Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

солнышко-83
02.07.2009, 23:10
Девочки подскажите, плиз... Сотрудник отработал один месяц. Ему положена компенсация за неиспользованный отпуск?

По-моему, если он был принят на испытательный срок, то тогда не надо. А если принят без испытательного, тогда надо начислить 2,3 дня неиспользованного отпуска

mon
02.07.2009, 23:11
По-моему, если он был принят на испытательный срок, то тогда не надо. А если принят без испытательного, тогда надо начислить 2,3 дня неиспользованного отпуска
2,33 дня

mon
02.07.2009, 23:14
Девочки подскажите, плиз... Сотрудник отработал один месяц. Ему положена компенсация за неиспользованный отпуск?

Если сотрудник увольняется не отработав 11 месяцев, дни отпуска, за которые необходимо выплатить компенсацию, рассчитывают пропорционально отработанным месяцам (п. 28 Правил). При исчислении сроков работы, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении, дни, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а дни, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца. Таким образом, право на компенсацию при увольнении есть только у сотрудников, которые проработали в организации не менее половины месяца.

Определив количество отработанных месяцев, рассчитывают дни, подлежащие компенсации. При этом исходят из того, что на каждый месяц работы приходится 2,33 дня отпуска (28 дн. : 12 мес.). Это справедливо только для отпусков продолжительностью 28 календарных дней. Если сотруднику был положен и дополнительный отпуск, количество дней отдыха возрастет пропорционально отработанному времени. Рассчитывая размер компенсации, пользуются теми же правилами, что и при подсчете среднего заработка за время отпуска.
Определяя неиспользованные дни отпуска, можно получить дробное количество дней. В трудовом законодательстве порядок их округления не предусмотрен, но и не запрещен. Значит, этот вопрос оставлен на усмотрение организации. Если вы решили округлять дни до целых чисел, делайте это в пользу сотрудника, а не руководствуйтесь правилами арифметики (письмо Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 № 4334-17).

Mastik
02.07.2009, 23:24
Девочки пару вопросов,а то голова отказывается варить
1. Взяли у компании беспроцентный займ - его на 66.3 можно?
2. налог на прибыль заплатила его на какие счета?
3. Переплатили НДФЛ, в следущем месяце можно меньше на эту сумму заплатить?
4. Заключили с почтой договор на а\я и оплатили, кидать на 91.2?

Спасибо огромное!

Байдзарка
02.07.2009, 23:26
Sun83, mon СПАСИБО!!!

солнышко-83
02.07.2009, 23:42
Девочки пару вопросов,а то голова отказывается варить
1. Взяли у компании беспроцентный займ - его на 66.3 можно?
2. налог на прибыль заплатила его на какие счета?
3. Переплатили НДФЛ, в следущем месяце можно меньше на эту сумму заплатить?
4. Заключили с почтой договор на а\я и оплатили, кидать на 91.2?

Спасибо огромное!


1. Если не секрет 66,3 у ВАс что? Вообще можно, на краткосрочный или долгосрочный\
2. Не совсем поняла вопроса. На 68 сч:008:
3. ДА, можно
4. Я думаю, что можно на 26 (44), как почтовые услуги

Нюша
02.07.2009, 23:49
Девочки пару вопросов,а то голова отказывается варить
1. Взяли у компании беспроцентный займ - его на 66.3 можно? да, я на 66,3 и сажаю:)
2. налог на прибыль заплатила его на какие счета? Д 68,4 - К51
3. Переплатили НДФЛ, в следущем месяце можно меньше на эту сумму заплатить? да можно
4. Заключили с почтой договор на а\я и оплатили, кидать на 91.2? хм..я не заморачиваюсь. мы налом оплачиваем почте и вообще не показываю. а Вы по безналу перечисляете? если да, то сажайте или на 26 (44) или на 91,2. там суммма мизерная, не думаю, что докопаются из-за такой ерунды

Спасибо огромное!
:)

@Весна@
03.07.2009, 10:52
Девочки пару вопросов,а то голова отказывается варить
1. Взяли у компании беспроцентный займ - его на 66.3 можно?
А можно беспроцентный между юр.лицами? (я сама тут с этим мучаюсь)

2. налог на прибыль заплатила его на какие счета?
68.4 (если в 1С)

3. Переплатили НДФЛ, в следущем месяце можно меньше на эту сумму заплатить?
да

4. Заключили с почтой договор на а\я и оплатили, кидать на 91.2?
если это а/я то через 97 надо, т.к договор на год. 91.2 - можно, а можно и через 20 (44)

:)

Арти
03.07.2009, 11:43
Девочки, скажите пару слов - поддержите!:091::091:

11 лет на традиционной бухгалтерии
Сейчас открывается контора - будет ЕНВД.

1)Тяжело вести учет вообще по этой форме?
2) сильно отличается? в чем принципиальная разница?
3) Можно в 1 С учет-то вести?
4) На чем надо держать ухо востро?
:041::041::041:

Elvira
03.07.2009, 11:51
Девочки, скажите пару слов - поддержите!:091::091:

11 лет на традиционной бухгалтерии
Сейчас открывается контора - будет ЕНВД.

1)Тяжело вести учет вообще по этой форме?
2) сильно отличается? в чем принципиальная разница?
3) Можно в 1 С учет-то вести?
4) На чем надо держать ухо востро?

1. Не сложно :)
2. Бухучет все тот же, только платится ЕНВД
3. Можно
4. Почитайте Закон СПб по ЕНВД, там коэффициенты и все прочее...

Отчетность по ЕНВД (взято с Клерка):

1. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4-ФСС (Постановление ФСС РФ от 22.12.2004 г. N 111 в ред. Постановления ФСС РФ от 13.04.2009 № 92) - срок сдачи 15 июля. Сдается в свой филиал ФСС.

