PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 [292] 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Клара Ц.
27.03.2010, 13:23
1с бухгалтерию уже изучила почти как свои 5 пальцев.
Но теперь мне в наследство досталась фирма, где раньше купили 1с комплексную. Вот это жесть. На неделе сваяли интерфейс, хотя бы напоминающий бухгалтерию. Но, закрытие месяца, например, все равно делается 10 разными операциями.
Понимаю, что для фирмы с 1000 сотрудников может это и нужно, но у нас всего 10.
Вот сейчас разгребу 2009 год за прошлым бухом и буду изучать.

shy
27.03.2010, 14:18
в основном функционал 7-ки устраивает , т.к. все операции типовые. но недавно появилась комплектация ТМЦ, вручную делаю. интересно, она реализована в 8-ке?

masha_hayd
27.03.2010, 14:21
в основном функционал 7-ки устраивает , т.к. все операции типовые. но недавно появилась комплектация ТМЦ, вручную делаю. интересно, она реализована в 8-ке?

набор?

shy
27.03.2010, 14:26
из неск. товарных позиций делают одну и продают как новую позицию

МамаДини
27.03.2010, 14:59
Всем привет :)
Девочки, возможно такое:
покупаем кучу позиций на 70000 руб, а продаём их же, но под общим названием "Вентиляционные изделия"?
Клиент приставучий, видимо бухгалтер его работать не хочет, лениво позиции вводить, но мне кажеться так нельзя :ded:

@Весна@
27.03.2010, 15:11
Всем привет :)
Девочки, возможно такое:
покупаем кучу позиций на 70000 руб, а продаём их же, но под общим названием "Вентиляционные изделия"?
Клиент приставучий, видимо бухгалтер его работать не хочет, лениво позиции вводить, но мне кажеться так нельзя :ded:
Вам так точно нельзя.
А она пусть как хочет заводит к себе в базу:)) , нравится ей - может все скопом под ником "Вентиляционные изделия "

yes
27.03.2010, 15:56
Девочки,скажите,я правильно поняла,в релизе 1.6.23.2 есть вся отчётность за 2009г. кроме прибыли?

yes
27.03.2010, 16:08
Печатаю годовой:)
Вопрос по 8-ке:flower:скажите кто сталкивался,почему в имуществе,не заполняется 1 раздел сумма налога к уплате:009: во втором разделе обороты за 4 квартал и сумма за налоговый период 220 строка и всё,авансовых платежей не было

yes
27.03.2010, 16:09
тьфу ты,начислить надо наверное? как начисляете,как и в 7-ке вручную?



всё ровно не заполняет:073:

vladis
27.03.2010, 16:13
Предприятие на УСН-доходы (регистрация 2003 г.). Есть рег.номера ПФР и ФСС от несчастных случаев. В новом расчете по ПФР требуется рег.номер ТФОМС - что это за зверь и где его взять или раз не платим этот налог, так и не нужен рег.номер?
Спасибо.

masha_hayd
27.03.2010, 16:16
из неск. товарных позиций делают одну и продают как новую позицию

именно ДЕЛАЮТ?
или просто собирают?

думаю точно есть.....
можно через набор... можно через производство

Elvira
27.03.2010, 17:21
Меня заклинило... Налоговая декларация по УСН... Если сдавать декларацию будет представитель, то и подписывает ее представитель?

yes
27.03.2010, 17:30
зачем? директор подписывает все декларации,а сдаёт кто хочет по доверености

Tatuana1978
27.03.2010, 17:37
Девочки! Кто сталкивался! Надо выбивать долги с Заказчиков через Арбитраж, мне дир-р говорит, позвони в Арбитражный суд и узнай, как это сделать, с чего начать, но по-моему это бред, вроде юр. фирмы сейчас этим занимаются, в суде никто со мной нянчится не будет... расскажите, кто как делал?

Tatuana1978
27.03.2010, 17:39
и еще вопрос: ваяю прибыль, уже почти, но вот сумма завалялась, госпошлина , одна за перерегистрацию (в 2009 году все этим занимались), а другая за выдачу копии устава... куда их, уменьшают ли они базу, если да, то в расходы или во внерелизационные???
посмотрела в НК, вроде, в прочие расходы, правильно??

Elvira
27.03.2010, 17:41
зачем? директор подписывает все декларации,а сдаёт кто хочет по доверености

А для чего в Налогоплательщике есть выбор для подписи: 1 - налогопательщик, 2 - представитель? Это и сбило с толку...

Александрия
27.03.2010, 17:57
А для чего в Налогоплательщике есть выбор для подписи: 1 - налогопательщик, 2 - представитель? Это и сбило с толку...

если подписывает не директор, а представитель. У Вас декларации подписывает кто? -директор?

Elvira
27.03.2010, 18:06
если подписывает не директор, а представитель. У Вас декларации подписывает кто? -директор?

Подписывает директор, везет в налоговую представитель.

shy
27.03.2010, 18:23
именно ДЕЛАЮТ?
или просто собирают?

думаю точно есть.....
можно через набор... можно через производство
просто собирают, не производство.

Александрия
27.03.2010, 18:24
Подписывает директор, везет в налоговую представитель.

ставите налогоплательщик значит, а везти может кто угодно.

