PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Betling
07.08.2008, 15:27
Подскажите, какие действия нужно предпринять для получения пособия при рождении ребенка?
Родитель пишет письмо на организацию с просьбой выдать пособие и прикладывает соответствующие документы. Организация подает декларацию в ФСС и оплачивает. ФСС перечисляет деньги на счет организации.

Веденеева
07.08.2008, 15:30
Хотите за меня порадоваться? :support::support:

Мне зарплату проиндексировали за год: теперь она стала больше аж на 3 000 руб.! :080:


не знаю обижаться :(:001::009::016::073::065: или смеяться :):004::)):046:

Шепотом: у нас есть производство, торговля, ВЭД начался полным ходом (имп/эксп), более 30 человек уже, оборот за 6 мес. порядка 50 млн руб.
Ну правда мне на первичку дали помошника :091:

gusena79
07.08.2008, 15:56
Betling спасибо большое сейчас этим займусь (http://www.forum.littleone.ru/member.php?u=58539)
nezabvennaya (http://www.forum.littleone.ru/member.php?u=64753) еще справку с работы мужа нужно что он это пособие не получал

Нечёска
07.08.2008, 19:59
Хотите за меня порадоваться? :support::support:

Мне зарплату проиндексировали за год: теперь она стала больше аж на 3 000 руб.! :080:


не знаю обижаться :(:001::009::016::073::065: или смеяться :):004::)):046:

Шепотом: у нас есть производство, торговля, ВЭД начался полным ходом (имп/эксп), более 30 человек уже, оборот за 6 мес. порядка 50 млн руб.
Ну правда мне на первичку дали помошника :091:
Я бы обиделась.... и поискала бы чего получше.

Быстрая лень
07.08.2008, 21:53
Девочки! Подскажите, пожалуйста, документы в 1С и проводки:
взяли в аренду автомобиль у сотрудника, сотрудник же его и водит. Я так понимаю, что Д44 К 76 - это на стоимость аренды автомобиля, а вот оплата услуг по вождению/эксплуатации это что? Д44 К70? А документ какой в 1С?

Быстрая лень
07.08.2008, 21:55
Ну правда мне на первичку дали помошника :091:

Мне маловато информации для оценки ;). Ежели у Вас уже было 30 000, то 33 000 да + помощник неплохо вроде. А если было 10 000, стало 13 000, то обиделась бы :)

Помощник тоже ведь денег стоит (я имею ввиду для компании). Вы же, наверное, уже не потянули бы по времени объем работы? Если тянете, тогда помощника за дверь, зарплату помощника в карман. ;)

Быстрая лень
07.08.2008, 23:18
Девочки-мальчики! Выручайте! Сижу -туплю. Не понимаю, как а 001 завести в 1С этот чертов арендованный автомобиль, ну и прошлые вопросы тоже волнуют :)

masha_hayd
07.08.2008, 23:21
Есть вопрос ответсвнности.....
если ответсвенности много, то зп больше ( на любом участке ответсвенности)

Веденеева
08.08.2008, 00:29
Мне маловато информации для оценки ;). Ежели у Вас уже было 30 000, то 33 000 да + помощник неплохо вроде. А если было 10 000, стало 13 000, то обиделась бы :)

Помощник тоже ведь денег стоит (я имею ввиду для компании). Вы же, наверное, уже не потянули бы по времени объем работы? Если тянете, тогда помощника за дверь, зарплату помощника в карман. ;)

Ну вы знаете если шеф помошнику (причем без опыта вообще) не посоветовавшись со мной оговаривает вилку в 20-25, мне платя при этом 35 :009:как-то странно.
Помошника беру я (это обсолютно посторонний человек как ему, так и мне).

Объем документов увеличился по сравнению с прошлым годом раза в 3-4. Ну и ВЭД :010:
так что я расчитывала повышения как минимум на 5-ку. Причем премий вообще нет, питание только.

В общем натаскаю помошника и буду себе удобный график устраивать, который мне сулили при приеме, и которго так и не вижу.:015:

fedia
08.08.2008, 00:32
Ну вы знаете если шеф помошнику (причем без опыта вообще) не посоветовавшись со мной оговаривает вилку в 20-25, мне платя при этом 35 :009:как-то странно.
Помошника беру я (это обсолютно посторонний человек как ему, так и мне).

Объем документов увеличился по сравнению с прошлым годом раза в 3-4. Ну и ВЭД :010:
так что я расчитывала повышения как минимум на 5-ку. Причем премий вообще нет, питание только.

В общем натаскаю помошника и буду себе удобный график устраивать, который мне сулили при приеме, и которго так и не вижу.:015:

ну так и нагружайте помощника соответственно его з/плате:fifa:

masha_hayd
08.08.2008, 00:34
Ну вы знаете если шеф помошнику (причем без опыта вообще) не посоветовавшись со мной оговаривает вилку в 20-25, мне платя при этом 35 :009:как-то странно.
Помошника беру я (это обсолютно посторонний человек как ему, так и мне).

Объем документов увеличился по сравнению с прошлым годом раза в 3-4. Ну и ВЭД :010:
так что я расчитывала повышения как минимум на 5-ку. Причем премий вообще нет, питание только.

В общем натаскаю помошника и буду себе удобный график устраивать, который мне сулили при приеме, и которго так и не вижу.:015:

просто он уверен что вы никуда не уйдете...
я не люблю такие ситуации, сразу мне кажется что меня ИСПОЛЬЗУЮТ.
И это ощущение мешает мне жить.

Причем если вы и вправда захотите уйти...то он из принципа мое вас уйти а потом возмет на ваше место челвоека плалатя ему в 1.5-2 раза больше вашего и который работу будет делать хуже вас и профессионалом будет хуже.