2. Расчетная ведомость по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам. Форма КНД-1151058 (Приказ Минфина России от 24.03.2005 N 48н) – срок сдачи 20 июля. Сдается в налоговую инспекцию.

3. Налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу, предоставляется только налогоплательщиками налога (в некоторых регионах отчетность квартальная не предоставляется). Форма КНД-1153003 ((Приказ 95н от 16.09.2008) – см.местное законодательство.

4.Налоговый расчет по авансовым платежам транспортному налогу - предоставляется только налогоплательщиками налога (в некоторых регионах отчетность квартальная не предоставляется). Форма КНД-1152027 (Приказ 48н от 23.03.2006) – см.местное законодательство.

5. Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Форма КНД–1152016 (Приказ 137н от 08.12.2008) – срок сдачи 20 июля. Срок уплаты налога – 27 июля (т.к. 25 июля - выходной).

6. Бухгалтерский баланс. Форма 1 (Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н (в редакции приказа Минфина от 18.09.2006 N 115н) – срок сдачи 30 июля. Для формирования баланса в электронном виде можно взять форму здесь

7. Отчет о прибылях и убытках. Форма 2 Приказ Минфина от 22.07.2003 г. N 67н (в редакции приказа Минфина от 18.09.2006 N 115н) – срок сдачи 30 июля. Для формирования отчета в электронном виде можно взять форму здесь

8. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 апреля 2007 г. № 204, в ред.Приказа от 27.03.2008 № 182) - срок сдачи 20 июля

Вот здесь все по спецрежимам обсуждется: http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=22

Elvira
03.07.2009, 11:56
Вот еще тут можно почитать (журнал "Вмененка"): http://www.26-3.ru/main/envd2009.phtml

SVK
03.07.2009, 11:57
Подскажите, пожалуйста! Фирма зарегистрирована в мае. Фин.-хоз. деятельность не велась. Соответственно никакие налоги и взносы не платили. У директора родился ребенок, жена не работает. Мои действия? Ему, как единственному работающему в семье, полагаются выплаты? Да, нюанс. Они не расписаны. Вот и задумалась я. По хорошему, надо документ об усыновлении, правильно? Сложность в том, что жена прописана не на Северо-Западе вообще. Не зарегистрирована нигде, квартиру снимают. Винегрет, одним словом. В принципе, никто ни на что не претендует. Не связиваться с инстанциями? Утонем в бумагах?

Chianti
03.07.2009, 12:12
Подскажите, пожалуйста! Фирма зарегистрирована в мае. Фин.-хоз. деятельность не велась. Соответственно никакие налоги и взносы не платили. У директора родился ребенок, жена не работает. Мои действия? Ему, как единственному работающему в семье, полагаются выплаты? Да, нюанс. Они не расписаны. Вот и задумалась я. По хорошему, надо документ об усыновлении, правильно? Сложность в том, что жена прописана не на Северо-Западе вообще. Не зарегистрирована нигде, квартиру снимают. Винегрет, одним словом. В принципе, никто ни на что не претендует. Не связиваться с инстанциями? Утонем в бумагах?

Думаю в ФСС лучше позвонить все выяснить.

solnyshkin_77
03.07.2009, 12:18
Девы, новая инфа по счетам-фактурам:
Взято из Консультанта:
"23 июня 2009 г. Федеральная налоговая служба выпустила Информационное сообщение по данной проблеме. В нем отмечается следующее: независимо от того, что Правительство РФ своим Постановлением от 26.05.2009 N 451 заменило союз "или" на союз "и", налоговые органы не будут рассматривать указание в строке 2 только полного или только сокращенного наименования продавца как ошибку, влекущую отказ в вычете НДС.
Поэтому налогоплательщики вправе принимать НДС к вычету даже по счетам-фактурам, выставленным после 09.06.2009, в которых указано только одно наименование продавца. Если же налоговые органы все-таки будут отказывать в вычете, в защиту своей позиции можно привести аргументы, перечисленные выше, а также сослаться на рассматриваемое Информационное сообщение ФНС России."

Верусик
03.07.2009, 12:32
Девушки! среди моих контрагентов массовая паника по поводу нововведений в счет-фактуры. Они не только просят название продавца полное и сокращенное, но и название покупателя!!! может это я не права?

И еще чтобы перечислять зарплату сотруднику на карту (в др.банке) нужно просто с него заявление с указанием банковских реквизитов?

solnyshkin_77
03.07.2009, 12:47
Девушки! среди моих контрагентов массовая паника по поводу нововведений в счет-фактуры. Они не только просят название продавца полное и сокращенное, но и название покупателя!!! может это я не права?

В этом же письме ФНС (см. ссылку в посте выше) указывается, что наименование покупателя и грузоотправителя и грузополучателя указывается одно.

[/QUOTE]И еще чтобы перечислять зарплату сотруднику на карту (в др.банке) нужно просто с него заявление с указанием банковских реквизитов?[/QUOTE]

Я не брала заявлений, т.к. всем перечисляем на карты в других банках, а вот реквизиты карты и копию самой карты я делала.

mon
03.07.2009, 13:00
Подскажите, пожалуйста! Фирма зарегистрирована в мае. Фин.-хоз. деятельность не велась. Соответственно никакие налоги и взносы не платили. У директора родился ребенок, жена не работает. Мои действия? Ему, как единственному работающему в семье, полагаются выплаты? Да, нюанс. Они не расписаны. Вот и задумалась я. По хорошему, надо документ об усыновлении, правильно? Сложность в том, что жена прописана не на Северо-Западе вообще. Не зарегистрирована нигде, квартиру снимают. Винегрет, одним словом. В принципе, никто ни на что не претендует. Не связиваться с инстанциями? Утонем в бумагах?
без соответствующих бумаг этот ребенок ему, увы, никто.. и на пособия он претендовать не может.. а жена должна обратиться в ФСС самостоятельно, вы к этому не имеете отношения

mon
03.07.2009, 13:02
Девушки! среди моих контрагентов массовая паника по поводу нововведений в счет-фактуры. Они не только просят название продавца полное и сокращенное, но и название покупателя!!! может это я не права?

