Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Olimba
18.11.2009, 15:46
Подскажите, плз...:091:
Ставили эл. отчетность, на главную фирму и на вторую. По счетам все заплатила первая фирма (бух. не увидела, что счета на две разные выписаны :009:)
Как теперь провести это? Какие письма, что надо?:016:
Если акты вып. работ составлены правильно на две фирмы, то я бы сделала так: фирма 1 пишет письмо фирме 2 "Наше предприятие ошибочно перечислило средста п/п (№. дата) на р/сч (название поставщика) по счету (№, дата)., выставленному в ваш адрес, в размере (сумма, НДС). Просим вернуть на наш р/сч кредиторскую задолженность (сумма, НДС)". Приложить копию п/п. После уплаты сделать акт о взаимозачете.
Еще лучше просить поставщика вернуть деньги и делать правильную оплату.

Marge
18.11.2009, 16:11
Спасибо! Прога-то одна, и вторая пока пустая, т.е. сама заплатить она не может.....пусть так и висит ее задолженность перед первой?

Olimba
18.11.2009, 16:25
Ну может и повисеть на 76 сч.

Cheplu
18.11.2009, 16:31
Люди добрые, подскажите, пожайлуста вот какой момент :

фирма начала работать в октябре, подруге, которая занимается там бухгалтерией ее знакомый главбух сказала, что ей нужно до 20 ноября предоставить среднесписочную численность. Вопрос: куда? и действительно в такие сроки и зачем? Подозреваю, что это как то связано с упрощенной системой налогооблажения, но реально с только что открытой фирмой не сталкивалась, поэтому к вам обращаюсь:support:
Спасибо!

Среднеспис сдают все вновь открытые фирмы в ИФНС, бланк есть в 1С или в интернете

Cheplu
18.11.2009, 16:39
Подскажите пожалуйста, на какие курсы по 1С лучше пойти 7 или 8 и где качественно преподают? На работе пока стоит 7,7. Спасибо

Что Вы хотите получить от курсов? Там обычно все примитивно - вводсправочников, ОС, материалы и реализация и без фантазии в операциях. 7-ку уже не очень поддерживают, лучше учиться на 8-ку. Я считаю, лучше осваивать самой. В комплекте идут книжки - по ним можно посмотреть азы не хуже, чем на курсах. У нас на предприятии делали группу при переходе на 8-ку, дали самого продвинутого преподавателя и она не смогла половину наших вопросов удовлетворить, а некоторые мы сами разобрали и ей еще рассказали. В обычных группах может быть еще печальнее, уровень знаний даже самого компа может быть слабым и много времени уйдет впустую (иа если за свои деньги, то и денег).

КлТ
18.11.2009, 17:12
Девоньки, первый раз пишу пояснение в налоговую, кажется масло масляное получилось...
Посмотрите, пожалуйста...

"В ответ на ваше уведомление №*** от ***г, даем следующие пояснения:

Нами, 14.04.2009г. была сдана корректирующая налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2008 г., т.к. после срока сдачи (20.01.2009г.) налоговой декларации по НДС за 4 кв-л 2008г., поступили документы, датированные декабрем 2008г., которые не были учтены в первичной налоговой декларации"

tashemetova
18.11.2009, 17:20
Девоньки, первый раз пишу пояснение в налоговую, кажется масло масляное получилось...
Посмотрите, пожалуйста...

"В ответ на ваше уведомление №*** от ***г, даем следующие пояснения:

Нами, 14.04.2009г. была сдана корректирующая налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2008 г., т.к. после срока сдачи (20.01.2009г.) налоговой декларации по НДС за 4 кв-л 2008г., поступили документы, датированные декабрем 2008г., которые не были учтены в первичной налоговой декларации"

Помоему все нормально

КлТ
18.11.2009, 17:38
спасибо!

A N G E L
18.11.2009, 17:49
Извиняюсь за очередной вопрос. который уже много раз наверное задавали, может кто сможет ответить, буду очень благодарна.
На пособие по беременности и родам какие налоги начисляем или вообще ничего не начисляем?

Yana Lvovna
18.11.2009, 18:13
Извиняюсь за очередной вопрос. который уже много раз наверное задавали, может кто сможет ответить, буду очень благодарна.
На пособие по беременности и родам какие налоги начисляем или вообще ничего не начисляем?

Ничего не начисляем:)

tashemetova
18.11.2009, 18:22
Ничего не начисляем:)

Ага. И НДФЛ не удерживаем

A N G E L
18.11.2009, 19:39
Ничего не начисляем:)

Ага. И НДФЛ не удерживаем

Класс, спасибки огромное:flower::flower::flower::flower::flower:

mahsunya
18.11.2009, 20:41
:009:Девочки, помогите!Начали работать в ноябре.Розничная торговля!Не установили кассовый лимит!( в банке дали бланк для заполнения на 1 кв. 2010. Можно оставлять деньги в кассе? или их нужно сдавать срочно? и чо будет если не сдаем??

Сулико
18.11.2009, 22:02
Вы должны были согласовать лимит на 4 квартал!
Сами начали работать в октябре. Написала расчет с лимитом ноль, но чтоб было согласование с банком на выдачу ЗП, подотчет. Плюс пояснительное, почему в конце года потребовалось согласование. До конца года сдаем все деньги в банк, в декабре подам расчет на 2010 год, чтоб в начале года лимит был ненулевой (сколько получится, но тыщи полторы хотелось бы), потом в течение года можно будет лимит изменять в зависимости от того, сколько насдаем нала.
То, что Ваша контора не сдает деньги, является грубейшим нарушением Положения ЦБ №14-П. Насколько помню, там штраф в 3-хкратном размере суммы превышения остатка плюс административка.

