2010, 23:04
помогите пожалуйста!!! а как правильно заявление заполнить?

1. есть строка "дата приобретения (начала строительства)" - что писать? когда был заключен договор ипотеки???
2. есть строка "дата регистрации права собственности (выдачи акта ПП)" - что писать? есть и то и другое.
3. есть строка "размер имущественного вычета" - что писать?
4. есть строка "данные о налоговом агенте (кому передается уведомление) и далее ИНН, КПП, ОКАТО.." - это данные налоговой или нет? а где взять?

1. дата заключения договора на приобретение квартиры
2. если вы начинаете с даты акта (возможно при первичке)- то эту дату и пишите
3. стоимость квартиры (но не более 2 млн.)
4. данные вашего работодателя - он по отношению к вам является налоговым агентом

Nuta
30.04.2010, 23:06
Сбер грозился. У меня райффайзен вроде не снял...
Райф хороший - точно не снял - все до рубля перечислил :)

МорSкая
30.04.2010, 23:14
А вы как заполняете - на бумажном бланке? На сайте налоговой www.nalog.ru можно скачать программку 3-НДФЛ, по ней элементарно заполнить форму;)

пупс
30.04.2010, 23:14
пока на обучение ребенка подходили.(значит всё-таки 50000)
но на подходе за свое обучение. значит 100000


за 2008г: можно заявить вычет на обучение каждого ребенка в размере 50.000 в общей сумме на обоих родителей + 100.000 рублей вычет за обучение свое + лечение (кроме дорогостоящего) + взносы в ПФ в общей сумме. В пределах 100.000 размеры вычетов по обучению, лечению и ПФ можно можно распределять самостоятельно.
за 2009г.:можно заявить вычет на обучение каждого ребенка в размере 50.000 в общей сумме на обоих родителей + 120.000 рублей вычет за обучение свое + лечение (кроме дорогостоящего) + взносы в ПФ в общей сумме. В пределах 120.000 размеры вычетов по обучению, лечению и ПФ можно можно распределять самостоятельно.

MamaRoma
30.04.2010, 23:28
номер карты:046: (как в ОЗ и назначение платежа - пополнение счета)
но это не последний вопрос.

нет номер карты писать не надо будет, нужно номер счета, к которому привязана карта

ямамулька
30.04.2010, 23:47
А вы как заполняете - на бумажном бланке? На сайте налоговой www.nalog.ru можно скачать программку 3-НДФЛ, по ней элементарно заполнить форму;)

скачать и заполнить не проблема, у меня например проблемка с распечаткой в дальнейшем.. декларация сохрвняется не в ворде .. поэтому я сижу с программки теперь срисовываю на бумажный бланк :004:

ямамулька
01.05.2010, 00:22
Подскажите пожалуйста еще!! Сижу срисовываю с компа с програмки декларацию в бумажный вариант.. и оказалось что в бумажном варианте мне не хватает страницы... дело в том что муж в 2009 году работал с января по июль на одной работе, с сентября по декабрь на другой.. в компьютерном варианте получилось два раздела№6.. а в бумажном образце только один раздел есть...

что это значит? не значит ли это что надо 2 декларации заполнять??

МорSкая
01.05.2010, 00:34
скачать и заполнить не проблема, у меня например проблемка с распечаткой в дальнейшем.. декларация сохрвняется не в ворде .. поэтому я сижу с программки теперь срисовываю на бумажный бланк :004:


Я есессно 656 страниц не осилила, и просто поинтересовалась. А так, конечно, лучше срисовывать с компика, чем разбираться в этой галиматье ;)

TANUSP
01.05.2010, 00:43
скачать и заполнить не проблема, у меня например проблемка с распечаткой в дальнейшем.. декларация сохрвняется не в ворде .. поэтому я сижу с программки теперь срисовываю на бумажный бланк :004:

Так вы архив программы на работу отнесите. Установите. И распечатайте там.
Я так и сделала.

ямамулька
01.05.2010, 00:49
Так вы архив программы на работу отнесите. Установите. И распечатайте там.
Я так и сделала.

