PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 [465] 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Tatuana1978
26.01.2011, 12:35
девочки! вот у меня адрес такой, Гатчина-3, в/ч такая-то... Программа Перс ругается... как бы ввести адрес этот?

Эххх
26.01.2011, 12:38
попробуйте ввести пос. Новый Учхоз Гатчинский район без улицы и дома.Если что, инспектор поправит.Я так садоводство сдаю- без улиц и домов.

Маята
26.01.2011, 12:38
Девочки, подскажите, а то в ПФ не дозвониться.
Сдала ИС электронно. В СЗВ указала правильно, что отчетность за год, а в АДВ осталось 1-е полугодие. В результате ИС поэтому и не приняты.
Сейчас я все исправила, только вот не знаю, какой тип сведений ставить:исходящий как было, или уже корректирующий?

так, если не приняли, то исходная.

Viku
26.01.2011, 12:39
девочки! вот у меня адрес такой, Гатчина-3, в/ч такая-то... Программа Перс ругается... как бы ввести адрес этот?

у меня тоже был такой адрес, перс ругался ужасно, у сотрудника просила сказать другой адрес какой-нибудь (дал адрес знакомых питерский )

Bublika
26.01.2011, 12:39
Девушки, ни у кого нет бланка для регистрации ИП в ФСС при заключении Трудового договора? скиньте плиз:091:

Tatuana1978
26.01.2011, 12:40
у меня тоже был такой адрес, перс ругался ужасно, у сотрудника просила сказать другой адрес какой-нибудь (дал адрес знакомых питерский )
спасибо!

Svetlana_S
26.01.2011, 12:44
так, если не приняли, то исходная.

Я, наверно, неправильно выразилась, приняли с ошибками, прислали протокол, где ошибка указана, а так написано, что отчет сдан. Как тогда быть?

марина75
26.01.2011, 12:50
Девочки...подскажите ещё разок..
В уплаты начисления вносим с копейками или без них?
А в самих сотрудниках?
Я все разнесла как с копейками. Ругается. Пишет НАЧИСЛЕНО н равно УПЛАЧЕНО.

Эххх
26.01.2011, 12:52
Уплата и доплата- в рублях-так и платили
По сотрудникам-я вносила с копейками, в АДВ 6,2- программа округляет и получается без копеек.И в СЗВ6,2-тоже итог округлен

Эххх
26.01.2011, 12:55
ругается в момент выгрузки? серая табличка- тогда подогнать цифры.
Ели ругается при проверке- то там фраза типа- уплачено больше, чем начислено- на это внимания не обращать

марина75
26.01.2011, 13:00
ой...я про НАЧИСЛЕНИЯ хотела спросить...

mamamal Vika
26.01.2011, 13:10
девочки! вот у меня адрес такой, Гатчина-3, в/ч такая-то... Программа Перс ругается... как бы ввести адрес этот?

я прошу дать мне другой адрес чтобы приходили письма.

Эххх
26.01.2011, 13:11
начисления ставила с копейками, если начислено не равно уплаченному разница в копейках- просто добавить/ убрать копейки, например, у себя.Ели разница большая- поискать- возможно, где-то ошибка в ФОТе.

марина75
26.01.2011, 13:21
начисления ставила с копейками, если начислено не равно уплаченному разница в копейках- просто добавить/ убрать копейки, например, у себя.Ели разница большая- поискать- возможно, где-то ошибка в ФОТе.
спасибо:flower:

Venerkina
26.01.2011, 13:24
оой, я с этими ИС... вот смотрите. стоит у меня (в доплате) начисл за пред период 8719,00. задолженность на 01.07.2010 1500,00. ставлю в "доплачено за предыд период" 1500,00. мне пишут, что "доплата не должна превышать задолженность"((

девочки, повторю вопрос...
вообще никакую цифру туда не поставить-не дает.
может, из за переплаты в страховой части? мож тогда вообще не заполнять этот раздел? (доплаты)

Осенняя***
26.01.2011, 13:29
Девушки, простите за тупость, отстала от жизни сидя в декрете :(

Индивидуальные сведения в 1С ЗАРПЛАТЕ И КАДРЫ
1/ Оплату вносим по каждому сотруднику, а по предприятию в целом не надо? (не нашла где вносится по предприятию)
2/ Оплата в июле за июнь считается? (т.е. начислено=уплаченному или начисленное > уплаченного?)
3/ В ПФ сдаем: дискету с файлом+на бумаге СЗВ-6-2+АДВ-6-2 и ВСЁ??? (задолженности на начало 2010 года нет)
4/ РСВ-1 сдается в бумажном варианте (на дискете ведь не надо ничего нести?)
5/ Если да, то как сделать РСВ-1 в электронном виде из 1С зарплата и кадры? Распечатать то распечатала, а где же выгрузка в файл?

RENE
26.01.2011, 13:45
Не подскажете,РСВ-1 уже новую нужно сдавать?Не нашла пока новую форму,только с приказом от 12 ноября 2009г
или пока не опубликована новая форма?

Venerkina
26.01.2011, 13:47
Девушки, простите за тупость, отстала от жизни сидя в декрете :(

Индивидуальные сведения в ЗиК:
1/ Оплату вносим по каждому сотруднику, а по предприятию в целом не надо? (не нашла где вносится по предприятию)
2/ Оплата в июле за июнь считается? (т.е. начислено=уплаченному или начисленное > уплаченного?)
3/ В ПФ сдаем: дискету с файлом+на бумаге СЗВ-6-2+АДВ-6-2 и ВСЁ??? (задолженности на начало 2010 года нет)
4/ РСВ-1 сдается в бумажном варианте (на дискете ведь не надо ничего нести?)

1. и по предприятию в целом.страхователи-страхователи-уплачено (внизу справа)
2. с этим сама разбираюсь.вроде как надо то, что за июнь в июле-ставить в доплаты.
3.вроде да
4.надо в электронном виде.

Осенняя***
26.01.2011, 13:53
1. и по предприятию в целом.страхователи-страхователи-уплачено (внизу справа)
2. с этим сама разбираюсь.вроде как надо то, что за июнь в июле-ставить в доплаты.
3.вроде да
4.надо в электронном виде.

А вы точно про зарплату и кадры говорите? Не нашла там страхователей (((
Как сделать РСВ-1 в электронном виде из 1С зарплата и кадры? Распечатать то распечатал а где же выгрузка в файл?

Venerkina
26.01.2011, 13:54
А вы точно про зарплату и кадры говорите? Не нашла там страхователей (((
Как сделать РСВ-1 в электронном виде из 1С зарплата и кадры? Распечатать то распечатал а где же выгрузка в файл?

неа. я говорю про программу с сайта ПФР((((
как из 1С-не в курсе(

gusena79
26.01.2011, 14:06
девочки, мне тут надо госпошлину оплатить, а счет арестован. Через Сбер ведь нельзя оплатить как юрлицо? А если платить как физлицо будут проблемы?

Misja
26.01.2011, 14:14
девочки, мне тут надо госпошлину оплатить, а счет арестован. Через Сбер ведь нельзя оплатить как юрлицо? А если платить как физлицо будут проблемы?
Полгода назад было нельзя, призакрытии конторы нам велели не закрывать счета до оплаты всех госпошлин.

Глафира
26.01.2011, 14:19
А вы точно про зарплату и кадры говорите? Не нашла там страхователей (((
Как сделать РСВ-1 в электронном виде из 1С зарплата и кадры? Распечатать то распечатал а где же выгрузка в файл?

Я РСВ делала из 1С. у меня 8-ка ЗиК.Наверху есть кнопочка выгрузить - там и формировала файл. Может у вас как-то иначе, тогда не подскажу.

По поводы уплаты в июле за июнь тоже еще не поняла но мне кажется тут надо по каждому сотруднику в части уплачено ставить и тогда в АДВ соберется уже общая сумма по предприятию.
Если у вас не очень много народу можно попробовать. И напишите потом, пожалуйста, как что-то сделаете. А то у меня 90 человек сижу пытаюсь делать:065:

Глафира
26.01.2011, 14:23
Да. У меня 1С КА 8,1.
По двум фирмам сдавала полугодие с первого раза. Сейчас только этим занялась, т.к. все быстро получается. Но у меня человек не так много. Единственное - оплату за каждого человека руками пишу: уволенным всю начисленную сумму ставлю, остальным прпорционально делю. Программа сама только начислено=уплачено ставит. Но в программе ПФ, как я поняла, та же проблема.
Allik, у вас получилось урегулировать оплаты по сотрудникам?
Я за полугодие тоже из ЗиК 8-ки быстро сделала. Теперь смотрю что непонятно как программа раскидала. И получается надо вручную высчитывать по каждому человеку сколько уплатили по нему во втором полугодии с учетом данных предоставленных за первое полугодие.
Тут наверное главное правильный алгоритм выбрать:016:

gusena79
26.01.2011, 14:23
Полгода назад было нельзя, призакрытии конторы нам велели не закрывать счета до оплаты всех госпошлин.получается спецом для пошлины надо еще один счет открывать:005:

Александрия
26.01.2011, 14:26
девчат, подскажите, не могу понять как грамотнее написать.....
сотрудник совместитель, у него оклад 10 000 р., чтобы платить не 0,5 от оклада а полную сумму делаю в трудовом договоре оговорку:
- установить доплату к окладу 100%
или
- установить доплату в сумме и указать половинку оклада 5000 р.

Маята
26.01.2011, 14:35
А вы точно про зарплату и кадры говорите? Не нашла там страхователей (((
Как сделать РСВ-1 в электронном виде из 1С зарплата и кадры? Распечатать то распечатал а где же выгрузка в файл?

из ЗПиК надо выгрузить в 1С, а оттуда уже в файл!!!

Tatuana1978
26.01.2011, 14:43
у меня в персе при выгрузке ругается, что расхождения, хотя в серенькой табличке (ну там, где и ругается) стоят знаки равенства по всем строчкам и все начисления/уплаты действительно равны...

Svetlana_S
26.01.2011, 14:44
Девочки, по поводу того, надо ли включать уплату за июнь в июле,мне совсем непонятно.Т.к. я по нескольким фирмам отчеты послала, уплату за июнь не включила, т.е начислено=уплачено. Из одного района пришел протокол с результами сверки без ошибок и расхождений, а из другого района как раз эти суммы за июнь стоят в расхождениях.

Viku
26.01.2011, 14:46
Не подскажете,РСВ-1 уже новую нужно сдавать?Не нашла пока новую форму,только с приказом от 12 ноября 2009г
или пока не опубликована новая форма?

пока по старой принмают ))))

RENE
26.01.2011, 14:49
пока по старой принмают ))))
спасибо:flower:

seagullerin
26.01.2011, 15:33
дывы. вопрос про 4-фсс. суть такова, что дир задерживает начисление и выплату з/п. Т.е. в отчете за 9 мес., например, в графах начисленной з/п за июль, авг., сен. указана з/п за июнь и июль. У мея такой вопрос, могу я в отчет за 9 мес. в одну графу запихнуть июнь+июль, остальное сделать правильно (уточнить за 9 мес.) и за год уже нормальную сдать? или нужно тогда всё с начала года пересдавать?

Маята
26.01.2011, 15:34
дывы. вопрос про 4-фсс. суть такова, что дир задерживает начисление и выплату з/п. Т.е. в отчете за 9 мес., например, в графах начисленной з/п за июль, авг., сен. указана з/п за июнь и июль. У мея такой вопрос, могу я в отчет за 9 мес. в одну графу запихнуть июнь+июль, остальное сделать правильно (уточнить за 9 мес.) и за год уже нормальную сдать? или нужно тогда всё с начала года пересдавать?

что значит начисление задерживает:009:
выплату может, а начисление то каким образом?

Маята
26.01.2011, 15:35
и потом, на сколько я знаю, уточненки ФСС не принимает.

seagullerin
26.01.2011, 15:43
и потом, на сколько я знаю, уточненки ФСС не принимает.

вот я о том же. как её сдать правильную? а про задержку начисления - это он сам начисляет (там сдельная з/п, сколько накатал, грузоперевозки). и каждый раз: дайте начисления, дайте:091:. сейчас всё за год есть, а как это сдать?:009:

Маята
26.01.2011, 16:02
вот я о том же. как её сдать правильную? а про задержку начисления - это он сам начисляет (там сдельная з/п, сколько накатал, грузоперевозки). и каждый раз: дайте начисления, дайте:091:. сейчас всё за год есть, а как это сдать?:009:

дывы. вопрос про 4-фсс. суть такова, что дир задерживает начисление и выплату з/п. Т.е. в отчете за 9 мес., например, в графах начисленной з/п за июль, авг., сен. указана з/п за июнь и июль. У мея такой вопрос, могу я в отчет за 9 мес. в одну графу запихнуть июнь+июль, остальное сделать правильно (уточнить за 9 мес.) и за год уже нормальную сдать? или нужно тогда всё с начала года пересдавать?

блин, башка болит жутко.
могу чего напутать.
НО, как может в графе начислено июль, авг., сент. стоять июнь, июль?

seagullerin
26.01.2011, 16:14
блин, башка болит жутко.
могу чего напутать.
НО, как может в графе начислено июль, авг., сент. стоять июнь, июль?

когда сдавали отчет за 9 мес. были данные по з/п только за июнь и июль. А этот июнь, соответственно, не попал в отчет за пол года. Вот такая тягомотина. Т.е.все отчеты с отставанием на 1-2 месяца. Там еще за прошлые года переделывать. Вот я думаю, как бы сдать всё за 10й год правильно. Может, всё что есть запихнуть в годовой? А в прошлых ещё и суммы не подлежащие налогообложению не указаны...

Маята
26.01.2011, 16:15
когда сдавали отчет за 9 мес. были данные по з/п только за июнь и июль. А этот июнь, соответственно, не попал в отчет за пол года. Вот такая тягомотина. Т.е.все отчеты с отставанием на 1-2 месяца. Там еще за прошлые года переделывать. Вот я думаю, как бы сдать всё за 10й год правильно. Может, всё что есть запихнуть в годовой? А в прошлых ещё и суммы не подлежащие налогообложению не указаны...

так год до 17.01.11 на было сдать.

seagullerin
26.01.2011, 16:18
так год до 17.01.11 на было сдать.

это я в курсе.

Александрия
26.01.2011, 16:24
и потом, на сколько я знаю, уточненки ФСС не принимает.

вроде есть сейчас уточненки по ФСС.

seagullerin
26.01.2011, 16:29
вроде есть сейчас уточненки по ФСС.
ура:support:

Ореховая
26.01.2011, 16:32
дывы. вопрос про 4-фсс. суть такова, что дир задерживает начисление и выплату з/п. Т.е. в отчете за 9 мес., например, в графах начисленной з/п за июль, авг., сен. указана з/п за июнь и июль. У мея такой вопрос, могу я в отчет за 9 мес. в одну графу запихнуть июнь+июль, остальное сделать правильно (уточнить за 9 мес.) и за год уже нормальную сдать? или нужно тогда всё с начала года пересдавать?

вот я о том же. как её сдать правильную? а про задержку начисления - это он сам начисляет (там сдельная з/п, сколько накатал, грузоперевозки). и каждый раз: дайте начисления, дайте:091:. сейчас всё за год есть, а как это сдать?:009:
уточняйте все отчеты за год имхо.
иначе при проверке доначислят много пени и штрафов.
там же соотвественно база меняется и сумма взноса, и вы скорее всего поалчивали позже.
а вообще с директором попробуйте поговорить серьезно - что это не дело.

seagullerin
26.01.2011, 16:38
уточняйте все отчеты за год имхо.
иначе при проверке доначислят много пени и штрафов.
там же соотвественно база меняется и сумма взноса, и вы скорее всего поалчивали позже.
а вообще с директором попробуйте поговорить серьезно - что это не дело.

что не дело - это да. стараемся влиять:005:

Сулико
26.01.2011, 16:50
пока по старой принмают ))))
а "пока" - это до какого, интересно...

Сулико
26.01.2011, 16:58
Девочки, у меня несколько вопросов. Разнообразных :))

1. Правильно понимаю, что ПФР сдаем до 15.02 - ИС и РСВ?

2. ЮЛ продает товар/оказывает услугу физ.лицу - все этого избегают. Меня тут душат на тему продать физику товар. Что страшного сказать? Чтоб отстали навсегда?

3. Озадачил гендир. Иностранные партнеры хотят организовать бизнес в РФ. Но ни черта не знают. Ни про формы собственности, ни про налоговые режимы, ни про ставки налогов... вообще ноль. Мне нужно коротенько (!) их ввести в курс дела. Может, кто-то видел или знает, в какой стороне можно пошукать нечто сжатое по теме? Я могу коротенько, но только если минут на 40... :))

Премудрый пескарь
26.01.2011, 17:11
Девочки, у меня несколько вопросов. Разнообразных :))

1. Правильно понимаю, что ПФР сдаем до 15.02 - ИС и РСВ?

2. ЮЛ продает товар/оказывает услугу физ.лицу - все этого избегают. Меня тут душат на тему продать физику товар. Что страшного сказать? Чтоб отстали навсегда?

3. Озадачил гендир. Иностранные партнеры хотят организовать бизнес в РФ. Но ни черта не знают. Ни про формы собственности, ни про налоговые режимы, ни про ставки налогов... вообще ноль. Мне нужно коротенько (!) их ввести в курс дела. Может, кто-то видел или знает, в какой стороне можно пошукать нечто сжатое по теме? Я могу коротенько, но только если минут на 40... :))

1. да
2. ЕНВД, раздельный учет затрат, НДС и т.д. и.т.п. Двойное налогообложение. С одной операции посчитайте ему налог, пусть порадуется :)
3. С нашими законами коротенько не получится :))

musjaka
26.01.2011, 17:13
Девочки, обратилась сотрудница за справкой для назначении пенсии за 5 лет. Может кто делал и знает где можно взять форму...

Спасибо

Bublika
26.01.2011, 17:14
вроде есть сейчас уточненки по ФСС.

Нет, уточненок нет, там есть графы для корректировки прошлого периода.

Глафира
26.01.2011, 17:17
вроде есть сейчас уточненки по ФСС.

я в декабре сдавала уточненки в ФСС. С начала года принесла правильные отчеты за 3 , 6 , 9 мес. Они штампики-то поставили на всех моих экземплярах, но в свою программу внесли изменения октябрем. Т.е. за год мне надо было делать отчет не на основании уточненного, а на основании первичного отчета. Я об этом еще не сразу узнала, намучалась с годовым. Тем более что сдавала с ЭЦП, пришел протокол что принято а в реале в базе ФСС он весь красным светился т.к. сальдо на начало 4 кв не совпадало. Потом с бумажным носителем ездила к инспектору разбиралась

Venerkina
26.01.2011, 17:32
девочки, ничего не понимаю(( как быть с доплатами? например, у меня на 01.07.2010 долг по страх 3000, по накопит 7000. в табличке-уплачено-в июле в оплатах я не ставлю эти 3 и 7тыс, а ставлю их в доплаты? у меня получается, что на конец 2010г я ничего не должна (по описи сколько начислила, столько и заплатила)... т.е как будто не отражается долг на начало. может, так и должно быть?

seagullerin
26.01.2011, 17:36
я в декабре сдавала уточненки в ФСС. С начала года принесла правильные отчеты за 3 , 6 , 9 мес. Они штампики-то поставили на всех моих экземплярах, но в свою программу внесли изменения октябрем. Т.е. за год мне надо было делать отчет не на основании уточненного, а на основании первичного отчета. Я об этом еще не сразу узнала, намучалась с годовым. Тем более что сдавала с ЭЦП, пришел протокол что принято а в реале в базе ФСС он весь красным светился т.к. сальдо на начало 4 кв не совпадало. Потом с бумажным носителем ездила к инспектору разбиралась

дык вон оно как:016:

Olimba
26.01.2011, 17:44
девочки, ничего не понимаю(( как быть с доплатами? например, у меня на 01.07.2010 долг по страх 3000, по накопит 7000. в табличке-уплачено-в июле в оплатах я не ставлю эти 3 и 7тыс, а ставлю их в доплаты? у меня получается, что на конец 2010г я ничего не должна (по описи сколько начислила, столько и заплатила)... т.е как будто не отражается долг на начало. может, так и должно быть?
Все правильно делаете. Но если вы за декабрь перечислили в декабре, то в описи будет уплачено больше, чем начислено.

Venerkina
26.01.2011, 17:48
Все правильно делаете. Но если вы за декабрь перечислили в декабре, то в описи будет уплачено больше, чем начислено.

не, я в январе...и этот платеж исключала,когда полугодие сдавала... ток терь не пойму.....отчет же за 2 полугодие, вроде как не нарастающим итогом же!:010:

Olimba
26.01.2011, 17:54
не, я в январе...и этот платеж исключала,когда полугодие сдавала... ток терь не пойму.....отчет же за 2 полугодие, вроде как не нарастающим итогом же!:010:
Проверьте, может у вас так совпало, что начисление и уплата за 2 полугодие - одинаковые. Если ФОТ не менялся, то вполне может быть такое.

Marge
26.01.2011, 17:55
не, я в январе...и этот платеж исключала,когда полугодие сдавала... ток терь не пойму.....отчет же за 2 полугодие, вроде как не нарастающим итогом же!:010:

если вы его исключили, то как получается, что начислено=оплачено?

Осенняя***
26.01.2011, 17:58
Я РСВ делала из 1С. у меня 8-ка ЗиК.Наверху есть кнопочка выгрузить - там и формировала файл. Может у вас как-то иначе, тогда не подскажу.

По поводы уплаты в июле за июнь тоже еще не поняла но мне кажется тут надо по каждому сотруднику в части уплачено ставить и тогда в АДВ соберется уже общая сумма по предприятию.
Если у вас не очень много народу можно попробовать. И напишите потом, пожалуйста, как что-то сделаете. А то у меня 90 человек сижу пытаюсь делать:065:

Я по каждому сотруднику поставила "уплачено", все собралось в АДВ в общую сумму.
Единственное, не знаю, правильно ли я сделала что написала уплату сколько фактически заплатили в отчетном периоде, то есть в июле за июнь - вошло. Может кто-то подскажет, правильно ли так делать? Получилось что начислено = уплачено.

botk
26.01.2011, 18:00
Я по каждому сотруднику поставила "уплачено", все собралось в АДВ в общую сумму.
Единственное, не знаю, правильно ли я сделала что написала уплату сколько фактически заплатили в отчетном периоде, то есть в июле за июнь - вошло. Может кто-то подскажет, правильно ли так делать? Получилось что начислено = уплачено.
Да, так и получается. Главное, чтобы с ведомостью сошлось.

KisMas
26.01.2011, 18:03
А кто-нибудь делал ИС в ЗП 7? Раньше было ставишь общую сумму оплаченного, а программа сама раскидывает по сотрудникам. А сейчас, в последнем релизе не могу найти как ЭТО сделать....

Осенняя***
26.01.2011, 18:03
Да, так и получается. Главное, чтобы с ведомостью сошлось.

Спасибо!!! :)
С какой ведомостью? В смысле СЗВ и АДВ чтобы сошлись? :008:

Осенняя***
26.01.2011, 18:04
А кто-нибудь делал ИС в ЗП 7? Раньше было ставишь общую сумму оплаченного, а программа сама раскидывает по сотрудникам. А сейчас, в последнем релизе не могу найти как ЭТО сделать....

Я вручную забивала по каждому сотруднику, но знакомая говорит у нее само раскидывается...

Venerkina
26.01.2011, 18:06
если вы его исключили, то как получается, что начислено=оплачено?

во 2 полугодии у меня начислено 42 478, и уплачено тоже 42 478. и из них 7040-в июЛе за июНь

KisMas
26.01.2011, 18:07
Я вручную забивала по каждому сотруднику, но знакомая говорит у нее само раскидывается...
:033:ааааааааааааааааа! у меня 40 человек! не хочу руками!!!!!!

botk
26.01.2011, 18:13
Спасибо!!! :)
С какой ведомостью? В смысле СЗВ и АДВ чтобы сошлись? :008:
Да. Последний протокол - это сверка АДВ и СЗВ, сегодня таки получила ответ от ПФР.

Olimba
26.01.2011, 18:14
во 2 полугодии у меня начислено 42 478, и уплачено тоже 42 478. и из них 7040-в июЛе за июНь
Если взносы за декабрь 7040, то все нормально. Если нет, то где-то ошибка.

Marge
26.01.2011, 18:15
во 2 полугодии у меня начислено 42 478, и уплачено тоже 42 478. и из них 7040-в июЛе за июНь

значит декабрь и июнь у вас одинак. суммы?

ЧеРтОфффКа
26.01.2011, 18:30
Я вручную забивала по каждому сотруднику, но знакомая говорит у нее само раскидывается...

:033:ааааааааааааааааа! у меня 40 человек! не хочу руками!!!!!!

у меня в одной фирме 51чел (самая большая по численности), а вообще отчиталась по 29фирмам :033:
и все в ручную по каждому заводила:065::065::065:
иначе не получалось- криво разносила программа:001:

Venerkina
26.01.2011, 18:35
Если взносы за декабрь 7040, то все нормально. Если нет, то где-то ошибка.

значит декабрь и июнь у вас одинак. суммы?

угумс. фот не менялся.
в общем, все распечатала, завтра пойду сдаваться((((

Venerkina
26.01.2011, 18:36
у меня в одной фирме 51чел (самая большая по численности), а вообще отчиталась по 29фирмам :033:
и все в ручную по каждому заводила:065::065::065:
иначе не получалось- криво разносила программа:001:

ерст......:001:

зато вы теперь ас)

Осенняя***
26.01.2011, 18:38
Кажется, день прошел не зря! Яузнала много нового, научилась делать ИС в зарплате и кадры, выгружать РСВ-1 из ЗиК в бухгалтерию. Дело за малым - подскажите плиз, где находится кнопочка в 1С бух., при помощи которой можно сохраниь РСВ-1 на дискету :065:

ЧеРтОфффКа
26.01.2011, 18:41
ерст......:001:

зато вы теперь ас)

:fifa: а то, думала сойду с ума:))

Эххх
26.01.2011, 18:44
у меня в одной фирме 51чел (самая большая по численности), а вообще отчиталась по 29фирмам :033:

ОГО! а еще впереди 2-НДФЛ...

Azarnih1007
26.01.2011, 18:46
Кажется, день прошел не зря! Яузнала много нового, научилась делать ИС в зарплате и кадры, выгружать РСВ-1 из ЗиК в бухгалтерию. Дело за малым - подскажите плиз, где находится кнопочка в 1С бух., при помощи которой можно сохраниь РСВ-1 на дискету :065:

если выйти в общий реестр по отчетности есть голубая папочка в списке "Выгрузка данных отчета для ПФР"

Azarnih1007
26.01.2011, 18:47
девушки мозг вскипел... :(
у меня уволенные были в 1 полугодии, доплаты за уволенных были в июле, людей включать без стажа с доплатами по налогам или нет в cзв-6-2 и в адв 6-2 ?

ЧеРтОфффКа
26.01.2011, 18:48
ОГО! а еще впереди 2-НДФЛ...

даааа....НО пока релаксирую, набираюсь сил, так сказать :001:
кстати, от 21января вроде вышла новая версия налогоплательщика, вроде как не принимают на старой:065: (еще не проверяла)

Эххх
26.01.2011, 18:49
уволенным ставить только доплату, придется вручную, потому как только их введете- на них и оплата упадет.
Стаж не ставится, хотя программа будет ругаться.

ЧеРтОфффКа
26.01.2011, 18:50
девушки мозг вскипел... :(
у меня уволенные были в 1 полугодии, доплаты за уволенных были в июле, людей включать без стажа с доплатами по налогам или нет в cзв-6-2 и в адв 6-2 ?

ну а как же, иначе у вас не сеойдется пасьянс :))
доплату поставить, стаж- нет

Эххх
26.01.2011, 18:50
даааа....НО пока релаксирую, набираюсь сил, так сказать :001:
кстати, от 21января вроде вышла новая версия налогоплательщика, вроде как не принимают на старой:065: (еще не проверяла)

на старой-точно не принимают. В нашей налоговой сказали раньше февраля не приходить.

ЧеРтОфффКа
26.01.2011, 18:52
на старой-точно не принимают. В нашей налоговой сказали раньше февраля не приходить.

не, у меня версия от 12 января этого года уже закачена- я ее имела в виду:))
ну и чудненько, пока отдохнуть от них надА:014:

Viku
26.01.2011, 18:56
ОГО! а еще впереди 2-НДФЛ...

по 2_нДФЛ не такая дурацкая программа ))))
Вообще теперь с введением уплаты-доплаты такая путаница в этой программе ПФ. В прошлом году как то проще было (и раньше тоже).

Ореховая
26.01.2011, 18:58
А кто-нибудь делал ИС в ЗП 7? Раньше было ставишь общую сумму оплаченного, а программа сама раскидывает по сотрудникам. А сейчас, в последнем релизе не могу найти как ЭТО сделать....
только что выяснила как это сделать.
в меню документы - налоги-журнал расчетов по страховым взносам. нужно ввести туда уплаченные вами страх. взносы за весь период. тогда будет вам счастье.

KisMas
26.01.2011, 19:02
Ну нееееее...мой пытливый ум не смог перенести ТАКОЕ! вообщем я нашла как сдалать в ЗП 7, чтобы уплата размазалась по всем сотрудникам. Надо кому такую ценную инфу???????

Заполните документы "Расчеты по страховым взносам"

KisMas
26.01.2011, 19:03
только что выяснила как это сделать.
в меню документы - налоги-журнал расчетов по страховым взносам. нужно ввести туда уплаченные вами страх. взносы за весь период. тогда будет вам счастье.
как мы с Вами....в унисон:046:

Осенняя***
26.01.2011, 19:07
если выйти в общий реестр по отчетности есть голубая папочка в списке "Выгрузка данных отчета для ПФР"

Большое спасибо! Воспользовалась :)

Осенняя***
26.01.2011, 19:07
Ну нееееее...мой пытливый ум не смог перенести ТАКОЕ! вообщем я нашла как сдалать в ЗП 7, чтобы уплата размазалась по всем сотрудникам. Надо кому такую ценную инфу???????

Заполните документы "Расчеты по страховым взносам"

Я делала по совету знакомой и нифига....

Marge
26.01.2011, 19:07
Кто в 1С-ке понимает? У меня 7-ка. Делаю Отчеты-Специализированные-Подготовка сведений для ПФР.
Что-то глюкнулось и выдает такие ошибки и ничего не открывается((((


ФайлНастроек.Записать(ИмяФайлаНастроек);
{Отчет.ПодготовкаСведенийДляПФР2010.Форма.Модуль(1 820)}: Неверное имя файла!
Пачки.УстановитьЗначение(1,"Номер",НомерПачки);
{Отчет.ПодготовкаСведенийДляПФР2010.Форма.Модуль(1 868)}: Неверный идентификатор колонки!

KisMas
26.01.2011, 19:11
Я делала по совету знакомой и нифига....
У меня все получилось...

Azarnih1007
26.01.2011, 19:20
Кто в 1С-ке понимает? У меня 7-ка. Делаю Отчеты-Специализированные-Подготовка сведений для ПФР.
Что-то глюкнулось и выдает такие ошибки и ничего не открывается((((


ФайлНастроек.Записать(ИмяФайлаНастроек);
{Отчет.ПодготовкаСведенийДляПФР2010.Форма.Модуль(1 820)}: Неверное имя файла!
Пачки.УстановитьЗначение(1,"Номер",НомерПачки);
{Отчет.ПодготовкаСведенийДляПФР2010.Форма.Модуль(1 868)}: Неверный идентификатор колонки!

если не путаю надо релиз обновить.... должен быть - если 7ка то 521

Ореховая
26.01.2011, 19:22
Я делала по совету знакомой и нифига....
после этого нужно еще раз заполнить пачки

Marge
26.01.2011, 19:29
если не путаю надо релиз обновить.... должен быть - если 7ка то 521

это произошло после аварийного закрытия базы. До этого все было нормально

Осенняя***
26.01.2011, 19:34
после этого нужно еще раз заполнить пачки

Я заполняла...
Не знаю, потом с этим разберусь.

Осенняя***
26.01.2011, 19:35
Последний (надеюсь) вопрос.
Где в бухгалтерии 1с ставится код тарифа для РСВ-1?
Программа проверки ругается, хотя я на титульном листе вручную поставила значение. Может этого не достаточно и нужно еще где-то поставить?

Azarnih1007
26.01.2011, 19:54
Последний (надеюсь) вопрос.
Где в бухгалтерии 1с ставится код тарифа для РСВ-1?
Программа проверки ругается, хотя я на титульном листе вручную поставила значение. Может этого не достаточно и нужно еще где-то поставить?

на титульном листе

Осенняя***
26.01.2011, 20:10
на титульном листе

что же делать? :( Уже несколько раз исправила и сохранила а программа проверки не видит код тарифа :( Хотела завтра сдаваться...

freedom
26.01.2011, 20:24
В РСВ-1 код тарифа еще есть в разделе 2. Там поставили?

Misja
26.01.2011, 20:30
Девушки, у меня при обновлении релиза 1С7 ставки по з/п не обновились. почему кто знает?

Misja
26.01.2011, 20:42
получается спецом для пошлины надо еще один счет открывать:005:
Мы для этого срочно разблокировали счет.

МишкаГамми
26.01.2011, 20:45
Девочки, подскажите, пожалуйста...
Сижу в декрете, позвонили с работы и сказали, что им позвонили и просили подъехать забрать новый бланк отчетности №40 микро, который надо сдать до 5 февраля...
Я так понимаю, что это мы благополучно попали в выборку по статистике...???
У нас Кировский район, попросили за бланком приехать на Стачек 18. Я посмотрела - там Администрация Кировского района располагается... Ничего не понимаю причем тут Администрация.
Кто-нибудь заполнял уже эту форму? Где-нибудь ее скачать можно? И сдавать ее куда?

HELP!!!! У меня после беременности и родов еще "нет порядка в голове"....

МишкаГамми
26.01.2011, 20:47
И еще вопрос... РСВ годовую до какого числа нужно сдать?

Azarnih1007
26.01.2011, 20:49
И еще вопрос... РСВ годовую до какого числа нужно сдать?

вместе с ИС до 15/02

Александрия
26.01.2011, 20:57
Я посмотрела - там Администрация Кировского района располагается... Ничего не понимаю причем тут Администрация.
Кто-нибудь заполнял уже эту форму? Где-нибудь ее скачать можно? И сдавать ее куда?

HELP!!!! У меня после беременности и родов еще "нет порядка в голове"....

все может быть. Про Кировский р-н не знаю, а например Василеостровская статистика тоже находится в здании Администрации.