Александрия
27.03.2010, 18:26
Девочки, РСВ кто-нибудь смотрел? По уплаченным суммам как ставите цифры?
Я в декларациях по ЕСН и ОПС ставила уплаченные налоги ЗА январь, ЗА февраль и ЗА март, а не в феврале за январь. В итоге на конец периода задолженности не было.
В РСВ как правильно ставить?
---------------------------------------------------------------------------------------------
почитала в инструкции написано уплаченные до конца отчетного периода, значит задолженность будет за март по итогам 1 квартала, правильно?

и код тарифа - это что такое?

Elvira
27.03.2010, 18:29
ставите налогоплательщик значит, а везти может кто угодно.

Спасибо :flower:

radistka77
27.03.2010, 18:46
Девочки, РСВ кто-нибудь смотрел? По уплаченным суммам как ставите цифры?
Я в декларациях по ЕСН и ОПС ставила уплаченные налоги ЗА январь, ЗА февраль и ЗА март, а не в феврале за январь. В итоге на конец периода задолженности не было.
В РСВ как правильно ставить?
---------------------------------------------------------------------------------------------
почитала в инструкции написано уплаченные до конца отчетного периода, значит задолженность будет за март по итогам 1 квартала, правильно?

и код тарифа - это что такое?
хочу оплатить в начале недели - чтобы не было задолженности за 1-й квартал

Александрия
27.03.2010, 18:50
хочу оплатить в начале недели - чтобы не было задолженности за 1-й квартал

я то вообще напутала страховую и накопит.часть при оплате:010: за январь и февраль.
Позвонила в ПФ, там сказали, что зачесть то можно, но порядка еще нет, программа на зачет не работает и технически это сделать сложно, так что лучше доплатите если не миллионы.
У меня хоть и не мульоны, а лишние 10 тыс тоже выдернуть сложно.
Поеду к ним все-таки с письмом.

radistka77
27.03.2010, 18:52
я то вообще напутала страховую и накопит.часть при оплате:010: за январь и февраль.
Позвонила в ПФ, там сказали, что зачесть то можно, но порядка еще нет, программа на зачет не работает и технически это сделать сложно, так что лучше доплатите если не миллионы.
У меня хоть и не мульоны, а лишние 10 тыс тоже выдернуть сложно.
Поеду к ним все-таки с письмом.
нда...
напишите потом, ок? приняли заявление и что как

masha_hayd
27.03.2010, 18:58
просто собирают, не производство.

там есть прямо в наклодной кнопочка набор..:)

Александрия
27.03.2010, 19:06
нда...
напишите потом, ок? приняли заявление и что как

о.к., конечно.

shy
27.03.2010, 19:48
там есть прямо в наклодной кнопочка набор..:)
прелесть какая:0070: они хотят на торговлю 8-ку переходить, надо будет и мне тоже модернизироваться:) другая фирма, торговля и немного стройки тоже хотела на 8-ку, но тут я отговариваю, с их 1.5 операциями в месяц оно совершенно ни к чему.
поздравьте меня, отстрелялась с годовым:048:

radistka77
27.03.2010, 19:54
поздравьте меня, отстрелялась с годовым:048:
:flower: поздравлякаю!

N_a_T_k_A
27.03.2010, 20:59
Девочки, подскажите может кто сталкивался?
Делаю отчет 2-НДФЛ из ЗУП. Всё хорошо, но по некоторым сотрудникам будто сумма налога удержанная больше, чем исчисленная. Не понятно почему так происходит. И висит задолженность за фирмой. В бухгалтерии все суммы идут и никаких задолженностей нет. Не понимаю как это исправить, чтобы сдать отчет и самой главное ГДЕ исправлять в ЗУП.
Может поможете. Спасибо.

Большая разница
27.03.2010, 21:05
Девочки, подскажите может кто сталкивался?
Делаю отчет 2-НДФЛ из ЗУП. Всё хорошо, но по некоторым сотрудникам будто сумма налога удержанная больше, чем исчисленная. Не понятно почему так происходит. И висит задолженность за фирмой. В бухгалтерии все суммы идут и никаких задолженностей нет. Не понимаю как это исправить, чтобы сдать отчет и самой главное ГДЕ исправлять в ЗУП.
Может поможете. Спасибо.

Посмотрите в карточках 1-НДФЛ, там все должно быть видно.

N_a_T_k_A
27.03.2010, 21:20
Посмотрите в карточках 1-НДФЛ, там все должно быть видно.

В карточках тоже показывает, но я не понимаю причину возникновения этого долга((( Где это можно исправить???

yes
27.03.2010, 23:43
Девочки, подскажите может кто сталкивался?
Делаю отчет 2-НДФЛ из ЗУП. Всё хорошо, но по некоторым сотрудникам будто сумма налога удержанная больше, чем исчисленная. Не понятно почему так происходит. И висит задолженность за фирмой. В бухгалтерии все суммы идут и никаких задолженностей нет. Не понимаю как это исправить, чтобы сдать отчет и самой главное ГДЕ исправлять в ЗУП.
Может поможете. Спасибо.
моя тема:)) девочкам спасибо,помогли:flower:
существует один волшебный документ,в котором вы точно увидите все ошибки
Операции.Регистры накопления.НДФЛ все просмотрите
там особое внимение уделите знакам перед проводками:)
т.е. перед проводкой стоит или плюс или минут,так вот проведённая проводка,это плюс карасный,удалённая минус красная,а как думает что такое минус серым цветом?:support:
:)):)):))это то как раз то что не попадает в оборотку,в карточку счёта,но! 2НДФЛ берёт
Удачи!