Сулико
18.11.2009, 22:09
Да, только банк не утвердит ненулевой лимит, если до подачи расчета нал не сдавался. :)

Allik
18.11.2009, 22:19
Скажите пожалуйста при начислении з/п на карту в п/п очередность платежа какую ставить?
И еще вопрос, банк Райффайзен, что в наимеовании платежа писать, а то содрудник принес реквизиты банковские, а там указан № р/с банка, бик и кор/счет, ни номера карты ничего....я в замешательстве

должен быть еще номер его р/сч - иначе, ИМХО, никак :005: (и, кстати, он еще должен написать заявление с указанием всех реквизитов на перечисление ему з/п на этот р/сч)
У самого банка не бывает р/с, у него только к/с. Если в данных реквизитах р/с начинается с 40817810..., то это счет физ.лица, который к карте открыт.
:009:Девочки, помогите!Начали работать в ноябре.Розничная торговля!Не установили кассовый лимит!( в банке дали бланк для заполнения на 1 кв. 2010. Можно оставлять деньги в кассе? или их нужно сдавать срочно? и чо будет если не сдаем??
Однозначно все сдавать в банк.

mahsunya
18.11.2009, 22:23
Да, только банк не утвердит ненулевой лимит, если до подачи расчета нал не сдавался. :)
Да, спасибо, конечно, большое, только что то мне не полегчало:( А вообще есть выход какой-то из этой ситуации??? У меня вообще из головы выскочило это, в троговле не работала ни когда, была занята наменклатурой и некогда пчитать было даже литературу, а как почитала.... ух....

marishash
18.11.2009, 22:24
Да, только банк не утвердит ненулевой лимит, если до подачи расчета нал не сдавался. :)

куда-то делось мое сообщение..Нам утверждали 4 тыс по планируемым . В Сбере и в Рускобанке. А вообще-да, может и не утвердить..:(

Сулико
18.11.2009, 22:27
куда-то делось мое сообщение..Нам утверждали 4 тыс по планируемым . В Сбере и в Рускобанке. А вообще-да, может и не утвердить..:(
Вот-вот... ВТБ так и сделал((

Юшкина
18.11.2009, 22:27
Девочки, а сколько человек может находиться на больничном и при этом работать, всмысле числиться в работниках? Раньше вроде какое-то ограничение было в 4 месяца, а сейчас я ничего подобного в ТК не нашла. То есть по-моему работник будет на б\л столько , сколько нужным считает врач. Расторгнуть при труд.договор можно только по инициативе самого работника. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь.

Сулико
18.11.2009, 22:30
Да, спасибо, конечно, большое, только что то мне не полегчало:( А вообще есть выход какой-то из этой ситуации??? У меня вообще из головы выскочило это, в троговле не работала ни когда, была занята наменклатурой и некогда пчитать было даже литературу, а как почитала.... ух....
Выход...
Бегом бежать с банком общаться. Все, что было на остатках, выдать под отчет (лучше это, чем остаток в кассе), днем сдачи в банк вернуть все из подотчета.
Суммы большие?

ЛЕСЮНЧИК
18.11.2009, 22:30
Девочки подскажите как рассчитать кассовый лимит. выручка о услуг есть , я так понимаю смотреть надо на сч.62,2, а как рассчитать почасовую выручку и т.д. чтоб знать какой надо запосить лимит. первый раз рассчитываю лимит, некого даже спросить

Greza
18.11.2009, 22:33
подскажите, пришла в новую компанию, у них канцтовары приходуются одной строчкой - канцтовары по накл.... - единица измерения - 1 партия, или хозтовары по накл.№....
и списывают без детализации...
подготавливаем документы к налоговой проверке, будут ли придираться?

Сулико
18.11.2009, 22:33
62.2 - это авансы полученные. У Вас только авансы, реализованных услуг не было? Я к тому, что "смотреть 62.2" будет сильно некорректно.

ЛЕСЮНЧИК
18.11.2009, 22:36
62.2 - это авансы полученные. У Вас только авансы, реализованных услуг не было? Я к тому, что "смотреть 62.2" будет сильно некорректно.

я так понимаю, получаю в кассу ден. ср-ва за услуги,пробиваю все через кассовый аппарат,но из за 3000р в банк не хочу ездить. а по какому счету смотреть надо,тогда ничего не понимаю. я смотрю по аналич. счет 50 и там уже разбивка по счетам

Сулико
18.11.2009, 22:37
подскажите, пришла в новую компанию, у них канцтовары приходуются одной строчкой - канцтовары по накл.... - единица измерения - 1 партия, или хозтовары по накл.№....
и списывают без детализации...
подготавливаем документы к налоговой проверке, будут ли придираться?
запросто будут :)
Например: ручка Паркер тоже канцтовар, но вот насколько ее покупка экономически целесообразна - вопрос. Это я к тому, что под "канцтоварами" на 10 т.р. (например) могут скрываться и ручки с золотыми перьями. Как Вы налоговой докажете, что это не они?
Приколите хоть служебки какие-нибудь к этим документам, где кто-нить на имя начальства расписывает необходимость покупки подробно описанных канцтоваров. С визой начальства только.

Сулико
18.11.2009, 22:41
я так понимаю, получаю в кассу ден. ср-ва за услуги,пробиваю все через кассовый аппарат,но из за 3000р в банк не хочу ездить. а по какому счету смотреть надо,тогда ничего не понимаю. я смотрю по аналич. счет 50 и там уже разбивка по счетам
Т.е. весь приход в кассу у Вас посажен на 62.2, я прально понимаю?
Если да, тогда смОтрите верно.

В расчете после общей суммы выручки (жаль, нет перед глазами) идет среднедневная. Это общую разделить на кол-во рабочих дней. Потом... чего там потом написано?

ЛЕСЮНЧИК
18.11.2009, 22:44
Т.е. весь приход в кассу у Вас посажен на 62.2, я прально понимаю?
Если да, тогда смОтрите верно.

