Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

fedia
04.11.2008, 20:21
это про другую ситуацию... на сколько я помню при УСН ФСС возвращает не 16125 (максимум), а гораздо меньшую сумму (фиксированно, двненько это было 450 рублей), а остальное (что полагается сотруднику) организация выплачивает за свой счет... а вы приводите пример, когда сотруднику организация хочет выплатить его фактический средний (или оклад) заработок, который гораздо выше максимума, установленного ФСС

Elvira
04.11.2008, 20:22
Вот как они считают ((

Вопрос: О налогообложении НДФЛ и ЕСН доплаты до фактического заработка, превышающей размер пособия по беременности и родам.



В этом вопросе (когда пособие превышает установленный минимум - 16125 руб) я согласна.
У нас оклады в два раза меньше, следовательно, и пособия получаются в пределах минимума.
Допустим, пособие за месяц получилось 6000. ФСС возмещает из расчета 1 МРОТ (2300руб) в месяц. Остальное (3700 руб) за счет фирмы. Вот об этих 3700 я и говорю...

Elvira
04.11.2008, 20:23
это про другую ситуацию... на сколько я помню при УСН ФСС возвращает не 16125 (максимум), а гораздо меньшую сумму (фиксированно, двненько это было 450 рублей), а остальное (что полагается сотруднику) организация выплачивает за свой счет... а вы приводите пример, когда сотруднику организация хочет выплатить его фактический средний (или оклад) заработок, который гораздо выше максимума, установленного ФСС

Да, все верно:) Вы опередили меня:)

Юшкина
04.11.2008, 20:29
Девочки, а какой в 2008 году коэффициент К2?

Elvira
04.11.2008, 20:31
Девочки, а какой в 2008 году коэффициент К2?

При ЕНВД К2?
Он зависит от вида деятельности.

Юшкина
04.11.2008, 21:01
При ЕНВД К2?
Он зависит от вида деятельности.

ой, спасибо, нашла уже сама, мне для земельного налога надо было, он совсем по другому считается.

marishash
04.11.2008, 21:11
Девочки, подскажите кто знает пожалуйста..
Вопрос такой-проверила меня налоговая(комплексная проверка). Они ко мне теперь придти еще раз проверять не могут этот период, да? а есть исключения-когда все-таки могут?

Премудрый пескарь
04.11.2008, 21:12
это про другую ситуацию... на сколько я помню при УСН ФСС возвращает не 16125 (максимум), а гораздо меньшую сумму (фиксированно, двненько это было 450 рублей), а остальное (что полагается сотруднику) организация выплачивает за свой счет... а вы приводите пример, когда сотруднику организация хочет выплатить его фактический средний (или оклад) заработок, который гораздо выше максимума, установленного ФСС

В этом вопросе (когда пособие превышает установленный минимум - 16125 руб) я согласна.
У нас оклады в два раза меньше, следовательно, и пособия получаются в пределах минимума.
Допустим, пособие за месяц получилось 6000. ФСС возмещает из расчета 1 МРОТ (2300руб) в месяц. Остальное (3700 руб) за счет фирмы. Вот об этих 3700 я и говорю...

Я логику имела ввиду )

Elvira
04.11.2008, 21:21
Девочки, подскажите кто знает пожалуйста..
Вопрос такой-проверила меня налоговая(комплексная проверка). Они ко мне теперь придти еще раз проверять не могут этот период, да? а есть исключения-когда все-таки могут?

Что-то такое есть... вышестоящая может вроде проверить... но это бывает редко... и если уточненку подадите за этот период - тоже вроде могут...
Девочки поправят меня, если что...

Elvira
04.11.2008, 21:21
Я логику имела ввиду )

Ну может быть... Спасибо... Попробую узнать...

marishash
04.11.2008, 21:27
Что-то такое есть... вышестоящая может вроде проверить... но это бывает редко... и если уточненку подадите за этот период - тоже вроде могут...
Девочки поправят меня, если что...

Спасибо!Да вроде у нас все нормально прошло все, никаких уточненок..
И интересно, в какие сроки вышестоящая может проверить-очень уж хочется док-ты куда-нибудь подальше запихнуть- да и хранить негде совсем..
Подскажет кто-нибудь?

Премудрый пескарь
04.11.2008, 22:15
Девочки, как думаете, что это будет? Например я делаю ролик, ну или идею для фильма с особым употреблением какой-нибудь косметики или бытовой техники. Что это будет? Реклама? Или услуги?

Smallая
04.11.2008, 22:51
Спасибо!Да вроде у нас все нормально прошло все, никаких уточненок..
И интересно, в какие сроки вышестоящая может проверить-очень уж хочется док-ты куда-нибудь подальше запихнуть- да и хранить негде совсем..
Подскажет кто-нибудь?

Когда у нас была проверка комплексная,инспектор мне сказала,что у них доки по этой проверке хранятся три года.Я для себя спрашивала,чтобы знать сколько еще хранить.

grean
05.11.2008, 00:03
Девочки, объясните , пожалуйста, если отчетный период по земельному налогу - квартал, а преобрели мы долю земельного участка во второй половине ноября, дожны мы были подавать декларацию?
Меня сбивает с толку тот факт, что баланс сдавать не надо, если организация создана во второй половине отчетного периода.