К сожалению у многих началников не хватает ума ценить адекватного бухгалтера...
И они очень поздно понимают что бухгалтерия - как свящегная корова, вроде и бесползеная, но за н неоходиом следить и ухаживать, и не так чтобы она только с голоду не померла.

masha_hayd
08.08.2008, 00:37
ну так и нагружайте помощника соответственно его з/плате:fifa:
да не получается часто это делать...
нельзя на помощника грузить много.... потом часто и его проверять приходиться...
и редко кому доверяешь как себе из помощников.

fedia
08.08.2008, 00:40
да не получается часто это делать...
нельзя на помощника грузить много.... потом часто и его проверять приходиться...
и редко кому доверяешь как себе из помощников.

а вот это к вашему вопросу про ответственность - каждый должен отвечать за свою работу..:015:

Веденеева
08.08.2008, 00:40
просто он уверен что вы никуда не уйдете...

Да найти работу в 10-ти минутах от дома шансов мало, и это единственное что меня пока держит.

Веденеева
08.08.2008, 00:42
да не получается часто это делать...
нельзя на помощника грузить много.... потом часто и его проверять приходиться...
и редко кому доверяешь как себе из помощников.

это точно :flower:

fedia
08.08.2008, 00:42
Да найти работу в 10-ти минутах от дома шансов мало, и это единственное что меня пока держит.

ну да - или близко, но маловато, или далеко, но многооо...:008:

Веденеева
08.08.2008, 00:46
ой чего-то я загрустила.
Зуб выдрали, с отпуском не известно что (цены на море поехать:010:), на работе все уже бесит, я сегодня даже чуть стол не сломала, так по нему кулаком шендарахнула разговаривая с тупым брокером из ДХЛ.
А еще у нас все относятся к работе лишь бы сделануть, а там бухгалтер разгребет:015:

Веденеева
08.08.2008, 00:48
ну да - или близко, но маловато, или далеко, но многооо...:008:

я работала до этого далеко и за меньшее :))

masha_hayd
08.08.2008, 00:51
ой чего-то я загрустила.
Зуб выдрали, с отпуском не известно что (цены на море поехать:010:), на работе все уже бесит, я сегодня даже чуть стол не сломала, так по нему кулаком шендарахнула разговаривая с тупым брокером из ДХЛ.
А еще у нас все относятся к работе лишь бы сделануть, а там бухгалтер разгребет:015:

по сравннию с вами у меня все в шоколаде...
а я то думала что у меня все не очень...:)

Веденеева
08.08.2008, 01:02
Вот ребенок вроде по бабушкам пристроен, а лето опять мимо прошло.
После баланса апатия какая-то.

как там в стишке: ...... вот бы время подумать о сексе, да все силы ушли на баланс....."

masha_hayd
08.08.2008, 01:14
Вот ребенок вроде по бабушкам пристроен, а лето опять мимо прошло.
После баланса апатия какая-то.

как там в стишке: ...... вот бы время подумать о сексе, да все силы ушли на баланс....."

мне бы апатию..... эх....:001:
каждый день новый сюрприз...:)

Единственн@я
08.08.2008, 01:22
Девочки, где смотреть когда в 1С 7.7 предприятие не считает НДФЛ?

Чайюри
08.08.2008, 01:23
Вот ребенок вроде по бабушкам пристроен, а лето опять мимо прошло.
После баланса апатия какая-то.

как там в стишке: ...... вот бы время подумать о сексе, да все силы ушли на баланс....."

Лен, держись.
Моя "помощница, она же чей -то протеже, за зряплату поболее, чем у вашего, сидит и целыми днями слушает музыку в ноуте.
Поручить ничего нельзя, ибо необучаемо.
Несколько раз пыталась, потом переделывала.
Убрать ЭТО тоже никак......знакомство, типа.
Мешаеттолько, болтает, чавкает и прочее...
Злит и бесит, короче.
1С в глаза не видела.Путает счет и счет-фактуру.Нал и безнал.НДФЛ и ОПС.В общем, сама делаю все.

Чайюри
08.08.2008, 01:25
Девочки, где смотреть когда в 1С 7.7 предприятие не считает НДФЛ?

в справочнике Сотрудники,я думаю.
Не считает при нПроведении начисления зарплаты?

Единственн@я
08.08.2008, 01:30
в справочнике Сотрудники,я думаю.
Не считает при нПроведении начисления зарплаты?

Да. А что именно смотреть?

Чайюри
08.08.2008, 01:39
Да. А что именно смотреть?
по-моему, начисление налогов с ФОТ.Завтра посмотрю, так не помню

Быстрая лень
08.08.2008, 01:58
ну так и нагружайте помощника соответственно его з/плате:fifa:

Да, тоже эта мысль меня посетила сразу. Помощник пусть и торчит ночами, а вы в белом на баланс только подходите :)). Вообще странно, математически я понимаю, конечно, руководство, в сумме им бухи стоят 60 000, немало. Но раскладка 25 + 35 странная ...

Быстрая лень
08.08.2008, 02:00
Лен, держись.
Моя "помощница, она же чей -то протеже, за зряплату поболее, чем у вашего, сидит и целыми днями слушает музыку в ноуте.
Поручить ничего нельзя, ибо необучаемо.
Несколько раз пыталась, потом переделывала.
Убрать ЭТО тоже никак......знакомство, типа.
Мешаеттолько, болтает, чавкает и прочее...
Злит и бесит, короче.
1С в глаза не видела.Путает счет и счет-фактуру.Нал и безнал.НДФЛ и ОПС.В общем, сама делаю все.

Я думала, так не бывает уже :010:

Быстрая лень
08.08.2008, 02:02
Да. А что именно смотреть?