я в декрете с ребенком :008:, а мужу это и даром не надо, сидеть устанавливать программку, разбираться что куда.. :065: поетому мы простых путей не исщем :010:

Nuta
01.05.2010, 01:30
[QUOTE=starnata;43110017]Подскажите пожалуйста еще!! Сижу срисовываю с компа с програмки декларацию в бумажный вариант.. и оказалось что в бумажном варианте мне не хватает страницы... дело в том что муж в 2009 году работал с января по июль на одной работе, с сентября по декабрь на другой.. в компьютерном варианте получилось два раздела№6.. а в бумажном образце только один раздел есть...

что это значит? не значит ли это что надо 2 декларации заполнять??[/QUOнет - две не надо - именно два раза одна страница повторяться будет ..... Где-то было описание, как из программы перекинуть декларацию в удобоваримый варинат - поищите - в пределах месяца последнего

morolena
01.05.2010, 13:01
Девочки, а кто знает про вычеты хза лечение платное?
лечила зубы ДОРОГО :001: в 2009 и 2010 г
Мне в налоговой сказали, что затраты 2009 И 2010 года можно объединить и подать на вычет в 2010 Верно? или нужно делить сумму и чеки?:flower:

Katja
01.05.2010, 13:10
Девочки, а кто знает про вычеты хза лечение платное?
лечила зубы ДОРОГО :001: в 2009 и 2010 г
Мне в налоговой сказали, что затраты 2009 И 2010 года можно объединить и подать на вычет в 2010 Верно? или нужно делить сумму и чеки?:flower:

Главное не дорого, а что именно. Дорогостоящее лечение зависит не от стоимости, а от вида лечения. Про объединить - в первый раз слышу. Всегда говорили, что подать вычет за лечение нужно за тот год, в котором производилась оплата. Вам должны в фирме, где Вы лечились выдать справку для налоговых органов с кодом лечения + даты чеков. Так же должны дать копии лицензий и договора, если его у Вас нет.

Если окажется, что это простое лечение, то Вы можете выехать за рамки максимальной суммы для возврата и тогда вернете меньше.

morolena
01.05.2010, 14:53
Главное не дорого, а что именно. Дорогостоящее лечение зависит не от стоимости, а от вида лечения. Про объединить - в первый раз слышу. Всегда говорили, что подать вычет за лечение нужно за тот год, в котором производилась оплата. Вам должны в фирме, где Вы лечились выдать справку для налоговых органов с кодом лечения + даты чеков. Так же должны дать копии лицензий и договора, если его у Вас нет.

Если окажется, что это простое лечение, то Вы можете выехать за рамки максимальной суммы для возврата и тогда вернете меньше.

обычная стоматология- пломбы, кариесы , снимки)))

пупс
01.05.2010, 15:07
Девочки, а кто знает про вычеты хза лечение платное?
лечила зубы ДОРОГО :001: в 2009 и 2010 г
Мне в налоговой сказали, что затраты 2009 И 2010 года можно объединить и подать на вычет в 2010 Верно? или нужно делить сумму и чеки?:flower:

обычная стоматология- пломбы, кариесы , снимки)))

Социальные вычеты (а лечение к ним относится) на другие года не переносятся. Отдельно сейчас можно подать декларацию за 2009г. на лечение, а за 2010г. подать в 2011г.
Договор у Вас может быть один, и его можно использовать и за 2009г., и за 2010г., а вот чеки нужно разделить отдельно 2009г, отдельно 2010г., и выписать там где лечили зубы справки для налоговых органов за 2009г, и за 2010г. Копию лицензии у них еще возьмите тоже нужно к декларации приложить.
Лечение зубов тоже бывает разное. Если в справке будет стоять код услуги 2, то сумма по этому лечению для вычета не ограничена. Если в справке будет стоять код 1, то тогда общая сумма для вычета по лечению + обучение Ваше (если обучались) + взносы в ПФ не более 120.000. Если у Вас не было обучения и взносов в ПФ, то вся сумма за лечение может составить 120.000.