В расчете после общей суммы выручки (жаль, нет перед глазами) идет среднедневная. Это общую разделить на кол-во рабочих дней. Потом... чего там потом написано?
да посажено на 62,2. надо среднедневную за 3 мес,помом почасовую выручку
среднедневная это все по 62,2 делиться на 92 дня(30+31+30)??? а среднечасовую понятия не имею как вычислять и какую сумму просить лимита из чего брать эту сумму

Сулико
18.11.2009, 22:49
да посажено на 62,2. надо среднедневную за 3 мес,помом почасовую выручку
среднедневная это все по 62,2 делиться на 92 дня(30+31+30)??? а среднечасовую понятия не имею как вычислять и какую сумму просить лимита из чего брать эту сумму
Я написала - разделить на количество рабочих дней. У Вас розница?
Если розница, я не спец., может кто точно подскажет.
Я исхожу из графика работы учреждения, который, кстати, указывается в расчете лимита. Пятидневка, 8-мичасовой рабочий день.
Т.е.: условно выручка в кассе (???) за июль-сентябрь 100 000,00
100 000,00/66 (кол-во рабочих дней из производственного календаря) =1 515,15 (если калькулятор не врет) -среднедневная
1 515,15/8 (продолжительность рабочего дня)=189,39 -среднечасовая

Вообще попробуйте сделать, а потом просто позвоните в свой банк, сотруднику, отвечающему за кассовую дисциплину, и попросите Вас проверить. Как правило, люди доброжелательные, помогают.

ЗЫ по поводу знаков вопроса. Чего-то мне начало казаться, что в расчете нужно указывать сумму, которая сдавалась в банк...
Надо будет посмотреть...

ЛЕСЮНЧИК
18.11.2009, 22:51
Я написала - разделить на количество рабочих дней. У Вас розница?
Если розница, я не спец., может кто точно подскажет.
Я исхожу из графика работы учреждения, который

сори ошиблась,только сейчас прочитала что написала.нет не розница

Сулико
18.11.2009, 22:58
Меня инет выкидывает постоянно. Видимо, спать отправляет :)
Я выше все же дописала :))

mahsunya
18.11.2009, 22:59
Выход...
Бегом бежать с банком общаться. Все, что было на остатках, выдать под отчет (лучше это, чем остаток в кассе), днем сдачи в банк вернуть все из подотчета.
Суммы большие?
Общая сумма примерно 11000 руб.
Торгуем 10 дней, это чего мне каждый день надо под отчет давать было:(

ЛЕСЮНЧИК
18.11.2009, 22:59
Меня инет выкидывает постоянно. Видимо, спать отправляет :)
Я выше все же дописала :))

все увидела спасибо большое:flower:

Сулико
18.11.2009, 23:04
Общая сумма примерно 11000 руб.
Торгуем 10 дней, это чего мне каждый день надо под отчет давать было:(
Да.
Причем разным людям. Потому что нельзя выдавать подотчетнику деньги, пока он не отчитался за предыдущие. Либо (если мало народу) вечером выдавать, утром принмать обратно, вечером выдавать тому же, утром принимать..... И так все дни.
Это меньшее из зол.

mahsunya
18.11.2009, 23:12
Да.
Причем разным людям. Потому что нельзя выдавать подотчетнику деньги, пока он не отчитался за предыдущие. Либо (если мало народу) вечером выдавать, утром принмать обратно, вечером выдавать тому же, утром принимать..... И так все дни.
Это меньшее из зол.
О спасибо сделаю хотяб так)) А вообще я так поняла из выше прочитанного, что банк так просто еще и не установит нужный нам лимит:( А ездить каждый день жуть не хочется!

Mastik
18.11.2009, 23:39
Девочки как справочна-правовая система "Главбух"? стоит ли брать

Сулико
18.11.2009, 23:58
Девочки как справочна-правовая система "Главбух"? стоит ли брать
Пользуюсь. Правда, параллельно с Консультантом. Взаимно дополняющие друг друга системы.
Плюсы ГБ:
система рассчитана на человека, кот. все время занят - это так, ответы по сути, без воды. Если нужна подробная "вода", топаю в Консультант;
выложены журналы Главбух, т.е., имея систему, можно не подписываться на бумажный вариант;
пишут в системе налоговики, а не аудиторы (чье мнение не всегда совпадает с мнением налоговой).

Минусы ГБ: рассматриваются только наиболее распространенные ситуации. Правда, это исключительно мое мнение, в моей работе были такие задачки, что ни в ГБ, ни в Консультанте ответов не нашлось :) ;
нет моих любимых по К. рубрик Корреспонденция счетов и Ответы на вопросы, где рассматривались бы реальные ситуации, а не придуманные налоговиками;
служба вопрос-ответ (можно бесплатно задать, кажется, три вопроса в месяц) мне не понравилась. Они попросили настолько подробно расписать мою ситуацию, что я пока думала, какие бы еще подробности написать, сама поняла, каков ответ :)

Сулико
19.11.2009, 11:43
Я написала - разделить на количество рабочих дней. У Вас розница?
Если розница, я не спец., может кто точно подскажет.
Я исхожу из графика работы учреждения, который, кстати, указывается в расчете лимита. Пятидневка, 8-мичасовой рабочий день.
Т.е.: условно выручка в кассе (???) за июль-сентябрь 100 000,00
100 000,00/66 (кол-во рабочих дней из производственного календаря) =1 515,15 (если калькулятор не врет) -среднедневная
1 515,15/8 (продолжительность рабочего дня)=189,39 -среднечасовая

Вообще попробуйте сделать, а потом просто позвоните в свой банк, сотруднику, отвечающему за кассовую дисциплину, и попросите Вас проверить. Как правило, люди доброжелательные, помогают.