И еще чтобы перечислять зарплату сотруднику на карту (в др.банке) нужно просто с него заявление с указанием банковских реквизитов?
чтобы перечислять з/п на карту у вас в любом случае должно быть его заявление, без него вы перечисление не имеете права делать.. а вот в том заявлении и можно попросить указать реквизиты карты.

Marge
03.07.2009, 13:20
забей

копию декларации ПФ с отмекой о приему налоговой надо было сдать 1 июля включительно в Пенсионный фонд

это за 2008 год? Спасибо!

LenaBuh
03.07.2009, 13:27
это за 2008 год? Спасибо!

Да

Рио-Рита
03.07.2009, 13:35
Девочки, а кто нибудь пользуется электронной "Системой Главбух"?
Нравится?
Стоит ли подключаться?

LenaBuh
03.07.2009, 13:38
Девочки, а кто нибудь пользуется электронной "Системой Главбух"?
Нравится?
Стоит ли подключаться?

Дорогое удовольствие, консультанта вполне хватает. Я с диска, который с журналом главбух пришел, поставила, ничего так программа, но за такие деньги. :016:

solnyshkin_77
03.07.2009, 13:47
Дорогое удовольствие, консультанта вполне хватает. Я с диска, который с журналом главбух пришел, поставила, ничего так программа, но за такие деньги. :016:

+1
Смысла в этом не вижу. Все тоже самое, но Консультант обходится дешевле.

Cheplu
03.07.2009, 13:48
Сообщение от Mastik:4. Заключили с почтой договор на а\я и оплатили, кидать на 91.2? хм..я не заморачиваюсь. мы налом оплачиваем почте и вообще не показываю. а Вы по безналу перечисляете? если да, то сажайте или на 26 (44) или на 91,2. там суммма мизерная, не думаю, что докопаются из-за такой ерунды

В любом случае минуя 97 вы нарушаете правила ведения бух учета - штраф 5000руб, при неоднократном нарушении (т.е. больше 1 раза) штраф 15000рублей. Т.е. если при проверке ничего не нашли , можно использовать данную норму для штрафа.

Рио-Рита
03.07.2009, 14:05
Дорогое удовольствие, консультанта вполне хватает. Я с диска, который с журналом главбух пришел, поставила, ничего так программа, но за такие деньги. :016:

+1
Смысла в этом не вижу. Все тоже самое, но Консультант обходится дешевле.
А мне по цене практически одинаково показалось.
Если брать с учетом ежемесячных обновлений, так Консультант даже дороже выходит.

Может всё же кто то пользуется?
Меня не цена интересует, а удобство, целесообразность и т.п.

Katrin_P
03.07.2009, 14:36
Мне Консультантом удобнее пользоваться было, но сейчас перешли на Главбух, т.к. дешевле это выходит значительно. В Консультанте читать с экрана удобнее, в Главбухе это поле гораздо меньше. Поиск в К удобнее. Зато в Г больше всяких полезных бухгалтерских мелочей (образцов, примеров), вообще Г больше ориентирован на бухгалтеров ИМХО.

LenaBuh
03.07.2009, 14:37
Мне Консультантом удобнее пользоваться было, но сейчас перешли на Главбух, т.к. дешевле это выходит значительно. В Консультанте читать с экрана удобнее, в Главбухе это поле гораздо меньше. Поиск в К удобнее. Зато в Г больше всяких полезных бухгалтерских мелочей (образцов, примеров), вообще Г больше ориентирован на бухгалтеров ИМХО.

А сколько стоит обновление в месяц?

Рио-Рита
03.07.2009, 15:10
Мне Консультантом удобнее пользоваться было, но сейчас перешли на Главбух, т.к. дешевле это выходит значительно. В Консультанте читать с экрана удобнее, в Главбухе это поле гораздо меньше. Поиск в К удобнее. Зато в Г больше всяких полезных бухгалтерских мелочей (образцов, примеров), вообще Г больше ориентирован на бухгалтеров ИМХО.
Спасибо за отзыв!
Главбух в Опере удобнее смотреть, окна почему то побольше.

А сколько стоит обновление в месяц?

Вы про Систему Главбух спрашиваете? Там автоматически бесплатно обновляется. Затраты только на стоимость подписки.

Mastik
03.07.2009, 15:10
Сообщение от Mastik:4. Заключили с почтой договор на а\я и оплатили, кидать на 91.2? хм..я не заморачиваюсь. мы налом оплачиваем почте и вообще не показываю. а Вы по безналу перечисляете? если да, то сажайте или на 26 (44) или на 91,2. там суммма мизерная, не думаю, что докопаются из-за такой ерунды

В любом случае минуя 97 вы нарушаете правила ведения бух учета - штраф 5000руб, при неоднократном нарушении (т.е. больше 1 раза) штраф 15000рублей. Т.е. если при проверке ничего не нашли , можно использовать данную норму для штрафа.

проверки у меня еще не было. Я вот интересуюсь на какой счет правильнее завести.
Если я занесла на 91.2 это будет минуя 97 счет?

Mastik
03.07.2009, 15:12
Девочки и еще вопрос. Купили официально товар у поставщика - провели, а продали без меня частному лицу, товар по документам завис на складе. Какие способы есть его списать?

Katrin_P
03.07.2009, 15:30
Спасибо за отзыв!
Главбух в Опере удобнее смотреть, окна почему то побольше.
В IE тоже можно разворачивать окно максимально клавишей F11, только в К+ все равно больше экран получается, все равно не удобно мне читать оттуда, прям хоть в Word копируй.