Девочки, кто платит земельный налог, помогииииииииите, куча вопросов а ответов не знаю :(

у нас было приобр. в конце 3 квартала, и мне сказали, что не надо сдавать.
4 квартал уже надо естественно.
в вашем случае точно не отвечу, лучше позвонить в налоговую и узнать. а в какую налоговую надо сдавать?

marishash
05.11.2008, 09:45
Когда у нас была проверка комплексная,инспектор мне сказала,что у них доки по этой проверке хранятся три года.Я для себя спрашивала,чтобы знать сколько еще хранить.

Нет, но по бух. учету мы 5 лет храним, по налог.-4 года (сегодня поищу где это написано-что-то подзабыла) Меня просто интересует-зачем? Если уже все проверено?

Юшкина
05.11.2008, 10:46
у нас было приобр. в конце 3 квартала, и мне сказали, что не надо сдавать.
4 квартал уже надо естественно.
в вашем случае точно не отвечу, лучше позвонить в налоговую и узнать. а в какую налоговую надо сдавать?

в Кировскую, сегодня поеду и всё узнаю

Mastik
05.11.2008, 10:49
Девочки, есть 2 вопроса.
1. Сколько сейчас стоит нулевка? (у компании была деятельность в 2-3 кв и все теперь дальше деятельности не будет).
2. Сколько стоит проверить бухучет за 3 кв (операций-50) ну и исправить косяки, вид деятельности -услуги?

МамаДини
05.11.2008, 12:55
В тему тоже задам вопрос:
стоимость бух. услуг зависит от количества операций, количества номенклатуры, чтобы примерно ориентороваться, поясните мне пожалуйста в моем случае что являеться номенклатурой: мы продаем воздуховоды, отводы, тройники и т.д. (около 20 видов), внутри каждого разные размеры (воздуховод диаметром 100, 200 ...) и очень много, так вот как считать количество, если 1ый вариант- то 20, если 2-ой - около 1000 наименований :005:
И еще спрашивают количество операций - что сюда входит? мы купили, тут же продали, заплатили зарплату и т.д. что считать операцией?

Юшкина
05.11.2008, 12:57
В тему тоже задам вопрос:
стоимость бух. услуг зависит от количества операций, количества номенклатуры, чтобы примерно ориентороваться, поясните мне пожалуйста в моем случае что являеться номенклатурой: мы продаем воздуховоды, отводы, тройники и т.д. (около 20 видов), внутри каждого разные размеры (воздуховод диаметром 100, 200 ...) и очень много, так вот как считать количество, если 1ый вариант- то 20, если 2-ой - около 1000 наименований :005:
И еще спрашивают количество операций - что сюда входит? мы купили, тут же продали, заплатили зарплату и т.д. что считать операцией?

в вашем случае номенклатура около 1000 наименований

masha_hayd
05.11.2008, 13:42
В тему тоже задам вопрос:
стоимость бух. услуг зависит от количества операций, количества номенклатуры, чтобы примерно ориентороваться, поясните мне пожалуйста в моем случае что являеться номенклатурой: мы продаем воздуховоды, отводы, тройники и т.д. (около 20 видов), внутри каждого разные размеры (воздуховод диаметром 100, 200 ...) и очень много, так вот как считать количество, если 1ый вариант- то 20, если 2-ой - около 1000 наименований :005:
И еще спрашивают количество операций - что сюда входит? мы купили, тут же продали, заплатили зарплату и т.д. что считать операцией?

если они все одной стоимости , хотя диаметры разые...
(да кстати и если даже стоиомсть разная)
то учет можно вести по группам товаров.. и не заморачиваться...
другой дело, что надо будет все время смотреть есть в наличии или нет...

oksana1805
05.11.2008, 14:46
Девушки, помогите! Приняла фирму, которая в 2005 году вела бухучет в учетом ПБУ 18, а с 2006 стала вести без оного. Как списать 09 счет. Он у них висит с 2005г.

nezabvennaya
05.11.2008, 17:55
Подскажите, что нужно для приема на работу украинца? Разрешение на работу у него есть.

fedia
05.11.2008, 18:16
Подскажите, что нужно для приема на работу украинца? Разрешение на работу у него есть.


а разрешение на работу именно в вашей фирме??? вроде никаких особенных документов у нас не было (даже изначально разрешение не на нашу фирму было выдано, потом переделывал сотрудник). Временная прописка была. В ПФ их не регистрируют. Завели новую трудовую книжку. Еще я читала (вроде в НК), что фирма должна что-то платить за каждого работающего в ней иностранца... может в нашей конторе тоже платили, но я не могу сказать точно т.к. это делается не на моем уровне...

Веденеева
05.11.2008, 21:49
если они все одной стоимости , хотя диаметры разые...
(да кстати и если даже стоиомсть разная)
то учет можно вести по группам товаров.. и не заморачиваться...
другой дело, что надо будет все время смотреть есть в наличии или нет...

одно дело материалы приходовать по группам и списывать в производство, а другое товары, у которых может быть ГТД и разная отпускная стоимость наверно.
Думаю вариант где 1000 наименований.