Смотрите в Справочнике "Сотрудники": а) чтобы галка стояла "Начислять налоги с ФОТ"; б) чтобы сотрудник числился в том месяце, в котором вы пытаетесь НДФЛ сосчитать. (часто бывает, что галка стоит, но значение ее на сегодня "стоит", а в июле "не стоит", тогда у вас и не считает за июль)

Danil
08.08.2008, 10:04
Плюс к тому - историю значений; налоги и отчисления; пределы вычетов; нарастающий итог с начала года. Можно попытаться перепровести в каждом месяце, начисление - закрытие мес, начисление - закрытие мес. Может вы задним числом какие-н закрытия мес перепроводили или скопом, и "поехало" просто.

TashaV
08.08.2008, 10:53
Причем если вы и вправда захотите уйти...то он из принципа мое вас уйти а потом возмет на ваше место челвоека плалатя ему в 1.5-2 раза больше вашего и который работу будет делать хуже вас и профессионалом будет хуже.

К сожалению у многих началников не хватает ума ценить адекватного бухгалтера...
И они очень поздно понимают что бухгалтерия - как свящегная корова, вроде и бесползеная, но за н неоходиом следить и ухаживать, и не так чтобы она только с голоду не померла.
Это да...
Вспомнилось: Я когда-то пришла на работу, причем уходить и не планировала даже, а на моем месте ДВА человека (новый глав. и помощник) и как я поняла тогда из разговоров и нового глав. не поставили в известность, что человек, вместо которого ее берут ни сном ни духом об этом. Она вообще удивлялась, как я справлялась и работала за такие деньги (ей сразу дали почти в 2 раза больше, чем мне и девочке-помошнику %%60 от моего оклада)

Vampirka
08.08.2008, 10:56
А я уже настолько загружена и настолько сил нет, что мне нафиг не надо прибавка... дайте помощника! Каждому свое...

Vampirka
08.08.2008, 10:58
а у нас другие приколы, пашем как лошади, а деньги получают другие отделы... Вот скажите, везде так?

fedia
08.08.2008, 11:11
а у нас другие приколы, пашем как лошади, а деньги получают другие отделы... Вот скажите, везде так?

думаю, что да, так как считается, что бухгалтерия "не работает", в смысле денег не зарабатывает для фирмы...:wife:

Единственн@я
08.08.2008, 12:11
Плюс к тому - историю значений; налоги и отчисления; пределы вычетов; нарастающий итог с начала года. Можно попытаться перепровести в каждом месяце, начисление - закрытие мес, начисление - закрытие мес. Может вы задним числом какие-н закрытия мес перепроводили или скопом, и "поехало" просто.

Смотрите в Справочнике "Сотрудники": а) чтобы галка стояла "Начислять налоги с ФОТ"; б) чтобы сотрудник числился в том месяце, в котором вы пытаетесь НДФЛ сосчитать. (часто бывает, что галка стоит, но значение ее на сегодня "стоит", а в июле "не стоит", тогда у вас и не считает за июль)


Вообще непонятно, предыдущий месяц считало все нормально, а сейчас не хочет.

Danil
08.08.2008, 12:31
Вообще непонятно, предыдущий месяц считало все нормально, а сейчас не хочет.
1. Итоги в базе хранятся помесячно. Могли поехать при перепроведении закрытия какого-нибудь апреля.
2. При расчете НДФЛ учитываются нарастающим итогом суммарные начисления с начала года и суммарные вычеты с начала года. Поэтому бывают "косяки", если сотр принят пару месяцев назад и у него не занесены данные с пред. места работы. Поставили вычет 600 р и программа посчитала к июлю 600*6 вычетов, а начисление к примеру меньше.
3. В расчетах задействованы всего два документа - начисление зп и закрытие месяца. Которые должны проводиться в каждом мес последовательно. Соответственно, я бы проверял историю значений в карточке сотрудника и последовательно перепроводил с января начисления и закрытия. А потом бы уже копал дальше

Маримешка
08.08.2008, 13:25
Подскажите, пожалуйста, какую проводку нужно сделать, чтобы баланс сошелся..? В первый месяц действия организации был начислены (но не уплачены) зарплата и налоги, ну и вклад в ук отражен...:005:

Vampirka
08.08.2008, 14:02
Подскажите, пожалуйста, какую проводку нужно сделать, чтобы баланс сошелся..? В первый месяц действия организации был начислены (но не уплачены) зарплата и налоги, ну и вклад в ук отражен...:005:
затратные счета все закрыты?

Маримешка
08.08.2008, 14:13
затратные счета все закрыты?
Да, операцией закрытие месяца....

мамаНасти
08.08.2008, 14:28
Подскажите, пожалуйста, какую проводку нужно сделать, чтобы баланс сошелся..? В первый месяц действия организации был начислены (но не уплачены) зарплата и налоги, ну и вклад в ук отражен...:005:

Дт 26 (44) Кт 70 начислена ЗП
Дт 26 (44) кт 69 начислены налоги
Дт 75 Кт 80 сформировани УК
Дт 50 (51,01,10) Кт 75 внесен вклад в УК
Дт 90 Кт 26 (44) списаны расходы закрытого периода
Так? А за какой период Вы баланс закрываете?

Маримешка
08.08.2008, 14:51
Дт 26 (44) Кт 70 начислена ЗП
Дт 26 (44) кт 69 начислены налоги
Дт 75 Кт 80 сформировани УК
Дт 50 (51,01,10) Кт 75 внесен вклад в УК
Дт 90 Кт 26 (44) списаны расходы закрытого периода
Так? А за какой период Вы баланс закрываете?
А Д90 К26 - это операцией надо делать?
А по вкладу в ук у меня так: Д75 К80, Д08 К75, Д01 К 08?....
У меня просто за 2 квартал не сходится, вот я и начала смотреть с самого начала.И совсем запуталась..:(

мамаНасти
08.08.2008, 14:57
А Д90 К26 - это операцией надо делать?
А по вкладу в ук у меня так: Д01 К75, Д01 К08, Д75 К 80?....
У меня просто за 2 квартал не сходится, вот я и начала смотреть с самого начала.И совсем запуталась..:(

на 90 закрываются затратные счета закрытием периода.
По вкладу: у Вас два раза 01 счет. Надо Д08 К75, Д01 К08, Д75 К80. сновными средствами УК гасили?