Olimba
03.07.2009, 15:31
Сообщение от Mastik:4. Заключили с почтой договор на а\я и оплатили, кидать на 91.2? хм..я не заморачиваюсь. мы налом оплачиваем почте и вообще не показываю. а Вы по безналу перечисляете? если да, то сажайте или на 26 (44) или на 91,2. там суммма мизерная, не думаю, что докопаются из-за такой ерунды

В любом случае минуя 97 вы нарушаете правила ведения бух учета - штраф 5000руб, при неоднократном нарушении (т.е. больше 1 раза) штраф 15000рублей. Т.е. если при проверке ничего не нашли , можно использовать данную норму для штрафа.
Не поняла, зачем 97?
У меня оплата а/я на 60сч (авансы выданные) сидит, затем по актам раз в квартал на 26-й списываю.

Байдзарка
03.07.2009, 15:39
Не поняла, зачем 97?
У меня оплата а/я на 60сч (авансы выданные) сидит, затем по актам раз в квартал на 26-й списываю.
Согласна. Делаю аналогично.

Арти
03.07.2009, 15:45
Elvira - сипасибо Вам

@Весна@
03.07.2009, 16:05
Девушки! среди моих контрагентов массовая паника по поводу нововведений в счет-фактуры. Они не только просят название продавца полное и сокращенное, но и название покупателя!!! может это я не права?
Хотя по письму, которое привела:

В этом же письме ФНС (см. ссылку в посте выше) указывается, что наименование покупателя и грузоотправителя и грузополучателя указывается одно.


получается что старая форма заполнения счета-фактуры вполне дееспособна.

@Весна@
03.07.2009, 16:07
Девушки, помогите пожалуйста

Возможен договор беспроцентного займа между организациями (юр.лицами)?

солнышко-83
03.07.2009, 16:13
Девушки, помогите пожалуйста

Возможен договор беспроцентного займа между организациями (юр.лицами)?

А почему нет? В договоре главное указать, это и все

091074
03.07.2009, 16:19
где-то у меня был
давай почту

А можно и мне сбросить договор с ген диром. В личку. Заранее спасибо.

chikita
03.07.2009, 16:23
Деушки распрекрасные..приветствую!.а на какой счет можно повесить пени по налогам при разноске банковской выписки?

091074
03.07.2009, 16:24
Банковские услуги действительно надо на 91(расходы) счет.Собирайте их, а когда выручка будет отнесете их на 99 счет в конце отчетного периода.Это, если за открытие счета на 97 и списывается ежемесячно частями.А так все расходы, не относящие непосредственно к пр-ву (организационные,зарплата,налоги на зп,канцелярия и т.д) на 26 счет

А можно поподробнее, ЗАЧЕМ за открытие р/счета ОТНОСИТЬ на 97 б/счет и сколько ,по времени , списывается сумма??

солнышко-83
03.07.2009, 16:26
А можно поподробнее, ЗАЧЕМ за открытие р/счета ОТНОСИТЬ на 97 б/счет и сколько ,по времени , списывается сумма??

Здесь описывается ситуция, когда кроме банковских услуг ни каких других расходом и доходов фирма не имеет. И чтобы не показывать убыток относяться суммы на 97 сч, о по мере поступления доходов будут списываться

солнышко-83
03.07.2009, 16:30
Деушки распрекрасные..приветствую!.а на какой счет можно повесить пени по налогам при разноске банковской выписки?

На тот налог по каторым были начислены 69 или 68, насисление пеней Д99 К68 или 69, а потом Д69 К51 уплата

@Весна@
03.07.2009, 16:31
Девушки, помогите пожалуйста

Возможен договор беспроцентного займа между организациями (юр.лицами)?

А почему нет? В договоре главное указать, это и все

Это то понятно. Вопрос о налоговых последствиях для получающей стороны:
она у меня на УСН 6%

При заключении договора беспроцентного займа между юридическими лицами, по мнению налоговых органов, у заемщика возникает налогооблагаемый доход по налогу на прибыль в виде права безвозмездного пользования чужими денежными средствами, т.е. как безвозмездно полученную услугу.

Арбитражная практика признает такую позицию налоговых органов неправомерной, но как-то не хочется связываться...

Арти
03.07.2009, 16:40
Это то понятно. Вопрос о налоговых последствиях для получающей стороны:
она у меня на УСН 6%

При заключении договора беспроцентного займа между юридическими лицами, по мнению налоговых органов, у заемщика возникает налогооблагаемый доход по налогу на прибыль в виде права безвозмездного пользования чужими денежными средствами, т.е. как безвозмездно полученную услугу.

Арбитражная практика признает такую позицию налоговых органов неправомерной, но как-то не хочется связываться...
согласна полностью, возможна заморочка.....

мамаНасти
03.07.2009, 16:46
Девочки помогите!!!
Как декларация по НДС заполнять с этими авансами дурацкими. Куда ставить сумму к зачету по авансам выданным (подозревая что в 220стр.)?. А вот куда ставить сумму восстановленного налога по уже полученной продукции моя голова отказывается понимать... Может кто подскажет?

chikita
03.07.2009, 16:47
На тот налог по каторым были начислены 69 или 68, насисление пеней Д99 К68 или 69, а потом Д69 К51 уплата


Спасибо душевное!:flower:

dosyunya
03.07.2009, 16:55
Девчонки, запуталась совсем: по положительным суммовым разницам в расчётах с покупателями (62) мы обязаны начислять НДС. А в расчётах с поставщиками (60)???

Cheplu
03.07.2009, 17:06
Не поняла, зачем 97?
У меня оплата а/я на 60сч (авансы выданные) сидит, затем по актам раз в квартал на 26-й списываю.

Это если безналом и с актами, а если наличкой - то сами размазываем.

Cheplu
03.07.2009, 17:07
проверки у меня еще не было. Я вот интересуюсь на какой счет правильнее завести.
Если я занесла на 91.2 это будет минуя 97 счет?

Суть в том, что списываете не единовременно, а равномерно в течении срока, на который падают затраты.