Elvira
05.11.2008, 23:59
Девочки, подскажите кто знает пожалуйста..
Вопрос такой-проверила меня налоговая(комплексная проверка). Они ко мне теперь придти еще раз проверять не могут этот период, да? а есть исключения-когда все-таки могут?

Что-то такое есть... вышестоящая может вроде проверить... но это бывает редко... и если уточненку подадите за этот период - тоже вроде могут...
Девочки поправят меня, если что...

Спасибо!Да вроде у нас все нормально прошло все, никаких уточненок..
И интересно, в какие сроки вышестоящая может проверить-очень уж хочется док-ты куда-нибудь подальше запихнуть- да и хранить негде совсем..
Подскажет кто-нибудь?

Вот из "Главбуха":
Налоговые органы не вправе проводить 2 и более выездные налоговые проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период (п.5 ст.89НК).
Есть три исключения (ст.89 НК):
1. Повторная проверка в случае подачи уточненки либо вышестоящим органов в порядке контроля за деятельностью ИФНС (п.10).
2. Если решение принято руководителем ИФНС (п.5).
3. Если проводится реорганизация или ликвидация компании-должника (п.11).

Smallая
06.11.2008, 00:42
Нет, но по бух. учету мы 5 лет храним, по налог.-4 года (сегодня поищу где это написано-что-то подзабыла) Меня просто интересует-зачем? Если уже все проверено?
Ну вот мне сказали на случай проверки вышестоящей,как у Эльвиры в 1.пункте написано :flower:

Юшкина
06.11.2008, 11:10
Девочки, очень срочно надо - местные налоги (земельный) платим на общий счет налогов?

tatli
06.11.2008, 11:14
Коллеги, а теперь в Выборгской налоговой можно брать выписки из ЕГРЮЛ, не надо на Попова в очереди стоять :support:

Kavala
06.11.2008, 11:33
Коллеги, а теперь в Выборгской налоговой можно брать выписки из ЕГРЮЛ, не надо на Попова в очереди стоять :support:
Сейчас я так поняла, до особого распоряжения можно сделать в своей районной инспекции:)

tatli
06.11.2008, 11:36
Видимо, в связи с увеличившимся потоком желающих открыть счет в банке)))

maari
06.11.2008, 11:45
Девушки ,хочу спросить. Раньше на списание материалов я всегда делала акт списания и далее его прикладывала как подтверждения расходования материалов для произв нужд. Сейчас просто загибаюсь -не успеть ничего. В 1С есть такой документ -требование-накладная на списание. Что если не актом списания делать ,а прикладывать распечатанное требование это из 1с.??? И если канц товары не расписывать по наименованиям ,а списывать единой строкой ,скажем ,канц товары от 25.10.08 ??? Проходит это -кто-нибудь так делает? (я никогда так не делала ,но в связи с диким кризисом времени и завалом работы хочу уже и на это пойти_((( )

мамаНасти
06.11.2008, 12:03
Девушки ,хочу спросить. Раньше на списание материалов я всегда делала акт списания и далее его прикладывала как подтверждения расходования материалов для произв нужд. Сейчас просто загибаюсь -не успеть ничего. В 1С есть такой документ -требование-накладная на списание. Что если не актом списания делать ,а прикладывать распечатанное требование это из 1с.??? И если канц товары не расписывать по наименованиям ,а списывать единой строкой ,скажем ,канц товары от 25.10.08 ??? Проходит это -кто-нибудь так делает? (я никогда так не делала ,но в связи с диким кризисом времени и завалом работы хочу уже и на это пойти_((( )

Материалы я всегда списываю требованием-накладной. Проблем не было. А канцелярию надо расписывать, хотя бы не очень подробно (типа ручки, папки и т.д.)

Olimba
06.11.2008, 12:20
Материалы я всегда списываю требованием-накладной. Проблем не было. А канцелярию надо расписывать, хотя бы не очень подробно (типа ручки, папки и т.д.)
А я не расписываю канцелярию, списываю по требованию-накладной.

maari
06.11.2008, 12:39
А я не расписываю канцелярию, списываю по требованию-накладной.
А в требовании-накладной подробно расписываете каждое наименование сос тоимостью? У меня проблема в том ,что по причине нехватки времени было забито в требование-накл все единым словом "канц твоары от 01.09.08 ,к примеру", вот теперь жутко неохото делать подробные расшифровки на списание, а надо бы :(

Глафира
06.11.2008, 13:15
Вопрос про премии.Положением о премировании предусмотрены квартальные премии в размере утвержденном руководителем. Обычно единовременно раз в квартал всем начисляли общим списком.Сейчас возникла необходимость региональным представителям начислить и выплатить премию раньше чем всем остальным.Возможно ли такое разделение? Или надо единовременно всем сотрудникам делать? Даже не знаю где посмотреть ,т.к. само Положение о премировании куцее достаточно у нас там не прописано

maari
06.11.2008, 13:30
Мне кажется ,что премии выплачиваются (начисляются) всем единовременно ,если другое не прописано в полжении о премировании. Но если очень нужно ,что Вам мешает сделать приказ руководителя о начислении премии таким-то сотрудниками одним числом ,предположим ,прописать ,что по ним посчитаны результаты ,а остальным посчитать результаты позже. Надо идти от обратного- срок начисления премий нигде не прописан -за неравномерное начисление что будет? В принципе ,единственно ,что может быть -начислят % за задержку выплаты премии всем остальным ,но в случае грамотно составленного приказа с объективным объяснением разницы в начислениях и выплате -я думаю ,пройдет

МамаВлада
06.11.2008, 14:11
Материалы я всегда списываю требованием-накладной. Проблем не было. А канцелярию надо расписывать, хотя бы не очень подробно (типа ручки, папки и т.д.)