ЗЫ по поводу знаков вопроса. Чего-то мне начало казаться, что в расчете нужно указывать сумму, которая сдавалась в банк...
Надо будет посмотреть...
Посмотрела живой расчет.
Подозрение оказалось верным.
Выручка за последние 3 месяца - это сумма сданной в банк налички (либо планируемой).

Zheka
19.11.2009, 12:31
Среднеспис сдают все вновь открытые фирмы в ИФНС, бланк есть в 1С или в интернете

Впросик, а ИП-шников это тоже касается?

Да, только банк не утвердит ненулевой лимит, если до подачи расчета нал не сдавался. :)

девочки, почитала про лимиты, и че-то у меня совсем каша в голове - если, допустим, ИП торгует мелкой розницей, т.е. ЕНВД - тоже должна быть кассовая дисциплина, им же теперь вроде как даже кассовый аппарат иметь не надо... ??? У меня ИП только организовался, деятельности еще нет, вот я и пытаюсь понять, что меня ждет... ну никогда я ни с розницей, ни с ИП делов не имела...:008: какой вообще у них порядок работы с наличкой, офиц? С "предпринимателями" самими поговоришь... дык у них вооще все просто, деньги в карман и на свободу с чистой совестью....:005: А что должно быть "по правильному" с документами...
Эх... и вооще, может найдется добрый человечек, который даст консультацию по всем организационным моментам (ИП-ЕНВД-розница), не за дорого???

Сулико
19.11.2009, 12:38
Единственное, "чем могу" :)
Была в банке, видела объявление "не забудьте, что ИП должны согласовать кассовый лимит".

tashemetova
19.11.2009, 13:13
Девчата, помогите тупику:009:. Как в 1С 7-ка делаються доп.листы Книги покупок, что-то у меня не выходит ничего. Поставщик услуг доки за 2 и 3 кварталы прислал только сейчас :wife:переделывать не желает.Заранее спасибо:0015:

Сулико
19.11.2009, 13:33
Девчата, помогите тупику:009:. Как в 1С 7-ка делаються доп.листы Книги покупок, что-то у меня не выходит ничего. Поставщик услуг доки за 2 и 3 кварталы прислал только сейчас :wife:переделывать не желает.Заранее спасибо:0015:
Делаете октябрем Запись книги покупок. Там есть поле Запись доп.листа. Ставите птичку, что эта запись для допа и ставите дату по документам. Потом сформируете доп.лист (книга покупок, ставите птичку про доп.лист) и фсе.

Я сегодня прям дежурный :)
Cудя по всему, только мне работать совсем неохота. :))

Сулико
19.11.2009, 13:36
Спрошу и я :)
Хочу расчетчицу отправить на семинар по ЗП. Проблема выбора.
Кто-нибудь планирует? Куда идете?

Chianti
19.11.2009, 13:36
Впросик, а ИП-шников это тоже касается?



девочки, почитала про лимиты, и че-то у меня совсем каша в голове - если, допустим, ИП торгует мелкой розницей, т.е. ЕНВД - тоже должна быть кассовая дисциплина, им же теперь вроде как даже кассовый аппарат иметь не надо... ??? У меня ИП только организовался, деятельности еще нет, вот я и пытаюсь понять, что меня ждет... ну никогда я ни с розницей, ни с ИП делов не имела...:008: какой вообще у них порядок работы с наличкой, офиц? С "предпринимателями" самими поговоришь... дык у них вооще все просто, деньги в карман и на свободу с чистой совестью....:005: А что должно быть "по правильному" с документами...
Эх... и вооще, может найдется добрый человечек, который даст консультацию по всем организационным моментам (ИП-ЕНВД-розница), не за дорого???

Зайдите на клерк (http://forum.klerk.ru/) - там море информации.:support:

tashemetova
19.11.2009, 13:37
Делаете октябрем Запись книги покупок. Там есть поле Запись доп.листа. Ставите птичку, что эта запись для допа и ставите дату по документам. Потом сформируете доп.лист (книга покупок, ставите птичку про доп.лист) и фсе.

Я сегодня прям дежурный :)
Cудя по всему, только мне работать совсем неохота. :))

СПАСИБО:0015: Отличный дежурный вышел:flower:

Svetlana_S
19.11.2009, 13:45
Делаете октябрем Запись книги покупок. Там есть поле Запись доп.листа. Ставите птичку, что эта запись для допа и ставите дату по документам. Потом сформируете доп.лист (книга покупок, ставите птичку про доп.лист) и фсе.

Я сегодня прям дежурный :)
Cудя по всему, только мне работать совсем неохота. :))


Подскажите,плиз, а обязательно делать доп.лист в случае, если документы пришли с опазданием?Нельзя просто в книгу покупок за октябрь включить?

tashemetova
19.11.2009, 13:49
Подскажите,плиз, а обязательно делать доп.лист в случае, если документы пришли с опазданием?Нельзя просто в книгу покупок за октябрь включить?

А если у налоговиков вопросы будут:001:, как объясните, что именно эти документы пришли позже или, что они вообще опоздали:005::flower:

Сулико
19.11.2009, 13:53
Подскажите,плиз, а обязательно делать доп.лист в случае, если документы пришли с опазданием?Нельзя просто в книгу покупок за октябрь включить?
Если Вам поставщик переслал документы почтой, сохраненный конверт со штемпелем является подтверждением обоснованности возмещения НДС в текущем периоде. Это единственный вариант.
Если конверта нет, то Вы не имеете права требовать возмещения в текущем периоде и обязаны делать доп.лист. Декларация должна совпадать с книгами покупок-продаж, не забываем об этом.
Уточненку подавать обязаны, если налог к уплате увеличивается, и имеете право (почувствуйте разницу), если налог к уплате уменьшается.