Katrisha
03.07.2009, 17:26
Можно и мне обновление с.ф для 7-ки? katrin1501@********
Спасибо!!!

Арти
03.07.2009, 18:04
Можно и мне обновление с.ф для 7-ки? katrin1501@********
Спасибо!!!
сейчас кидану

Варварик
03.07.2009, 20:56
Здесь описывается ситуция, когда кроме банковских услуг ни каких других расходом и доходов фирма не имеет. И чтобы не показывать убыток относяться суммы на 97 сч, о по мере поступления доходов будут списываться

Девочки, видела что затронули тему убытков. У меня ситуация дурацкая, есть з/пл, налоги с нее, аренда за два последних месяца, а выручка еще не нарисовалась...(и ведь ждали ее). Сначала получился убыток от переоценки валюты, это ладно, а вот как же мне избавиться от убытка, кот. от расходов, кот. НУ НИКАК не отнести мне на 97сч.? Чего-то как-то претит мне зпл и т.д. вешать на 97. Но убыток... Чего ж делать-то?:091::091::091:

Natann
03.07.2009, 21:19
Можно и мне обновление с.ф для 7-ки? katrin1501@********
Спасибо!!!
и мне:091::091::091: gorbunova-n81@********

солнышко-83
03.07.2009, 21:19
Девочки, видела что затронули тему убытков. У меня ситуация дурацкая, есть з/пл, налоги с нее, аренда за два последних месяца, а выручка еще не нарисовалась...(и ведь ждали ее). Сначала получился убыток от переоценки валюты, это ладно, а вот как же мне избавиться от убытка, кот. от расходов, кот. НУ НИКАК не отнести мне на 97сч.? Чего-то как-то претит мне зпл и т.д. вешать на 97. Но убыток... Чего ж делать-то?:091::091::091:

Подавайти декларацию с убытком. А в следующем квартале, может появиться прибыль

Варварик
03.07.2009, 21:27
Подавайти декларацию с убытком. А в следующем квартале, может появиться прибыль

В следующем квртале прибыль будет, но начиталась клерков, говорят комиссии убыточные, так не хочется.....

Mastik
03.07.2009, 22:10
Девушки, помогите пожалуйста

Возможен договор беспроцентного займа между организациями (юр.лицами)?

У меня такой в прошлом месяце прошел.

marincle
03.07.2009, 23:24
Подскажите, пожалуйста! Физ. лицо имеет право заниматься развозкой груза или надо обязательно оформить ИП?

Danil
03.07.2009, 23:55
Физлицу это пофигу. Это надо или не надо заказчику. Если большинство заказчиков перевозок отражают эти услуги в учете - лучше оформить ИП, если заказчики эти услуги документально не отражают - какая разница физлицу? Разница - в ответственности, с ИП можно оформить договор (для контрагента это намного удобнее, чем заключать трудовой договор с физиком) и в некоторой...э-э... прозрачности налогов :) (хорошо сказал, да! :)) ) В случае ИП внимательно прорабатывайте юридическую сторону: ИП, согласно законодательству, отвечает по обязательствам ВСЕМ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ

marincle
04.07.2009, 00:29
да, как Вы правильно поняли, это нужно фирме (ООО). Хотим нанять наших водителей (они сейчас никак у нас не числятся) офиц! вот изучаю как это притворить в жизнь. Оформить им ИП, заключить дог. подряда. Платить ежеквартально налог с вмененки и соответственно сдавать отчет. Для ИП надо открыть р.сч. Какие еще подковырки могут быть? Прибыль, получаемая таким водителем как-то лимитируется и расходы на горючее?

marincle
04.07.2009, 00:44
а расчет налога - это 15% х кол-во машин (1) х к1 (1,148) х к2..... не могу найти к2.... но не ниже 3100. вроде бы так. ?

И с каких сумм надо платить взносы в ПФ?

Нюша
04.07.2009, 01:11
Девочки, есть у кого-нибудь ИП на ОСНО и чтобы были нанятые сотрудники. У друга ИП, сейчас я буду сдавать ему отчет. он перешл в другую налоговую в области. и там налоговичка его ооочень "полюбила"...уже все бумаги перетряхнула и все ей не успокоиться. Хотя честно скажу - в бумагах у него порядок, даже если учесть что первичку сам он делал. но все так аккуратно подшито и все понятно. отчеты делала ему девшука бухгалтер. но вот в налогвой докапываются что не сдана еще какая-то форма ЕСН. я так поняла что 63 на радботников). Т.е. ИП каждый квартал подает 2 бланка ЕСН. 63 форму и вроде 42 если память не именяет (на себя)..или как?

и еще. озадачил он меня вопросм. может ИПэшник просто снимать денежки со счета на жизнь себе любимому. ну типа прибыль. если может - то как часто? и что это стоит - ну какие налоги он с этого заплатит?
не работала с ИП, поэтому задаю дурацкие вопросы.:)

Mastik
04.07.2009, 01:18
Девушки как в торговле можно снизить прибыль, уж больно она большая получается

Шоколад
04.07.2009, 13:08
и еще. озадачил он меня вопросм. может ИПэшник просто снимать денежки со счета на жизнь себе любимому. ну типа прибыль. если может - то как часто? и что это стоит - ну какие налоги он с этого заплатит?
не работала с ИП, поэтому задаю дурацкие вопросы.:)

ИП, независимо от системы НО - частное лицо. Все его доходы - априори его личное дело. Он может просто брать выручку, ничем это не грозит. Налоги он будет платить по итогам года независимо от того, брал он эти деньги в карман или вкладывал в развитие бизнеса.

Нюша
04.07.2009, 15:32
ИП, независимо от системы НО - частное лицо. Все его доходы - априори его личное дело. Он может просто брать выручку, ничем это не грозит. Налоги он будет платить по итогам года независимо от того, брал он эти деньги в карман или вкладывал в развитие бизнеса.