Это вы списываете в 1с8? Там надо передача материалов в эксплуатацию ?

fedia
06.11.2008, 14:26
Вопрос про премии.Положением о премировании предусмотрены квартальные премии в размере утвержденном руководителем. Обычно единовременно раз в квартал всем начисляли общим списком.Сейчас возникла необходимость региональным представителям начислить и выплатить премию раньше чем всем остальным.Возможно ли такое разделение? Или надо единовременно всем сотрудникам делать? Даже не знаю где посмотреть ,т.к. само Положение о премировании куцее достаточно у нас там не прописано


в нашей фирме некоторым подразделениям и сотрудникам премии начислялись и выплачивались не вместе со всеми (т.е. не в з/плату), а приказы на премирование распечатывались общие (на всех сотрудников) после закрытия з/платы за месяц.

Глафира
06.11.2008, 14:32
в нашей фирме некоторым подразделениям и сотрудникам премии начислялись и выплачивались не вместе со всеми (т.е. не в з/плату), а приказы на премирование распечатывались общие (на всех сотрудников) после закрытия з/платы за месяц.
хм...А это правильно? Понятно что это удобно и бывает просто необходимо.
А НДФЛ платили вместе с выплатой?

мамаНасти
06.11.2008, 14:35
Это вы списываете в 1с8? Там надо передача материалов в эксплуатацию ?

Неа, у меня 7.7.
Документ называется "Перемещение материалов"

МамаВлада
06.11.2008, 14:36
Неа, у меня 7.7.
Документ называется "Перемещение материалов"

Ясно У меня сеструха тоже так списывает а вот в 8 нет такого там есть передача материалов в эксплуатацию и тоже требование накладная

fedia
06.11.2008, 14:39
хм...А это правильно? Понятно что это удобно и бывает просто необходимо.
А НДФЛ платили вместе с выплатой?


да НДФЛ в этот же день, остально в конце месяца вместе с з/платой... просто премия разным подразделениям считается по разным показателям, кому-то можно закрыть вместе с з/платой, а кому-то только в середине след.месяца, когда будут подбиты итоги предыдущего месяца;)

Мумми Первая
06.11.2008, 15:19
Девушки, у меня каким-то чудом оказались по юанку забита выписка за один день два раза!!!
за сентябрь Д51 К62
счас буду делать сторно ... в октябре
это на ЧТО-ТО повлияет на отчетность прошлого периода???? (3 кв?)

вроде выручка по Д62 считается... Неохота корректировки делать:005:

мамаНасти
06.11.2008, 15:30
Девушки, у меня каким-то чудом оказались по юанку забита выписка за один день два раза!!!
за сентябрь Д51 К62
счас буду делать сторно ... в октябре
это на ЧТО-ТО повлияет на отчетность прошлого периода???? (3 кв?)

вроде выручка по Д62 считается... Неохота корректировки делать:005:

Если это аванс был получен, то излишне начислен НДС. Если за реализованную продукцию, то ни чего не меняется

kostins_famaly
06.11.2008, 17:04
Девочки помогите пожалуйста, мне нужно в программе 2НДФЛ распечатать реестр. Как это сделать?

Пусечка
06.11.2008, 17:28
Девочки а кто-нибудь занимается терминалами по приему платежей??? начинаем деятельность, хотелось бы посоветоваться, пока мало представляю что да как в БУ!!!:008:

Мумми Первая
06.11.2008, 18:00
Девочки а кто-нибудь занимается терминалами по приему платежей??? начинаем деятельность, хотелось бы посоветоваться, пока мало представляю что да как в БУ!!!:008:

мы начали
сама ковыряюсь
но у нас УСН

Smallая
06.11.2008, 18:06
Девочки,кто-нибудь платит ФСС от НС и ПЗ в ГУ-Ленинградское РО ФСС РФ?:091:
У них поменялся счет? Если поменялся,то куда теперь взнос платить?Не могу никак найти телефон даже,чтобы узнать :009: Заранее спасибо :flower:

Нечёска
06.11.2008, 18:43
Девочки,кто-нибудь платит ФСС от НС и ПЗ в ГУ-Ленинградское РО ФСС РФ?:091:
У них поменялся счет? Если поменялся,то куда теперь взнос платить?Не могу никак найти телефон даже,чтобы узнать :009: Заранее спасибо :flower:
Покопайтесь вот тут: http://www.fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5896.shtml

Smallая
06.11.2008, 20:17
Покопайтесь вот тут: http://www.fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5896.shtml

Спасибо :flower: Хотя бы телефоны теперь есть.:)

TashaV
06.11.2008, 20:37
Спасибо :flower: Хотя бы телефоны теперь есть.:)
Так там и реквизиты новые есть, во всяком случае, по двум филиалам я точно видела

Веденеева
07.11.2008, 11:42
Все, начала работать в 1С 8 Управление Торговлей :(
И первый "затор" : как оформлять выписки

to masha_hayd : Маша, а вы всю выписку в УТ разнисите или только те платежки которые касаются Контрагентов?