morolena
01.05.2010, 16:01
Социальные вычеты (а лечение к ним относится) на другие года не переносятся. Отдельно сейчас можно подать декларацию за 2009г. на лечение, а за 2010г. подать в 2011г.
Договор у Вас может быть один, и его можно использовать и за 2009г., и за 2010г., а вот чеки нужно разделить отдельно 2009г, отдельно 2010г., и выписать там где лечили зубы справки для налоговых органов за 2009г, и за 2010г. Копию лицензии у них еще возьмите тоже нужно к декларации приложить.
Лечение зубов тоже бывает разное. Если в справке будет стоять код услуги 2, то сумма по этому лечению для вычета не ограничена. Если в справке будет стоять код 1, то тогда общая сумма для вычета по лечению + обучение Ваше (если обучались) + взносы в ПФ не более 120.000. Если у Вас не было обучения и взносов в ПФ, то вся сумма за лечение может составить 120.000.
Как можно столько всего знать и помнить? ;)
хорошо, что я не бухгалтер:010:
Спасибо!!!

Katja
01.05.2010, 20:36
обычная стоматология- пломбы, кариесы , снимки)))

Тогда это обычное лечение, а не дорогостоящее. ;) И оно имеет определенную сумму для предъявления. Так, что оплаты 2009 года надо подать на вычет в декларации 3-НДФЛ. Дорогостоящее по зубам - это только инплантация. И то по коду 2 (дорогостоящее лечение) проходит чисто имплантация, а коронки уже по коду 1 (просто лечение).

Елисавета
02.05.2010, 19:44
Подскажите, пожалуйста, куда нужно занести в декларацию сумму мат.помощи, которая не облагается налогом (код вычета 503).

Katja
02.05.2010, 19:50
Подскажите, пожалуйста, куда нужно занести в декларацию сумму мат.помощи, которая не облагается налогом (код вычета 503).

Когда в доходах вносить доход по коду 2760, то строчкой ниже становится активна кнопка выбора вычета. Именно там надо выбрать код 503 и сумму.

Stefany
03.05.2010, 21:30
Молодой человек (сильно молодой, 7 лет) владел 1/3 долей в праве на квартиру вместе с отцом и дедушкой. Приватизировали в 2008, продали в 2009. За 1500000 рублей.
В 2009 же он вместе с мамой купил в долях другую квартиру.
А дальше тупик у меня. Налог он должен заплатить, да? 21666, 66 копеек, а вычетом воспользоваться не может, или может? А мама уже для своей работы получила в налоговой уведомление.

пупс
03.05.2010, 22:26
Молодой человек (сильно молодой, 7 лет) владел 1/3 долей в праве на квартиру вместе с отцом и дедушкой. Приватизировали в 2008, продали в 2009. За 1500000 рублей.
В 2009 же он вместе с мамой купил в долях другую квартиру.
А дальше тупик у меня. Налог он должен заплатить, да? 21666, 66 копеек, а вычетом воспользоваться не может, или может? А мама уже для своей работы получила в налоговой уведомление.

Продажа:
Если Владели квартирой менее 3-х лет, и нет расходов на приобретение (т.к. приватизация) то имущественный вычет составит 1.000.000р. Т.к. здесь все 3 доли принадлежат разным лицам то выручка от продажи каждой доли 1 500 000 / 3 = 500 000руб., и вычет делится по долям 1.000.000 / 3 = 333 333, 33 - вычет на 1 долю.
500 000 - 333 333, 33 = 166 666,67 х 13% = 21 666,67 - налог с доли ребенка
Он несовершеннолетний, но нормы НК применяются ко всем физическим лицам независимо от возраста, поэтому налог здесь есть, но подать декларацию за ребенка должен его родитель, т.к. он на основании ст. 28 ГК РФ является его законным представителем. Т.е. заполняете декларацию от имени ребенка, но на титульном листе ставите код 2 - законный представитель налогоплательщика, вписываете туда свои ФИО и в графе основание вписываете реквизиты свидетельства о рождении. Декларацию нужно было подать до 30.04.2010г. Уплата налога до 15.07.2010г.
Покупка:
Если в договоре на приобретение квартиры есть слова о том что доля несовершеннолетнего оплачивалась за счет средств матери, то тогда Вы имеете право заявить вычет со всей стоимости квартиры (но не более 2.000.000 + % по ипотеке), а не только со стоимости своей доли. Если же доля несовершеннолетнего приобреталась за счет его средств, полученных от продажи доли в первой квартире, то тогда Вы имеете право на вычет только со своей доли, а он сможет заявить свое право на вычет когда достигнет соответствующего возраста.