а какой налог?:008: - 13% подоходный?...я просто не понимаю что сдает ИП по итогам года. ЕСН, ПФ, НДС ну и персонификация и НДФЛ в налоговую, да?

Шоколад
04.07.2009, 15:38
Да, подоходный. На форуме Клерка в спец. режимах все очень подробно расписано

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=277668 это про 2 квартал. Если покопаетесь, то и про год найдете.

Mastik
04.07.2009, 23:05
Девочки, если у меня на складе завис товар на большую сумму, может от этого у меня быть большая прибыль?

SVK
05.07.2009, 06:28
Здравствуйте! Спасибо всем, кто отвечает на мои вопросы!!!
Вот, "созрел" очередной (:)) ) к тем, кто отчитывается в МИ № 26. Как они принимают документы? У меня еще нет программы 1С, поэтому скачала формы Excel с Клерка.ru. Мне нужно теперь заполнить формы, распечатать, подписать, потом скопировать документ на дискету?
И если сдаю нулевую, что ставить там, где должны быть цмфры в рублях? Прочерки? Ноли? Оставлять пустыми? Может я инструкцию невнимательно читаю? Но что-то не найду этих нюансов...
И нужно ли нам сдавать сбор за загразнение окружающей среды? Движений по счету не было.

masha_hayd
05.07.2009, 08:53
Девочки, если у меня на складе завис товар на большую сумму, может от этого у меня быть большая прибыль?

не могет такого быть:)
от этого можут быть только большой НДС к предъявлению... но никак не прибыль

Marge
05.07.2009, 13:49
Здравствуйте! Спасибо всем, кто отвечает на мои вопросы!!!
Вот, "созрел" очередной (:)) ) к тем, кто отчитывается в МИ № 26. Как они принимают документы? У меня еще нет программы 1С, поэтому скачала формы Excel с Клерка.ru. Мне нужно теперь заполнить формы, распечатать, подписать, потом скопировать документ на дискету?
И если сдаю нулевую, что ставить там, где должны быть цмфры в рублях? Прочерки? Ноли? Оставлять пустыми? Может я инструкцию невнимательно читаю? Но что-то не найду этих нюансов...
И нужно ли нам сдавать сбор за загразнение окружающей среды? Движений по счету не было.

1. На бумаге и сдавайте
2. Оставляете пустыми.

Нюша
05.07.2009, 14:14
Да, подоходный. На форуме Клерка в спец. режимах все очень подробно расписано

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=277668 это про 2 квартал. Если покопаетесь, то и про год найдете.

:flower::flower::flower::love:

Нюша
05.07.2009, 14:15
Девчонки, а еще какие-нибудь формы поменялись кроме соцстраха. Можно в налогоплательщике ЮЛ заполнять в старом. а то не хочу обновлять до последнего - пропадет авторасчет. но это если ничего не поменялось. Хочу сегодня посидеть ударно и хоть по 1-2 фирмам закрыть отчеты....но я всегда так планирую, а в итоге заваливаюсь спать с детьми и днем и ночью....а потом в последнюю ночь сижу до одурения. :)))

Mastik
05.07.2009, 14:30
не могет такого быть:)
от этого можут быть только большой НДС к предъявлению... но никак не прибыль

НДС нормальное.
а почему может быть большая прибыль :091: так как расходов нет на аренду и т.д.?

солнышко-83
05.07.2009, 18:28
А я вот обновилала 1С8 , а соцстрах отсался старый. Может кто поделить формой?Olesya1402@********

Kattik
05.07.2009, 19:04
девочки, караул, взяла новую фрму УСН - торговля дровами. думала - все просто, купили березу за 750 руб, напили рабочие дров, аз что им заплатили зп, продали дрова за 1200р куб . Но оказывается купленный куб древесины не равен куб проданных дров. Где посмотреть подводные камни учета дров? нигде не могу найти даже в клерке:091::091:

Нюша
05.07.2009, 20:06
девочки, караул, взяла новую фрму УСН - торговля дровами. думала - все просто, купили березу за 750 руб, напили рабочие дров, аз что им заплатили зп, продали дрова за 1200р куб . Но оказывается купленный куб древесины не равен куб проданных дров. Где посмотреть подводные камни учета дров? нигде не могу найти даже в клерке:091::091:

кмни учета не пожскажу, но если подумать логично, для вас береза (баланс) будет материалом, а дрова полученные - это готовая продукция. т.е. тут чистое производство. например мы закупаем картон и это не значит, что из 10 тонн картона у меня получится ровно 10 тонн упаковки. как правило меньше (т.к. приладочные листы уходят, подрезка и т.д.). так же и у вас. просто на кажду партию у Вас должны быть доки, что допустим из этой партии ьерезы в 10 кубов у Вас получилось 9,5 кубов дров. т.е. я собираю все расходы на 20 (картон (списывается с 10 на 20, другие расходы), потом формирую готовую продукцию, сама уже ставлю кол-во тонн которое получилось и прога 1С77 считает мне себестоимость. но это у меня ОСНО.

Нюша
05.07.2009, 22:13
ой, девочки..карауууууул
обнаружила, что по расчетному счету, что недавно закрыли, я не провела мартовские выписки..тогда мы им не пользовались практически уже, поступления были на другой банк. потом полетел ком и я не стала восстанавливать банк-клиент. все равно закрывали счет. и посление доки делали и носили в банк лично. в итоге, в марте были оплачены налоги (ЕСН и т.д), не проведены..т.е. баланс у меня неправильный, долг перед бюджетом большой. поскольку у нас достаточно большие налоги, то я этого так на глаз не увидела тогда..вообщем как мне разносить сейчас мартовские - мартом и поедет баланс или апрелем 1 числом..вот засада:(

Полианна
05.07.2009, 23:50
Девочки, кому не сложно, вышлите мне плиз обновление по отчетности для 7,7 Бухгалтерии:091: velik66@********

solnyshkin_77
06.07.2009, 01:07
В следующем квртале прибыль будет, но начиталась клерков, говорят комиссии убыточные, так не хочется.....

