PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 [511] 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Ольгуня
25.03.2011, 11:21
Дозвонилась сегодня до ФСС (Василеостровский р-н) с целью записаться на проверку возмещаемых расходов. Меня записали... на 23 мая!:065::010:

RomaRita
25.03.2011, 11:24
Дозвонилась сегодня до ФСС (Василеостровский р-н) с целью записаться на проверку возмещаемых расходов. Меня записали... на 23 мая!:065::010:

а Трудовая нужна сотрудника для возмещения?

Inesik
25.03.2011, 11:28
Я отксерила уже заполненную форму ( и подписанную )) и мне на ней поставили штампик статистики

Ольгуня
25.03.2011, 11:28
а Трудовая нужна сотрудника для возмещения?

Да, трудовая нужна.

Viku
25.03.2011, 11:36
Дозвонилась сегодня до ФСС (Василеостровский р-н) с целью записаться на проверку возмещаемых расходов. Меня записали... на 23 мая!:065::010:

ну фсс-шники, ну дают...

карамбола
25.03.2011, 11:36
Да, трудовая нужна.

или заверенная копия

Viku
25.03.2011, 11:46
или заверенная копия

сдавала в Василеостровский филиал - только оригинал, очень категорично просили, пришлось за ним ехать ((( хотя по телефону сказали что можно копию (((

RomaRita
25.03.2011, 12:06
НДС в расходы по прибыли не учитывается?

АняМамаДаши
25.03.2011, 12:25
Девочки , отчеты в ФСС принимают только на новых бланках!!! №156н от 28.02.2011!, сегодня хотела сдать- завернули...

Веденеева
25.03.2011, 12:35
Девочки, по упрощенке (Д-Р) вопрос:

В 4 кв. свормировала ав/отчеты на всякие затраты, но по ав.отч. выплаты небыло.
Выплату провожу в 1 кв. Но все равно эти затраты не попадают в Книгу Доходов и Расходов.
Что может быть не так? 8-ка Базовая.
Попробовала эти расходы (ав.отчет) отразить в периоде когда выплата, тоже не попадают в книгу. Как буд-то их и нет.
:(

Viku
25.03.2011, 12:39
Девочки, по упрощенке (Д-Р) вопрос:

В 4 кв. свормировала ав/отчеты на всякие затраты, но по ав.отч. выплаты небыло.
Выплату провожу в 1 кв. Но все равно эти затраты не попадают в Книгу Доходов и Расходов.
Что может быть не так? 8-ка Базовая.
Попробовала эти расходы (ав.отчет) отразить в периоде когда выплата, тоже не попадают в книгу. Как буд-то их и нет.
:(

а что там за расходы? если материалы какие то, то должны быть не только оприходованы , оплачены, но и отпущены "в производство" так сказать

Venerkina
25.03.2011, 12:41
Девочки , отчеты в ФСС принимают только на новых бланках!!! №156н от 28.02.2011!, сегодня хотела сдать- завернули...

уже принимают? хотела съездить-вся в раздумьях)

Рио-Рита
25.03.2011, 12:41
НДС в расходы по прибыли не учитывается?
нет

RomaRita
25.03.2011, 12:43
нет
спасибо:)

Веденеева
25.03.2011, 12:47
а что там за расходы? если материалы какие то, то должны быть не только оприходованы , оплачены, но и отпущены "в производство" так сказать

Не, там не материалы, а услуги (нотариус, почтовые и т.п.)

О Ксанка
25.03.2011, 12:51
Девушки, кто делает УСН не в 1С? Чего можно скачать и забить туда доходы-расходы? а то полетел комп и вместе с ним программа, восстановить не могу, ошибки какие-то вылезают. Черт с ним с балансом, хоть бы успеть сделать книгу и сдать. Может кто пользуется налогоплательщиком? или чем еще?????