А что делать с другими платежами (например перечисление в подотчет на карточку)?

Нечёска
07.11.2008, 12:01
Девочки, помню, что говорили на эту тему, но не найти теперь. Как купленную в офис воду оформляете? Какие это расходы?

masha_hayd
07.11.2008, 12:10
Все, начала работать в 1С 8 Управление Торговлей :(
И первый "затор" : как оформлять выписки

to masha_hayd : Маша, а вы всю выписку в УТ разнисите или только те платежки которые касаются Контрагентов?

А что делать с другими платежами (например перечисление в подотчет на карточку)?

всю разносим....
мы ее просто скачиваем из банк-клиента..
у нас все банк клиенты настроены под скачивание...
и потом проводим...

конкретно как суммы с карточки под отчет - не помню..
разношу не я.... а я сегодня выходная... на работе буду только в понедельник...

Дочина
07.11.2008, 13:13
Привет, девочки!
Мне поставили задачу получить мед.полисы ( обяз-го) на временных работников ( строит. рабочих), которые скорее всего будут не проведены офиц-но ( не большая вероятность договора подряда с ними.. эх). Я понимаю что получить я смогу, но.. меня останавливает, сверяет ли страховая каким то образом кто прошел офиц. или нет? Мне будет неприятно, в случае каких то вопросов, то руководство быстро ритируется в свой кабинет, и опять я буду за всё отвечать.
Подскажите пжста, мне каждые день мозг компосируют, моё НЕТ не принимается.

Единственн@я
07.11.2008, 13:54
Девочки, помню, что говорили на эту тему, но не найти теперь. Как купленную в офис воду оформляете? Какие это расходы?


Я воду только в бух. учете списываю, в налоговом не уменьшаю.

Д 10 К 60 куплен кулер
Д 10.6 К 60 вода
Д 19 К 60 сумма НДС
Д 91.2. К 10 списан кулер
Д 91.2 К 10.6. списана вода
Д 91.2 К 19

МамаДини
07.11.2008, 14:03
Девочки, помню, что говорили на эту тему, но не найти теперь. Как купленную в офис воду оформляете? Какие это расходы?
http://www.water-life.ru/index.php?option=activecontent&section=3&id=42
http://www.vodovoz.ru/info/cat285/?PHPSESSID=9e3ceeaf97f4853720822ff46046b1ab
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=73729&highlight=%F3%F7%E5%F2+%E2%EE%E4%FB+%EE%F4%E8%F1%E 5
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=15408&highlight=%F3%F1%EB%EE%E2%E8%FF+%F2%F0%F3%E4%E0
http://www.buhi.ru/text/44256-1.html
http://www.klerk.ru/articles/?49030
http://www.glavbuh.net/ychet/bn_ychet/uchet-i-rashodov-na-priobretenie-pitevoi-vody/ ссылочки в тему :)

Нечёска
07.11.2008, 14:40
Спасибо, девочки :flower:

Mastik
07.11.2008, 15:36
Девочки сколько сейчас стоит нулевку вести?

Vesta84
07.11.2008, 15:47
Подскажите, вправе ли работодатель урезать ежемесячные надбавки и на что он может сослаться в качестве подтверждения своей правоты?

P.S. Кризис докатился и до нас.. :wife:

nezabvennaya
07.11.2008, 16:49
Привет, девочки!
Мне поставили задачу получить мед.полисы ( обяз-го) на временных работников ( строит. рабочих), которые скорее всего будут не проведены офиц-но ( не большая вероятность договора подряда с ними.. эх). Я понимаю что получить я смогу, но.. меня останавливает, сверяет ли страховая каким то образом кто прошел офиц. или нет? Мне будет неприятно, в случае каких то вопросов, то руководство быстро ритируется в свой кабинет, и опять я буду за всё отвечать.
Подскажите пжста, мне каждые день мозг компосируют, моё НЕТ не принимается.
Проблем со страховой не будет, не переживайте. Мы так частенько проделывали.

Чайюри
07.11.2008, 18:01
Проблем со страховой не будет, не переживайте. Мы так частенько проделывали.

а я бы не стала

Пусечка
07.11.2008, 18:10
мы начали
сама ковыряюсь
но у нас УСН

У нас тож УСН, а у Вас 6% и 15%???

Дочина
07.11.2008, 18:29
Проблем со страховой не будет, не переживайте. Мы так частенько проделывали.
Спасибо, за ответ! :)

Единственн@я
07.11.2008, 19:32
Девочки,я к Вам за советом.

У меня фирма убыточная, за 1 полугодие не было выручки совсем, а расходы были: амортизация, начисление з/пл., налоги (имущество, с ФОТ), командировка. На камеральной проверке мне сказали, что раз нет доходов значит нет и расходов. Сказали сдавать уточненку за 6 мес. - нулевую по НУ (типа в БУ можете списывать что хотите) и за 9 мес. (здесь была выручка, 1 сделка).

