Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
Девочки,поделитесь,пожалуйста, последним релизом для 7.7 и отчетностью с новой прибылью для 7.7 :091:
Заранее спасибо :flower:
eremin074@********
Александрия
01.03.2010, 13:08
Не получится. По представительским закрытый перечень. Только на встречи делегаций. Перевозка и банкет.
4% кажется от ФОТ.
почему не получится, знаю что многие так делают, тем более там лимит. Просто доки надо правильно оформить.
Варварик
01.03.2010, 13:09
Главный специалист Сидоренко В.А. 305-19-80 Это из письма о сроках сдачи сведений
Сама звонила по этому,отвечают 305 19 89
и для косультирования по программе еще http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft/
Спасибо:flower:
Александрия
01.03.2010, 13:14
Чай, кофе, сахар и кондитерские изделия
В письме от 24.11.2005 г. № 03-03-04/2/119 Минфин разъяснил, что расходы на покупку чая, кофе, конфет, печенья, предлагаемых клиентам, не уменьшают налоговую базу, так как не относятся к представительским расходам. Однако данное письмо не совсем точно соответствует тематике представительских расходов.
Если чай, кофе, кондитерские изделия приобретаются для угощения клиентов и бизнес-партнеров не во время проведения деловых мероприятий, то такие расходы действительно не уменьшают базу по налогу на прибыль. В этом случае их покупку следует оплачивать за счет чистой прибыли.
Однако в пункте 2 статьи 264 НК РФ упоминается «буфетное обслуживание во время переговоров». Его может осуществлять как специализированная организация, так и сама компания, которая проводит представительское мероприятие. Чтобы обеспечить буфетное обслуживание, необходимо закупить продукты питания, на которые предприятию следует утвердить нормы расхода. Закупка продуктов должна быть учтена в смете представительского мероприятия, а если они были приобретены ранее, то нужно отразить их отпуск со склада. В отчете и в акте о проведенном представительском мероприятии следует прописать, что во время официального приема осуществлялось буфетное обслуживание, количество и сортамент продуктов питания.
А что еще?
Налоговое законодательство позволяет включить в состав представительских расходов некоторые другие категории затрат. В частности, расходы на приобретение кулеров с питьевой водой, так как это соответствует требованиям подпункта 22 пункта 1 и пункта 2 статьи 264 НК РФ. Необходимым условием при этом является установка кулеров в переговорных комнатах и в помещениях, в которых компания проводит официальные представительские мероприятия.
Если встречи и переговоры проводятся в барах и ресторанах, затраты можно включить в состав представительских лишь при условии, что указанное посещение носило официальный характер – было запланировано и отражено в программе представительского мероприятия.
Клара Ц.
01.03.2010, 13:20
Правильно, все это делается именно во время мероприятия, которое ограничено по времени и имеет программу.
А если вы покупаете чай-кофе постоянно, не зависимо от наличия- отсутствия делегации, как вы это объясните?
С водой уже как-то перестали приставать, вроде не так актуально, принимают.
А чай и кофе, которые постоянно покупаются, действительно - овчинка выделки не стоит. Оформлять представительские расходы - ну уж тогда пару раз в год сделайте все по полной, включая алкоголь и пр.
Александрия
01.03.2010, 13:27
Правильно, все это делается именно во время мероприятия, которое ограничено по времени и имеет программу.
А если вы покупаете чай-кофе постоянно, не зависимо от наличия- отсутствия делегации, как вы это объясните?
покупаю, приходую на склад, потом опять покупаю. В конце квартала, например мероприятие оформляю.
Я не настаиваю на правильности :008: но почему так нельзя? Конечно если будут оформлены (красиво нарисованы) документы, что мероприятие было, делегацию принимали.
К тому же если брать чай-кофе, вряд ли там будут огромные суммы.
С водой уже как-то перестали приставать, вроде не так актуально, принимают.
А чай и кофе, которые постоянно покупаются, действительно - овчинка выделки не стоит. Оформлять представительские расходы - ну уж тогда пару раз в год сделайте все по полной, включая алкоголь и пр.
я согласна, конечно не каждый месяц этим заниматься.
Александрия
01.03.2010, 13:29
девочки, госпошлина за перерегистрацию ведь в затраты (по прибыли) берем?
девчат может кто поможет-поставила 1С зарплату и кадры-левую конечно, для 7.0 а вот книжки нет-пришла в магаз-а там только для 8.0 продаются-может знает кто где купить?
Девочки, подскажите, пожалуйста. Как правильно начислить компенсацию при увольнении по соглашинию сторон - каким документом и что при этом с налогами - можно списать в затраты?