yes
28.03.2010, 00:00
Ещё лучше,почитайте два предыдущих дня,или три топик,я пыталась решить этот вопрос,мучила девочек:008::flower:

настроение на подъёме,8-рочную свою сделала годовой,спрасилась:support:осталось отвезти,завтра 7-рочные буду закрывать,ещё и не обновляла программу

fedia
28.03.2010, 00:17
Я не про 7 и 8 ,я про 1С в целом. Если предприятие не малое и операции не совсем стандартные ,то 1с порой заставляет делать очень много доп работы.. Как можно было сделать модуль зар платы отдельно от проводок???? Это бред какой-то. В проводках одно ,в зар плате другое.... в страшном сне только может присниться... Они вынуждают компании иметь программиста и многое постоянно дописывать. Я с этим уже много лет борюсь.... 1с стандартная удобна только для некрупных предприятий -уж очень все "записано". Для остальных - дописание и постоянный контроль.


а вы думаете у других программ по другому сделано??? я не в 1С работаю и тоже проводки отдельно переносятся из блока ЗП в бухгалтерию.

fedia
28.03.2010, 00:20
я бы попробовала поглядывать "налево" :)), а там как получится.

Девочки на семинары в пенсионный ходил кто-нибудь? Говорят они что-нибудь дельное?


по мне так НИЧЕГО!!!! но не знаю, что вас дельного интересует:008:

fedia
28.03.2010, 00:27
девочки, у кого ЗУП 8.1
как у вас настроено начисление взносов - с копейками?

так и оставите? или ручками в расчетах взносов будете округлять?
не хочу чтобы висело что-то на счетах, оплачивала округленно с начала года
сделают в 1С, чтобы начислялось как ндфл без копеек, не слышали?


на семинаре в ПФ сказали, что взносы с копейками начисляются (персонифицированно), а общая по фирме округляется

@Весна@
28.03.2010, 00:45
на семинаре в ПФ сказали, что взносы с копейками начисляются (персонифицированно), а общая по фирме округляется
Опять копейки/рубли искать-собирать:017:

radistka77
28.03.2010, 00:47
Опять копейки/рубли искать-собирать:017:
ну зачем этот геммор опять....:wife:

fedia
28.03.2010, 00:51
ну девочки, вы же з\п с копейками начисляете (правда выплачиваем тоже с ними родимыми) - короче нам не привыкать, как было так все пока и осталось

Ольгуня
28.03.2010, 01:52
Девочки, доброй ночи! В надежде, что есть в ночи еще кто-то живой:065:. Мы ведь в годовой декларации по прибыли не заполняем раздел 1.2 (авансовые платежи) и дальше в декларации стр 290 не расчитываем? За первый квартал они же автоматом начисляют по третьему кварталу?

marincle
28.03.2010, 12:57
Девчонки, ПЛЗ, подскажите по декларации УСН за 2009. Можно ли ее сдать без двухмерного штрихкода???

И второе. Можете ткнуть на образец заполнения!!!!

Заранее спасибо

TashaV
28.03.2010, 13:14
так и оставите? или ручками в расчетах взносов будете округлять?
не хочу чтобы висело что-то на счетах, оплачивала округленно с начала года
сделают в 1С, чтобы начислялось как ндфл без копеек, не слышали?
Так и будет: по людям с копейками, и сальдо с ними , а платить в полных рублях.
В 1С не сделают: т.к. по закону учет идет с копейками, а оплата и отчетность в полных рублях. Просто НДФЛ по закону исчисляется в полных рублях
не в тему по бухгалтерии, но очень тяжело ребенку далеко ездить.
В свое время пытались и садик получше и школу и танцы.....в итоге вернулись на поближе к дому:))
Разумно, тяжело, тем более маленькому. Слышала, что девочка ездила с Ветеранов на Гражданку, но в старших классах и на машине с шофером
Девочки,скажите,я правильно поняла,в релизе 1.6.23.2 есть вся отчётность за 2009г. кроме прибыли?
По-моему мне последний раз именно из-за прибыли привозили (плановое мартовское обновление)
Девчонки, ПЛЗ, подскажите по декларации УСН за 2009. Можно ли ее сдать без двухмерного штрихкода???

И второе. Можете ткнуть на образец заполнения!!!!

Заранее спасибо
Если имеешь ввиду машиночитаемую форму - то можно и не ее. инструкции не в курсе гле есть, но должна быть на клерке ИМХО и в К+ (сегодня он в доступе)

Клара Ц.
28.03.2010, 13:16
Я декларацию по УСН заполняла без кода и по почте.

Александрия
28.03.2010, 13:16
девчонки :support: выходной...на улице весна, а вы все работаете:065:

marincle
28.03.2010, 13:35
Если имеешь ввиду машиночитаемую форму - то можно и не ее. инструкции не в курсе гле есть, но должна быть на клерке ИМХО и в К+ (сегодня он в доступе)

спасиб!
а не ткнете на образец заполнения!!! меня мой (((титульный))) смущает

Я декларацию по УСН заполняла без кода и по почте.
спс
девчонки :support: выходной...на улице весна, а вы все работаете:065:
(((( бывает и такое

yes
28.03.2010, 14:10
девчонки :support: выходной...на улице весна, а вы все работаете:065:
ага,обидно:(благо солнышко спряталось,мешало;)

N_a_T_k_A
28.03.2010, 14:12
моя тема:)) девочкам спасибо,помогли:flower:
существует один волшебный документ,в котором вы точно увидите все ошибки
Операции.Регистры накопления.НДФЛ все просмотрите
там особое внимение уделите знакам перед проводками:)
т.е. перед проводкой стоит или плюс или минут,так вот проведённая проводка,это плюс карасный,удалённая минус красная,а как думает что такое минус серым цветом?:support:
:)):)):))это то как раз то что не попадает в оборотку,в карточку счёта,но! 2НДФЛ берёт
Удачи!