Что посоветуете сделать?

У меня мысли: командировку, амортизацию запихать сейчас на 97 счет, а потом списывать частями когда прибыль будет. А куда деть начисление зарплаты и все налоги с ФОТ? Мне их никуда не убрать (хотя проверяющая предложила все это на 76 счет повесить:073:).

marishash
07.11.2008, 20:21
Девочки,я к Вам за советом.

У меня фирма убыточная, за 1 полугодие не было выручки совсем, а расходы были: амортизация, начисление з/пл., налоги (имущество, с ФОТ), командировка. На камеральной проверке мне сказали, что раз нет доходов значит нет и расходов. Сказали сдавать уточненку за 6 мес. - нулевую по НУ (типа в БУ можете списывать что хотите) и за 9 мес. (здесь была выручка, 1 сделка).

Что посоветуете сделать?

У меня мысли: командировку, амортизацию запихать сейчас на 97 счет, а потом списывать частями когда прибыль будет. А куда деть начисление зарплаты и все налоги с ФОТ? Мне их никуда не убрать (хотя проверяющая предложила все это на 76 счет повесить:073:).

У меня тоже было так-я все поставила на 97-до получения доходов. А причем тут 76 не очень понимаю , если честно..

Ореховая
07.11.2008, 20:39
Девочки,я к Вам за советом.

У меня фирма убыточная, за 1 полугодие не было выручки совсем, а расходы были: амортизация, начисление з/пл., налоги (имущество, с ФОТ), командировка. На камеральной проверке мне сказали, что раз нет доходов значит нет и расходов. Сказали сдавать уточненку за 6 мес. - нулевую по НУ (типа в БУ можете списывать что хотите) и за 9 мес. (здесь была выручка, 1 сделка).

Что посоветуете сделать?

У меня мысли: командировку, амортизацию запихать сейчас на 97 счет, а потом списывать частями когда прибыль будет. А куда деть начисление зарплаты и все налоги с ФОТ? Мне их никуда не убрать (хотя проверяющая предложила все это на 76 счет повесить:073:).

мы все убираем на 97-й.
неправильно конечно, но лучше так чем с налоговой бодатся.

тоже не поняла при чем тут 76.. может предложила просто сделать их не уменьшающими налог на приыбль????

Веденеева
07.11.2008, 20:40
всю разносим....
мы ее просто скачиваем из банк-клиента..
у нас все банк клиенты настроены под скачивание...
и потом проводим...

конкретно как суммы с карточки под отчет - не помню..
разношу не я.... а я сегодня выходная... на работе буду только в понедельник...

Ну с выписками/плат. доками про прочим платежам вроди придумала, а вот в УТ вы ведете детализацию по договорам/счетам?
Я так понимаю там первоначальный документ - заказ покупателя.
Для нас это как некое комерческое предложение, если оно интересно, то на основании выписывается счет или составляется договор, потом платеж/поручение, потом отгрузка.

masha_hayd
07.11.2008, 20:57
Ну с выписками/плат. доками про прочим платежам вроди придумала, а вот в УТ вы ведете детализацию по договорам/счетам?
Я так понимаю там первоначальный документ - заказ покупателя.
Для нас это как некое комерческое предложение, если оно интересно, то на основании выписывается счет или составляется договор, потом платеж/поручение, потом отгрузка.

нет. счет и заказ покупателя - это примерно одно и тоже..
только заказ чем то лучше...
к заказу покупателя у нас привязывается практически все...
закупка товара-оплата поставщику... оплата покупателя отгрузка, счет фактура...
нам надо чтобы видеть от сделки прибыль

fedia
07.11.2008, 21:04
Подскажите, вправе ли работодатель урезать ежемесячные надбавки и на что он может сослаться в качестве подтверждения своей правоты?

P.S. Кризис докатился и до нас.. :wife:


а надбавки как считаются??? у нас за выполнение каких-либо показателей - работодатель посчитает, что показатели не выполнены и прощай надбавка (премия):008:

Веденеева
07.11.2008, 21:22
нет. счет и заказ покупателя - это примерно одно и тоже..
только заказ чем то лучше...
к заказу покупателя у нас привязывается практически все...
закупка товара-оплата поставщику... оплата покупателя отгрузка, счет фактура...
нам надо чтобы видеть от сделки прибыль

но у нас не всякий заказ будет иметь продолжение, т.е. номер заказа и номер счета не будут одинаковыми.

А в бухгалтерии у вас аналитика по заказам или счетам/договорам?

Я из-за этой прибыли по заказам и затеяла эту лабуду с УТ. А то надоело рисовать таблицы по закупочным ценам.

masha_hayd
07.11.2008, 21:27
но у нас не всякий заказ будет иметь продолжение, т.е. номер заказа и номер счета не будут одинаковыми.

А в бухгалтерии у вас аналитика по заказам или счетам/договорам?

в бухгалтерии вообще по договорам...
ноу нас раньше была же 7... там вообще просто по основным договорам...
а вот как будет с 1 октября просто не знаю... теряюсь в догадках...