Рио-Рита
01.03.2010, 14:40
девочки, госпошлина за перерегистрацию ведь в затраты (по прибыли) берем?
Берем, если перерегистрация обязательная.
Т.к перерегистрируемся мы не по собственной инициативе.
Рио-Рита
01.03.2010, 14:44
Девочки,поделитесь,пожалуйста, последним релизом для 7.7 и отчетностью с новой прибылью для 7.7 :091:
Заранее спасибо :flower:
eremin074@********
Девочки, и мне пожалуйста, скиньте кому не сложно.:flower:
stg-22@********
Девочки вопрос - если я нахожусь в отпуске по уходу за вторым ребенком, дадут ли мужу больничный при болезни первого и оплатят ли?
Девочки, не кидайте помидорами!
Сижу делаю пени по ЕСН за 2009г. ТУТ (http://www.r78.nalog.ru/document.php?id=249465&topic=zn78) есть, НО страховую и накопительную часть куда платить то, по старому что ли КБК. Выручайте, не пойму что-то.
Девочки, подскажите, пожалуйста. Как правильно начислить компенсацию при увольнении по соглашинию сторон - каким документом и что при этом с налогами - можно списать в затраты?
Там же только за неиспользованный отпуск, насколько помню начисляется. А почему нельзя в затраты-то? Тем более. что с этого года облагается всем, кроме ФСС НСиПЗ
Девочки вопрос - если я нахожусь в отпуске по уходу за вторым ребенком, дадут ли мужу больничный при болезни первого и оплатят ли?
Дурацкий вопрос, но зачем?
Там же потолок 415000/365 и то только 10 дней и с учетом стажа, потом- 50% Или больной ребенок в больнице? тогда и правила расчета другие. В прошлом году была в Думе дискуссия об этом, к чему пришли- не помню, но вроде как формально требовалось раньше маме выйти из отпуска по уходу
Рио-Рита
01.03.2010, 15:11
Девочки SOS!
Только что по ошибке отправила по электронке декларацию по прибыли за январь на старом бланке....
Нужен коллективный разум.
Что делать? В догонку отправить на новом бланке?
Или ответ-подтверждение от налоговой ждать?
Просто это подтверждение я могу несколько дней прождать.
А если они мне пришлют отказ в приеме декларации, я им отправлю на новом бланке, то будет ли считаться что я опоздала со сдачей отчетности?
Вобщем что делать, не знаю...блин.
Мария Р.
01.03.2010, 15:14
[QUOTE=Smallая;39831342]Девочки,поделитесь,пожалуйста, последним релизом для 7.7 и отчетностью с новой прибылью для 7.7 :091:
Заранее спасибо :flower:
И я тоже обращусь с такой просьбой, если это удобно!!! Мне девочки прислали отчетность - она не хочет выгружаться полностью - ни прибыли, ни есн, что-то ей не нравиться! Поэтому - еще раз дублирую! Спасибо большое! :091: :love: mvrab@********
Вот думаю - переходить ли на 8-ку лицензию? Фирма небольшая, к 7-ке привыкла, только лицензия на 7-ку теперь дорогая какая-то? 8-ку дешевле поставить, да и говорят, налоговый учет там лучше налажен? А кто-нибудь в "ручную" налоговый учет ведет?
Александрия
01.03.2010, 15:18
а мне думается, они не примут на старом. Подождите, потом на новом кинете.
Рио-Рита
01.03.2010, 15:19
Девочки, не кидайте помидорами!
Сижу делаю пени по ЕСН за 2009г. ТУТ (http://www.r78.nalog.ru/document.php?id=249465&topic=zn78) есть, НО страховую и накопительную часть куда платить то, по старому что ли КБК. Выручайте, не пойму что-то.
Вот ТУТ (http://pfrf.ru/ot_peter/platdoc/) гляньте.
Как я понимаю, штрафы, пени за прошлые периоды платятся по старым КБК.
Рио-Рита
01.03.2010, 15:20
а мне думается, они не примут на старом. Подождите, потом на новом кинете.
Боюсь я ждать, они могут с ответом протянуть.
И в догонку тоже боюсь на новом бланке отправлять. Как задвоят они мне всё, потом не разгребусь. :110:
Девочки SOS!
Только что по ошибке отправила по электронке декларацию по прибыли за январь на старом бланке....
Нужен коллективный разум.
Что делать? В догонку отправить на новом бланке?
Или ответ-подтверждение от налоговой ждать?
Просто это подтверждение я могу несколько дней прождать.
А если они мне пришлют отказ в приеме декларации, я им отправлю на новом бланке, то будет ли считаться что я опоздала со сдачей отчетности?
Вобщем что делать, не знаю...блин.