Svetlana_S
19.11.2009, 13:54
А если у налоговиков вопросы будут:001:, как объясните, что именно эти документы пришли позже или, что они вообще опоздали:005::flower:
А если включу эти документы в доп.лист, то таких вопросов не возникнет у налогиков?

tashemetova
19.11.2009, 14:03
Если Вам поставщик переслал документы почтой, сохраненный конверт со штемпелем является подтверждением обоснованности возмещения НДС в текущем периоде. Это единственный вариант.
Если конверта нет, то Вы не имеете права требовать возмещения в текущем периоде и обязаны делать доп.лист. Декларация должна совпадать с книгами покупок-продаж, не забываем об этом.
Уточненку подавать обязаны, если налог к уплате увеличивается, и имеете право (почувствуйте разницу), если налог к уплате уменьшается.

Вот сразу чувствуеться, что человек не первый год работает, все грамотно и понятно. Огромное Вам спасибо за инфу:flower::flower::flower:

Сулико
19.11.2009, 14:06
Ой :008:

tashemetova
19.11.2009, 14:19
А можно еще помучать глупыми вопросами?:008:
Нашла ошибку: в Книгу покупок внесена покупка питьевой воды в офис в 3-ем квартале, как в 1С отсторнировать этот документ? Надеюсь, что правильно изложила мысль

Svetlana_S
19.11.2009, 14:36
Можно еще раз уточнить про книку покупок: если нет конверта с отметкой, то я могу включить документы, пришедшие с опозданием, в доп.лист без всяких объяснений?И могу их в декларации октября учесть или то, что в доп.листе не входит в декларацию?

Нюша
19.11.2009, 14:50
Девочки, кто уже платил за ИПэшников пенсионник их (страх.и накопит часть), там какеи коды - такие же как на работников? хочу сейчас всей суммой бросит за этот год, чтоб уже не висело ничего на нем

Сулико
19.11.2009, 15:01
в Книгу покупок внесена покупка питьевой воды в офис в 3-ем квартале
что смущает?

Сулико
19.11.2009, 15:03
Вы меня извините, но я хочу посоветовать для начала почитать НК, глава 21. Потом правила оформления книги покупок, книги продаж.

Веденеева
19.11.2009, 15:09
Если Вам поставщик переслал документы почтой, сохраненный конверт со штемпелем является подтверждением обоснованности возмещения НДС в текущем периоде. Это единственный вариант.
Если конверта нет, то Вы не имеете права требовать возмещения в текущем периоде и обязаны делать доп.лист. Декларация должна совпадать с книгами покупок-продаж, не забываем об этом.
Уточненку подавать обязаны, если налог к уплате увеличивается, и имеете право (почувствуйте разницу), если налог к уплате уменьшается.

а как по поводу того что Принимать к возмещению НДС право, а не обязанность налогоплательщика?

Сулико
19.11.2009, 15:16
а как по поводу того что Принимать к возмещению НДС право, а не обязанность налогоплательщика?
Это не то право, которым можно пренебречь, имея отношения с налоговой. :)

tashemetova
19.11.2009, 16:27
в Книгу покупок внесена покупка питьевой воды в офис в 3-ем квартале
что смущает?

Смущает, что НДС принят к вычету, надо бы восстановить. Сейчас заберусь в НК. Спасибо:flower:

Сулико
19.11.2009, 16:39
Я предъявляю НДС по питьевой. В расходы, уменьшающие базу НП не беру, но НДС предъявляю.
Но вообще, когда приходилось корректировать НДС, формировала запись книги (доп.лист) с минусом.

ЗЫ В НК отправила не Вас :)

tashemetova
19.11.2009, 17:06
Я предъявляю НДС по питьевой. В расходы, уменьшающие базу НП не беру, но НДС предъявляю.
Но вообще, когда приходилось корректировать НДС, формировала запись книги (доп.лист) с минусом.

ЗЫ В НК отправила не Вас :)

Спасибо. А НК все равно надо почитать, так сказать освежить память:004:

Cheplu
19.11.2009, 17:57
Девочки, кто уже платил за ИПэшников пенсионник их (страх.и накопит часть), там какеи коды - такие же как на работников? хочу сейчас всей суммой бросит за этот год, чтоб уже не висело ничего на нем

Страховая - 18210202030061000160
Накоп - 18210202040061000160

Cheplu
19.11.2009, 18:02
О спасибо сделаю хотяб так)) А вообще я так поняла из выше прочитанного, что банк так просто еще и не установит нужный нам лимит:( А ездить каждый день жуть не хочется!

При оформлении кас заявки пишем полученную выручку за предыдущий период или ПЛАНИРУЕМУЮ. И тогда можно запросить больший лимит.

mahsunya
19.11.2009, 18:56
При оформлении кас заявки пишем полученную выручку за предыдущий период или ПЛАНИРУЕМУЮ. И тогда можно запросить больший лимит.
:flower:

vasinamama
19.11.2009, 20:08
Я предъявляю НДС по питьевой. В расходы, уменьшающие базу НП не беру, но НДС предъявляю.
Но вообще, когда приходилось корректировать НДС, формировала запись книги (доп.лист) с минусом.

ЗЫ В НК отправила не Вас :)

Вообще-то по расходам, не принимаемым для прибыли и НДС возмещать НЕЛЬЗЯ!!!!!

Чайюри
19.11.2009, 20:53
Вообще-то по расходам, не принимаемым для прибыли и НДС возмещать НЕЛЬЗЯ!!!!!

нужно официальное заключение, что воду из крана пить нельзя. Тогда стоимость заказанной воды можно отнести на затраты

nezabvennaya
19.11.2009, 20:58
Вообще-то по расходам, не принимаемым для прибыли и НДС возмещать НЕЛЬЗЯ!!!!!

Интересно, где вы это прочитали:001: Может в арбитражке годов эдак 2003-2005?

Allik
19.11.2009, 21:09
Впросик, а ИП-шников это тоже касается?