Маримешка
08.08.2008, 15:10
на 90 закрываются затратные счета закрытием периода.
По вкладу: у Вас два раза 01 счет. Надо Д08 К75, Д01 К08, Д75 К80. сновными средствами УК гасили?
Ага, уже исправилась, неправильно записала:)! Ук гасили ОС, а по поводу закрытия периода - это квартал что-ли?Потому как при закрытии месяца у меня ничего не делается..

мамаНасти
08.08.2008, 15:12
Ага, уже исправилась, неправильно записала:)! Ук гасили ОС, а по поводу закрытия периода - это квартал что-ли?Потому как при закрытии месяца у меня ничего не делается..

Пока реализации не будет, программа 26 не закрывает (у Вас 1С 7.7?)

Маримешка
08.08.2008, 15:20
Пока реализации не будет, программа 26 не закрывает (у Вас 1С 7.7?)
Да, а если у нас получается, что целый 2 квартал реализаций не было! Мы делаем услуги по договору, клиенты присылали уже оплату, на эти деньги мы покупали материалы и платили з/п, налоги, т.е ни одного выполненного договора у нас еще нет......Как быть, чтобы все было тютелька в тютельку?...:005:

мамаНасти
08.08.2008, 15:24
Да, а если у нас получается, что целый 2 квартал реализаций не было! Мы делаем услуги по договору, клиенты присылали уже оплату, на эти деньги мы покупали материалы и платили з/п, налоги, т.е ни одного выполненного договора у нас еще нет......Как быть, чтобы все было тютелька в тютельку?...:005:

Формировать незавершенное производство на 20 счете

Маримешка
08.08.2008, 15:36
Формировать незавершенное производство на 20 счете
Это какая проводка? А вот с тем месяцем когда даже денег не было никаких, только вклад в ук, з/п и налоги, оставить как есть что-ли, в конце квартала все встанет на места....:005:

Маримешка
08.08.2008, 15:38
Формировать незавершенное производство на 20 счете
А это Д43 К20 что ли?

мамаНасти
08.08.2008, 15:41
А это Д43 К20 что ли?

Не так не надо, у Вас же услуги? Просто на 20 счете оставляете и все. В балансе есть графа "Незавершенное производство". Методику расчета НЗП (что туда включается в БУ и НУ) надо прописывать в учетной политике. Короче засорочек с незавершенкой много... А что у Вас за деятельность?

Маримешка
08.08.2008, 15:49
Не так не надо, у Вас же услуги? Просто на 20 счете оставляете и все. В балансе есть графа "Незавершенное производство". Методику расчета НЗП (что туда включается в БУ и НУ) надо прописывать в учетной политике. Короче засорочек с незавершенкой много... А что у Вас за деятельность?
Мы покупаем и устанавливаем оборудование, и у нас усно!Так может тогда не заморачиваться с НЗП? и что делать с тем месяцем?:091:

мамаНасти
08.08.2008, 15:51
Мы покупаем и устанавливаем оборудование, и у нас усно!Так может тогда не заморачиваться с НЗП? и что делать с тем месяцем?:091:

Если УСНО, тогда точно не надо. Тот месяц сбросьте руками на 90 счет. В конце года при наличии реализации, 90 весь закроется.

Маримешка
08.08.2008, 15:59
Если УСНО, тогда точно не надо. Тот месяц сбросьте руками на 90 счет. В конце года при наличии реализации, 90 весь закроется.
То есть Д26 К90? И вообще значит в таком случае при отсутствии реализаций баланс сходится не будет?

TashaV
08.08.2008, 16:05
зачем на упрощенке баланс мучать?

мамаНасти
08.08.2008, 16:06
То есть Д26 К90? И вообще значит в таком случае при отсутствии реализаций баланс сходится не будет?

Наоборот Дт90 Кт26. Почему не будет. Это будут убытки. В балансе стр.470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

Нечёска
08.08.2008, 16:11
Девочки, вопрос. В магазине продавец, который сидит на кассе и подписывает кассовые отчеты, не принят официально на работу. Такое может быть, что он типо по трудовому договору да еще на испытательном сроке... но з/п с налогами не начисляем и не выплачиваем((( Мне так кажется, что придет проверка, нам не поздоровится.

TashaV
08.08.2008, 16:16
Девочки, вопрос. В магазине продавец, который сидит на кассе и подписывает кассовые отчеты, не принят официально на работу. Такое может быть, что он типо по трудовому договору да еще на испытательном сроке... но з/п с налогами не начисляем и не выплачиваем((( Мне так кажется, что придет проверка, нам не поздоровится.
угУ.. по Гражданско-правовому договору платится все, кроме, если я не ошибаюсь несчастных случаев ФСС. Я сужу по УСНО (ПФ платим, ФСС НС - нет)

Маримешка
08.08.2008, 16:22
Наоборот Дт90 Кт26. Почему не будет. Это будут убытки. В балансе стр.470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
Спасибо,я попробую так сделать! Но на данный момент у меня стр.470 заполнена, а все равно актив с пассивом не сходятся...:( А почему я баланс мучаю, просто хочу, чтоб все было как положено, для себя!

мамаНасти
08.08.2008, 16:28
Спасибо,я попробую так сделать! Но на данный момент у меня стр.470 заполнена, а все равно актив с пассивом не сходятся...:( А почему я баланс мучаю, просто хочу, чтоб все было как положено, для себя!

Оборотку скиньте в личку, я Вам баланс нарисую

Limoncella
08.08.2008, 17:00
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, как оформить подарок от фирмы бюджетной организации? Сделала накладную и с/ф по рыночной цене, но боюсь, что бюджетники не подпишут, т.к. там стоит сумма к оплате. Чем можно аргументировать?