osanna
03.05.2010, 23:27
Уже поздно подавать вычет на квартиру?

Katja
03.05.2010, 23:35
Уже поздно подавать вычет на квартиру?

Вычет при покупке можно подавать в течении 3-х лет, т.е. до конца этого года можно подавать документы за: 2007, 2008, 2009

Stefany
03.05.2010, 23:57
Т.е. заполняете декларацию от имени ребенка, но на титульном листе ставите код 2 - законный представитель налогоплательщика, вписываете туда свои ФИО и в графе основание вписываете реквизиты свидетельства о рождении. Декларацию нужно было подать до 30.04.2010г. Уплата налога до 15.07.2010г.
Покупка:
Если в договоре на приобретение квартиры есть слова о том что доля несовершеннолетнего оплачивалась за счет средств матери, то тогда Вы имеете право заявить вычет со всей стоимости квартиры (но не более 2.000.000 + % по ипотеке), а не только со стоимости своей доли. Если же доля несовершеннолетнего приобреталась за счет его средств, полученных от продажи доли в первой квартире, то тогда Вы имеете право на вычет только со своей доли, а он сможет заявить свое право на вычет когда достигнет соответствующего возраста.
А где в программе код 2? Номер корректировки? Может просто внизу представителя переключить?
Декларацию не подали, но маме мальчика уже пришло письмо.
Все платежки за новую квартиру на маму, а фактически деньги, конечно, ушли часть сюда. Но думаю, про это мы рассказывать не будем налоговой. Заявим на вычет со всей суммы.

Katja
04.05.2010, 00:07
А где в программе код 2? Номер корректировки? Может просто внизу представителя переключить?


Номер корректировки не трогайте. Нужно в закладке Задание условий поставить галочку внизу - Достоверность подтверждается, туда вписать ФИО и данные о документе.

пупс
04.05.2010, 11:00
А где в программе код 2? Номер корректировки? Может просто внизу представителя переключить?
Декларацию не подали, но маме мальчика уже пришло письмо.
Все платежки за новую квартиру на маму, а фактически деньги, конечно, ушли часть сюда. Но думаю, про это мы рассказывать не будем налоговой. Заявим на вычет со всей суммы.

Добавляю:
В "задание условий" есть внизу пункт "достоверность подтверждается", надо поставить галочку там где "представителем - ФЛ", вписать ФИО родителя и в графе документ реквизиты свидетельства о рождении ребенка.

Мысли
04.05.2010, 14:51
подскажите пожалуйста:)

в 2009 г. была приобретена дорогая аппаратура, в этом же году (2009г.) сдана в аренду, с кот. должен был начислен налог. Будет ли налоговый вычет? И куда ставить стоимость аппаратуры?
Спасибо.

Katja
04.05.2010, 15:41
в 2009 г. была приобретена дорогая аппаратура, в этом же году (2009г.) сдана в аренду, с кот. должен был начислен налог. Будет ли налоговый вычет? И куда ставить стоимость аппаратуры?
Спасибо.

Я так понимаю, что у Вас налог от сдачи в аренду, т.е. получения дополнительного дохода. При чем тут вычет? :008:

Nuta
04.05.2010, 15:41
подскажите пожалуйста:)

в 2009 г. была приобретена дорогая аппаратура, в этом же году (2009г.) сдана в аренду, с кот. должен был начислен налог. Будет ли налоговый вычет? И куда ставить стоимость аппаратуры?
Спасибо.