:flower::flower::flower:Спасибо огромное:080: Завтра на работе буду разбираться:)

TashaV
28.03.2010, 14:19
спасиб!
а не ткнете на образец заполнения!!! меня мой (((титульный))) смущает
посмотри тут где есть инструкция http://www.google.ru/search?q=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B 0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%A1%D0%9D+%D0%B8%D0%B D%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+ %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox вообще-то не понимаю, в чем могут быть проблемы, может, потому, что делаю все в 1С :008:

Клара Ц.
28.03.2010, 14:34
т.е. перед проводкой стоит или плюс или минут,так вот проведённая проводка,это плюс карасный,удалённая минус красная,а как думает что такое минус серым цветом?:support:
У меня там красные точки стоят.
Доктор, что со мной?:001:

marincle
28.03.2010, 14:45
посмотри тут где есть инструкция http://www.google.ru/search?q=%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B 0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A3%D0%A1%D0%9D+%D0%B8%D0%B D%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+ %D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox вообще-то не понимаю, в чем могут быть проблемы, может, потому, что делаю все в 1С :008:
да я тоже только в 1С все делала. а сейчас такая ситуация, что давно не обновлялись и формы декларации вообще в программе нет. приходится в ручную. А проблема тока в титульном листе... нет вообще графы про ИФНС, куда подаем... и вообще... смущает меня этот титульный

Сулико
28.03.2010, 15:01
усн теперь 10 процентов
Да, эту мысль я краем глаза зацепила в теме :). Но тогда было не актуально, а теперь вот надо. Это которая была 15 или которая была 6? Девы, дайте направление, где по поводу изменения ставок УСН сказано (ФЗ или постановление какое).

...шьорт побери, у них нет ни консультанта, ни другого чего подобного, по инету не наищешься...а работа в офисе

Клара Ц.
28.03.2010, 15:03
Да, эту мысль я краем глаза зацепила в теме :). Но тогда было не актуально, а теперь вот надо. Это которая была 15 или которая была 6? Девы, дайте направление, где по поводу изменения ставок УСН сказано (ФЗ или постановление какое).

...шьорт побери, у них нет ни консультанта, ни другого чего подобного, по инету не наищешься...а работа в офисе
Это который 15 был. Постановление правительства СПб.

Сулико
28.03.2010, 15:15
Это который 15 был. Постановление правительства СПб.
спасибо :) , пойду поищу-почитаю

Рума
28.03.2010, 15:26
Девочки подскажите налогоплательщик 2НДФЛ пытаюсь выгрузить на дискету запрашивает код.Ставлю без ввода кода,а дальше тишина.Не выгружается:110::110:
Помогите :091::091::091:

SVK
28.03.2010, 16:08
Вопрос к тем, кто на УСНО + ЕНВД. Какую отчетность сдаете по ЕНВД?
С УСНО мне понятно. Где -то (в письме Минфина) вычитала, что ЕНВДешники должны вести б/у и, соответственно, ежеквартально сдавать плюсом к декларации ЕНВД еще и баланс, и отчет о ПиУ. Правильно или бред?

marincle
28.03.2010, 16:54
Скиньте плз на likeamad@******** (likeamad@********) пример заполнения титульного листа декларации УСН!!!

:091::091::091:

masha_hayd
28.03.2010, 16:57
Вопрос к тем, кто на УСНО + ЕНВД. Какую отчетность сдаете по ЕНВД?
С УСНО мне понятно. Где -то (в письме Минфина) вычитала, что ЕНВДешники должны вести б/у и, соответственно, ежеквартально сдавать плюсом к декларации ЕНВД еще и баланс, и отчет о ПиУ. Правильно или бред?
совершенно верно - ОБЯЗАНЫ!:ded:

Мумми Первая
28.03.2010, 17:20
девы, что сдавать по УСН, по которой еще нет деятельности?
декларацию и ПФ?

Мумми Первая
28.03.2010, 17:22
Девочки, доброй ночи! В надежде, что есть в ночи еще кто-то живой:065:. Мы ведь в годовой декларации по прибыли не заполняем раздел 1.2 (авансовые платежи) и дальше в декларации стр 290 не расчитываем? За первый квартал они же автоматом начисляют по третьему кварталу?

+1
вчера всю субботу угрохала на разбирание с этими авансами:))
наконец-то въехала в тему

Сулико
28.03.2010, 17:26
За первый квартал они же автоматом начисляют по третьему кварталу?

ну не автоматом, а на основании декларашки за 9 мес.

alisa
28.03.2010, 17:26
Девочки, нет среди нас главбуха с опытом в ОБЩЕПИТЕ, желающего поменять работу???

У меня мама - директор ресторана, ищет главного бухгалтера (ее главбух захотела заняться личной жизнью), з/п очень даже хорошая, ресторан на Савушкина, питание, помощь аудиторов.