Единственн@я
08.08.2008, 17:11
1. Итоги в базе хранятся помесячно. Могли поехать при перепроведении закрытия какого-нибудь апреля.
2. При расчете НДФЛ учитываются нарастающим итогом суммарные начисления с начала года и суммарные вычеты с начала года. Поэтому бывают "косяки", если сотр принят пару месяцев назад и у него не занесены данные с пред. места работы. Поставили вычет 600 р и программа посчитала к июлю 600*6 вычетов, а начисление к примеру меньше.
3. В расчетах задействованы всего два документа - начисление зп и закрытие месяца. Которые должны проводиться в каждом мес последовательно. Соответственно, я бы проверял историю значений в карточке сотрудника и последовательно перепроводил с января начисления и закрытия. А потом бы уже копал дальше


Поняла, спасибо. Пошла все заново начислять и закрывать.

Веденеева
08.08.2008, 17:14
Девочки, вопрос. В магазине продавец, который сидит на кассе и подписывает кассовые отчеты, не принят официально на работу. Такое может быть, что он типо по трудовому договору да еще на испытательном сроке... но з/п с налогами не начисляем и не выплачиваем((( Мне так кажется, что придет проверка, нам не поздоровится.

Конечно должен быть в штате, или не подписывать.

Это как если бы сч/ф подпишет не существующий в организации главбух.

Mirina
08.08.2008, 17:50
Всем привет!
я что-то тоже после баланса в аппатию вперемешку с депрессией окунулась по полной, меня вокруг все теребят и дергают - а я прямо никак в колею не вернусь...
с пятницей вас девочки! :)
кому тортика? :073:
http://www.forum.littleone.ru/attachment.php?attachmentid=772146&stc=1&d=1192642015

Веденеева
08.08.2008, 18:01
Мне бы выпить чего-нибудь, да нельзя. :(

Лунная
08.08.2008, 18:06
Мне бы выпить чего-нибудь, да нельзя. :(
А я выпью сегодня вечером.... ууууух, выпью. Тоже настроение не аховое, никак в работу не втянуться.

Danil
08.08.2008, 18:45
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, как оформить подарок от фирмы бюджетной организации? Сделала накладную и с/ф по рыночной цене, но боюсь, что бюджетники не подпишут, т.к. там стоит сумма к оплате. Чем можно аргументировать?
Никак, конечно не подпишут, проще вручить без документов. Что за подарок-то? Они его к учету должны будут принять?

masha_hayd
08.08.2008, 18:47
ох... а у меня и не останавливалось все после баланса
работы все больше и больше....
чем дальше в лес - тем толще партизаны
-))))))))))))))

Единственн@я
08.08.2008, 18:47
1. Итоги в базе хранятся помесячно. Могли поехать при перепроведении закрытия какого-нибудь апреля.
2. При расчете НДФЛ учитываются нарастающим итогом суммарные начисления с начала года и суммарные вычеты с начала года. Поэтому бывают "косяки", если сотр принят пару месяцев назад и у него не занесены данные с пред. места работы. Поставили вычет 600 р и программа посчитала к июлю 600*6 вычетов, а начисление к примеру меньше.
3. В расчетах задействованы всего два документа - начисление зп и закрытие месяца. Которые должны проводиться в каждом мес последовательно. Соответственно, я бы проверял историю значений в карточке сотрудника и последовательно перепроводил с января начисления и закрытия. А потом бы уже копал дальше


Все получилось, спасибо. Я то уже злая была.:))

Чайюри
08.08.2008, 23:02
А на меня сегодня орали.
Не прямо на меня, но около меня.
Чтобы я слышала.
Надо же так настроение испортить на выходные...сижу и реву, как дура последняя.
Оказывается, мне надо поехать за 300 верст на производство, и посмотреть, как люди вообще деньги зарабатывают.А не сидеть тут ТУПО.
А то я умею только налоговой проверкой пугать. Ныть(это по поводу "дайте данные")...что же еще я умею...видимо ничего.
И правда....что -то не так со мной, видимо.
Ведь есть же бухгалтера, которые проходя мимо налоговой, смачно плюют....А я
вот не плюю. Я отчеты все сдаю ,и без опозданий, и без ошибок (пока, по крайней мере)...
Есть бухгалтера, которые едут в обособку, и целуют всех рабочих, распевая с ними песни у костра. Делать то буху нечего...чего уж.
В общем, в очередной раз объяснили, что деньги я (главбух, кадровик,офис-менеджер, "Она же Валентина Панияд(с)") получаю зря.
И "учить меня ничему не будут"(дословно)...так и не поняла, чему же меня собирались научить.
Ну да ладно....понимаю, что у начальства просто настроение плохое, но обидно до соплей.
Когда я переделываю по 3 раза зарплату(задним числом, между прочим)...это нормально.Когда я ною, что нет дланных на сотрудника, это тоже нормально.Ненормально будет, когда наступит НДФЛ и ПЕРС...Вот тогда я услышу много интересного в свой адрес.
ну да ладно , девчонки.....это я просто расклеилась.
Самое гадкое, что он позволяет себе МАТЕриться.
кроме того, меня, сколрее всего , читают.
Ну пусть читают.
Я правду написала.

Чайюри
08.08.2008, 23:07
девочки, надо доделать , а я уже ничего не соображаю.
как рассчитать КНО , если чел.работал с 1 апр по 12 июля?
она облагается ЕСН?вроде бы только НДФЛ?
и чем облагается премия?всем ведь?...простите, правда туплю
надо домой идти

Единственн@я
08.08.2008, 23:20
девочки, надо доделать , а я уже ничего не соображаю.
как рассчитать КНО , если чел.работал с 1 апр по 12 июля?
она облагается ЕСН?вроде бы только НДФЛ?
и чем облагается премия?всем ведь?...простите, правда туплю
надо домой идти

КНО точно только НДФЛ облагается.
апрель 29,4 5000-00
май 29,4 5000-00
июнь 29,4 5000-00
июль в расчет не берется.