Рио-Рита
25.03.2011, 12:53
просто я как-то понять не могу, куда отнести расходы, если они у меня списываются пообъектно, а объектов нет и работы нет. А 26 вообще никуда не списывается опять же потому что реализации нет.
Вы год закрываете?
За год вообще реализации не было?
А когда была, куда 26 счет списывали?
-----
1. Я на 97 счет сажаю косвенные (26 счет) только тогда когда ухожу в убыток и не хочу его показать.
Если по году убытка нет, то закрываю 26-й на 90-й.
2. На счет 20 счета:
если у меня есть объекты в работе но не было реализации - получается незавершенка на конец периода, т.е 20-й счет имеет сальдо.
если у меня нет объектов в работе - то и на 20-й счет ничего не идет.
----
Что у вас лично идет на 20-ку, если нет объектов?
Не должно быть там ничего.
Амортизацию по производственному оборудованию начислять нельзя.

Спрашивайте если непонятно.

Kavala
25.03.2011, 12:55
а что там за расходы? если материалы какие то, то должны быть не только оприходованы , оплачены, но и отпущены "в производство" так сказать
Вроде бы с 01.01.2010 года, можно списать оплаченные и оприходованные материалы

gusena79
25.03.2011, 13:19
Вы год закрываете?
За год вообще реализации не было?
А когда была, куда 26 счет списывали?
-----
1. Я на 97 счет сажаю косвенные (26 счет) только тогда когда ухожу в убыток и не хочу его показать.
Если по году убытка нет, то закрываю 26-й на 90-й.
2. На счет 20 счета:
если у меня есть объекты в работе но не было реализации - получается незавершенка на конец периода, т.е 20-й счет имеет сальдо.
если у меня нет объектов в работе - то и на 20-й счет ничего не идет.
----
Что у вас лично идет на 20-ку, если нет объектов?
Не должно быть там ничего.
Амортизацию по производственному оборудованию начислять нельзя.

Спрашивайте если непонятно.
закрываю год, реализация была до сентября, а в 4 квартале не было
когда была реализация 26 списывала на 20 пропорционально выручке по объектам
убыток идет с 1 квартала и тянется по нарастающей, доходы значительно больше расходов
объектов в 4 кв не было, весь производственный персонал был распущен, зарплата начислялась только директору и бухгалтеру на 26 счет + аренда, телефон, интернет, амортизация компьютеров - значит спишу на 90 (убыток будет еще больше)
не могу понять куда начислять амортизацию ОС которые раньше непосредственно участвовали в пр-ве а сейчас временно простаивают или ее вообще не начислять?

МамаДини
25.03.2011, 13:23
День добрый! Хочу уточнить ничего не поменялось в реквезитах по прибыли?

Рио-Рита
25.03.2011, 13:36
закрываю год, реализация была до сентября, а в 4 квартале не было
когда была реализация 26 списывала на 20 пропорционально выручке по объектам
убыток идет с 1 квартала и тянется по нарастающей, доходы значительно больше расходов
объектов в 4 кв не было, весь производственный персонал был распущен, зарплата начислялась только директору и бухгалтеру на 26 счет + аренда, телефон, интернет, амортизация компьютеров - значит спишу на 90 (убыток будет еще больше)
не могу понять куда начислять амортизацию ОС которые раньше непосредственно участвовали в пр-ве а сейчас временно простаивают или ее вообще не начислять?
Всё понятно.
Если убыток тянется с 1 квартала, и вы его уже показывали, то нет смысла прятать 26 счет на 97-й.
Хотя, не знаю, раз на 20-ку 26-й списывали. то может быть и правильно повесить косвенные расходы на 97-й. Но возникает вопрос. Как потом это дело с 97-го списывать?
У меня 26-й сразу на 90 й идет (метод директ-костинг), очень удобно. Списал и забыл.