Ну, у меня только что была такая. Просто попросили письмо написать, почему убытки. Написала, что аренда и зарплата, которую не хотим снижать. По з/п они сразу видят, что правда, т.к. отчеты есть. Даже сказали, что мы - молодцы, т.к. зарплату не снизили в период всеобщего кризиса.:))
Так что, если убыток получается из-зи з/п, то ИМХО, пугаться не надо, несите декларацию с убытком.

SVK
06.07.2009, 06:48
А скажите, пожалуйста, статинформацию (форма 5-П или П-5, запуталась) предоставлять за квартал или за полугодие?
И в 4-ФСС среднесписочную указываем за полгодие, не за квартал? У меня в образце (из школы) почему-то расчет идет за три месяца, несмотря на то. что на титульном листе написано "за полугодие 200Х года". По-моему, это не верно?
Спасибо!

@Весна@
06.07.2009, 10:53
ой, девочки..карауууууул
обнаружила, что по расчетному счету, что недавно закрыли, я не провела мартовские выписки..тогда мы им не пользовались практически уже, поступления были на другой банк. потом полетел ком и я не стала восстанавливать банк-клиент. все равно закрывали счет. и посление доки делали и носили в банк лично. в итоге, в марте были оплачены налоги (ЕСН и т.д), не проведены..т.е. баланс у меня неправильный, долг перед бюджетом большой. поскольку у нас достаточно большие налоги, то я этого так на глаз не увидела тогда..вообщем как мне разносить сейчас мартовские - мартом и поедет баланс или апрелем 1 числом..вот засада:(
Проводите мартом - т.к. если там только налоги, то поедет только баланс (кстати и ЕСН и ПФ проверьте тоже - их лучше пересдать) А баланс если исправляем, то он все равно не пересдается.

@Весна@
06.07.2009, 10:59
Подскажите, два вопроса про МИ ФНС 15

1) надо получить выписку - что надо?
госпошлину платить? - куда и сколько? можно ли наличными (р/счет старый закрыт- новый еще нет)
Заявление нести? тогда по какой форме?

2) И кто-нибудь в курсе, что если в фирме меняется руководство, нам сказали надо обязательно платить госпошлину с р/счета.
У нс старый закрыт, новый - новые руководители хотят в другом банке - что делать? Говорят нам могут не зарегистрировать изменения :(

solnyshkin_77
06.07.2009, 11:37
Подскажите, два вопроса про МИ ФНС 15

1) надо получить выписку - что надо?
госпошлину платить? - куда и сколько? можно ли наличными (р/счет старый закрыт- новый еще нет)
Заявление нести? тогда по какой форме?

2) И кто-нибудь в курсе, что если в фирме меняется руководство, нам сказали надо обязательно платить госпошлину с р/счета.
У нс старый закрыт, новый - новые руководители хотят в другом банке - что делать? Говорят нам могут не зарегистрировать изменения :(

Вообще-то можно и по 1 и 2 заплатить все через сбербанк от имени либо нового директора, либо учредителя.

@Весна@
06.07.2009, 11:56
Вообще-то можно и по 1 и 2 заплатить все через сбербанк от имени либо нового директора, либо учредителя.
Вот нашла, почему мне голову морочат. Но дата! вот вытащили, то старость - говорят боятся с однодневками.

"Совместным Письмом Банка России и МНС России от 12.11.2002 № 151-Т/ФС-18-10/2 "Об отдельных вопросах, связанных с уплатой организациями налогов и сборов" предусмотрено, что налогоплательщики-организации при уплате налогов и сборов не вправе вносить в банки наличные денежные средства для перечисления их на счета по учету доходов соответствующих бюджетов, минуя свои банковские счета. Исключение составляет уплата государственной пошлины за государственную регистрацию создаваемого юридического лица. В этом случае уплата государственной пошлины должна быть осуществлена уполномоченным физическим лицом (заявителем) с обязательным указанием наименования создаваемой организации в платежном документе. "
Источник : http://www.r78.nalog.ru/document.php?id=226947&topic=gp_78

Милюня
06.07.2009, 11:56
Подскажите пожалуйста,у мужа есть проект,за который работодатель хочет переводить деньги на карту СБ,деньги больше 500000,назначение платежа-пополнение счета,может это чем-то грозить,если супруг офмциально не трудоустроен?

091074
06.07.2009, 12:14
Здесь описывается ситуция, когда кроме банковских услуг ни каких других расходом и доходов фирма не имеет. И чтобы не показывать убыток относяться суммы на 97 сч, о по мере поступления доходов будут списываться

Спасибо за объяснение, для тех кто в танке. Все поняла.

Нюша
06.07.2009, 12:16
Проводите мартом - т.к. если там только налоги, то поедет только баланс (кстати и ЕСН и ПФ проверьте тоже - их лучше пересдать) А баланс если исправляем, то он все равно не пересдается.

мдя..оказывается там еще нет..и я так понимаю банк списал РКО в конце марта...но т.к. я не уменьшила расходы в 1 кв. думаю прибыль можно не пересдавать. уже сделать полугодовую нормальную. да?