девочки, почитала про лимиты, и че-то у меня совсем каша в голове - если, допустим, ИП торгует мелкой розницей, т.е. ЕНВД - тоже должна быть кассовая дисциплина, им же теперь вроде как даже кассовый аппарат иметь не надо... ??? У меня ИП только организовался, деятельности еще нет, вот я и пытаюсь понять, что меня ждет... ну никогда я ни с розницей, ни с ИП делов не имела...:008: какой вообще у них порядок работы с наличкой, офиц? С "предпринимателями" самими поговоришь... дык у них вооще все просто, деньги в карман и на свободу с чистой совестью....:005: А что должно быть "по правильному" с документами...
Эх... и вооще, может найдется добрый человечек, который даст консультацию по всем организационным моментам (ИП-ЕНВД-розница), не за дорого???
Лимит кассы и кассовый аппарат не совсем связаны. отсутствие кассового аппарата не освобождает от соблюдения правил обращения с наличностью. Ведь не на все операции кассовые чеки должны выдаваться.
кассовый лимит в любом случае нужно получить, если хотите денежки в кассе оставлять. предполагаемую выручку можете ставить любую, но банк может вам уменьшить запрошенный лимит по своей статистике.

Allik
19.11.2009, 21:13
Девочки!
Кто с общего режима переходил на упрощенку? Можете на пальцах объяснить про НДС? Т.е. сначала сдаю НДС за 4 квартал, а потом как-то его восстанавливаю?
или подскажите, где информацию в доступном виде можно найти.
спасибо!

masha_hayd
19.11.2009, 21:25
почему ндс по питьевой воде принимаете?

Straus
19.11.2009, 21:34
Цитата:
Сообщение от vasinamama http://www.forum.littleone.ru/images/buttons/viewpost.gif (http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=34296744#post34296744)
Вообще-то по расходам, не принимаемым для прибыли и НДС возмещать НЕЛЬЗЯ!!!!!

Интересно, где вы это прочитали:001: Может в арбитражке годов эдак 2003-2005?

Статья 171 НК РФ П.2

nezabvennaya
19.11.2009, 22:21
Цитата:
Сообщение от vasinamama http://www.forum.littleone.ru/images/buttons/viewpost.gif (http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=34296744#post34296744)
Вообще-то по расходам, не принимаемым для прибыли и НДС возмещать НЕЛЬЗЯ!!!!!



Статья 171 НК РФ П.2

Да ну?:) А подпункт укажете?

Т.е. ежели я купила нечто, что в последствии не принимается для целей налогообложения прибыли, то наличие оприходования и фактуры не является основанием для вычета? Где написано?

masha_hayd
19.11.2009, 22:38
Да ну?:) А подпункт укажете?

Т.е. ежели я купила нечто, что в последствии не принимается для целей налогообложения прибыли, то наличие оприходования и фактуры не является основанием для вычета? Где написано?

нет.. ндс только начилсяем и предъявляем которые использются в деятельност облагаемой НДС.
если вы что-то купили, но не используете в деятельности облагаемой ндс, то вычет не дается вам.

Чайюри
19.11.2009, 22:41
нет.. ндс только начилсяем и предъявляем которые использются в деятельност облагаемой НДС.
если вы что-то купили, но не используете в деятельности облагаемой ндс, то вычет не дается вам.
вот и издадим приказ, что вода, которую покупают в бутылках, вследствие плохого качества воды в кране (протокол СЭС) используется в деятельности, облагаемой НДС:):):)путем употребления ее работниками, осущесьвляющими энту самую деятельность

nezabvennaya
19.11.2009, 22:45
нет.. ндс только начилсяем и предъявляем которые использются в деятельност облагаемой НДС.
если вы что-то купили, но не используете в деятельности облагаемой ндс, то вычет не дается вам.

А если у меня нет деятельности, необлагаемой НДС?:) Маша, у меня ежемесячный экспорт, постоянные камералки, так вот, даже к несчастной воде никто ни разу не докопался, за многие годы.:)) Хотя заключения СЭС нет, не было и не будет:) Даже по обычной оптовке и строительству любой АС подтвердит на сегодняшний день мою позицию.

masha_hayd
19.11.2009, 22:55
вот и издадим приказ, что вода, которую покупают в бутылках, вследствие плохого качества воды в кране (протокол СЭС) используется в деятельности, облагаемой НДС:):):)путем употребления ее работниками, осущесьвляющими энту самую деятельность

издайте..

masha_hayd
19.11.2009, 22:55
А если у меня нет деятельности, необлагаемой НДС?:) Маша, у меня ежемесячный экспорт, постоянные камералки, так вот, даже к несчастной воде никто ни разу не докопался, за многие годы.:)) Хотя заключения СЭС нет, не было и не будет:) Даже по обычной оптовке и строительству любой АС подтвердит на сегодняшний день мою позицию.

доказали -молодцы....экономическую целесообразность воды в производственной деятельности.
:))

я даже связываться не буду за эти копеки:))

Straus
19.11.2009, 23:00
А если у меня нет деятельности, необлагаемой НДС?:) Маша, у меня ежемесячный экспорт, постоянные камералки, так вот, даже к несчастной воде никто ни разу не докопался, за многие годы.:)) Хотя заключения СЭС нет, не было и не будет:) Даже по обычной оптовке и строительству любой АС подтвердит на сегодняшний день мою позицию.

Суть не в воде, а в том, что Если Вы какие-либо приобретенные услуги, работы или материалы не используете для производственной деятельности и не относите их на счета затрат, то и НДС к вычету по этим услугам, работам или материалам предъявить не можете.

У нас на работе вода абсолютно также как и у Вас идет в расходы. И НДС по воде мы также предъявляем. Но, если какая-нибудь организация посчитает, что вода - непроизводственные расходы, то НДС по воде принимать к вычету неправильно.

Чайюри
19.11.2009, 23:02
издайте..
издала. И при потреблении 150ти литров в день никаких проблем при предъявлении НДС не имела, кстати.