Амортизацию по ОС которые раньше непосредственно участвовали в пр-ве а сейчас временно простаивают, не начислять!
Законсервировать (http://www.businessuchet.ru/content/document_r_412CF18E-9274-4704-82FB-D37384625B7D.html) их до луших времен. :))

Viku
25.03.2011, 13:41
Вроде бы с 01.01.2010 года, можно списать оплаченные и оприходованные материалы

да, вы правы :flower: забыла совсем

Тишка
25.03.2011, 13:49
девочки.подскажите пож-та,если надо поменять директора,что необходимо.
1.Необходимо ли присутствие предыущего директора( у нас у мадам личная трагедия и она ушла в запой),поэтому и вопрос можем ли без неё это все провернуть
2.какие документы нужны в налоговую.
Просила девочку -бухгалтера сегодня узнать все,так она мне говорит,что в банке присутствие директора не надо.Т.е все можно сделать без директора.а уже с новым прийти завести новую банковскую карточку и всё.
Я её про налоговую спрашиваю,она мне говорит там тоже не нужен директор,типа уведомление о решении учредителей о смене директора.
вот я вся и в сомнениях.Раньше знаю нужен был нотариально заверенный документ о смене и подписывали его новый и старый директор(вроде как то так)

gusena79
25.03.2011, 13:50
Всё понятно.
Если убыток тянется с 1 квартала, и вы его уже показывали, то нет смысла прятать 26 счет на 97-й.
Хотя, не знаю, раз на 20-ку 26-й списывали. то может быть и правильно повесить косвенные расходы на 97-й. Но возникает вопрос. Как потом это дело с 97-го списывать?
У меня 26-й сразу на 90 й идет (метод директ-костинг), очень удобно. Списал и забыл.

Амортизацию по ОС которые раньше непосредственно участвовали в пр-ве а сейчас временно простаивают, не начислять!
Законсервировать (http://www.businessuchet.ru/content/document_r_412CF18E-9274-4704-82FB-D37384625B7D.html) их до луших времен. :))
вот теперь разобралась, спасибо:flower:
и ссылочка очень понятная

Рио-Рита
25.03.2011, 13:56
девочки.подскажите пож-та,если надо поменять директора,что необходимо.
1.Необходимо ли присутствие предыущего директора( у нас у мадам личная трагедия и она ушла в запой),поэтому и вопрос можем ли без неё это все провернуть
2.какие документы нужны в налоговую.
Просила девочку -бухгалтера сегодня узнать все,так она мне говорит,что в банке присутствие директора не надо.Т.е все можно сделать без директора.а уже с новым прийти завести новую банковскую карточку и всё.
Я её про налоговую спрашиваю,она мне говорит там тоже не нужен директор,типа уведомление о решении учредителей о смене директора.
вот я вся и в сомнениях.Раньше знаю нужен был нотариально заверенный документ о смене и подписывали его новый и старый директор(вроде как то так)
Про налоговую точно не скажу. По моему надо как то уведомлять, только как не знаю, не сталкивалась.
А по первому пункту- "собираете" учредителей. Решение, приказ, и все.

Рио-Рита
25.03.2011, 13:57
вот теперь разобралась, спасибо:flower:
и ссылочка очень понятная
:flower:

Тишка
25.03.2011, 14:03
Про налоговую точно не скажу. По моему надо как то уведомлять, только как не знаю, не сталкивалась.
А по первому пункту- "собираете" учредителей. Решение, приказ, и все.
спасибо.