Я бы может и сама бы взялась, но с малой на полную занятость тяжело, да и я всегда была противницей работать с родственниками.

Так что желающие, велком!!

alisa
28.03.2010, 17:27
девы, что сдавать по УСН, по которой еще нет деятельности?
декларацию и ПФ?

За год или за квартал?

Мумми Первая
28.03.2010, 17:27
За год или за квартал?

за год
а потом за кв

alisa
28.03.2010, 17:31
за год
а потом за кв

За год:
ФСС,
Сведения о численности,
Декларац. ПФ в налоговую и в ПФ,
Декл. по УСН,
Письмо в ПФ, что деят-ти не было и з/п не начислялась и не выплачивалась и сведения не подаются
такое же письмо в налоговую про отсутствие сведений по 2-НДФЛ
Книгу на регистрацию.

За квартал:
Получить тарифы в ФСС от несч.случ.
ФСС,
Декларац. ПФ в налоговую и в ПФ,
Декл. по УСН

вроде усе.

Мумми Первая
28.03.2010, 17:32
За год:
ФСС,
Сведения о численности,
Декларац. ПФ в налоговую и в ПФ,
Декл. по УСН,
Письмо в ПФ, что деят-ти не было и з/п не начислялась и не выплачивалась и сведения не подаются
такое же письмо в налоговую про отсутствие сведений по 2-НДФЛ
Книгу на регистрацию.

За квартал:
Получить тарифы в ФСС от несч.случ.
ФСС,
Декларац. ПФ в налоговую и в ПФ,
Декл. по УСН

вроде усе.

какую книгу?:010:
ведь записей нет

alisa
28.03.2010, 17:34
какую книгу?:010:
ведь записей нет

я пустую сдавала...

mart1978
28.03.2010, 17:37
девочки, сегодня воскресенье (выходной, между прочим:ded:), отдохнуть не хотите?:wife:

Сулико
28.03.2010, 17:49
девочки, сегодня воскресенье (выходной, между прочим:ded:), отдохнуть не хотите?:wife:
Я, например, отдыхаю :)) Сидючи за компом и пытаясь найти нужную на завтра инфу.
Вчера был мощный напряг - детский ДР проводили. До сих пор звон в ушах :)

@Весна@
28.03.2010, 17:54
Вопрос::016:(плохо мне - во всем сомневаюсь)
Куплен картридж-тонер (а техники нет на балансе )

НДС - принимаю к зачету?
затраты - куда? на 91 в непринимаемые, а в НУ?

Рума
28.03.2010, 17:54
Девочки есть ли кладр , киньте ссылкой.:flower:

yes
28.03.2010, 17:58
У меня там красные точки стоят.
Доктор, что со мной?:001:

я даже поставила окато и всё равно не встаёт,начислить начислила,а в оплату не ставит,ввела ручками.
Наташ,имущество в 8-ке тоже вручную начисляется?начислила вручную

yes
28.03.2010, 18:00
Девочки есть ли кладр , киньте ссылкой.:flower:
наберите кладр в яндексе,нам вариантов разных,смотря куда ставить хотите

yes
28.03.2010, 18:04
Вопрос::016:(плохо мне - во всем сомневаюсь)
Куплен картридж-тонер (а техники нет на балансе )

НДС - принимаю к зачету?
затраты - куда? на 91 в непринимаемые, а в НУ?
всё на неуменьшаемые и НДС туда же или если принять таки,то прописать в трудовом договоре,что будет пользоваться личной техникой и в з/п входит компенсация,она ничем не облагается (Письмо Минфина №03-04-06-01/138 от 17.06.09) только подтвердить право на принтер,там всё прописано в письме

@Весна@
28.03.2010, 19:05
всё на неуменьшаемые и НДС туда же или если принять таки,то прописать в трудовом договоре,что будет пользоваться личной техникой и в з/п входит компенсация,она ничем не облагается (Письмо Минфина №03-04-06-01/138 от 17.06.09) только подтвердить право на принтер,там всё прописано в письме

Спасибо.

На непринимаемые через
10, 19-ый и 26 отправить на 91 ?
или сразу с 60 на 91?

Письмо Минфина №03-04-06-01/138 от 17.06.09 вещь хорошая.
Но,как я понимаю с 2010 в связи со сменой ЕСН на взносы эту самую компенсацию я благополучно буду облагать:073:

Монамурочка
28.03.2010, 19:17
http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=80 GNIVS лучше всего для скачивания классификатора, из 1С есть ссылка на него.

yes
28.03.2010, 19:20
Спасибо.

На непринимаемые через
10, 19-ый и 26 отправить на 91 ?
или сразу с 60 на 91?

Письмо Минфина №03-04-06-01/138 от 17.06.09 вещь хорошая.
Но,как я понимаю с 2010 в связи со сменой ЕСН на взносы эту самую компенсацию я благополучно буду облагать:073:
не не,через 19 не надо и через 26 уж точно,можно через 10 на 91,а можно сразу на 91
Об этом мы подумаем завтра:) в 10году мои сотрудники себе купили телефоны уже через фирму))) для 09 года мне этого письма хватит

@Весна@
28.03.2010, 19:20
Стала искать инфо по непринимаемым. Нашла вот что ( не удержусь выложу к нам)

Около двух лет посещаю сайт "Бухгалтерия.ру" и бухгалтерский форум. Иногда бухгалтера задают такие вопросы, что я чуть не падаю со стула. Это навело меня на мысль собирать "копилку маразмов". предлагаю свою копилку на конкурс бухгалтерских курьезов - вдруг повезет!
Вот она.

