PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

solnyshkin_77
04.03.2009, 22:02
Девочки я вроде спрашивала, только ответ не могу найти в годовой декларации убыток надо отражать. Я насчет приложения 4 к листу 2, расчет суммы убытка. Или его заполняют только когда получена прибыль и ее уменьшают на сумму убытка?

Вы убыток можете предъявить только в след.налоговом периоде. Когда прибыль будет.

KisMas
04.03.2009, 22:34
Так как в декларации по енвд вы пишете базовую доходность, а по основному режиму выручки нет, все зарплатные расходы относятся к енвд. Исходя из этого есн за январь не будет.
Спасибо! :flower:А есть какие-нибудь официальные доки, где все это написано?

Веденеева
04.03.2009, 22:41
Девушки, где бы скачасть прогу (попроще), что бы отсканированные документы редактировать?
У меня встречка с покупателем, а во входящем документе ГТД-шка не та, какую я "отгрузила"

Svetlana_sm
04.03.2009, 22:47
Спасибо! :flower:А есть какие-нибудь официальные доки, где все это написано?

Тут все просто. Т.К. вы раньше относили на затраты к соответствующему режиму в процентном соотношении выручки от разных режимов, здесь вы должны составить бухг.справку, о том что в соответствии с тем что выручка по общему режиму = нулю, а по енвд = Х (т.к.она считается не с фактической выручки а по расчету с базовой доходности), соответственно процент отнесения затрат на енвд = 100, на общий режим =0.

Чайюри
04.03.2009, 22:48
[quote=Веденеева;22622895]Девушки, где бы скачасть прогу (попроще), что бы отсканированные документы редактировать?
У меня встречка с покупателем, а во входящем документе ГТД-шка не та, какую я "отгрузила"[/quoteой..когда-то качала...что-то вроде ПастерАртс

Svetlana_sm
04.03.2009, 22:56
Девушки, где бы скачасть прогу (попроще), что бы отсканированные документы редактировать?
У меня встречка с покупателем, а во входящем документе ГТД-шка не та, какую я "отгрузила"
ничего не получится. так как программы преобразования в ворд вам в любом случае искажат вид документа и как гтд не выйдет, я как-то пробовала, выход один - ехать вам за другим документом.

Веденеева
04.03.2009, 23:07
выход один - ехать вам за другим документом.

В Нарьян-Мар? :010:

Юшкина
04.03.2009, 23:10
Девочки, а в налогоплательщике нельзя несколько организаций сразу делать (как в проге ПФ)?

Kattik
04.03.2009, 23:11
:)):))это про Нпарьян мар!!!:))))
Девочки, у каго ЕНВД, как правильно называется свидетельство или решении в подтверждении того, что у организации ЕНВД??? Мне для корректного составления договора надо. Заранее спасибо!

KisMas
04.03.2009, 23:20
:)):))это про Нпарьян мар!!!:))))
Девочки, у каго ЕНВД, как правильно называется свидетельство или решении в подтверждении того, что у организации ЕНВД??? Мне для корректного составления договора надо. Заранее спасибо!
если мне не изменяет память, то ОНО наз. уведомление о постановке на учет

Chianti
04.03.2009, 23:27
Девочки, а в налогоплательщике нельзя несколько организаций сразу делать (как в проге ПФ)?

Можно я делала.Надо создать новую Базу- там есть функция переключения между базами.

JU_LI
04.03.2009, 23:31
Вы убыток можете предъявить только в след.налоговом периоде. Когда прибыль будет.

Спасибо :)

Веденеева
04.03.2009, 23:39
Девушки, где бы скачасть прогу (попроще), что бы отсканированные документы редактировать?
У меня встречка с покупателем, а во входящем документе ГТД-шка не та, какую я "отгрузила"

ничего не получится. так как программы преобразования в ворд вам в любом случае искажат вид документа и как гтд не выйдет, я как-то пробовала, выход один - ехать вам за другим документом.

В Нарьян-Мар? :010:

Я сейчас в Нарья-мар не хочу. Телефон поставщика не отвечает.
Счет-фактура у них не 1С-ная. Выход: сканировать и подправлять.
У меня на компе никакой такой функции нет (в проге сканера)

Помню давным-давно в лихие 90-е чего только ни рисовали, и печати вставляли. Только этим не я занималась.
:091::091:

Elvira
05.03.2009, 00:13
Девочки, а в налогоплательщике нельзя несколько организаций сразу делать (как в проге ПФ)?
Я делала три организации в одной программе...

Чайюри
05.03.2009, 00:14
Девы, а НДФЛ кто-нить сдавал в 1с7.7? ТАМ ЧТО НАдо, дискету и все?