а у вас как?

Веденеева
07.11.2008, 21:32
У нас учет по договорам/счетам, так хоть концы найти можно.

Единственн@я
07.11.2008, 23:57
У меня тоже было так-я все поставила на 97-до получения доходов. А причем тут 76 не очень понимаю , если честно..

Я тоже не поняла, она сказала, что это Вы учредители начисляете себе зарплату и выплачиваете ( у меня там оклад 3000-00:))), вот и повесьте тепрь на 76 "Разые дебеторы и кредиторы" а потом сами и получите. А я ее уже получила, мне ее в затраты надо списать.:))


Вообщем поняла, а 97 Вы потом частями закрывали когда прибыль была? Просто у меня в 3 к-ле была прибыль, так я думаю уже и начать списывать, чтобы налог не платить.;)

Единственн@я
07.11.2008, 23:58
мы все убираем на 97-й.
неправильно конечно, но лучше так чем с налоговой бодатся.

тоже не поняла при чем тут 76.. может предложила просто сделать их не уменьшающими налог на приыбль????

Она сказала, что в бух. учете Вы можете все списывыать, в ф. 2 говорит и ставьте все суммы, а в налоговом низззя.:)

Ореховая
08.11.2008, 13:38
Она сказала, что в бух. учете Вы можете все списывыать, в ф. 2 говорит и ставьте все суммы, а в налоговом низззя.:)

не хочется пбу 18/02:001:

masha_hayd
08.11.2008, 13:48
не хочется пбу 18/02:001:

вам и не надо...
сейчас по ПБУ 18 можно вручную разницу считать и обозначать справкой разницу межу бух и нал регистрами

Мумми Первая
08.11.2008, 13:53
У нас тож УСН, а у Вас 6% и 15%???

в этом бизнесе первое время выгодны 15% с доходы-расходы
потому как все автоматы как ОС списываются в первый год..прибыли почти нет:008:
Потом выгодно переходить на 6%..Правда сейчас это можно сделать только через 3 года, но говорят, что готовят законопроект, что можно будет и через год:080:

marishash
08.11.2008, 18:26
Я тоже не поняла, она сказала, что это Вы учредители начисляете себе зарплату и выплачиваете ( у меня там оклад 3000-00:))), вот и повесьте тепрь на 76 "Разые дебеторы и кредиторы" а потом сами и получите. А я ее уже получила, мне ее в затраты надо списать.:))


Вообщем поняла, а 97 Вы потом частями закрывали когда прибыль была? Просто у меня в 3 к-ле была прибыль, так я думаю уже и начать списывать, чтобы налог не платить.;)

Нет, не частями, а сразу как прибыли хватит. Не знаю правда насколько это правильно, но вроде как логично..:)

Единственн@я
08.11.2008, 22:52
Девочки,я к Вам за советом.

У меня фирма убыточная, за 1 полугодие не было выручки совсем, а расходы были: амортизация, начисление з/пл., налоги (имущество, с ФОТ), командировка. На камеральной проверке мне сказали, что раз нет доходов значит нет и расходов. Сказали сдавать уточненку за 6 мес. - нулевую по НУ (типа в БУ можете списывать что хотите) и за 9 мес. (здесь была выручка, 1 сделка).

Что посоветуете сделать?

У меня мысли: командировку, амортизацию запихать сейчас на 97 счет, а потом списывать частями когда прибыль будет. А куда деть начисление зарплаты и все налоги с ФОТ? Мне их никуда не убрать (хотя проверяющая предложила все это на 76 счет повесить:073:).


Деы, а мне только уточненку по налогу на прибыль сдавать? Я правильно поняла? Ведь форму 2 и 1 уточненную не сдают.


Нет, не частями, а сразу как прибыли хватит. Не знаю правда насколько это правильно, но вроде как логично..:)

Я буду частями, т.к. ждать когда хватит можно долго.:))

TashaV
09.11.2008, 00:32
в этом бизнесе первое время выгодны 15% с доходы-расходы
потому как все автоматы как ОС списываются в первый год..прибыли почти нет:008:
Потом выгодно переходить на 6%..Правда сейчас это можно сделать только через 3 года, но говорят, что готовят законопроект, что можно будет и через год:080:
А что сейчас три года нельзя с выбранной схемы упрощенки перейти? что-то я пропустила это :( А у меня дир хочет с 6 на 15 переходить после первого года. Ни кто не наталкивался в сети на сравнительный анализ :008: нет ссылочек? или самой только делать надо?

Нечёска
09.11.2008, 08:57
Девочки, а до какого числа нужно подавать заяву на упрощенку на след. год?

AnnyOne
09.11.2008, 11:54
Девочки, а до какого числа нужно подавать заяву на упрощенку на след. год?
До 30 ноября

Нечёска
09.11.2008, 12:28
Спасибо :flower:

Премудрый пескарь
09.11.2008, 18:43
Девочки, развейте мои сомнения, пожалуйста!!!

Фирма согласно учредительным документам занимается производством фильмов. Реально оказывает услуги по размещению спонсорской рекламы или product placement. Т.е. некто передает, например, телефоны определенной марки, которые будут использованы в фильме. За это они нам оплачивают некоторую сумму. Во-первых, будет ли это рекламой и соответственно ЕНВД? Если да, то как быть например с алкогольными напитками, реклама которых запрещена?
Мои размышления по этому поводу. С одной стороны, закон о рекламе не распостраняется на "упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера". Т.е. это не реклама. С другой стороны, везде упоминается слово "реклама", да и делается это с целью продвижения товара, т.е. реклама?

БагИра
09.11.2008, 20:03
Девочки, кто знает подскажите-
к ноутбуку купили мышь. По правильному ее надо списывать на удорожание ноута? (мы его амортизируем). и дальше амортизировать с учетом стоиости мыши:016:
Очень хочется запихнуть ее на 10 и списать.:) Оправдание- без мыши то ноут может работать:073:
Тем более она вообще 300 руб стоит

Ехидна
09.11.2008, 20:09
Девочки, кто знает подскажите-
к ноутбуку купили мышь. По правильному ее надо списывать на удорожание ноута? (мы его амортизируем). и дальше амортизировать с учетом стоиости мыши:016:
Очень хочется запихнуть ее на 10 и списать.:) Оправдание- без мыши то ноут может работать:073:
Тем более она вообще 300 руб стоит

мышь же не является неотъемлемой частью ноута;)
если б Вы купили мозгов ноуту, то, тут можно поспорить:fifa:

БагИра
09.11.2008, 20:13
мышь же не является неотъемлемой частью ноута;)
если б Вы купили мозгов ноуту, то, тут можно поспорить:fifa:

т.е на 10 и списать?:080:

Ехидна
09.11.2008, 20:35
т.е на 10 и списать?:080:

я б списала

TashaV
09.11.2008, 20:49
т.е на 10 и списать?:080:
Конечно. ИМХО: клавы, флешки - так же

БагИра
09.11.2008, 20:53
Спасибо, девочки:flower:

Лунная
09.11.2008, 22:36
Девочки... те кто работает в 8-ке... Где там в программе указывается система налогообложения??? :091:
А то чего то все кнопки перерыла и никак не могу найти...

Веденеева
09.11.2008, 23:14
в меню "Предприятие" - "Учетная политика"

Веденеева
09.11.2008, 23:17
Девочки, кто знает подскажите-
к ноутбуку купили мышь. По правильному ее надо списывать на удорожание ноута? (мы его амортизируем). и дальше амортизировать с учетом стоиости мыши:016:
Очень хочется запихнуть ее на 10 и списать.:) Оправдание- без мыши то ноут может работать:073:
Тем более она вообще 300 руб стоит

Я когда покупаю компьютеры со всеми штуками и монитором, то на основании приказа о сроке полезного использования приходую например монитор и комп отдельно.
Пишу что всвязи с спецификой фирмы, комп устаревает быстрее чем монитор и т.д. с вытикающими последствиями.

Нечёска
10.11.2008, 10:51
Девочки, а как вы делаете, если в накладной комп разбит на составляющие (модуль памяти, проц, винч и т.д.)? Акт о сборке компа и на 01 счет?

Верусик
10.11.2008, 11:29
посоветуйте консультанта по 1с, пожалуйста. очень надо, но не очень дорого:)

JU_LI
10.11.2008, 11:30
Я списываю все по отдельности на 10 счет. Можно разработать регламент о списании "компьютерной малоценки" установить разные сроки использования на все запчасти, (монитор комп, клава, мышка) и на основании регламента не приходовать как единый объект. Что и было сказано в предидущем посте.

Дочина
10.11.2008, 12:18
Добры день девчонки!! Заполняю доки на открытие в газпром, в анкете есть строчка Место гос-ой регистрации - это.. город указать? далее идет наимен-ие регистр-го органа- вот туда ясно что ифнс.. а туда чаво? Может кто помнит,подскажите. Звонила в газпром, там тетя оч оч занятая строгая и громким голосом :001:
:flower:

Рио-Рита
10.11.2008, 12:41
Девушки! Подскажите пожалуйста!!! :091:
У меня с банка (Балтийский банк) деньги ушли по платежке в Балтинвестбанк и где то потерялись. Где мне концы искать? С какого банка требовать? Ааааа.... Они меня пинают как мячик туда - сюда. Один банк говорит что платеж от нас ушёл требуйте с другого. А другой банк говорит что мол мы ничего не знаем, денег нет и не было....:(
Что делать то? Меня дир растерзает сегодня.

marishash
10.11.2008, 12:45
Девушки! Подскажите пожалуйста!!! :091:
У меня с банка (Балтийский банк) деньги ушли по платежке в Балтинвестбанк и где то потерялись. Где мне концы искать? С какого банка требовать? Ааааа.... Они меня пинают как мячик туда - сюда. Один банк говорит что платеж от нас ушёл требуйте с другого. А другой банк говорит что мол мы ничего не знаем, денег нет и не было....:(
Что делать то? Меня дир растерзает сегодня.

Для начала поставьте в своем банке "круглую" печать на платежке-что деньги списаныПросто с платежкой к операц. она должна побегать и поставить у начальства-у нас так) Потом уже с ней в банк контрагента..