Нюша
06.07.2009, 12:21
Девочки, как думаете, можно так делать:
мне выставляют акт и заказ-наряд за ремонт техники.
в этом акте отдельными таблицами идут материалы и отдельно стоимость их заменыв. я в 1С все таки заношу как услуги сторонних организаций и пишу ремонт техники и всю сумму ставлю. или надо отедельно материалы заносить, потом списывать. но по сути у меня нет накладной на материалы...всегда делала как делала, а сейчас торкнуло и озадачилась:)))

LenaBuh
06.07.2009, 12:23
я в 1С все таки заношу как услуги сторонних организаций и пишу ремонт техники и всю сумму ставлю

так же

Юшкина
06.07.2009, 12:42
Девочки, никто не слышал что за нововведение по НДС - авансы полученные от покупателя можно принять к вычету сразу, если есть сч.-фактура от покупателя (?) на аванс.
То есть другими словами, не надо ждать пока произойдет отгрузка, чтобы уменьшить ндс на сумму аванса.
Кто-нибудь знает - где это написано и с какого момента можно этим пользоваться?

mon
06.07.2009, 12:42
Подскажите пожалуйста,у мужа есть проект,за который работодатель хочет переводить деньги на карту СБ,деньги больше 500000,назначение платежа-пополнение счета,может это чем-то грозить,если супруг офмциально не трудоустроен?
если поступление от юр.лица, то как минимум мужу придется подать 3-ндфл и заплатить 13%

mon
06.07.2009, 12:43
Девочки, никто не слышал что за нововведение по НДС - авансы полученные от покупателя можно принять к вычету сразу, если есть сч.-фактура от покупателя (?) на аванс.
То есть другими словами, не надо ждать пока произойдет отгрузка, чтобы уменьшить ндс на сумму аванса.
Кто-нибудь знает - где это написано и с какого момента можно этим пользоваться?
:010:с 1-го января, спросите у Яндекса про счет-фактуру на аванс.. там есть некоторые условия

solnyshkin_77
06.07.2009, 13:03
Вот нашла, почему мне голову морочат. Но дата! вот вытащили, то старость - говорят боятся с однодневками.

"Совместным Письмом Банка России и МНС России от 12.11.2002 № 151-Т/ФС-18-10/2 "Об отдельных вопросах, связанных с уплатой организациями налогов и сборов" предусмотрено, что налогоплательщики-организации при уплате налогов и сборов не вправе вносить в банки наличные денежные средства для перечисления их на счета по учету доходов соответствующих бюджетов, минуя свои банковские счета. Исключение составляет уплата государственной пошлины за государственную регистрацию создаваемого юридического лица. В этом случае уплата государственной пошлины должна быть осуществлена уполномоченным физическим лицом (заявителем) с обязательным указанием наименования создаваемой организации в платежном документе. "
Источник : http://www.r78.nalog.ru/document.php?id=226947&topic=gp_78

Может оно и так. Но вот только в прошлом году изменения вносили через знакомого юриста, так госпошлину она платила сама через Сбербанк. Все было нормально

mon
06.07.2009, 13:05
Девочки, может у кого было - заплатила ФСС с неправильным кбк, вместо 1 поставила 0, в ФСС говорят они платеж видят но он висит на невыясненных, сказали взять платежку и сходить в налоговую - что они там штамп какой-то поставят... но в какой отдел там идти? и платежка им наверняка оригинальная нужна.. кто-нибудь сталкивался, что делать в такой ситуации?

solnyshkin_77
06.07.2009, 13:06
Девочки, никто не слышал что за нововведение по НДС - авансы полученные от покупателя можно принять к вычету сразу, если есть сч.-фактура от покупателя (?) на аванс.
То есть другими словами, не надо ждать пока произойдет отгрузка, чтобы уменьшить ндс на сумму аванса.
Кто-нибудь знает - где это написано и с какого момента можно этим пользоваться?

:010: да уж, слов нет.
Это действует с 1 января 2009 г. Написано это в НК.

LenaBuh
06.07.2009, 13:06
Девочки, а кто-нить был на комиссиях по уровню зпл, что там такое, к чему готовиться?

mon
06.07.2009, 13:08
Девочки, а кто-нить был на комиссиях по уровню зпл, что там такое, к чему готовиться?
у нас директор ходил, сказал отчитывали как в детском саду... подтекстно говорили, что проверять будут, если не поднимем.. правда это было года назад - мы честно подняли и платим налоги:))

solnyshkin_77
06.07.2009, 13:09
Девочки, может у кого было - заплатила ФСС с неправильным кбк, вместо 1 поставила 0, в ФСС говорят они платеж видят но он висит на невыясненных, сказали взять платежку и сходить в налоговую - что они там штамп какой-то поставят... но в какой отдел там идти? и платежка им наверняка оригинальная нужна.. кто-нибудь сталкивался, что делать в такой ситуации?

Вообще мне приходилао уведомление, где надо было просто указать по этой платежке верный кбк. Попробуйте сходить в налоговую с этой платежкой, можно написать письмо, что по такой-то платежке считать верным кбк такой-то и приложить заверенную вами копию платежки. Все должно бытьнормально.
Кстати, до 31.12.2009 надо обязательно свериться с налоговой в части фсс, т.к. они передают контроль над поступлениями и распределениями полностью в фсс.

natali362
06.07.2009, 13:12
Девушки, срочно!! у кого нибудь есть связи в 16 налоговой?
Просрочили сообщение о открытии расчетно счета!
Нужно поставить задним числом.

mon
06.07.2009, 13:15
Вообще мне приходилао уведомление, где надо было просто указать по этой платежке верный кбк. Попробуйте сходить в налоговую с этой платежкой, можно написать письмо, что по такой-то платежке считать верным кбк такой-то и приложить заверенную вами копию платежки. Все должно бытьнормально.
Кстати, до 31.12.2009 надо обязательно свериться с налоговой в части фсс, т.к. они передают контроль над поступлениями и распределениями полностью в фсс.
да с письмом вот боюсь долго будет... мне вот срочненько нужно.. а свое уведомление они тоже через месяц пришлют

solnyshkin_77
06.07.2009, 13:19
да с письмом вот боюсь долго будет... мне вот срочненько нужно.. а свое уведомление они тоже через месяц пришлют

Мне приходило уведомление достаточно бытро, но это был, конечно, не отчетный период. Где-то в течение 15 дней.
Я думаю, что с письмом будет быстрее. Есть отдел ввода платежей, можно подойти к ним, а изначально дозвониться, и договориться, например, за шоколадку или кофе;), чтобы они сделали это быстро.