1. Подскажите, пожалуйста! Если нормируемые расходы по рекламе, собранные на 97 счете не списаны за год, нужно ли в конце года восстанавливать НДС по несписанной сумме и оставшиеся расходы списать за счет прибыли?

2. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать по окончанию квартала: инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, а что еще???????????????????????????

3. Подскажите, пожалуйста, как лучше снять прибыль со счета? Каким основанием, чтобы меньше налогов платить?
Мы находимся в процессе ликвидации. проверку еще не проходили.
И сколько денег нужно оставить на счету, если будут какие-нибудь штрафы, задолженности.

4. Бухгалтером ведется 1 кассовая книга на 4 организации (ООО и предпринимателя), можно ли так делать?

5. Некоторые поставщики выдают счет-фактуру на аванс своим покупателям, если получите такой то может быть зачтете.

6. Коллеги, устроилась на новую работу и вот теперь НДС у меня по отгрузке. Означает ли это, что факт оплаты для зачета вычета по НДС не обязателен? На сколько я помню своего препода по бухгалтерии она постоянно твердила - "Запомните, будущие спецы следующее ...НДС можно принять к зачету если товар оприходован, есть счет-фактура и факт ОПЛАТЫ в этом же периоде!"

7. Автор: ТТС
Дата: 09-12-05 14:43

мой муж открывает супермаркет и я бы хотела бы работать у него в бухгалтерии, но к сожалению я никогда не сталкивалась с ней. Мне бы очень хотелось, чтобы вы подсказали какую-то информацию или сайты где я могла бы ознакомиться с бухгалтерией и все что необходимо для нее в магазине. Заранее спасибо, надеюсь на ответ

Автор: Ludochka
Дата: 09-12-05 15:21

как мило!

вот у меня похожая ситуация:
у меня друг открыл автомастерскую, и я хотела бы работать в ней, но никогда не сталкивалась с работой авто-слесаря. Как думаете, мне сначала инструменты изучить, понять как ими пользоваться - ведь я никогда не держала их в руках, или сразу попробовать на машине клиента?
заранее спасибо!
(ответа не нужно!)

9. БУ и НУ. Никак не могу понять, в чем же эта разница. Прочитала уже и НК, и ПБУ 18 (хотя мы имеем право его не применять) и все равно не доходит. Взять за пример хотя бы расходы на рекламу: в пределах 1% от прибыли я могу отнести на расходы и уменьшит базу. А в случае превышения 1%? А если вообще все закончилось убытком? Что и как отразить в БУ и НУ в такой ситуации?

10. Добрый день! Скажите, плз, беспроцентный заем от учредителя мы на 76 вешаем?
А какой проводкой возвращать этот заем из кассы Кт 50, а Дт?


11. Сотрудник отправляется в командировку в Москву. Суточные выплачиваются в пределах нормы 100руб.или при командировках Москву установлены другие нормы. Где можно это посмотреть!

Автор: Гузель
Дата: 26-12-05 11:36

Москва все-таки не отдельная страна, суточные, как и для всей России - 100 руб.


12. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что значит "суточные", что в них входит, нужно ли их документальное обоснование (или в авансовом отчете можно просто написать суточные)?

13. Подскажите, пожалуйста!!! Фирма занимается услугами в области права, каким образом и на каких счетах необходимо отражать купленные материалы для ремонта офиса?

14. Как выставить счет-фактуру без НДС? упрощенка
Автор: новичок2
Дата: 27-12-05 18:14

Стоимость услуг- 3305 руб, всего с НДС-3900.
Как заполнить счет-фактуру?
В графах 4, 5 и 9 будет стоять сумма 3900 или 3305?

15. Нужно ли включать суточные (сверх норм. для НУ) в доходы при расчете среднего заработка для отпускных?

16. Подскажите, пожалуйста, могу ли я принять к вычету НДС по авансу выплаченному в счет предстоящей поставки мат-лов, если НДС у нас "по оплате", т.е. деньги мы перечислили, а счет фактура будет в следующем отчетном периоде. Да или нет и как аргументировать?

17. Учредитель единственный. Он же ген. директор.
Может ли быть его з/плата больше, чем уставный капитал?

18. Кому интересно, вот что ответили аудиторы на вопрос по поводу учета аквариума и рыб:

Учет аквариума в бухгалтерском учете целесообразно осуществлять следующим образом:
№ п/п Дебет Кредит Содержание операции
1 08 60 приобретен аквариум
2 01 08 аквариум установлен и «введен в эксплуатацию»

Стоимость рыб необходимо учитывать отдельно от стоимости «непроизводственного основного средства» - аквариума.
Учет рыб в бухгалтерском учете целесообразно осуществлять следующим образом:
№ п/п Дебет Кредит Содержание операции
1 08 60 приобретены рыбы
2 01 08 рыбы «введены в эксплуатацию»
3 11 91/1 приплод рыб
4 08 11 приплод рыб переведен в «основное стадо»
5 01 08
6 91/2 (не принимаемые) 01 гибель рыб

19. Как делать СЧ-фактуры на продажу? я понятия не имею что значит на аванс или нет и прочее. Поясните пожалуйста...