Почему так долго то?
У нас в течении часа.
Мне кажется отказ должен прийти и отправите на новом бланке.
Девочки SOS!
Только что по ошибке отправила по электронке декларацию по прибыли за январь на старом бланке....
Нужен коллективный разум.
Что делать? В догонку отправить на новом бланке?
Или ответ-подтверждение от налоговой ждать?
Просто это подтверждение я могу несколько дней прождать.
А если они мне пришлют отказ в приеме декларации, я им отправлю на новом бланке, то будет ли считаться что я опоздала со сдачей отчетности?
Вобщем что делать, не знаю...блин.
Попробуй дозвониться и спросить, если не получится, я бы отправила на новом сегодня к вечеру. Вроде пишут что до окончания срока сдачи надо не уточненки посылать, а просто новую редакцию (не ставя код, что это уточненка) считается последняя пришедшая правильной. Но я сама не сдаю электронно, поэтому, может лучше дождаться ответов тех, кто сдает
Вот ТУТ (http://pfrf.ru/ot_peter/platdoc/) гляньте.
Как я понимаю, штрафы, пени за прошлые периоды платятся по старым КБК.
Спасибо, добрый человек.:flower:
тоже так думаю, нужна была поддержка...
и ссылка нормальная.
девулечки, киньтесь ссылью по составлению УП для УСН, плиз
И мне пожалуйста.
radistka77
01.03.2010, 15:34
И мне пожалуйста.
давайте эл. адрес
девочки, подскажите!
видела тут у нас в топе ссылку на хорошую юр.фирму, которая помогает с регистрацией и перерегистрацией ООО.
буду очень благодарна, если напишите снова
давайте эл. адрес
Я тоже пристроилась :008: и адрес сбросила. Спасибо!!:flower::flower::flower:
Рио-Рита
01.03.2010, 15:44
Почему так долго то?
У нас в течении часа.
Мне кажется отказ должен прийти и отправите на новом бланке.
Фиг его знает. Иногда несколько дней подтверждение идет.
Попробуй дозвониться и спросить, если не получится, я бы отправила на новом сегодня к вечеру. Вроде пишут что до окончания срока сдачи надо не уточненки посылать, а просто новую редакцию (не ставя код, что это уточненка) считается последняя пришедшая правильной. Но я сама не сдаю электронно, поэтому, может лучше дождаться ответов тех, кто сдает
Наверное так и сделаю. Дозвониться нереально.
Наверное так и сделаю. Дозвониться нереально.
Удачного разруливания!!:support:
давайте эл. адрес
eachir@********. заранее спасибо.
radistka77
01.03.2010, 16:52
eachir@********. заранее спасибо.
ловите:)
Девушки, подскажите, никогда не сталкивалась со сверкой налогов.:support:
Теперь нужно обязательно сделать. Как она проходит? Пишешь письмо-заявление, а дальше что? Как долго они ее делают и как узнать результаты этой самой сверки?:010:
Может кто-то делал сверку в 27 налоговой(Салова, Фрунзенский район), откликнитесь.:flower:
PS причина необходимости сверки: прислали инкассовое поручение в банк, непонятно,что за сумма, откуда начислена:010::010::010:
A N G E L
01.03.2010, 17:06
ловите:)
а можно и мне тоже:008::flower::flower::flower:
yoursweetangel@********
Наталья+
01.03.2010, 17:08
Пожалуйста, расскажите или ткните где можно внятно прочитать какую отчетность нужно сдавать ИП за 2009год.
ИП создан в 2009г. Сотрудников нет. На упрощенке 6%.
И как быть ИП с уплатой взносов в пенсионный фонд, если ИП - пенсионер и работает (кроме ИП)?
Спасибо.
radistka77
01.03.2010, 17:10
а можно и мне тоже:008::flower::flower::flower:
yoursweetangel@********
ловите:)
A N G E L
01.03.2010, 17:10
Девушки, подскажите, никогда не сталкивалась со сверкой налогов.:support:
Теперь нужно обязательно сделать. Как она проходит? Пишешь письмо-заявление, а дальше что? Как долго они ее делают и как узнать результаты этой самой сверки?:010:
Может кто-то делал сверку в 27 налоговой(Салова, Фрунзенский район), откликнитесь.:flower:
PS причина необходимости сверки: прислали инкассовое поручение в банк, непонятно,что за сумма, откуда начислена:010::010::010:
сначало возьмите в налоговой сальдовку, чтобы посмотреть есть ли расхождения у вас, а уже потом на сверку записываться
A N G E L
01.03.2010, 17:11
ловите:)
пасибки:flower::flower::flower:
Мумми Первая
01.03.2010, 17:23
Девочки, подскажите про затраты по сайту...
Фирма новая, а сайт как бы уже был:005: - как-то его надо на баланс вешать-то? из ниоткуда?:009:
приходят счета на Обслуживание сайта, продвижение сайта - это все как показывать-то???
Девушки, подскажите, никогда не сталкивалась со сверкой налогов.:support:
Теперь нужно обязательно сделать. Как она проходит? Пишешь письмо-заявление, а дальше что? Как долго они ее делают и как узнать результаты этой самой сверки?:010:
Может кто-то делал сверку в 27 налоговой(Салова, Фрунзенский район), откликнитесь.:flower:
PS причина необходимости сверки: прислали инкассовое поручение в банк, непонятно,что за сумма, откуда начислена:010::010::010:
Пишете письмо-заявление, доверку и идете ( в нашей 10 налоговой в порядке живой очереди с 9-30 до 12-30). У вас должны быть декларации и платежки (копии). Я делаю табличку : по декларации, уплачено, сальдо. И крыжите все. Начать лучше с платежей, что все попало на оплату.
Пишете письмо-заявление, доверку и идете ( в нашей 10 налоговой в порядке живой очереди с 9-30 до 12-30). У вас должны быть декларации и платежки (копии). Я делаю табличку : по декларации, уплачено, сальдо. И крыжите все. Начать лучше с платежей, что все попало на оплату.
А " крыжите" - это что? :))То есть они при мне сверят? или какое-то время ждать решения? :017:
Девочки, срочный вопрос: если БЛ закрыт 1 марта, я могу его включить в выплату ЗП за февраль или только в мартовский аванс?
Ивановна
01.03.2010, 17:46
Девочки, срочный вопрос: если БЛ закрыт 1 марта, я могу его включить в выплату ЗП за февраль или только в мартовский аванс?
Думаю, что только в март
Ивановна
01.03.2010, 17:50
Девочки, подскажите, пож-ста!
Новая декларация годового налога на прибыль уже была официально опубликована?
Мне завтра надо срочно сдать прибыль - можно ли сдать на старом бланке или только на новом?
Рио-Рита
01.03.2010, 17:51
Девочки,поделитесь,пожалуйста, последним релизом для 7.7 и отчетностью с новой прибылью для 7.7 :091:
Заранее спасибо :flower:
eremin074@********
Девочки, и мне пожалуйста, скиньте кому не сложно.:flower:
stg-22@********
:091:
Рио-Рита
01.03.2010, 17:51
ловите:)
Девочки, подскажите, пож-ста!
Новая декларация годового налога на прибыль уже была официально опубликована?
Мне завтра надо срочно сдать прибыль - можно ли сдать на старом бланке или только на новом?
На новом надо.
Девочки, подскажите, пожалуйста. Как правильно начислить компенсацию при увольнении по соглашинию сторон - каким документом и что при этом с налогами - можно списать в затраты?
http://www.klerk.ru/buh/articles/51158/
Девочки, срочный вопрос: если БЛ закрыт 1 марта, я могу его включить в выплату ЗП за февраль или только в мартовский аванс?
смотря каким числом вы начисляете з/пл. мы начисляем 10 числа следующего месяца, поэтому мы включаем (или не поэтому :009:) вообщем, я рассчитываю, ФСС не придиралась;)
если деятельность не велась и зп не начислялась то в пфр по индивид что-то сдается сегодня??
marishash
01.03.2010, 18:48
На новом надо.
Ха, а Всеволожская принимает ТОЛЬКО на старом)))) Одну фирму уже сдала на той неделе и сказали что на старом и дальше будут принимать...
radistka77
01.03.2010, 18:50
если деятельность не велась и зп не начислялась то в пфр по индивид что-то сдается сегодня??
нет, только письмо об этом
нет, только письмо об этом
:flower:
спасибо
и еще один вопрос
сегодня я отправляю по почте:
адв6, адв 11, сзв 4-1 и сзв 4-2 + список сотрудников и все?
mart1978
01.03.2010, 19:04
и еще один вопрос
////от беременной женщины на 9 месяце с годовалым монстром за спиной:
сегодня я отправляю по почте:
адв6, адв 11, сзв 4-1 и сзв 4-2 + список сотрудников и все?
а дискету?
Девочки, чего-то я запуталась, помогите! H E L P!
ВОПРОС про НАЧИСЛЕНИЕ НДФЛ с процентов по займу полученному от сотрудника организацией.
Мой директор утверждает, что если проценты по займу начислить ровно по ставке рефинансирования, то НДФЛ с этих процентов (дохода) начислять сотруднику не надо!
Я не могу найти откуда это следует и прав ли он?:016:
mart1978
01.03.2010, 20:45
Девочки, чего-то я запуталась, помогите! H E L P!
ВОПРОС про НАЧИСЛЕНИЕ НДФЛ с процентов по займу полученному от сотрудника организацией.
Мой директор утверждает, что если проценты по займу начислить ровно по ставке рефинансирования, то НДФЛ с этих процентов (дохода) начислять сотруднику не надо!
Я не могу найти откуда это следует и прав ли он?:016:
прав, частично.
не начисляются, если % не ниже 2/3 ставки рефинансирования.
mart1978
01.03.2010, 20:48
ой, только наоборот, сотрудник у организации займ берёт.
подождите, если у сотрудника, то почему вы ему НДФЛ хотите начислить?
mart1978
01.03.2010, 20:51
При пользовании заемными (кредитными) средствами материальная выгода как доход, облагаемый НДФЛ, возникает у человека, если процентная ставка по займу (кредиту) меньше:
– 2/3 ставки рефинансирования при получении денег в рублях;
– 9 процентов годовых при получении денег в иностранной валюте.
Кроме того, материальная выгода возникает, если человек получил беспроцентный заем.
Это следует из положений пунктов 1 и 2 статьи 212 Налогового кодекса РФ.
ой, только наоборот, сотрудник у организации займ берёт.
подождите, если у сотрудника, то почему вы ему НДФЛ хотите начислить?Так он же доход получит в сумме начисленных процентов. И какая разница ровно проценты начислены по ставке рефинансирования или не ровно.
Суть моего вопроса не про материальную выгоду у организации, а про доход, кторый возник у работника в сумме начисленных процентов.
Или я неправильно понимаю?
При пользовании заемными (кредитными) средствами материальная выгода как доход, облагаемый НДФЛ, возникает у человека, если процентная ставка по займу (кредиту) меньше:
– 2/3 ставки рефинансирования при получении денег в рублях;
– 9 процентов годовых при получении денег в иностранной валюте.
Кроме того, материальная выгода возникает, если человек получил беспроцентный заем.
Это следует из положений пунктов 1 и 2 статьи 212 Налогового кодекса РФ.
Заем получил не человек, а организация! А человек должен получить проценты за пользование его деньгами. Что проценты полученные человеком не являются разве его доходом? Если нет материальной выгоды от экономии на процентах, то доход то сам в виде суммы начисленных процентов почему НДФЛ не облагается, объясните, пожалуйста:)
девочки, еще вопросик - может кто сталкивался с заполнением 3ндфл в отношении полученных %% от вкладов?
где бы посмотреть - как эту часть заполнить и рассчитать...
везде примеры только по имуществу, обучению, лечению...
Катя,может быть здесь найдёшь
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=470650
Девушки, подскажите, никогда не сталкивалась со сверкой налогов.:support:
Теперь нужно обязательно сделать. Как она проходит? Пишешь письмо-заявление, а дальше что? Как долго они ее делают и как узнать результаты этой самой сверки?:010:
Может кто-то делал сверку в 27 налоговой(Салова, Фрунзенский район), откликнитесь.:flower:
PS причина необходимости сверки: прислали инкассовое поручение в банк, непонятно,что за сумма, откуда начислена:010::010::010:
Дело в том,что инкассовое не существует само по себе без требования или решения,сначала оно посылается на юр.адрес,а во вторых,вы можете выяснить прямо в банке за что сняли,по п/п,там есть КБК и № решения или требования и иногда к ним же в банк эти бумаги из налоговой поступают вместе с инкассовым.Читаете исполнителя и звоните,там вам всё расскажут и совсем не обязательно идти на сверку
mart1978
01.03.2010, 21:35
Так он же доход получит в сумме начисленных процентов. И какая разница ровно проценты начислены по ставке рефинансирования или не ровно.
Суть моего вопроса не про материальную выгоду у организации, а про доход, кторый возник у работника в сумме начисленных процентов.
Или я неправильно понимаю?
Заем получил не человек, а организация! А человек должен получить проценты за пользование его деньгами. Что проценты полученные человеком не являются разве его доходом? Если нет материальной выгоды от экономии на процентах, то доход то сам в виде суммы начисленных процентов почему НДФЛ не облагается, объясните, пожалуйста:)
ой, только наоборот, сотрудник у организации займ берёт.
подождите, если у сотрудника, то почему вы ему НДФЛ хотите начислить?
написала же, что вопрос видимо не так поняла.
если сотрудник дал денег фирме, то ясен перец у него доход в виде %.
а про то, что говорил ваш директор, тогда изучать надо.
думала, что, может ошиблись вы, что ли.
Заем получил не человек, а организация! А человек должен получить проценты за пользование его деньгами. Что проценты полученные человеком не являются разве его доходом? Если нет материальной выгоды от экономии на процентах, то доход то сам в виде суммы начисленных процентов почему НДФЛ не облагается, объясните, пожалуйста:)
написала же, что вопрос видимо не так поняла.
если сотрудник дал денег фирме, то ясен перец у него доход в виде %.
а про то, что говорил ваш директор, тогда изучать надо.
думала, что, может ошиблись вы, что ли.
:046: а это ни одно и то же? что то и я запуталась,по идее облагаются,но раз есть мнение,лучше почитать главу 23
Александрия
01.03.2010, 22:03
девочки, что делать с бензином, который остается в баке автомобиля?
Как вы списываете?
написала же, что вопрос видимо не так поняла.
если сотрудник дал денег фирме, то ясен перец у него доход в виде %.
а про то, что говорил ваш директор, тогда изучать надо.
думала, что, может ошиблись вы, что ли.
:046: а это ни одно и то же? что то и я запуталась,по идее облагаются,но раз есть мнение,лучше почитать главу 23
Мой директор утверждает, что если проценты сотруднику по займу начислить ровно по ставке рефинансирования, то НДФЛ с этих процентов начислять этому сотруднику не надо!
Вот я и пытаюсь у вас выяснить, вдруг он прав, а я чего-то не уловила.
Т.к. я не возьму в толк - почему ж не надо то:( спасибо
да похоже никто здесь не знает:009: потому и послали вас к главе 23, за вас специально изучать никто не будет, я глянула бегло для общего развития,не нашла, получается длинная история, а мозг в отключке к вечеру
На новом надо.
я сегодня еще на старом прибыль распечатала..завтра повезут на Ваську..не пройдет уже?
Мой директор утверждает, что если проценты сотруднику по займу начислить ровно по ставке рефинансирования, то НДФЛ с этих процентов начислять этому сотруднику не надо!
Вот я и пытаюсь у вас выяснить, вдруг он прав, а я чего-то не уловила.
Т.к. я не возьму в толк - почему ж не надо то:( спасибо
Вот проценты по счетам в банках- да и там если правильно помню, даже есть превышение над ставкой рефинансирования, и только если еще больше ставка- то это превышение облагается. Но не уверена, что это распространяется на %% по договорам займа.
девочки, что делать с бензином, который остается в баке автомобиля?
Как вы списываете?
Никак не списываю. Остается остаток на начало следующего месяца в путевом листе.
Здравствуйте,девушки:flower:
Скажите, кто нибудь проводит Йоту? Дело в том что от них нет и не будет ни каких документов, есть только ежемесячные чеки терминала.Так не хочется 900р.ежемесячно "терять"
A N G E L
02.03.2010, 10:52
Вот проценты по счетам в банках- да и там если правильно помню, даже есть превышение над ставкой рефинансирования, и только если еще больше ставка- то это превышение облагается. Но не уверена, что это распространяется на %% по договорам займа.
Вот это мне интересно. Девочки подскажите, а то скоро по прибыли отчет лепить. У нас депозитный счет открыт под % в банке, так как мы эти доходы облагаем?
Здравствуйте,девушки:flower:
Скажите, кто нибудь проводит Йоту? Дело в том что от них нет и не будет ни каких документов, есть только ежемесячные чеки терминала.Так не хочется 900р.ежемесячно "терять"
почему не будет? у нас с ними договор, как с юр. лицом, с/ф ежемесячно выставляют
Апельсиновый печень
02.03.2010, 11:13
Доброе...
может кто сдавался уже. у меня УСНО (6%)
Сей час делаю Декларацию и Книгу ДиР, для сдачи в налоговую!? А что еще надо сдавать в налоговую?! Копии платежек об уплате налога?! Копии накладных?! Реестры доходов?!
radistka77
02.03.2010, 11:28
почему не будет? у нас с ними договор, как с юр. лицом, с/ф ежемесячно выставляют
а если как физик, то думаю никак;)
masha_hayd
02.03.2010, 11:29
а если как физик, то думаю никак;)
а пришлите мне пожалуйста учетную политику на усн
на мыло
masha_hayd@********
спасибки:flower:
radistka77
02.03.2010, 11:32
а пришлите мне пожалуйста учетную политику на усн
на мыло
masha_hayd@********
спасибки:flower:
ловите:)
Вот это мне интересно. Девочки подскажите, а то скоро по прибыли отчет лепить. У нас депозитный счет открыт под % в банке, так как мы эти доходы облагаем?
То, что я писала, касается НДФЛ и физиков. Что с юриками- надо смотреть в Кодексе в др. главе.
У меня просто проценты по тек. счету облагаются на общих основаниях 6% (УСН)
Доброе...
может кто сдавался уже. у меня УСНО (6%)
Сей час делаю Декларацию и Книгу ДиР, для сдачи в налоговую!? А что еще надо сдавать в налоговую?! Копии платежек об уплате налога?! Копии накладных?! Реестры доходов?!
Зачем? только книгу на регистрацию (должны заверить и вернуть) если она распечатана. Если заполняете вручную- надо было заверять при открытии
почему не будет? у нас с ними договор, как с юр. лицом, с/ф ежемесячно выставляют
а если как физик, то думаю никак;)
Вот именно,как физик,так дешевле,потому как физик платит 900 и всё,раскидали на несколько компов.
Хорошо,а оплату за сотовую связь через терминала тоже никто не проводит?похожая история
Апельсиновый печень
02.03.2010, 12:06
Да.. ну ладно спасибо. Я просто первый раз закрываю год при УСНО, а предыдущая девочка всю кипу доков носила..
Вот именно,как физик,так дешевле,потому как физик платит 900 и всё,раскидали на несколько компов.
Хорошо,а оплату за сотовую связь через терминала тоже никто не проводит?похожая история
а юрик 1400=, но скорость в разы больше :)
masha_hayd
02.03.2010, 12:20
То, что я писала, касается НДФЛ и физиков. Что с юриками- надо смотреть в Кодексе в др. главе.
У меня просто проценты по тек. счету облагаются на общих основаниях 6% (УСН)
ташенька.. а не знаете ли вы случайно..
если усн-щик продает ОС.. то бишь была машина в лизинге, потом выкупили и продали физ.лицу..
это хоть примерно как?
еще времени не хватает чтобы покопаться..
вдруг вы знаете...:)
а юрик 1400=, но скорость в разы больше :)
да те же 4 гига:) но вопрос не в этом,а как уже имеющиеся расходы учесть и возместить:009:
ташенька.. а не знаете ли вы случайно..
если усн-щик продает ОС.. то бишь была машина в лизинге, потом выкупили и продали физ.лицу..
это хоть примерно как?
еще времени не хватает чтобы покопаться..
вдруг вы знаете...:)
ИМХО (по логике): раз лизинг закрыт полностью, то продажа - как обычно, по остаточной и т.п.
Но на практике- не встречалась и не искала инфу :005:
masha_hayd
02.03.2010, 12:35
ИМХО (по логике): раз лизинг закрыт полностью, то продажа - как обычно, по остаточной и т.п.
Но на практике- не встречалась и не искала инфу :005:
а как продажа идет ОС физ. лицу??
под %% или под ЕВНД??:016:
Девушки, подскажите! Нужна помощь. Ситуация такая: Сдали отчет НДС за 4кв. Произвели оплату 1/3 от налога начисленного к уплате в январе, 1/3 в феврале планировали 1/3 в марте. Пришло сообщение из налоговой , что у нас недоплата по итогам за 4 кв. Нужно было оплатить полностью без рассрочки? Что не так сделали?
а как продажа идет ОС физ. лицу??
под %% или под ЕВНД??:016:
Мдя... А физик - сотрудник?
ИМХО машины и пр. ОС не могут попадать под ЕНВД Но я могу быть и не права
А не хочешь спросить на клерке?
Что брать базой, если считать ЕНВД? площадь офиса? машины?:)
masha_hayd
02.03.2010, 13:41
Мдя... А физик - сотрудник?
ИМХО машины и пр. ОС не могут попадать под ЕНВД Но я могу быть и не права
А не хочешь спросить на клерке?
Что брать базой, если считать ЕНВД? площадь офиса? машины?:)
вот и я о том..
у меня вообще очучуние что надо налог на прибыль платить с этого:(
вот и я о том..
у меня вообще очучуние что надо налог на прибыль платить с этого:(
насколько понимаю, если выше остаточной- то да. Что там с НДС - даже не представляю:005:
masha_hayd
02.03.2010, 13:44
насколько понимаю, если выше остаточной- то да. Что там с НДС - даже не представляю:005:
я думаю ндс-са как раз нет... почему-то..
или есть?
а елси ниже остаточной???:016:
я думаю ндс-са как раз нет... почему-то..
или есть?
а елси ниже остаточной???:016:
Точно надо будет восстановить НДС на остаточную стоимость на ОС, соответственно, его к уплате. Как с реализацией- не знаю.
Если ниже остаточной- реализация в убыток. но могут прикопаться.
Глубже, пожалуй, не знаю, надо искать
masha_hayd
02.03.2010, 14:04
Точно надо будет восстановить НДС на остаточную стоимость на ОС, соответственно, его к уплате. Как с реализацией- не знаю.
Если ниже остаточной- реализация в убыток. но могут прикопаться.
Глубже, пожалуй, не знаю, надо искать
какой ндс? если там вообще усн?
:016:
какой ндс? если там вообще усн?
:016:
Солнце, тогда извини, я думала про ОСНО говорим.
ИМХО реализация как и по прочей деятельности должна быть (т.е. или 15 или 6)
ДЕВОЧКИ!! Хелп, вопрос очень срочный, вернее просьба. У кого есть грамотное резюме? я всегда имела кучу работ, но резюме не писала. устраивали по рекомендациям знакомых. А сейчас мне очень нужно отправить свое резюме в компанию, понимаю что не пишется с бухты барахты, а времени нет. попросили оптравить в течении 2 часов. на вас одна надежда. скиньте плиз an-tim@**********
ДЕВОЧКИ!! Хелп, вопрос очень срочный, вернее просьба. У кого есть грамотное резюме? я всегда имела кучу работ, но резюме не писала. устраивали по рекомендациям знакомых. А сейчас мне очень нужно отправить свое резюме в компанию, понимаю что не пишется с бухты барахты, а времени нет. попросили оптравить в течении 2 часов. на вас одна надежда. скиньте плиз an-tim@**********
скинула ссылочки на почту;)
Рио-Рита
02.03.2010, 15:03
я сегодня еще на старом прибыль распечатала..завтра повезут на Ваську..не пройдет уже?
Тайна покрытая мраком.
Я вчера по ошибке скинула старую декларацию по электронке. Ответа нет, жду.
А вообще то приказ опубликован, так что по идее надо на новом бланке сдавать.
Девушки, подскажите! Нужна помощь. Ситуация такая: Сдали отчет НДС за 4кв. Произвели оплату 1/3 от налога начисленного к уплате в январе, 1/3 в феврале планировали 1/3 в марте. Пришло сообщение из налоговой , что у нас недоплата по итогам за 4 кв. Нужно было оплатить полностью без рассрочки? Что не так сделали?
Я плачу 1/3 ежемесячно.
Может первый платеж не прошёл? Проверьте тщательно отправленную платежку, может ошиблись где и платеж на невыясненных висит.
Рио-Рита
02.03.2010, 15:13
Девочки, помните я спрашивала про трудовую инспекцию? Реагируют они или нет на сообщения?
Так вот, я по электронке жалобу отправляла.
Отзвонились, отреагировали.
И не только они, но и предприятие на какое жалобу отправляли, тоже отреагировало.:073:
Вот.
Вот ТУТ (http://pfrf.ru/ot_peter/platdoc/) гляньте.
Как я понимаю, штрафы, пени за прошлые периоды платятся по старым КБК.
а не подскажете недоимка по взносам за прошлый год 2009 по каким КБК платиться-страховая и накопительная часть интересует?
radistka77
02.03.2010, 15:30
девочки, вопросик такой:
с 2006 года у нас есть переплата по НДФЛ в бюджет (Сальдо по Д 68.01 = 1 руб), срок давности по возврату прошел, поэтому хочу списать эту переплату Д91,02 К68,01
но как трактовать эту сумму? как убыток не уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (п 33 ст 270)
или как полноценный внереализационнй расход, позволяющий уменьшить налог на прибыль?
если налоговая примет решение и вернет переплату налога на имущество
проводка будет Д51 К91,01 3 руб
а как убрать эти 3 руб с Д 68.08 - ?
и в соответствии с п 21 ст 251 НК - эту сумму берем в доход, не учитываемый при определении налоговой базы по налогу на прибыль?
девочки, вопросик такой:
с 2006 года у нас есть переплата по НДФЛ в бюджет (Сальдо по Д 68.01 = 1 руб), срок давности по возврату прошел, поэтому хочу списать эту переплату Д91,02 К68,01
но как трактовать эту сумму? как убыток не уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (п 33 ст 270)
или как полноценный внереализационнй расход, позволяющий уменьшить налог на прибыль?
если налоговая примет решение и вернет переплату налога на имущество
проводка будет Д51 К91,01 3 руб
а как убрать эти 3 руб с Д 68.08 - ?
и в соответствии с п 21 ст 251 НК - эту сумму берем в доход, не учитываемый при определении налоговой базы по налогу на прибыль?
НДФЛ я бы списала в не уменьшаемые (проще не биться из-за 1 рубля)
Имущество - в увеличение базы по прибыли (ведь когда-то прибыль занизили на эту сумму, если я правильно помню ОСНО)
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.