ой! а с какой стати вам здесь вычет полагается?????? вот продадите вы вашу аппаратуру дорогущую и стоимость покупки можете вычесть .... а с покупки можно вычет получить только в отношении жилья!

SHYRA
04.05.2010, 16:20
отмечусь обязательно,очень важная тема.

пупс
04.05.2010, 16:35
подскажите пожалуйста:)

в 2009 г. была приобретена дорогая аппаратура, в этом же году (2009г.) сдана в аренду, с кот. должен был начислен налог. Будет ли налоговый вычет? И куда ставить стоимость аппаратуры?
Спасибо.

Для того чтобы ответить на Ваш вопрос мало информации.
1. Вы зарегистрированы в качестве ИП?
2. Вы сдаете аппаратуру в аренду юридическому или физическому лицу?
3. Если сдаете юридическому лицу удерживает ли он с Вас налог на доходы?

Мысли
04.05.2010, 20:00
Я так понимаю, что у Вас налог от сдачи в аренду, т.е. получения дополнительного дохода. При чем тут вычет? :008:

я не корректно вопрос задала, вычет конечно же не причем.

Для того чтобы ответить на Ваш вопрос мало информации.
1. Вы зарегистрированы в качестве ИП?
2. Вы сдаете аппаратуру в аренду юридическому или физическому лицу?
3. Если сдаете юридическому лицу удерживает ли он с Вас налог на доходы?

1. это физ лицо
2. аренда юр. лицу
3. налог не удерживался.

налог платить нужно?

Katja
04.05.2010, 20:10
налог платить нужно?

По закону - да. С любого дополнительного дохода необходимо оплачивать налог, если нет права на вычет, уменьшающего налогооблагаемую базу (как в случае продажи квартиры, машины и т.д.). Причем в этом случае срок сдачи декларации - 30.04.

пупс
04.05.2010, 20:36
я не корректно вопрос задала, вычет конечно же не причем.



1. это физ лицо
2. аренда юр. лицу
3. налог не удерживался.

налог платить нужно?

Если не зарегистрированы в качестве ИП, то никаких вычетов нет и под налог 13% пойдет весь доход от сдачи оборудования в аренду. Да, согласно НК доход декларировать и платить налог нужно.
Вы должны были доходы за 2009г. задекларировать до 30.04.2010г. и если подадите декларацию сейчас то штраф 5% от суммы налога к уплате за каждый месяц просрочки подачи декларации.
Срок уплаты налога 15.07.2010г.

Маята
04.05.2010, 22:55
девочки, опять я с дурацкими вопросами.
декларация за 2008, вычет на обучение ребенка.(сотруднику оформляю)
на сколько я знаю, нужна справка (из деканата) о том, что ребенок учится в институте на дневном отделении.
вот, собственно, вопрос:
какая из этих справок прокатит:
1. копия справки от 01.09.2008г. (оригинал не дам)
2. копия справки от 26.02.2010г. (оригинал тоже не дам)
3. нужен оригинал справки
3а. именно за 2008г. (дадут ли такую?)
3б.взять справку сейчас (соответственно дадут на этот учебный год).

Жду Вашего приговора.

Katja
04.05.2010, 23:05
3. нужен оригинал справки


Везде в разъяснениях пишут о том, что в налоговую необходимо предоставлять оригинал справки. Каким числом выдано - не важно, главное, чтобы там отображался весь период (с 01.01.2008 по 31.12.2008) и указана форма обучения (Для налоговой инспекции лучше писать «дневного» или "вечернего", а не «очного», так в статье 217 Налоговом кодексе нет понятий очное и очно-заочное отделения, но есть дневная и вечерняя форма обучения)

Маята
04.05.2010, 23:14
Везде в разъяснениях пишут о том, что в налоговую необходимо предоставлять оригинал справки. Каким числом выдано - не важно, главное, чтобы там отображался весь период (с 01.01.2008 по 31.12.2008) и указана форма обучения (Для налоговой инспекции лучше писать «дневного» или "вечернего", а не «очного», так в статье 217 Налоговом кодексе нет понятий очное и очно-заочное отделения, но есть дневная и вечерняя форма обучения)

даже не сомневалась, что оригинал, просто я их мучаю каждый год с этими справками.
вот про период вопрос:
в 2008 г. он только пошел учиться, так что период с 01.09.08 - 31.12.08.
это на сумму вычета может как-то повлиять?
кстати!?
в квитанции указано - период оплаты осенний семестр 2008/2009 уч. года.
оплата 30,07,08 сумма 65000
это, случайно никак делить между 2008 и 2009 годом не надо?

Katja
04.05.2010, 23:23
это на сумму вычета может как-то повлиять?


Нет


в квитанции указано - период оплаты осенний семестр 2008/2009 уч. года.
оплата 30,07,08 сумма 65000
это, случайно никак делить между 2008 и 2009 годом не надо?

Я консультировалась в этом году по этому поводу, мне сказали, что в каком году оплатила, за такой год в декларацию и подаю. Правда на практике проверить не смогла, выгребла все лечением :008:

Вот что еще пишут про чеки:

Расходы на обучение можно подтвердить различными документами. Все зависит от формы оплаты обучения. Нередко оплата производится в безналичной форме через банк. На расчетный счет учебного заведения переводятся суммы, вносимые в банк плательщиком, либо оплата за обучение перечисляется с его личного банковского счета.

Подтверждением оплаты служат банковские квитанции и копии платежных поручений о перечислении указанных средств на расчетный счет учебного заведения (с отметкой банка об исполнении). Если вдруг эти документы потерялись, оплату может подтвердить выписка с расчетного счета учебного заведения за день, когда были перечислены денежные средства, с приложением реестра плательщиков — физических лиц.

Если оплата вносится наличными в кассу учебного заведения, то факт ее перечисления подтверждается кассовым чеком. Поскольку в кассовом чеке сведения о плательщике не приводятся, целесообразно попросить, чтобы образовательное учреждение дополнительно к чеку выдало и квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Кроме того, в платежных документах важно также указать назначение платежа. Чтобы избежать споров с налоговыми органами, оно должно быть сформулировано как «плата за обучение» («плата за образовательные услуги») или же нужно сделать отсылку к дате и номеру соответствующего договора с образовательным учреждением. При этом не важно, с кем заключен договор об обучении — с самим обучающимся или с его родителями. В первом случае родители имеют право оплатить образование ребенка на основании статьи 313 ГК РФ. То же относится к опекунам и попечителям.

Если платежные документы оформлены на обучающегося ребенка, а фактические расходы по оплате произведены его родителем, то в заявлении о предоставлении вычета родителю нужно указать, что он давал поручение ребенку внести выданные им денежные средства в оплату обучения согласно договору.

Родитель, который планирует воспользоваться налоговым вычетом, может оформить письменную доверенность на осуществление оплаты ребенком. Такая доверенность составляется в произвольной форме по правилам, установленным в статье 185 ГК РФ.

Обратите внимание: если договор на обучение ребенка был заключен с учебным заведением одним родителем, а денежные средства в оплату обучения по данному договору были внесены (перечислены) другим родителем, то налоговый орган может предоставить социальный налоговый вычет тому из них, кто произвел указанные расходы. Такая позиция ФНС России изложена в пункте 1.2 письма от 31.08.2006 № САЭ-6-04/876@.

Нередко работодатель по заявлению работника оплачивает его обучение (или обучение его детей) со своего расчетного счета, а затем удерживает данную сумму из зарплаты этого сотрудника.

В таких ситуациях подтверждением расходов работника являются его заявление о таких расчетах, документы об оплате, произведенной работодателем учебному заведению от имени налогоплательщика, а также справки работодателя о возмещении ему работником расходов на обучение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

При наличной оплате обучения нужен чек ККТ

При оказании услуг населению вместо применения ККТ наличные денежные расчеты могут оформляться бланками строгой отчетности в соответствии с порядком, который определяется Правительством РФ. Основанием служит пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Указанный порядок установлен постановлением Правительства РФ от 31.03.2005 № 171. Формы бланков строгой отчетности утверждаются Минфином России.

Специальные бланки строгой отчетности для образовательных услуг не утверждались. Поэтому, как разъяснило МНС России в письме от 19.03.2004

№ 33-0-14/225, образовательные учреждения при наличных денежных расчетах с населением должны применять ККТ. Об этом же говорится в письме ФНС России от 01.03.2006 № 04-2-02/140@.

Если образовательные учреждения вместо чека ККТ выдают только квитанции, то лица, оплачивающие образовательные услуги, должны быть готовы к тому, что такие документы налоговые органы не примут.

Можно рекомендовать налогоплательщикам оплачивать обучение через банк.

Но при этом данный вычет уменьшает доходы того налогового периода, в котором налогоплательщик фактически произвел эти затраты.

Нередко налогоплательщик оплачивает сразу весь период обучения, который включает в себя несколько лет. Для таких случаев исключений не предусмотрено, поэтому вычет будет предоставляться только за тот налоговый период, в котором была произведена оплата.

Если фактические расходы на обучение больше установленного предельного размера вычета (50 000 руб.), то сумма превышения на следующий налоговый период не переносится.

Nuta
04.05.2010, 23:23
Если юридическое лицо не удерживает с Вас налог на доходы значит они не являются плательщиками этого налога (упрощенка или вмененка), а значит и сведения о доходах, выплачиваемых физическим лицам они не подают.
а что упрощенцы и при выплате ЗП налог не удерживают???????? Пупс!!!! вот тут что-то не так!!!!! тем более что в отношении налога на доходы физ лиц они не плательщики, а налоговые агенты! должны удержать, а при невозможности - сведения подать!

Katja
04.05.2010, 23:24
Вот и пример нашла по поводу оплаты и периода :)

ПРИМЕР 2

Д.А. Савинов и Е.П. Путилин — студенты 1-го курса Международного экономического университета. Договоры с университетом на весь период обучения были заключены в июне 2005 года. Срок обучения составляет 5 лет.

Д.А. Савинов в августе 2006 года оплатил весь период обучения в размере 200 000 руб. Е.П. Путилин вносит плату постепенно — за каждый семестр.

В 2006 году оплата за обучение Е.П. Путилина (40 000 руб.) вносится двумя равными частями:

— в августе — за первый семестр (сентябрь — декабрь 2006 года);

— в декабре — за второй семестр (январь — июнь 2007 года).

Несмотря на то что второй платеж (в декабре 2006 года) вносится за обучение, которое будет проводиться в 2007 году, Е.П. Путилин вправе воспользоваться налоговым вычетом в размере 38 000 руб. в отношении доходов 2006 года.

Получить налоговый вычет в размере 38 000 руб. (в отношении расходов на обучение) Д.А. Савинов может только по доходам 2006 года.

Налоговый вычет на обучение может применяться наряду с другими социальными вычетами (в размере расходов на лечение и перечислений на благотворительные цели). Он также может суммироваться с любыми другими вычетами (стандартными, имущественными, профессиональными).

Если налогоплательщик в календарном году оплачивает обучение нескольких своих детей, то предельный размер вычета (38 000 руб.) применяется в части его расходов на обучение каждого ребенка.

Маята
04.05.2010, 23:34
Katja
ну, как всегда, нет слов
всё настолько подробно, с примерами
спасибо, спасибо, спасибо

пупс
05.05.2010, 09:28
даже не сомневалась, что оригинал, просто я их мучаю каждый год с этими справками.
вот про период вопрос:
в 2008 г. он только пошел учиться, так что период с 01.09.08 - 31.12.08.
это на сумму вычета может как-то повлиять?
кстати!?
в квитанции указано - период оплаты осенний семестр 2008/2009 уч. года.
оплата 30,07,08 сумма 65000
это, случайно никак делить между 2008 и 2009 годом не надо?