15000-00/ 88,2 = 170-07 ср. дневной

дней комп. 2,33 х 3 = 6,99 (июль не считается, т.к. половина месяца не отработана).


6,99 х 170-07 = 1188-79. это КНО

И еще з/пл. начисляете за июль, до 12 числа.


Вроде так, но я могу ошибаться, сама постоянно путаюсь.

TashaV
08.08.2008, 23:27
Премия- всем облагается
КНО -только НДФЛ

Чайюри
08.08.2008, 23:43
спасибо,девочки

Веденеева
08.08.2008, 23:47
А на меня сегодня орали.
Не прямо на меня, но около меня.
Чтобы я слышала.
Надо же так настроение испортить на выходные...сижу и реву, как дура последняя.
Оказывается, мне надо поехать за 300 верст на производство, и посмотреть, как люди вообще деньги зарабатывают.А не сидеть тут ТУПО.
А то я умею только налоговой проверкой пугать. Ныть(это по поводу "дайте данные")...что же еще я умею...видимо ничего.
И правда....что -то не так со мной, видимо.
Ведь есть же бухгалтера, которые проходя мимо налоговой, смачно плюют....А я
вот не плюю. Я отчеты все сдаю ,и без опозданий, и без ошибок (пока, по крайней мере)...
Есть бухгалтера, которые едут в обособку, и целуют всех рабочих, распевая с ними песни у костра. Делать то буху нечего...чего уж.
В общем, в очередной раз объяснили, что деньги я (главбух, кадровик,офис-менеджер, "Она же Валентина Панияд(с)") получаю зря.
И "учить меня ничему не будут"(дословно)...так и не поняла, чему же меня собирались научить.
Ну да ладно....понимаю, что у начальства просто настроение плохое, но обидно до соплей.
Когда я переделываю по 3 раза зарплату(задним числом, между прочим)...это нормально.Когда я ною, что нет дланных на сотрудника, это тоже нормально.Ненормально будет, когда наступит НДФЛ и ПЕРС...Вот тогда я услышу много интересного в свой адрес.
ну да ладно , девчонки.....это я просто расклеилась.
Самое гадкое, что он позволяет себе МАТЕриться.
кроме того, меня, сколрее всего , читают.
Ну пусть читают.
Я правду написала.

А у меня одна 23-х летняя деваха - менеджер ну тупаяяяяяяяяяяяяяя
Пришла вместе со мной в фирму. Чему я научилась (с моим то атрофированным 40- летним умишком) и чему она - ничему. Каждый день одни и теже вопросы, косяки. Сегодня вот я сидела с ее контрактом, который в Понедельник сдаваться будет. Мама родная, про спецификацию оборудования я вообще молчу, но как склоняется фамилия в школе/вузе недавно учила.
Я долго ребус разгадывала ОН или ОНА директор Контрагента.
Это вместо того чтобы свалить в Пятницу домой как все люди в 17:00, лечь на диванчик и спокойно поболеть.


как они мне все надоели :075::077::072::074::108::110::094::064:


уф, высказалась, пошла спать:084:

masha_hayd
08.08.2008, 23:47
А на меня сегодня орали.
Не прямо на меня, но около меня.
Чтобы я слышала.
Надо же так настроение испортить на выходные...сижу и реву, как дура последняя.
Оказывается, мне надо поехать за 300 верст на производство, и посмотреть, как люди вообще деньги зарабатывают.А не сидеть тут ТУПО.
А то я умею только налоговой проверкой пугать. Ныть(это по поводу "дайте данные")...что же еще я умею...видимо ничего.
И правда....что -то не так со мной, видимо.
Ведь есть же бухгалтера, которые проходя мимо налоговой, смачно плюют....А я
вот не плюю. Я отчеты все сдаю ,и без опозданий, и без ошибок (пока, по крайней мере)...
Есть бухгалтера, которые едут в обособку, и целуют всех рабочих, распевая с ними песни у костра. Делать то буху нечего...чего уж.
В общем, в очередной раз объяснили, что деньги я (главбух, кадровик,офис-менеджер, "Она же Валентина Панияд(с)") получаю зря.
И "учить меня ничему не будут"(дословно)...так и не поняла, чему же меня собирались научить.
Ну да ладно....понимаю, что у начальства просто настроение плохое, но обидно до соплей.
Когда я переделываю по 3 раза зарплату(задним числом, между прочим)...это нормально.Когда я ною, что нет дланных на сотрудника, это тоже нормально.Ненормально будет, когда наступит НДФЛ и ПЕРС...Вот тогда я услышу много интересного в свой адрес.
ну да ладно , девчонки.....это я просто расклеилась.
Самое гадкое, что он позволяет себе МАТЕриться.
кроме того, меня, сколрее всего , читают.
Ну пусть читают.
Я правду написала.

я бы слиняла.
у мен один из диров тоже долго не понимал сем мы занимаемся.... но последнее время проникся очень....
если бы ко мне так относились, то я бы слиняла... тепрпеть не могу работать когда люди не ценят.
У нас манагеры некоторые этого не понимают... до сих пор считают что бухгелтерия фигней страдает и чай пьет... а они работают... работают

Чайюри
08.08.2008, 23:56
я бы слиняла.
у мен один из диров тоже долго не понимал сем мы занимаемся.... но последнее время проникся очень....
если бы ко мне так относились, то я бы слиняла... тепрпеть не могу работать когда люди не ценят.
У нас манагеры некоторые этого не понимают... до сих пор считают что бухгелтерия фигней страдает и чай пьет... а они работают... работают

у меня 2 дира.Один относится более чем хорошо. Второй молчит, но иногда устраивает такое.И они между собой:wife: а я , соответственно .меж ними. Вот результат.