КлТ
19.11.2009, 23:12
издала. И при потреблении 150ти литров в день никаких проблем при предъявлении НДС не имела, кстати.

а что вы с ней делаете???

nezabvennaya
19.11.2009, 23:14
доказали -молодцы....экономическую целесообразность воды в производственной деятельности.
:))

я даже связываться не буду за эти копеки:))

Это с вами никто не будет связываться!:)) Информация устарела, докапывались году эдак в 2003:001:

nezabvennaya
19.11.2009, 23:18
Суть не в воде, а в том, что Если Вы какие-либо приобретенные услуги, работы или материалы не используете для производственной деятельности и не относите их на счета затрат, то и НДС к вычету по этим услугам, работам или материалам предъявить не можете.


А такое бывает? Бывает, но редко:)) А РБП? Частями будете принимать? НДС? Напрасно!:)

Чайюри
19.11.2009, 23:32
а что вы с ней делаете???
а что Вас так удивило?:)
штат большой.
Можно, конечно, соврать, что мы ей моемся)))таки нет! пьем)))

masha_hayd
19.11.2009, 23:41
Это с вами никто не будет связываться!:)) Информация устарела, докапывались году эдак в 2003:001:

при чем тут устарела?
мы покупаем все вместе и булки и плюшки и кофе и воду...
и не покзываем это....
оно мне надо? лишние телодвижения и документы?
ради пары копеек...
каждый сам для себя..
я отвечала выше по поводу ндс-а типа есои мы купили то предъяляем...
если докажете что используете в произ. деятельнсоти , то хоть запредъвлятся:)

КлТ
20.11.2009, 00:00
а что Вас так удивило?:)
штат большой.
Можно, конечно, соврать, что мы ей моемся)))таки нет! пьем)))

да, видно очень большой (по моим меркам чел. 200-300). Вот это и удивило...:)

Чайюри
20.11.2009, 00:02
да, видно очень большой (по моим меркам чел. 200-300). Вот это и удивило...:)
да, именно. 250 чел.
На все это один главбух)) Хорошо, что я там больше не работаю__)))))

КлТ
20.11.2009, 00:05
да, именно. 250 чел.
На все это один главбух)) Хорошо, что я там больше не работаю__)))))

:010:

Straus
20.11.2009, 10:15
А РБП? Частями будете принимать? НДС? Напрасно!:)

Если в налоговом учете сразу списываются такие расходы, то НДС предъявляем сразу. Обычно так и бывает.

mamamal Vika
20.11.2009, 11:03
при чем тут устарела?
мы покупаем все вместе и булки и плюшки и кофе и воду...
и не покзываем это....
оно мне надо? лишние телодвижения и документы?
ради пары копеек...
каждый сам для себя..
я отвечала выше по поводу ндс-а типа есои мы купили то предъяляем...
если докажете что используете в произ. деятельнсоти , то хоть запредъвлятся:)

А НДФЛ за это удерживаете?

Нюша
20.11.2009, 12:16
Девулечки привет!Я к Вам за советом, как мне аргументировать работодателю, что мне НУЖНЫ некие документы.
Ситуация в следующем. Мы на УСН. Арендуем помещение у арендодателя. Договора у меня нет на руках, видимо где-то в офисе. Платим за аренду весьма не регулярно и разными суммами (ну вообщем то много отправим, то мало и т.д.). У нас от арендодателя нет ни одного дока. ест-но у меня висит переплата им. ладно, мы на УСН, НДС нам не важени т.д. НО, я прошу чтобы мне взяли у арендодателя акты, ну и в принципе сч-фактуры (они на ОСНО). Ладно, сч-фактура мне по барабану,я на УСН. Но они акты не дают (а мой работодатель не хочет с них требовать, типа сказали акт не обязателен и зачитывайте по договору).
Я в приниципе тоже помню, что в случае аренды акт может быть НЕ обязателен, но с др. стороны, мне нужен какой-то документ, мне кажется что и по договору суммы за каждый месяц были разные. да и вообще на мой взгляд подписанный акт, означает. что услуга оказана и мы согласны с суммой. Ведь может на протяжении месяца у нас в помещение что-то случалось, что должен был устранить арендодатель (в рамках договора), да мало ли ситаций, когда мы можем возражать против оплаты всей суммы за меясц например. ну вообщем коряво объяснила, НО Я ХОЧУ БУМАЖКУ!!!!!!!!!1 тем более договора не вижу

Kavala
20.11.2009, 12:19
Девулечки привет!Я к Вам за советом, как мне аргументировать работодателю, что мне НУЖНЫ некие документы.
Ситуация в следующем. Мы на УСН. Арендуем помещение у арендодателя. Договора у меня нет на руках, видимо где-то в офисе. Платим за аренду весьма не регулярно и разными суммами (ну вообщем то много отправим, то мало и т.д.). У нас от арендодателя нет ни одного дока. ест-но у меня висит переплата им. ладно, мы на УСН, НДС нам не важени т.д. НО, я прошу чтобы мне взяли у арендодателя акты, ну и в принципе сч-фактуры (они на ОСНО). Ладно, сч-фактура мне по барабану,я на УСН. Но они акты не дают (а мой работодатель не хочет с них требовать, типа сказали акт не обязателен и зачитывайте по договору).
Я в приниципе тоже помню, что в случае аренды акт может быть НЕ обязателен, но с др. стороны, мне нужен какой-то документ, мне кажется что и по договору суммы за каждый месяц были разные. да и вообще на мой взгляд подписанный акт, означает. что услуга оказана и мы согласны с суммой. Ведь может на протяжении месяца у нас в помещение что-то случалось, что должен был устранить арендодатель (в рамках договора), да мало ли ситаций, когда мы можем возражать против оплаты всей суммы за меясц например. ну вообщем коряво объяснила, НО Я ХОЧУ БУМАЖКУ!!!!!!!!!1 тем более договора не вижу
Я сама делаю, а они мне просто подптсывают и печать ставят.Давно было сказано мне, что все кому-нужно делают сами.

Премудрый пескарь
20.11.2009, 12:26
Девулечки привет!Я к Вам за советом, как мне аргументировать работодателю, что мне НУЖНЫ некие документы.
Ситуация в следующем. Мы на УСН. Арендуем помещение у арендодателя. Договора у меня нет на руках, видимо где-то в офисе. Платим за аренду весьма не регулярно и разными суммами (ну вообщем то много отправим, то мало и т.д.). У нас от арендодателя нет ни одного дока. ест-но у меня висит переплата им. ладно, мы на УСН, НДС нам не важени т.д. НО, я прошу чтобы мне взяли у арендодателя акты, ну и в принципе сч-фактуры (они на ОСНО). Ладно, сч-фактура мне по барабану,я на УСН. Но они акты не дают (а мой работодатель не хочет с них требовать, типа сказали акт не обязателен и зачитывайте по договору).
Я в приниципе тоже помню, что в случае аренды акт может быть НЕ обязателен, но с др. стороны, мне нужен какой-то документ, мне кажется что и по договору суммы за каждый месяц были разные. да и вообще на мой взгляд подписанный акт, означает. что услуга оказана и мы согласны с суммой. Ведь может на протяжении месяца у нас в помещение что-то случалось, что должен был устранить арендодатель (в рамках договора), да мало ли ситаций, когда мы можем возражать против оплаты всей суммы за меясц например. ну вообщем коряво объяснила, НО Я ХОЧУ БУМАЖКУ!!!!!!!!!1 тем более договора не вижу

Аня, у вас 6% с доходов?

tashemetova
20.11.2009, 13:22
Девулечки привет!Я к Вам за советом, как мне аргументировать работодателю, что мне НУЖНЫ некие документы.
Ситуация в следующем. Мы на УСН. Арендуем помещение у арендодателя. Договора у меня нет на руках, видимо где-то в офисе. Платим за аренду весьма не регулярно и разными суммами (ну вообщем то много отправим, то мало и т.д.). У нас от арендодателя нет ни одного дока. ест-но у меня висит переплата им. ладно, мы на УСН, НДС нам не важени т.д. НО, я прошу чтобы мне взяли у арендодателя акты, ну и в принципе сч-фактуры (они на ОСНО). Ладно, сч-фактура мне по барабану,я на УСН. Но они акты не дают (а мой работодатель не хочет с них требовать, типа сказали акт не обязателен и зачитывайте по договору).
Я в приниципе тоже помню, что в случае аренды акт может быть НЕ обязателен, но с др. стороны, мне нужен какой-то документ, мне кажется что и по договору суммы за каждый месяц были разные. да и вообще на мой взгляд подписанный акт, означает. что услуга оказана и мы согласны с суммой. Ведь может на протяжении месяца у нас в помещение что-то случалось, что должен был устранить арендодатель (в рамках договора), да мало ли ситаций, когда мы можем возражать против оплаты всей суммы за меясц например. ну вообщем коряво объяснила, НО Я ХОЧУ БУМАЖКУ!!!!!!!!!1 тем более договора не вижу

Если суммы каждый месяц разные, то ссылаться на договор по моему будет не корректно, лучше всетаки получить от них либо акт, либо с\ф. Или как было предложено - сделайте сами и подпишите у них

Marge
20.11.2009, 13:28
Я сама делаю, а они мне просто подптсывают и печать ставят.Давно было сказано мне, что все кому-нужно делают сами.

если самим делать, то в 1С? или в экселе?

tashemetova
20.11.2009, 13:31
если самим делать, то в 1С? или в экселе?

Я делала в экселе

Нюша
20.11.2009, 13:35
Аня, у вас 6% с доходов?

Если суммы каждый месяц разные, то ссылаться на договор по моему будет не корректно, лучше всетаки получить от них либо акт, либо с\ф. Или как было предложено - сделайте сами и подпишите у них

у нас Доходы минус расходы

по поводу сами..так я честно так и не поняла, в каком месяце какая сумма. ну и в конце концов, они то платят НДС, че им жалко сч-фак дать?

Сулико
20.11.2009, 13:37
если докажете что используете в произ. деятельнсоти , то хоть запредъвлятся

вот-вот.
Если всплывет, буду общаться с налоргами. Скажем так, пободаться по НДС -меньше, чем и по НДС, и по прибыли.
В общем, это мой личный таракан :) , выбранный из возможных вариантов. Совершенно не настаиваю на правильности, можно поворачивать эту тему как угодно. Что и показало обсуждение выше :)

Нюша
20.11.2009, 13:39
Я сама делала счета-фактуры и акты на аренду, когда ым арендовали муниципальное имущество (на это даже закон есть), а вот если арендодатель не имеет отношение к гос.имуществу, должна ли я сама делать эти сч-фактуры

tashemetova
20.11.2009, 13:53
Девушки, может кто подскажет, вопрос скорее к кадровику. Ситуация следующая: в Октябре на работу принят человек, в Ноябре по личному заявлению этому товарищу выдали тр.книжку на руки, тут же у него угнали машину со всеми документами и теперь делаем ему новую трудовую. Как правильно заполнить первый лист, иньересует дата - та которой он принят на работу или та которой заводим трудовую. Запись о приеме на работу делаем так же датой приема или опять таки датой оформления тр. кн.? :flower:

Премудрый пескарь
20.11.2009, 13:56
у нас Доходы минус расходы

по поводу сами..так я честно так и не поняла, в каком месяце какая сумма. ну и в конце концов, они то платят НДС, че им жалко сч-фак дать?

Аня, ты кого убедить хочешь? Своих или их?
Своих, это просто, заплатят много налогов )))
Их-сложнее, оно им не надо