Да, справка в оригинале.
Делить ничего не надо, в каком году оплатили за тот год декларацию и подавайте, подоходный налог формируется по уплате в своем подавляющем большинстве.

По Закону об образованиии есть 3 формы обучения: очная, заочная и вечерняя.
Вот выдержка из ст 219 НК РФ (Социальные налоговые вычеты) где речь идет именно об очной форме обучения (ст. 217 Доходы, не подлежащие налогообложению, и никакого отношения к вычету за обучение не имеет)

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 (http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p3677) настоящей статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
(в ред. Федерального закона (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=90081;dst=100113) от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=68348;dst=3002))
Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
(абзац введен Федеральным законом (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=42110;dst=100013) от 06.05.2003 N 51-ФЗ, в ред. Федерального закона (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=90081;dst=100115) от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=68348;dst=6))
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение.
Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=23078;dst=100011) в процессе обучения.
Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов на обучение производится за счет средств материнского (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=78607;dst=100094) (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей;
(абзац введен Федеральным законом (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=64308;dst=100012) от 05.12.2006 N 208-ФЗ)
Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется также на налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях;
(абзац введен Федеральным законом (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=88291;dst=100009) от 03.06.2009 N 120-ФЗ)

пупс
05.05.2010, 09:56
а что упрощенцы и при выплате ЗП налог не удерживают???????? Пупс!!!! вот тут что-то не так!!!!! тем более что в отношении налога на доходы физ лиц они не плательщики, а налоговые агенты! должны удержать, а при невозможности - сведения подать!

Согласно ст. 346(11) ИП находящиеся на упрощенке освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц по ставке 13%. Поэтому если оборудование арендовал ИП - упрощенщик, то налог он не удерживал.
А они не те и не другие (согласна, что я тут с точки зрения НК не совсем правильно выразилась, нужно было написать что они освобождаются от обязанности уплаты налога, а я написала не являются плательщиками, но так просто короче).

Nuta
05.05.2010, 11:56
Согласно ст. 346(11) ИП находящиеся на упрощенке освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц по ставке 13%. Поэтому если оборудование арендовал ИП - упрощенщик, то налог он не удерживал. Есть еще такие-же ИП по системе налогообложения для сельскохозяйственных производителей, но этого в СПб очень мало, я не стала упоминать. те можно сдать чего-нить в аренду адвокату и никто не узнает, что он мне денег заплатил и налог не уплачен!! здорово - пойду искать - что-бы сдать что-нибудь ненужное какому-нибудь адвокату :)

Katja
05.05.2010, 15:11
Да, справка в оригинале.

А зачем второй раз писать тоже самое? :008:

пупс
05.05.2010, 15:29
те можно сдать чего-нить в аренду адвокату и никто не узнает, что он мне денег заплатил и налог не уплачен!! здорово - пойду искать - что-бы сдать что-нибудь ненужное какому-нибудь адвокату :)

Знаете, я все-таки потерла свой пост с рассуждениями о том декларировать доход от аренды если сдаешь организации (ИП) или нет, т.к. это был ответ на вопрос конкретного налогоплательщика в конкретной ситуации. Здесь есть психологический момент и он сразу проявился в Вашем посте. Каждый слышит то, что хочет услышать, и услышать то что можно не декларировать и можно не платить конечно приятнее и удобнее, а потом если при проверке арендатора выявят эти доходы и подтянут человека за то что он их не декларировал и налог не платил (а вероятность этого весьма велика), то сумма добора налога за 3 года + штраф+пени может быть очень существенна и пойдут обиды и обвинения в том что так посоветовали. Так вот: я советов подобного рода не даю, они могут дорого обойтись тому кому советуешь.

Маята
06.05.2010, 20:19
Девочки, что-то я про себя то забыла.
Куплена квартира (оформлена на маму) долевка от 27.12.2007, собственность 31.07.2009
Как я понимаю, вычеты предъявляем за 2009 год.
Может вопрос дурацкий, но вычеты можно получить за весь 2009 год или только с июля?