лужа
25.03.2011, 14:11
Девочки подскажите, как в программа 1С 8 основные средства в расход попадают при УСН доходы минус расходы. Вот если мне надо 100% поставить в расход за 2010 год с июня по декабря. Где что в программе нужно сделать?

radistka77
25.03.2011, 14:12
девочки.подскажите пож-та,если надо поменять директора,что необходимо.
1.Необходимо ли присутствие предыущего директора( у нас у мадам личная трагедия и она ушла в запой),поэтому и вопрос можем ли без неё это все провернуть
2.какие документы нужны в налоговую.
Просила девочку -бухгалтера сегодня узнать все,так она мне говорит,что в банке присутствие директора не надо.Т.е все можно сделать без директора.а уже с новым прийти завести новую банковскую карточку и всё.
Я её про налоговую спрашиваю,она мне говорит там тоже не нужен директор,типа уведомление о решении учредителей о смене директора.
вот я вся и в сомнениях.Раньше знаю нужен был нотариально заверенный документ о смене и подписывали его новый и старый директор(вроде как то так)
в 15 налоговую карточку формы Р14001 подписывает новый дир - заверяете у нотариуса, старый дир не нужен

лужа
25.03.2011, 14:41
Девочки подскажите, как в программа 1С 8 основные средства в расход попадают при УСН доходы минус расходы. Вот если мне надо 100% поставить в расход за 2010 год с июня по декабря. Где что в программе нужно сделать?
нашла сама :))

Сулико
25.03.2011, 14:41
в приморской налоговой сказали, что сами перебрасывают. можно письмо накатать для подстраховки
Спасибо.
Но я в итоге не поняла - правильный-то КБК какой на 6%? :))


Для платежей до 2011 года(при платежах за 4 квартал 2010 года и в декларации 2010 использовать эти КБК): Налог УСН(упрощенка): КБК УСН доходы - 182 1 05 01012 01 1000 110.

Такой КБК за 2010 год?

Сулико
25.03.2011, 14:42
С ндфл поступила по-другому.
Стала забивать в налогоплательщик с нуля... итишкинажисть...
Вот теперь не знаю, как выгружать из него :))

Kavala
25.03.2011, 14:43
Спасибо.
Но я в итоге не поняла - правильный-то КБК какой на 6%? :))


Для платежей до 2011 года(при платежах за 4 квартал 2010 года и в декларации 2010 использовать эти КБК): Налог УСН(упрощенка): КБК УСН доходы - 182 1 05 01012 01 1000 110.

Такой КБК за 2010 год?
Да, правильно:)

RomaRita
25.03.2011, 14:47
декларацию на имущество не сдаем-если нет имущества?

Сулико
25.03.2011, 14:53
Да, правильно:)
:080:
ура
:flower:

Сулико
25.03.2011, 14:53
декларацию на имущество не сдаем-если нет имущества?
сдаем

ЗояК
25.03.2011, 14:58
не сдаем
С 2010 года ситуация изменилась. Так, до этого года плательщиками налога признавались "российские организации; иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое имущество на территории Российской Федерации..."1 . С 1 января ими будут являться только те компании, у которых есть "имущество, признаваемое объектом налогообложения...". Такие изменения в Налоговый кодекс внес Федеральный закон, принятый в конце октября 2009 года (Федеральный закон от 30.10.2009 N 242-ФЗ)

RomaRita
25.03.2011, 14:59
сдаем


а на клерке написано:
:005:. Налоговая декларация по налогу на имущество организаций. КНД-1152026 (http://www.klerk.ru/blank/?116539)(Приказ Минфина РФ от 20.02.2008 № 27н) – срок сдачи - 30 марта. Сдается в налоговую инспекцию. Сдается только организациями, имеющими на балансе основные средства!

Александрия
25.03.2011, 14:59
сдаем

почему сдаем? НЕ НАДО сдавать, если имущества нет. Я не сдаю.

masha_hayd
25.03.2011, 15:01
декларацию на имущество не сдаем-если нет имущества?

не сдаем

Большая разница
25.03.2011, 15:06
:)):)) ну и я отмечусь. НЕ сдаем.

radistka77
25.03.2011, 15:07
у меня не приняла налоговая декларашку по имущ - посмотрели, что нулики, и не взяли
я на всякий случай письмо подала, что у мну ничего нет и в соответствии со статьей такой-то - организация не подает декл по налогу на имущ

АняМамаДаши
25.03.2011, 15:08
уже принимают? хотела съездить-вся в раздумьях)

Принимают.. но при мне всех завернули - 4 человека , о новых бланках узнала только у них в 1 с обновления ещё нет , сегодня звонила , будут вроде на след. неделе...