Кстати, Маша))Это я приходила к тебе на работу устраиваться)))Но потом решила в главбухи пойти.Вот теперича и сижу, радуюсь.

а чай пью, не отходя от компа.

Раньше никогда не комплексовала, а теперь, стараниями этого мальчика, чувствую себя старой глупой коровой.


аеще тяжело, что я одна.В плане, одна в офисе всегда, за исключением приезда диров.

masha_hayd
09.08.2008, 00:51
у меня 2 дира.Один относится более чем хорошо. Второй молчит, но иногда устраивает такое.И они между собой:wife: а я , соответственно .меж ними. Вот результат.

Кстати, Маша))Это я приходила к тебе на работу устраиваться)))Но потом решила в главбухи пойти.Вот теперича и сижу, радуюсь.

а чай пью, не отходя от компа.

Раньше никогда не комплексовала, а теперь, стараниями этого мальчика, чувствую себя старой глупой коровой.


аеще тяжело, что я одна.В плане, одна в офисе всегда, за исключением приезда диров.

ко мне? ничего не путаешь?:009:
или это я уже тут помню - там не помню?

кстати у нас все так живенько пошло... живенько живенько... что мы теперьв бухгалтерии мухами летаем:)
счас если экспорт прибавиться..... мама дорогая....:001:

Чайюри
09.08.2008, 01:12
не путаю)год назад.На Банк.Порешили мы с тобой, что этомне скучно будеьт

masha_hayd
09.08.2008, 01:15
не путаю)год назад.На Банк.Порешили мы с тобой, что этомне скучно будеьт

ну так небось и было бы скучно, так?:)

Чайюри
09.08.2008, 01:19
ну так небось и было бы скучно, так?:)

уж и не знаю, что лучше))

Единственн@я
09.08.2008, 02:58
Девочки, а у Вас было такое, что 1 месяц з/пл. не начислялась т.е. был отпуск за свой счет у всех сотрудников. Вы как в 1С просто начисление з/пл. не проводили и все? А с сотрудников только заявления взяли и все? Ну и приказ наверно надо, да?

Чайюри
09.08.2008, 03:07
Девочки, а у Вас было такое, что 1 месяц з/пл. не начислялась т.е. был отпуск за свой счет у всех сотрудников. Вы как в 1С просто начисление з/пл. не проводили и все? А с сотрудников только заявления взяли и все? Ну и приказ наверно надо, да?

угу, все верно
хорошо бы еще и деятельность не веласб в этот период
\

Единственн@я
09.08.2008, 03:27
угу, все верно
хорошо бы еще и деятельность не веласб в этот период
\
Я просто переношу остатки с одной программы в 1С предприятие, чтобы отдать тетеньке и у нее все сначала года было. Так вот и маюсь, т.к. опять непонятки с нДФЛ. В мае начисление не проводила, а закрытие месяца сделала только закрыть сч. 90 и 91, вообщем налоги не начисляла. Делаю ведомость за июнь она считает только НДФЛ 1 сотрудника, а второго не хочет. Вообщем, пошла спать, завтра может соображу что опять случилось, или придется снова все начисления перепроводить.:010:

Быстрая лень
09.08.2008, 21:16
Девочки! Два вопроса:

1. Банк по условиям договора не печатает выписки и не отдает платежки со своей отметкой. Имеют ли силу распечатанные документы из Банк-Клиента с отметками, но не с синими, а машинописными?

2. Таможенный брокер заплатил за нас на таможню 7 500 р. со своей таможенной карты. Таможня эти деньги признала нашими, как результат у меня на 7 500 не идет сальдо по 76.5/Таможня. Какую проводку сделать? Акт от брокера о том, что они заплатили за нас у меня есть.

Быстрая лень
09.08.2008, 21:18
Я просто переношу остатки с одной программы в 1С предприятие, чтобы отдать тетеньке и у нее все сначала года было. Так вот и маюсь, т.к. опять непонятки с нДФЛ. В мае начисление не проводила, а закрытие месяца сделала только закрыть сч. 90 и 91, вообщем налоги не начисляла. Делаю ведомость за июнь она считает только НДФЛ 1 сотрудника, а второго не хочет. Вообщем, пошла спать, завтра может соображу что опять случилось, или придется снова все начисления перепроводить.:010:

Знаете, ровно вчера с этим же вопросом билась. Лечение такое: сначала проверяете, все что ВАм выше писали, даты приема на работу, размеры вычетов и пр. Затем помечаете на удаление документ "Закрытие месяца", удаляете документ "Начисление з/п". После этого создаете заново документ "Начисление з/п" и проводите "Закрытие месяца". У меня получилось.

Чайюри
09.08.2008, 21:19
Девочки! Два вопроса:

1. Банк по условиям договора не печатает выписки и не отдает платежки со своей отметкой. Имеют ли силу распечатанные документы из Банк-Клиента с отметками, но не с синими, а машинописными?

ь.

ежели для таможни, то надо заверять печатью банка.Так не пройдет

Lyalya
09.08.2008, 21:28
Девочки! Два вопроса:

1. Банк по условиям договора не печатает выписки и не отдает платежки со своей отметкой. Имеют ли силу распечатанные документы из Банк-Клиента с отметками, но не с синими, а машинописными?



Добрый вечер))) новенькая я тут, но отвечу
у меня такая ситуация - все выписки имеют силу. мы еще доп. соглашение подписывали что банк не будет распечатывать выписки - а то у нас за неделю там пакет накапливается большой...
а если нужна платежка с синей печатью - они без проблем ставят

Быстрая лень
09.08.2008, 21:38
ежели для таможни, то надо заверять печатью банка.Так не пройдет

Не, это два вопроса не связаные :). Понятно, что таможне только синий штамп. А так, в принципе, в папочке с надписью "счет № 51", если будут лежать выписки, распечатанные из БК и платежки такие же, это нормально?