20. Зарплатные налоги
Автор: МамАня
Дата: 15-05-06 22:25

Люди добрые! Разъясните, что это такое и как их считать, откуда начинать, сколько процентов, какие они (налоги) есть, когда сдавать, что облагается, а что нет! С какой части зарплаты считать и что это за страшное слово фонд оплаты труда!!! откуда он берется?. Если можно, на конкретном примере. ООО, на УСНО. Расчет зарплаты делают в 1с:Зарплата и кадры. По ней тоже куча вопросов. Но сейчас хотя бы разобраться с налогами. Извините за тупизм. Очень надо. Скоро зарплату за май считать! help!!!

21. налог на имущество должен совпадать с суммой начисленной амортизации?

22. Привет всем!
У меня такая ситуация. Есть три основных средства, введенные в конце 1993 года в уставной капитал фирмы. С 1 декабря 2006 года фирма перешла к УСНО. Бухгалтер декабрем 2005 года вводит их с кредита счета 00 в дебет 01… Забивает первоначальную стоимость, начисленную за весть период амортизацию, оплату не ставит (т.к. это уставный капитал). При этом эти ОС в книжке учета доходов и расходов, во втором разделе, никак не учитываются. Если же все же я оплату ставлю, то они начинают отражаться, но не правильно (в частности количество кварталов в налоговом периоде ставиться 4, а реально их 2)…
Так же при закрытии месяца амортизация начисляется не верно…(((
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Может ли кто-нибудь подсказать что делать надо? Заранее спасибо…

23. Я знала, что в результате в течение квартала превышу планку 2000 тыс. руб. я сразу стала сдавать и платить НДС помесячно. Вот только вопрос - что является отчетным периодом - год или квартал?


Некоторые особо близки.... :046:про рыб например....
и про НУ с БУ ... по ним я с автором ну абсолютно солидарна:010:

yes
28.03.2010, 19:28
а,так дело то в том,что я обложила,при том,что не облагается,если прописываю в трудовом 50р.в месяц за телефон,что входит в оклад.Получится,если привяжутся,что на эти копейки(с 50р.ЕСН за три месяца)увеличила расходы,я буду не против,пусть снимают,зато имею право списывать сами расходы за связь,а это уже не копейки

Монамурочка
28.03.2010, 19:29
Стала искать инфо по непринимаемым. Нашла вот что ( не удержусь выложу к нам)


Некоторые особо близки.... :046:про рыб например....
и про НУ с БУ ... по ним я с автором ну абсолютно солидарна:010: :))...в рамочку и на стол...когда мозги плавятся :)).

masha_hayd
28.03.2010, 19:54
7. Автор: ТТС
Дата: 09-12-05 14:43

мой муж открывает супермаркет и я бы хотела бы работать у него в бухгалтерии, но к сожалению я никогда не сталкивалась с ней. Мне бы очень хотелось, чтобы вы подсказали какую-то информацию или сайты где я могла бы ознакомиться с бухгалтерией и все что необходимо для нее в магазине. Заранее спасибо, надеюсь на ответ

Автор: Ludochka
Дата: 09-12-05 15:21

как мило!

вот у меня похожая ситуация:
у меня друг открыл автомастерскую, и я хотела бы работать в ней, но никогда не сталкивалась с работой авто-слесаря. Как думаете, мне сначала инструменты изучить, понять как ими пользоваться - ведь я никогда не держала их в руках, или сразу попробовать на машине клиента?
заранее спасибо!
(ответа не нужно!)
______________

а....... я плакаль:046:

masha_hayd
28.03.2010, 19:58
налог на имущество должен совпадать с суммой начисленной амортизации?
-------------------

ее раз плакаль .... нет.. просто рыдаль

Монамурочка
28.03.2010, 19:59
:))

@Весна@
28.03.2010, 20:03
А мне вот это еще запало::090:
17. Учредитель единственный. Он же ген. директор.
Может ли быть его з/плата больше, чем уставный капитал?

Сулико
28.03.2010, 20:05
налог на имущество должен совпадать с суммой начисленной амортизации?
-------------------

ее раз плакаль .... нет.. просто рыдаль
Вот, блин, опередила :))

Это был вопрос, с которого я реально чуть со стула не упала. Со смеху, аха. ))))

Про бухгалтерию в супермаркете мощно. Наверное, ГБ хотелось быть. Чтобы мужу любимому помочь :))

Монамурочка
28.03.2010, 20:06
Девочки, у кого Win7 - работает ли на нем Аргос? Вроде они для Win7 ничего не прописали :(. У меня крипто про 5 версии...у ключей Аргоса пришлось пароль снять с контейнера, а если Win7...но мне не хватает памяти и надо менять ноут...одна база выгружалась 7 часов.

Сулико
28.03.2010, 20:06
Это надо в группу выложить. Там же вроде есть тема с приколами.

shy
28.03.2010, 20:22
За год:
ФСС,
Сведения о численности,
Декларац. ПФ в налоговую и в ПФ,
Декл. по УСН,
Письмо в ПФ, что деят-ти не было и з/п не начислялась и не выплачивалась и сведения не подаются
такое же письмо в налоговую про отсутствие сведений по 2-НДФЛ
Книгу на регистрацию.

За квартал:
Получить тарифы в ФСС от несч.случ.
ФСС,
Декларац. ПФ в налоговую и в ПФ,
Декл. по УСН

вроде усе.
квартальные деклы не надо ж сдавать уже:016:

Клара Ц.
28.03.2010, 20:30
Девочки, у кого Win7 - работает ли на нем Аргос?
Звонила туда как раз в пятницу по этому вопросу, ибо собрались переустанавливать операционку. Сказали на 7 не работают, только на ХР.

Клара Ц.
28.03.2010, 20:31
Наташ,имущество в 8-ке тоже вручную начисляется?начислила вручную
Декларацию с суммой мне сформировала, только откуда взялась сумма, я пока не проверяла.

shy
28.03.2010, 20:32
мне про одну кассовую книгу на всех понравилось
а про рыб.. есть же субсчета для учета животных

Монамурочка
28.03.2010, 20:32
Звонила туда как раз в пятницу по этому вопросу, ибо собрались переустанавливать операционку. Сказали на 7 не работают, только на ХР. Жаль лицензионку убирать :(, а с XP сейчас ничего и не найдешь - или виста, или 7.

Александрия
28.03.2010, 21:40
Спасибо.

На непринимаемые через
10, 19-ый и 26 отправить на 91 ?
или сразу с 60 на 91?

Письмо Минфина №03-04-06-01/138 от 17.06.09 вещь хорошая.
Но,как я понимаю с 2010 в связи со сменой ЕСН на взносы эту самую компенсацию я благополучно буду облагать:073:

а я поняла, что компенсации не облагаем взносами:
Работнику, использующему личное имущество, в том числе автомобиль, в интересах работодателя и с его согласия, в соответствии со ст. 188 ТК РФ должна выплачиваться компенсация за такое использование. При этом размер компенсации определяется соглашением сторон трудового договора. В силу пп. "и" п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона 24.07.2009 N 212-ФЗ компенсации, связанные с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, освобождаются от обложения страховыми взносами. Следовательно, сумма компенсации, указанная в соглашении между работником и работодателем, не облагается страховыми взносами в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС в полном объеме.

yes
28.03.2010, 22:14
Девочки,не нахожу на сайте с обновлениями налога на прибыль,Татьяна кажется говорила что отдельно от последнего 23-го высвешена для скачивания:009:

@Весна@
28.03.2010, 22:19
Девушки, кто занимается или занимался строительством.
Где-то с этого понедельника(вторника) открывается фирма, нужен главбух.
Объемы и условия узнавать не стала, т.к .взять не смогу, а голова балансом забита.
Кому интересно - напишите в личку, есть особенности.

marishash
28.03.2010, 22:36
2. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать по окончанию квартала: инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, а что еще???????????????????????????

:)) понравилось особенно, как и про кассовую книгу.. Эк народ прикалывается:))

Еще вот-ну воскресенье же.. вспомнился анекдот про старого ГБ( боян наверное, но просто напомню)
Уходит крутой старый ГБ на пенсию. Его провожают, ну и новое поколение бухгалтеров интересуется
-а почему Вы , каждый день с утра приходя на работу в ящик стола заглядываете-а потом его опять на ключик запираете? Что там?
А ГБ и говорит-ну, коль я ухожу, открою вам секрет.
Открывает ящик, а там листок где написано
"Дебет слева, кредит справа":004:

Монамурочка
28.03.2010, 22:39
2. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать по окончанию квартала: инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, а что еще???????????????????????????

:)) понравилось особенно, как и про кассовую книгу.. Эк народ прикалывается:))

Еще вот-ну воскресенье же.. вспомнился анекдот про старого ГБ( боян наверное, но просто напомню)
Уходит крутой старый ГБ на пенсию. Его провожают, ну и новое поколение бухгалтеров интересуется
-а почему Вы , каждый день с утра приходя на работу в ящик стола заглядываете-а потом его опять на ключик запираете? Что там?
А ГБ и говорит-ну, коль я ухожу, открою вам секрет.
Открывает ящик, а там листок где написано
"Дебет слева, кредит справа":004: Старый, но любимый

Фигура
28.03.2010, 22:43
девочки, подскажите.,пжл.

1. Декл по налогу на приб. что?, новая теперь? от какого она числа, если есть нов форма?
вроде последняя от 16.12.09

2. в декл по налогу на прибыль, лист расходы.строка " косв. расходы", "в том числе"....вот в строчку "том числе" что должно входить? по-моему 69.11 относящийся к прямым расходам по 20 сч., а еще что?
3. и по дебит. и кредит задолженности, срок кот истек /3 г/ что с этим делать?
по К62/получ. аванс/ и к60/неоплач. долг/ - я так понимаю это наш доход и мы должны начислить 20%.
по каким графам декларации эти суммы отразить?
а если убытки наши, по кот. 3 года тож. прошли- то на семинаре говорили что уменьшить на эти суммы нельзя для целей налогообложения..да?
т.е. где это все отражать?
спасибо если кто подскажет.

yes
28.03.2010, 23:02
вау,нашла:004:загрузила внешний файл с прибылью

shy
28.03.2010, 23:15
1. Декларация новая от 16.12.09, не пугайте так, на ночь глядя ))
2. по стр.041 прил.2 к листу 2 ставится сумма налога на имущество, еще транспортный, земельный.
3.по долгам не поскажу, надо внимательно инструкцию почитать. а убыток прошлых лет вроде 10 лет можно переносить. отражаете в прил.4 к листу 02 и по стр.110 листа 02