Kavala
25.03.2011, 15:08
Девочки подскажите, минимальный налог за 2009 год, я вель могу учесть в расходах за 2010? УСН Д-Р

Сулико
25.03.2011, 15:11
Девы, я перестраховщица.
К тому же общаюсь с налоговой исключительно через почту.
Я сдала нулевку по имуществу, а там они пусть сами решают - надо она им или нет :)

...А в прошлом году была тема, что "лучше сдавайте", и здесь же кто-то писал, что налоговая прислала ай-яй-яй за несданную форму. :))

грымзочка
25.03.2011, 15:17
Девочки подскажите, минимальный налог за 2009 год, я вель могу учесть в расходах за 2010? УСН Д-Р
Нет

Kavala
25.03.2011, 15:25
Нет
:flower: А то я что-то засомневалась, т.к. меня 8-ка приянла почему-то его в расход:009:

Darianka
25.03.2011, 15:25
Девочки. Еще вопрос про упрощенку.
Если приобрели ОС, но оплатили только 70%. В эксплуатацию ввели. Мы в расходы берем только 70% или вообще не можем взять в расход, пока все не оплатим?

Девочки, подскажете?:091:

masha_hayd
25.03.2011, 15:38
Девы, я перестраховщица.
К тому же общаюсь с налоговой исключительно через почту.
Я сдала нулевку по имуществу, а там они пусть сами решают - надо она им или нет :)

...А в прошлом году была тема, что "лучше сдавайте", и здесь же кто-то писал, что налоговая прислала ай-яй-яй за несданную форму. :))

ко мне пристала:))
типа не дадим вам справку об отсутствии задолженности так как несдали имущество
(недолго я поработала)

грымзочка
25.03.2011, 16:11
Девочки, подскажете?:091:

Я бы взяла 70% в расход чистА интуитивно :))

Darianka
25.03.2011, 16:23
Я бы взяла 70% в расход чистА интуитивно :))

интуитивно и я взяла... Но меня гложут сомнения - могу ли я вообще взять в расход? Пока не оплачу полностью?

Amor Amor
25.03.2011, 16:45
Девочки, думаю что многим пригодится.
Я решила ПФ персонифицированный учет пораньше сделать перед отпуском, так вот, раньше в категории ЗЛ , те у кого УСН писали - УСЕН, теперь пишем -НР.
Так мне сказали в П.фонде.

Сулико
25.03.2011, 16:50
Девочки, думаю что многим пригодится.
Я решила ПФ персонифицированный учет пораньше сделать перед отпуском, так вот, раньше в категории ЗЛ , те у кого УСН писали - УСЕН, теперь пишем -НР.
Так мне сказали в П.фонде.
логично

TashaV
25.03.2011, 17:18
почему сдаем? НЕ НАДО сдавать, если имущества нет. Я не сдаю.
в прошлом году разъяснения были, что если оно есть, но самортизировано в 0- сдавать надо. Если его не было в принципе- не надо

Веденеева
25.03.2011, 17:37
девочки как избежать попадания в доход финансовй помощи учредителя (займ) в 1С8?
Я сажаю на 66 (Д51 К 66) вид движения "Полученная фин помощь/займы"

radistka77
25.03.2011, 17:49
в прошлом году разъяснения были, что если оно есть, но самортизировано в 0- сдавать надо. Если его не было в принципе- не надо
вот у меня так и есть, но не приняли!

masha_hayd
25.03.2011, 18:00
девочки как избежать попадания в доход финансовй помощи учредителя (займ) в 1С8?
Я сажаю на 66 (Д51 К 66) вид движения "Полученная фин помощь/займы"
поставить субконто в налоговом учете ( доходы расходы не учитываемый при налогообложении)

Веденеева
25.03.2011, 18:09
у меня вообще еще фигня
Есть оплаченые и принятые услуги, а в расход они не попадают хоть тресни.
Никогда больше упрощенку не возьму, непонимаю я ничего в ней

masha_hayd
25.03.2011, 18:13
у меня вообще еще фигня
Есть оплаченые и принятые услуги, а в расход они не попадают хоть тресни.
Никогда больше упрощенку не возьму, непонимаю я ничего в ней

о! это песня.
сегодня мы целый день бились над одной цифрой в упрощенке..
берет ее собака и все..
потом прогнали через 76 и было нам счастье.. наконец в расходы ее не взяла программа

dereza
25.03.2011, 18:17
у меня вообще еще фигня
Есть оплаченые и принятые услуги, а в расход они не попадают хоть тресни.
Никогда больше упрощенку не возьму, непонимаю я ничего в ней
должны попадать.
если материалы - то их надо ещё списать.
если просто услуги, ставить галку " учитывать в налоговом учете", в платежке - оплата поставщику. сами списываются.
банковские услуги списываются, когда в платежке выбрано субконто "расходы услуги банка".

эх...а я никак не могу ОС оприходовать....у меня стеллажи, собранные из кучи наименований. как их в одно ОС собрать? не понимаю.....

dereza
25.03.2011, 18:19
Девочки, подскажете?:091:
берете 70% совершенно точно, причем распределяете поквартально.
когда оплатите остальные 30%, именно эти 30% будете распределять поквартально.

Marge
25.03.2011, 18:24
Девочки, что-то я туплю. Получила сверку с налоговой, все налоги проверила, а как НДС проверить на опред. дату?:009: на 68,2 ведь на 15.12.10 например не увидеть?

марина75
25.03.2011, 18:25
ДЕВОЧКИ!!!!!!....спасите...
Может есть у кого обновление по 1С7.7(ОСНО).....прибылюку делаю...а там бланк новый:010:

марина75
25.03.2011, 18:26
Девочки, что-то я туплю. Получила сверку с налоговой, все налоги проверила, а как НДС проверить на опред. дату?:009: на 68,2 ведь на 15.12.10 например не увидеть?
ну так у них же разнесено по Вашему последнему отчёту...например за 9 мес...вот и сверяйте)

Marge
25.03.2011, 18:31
т.е нужной цыфры я в 1С на 68.2 не увижу? или на 30.09.10 например она должна быть.....?

Marge
25.03.2011, 18:33
ДЕВОЧКИ!!!!!!....спасите...
Может есть у кого обновление по 1С7.7(ОСНО).....прибылюку делаю...а там бланк новый:010:

внешние отчеты? за 2010? от 15.12.10? куда прислать?

марина75
25.03.2011, 18:33
т.е нужной цыфры я в 1С на 68.2 не увижу? или на 30.09.10 например она должна быть.....?

ну на 30.09 должна...начислено...уплачено...и сальдо
ОСВ по счёту сделайте и там все видно будет.

R. едкая
25.03.2011, 18:33
Дквушки, а кто-нить пользуется программой Бизнес Пак?

Веденеева
25.03.2011, 18:34
должны попадать.
если материалы - то их надо ещё списать.
если просто услуги, ставить галку " учитывать в налоговом учете", в платежке - оплата поставщику. сами списываются.
банковские услуги списываются, когда в платежке выбрано субконто "расходы услуги банка".

эх...а я никак не могу ОС оприходовать....у меня стеллажи, собранные из кучи наименований. как их в одно ОС собрать? не понимаю.....

не не попадают ......

оплачено 17/12, в платежке: "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов"

получены услуги 22/12, галочка налогового учета стоит
:065:

Еще и по ав. отчету тоже не берет

марина75
25.03.2011, 18:34
внешние отчеты? за 2010? от 15.12.10? куда прислать?
неее...мне надо новую декларацию по прибыли:091:
которая
Приложение № 1 к Приказу ФНС России от 15.12.2010 № ММВ-7-3/730 @
мы же по ней за год отчитываемся:009:??


ОЙ,,,,,,,,,,,ОНА!!!!!!!!!!! vinja_m@********

Я СОВСЕМ УЖЕ...заработалась(

Marge
25.03.2011, 18:36
неее...мне надо новую декларацию по прибыли:091:
которая
Приложение № 1 к Приказу ФНС России от 15.12.2010 № ММВ-7-3/730 @
мы же по ней за год отчитываемся:009:??

ну да, я про нее, у меня есть

марина75
25.03.2011, 18:38
ну да, я про нее, у меня есть

vinja_m@********
:091:

Премудрый пескарь
25.03.2011, 18:43
ну так у них же разнесено по Вашему последнему отчёту...например за 9 мес...вот и сверяйте)

у них по 1/3 начисляется

т.е нужной цыфры я в 1С на 68.2 не увижу? или на 30.09.10 например она должна быть.....?

на 30.09 будет сальдо за 3 кв+1/3 за 2-й

Marge
25.03.2011, 18:45
ок

masha_hayd
25.03.2011, 18:47
ну да, я про нее, у меня есть

и мне.. я обособку ручками буду набивать:))
masha_hayd@********

dereza
25.03.2011, 18:47
не не попадают ......

оплачено 17/12, в платежке: "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов"

получены услуги 22/12, галочка налогового учета стоит
:065:

Еще и по ав. отчету тоже не берет
а в статье движения денежных средств что указано? должно быть "оплата поставщику"

в полученных услугах заполнено поле "принимаются"?

авансы-то я ещё и не смотрела.......

марина75
25.03.2011, 18:48
у них по 1/3 начисляется



на 30.09 будет сальдо за 3 кв+1/3 за 2-й
ну правильно...:flower:
я просто сразу все отправляю...не делю на 1/3....а то сумма смешная будет

R. едкая
25.03.2011, 18:48
Дквушки, а кто-нить пользуется программой Бизнес Пак?

А м.б Бухсофт упрощенная система кто использует?:008:

Marge
25.03.2011, 18:48
у них по 1/3 начисляется



на 30.09 будет сальдо за 3 кв+1/3 за 2-й

совсем запуталась...
если по декларашкам и оплатам все верно, а вот за какой период посмотреть, чтобы в 1С сошлось....

марина75
25.03.2011, 18:49
и мне.. я обособку ручками буду набивать:))
masha_hayd@********

очередь образуется)))):004:

Marge
25.03.2011, 18:50
и мне.. я обособку ручками буду набивать:))
masha_hayd@********

ок, чуть погодя, что-то плохо отправляется....50% еще только.

марина75
25.03.2011, 18:50
совсем запуталась...
если по декларашкам и оплатам все верно, а вот за какой период посмотреть, чтобы в 1С сошлось....

Вы сверку на какое число брали?

Darianka
25.03.2011, 18:50
берете 70% совершенно точно, причем распределяете поквартально.
когда оплатите остальные 30%, именно эти 30% будете распределять поквартально.

Спасибо огромное. Именно так и сделала. Теперь еще и вы подтвердили. :flower:

Marge
25.03.2011, 18:54
Вы сверку на какое число брали?

на 30.12.10 прислали почему-то...

Marge
25.03.2011, 18:54
очередь образуется)))):004:

получили?

марина75
25.03.2011, 18:57
получили?

:flower::flower::flower: СПАСИБКИ)

Marge
25.03.2011, 18:59
не за что :)

Большая разница
25.03.2011, 19:00
на 30.12.10 прислали почему-то...

Должен быть целиком закрыт 3 квартал начислено+уплачено. Т.е. если Вы платите единовременно, то грубо говоря Ваше сальдо по 68.02 на 20.10.10(включая оплаченный НДС).

Marge
25.03.2011, 19:16
спасибо девочки:flower:

марина75
25.03.2011, 19:22
спасибо девочки:flower:

ага) главное чтоб все сошлось)
а то они любят что-нибудь не так разнести))
мне вот взяли и в 2006 году вместо налога разнесли ОКВЭД...и пени насчитали за 5 лет)))и даже требование прислали. Когда все выяснили-веселились в налоговой все)

Веденеева
25.03.2011, 19:23
а в статье движения денежных средств что указано? должно быть "оплата поставщику"

в полученных услугах заполнено поле "принимаются"?

авансы-то я ещё и не смотрела.......


Нету таких полей у меня

но я кажись разобралась :010:
Надо в каждой операции нажимать КУДиР (настройка УСН) и там править если не поставилось.
Может это в базовой такая фишка...

марина75
25.03.2011, 19:33
девочки, госпошила-это же не принимаемые расходы для НУ?

грымзочка
25.03.2011, 20:06
Какая?

freedom
25.03.2011, 21:21
Наконец-то я доделала все отчеты, получила все протоколы по ТКС, в понедельник сдам статистику. И вот уже отчет за 1 квартал, и вздохнуть некогда. Чего-то я устала.

mamamal Vika
25.03.2011, 22:36
у меня вообще еще фигня
Есть оплаченые и принятые услуги, а в расход они не попадают хоть тресни.
Никогда больше упрощенку не возьму, непонимаю я ничего в ней

Надо прописать в учетке, в какой момент принимаются расходы.

mamamal Vika
25.03.2011, 22:38
должны попадать.
если материалы - то их надо ещё списать.
если просто услуги, ставить галку " учитывать в налоговом учете", в платежке - оплата поставщику. сами списываются.
банковские услуги списываются, когда в платежке выбрано субконто "расходы услуги банка".

эх...а я никак не могу ОС оприходовать....у меня стеллажи, собранные из кучи наименований. как их в одно ОС собрать? не понимаю.....

Материалы не обязательно списывать, материалы теперь сняли со списания, чтобы они опадали в расходы.

Натали78
25.03.2011, 23:05
в 15 налоговую карточку формы Р14001 подписывает новый дир - заверяете у нотариуса, старый дир не нужендевочки, вдруг кому-то пригодится:с 21 марта 15 налоговая на Текстильщиков, и госпошлины нужно платить по другим реквизитам - в 11 налоговую:ded: - это мне вчера юристы объявили, когда пошлину нужно было заплатить!

Девочки, думаю что многим пригодится.
Я решила ПФ персонифицированный учет пораньше сделать перед отпуском, так вот, раньше в категории ЗЛ , те у кого УСН писали - УСЕН, теперь пишем -НР.
Так мне сказали в П.фонде.:flower:

ДЕВОЧКИ!!!!!!....спасите...
Может есть у кого обновление по 1С7.7(ОСНО).....прибылюку делаю...а там бланк новый:010:не успела)

vladis
25.03.2011, 23:10
Вопрос: в прошлом году была переплата налога (УСН-6%), а в это году налог надо платить. Подскажите в налоговой автоматом засчитают прошлогоднюю переплату или требуется написать письмо? Спасибо.

TashaV
25.03.2011, 23:16
девочки как избежать попадания в доход финансовй помощи учредителя (займ) в 1С8?
Я сажаю на 66 (Д51 К 66) вид движения "Полученная фин помощь/займы"
я убираю в банковских учитывать в НУ (или еще как-то там было) и все, не попадает, правда, сажала на долгосрочные кредиты

Планета
25.03.2011, 23:16
Девочки, подскажите, пожалуйста, какая минимальная з/пл в Питере, как ее вообще считают, я в конце года где-то читала, что минималка была 7 с хвостиком, если не ошибаюсь. МРОТ 4330, а минимальный прожиточный складывается из потребительской корзины?