Юшкина
05.03.2009, 00:16
Помогите, пожалуйста, тем кто впервые в жизни увидел 1С:торговлю и склад
Скажите, я правильно понимаю - в этой программе люди будут проводить первичку (приход\расход товара и банк), а потом это все надо выгружать (не знаю как) в 1С:Бухгалтерию (или Предприятие), где я уже буду делать з\п, ОС, учет затрат, налоги и т.д. всё что надо для баланса?

@Весна@
05.03.2009, 00:16
Девы, а НДФЛ кто-нить сдавал в 1с7.7? ТАМ ЧТО НАдо, дискету и все?
Дискета и 2 рееста + доверку просили.

Чайюри
05.03.2009, 00:21
Дискета и 2 рееста + доверку просили.

реестры-бумажки?
а если у меня еще по обособленному...то мне 2 дискетц и 4 реестра?:flower::flower:

Веденеева
05.03.2009, 00:22
Помогите, пожалуйста, тем кто впервые в жизни увидел 1С:торговлю и склад
Скажите, я правильно понимаю - в этой программе люди будут проводить первичку (приход\расход товара и банк), а потом это все надо выгружать (не знаю как) в 1С:Бухгалтерию (или Предприятие), где я уже буду делать з\п, ОС, учет затрат, налоги и т.д. всё что надо для баланса?


да

и это супер, если у вас только торговля и фирма большая, в маленькой смысла нет

Юшкина
05.03.2009, 00:23
да

и это супер, если у вас только торговля и фирма большая, в маленькой смысла нет

фирма крохотная, отгрузок 10 в месяц, 1 человек всем занимается, он и дир, и менеджер и всё вместе взятое, хочет сам вести движение товара

Поля
05.03.2009, 00:25
Девы, а НДФЛ кто-нить сдавал в 1с7.7? ТАМ ЧТО НАдо, дискету и все?

Лучше возьмите две дискеты и флэшку и в налоговой и в пенсионке инспектора сами это советуют сколько раз не открывалась дискета у людей!
Попыталась сдать в Калининскую налоговую вчера -народу с утра вообще нет правда все равно это меня не спасло все что вышее 100 чел в электронном виде , теперь в срочном порядке заказала программу :015:

Веденеева
05.03.2009, 00:30
фирма крохотная, отгрузок 10 в месяц, 1 человек всем занимается, он и дир, и менеджер и всё вместе взятое, хочет сам вести движение товара


смысла нет.
8-ка очень наворотистая, а 7-ку брать, так лет через .... 7-ку не будут обслуживать

В бухгалтерии задать права, что бы лишнее не видели и не испортили чего, и дописать лучше внешние программы для отчетности (таблиц) более понятных менеджерам и диру

Юшкина
05.03.2009, 00:37
смысла нет.
8-ка очень наворотистая, а 7-ку брать, так лет через .... 7-ку не будут обслуживать

В бухгалтерии задать права, что бы лишнее не видели и не испортили чего, и дописать лучше внешние программы для отчетности (таблиц) более понятных менеджерам и диру

не совсем поняла...
вот дир (он же менеджер) хочет вести товар и банк, а я соответственно все остально, не уверена, что он захочет из торговля+склад переходить в бухгалтерию...
а соединять их как-то сложно?

Веденеева
05.03.2009, 00:41
ну если у вас уже есть ТиС, тогда настройте выгрузку и наслаждайтесь

Юшкина
05.03.2009, 01:07
И еще вопрос - раньше вроде так было, если организация зарегистрирована во второй половине квартала, то баланс можно не сдавать. Но я не помню касалось это всех или только тех у кого деятельности не было.
И как сейчас? У меня фирма зарегистрирована в дек.08, в 20-х числах пришли деньги, товар, отгрузка. НДС, понятно, сдавать надо. А баланс? Я думаю, что надо, но на всякий случай, уточнить.

tanikka
05.03.2009, 01:11
В Нарьян-Мар? :010:

А может у вас у сканера есть возможность сохранения копии с распознаванием текста. :008:

Чайюри
05.03.2009, 01:11
Лучше возьмите две дискеты и флэшку и в налоговой и в пенсионке инспектора сами это советуют сколько раз не открывалась дискета у людей!
Попыталась сдать в Калининскую налоговую вчера -народу с утра вообще нет правда все равно это меня не спасло все что вышее 100 чел в электронном виде , теперь в срочном порядке заказала программу :015:
я почтой:)

Байдзарка
05.03.2009, 02:02
И еще вопрос - раньше вроде так было, если организация зарегистрирована во второй половине квартала, то баланс можно не сдавать. Но я не помню касалось это всех или только тех у кого деятельности не было.
И как сейчас? У меня фирма зарегистрирована в дек.08, в 20-х числах пришли деньги, товар, отгрузка. НДС, понятно, сдавать надо. А баланс? Я думаю, что надо, но на всякий случай, уточнить.
Сдавайте ВСЕ. У нас фирма зарегистрирована была 28 июня. Деятельности не было, да еще ждали разрешение из Москвы на работу (Лизинг). Так вот, 2 кв. не сдали и осенью один р/сч. радостно арестовали!!! :001:

Danil
05.03.2009, 10:16
Помогите, пожалуйста, тем кто впервые в жизни увидел 1С:торговлю и склад
Скажите, я правильно понимаю - в этой программе люди будут проводить первичку (приход\расход товара и банк), а потом это все надо выгружать (не знаю как) в 1С:Бухгалтерию (или Предприятие), где я уже буду делать з\п, ОС, учет затрат, налоги и т.д. всё что надо для баланса?
Если у вас нет комиссионеров, ЛИФО-ФИФО и пр, легче было сразу диру показать, как накладные в бухии выписывать. ТиС, собственно, с т.з. учета отличается наличием партионного учета (ЛИФО-ФИФО, в бухгалтерии все по средней списывается), несколькими фирмами в одной базе и более гибкими возможностями оперативного учета. При 10-ти отгрузках в месяц... :005: Ну там стандартный механизм выгрузки в меню "сервис", разобраться нетрудно. Единственный нюанс - вы уж или все в ТиС ведите (включая взаиморасчеты), или все в бухии, а то с синхронизацией справочников проблемы могут возникнуть. Типа отгрузка в ТиС одному контрагенту, а оплата в бухии от другого с таким же наименованием

Юшкина
05.03.2009, 11:00
Скачала программу 2НДФл, пытаюсь импортировать КЛАДР, а прога мне пишет "нельзя использовать для эталонного КЛАДР служебные программы". Что делать?
А без адресов нельзя обойтись? ИНН у всех есть.

Шоколад
05.03.2009, 11:44
Я закрыла фирму, в которой была директором и единственным сотрудиником. Теперь сижу и думаю: трудовую книжку надо заполнять или не обязательно? Как-то я стесняюсь сама себе заполнять и подпись в собственной трудовой ставить :) Что думаете?

Нужинка
05.03.2009, 11:54
Я закрыла фирму, в которой была директором и единственным сотрудиником. Теперь сижу и думаю: трудовую книжку надо заполнять или не обязательно? Как-то я стесняюсь сама себе заполнять и подпись в собственной трудовой ставить :) Что думаете?
сори что встреваю, но ты же сама себе уже ставила о приеме на работу:))

mamamal Vika
05.03.2009, 12:12
И еще вопрос - раньше вроде так было, если организация зарегистрирована во второй половине квартала, то баланс можно не сдавать. Но я не помню касалось это всех или только тех у кого деятельности не было.
И как сейчас? У меня фирма зарегистрирована в дек.08, в 20-х числах пришли деньги, товар, отгрузка. НДС, понятно, сдавать надо. А баланс? Я думаю, что надо, но на всякий случай, уточнить.

Думаю надо все сдавать! Если бы деятельность не велась, то тогда упрощенную декларацию, а так надо кончно!

mamamal Vika
05.03.2009, 12:13
Скачала программу 2НДФл, пытаюсь импортировать КЛАДР, а прога мне пишет "нельзя использовать для эталонного КЛАДР служебные программы". Что делать?
А без адресов нельзя обойтись? ИНН у всех есть.

Нельзя, в Налоговой сразу программа начнет ругаться.

Danil
05.03.2009, 12:13
Я закрыла фирму, в которой была директором и единственным сотрудиником. Теперь сижу и думаю: трудовую книжку надо заполнять или не обязательно? Как-то я стесняюсь сама себе заполнять и подпись в собственной трудовой ставить :) Что думаете?
У меня стоИт, не комплексую :))

mamamal Vika
05.03.2009, 12:14
сори что встреваю, но ты же сама себе уже ставила о приеме на работу:))

Но под приемом не надо расписываться, а вот при увольнении нач. кадр например и подпись.

Mari5
05.03.2009, 12:22
Я закрыла фирму, в которой была директором и единственным сотрудиником. Теперь сижу и думаю: трудовую книжку надо заполнять или не обязательно? Как-то я стесняюсь сама себе заполнять и подпись в собственной трудовой ставить :) Что думаете?
А закрывали сами или через юрид фирму и за сколько? Фирму надо тож закрывать, я как бух от туда себя уже уволила, надо теперь дира порешать :015:

Юшкина
05.03.2009, 12:29
Нельзя, в Налоговой сразу программа начнет ругаться.

а как тогда поставить это кладр?

likh
05.03.2009, 12:43
а как тогда поставить это кладр?
Вы попробуйте занести адреса руками, потом контроль, и уже по итогам , что она она скажет исправляейте ошибки. У меня подруга так сдала. мне -то КЛАДР установили, как-то через кнопочку ИМПОРТ

Шоколад
05.03.2009, 12:44
сори что встреваю, но ты же сама себе уже ставила о приеме на работу:))

Не, пока ничего не ставила :)

У меня стоИт, не комплексую :))[/quote

[quote=mamamal Vika;22643081]Но под приемом не надо расписываться, а вот при увольнении нач. кадр например и подпись.

Ага, это и пугает :) Видимо, придется решиться

Шоколад
05.03.2009, 12:46
А закрывали сами или через юрид фирму и за сколько? Фирму надо тож закрывать, я как бух от туда себя уже уволила, надо теперь дира порешать :015:

Закрываю через фирму. Стоит 10500 +400 рэ пошлина
Закрыть могла бы и сама, как это оформляется юридически я знаю. А вот где взять того бомжа, который захочет стать новым владельцем? :)):)):))

Полианна
05.03.2009, 12:59
Девы, сдала НДФЛ!!!! У меня теперь 4 квартал все сдано :) осталось толкьо НДС перекинуть из Петроградской в Приморской. Кста, НДФЛ справки не брали, только реестр и дискету смотрели, туда же и протокол скинули.

Полианна
05.03.2009, 13:07
Девчат, кто-то недавно ссылку давал по ОКАТО, киньте еще раз, не могу найти, очень нужно!!

Верусик
05.03.2009, 13:25
подскажите, пожалуйста!!! провела я инвентаризацию. выяснили что в полуфабрикатах (замесы из муки с сахаром) завелся жучок, крыса проела мешок и т.д. как мне это оформить чтобы списать (без виновных лиц)?

Полианна
05.03.2009, 13:48
Девчат, кто-то недавно ссылку давал по ОКАТО, киньте еще раз, не могу найти, очень нужно!!
уже нашла :))

Верусик
05.03.2009, 15:41
вот нашла статью про то, что писать в Декларации по ПФ в строке Уплачено страх.взносов за расч.период. Цитирую:
" Если вы применили налоговый вычет по ЕСН в большем размере, чем заплатили по 15 января пенсион.взносов, начисленных в 2008г., то такая разница является задолженностью по ЕСН в ФБ". Таким образом, недоимка по ЕСН по итогам года будет равна положит.значению показателей граф 3,4 строки 015 раздела 2.1 декларации по взносам в ПФР. Если же все взносы уплачены правильно и не позднее 15 января, то строки 015-019 раздела 2.1 Декларации по взносам в ПФР не заполняются." При этом в Декларации по ЕСН: "Однако на размер отражаемого в декларации по ЕСН налогового вычета (показатель графы 3 строки 0300 раздела 2) сумма уплаченных в ПФР страховых взносов не влияет!"
может нужно кому! например, мне:)))

Mari5
05.03.2009, 19:32
Закрываю через фирму. Стоит 10500 +400 рэ пошлина
Закрыть могла бы и сама, как это оформляется юридически я знаю. А вот где взять того бомжа, который захочет стать новым владельцем? :)):)):))
Вы делали через смену учредителей и директора, а я хочу вообще убрать из реестра фирму (3,5 мес будет все закрываться и 12 тр), чтоб наверняка налоговая не вспомнила- вдруг :073:

marishash
05.03.2009, 20:41
Девочки, напомните пожалуйста про компенсацию за неисп. отпуск-за 2 года ее дают? т.е. если около 2х лет не был в отпуске и увольняешься?

Верусик
05.03.2009, 20:42
Девочки, напомните пожалуйста про компенсацию за неисп. отпуск-за 2 года ее дают? т.е. если около 2х лет не был в отпуске и увольняешься?
думаю ДА:)

marishash
05.03.2009, 20:47
думаю ДА:)

:flower:
:flower:
:flower:

TashaV
05.03.2009, 20:52
Девочки, напомните пожалуйста про компенсацию за неисп. отпуск-за 2 года ее дают? т.е. если около 2х лет не был в отпуске и увольняешься?
именно компенсацию вроде дают и за больший период, а вот если отпуск взять, то если больше 2-х лет не гулял, то только два отпуска взять можно, остальные - "прогорают"

marishash
05.03.2009, 20:54
именно компенсацию вроде дают и за больший период, а вот если отпуск взять, то если больше 2-х лет не гулял, то только два отпуска взять можно, остальные - "прогорают"

Ага, спасибо, я вот поэтому видимо и запуталась...:flower:

Шоколад
05.03.2009, 21:34
Вы делали через смену учредителей и директора, а я хочу вообще убрать из реестра фирму (3,5 мес будет все закрываться и 12 тр), чтоб наверняка налоговая не вспомнила- вдруг :073:

ой, это слишком дорого... официальным путем можно все самим сделать, но все равно долго и очень муторно. Тем более, тогда обязательно будет камералка. А фирмы закрывают через продажу, чтобы камералок избежать :073:

SvetaCH
05.03.2009, 22:31
Подскажите, кто уже сдал НЛФЛ. Прошлогоднюю версию программы Налогоплательштк можно обновить или полностью новую версию надо ставить. А то у меня 70 чел. сотрудников - влом все набирать заново.

TashaV
05.03.2009, 22:59
девочки, кто в 8-ке работает. у меня проблемы с внимательностью или что? я не могу найти Декларацию годовую по упрощенке (упрощенная декларация для ОСНО есть). Просветите, плииз:091::091:

МамаДини
05.03.2009, 23:05
Единая (упрощенная) налоговая декларация Всё есть :)

Olala
05.03.2009, 23:06
Подскажите, кто уже сдал НЛФЛ. Прошлогоднюю версию программы Налогоплательштк можно обновить или полностью новую версию надо ставить. А то у меня 70 чел. сотрудников - влом все набирать заново.
Сделайте импорт из старой версии в новую. Ничего набирать не придется.

TashaV
05.03.2009, 23:08
Единая (упрощенная) налоговая декларация Всё есть :)
Так залезла в нее: это для ОСНО, не ведущих деятельность, а мне надо по упрощенке (УСН), я ее вообще в 8-ке в упор не вижу, даже отчетов за предыдущие кварталы почему-то :(

Elvira
05.03.2009, 23:19
Сделайте импорт из старой версии в новую. Ничего набирать не придется.

Тоже так же сделала...

Mari5
05.03.2009, 23:27
ой, это слишком дорого... официальным путем можно все самим сделать, но все равно долго и очень муторно. Тем более, тогда обязательно будет камералка. А фирмы закрывают через продажу, чтобы камералок избежать :073:
Сама официально не хочу, тем более про камералку знаю:010:
А через продажу дир не хочет-хотим вообще закрыть, буду звонить в юр фирму про камералку уточнять:016:

mamamal Vika
05.03.2009, 23:34
Сама официально не хочу, тем более про камералку знаю:010:
А через продажу дир не хочет-хотим вообще закрыть, буду звонить в юр фирму про камералку уточнять:016:

Там немного другая схема. Мы делали .

Mari5
06.03.2009, 00:11
Там немного другая схема. Мы делали . Так камералка у вас была?
То что будут 3,5 мес это делать-не страшно:)), главное чтоб все прошло нормально

tanikka
06.03.2009, 00:39
Девочки, у срочного договора есть какие-нибудь особенности по зарплате? А то меня принимают на работу и говорят, что по этому договору мне положен только оклад, а премии и бонусы нельзя платить.

Поля
06.03.2009, 00:47
Девочки, у срочного договора есть какие-нибудь особенности по зарплате? А то меня принимают на работу и говорят, что по этому договору мне положен только оклад, а премии и бонусы нельзя платить.

Скажите а почему у вас срочный договор чтобы орг закл срочн договор с сотрудником нужна причина которую орг указывает при заключ срочного договора (например бухгалтер Иванова из расчетного отдела попала в больницу или что нибудь еще и будет отсутствовать длительный срок а з\п начислять некому -вот это основание для закл срочного дог с новым сотрудником на срок болезни бухг.) т.е срочный договор имеет срок по истечению которого вас могут совершенно офиц уволить. А что касается денежных выплат мы все прописывает так же как и трудовом договоре только срок стоит наприме договор деств с и по...

Ехидна
06.03.2009, 00:55
Так залезла в нее: это для ОСНО, не ведущих деятельность, а мне надо по упрощенке (УСН), я ее вообще в 8-ке в упор не вижу, даже отчетов за предыдущие кварталы почему-то :(

может надо конфу отдельную ставить?

tanikka
06.03.2009, 01:11
Скажите а почему у вас срочный договор чтобы орг закл срочн договор с сотрудником нужна причина которую орг указывает при заключ срочного договора (например бухгалтер Иванова из расчетного отдела попала в больницу или что нибудь еще и будет отсутствовать длительный срок а з\п начислять некому -вот это основание для закл срочного дог с новым сотрудником на срок болезни бухг.) т.е срочный договор имеет срок по истечению которого вас могут совершенно офиц уволить. А что касается денежных выплат мы все прописывает так же как и трудовом договоре только срок стоит наприме договор деств с и по...

Я буду работать за бухгалтера, который уходит в декрет, поэтому договор срочный. В принципе меня в этом отношении всё устраивает, мне не понятна их позиция по з.плате...

TashaV
06.03.2009, 01:48
может надо конфу отдельную ставить?
К счастью, разобраласьс помощью знакомого: всего-то одна галочка и сколько нервотрепки :001:

Верусик
06.03.2009, 11:24
подскажите, пожалуйста!!! провела я инвентаризацию. выяснили что в полуфабрикатах (замесы из муки с сахаром) завелся жучок, крыса проела мешок и т.д. как мне это оформить чтобы списать (без виновных лиц)?
подниму:) кто-нибудь вообще с инвентаризацией заморачивается?:)

Комок меха
06.03.2009, 11:53
Девочки,знакомого увольняют..КАкие действия?поставили перед фактом:(
в отпуск?на больничный?надо ведь время для поиска новой:073:
спасибо:flower:

Нечёска
06.03.2009, 12:24
подниму:) кто-нибудь вообще с инвентаризацией заморачивается?:)
так честно в акте и напишите. у нас в бюджете такое проходило. только потом обязательно надо сделать санитарную обработку складских помещений с оформлением всех доков - а это будет платно.

Ольгуня
06.03.2009, 12:36
подниму:) кто-нибудь вообще с инвентаризацией заморачивается?:)

так честно в акте и напишите. у нас в бюджете такое проходило. только потом обязательно надо сделать санитарную обработку складских помещений с оформлением всех доков - а это будет платно.

Я бы то же так и написала или чтобы не заморачиваться с официальной обработкой, то написала бы, что просто мешок порвался и все просыпалось.
Списывается на счета затрат, если есть нормы естественной убыли по Вашей отрасли, если нет, в непринимаемые для налогооблагаемый прибыли.
И не забудьте восстановить НДС с того, что спишите (если он у Вас есть).

SvetaCH
06.03.2009, 13:02
Девочки, подскажите.
Сталкнулась с у.е Догвор в евро, оплата в рулях. Как в 1С выставить с/ф в рублях? ТН она формирует в евро, но печатает в рублях, а вот с/ф только в евро. Чего делать-то...или "руками" выписывать?

Ольгуня
06.03.2009, 13:09
Девочки, подскажите.
Сталкнулась с у.е Догвор в евро, оплата в рулях. Как в 1С выставить с/ф в рублях? ТН она формирует в евро, но печатает в рублях, а вот с/ф только в евро. Чего делать-то...или "руками" выписывать?

А по чему не хотите оставить счфк в ЕВРО? Если накладная, действительно, выписывается только в рублях, то счфк можно хоть в рублях, хоть в валюте выписать.

SvetaCH
06.03.2009, 13:12
Покупатель просит в рублях.....

Верусик
06.03.2009, 13:27
так честно в акте и напишите. у нас в бюджете такое проходило. только потом обязательно надо сделать санитарную обработку складских помещений с оформлением всех доков - а это будет платно.
обработка уже оплачена:))) вот и чудно.
а как НДС к восстановлению подсчитать? я уже и не знаю какие там мат-лы использовались (да и не было меня тогда)

Глафира
06.03.2009, 13:28
Девушки, вопрос. Перечислили налоги , но из-за обновления программы что-то глюкнуло и в получателе оказалось не "УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС №23)" а просто МИФНС №23. Дойдут платежи, как думаете? или надо начинать искать их?

solnyshkin_77
06.03.2009, 13:51
Девушки, вопрос. Перечислили налоги , но из-за обновления программы что-то глюкнуло и в получателе оказалось не "УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС №23)" а просто МИФНС №23. Дойдут платежи, как думаете? или надо начинать искать их?

А давно налоги платили?
У меня программа глюкнула - в получателе было написано просто УФК, ИНН налоговой и все. Платежи все дошли - проверяла.
Просто, ежели они вообще не доходят - они возвращаются с корр/сч ГРКЦ вам на р/с.

Глафира
06.03.2009, 13:53
А давно налоги платили?
У меня программа глюкнула - в получателе было написано просто УФК, ИНН налоговой и все. Платежи все дошли - проверяла.
Просто, ежели они вообще не доходят - они возвращаются с корр/сч ГРКЦ вам на р/с.
платили в начале февраля. За сверкой бежать что ли?

mamamal Vika
06.03.2009, 13:58
Девушки, вопрос. Перечислили налоги , но из-за обновления программы что-то глюкнуло и в получателе оказалось не "УФК по Санкт-Петербургу (МИФНС №23)" а просто МИФНС №23. Дойдут платежи, как думаете? или надо начинать искать их?

Мне кажется они бы сразу вернулись Вам на счет, в течении шести дней, значит зачислили, счет же правильный, значит кто-то просто не посмотрел на получателя на ваше счастье. Хотя сверка не помешает.

Глафира
06.03.2009, 13:59
а не могут они в налоговой болтаться где-то и не зачисляться на наш счет?

matrjona
06.03.2009, 14:12
Покупатель просит в рублях.....
В Константах есть "Счета-фактуры по расчетам в у.е. формировать в рублях" поставте "ДА".

ARTEMKINA_MAMA
06.03.2009, 14:48
Девочки.:flower:
Вопрос: В соответствии с условиями агентского договора наша организация (агент) за вознаграждение совершает действия от своего имени, по поручению и за счет Принципала. Агент, применяющий упрощенную систему налогообложения, приобретает для принципала определенные товары. Должна ли наша организация выделять НДС и выписывать счет-фактуру принципалу?

и еще вопрос: номера с/ф и накл. должны дублироваться или от нас должны стоять наши номера??:091:

Верусик
06.03.2009, 15:04
а не могут они в налоговой болтаться где-то и не зачисляться на наш счет?
могут. они возвращают только по письму. сделайте сверочку и увидите.

solnyshkin_77
06.03.2009, 15:24
Девочки.:flower:
Вопрос: В соответствии с условиями агентского договора наша организация (агент) за вознаграждение совершает действия от своего имени, по поручению и за счет Принципала. Агент, применяющий упрощенную систему налогообложения, приобретает для принципала определенные товары. Должна ли наша организация выделять НДС и выписывать счет-фактуру принципалу?

и еще вопрос: номера с/ф и накл. должны дублироваться или от нас должны стоять наши номера??:091:

Вы должны выствлять сч/ф и выделять НДС. НДС не облагается только ваше вознаграждение. Соответственно, сч/ф на закупку для принципала вы просто дублируете за своим номером, можете поставить вознаграждение без НДС. В отчете агента пишите, что расходы составили такую-то сумму, НДС в т.ч., а вознаграждение столько-то, НДС не облагается.

ARTEMKINA_MAMA
06.03.2009, 15:42
Вы должны выствлять сч/ф и выделять НДС. НДС не облагается только ваше вознаграждение. Соответственно, сч/ф на закупку для принципала вы просто дублируете за своим номером, можете поставить вознаграждение без НДС. В отчете агента пишите, что расходы составили такую-то сумму, НДС в т.ч., а вознаграждение столько-то, НДС не облагается.
СПАСИБО :flower:
А есть какая-то форма отчета этого? а то нам обещали прислать но не прислали. может есть у кого?

Лилеечка
06.03.2009, 16:18
а не могут они в налоговой болтаться где-то и не зачисляться на наш счет?Вполне даже могут.
Если на невыясненных платежах, налоговая обычно письмо присылает, платеж можно уточнить. Главное, чтоб на другой КБК не попал.

Mari5
06.03.2009, 16:19
Сделала АО и думаю правильно ли?
В начале, когда фирма открылась-были куплены всякие хрени для прокладки тел сети-все товарные чеки имеются, а со счета сняли деньги на это все через 2 недели-программа не дает ввести АО без аванса, да и в инете нашла, что АО делается, если был аванс хоть 1 рубль, сделала просто РКО на эту сумму и написала" Возмещение израсходованных средств"-правильно ли это:016:
всего 3 АО-можно все переделать заново-хочу чтоб бух отчетность началась без ошибок:))
Жду советов:091:
Еще делала 2 РКО на одну сумму по кассе-перерасход и подотчет-может можно в одном все это прописать? Или лучше в 2-х?

Верусик
06.03.2009, 16:57
и еще немного об инвентаризации. заполняю я опись. что пишу по факту (если жучки у меня завелись и крысы пожевали)? ведь оно есть в наличии и по кол-ву совпадает с учетом, просто использовать я его нигде не могу.

solnyshkin_77
06.03.2009, 17:19
СПАСИБО :flower:
А есть какая-то форма отчета этого? а то нам обещали прислать но не прислали. может есть у кого?

формы как таковой нет. у каждого принципала своя разработанная форма. А можете ее разработать сами, например пишите ОТЧЕТ АГЕНТА
дата, номер, договор
(обычно за месяц, а можно по кажэдой сделке отдельно)
Расходы на покупку _______- составили ______, в т.ч. НДС ______
Вознаграждение агента составило ___________, НДС не облагается (на осн. гл. 26.2 НК РФ)
ИТОГО ________, в т.ч. НДС _____
Ну, как-то так.
Я для себя делала таблицы, если кому надо было. Но моих контриков вполне устариват и акт выполненных работ без отчета:)

solnyshkin_77
06.03.2009, 17:21
Сделала АО и думаю правильно ли?
В начале, когда фирма открылась-были куплены всякие хрени для прокладки тел сети-все товарные чеки имеются, а со счета сняли деньги на это все через 2 недели-программа не дает ввести АО без аванса, да и в инете нашла, что АО делается, если был аванс хоть 1 рубль, сделала просто РКО на эту сумму и написала" Возмещение израсходованных средств"-правильно ли это:016:
всего 3 АО-можно все переделать заново-хочу чтоб бух отчетность началась без ошибок:))
Жду советов:091:
Еще делала 2 РКО на одну сумму по кассе-перерасход и подотчет-может можно в одном все это прописать? Или лучше в 2-х?

всегда делаю отчеты без выдачи авансов, а потом пишу, что расчет по авансовым отчетам в РКО. Претензий ни у кого не было.
Странная у вас программа, ИМХО.;)

Mari5
06.03.2009, 17:30
всегда делаю отчеты без выдачи авансов, а потом пишу, что расчет по авансовым отчетам в РКО. Претензий ни у кого не было.
Странная у вас программа, ИМХО.;)
Программа естественно не 1С:)), а УСБУ-самая простая для упрощенки и вот не дает
а налоговая как к этому относиться-отчет без авансов:016:
Самый первый , да и единственный такой вышел без(на сумму около 5000р-многовато без АО или нет:016:), все остальные идут ужу с авансами
Мучаюсь

solnyshkin_77
06.03.2009, 17:54
Программа естественно не 1С:)), а УСБУ-самая простая для упрощенки и вот не дает
а налоговая как к этому относиться-отчет без авансов:016:
Самый первый , да и единственный такой вышел без(на сумму около 5000р-многовато без АО или нет:016:), все остальные идут ужу с авансами
Мучаюсь

Налоговая относится нормально, по крайней мере, ко мне вопросов не было.
Это еще немного. Просто отнесите на директора (если он еще и учредитель к тому же, то вообще вопросов не будет), а потом просто возмещаете расходы.
Кстати, я знаю, что очень многие работодатели так делают на ОХР, ты сначала купи что тебе надо (например ручку), а мы тебе потом возместим по чеку.

Веденеева
06.03.2009, 17:58
С наступающим!
http://www.yaplakal.com/users/shum/flash/445.swf (http://www.yaplakal.com/users/shum/flash/445.swf) :))

radistka77
06.03.2009, 18:01
Девочки! С Наступающим
http://ivansergeev.com/portfolio/ocs/postcard/8-march/

mamamal Vika
06.03.2009, 21:03
а не могут они в налоговой болтаться где-то и не зачисляться на наш счет?

Нет, если Ваши реквизиты верны и КБК - то на получателя уже не смотрят, деньги же на счет поступили.

_ois
07.03.2009, 15:52
Привет всем, подскажите пожалуйста, у кого в 1С конфигурации доработаны или дописаны, к кому лучьше обратиться за помощью. надо дописать модуль учета договоров.

Svetylik
07.03.2009, 19:24
Здравствуйте девочки. Может я не в тему но вы наверно знаете ответ на мой вопрос.
Мне для диплома нужен баланс убыточного предприятия, нигде его не нашла. У меня есть баланс нормального предприятия. Скажите пожался какие цифры можно и как подкоррректировать чтобы получился убыт. баланс? Или скажите, если кто может покажите каак он должен выглядеть.
Помогите плиз. Спасибо большое заранее.

Danil
07.03.2009, 22:53
Женщины, всех с наступающим!

matrjona
08.03.2009, 12:22
C Весенним праздником!!!!!! Пусть Весна и Солнце всегда будут в душе. Работу будет в удовольствие!
Мечты пусть сбываютя, настроение пусть будет отличным, здоровье - крепким, а удача - верным спутником!

Байдзарка
08.03.2009, 12:24
С Праздником, девочки!!!!!!!!!!!

http://s15.rimg.info/e90dbae657eb84c31a1aba216f1d0ed1.gif