Быстрая лень
09.08.2008, 21:39
Добрый вечер))) новенькая я тут, но отвечу
у меня такая ситуация - все выписки имеют силу. мы еще доп. соглашение подписывали что банк не будет распечатывать выписки - а то у нас за неделю там пакет накапливается большой...
а если нужна платежка с синей печатью - они без проблем ставят
Спасибо. Я впервые столкнулась, что банк не печатает ни выписки, ни платежки. Только вот налорги как на это смотрят :005:

Чайюри
09.08.2008, 21:40
Не, это два вопроса не связаные :). Понятно, что таможне только синий штамп. А так, в принципе, в папочке с надписью "счет № 51", если будут лежать выписки, распечатанные из БК и платежки такие же, это нормально?
у меня лежат)не платить же по полтахе за бумажку, когда их около пятидесяти в день!

парвда выписки у меня штампуют.Платежки тока нет

Быстрая лень
09.08.2008, 21:51
у меня лежат)не платить же по полтахе за бумажку, когда их около пятидесяти в день!

парвда выписки у меня штампуют.Платежки тока нет

Они в принципе готовы платежки штамповать, но это ж надо напечатать мне все равно ..

В общем, чем дальше, тем больше убеждаюсь, что не так плох был ВЕФК, как мне казалось. В СПБ за четыре (!) месяца удалось, наконец, Банк-Клиент работать заставить, а то руками плаежки таскала, потому что никак программисты их не могли настроить. Только выдохнула, теперь эта муть с выписками ...

Где бы почитать - то, в каком виде ДОЛЖНЫ хранится платежки, выписки

TashaV
09.08.2008, 22:11
Девочки! Два вопроса:
2. Таможенный брокер заплатил за нас на таможню 7 500 р. со своей таможенной карты. Таможня эти деньги признала нашими, как результат у меня на 7 500 не идет сальдо по 76.5/Таможня. Какую проводку сделать? Акт от брокера о том, что они заплатили за нас у меня есть.
На основании этого акта сделай проводку о задолженности перед брокером по этому платежу

Быстрая лень
09.08.2008, 22:53
И еще вот какой вопрос по импорту (да и в принципе по поступлению). Если ко мне приходит по одной накланой нечто, а я из него и продукцию делаю и товаром продаю, как быть? Разделить накладную на части (материалы, товары)? Странно как-то. Продажа материалов примерно равна по количеству продаже товаров, так что делать документ реализация материалов тоже вроде некрасиво.

TashaV
09.08.2008, 22:57
А бух справкой списать необходимую часть в материалы (но, скорее, из матер. в товар)? не думала над таким вариантом?

Быстрая лень
09.08.2008, 22:59
На основании этого акта сделай проводку о задолженности перед брокером по этому платежу

Нету задолженности перед брокером, мы ему заплатили эту сумму. Получается сейчас, что у меня не идет сальдо с таможней (проводки не хватает, не понимаю какой).

Брокер оплатил таможне, таможня признала этот платеж нашим, т. е. если бы я платила, у меня должно было быть Д76.5/Таможня К 51. Но я-то платила Д60.Брокер К51:016:

Быстрая лень
09.08.2008, 22:59
А бух справкой списать необходимую часть в материалы (но, скорее, из матер. в товар)? не думала над таким вариантом?

Нет, не думала. Спасибо. Как вариант оставлю, может еще будут мнения ...

TashaV
09.08.2008, 23:37
Нету задолженности перед брокером, мы ему заплатили эту сумму. Получается сейчас, что у меня не идет сальдо с таможней (проводки не хватает, не понимаю какой).

Брокер оплатил таможне, таможня признала этот платеж нашим, т. е. если бы я платила, у меня должно было быть Д76.5/Таможня К 51. Но я-то платила Д60.Брокер К51:016:
ну и сделай на основании акта : К 60. брокер Д76.5 таможня Вроде так должно быть, если неправильное сальдо таможни будет - наоборот :)) потому что тогда у тебя еще и незакрытые услуги брокера висят, а не только сальдо с таможней не идет

Быстрая лень
09.08.2008, 23:51
ну и сделай на основании акта : К 60. брокер Д76.5 таможня Вроде так должно быть, если неправильное сальдо таможни будет - наоборот :)) потому что тогда у тебя еще и незакрытые услуги брокера висят, а не только сальдо с таможней не идет

:)) Услуги брокера я закрыла Д41 К60. Так что от проводки К60.брокер Д76.5 "поедет" брокер :(

Т.е. мне явно нужна какая-то трехстороння бумажка, брокер - я - таможня ... :009:

Единственн@я
09.08.2008, 23:57
Знаете, ровно вчера с этим же вопросом билась. Лечение такое: сначала проверяете, все что ВАм выше писали, даты приема на работу, размеры вычетов и пр. Затем помечаете на удаление документ "Закрытие месяца", удаляете документ "Начисление з/п". После этого создаете заново документ "Начисление з/п" и проводите "Закрытие месяца". У меня получилось.

Да я тогда так и сделала, помогло. А потом опять заново.:010: Придется наверно опять все постирать, начисление и закрытие и заново провести. Вот млин .....:wife:

Быстрая лень
09.08.2008, 23:58
Да я тогда так и сделала, помогло. А потом опять заново.:010: Придется наверно опять все постирать, начисление и закрытие и заново провести. Вот млин .....:wife:


Да, мы прямо с Вами близнецы-братья. Я тоже два раза исполняла это. 1С не любит игр задним числом, да еще после закрытия месяца :(

Единственн@я
10.08.2008, 00:03
Да, мы прямо с Вами близнецы-братья. Я тоже два раза исполняла это. 1С не любит игр задним числом, да еще после закрытия месяца :(
Да, я вроде по порядку все делала ...:008:. Ладно, это не самое худшее.....:065: