Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
девушки кто знает в ПФР сколько дискет надо для записи программы?
В прошлом году 4 было, а чего отсюда не скачаешь? http://www.opfr.spb.ru/PO.HTM
девушки кто знает в ПФР сколько дискет надо для записи программы?
её можно скачать с сайта.
скачаю наверное. Это вообще не для меня:)) , я из 1С делаю
Спасибо!:flower:
radistka77
19.01.2009, 16:25
Скажите. а вы услуги банка, кот. с НДС - берете на 91.2 в сумме без НДС, и НДС предъявляете к зачету?
А то у нас тут услуг тысячи на 4 набежало - что-то не хочется все на 91.2 ставить, фактуры есть - может зачесть?
если есть СФ - ставлю Банк как обычный поставщик
Мумми Первая
19.01.2009, 16:41
если есть СФ - ставлю Банк как обычный поставщик
+1
ТОЛЬКО при условии, что есть сч.ф.
если есть СФ - ставлю Банк как обычный поставщик
+1
ТОЛЬКО при условии, что есть сч.ф.
И, соответственно, через 60 счет прогоняем.
а потом все равно потом на прочие 91.2 или как услуги сторонних организаций на счет затрат?
Скажите. а вы услуги банка, кот. с НДС - берете на 91.2 в сумме без НДС, и НДС предъявляете к зачету?
А то у нас тут услуг тысячи на 4 набежало - что-то не хочется все на 91.2 ставить, фактуры есть - может зачесть?
ну а почему же не зачесть то???????
Подскажите, пожалуйста! восстановленный по экспорту НДС должен отражаться в книге продаж? а потом когда экспорт подтвержаем - в книге покупок? как это провести в 1с?
я оставляю на 19 счете, субсчет 19_экспорт.
При подтверждении экспорта 68 19.
в книге покупок у меня он присутствует,только в случае, если эта фактура нужна и для РФ.но я делаю бух справку, где описываю сторнировочную проводку и ее причины.
Премудрый пескарь
19.01.2009, 20:32
сама задаюсь тем же вопросом... :009:
Вообще-то в прошлые периоды никогда нельзя забираться, все делается текущим месяцем. Это по правилам БУ. Если что-то повлияло на прибыль, значит подаете уточненку. На меньшую сумму можно не подавать, на большую обязательно, ну или оставить на случай проверки (если сумма небольшая) , дабы налоговики не ушли без денежков )))
Проводка Д19К60 делаеться только при наличии счет-фактуры ?
Просто у меня такая ситуация: поступил товар, накладная, счет есть, где выделен НДС, но счёт-фактуру изменённую мне предоставили в январе. Я получаеться НДС к вычету в 4кв. не могу принять, т.е. в книгу покупок не заношу, а при оприходовании часть суммы попадает на 41 счёт, часть на 19. И на конец года на 19 счёте эта сумма ндс весит. Что делать?
Проводка эта делается всегда, когда есть НДС выделенный отдельно в документах, а вот Д68 К19 только приналичии счет-фактуры
Не оставьте без внимания!:support:
Подскажите, пожалуйста, насчет раздельного учета НДС. Как вы его ведете, если 1С 7.7.? Я не представляю как это на практике выглядит...
В статьях пишут "заводим отдельные субсчета". А как это реализовать?
Вот пришел нам акт по аренде. Что с ним делать? Не проводить через акт сторонних организаций, а через бух. справку или операцию вручную? Добавить к сумме акта еще часть НДС, который к вычету принять не можем?
Расскажите, как делать!
Делала давно. А в связи с чем раздельный учет? Как вы сейчас можете сказать, что у вас идет с НДС, а что без? Мы это в конце месяца делали.
Веденеева
19.01.2009, 21:30
я оставляю на 19 счете, субсчет 19_экспорт.
При подтверждении экспорта 68 19.
в книге покупок у меня он присутствует,только в случае, если эта фактура нужна и для РФ.но я делаю бух справку, где описываю сторнировочную проводку и ее причины.
Ну так при оприходовании этих затрат, я ставлю НДС на 19_Экспорт (8-ка ставит ;))
Выручка была в прошлом квартале, я ее тогда в книгу продаж не ставила.
И вот сейчас пакет доков собран, и их несу в налоговую и заношу данные в декларацию в разделе "0", то выручка у меня в этом квартале отражается в книге продаж, а входящие сч/ф по экспорту отражаются в книге покупок, а значит списываются с 19 счета в 68 ???
Веденеева
19.01.2009, 21:34
я оставляю на 19 счете, субсчет 19_экспорт.
При подтверждении экспорта 68 19.
в книге покупок у меня он присутствует,только в случае, если эта фактура нужна и для РФ.но я делаю бух справку, где описываю сторнировочную проводку и ее причины.
Не оставьте без внимания!:support:
Подскажите, пожалуйста, насчет раздельного учета НДС. Как вы его ведете, если 1С 7.7.? Я не представляю как это на практике выглядит...
В статьях пишут "заводим отдельные субсчета". А как это реализовать?
Вот пришел нам акт по аренде. Что с ним делать? Не проводить через акт сторонних организаций, а через бух. справку или операцию вручную? Добавить к сумме акта еще часть НДС, который к вычету принять не можем?
Расскажите, как делать!
Я вот тоже буду теперь вести (в 8-ке), только не знаю как :))
Мне аудиторы сделали устное замечание, что я не веду., но у меня и операция то одна была, и я рисовала бух. справку. А теперь покатилось :010:, придется. Если нет раздельного учета, нет необлагаемой реализации, НДС начислят и заберут :010:
Ну так при оприходовании этих затрат, я ставлю НДС на 19_Экспорт (8-ка ставит ;))
Выручка была в прошлом квартале, я ее тогда в книгу продаж не ставила.
И вот сейчас пакет доков собран, и их несу в налоговую и заношу данные в декларацию в разделе "0", то выручка у меня в этом квартале отражается в книге продаж, а входящие сч/ф по экспорту отражаются в книге покупок, а значит списываются с 19 счета в 68 ???
списываются они на 68, когда экспорт подтвержден.
а в книгу покупок я их ставлю сразу, если они относятся частично и к России.но делаю справку с проводкой
(-)68 19, когда экспорт подтвердится то 68 19
если 19-чистый экспорт, то в КП ставлю в момент подтверждения экспорта
для налоговой главное-программа "возмещение НДС", и еще какую-то таблицу просят, если у тебя есть, скинь, плиз)))
solnyshkin_77
19.01.2009, 21:37
И, соответственно, через 60 счет прогоняем.
а потом все равно потом на прочие 91.2 или как услуги сторонних организаций на счет затрат?
Я ставлю потом на 91.2. Это же внереализационные расходы
Не оставьте без внимания!:support:
Подскажите, пожалуйста, насчет раздельного учета НДС. Как вы его ведете, если 1С 7.7.? Я не представляю как это на практике выглядит...
В статьях пишут "заводим отдельные субсчета". А как это реализовать?
Вот пришел нам акт по аренде. Что с ним делать? Не проводить через акт сторонних организаций, а через бух. справку или операцию вручную? Добавить к сумме акта еще часть НДС, который к вычету принять не можем?
Расскажите, как делать!
для чего у вас раздельный учет планируется?экспорт?
Девушки подскажите, может кто недавно открывал счет в банке.
1)Сколько стоит открытие рублевого и валютного счета(хотя бы примерно).
2)Стоит самой открывать счета или лучше обратиться к фирме которая сможет открыть счета за плату(муторное это дело или пережить можно?)
Девушки подскажите, может кто недавно открывал счет в банке.
1)Сколько стоит открытие рублевого и валютного счета(хотя бы примерно).
2)Стоит самой открывать счета или лучше обратиться к фирме которая сможет открыть счета за плату(муторное это дело или пережить можно?)
1.Нотариальные услуги стоили в районе 1000 руб.(заверение документов, карточки), выписка из ЕГРЮл-бесплатно.Ну и в ВТБ внесли на счет 2900.
Не особо муторно и пережить в полне можно.:)) Более точно по стоимости завтра напишу.
Быстрая лень
19.01.2009, 21:49
Девушки подскажите, может кто недавно открывал счет в банке.
1)Сколько стоит открытие рублевого и валютного счета(хотя бы примерно).
2)Стоит самой открывать счета или лучше обратиться к фирме которая сможет открыть счета за плату(муторное это дело или пережить можно?)
Открывали в банке Санкт-Петербург, стоило 1500 за каждый счет, сбор пакета документов зянял два часа, один из которых провела в очереди у нотариуса (правда, контора была свежая, не надо было выписку брать на Попова; не знаю, как там сейчас ситуация, говорят в октябре - ноябре был дурдом).
Мое ИМХО, конторе за открытие счета платить бессмысленно, все равно, все документы Вам придется читать и подписывать. За что им 5 000?! За стояние в очереди на Попова и одну поездку в банк? Ну, если только Ваши два часа рабочего времени стоят дороже 5 000 р., тогад смысл имеет.
Полианна
19.01.2009, 21:56
1.Нотариальные услуги стоили в районе 1000 руб.(заверение документов, карточки), выписка из ЕГРЮл-бесплатно.Ну и в ВТБ внесли на счет 2900.
Не особо муторно и пережить в полне можно.:)) Более точно по стоимости завтра напишу.
Многие банки сами заверяют доки при наличии оригиналов. И банковские карточки заверяют.
1.Нотариальные услуги стоили в районе 1000 руб.(заверение документов, карточки), выписка из ЕГРЮл-бесплатно.Ну и в ВТБ внесли на счет 2900.
Не особо муторно и пережить в полне можно.:)) Более точно по стоимости завтра напишу.
Спасибо:flower:
Открывали в банке Санкт-Петербург, стоило 1500 за каждый счет, сбор пакета документов зянял два часа, один из которых провела в очереди у нотариуса (правда, контора была свежая, не надо было выписку брать на Попова; не знаю, как там сейчас ситуация, говорят в октябре - ноябре был дурдом).
Спасибо :flower: У нас фирма только открывается,думаю, что поездка на Попова нам не грозит.
Многие банки сами заверяют доки при наличии оригиналов. И банковские карточки заверяют.
Буду уточнять.
Раз не так все страшно, сама побегаю ;)
Многие банки сами заверяют доки при наличии оригиналов. И банковские карточки заверяют.
Согласна, нам дозаверели несколько документов, 50 руб лист
Нелепость
19.01.2009, 22:41
При заполнении в 1С декларации по прибыли за год не заполняется автоматически раздел 1.2 (авансовые платежи)...
Нужно ли заполнять авансовые платежи или нет. именно в годовой декларации?
Дело в том, что когда делаю декларацию по прибыли за 1квартал,полугодие, 9 месяцев, этот раздел заполняется автоматически...(в 1С)
masha_hayd
19.01.2009, 22:57
При заполнении в 1С декларации по прибыли за год не заполняется автоматически раздел 1.2 (авансовые платежи)...
Нужно ли заполнять авансовые платежи или нет. именно в годовой декларации?
Дело в том, что когда делаю декларацию по прибыли за 1квартал,полугодие, 9 месяцев, этот раздел заполняется автоматически...(в 1С)
нет конечно не надо.
срок декларации 28 МАРТА подачи.. как вы собиретесь считать платежи чтобы по ним платить и чтобы налоговая еще знала сколько вы должны платить за 1 квартал...?
всегда платежи за 1 квартал платятся по 3 кварталу
Нелепость
19.01.2009, 23:03
нет конечно не надо.
срок декларации 28 МАРТА подачи.. как вы собиретесь считать платежи чтобы по ним платить и чтобы налоговая еще знала сколько вы должны платить за 1 квартал...?
всегда платежи за 1 квартал платятся по 3 кварталу
Спасибо... то что платежи за 1 картал платятся по 3 кварталу - это я знаю... вот и озадачилась надо ли их указывать в годовой декларации...
Никогда не ставила, а тут, что-то засомневалась и решила обратиться за подтверждением..
Нелепость
19.01.2009, 23:10
А вот еще такой вопрос по прибыли...
За два года несколько раз в декларациях было не к доплате, а к уменьшению... вот и в годовой получилось к уменьшению... в результате образовалась некая переплата по налогу...
Могу ли я не платить авансовые платежи в 1 квартале? И что для этого нужно (может письмо в налоговую)?
Быстрая лень
19.01.2009, 23:11
Девочки, нужна помощь! Впервые в моей бух.практике закончился отчетный год :). Просматривая какие доки сдавал прошлый бух, вижу:
1. Справка об отсутствии деятельности.
2. Заявление об отнесении к МП.
3. Расчет среднесписочной численности.
4. Сведения о рублевых счетах.
5. Сведения о счетах в иностранной валюте.
С пунктом 3 все понятно: надо сдать до 20 января. А что с остальным? Надо ли? Когда, если надо? И нормативные документы :008:
:flower:
Девочки, нужна помощь! Впервые в моей бух.практике закончился отчетный год :). Просматривая какие доки сдавал прошлый бух, вижу:
1. Справка об отсутствии деятельности.
2. Заявление об отнесении к МП.
3. Расчет среднесписочной численности.
4. Сведения о рублевых счетах.
5. Сведения о счетах в иностранной валюте.
С пунктом 3 все понятно: надо сдать до 20 января. А что с остальным? Надо ли? Когда, если надо? И нормативные документы :008:
:flower:
Я всю эту макулатуру слала им с каждым отчетом. Ну т.е. квартальным вместе с прибылями и т.д.
Девочки, нужна помощь! Впервые в моей бух.практике закончился отчетный год :). Просматривая какие доки сдавал прошлый бух, вижу:
1. Справка об отсутствии деятельности.
2. Заявление об отнесении к МП.
3. Расчет среднесписочной численности.
4. Сведения о рублевых счетах.
5. Сведения о счетах в иностранной валюте.
С пунктом 3 все понятно: надо сдать до 20 января. А что с остальным? Надо ли? Когда, если надо? И нормативные документы :008:
:flower:
вы ведь МП? деятельность велась? тогда ничего больше не надо. (только п.3 остался)
Я всю эту макулатуру слала им с каждым отчетом. Ну т.е. квартальным вместе с прибылями и т.д.
:010: я давно пыталась сдавать, мне все возвращали...
Девочки, нужна помощь! Впервые в моей бух.практике закончился отчетный год :). Просматривая какие доки сдавал прошлый бух, вижу:
1. Справка об отсутствии деятельности.
2. Заявление об отнесении к МП.
3. Расчет среднесписочной численности.
4. Сведения о рублевых счетах.
5. Сведения о счетах в иностранной валюте.
С пунктом 3 все понятно: надо сдать до 20 января. А что с остальным? Надо ли? Когда, если надо? И нормативные документы :008:
:flower:
уже лет 5 не сдаю, кроме п3:010:
сдавала эту фигню только по ФГУПу, но там свои заморочки:020:
Быстрая лень
19.01.2009, 23:33
Я всю эту макулатуру слала им с каждым отчетом. Ну т.е. квартальным вместе с прибылями и т.д.
Я по электронке же сдаю, мне эту фигню только если произвольным файлом присобачить, в типовых формах такого нет. Не хочется поразить принимающих до глубин их налоговой души :), вот и хочу понять нормативка-то есть по этому поводу какая ли нет?
вы ведь МП? деятельность велась? тогда ничего больше не надо. (только п.3 остался) Деятельность велась. МП мы на основании чего можем быть? По формальным признакам или на основании какого-то письма с отметкой налорга?
:010: я давно пыталась сдавать, мне все возвращали...
У меня не вернут :)). Все автоматом уйдет. Только если повергнет в шок принимающих.
уже лет 5 не сдаю, кроме п3:010:
сдавала эту фигню только по ФГУПу, но там свои заморочки:020:
Вы лично инспектору сдаете? Или электронно?
Я по электронке же сдаю, мне эту фигню только если произвольным файлом присобачить, в типовых формах такого нет. Не хочется поразить принимающих до глубин их налоговой души :), вот и хочу понять нормативка-то есть по этому поводу какая ли нет?
Деятельность велась. МП мы на основании чего можем быть? По формальным признакам или на основании какого-то письма с отметкой налорга?
У меня не вернут :)). Все автоматом уйдет. Только если повергнет в шок принимающих.
Вы лично инспектору сдаете? Или электронно?
Нееее...... я сейчас тоже на электоронке и слать всю эту дребеднь не буду.
Вы лично инспектору сдаете? Или электронно?
сдавала лично, но грю, что там свои замороки были:065:
Быстрая лень
19.01.2009, 23:42
Спасибо. Значит, не сдаю! :flower:
masha_hayd
19.01.2009, 23:42
Девочки, нужна помощь! Впервые в моей бух.практике закончился отчетный год :). Просматривая какие доки сдавал прошлый бух, вижу:
1. Справка об отсутствии деятельности.
2. Заявление об отнесении к МП.
3. Расчет среднесписочной численности.
4. Сведения о рублевых счетах.
5. Сведения о счетах в иностранной валюте.
С пунктом 3 все понятно: надо сдать до 20 января. А что с остальным? Надо ли? Когда, если надо? И нормативные документы :008:
:flower:
макулатура - забудьте..
ну до 20 сдать числленость только
Быстрая лень
19.01.2009, 23:52
:flower: вам, дорогие! Как всегда быстро и убедительно, как у хирургов :))
МамаДини
20.01.2009, 00:49
Вообще-то в прошлые периоды никогда нельзя забираться, все делается текущим месяцем. Это по правилам БУ. Если что-то повлияло на прибыль, значит подаете уточненку. На меньшую сумму можно не подавать, на большую обязательно, ну или оставить на случай проверки (если сумма небольшая) , дабы налоговики не ушли без денежков )))
Проводка эта делается всегда, когда есть НДС выделенный отдельно в документах, а вот Д68 К19 только приналичии счет-фактуры
Спасибо большое за ответ, но я как то до конца не понимаю: если прошлые периоды трогать незя, то как мне сформировать корректировку по прибыли в программе за 2,3 кварталы? С ндс понятно там предусмотрены доплисты, а тут как? в ручную и цифры в голове держать? :008:
По поводу НДС пара вопросов, извините что пристала, ну не доходит до меня :009::
1. Мне подотчетники приносят чеки на разные мелочи - там выделен ндс, но счф нету, я всё равно выделяю сумму ндс на 19 счёт, а как же она оттуда спишеться?
2. Как налоговые органы относяться к ситуации, когда бухгалтера как бы теряют счета-фактуры входящие, а потом в другом квартале как бы находят:). Дело в том, что я должна была предъявить к вычету ндс в этом квартале, но забыла внести запись в книгу покупок, теперь хочу обойти уточнёнку и учесть её в 1 кв. 2009, якобы она ко мне поступила тока в январе. Насколько это критично или лучше делать уточнёнку?
Vampirka
20.01.2009, 00:58
Спасибо большое за ответ, но я как то до конца не понимаю: если прошлые периоды трогать незя, то как мне сформировать корректировку по прибыли в программе за 2,3 кварталы? С ндс понятно там предусмотрены доплисты, а тут как? в ручную и цифры в голове держать? :008:
По поводу НДС пара вопросов, извините что пристала, ну не доходит до меня :009::
1. Мне подотчетники приносят чеки на разные мелочи - там выделен ндс, но счф нету, я всё равно выделяю сумму ндс на 19 счёт, а как же она оттуда спишеться?
2. Как налоговые органы относяться к ситуации, когда бухгалтера как бы теряют счета-фактуры входящие, а потом в другом квартале как бы находят:). Дело в том, что я должна была предъявить к вычету ндс в этом квартале, но забыла внести запись в книгу покупок, теперь хочу обойти уточнёнку и учесть её в 1 кв. 2009, якобы она ко мне поступила тока в январе. Насколько это критично или лучше делать уточнёнку?
1.по прибыли - править только в НАЛОГОВОМ учете в программе. в бухгалтерском проводки делать незакрытым периодом.2. если подотчетник принес форму 3-Г из гостиницы - можно ее включить в книгу покупок, это бланк строгой отчетности. то же самое билетов жд касается, где НДС выделен. если просто чек без с/ф можно с 19-го списать ручной операцией на 91.2. Я вообще с 71го на 91.2 сразу списываю, без использования 19.3. если налог "переплатили", то есть не предьявили к вычету в предыдущем квартале, то, на мой взгляд, не страшно. Чтоб перестраховаться попросите контрагента послать пустой конверт или факс подделайте от любого числа 1 квартала 2009 и бух.справку приложите что типа приходуем датой поступления документа. и усё. :)
Байдзарка
20.01.2009, 10:06
По поводу НДС пара вопросов, извините что пристала, ну не доходит до меня :009::
1. Мне подотчетники приносят чеки на разные мелочи - там выделен ндс, но счф нету, я всё равно выделяю сумму ндс на 19 счёт, а как же она оттуда спишеться?
2. Как налоговые органы относяться к ситуации, когда бухгалтера как бы теряют счета-фактуры входящие, а потом в другом квартале как бы находят:). Дело в том, что я должна была предъявить к вычету ндс в этом квартале, но забыла внести запись в книгу покупок, теперь хочу обойти уточнёнку и учесть её в 1 кв. 2009, якобы она ко мне поступила тока в январе. Насколько это критично или лучше делать уточнёнку?
По поводу чеков на мелочи: если есть чек на материалы, канц.товары или хоз.расходы, то должен быть и товарный чек. А в товарном чеке НДС обычно не выделяют. Поэтому я приходую полностью по продажной цене и НДС нигде не выделяю...
По поводу сч.ф.: если я "как бы нашла сч.ф. прошлого периода", я пишу бухгалтерскую справку, о предоставлении сч.ф. таким-то числом и этим же числом провожу.
Но вроде в 1С верс.7 НДС попадает в книгу покупок автоматически по приходу материалов, товаров или услуг? А по ОС я провожу вручную.
МамаДини
20.01.2009, 11:30
1.по прибыли - править только в НАЛОГОВОМ учете в программе. в бухгалтерском проводки делать незакрытым периодом.2. если подотчетник принес форму 3-Г из гостиницы - можно ее включить в книгу покупок, это бланк строгой отчетности. то же самое билетов жд касается, где НДС выделен. если просто чек без с/ф можно с 19-го списать ручной операцией на 91.2. Я вообще с 71го на 91.2 сразу списываю, без использования 19.3. если налог "переплатили", то есть не предьявили к вычету в предыдущем квартале, то, на мой взгляд, не страшно. Чтоб перестраховаться попросите контрагента послать пустой конверт или факс подделайте от любого числа 1 квартала 2009 и бух.справку приложите что типа приходуем датой поступления документа. и усё. :)
По поводу чеков на мелочи: если есть чек на материалы, канц.товары или хоз.расходы, то должен быть и товарный чек. А в товарном чеке НДС обычно не выделяют. Поэтому я приходую полностью по продажной цене и НДС нигде не выделяю...
По поводу сч.ф.: если я "как бы нашла сч.ф. прошлого периода", я пишу бухгалтерскую справку, о предоставлении сч.ф. таким-то числом и этим же числом провожу.
Но вроде в 1С верс.7 НДС попадает в книгу покупок автоматически по приходу материалов, товаров или услуг? А по ОС я провожу вручную.
:flower: :flower: :flower: Спасибо вам огромное, :)) Спасители мои
Не пойду я сегодня в налоговую :fifa:
макулатура - забудьте..
ну до 20 сдать числленость только
Только проверить надо, не о разной ли численности речь идет в вопросе и ответе. В ответе подразумевается новая (введенная с 2008 года) форма КНД 1110018. Срок у нее сегодня, хотя я в прошлом году отправляла позже, штраф не начисляли. Что будет в этом- не в курсе. Но по ней штраф 50р (кажется)
Мумми Первая
20.01.2009, 15:26
нет конечно не надо.
срок декларации 28 МАРТА подачи.. как вы собиретесь считать платежи чтобы по ним платить и чтобы налоговая еще знала сколько вы должны платить за 1 квартал...?
всегда платежи за 1 квартал платятся по 3 кварталу
а у нас за 1,2,3 кв была ПЕРЕплата и в 4 кв мы авансы не платили
как быть сейчас?:005:
Мумми Первая
20.01.2009, 15:29
По поводу сч.ф.: если я "как бы нашла сч.ф. прошлого периода", я пишу бухгалтерскую справку, о предоставлении сч.ф. таким-то числом и этим же числом провожу.
так проще... но ведь неправильно...:009:
МамаДини
20.01.2009, 15:38
так проще... но ведь неправильно...:009:
не правильно ограничиться справкой, или если есть конверт или какое то подтверждение, о дате получения - то правильно ?
тетя двойняшек
20.01.2009, 15:44
Девочки, может подскажет кто.
Ситуация следующая: есть бухгалтер по расчету заработной платы (т.е Я) и отдел персонала (в составе 2 человек). Сейчас прошу написать корпоративное письмо для сотрудников о том, чтобы они заполнили заявление о стандартных налоговых вычетах.
Руководитель же отдела персонала спрашивает: "Этим разве должна заниматься я?"
И вот я, как сотрудник считающий заработную плату , на основании данных занесенных в программу отделом персонала, задумалась А ЧЬЯ ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ: бухгалтера по расчету заработной платы или сотрудника отдела персонала?
понятно, что должно быть прописано где-то, но этого нет.
Подскажите из ваших ситуаций
Заранее спасибо
Мумми Первая
20.01.2009, 15:45
все равно доп.листы надо вводить :009:
Девы, у упрощенку когда платим-то???:))
Девочки, может подскажет кто.
Ситуация следующая: есть бухгалтер по расчету заработной платы (т.е Я) и отдел персонала (в составе 2 человек). Сейчас прошу написать корпоративное письмо для сотрудников о том, чтобы они заполнили заявление о стандартных налоговых вычетах.
Руководитель же отдела персонала спрашивает: "Этим разве должна заниматься я?"
И вот я, как сотрудник считающий заработную плату , на основании данных занесенных в программу отделом персонала, задумалась А ЧЬЯ ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ: бухгалтера по расчету заработной платы или сотрудника отдела персонала?
понятно, что должно быть прописано где-то, но этого нет.
Подскажите из ваших ситуаций
Заранее спасибо
я считаю что общение с персоналом - обязанность отдела кадров (персонала), а задача буха по расчету зар.платы - зарплату рассчитывать. и если кто-то что-то вовремя не предоставил - это не проблема буха, а проблема того человека, который этого не сделал и отдела кадров, который не уведомил персонал о необходимости выполнения каких-либо действий.
Мумми Первая
20.01.2009, 15:50
Девочки, может подскажет кто.
Ситуация следующая: есть бухгалтер по расчету заработной платы (т.е Я) и отдел персонала (в составе 2 человек). Сейчас прошу написать корпоративное письмо для сотрудников о том, чтобы они заполнили заявление о стандартных налоговых вычетах.
Руководитель же отдела персонала спрашивает: "Этим разве должна заниматься я?"
И вот я, как сотрудник считающий заработную плату , на основании данных занесенных в программу отделом персонала, задумалась А ЧЬЯ ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ: бухгалтера по расчету заработной платы или сотрудника отдела персонала?
понятно, что должно быть прописано где-то, но этого нет.
Подскажите из ваших ситуаций
Заранее спасибо
вообще, если есть кадровики, то они это заявление должны брать при приеме на работу
я бы ИМ написала письмо-требование, а они бы уже корпоративное:))
Девы, у упрощенку когда платим-то???:))Ян, 31-го.... как и годовая Декларация подаётся.
Мумми Первая
20.01.2009, 15:58
Ян, 31-го.... как и годовая Декларация подаётся.
марта? :091::091:
а то я уже 25-го собралась ..января:065:
марта? :091::091:
а то я уже 25-го собралась ..января:065:Марта, марта ... Выдохни :))
ElenaZ65
20.01.2009, 16:05
Ян, 31-го.... как и годовая Декларация подаётся.
Почему 31 января, разве внесены изменения в НК?
У меня такая редакция:
Статья 346_21. Порядок исчисления и уплаты налога
7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,
уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой
декларации за соответствующий налоговый период пунктами 1 и 2 статьи
346_23 настоящего Кодекса (абзац в редакции, введенной в действие с
1 января 2006 года Федеральным законом от 21 июля 2005 года N
101-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2009 года
Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 155-ФЗ, - см. предыдущую
редакцию).
Статья 346_23. Налоговая декларация
1. Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода
представляют налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего
нахождения (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2009
года Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 155-ФЗ, - см.
предыдущую редакцию).
Налоговая декларация по итогам налогового периода
представляется налогоплательщиками-организациями не позднее 31 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом (абзац в редакции,
введенной в действие с 1 января 2009 года Федеральным законом от 22
июля 2008 года N 155-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).
Мумми Первая
20.01.2009, 16:05
вдох-выдох...и мы опять играем в любимых...:007::065::065:
а у меня НДС не идет..ля-ля-ля
может в сбербанк операционисткой пойти???:028:
Мумми Первая
20.01.2009, 16:07
Почему 31 января, разве внесены изменения в НК?
У меня такая редакция:
спокойно, девы!:)):))
:065::065::065:
ElenaZ65
20.01.2009, 16:11
спокойно, девы!:)):))
:065::065::065:
Так и до инфаркта недалеко, :)
только расслабилась и собралась поболеть.:)
может в сбербанк операционисткой пойти???:028:
там наверно уже очередь из желающих...:))
Сорри... тороплюсь... у самой НДС по одной из фирм горит. ... вот и не дописала слово "марта" :))
Еще раз сорри :flower::flower:
Мумми Первая
20.01.2009, 16:30
я - смирилась...:028:
отправила по электронке "правильный" отчет, и вот счас спокойненько буду искать...
потом корректировочку пошлю....
а скока операционисткам платЮт?:065:
а скока операционисткам платЮт?:065:
Мало, они все оттуда потом по другим банкам разбегаются, их охотно берут)) Можно вот заняться производством стикеров на машины)))
Можно вот заняться производством стикеров на машины)))
И что..платят неплохо???;) Оооо, зато ответственности нету:))
тетя двойняшек
20.01.2009, 16:45
вообще, если есть кадровики, то они это заявление должны брать при приеме на работу
я бы ИМ написала письмо-требование, а они бы уже корпоративное:))
ну с начала года я делаю так сказть ревизию заявлений:fifa:.
Спасибо, теперь буду разговаривать с отделом персонала:015:
solnyshkin_77
20.01.2009, 17:12
вообще, если есть кадровики, то они это заявление должны брать при приеме на работу
я бы ИМ написала письмо-требование, а они бы уже корпоративное:))
При приеме на работу-то они могут взять. А вот за текущий год кто? Вот в чем вопрос.:016:
Marischa
20.01.2009, 17:12
Девы, а вот у меня вопрос как раз про стандартные налоговые вычеты по НДФЛ . Мы их делаем - благо сотрудников всего пять. Слышал кто, меняется что-то в этом году? И до сих пор с детьми не разобралась: если их двое, то суммарная зарплата все равно не должна превышать 40 т.р.?
Ну во первых порог для детского вычета с этого года отодвинулся до 280 000,00 руб (а сам вычет стал 1000,00 руб).
А во вторых порог никак не плюсуется. Плюсуется вычет. Хоть для троих но порог для вычетов будет 280 т.р.
Девы, а вот у меня вопрос как раз про стандартные налоговые вычеты по НДФЛ . Мы их делаем - благо сотрудников всего пять. Слышал кто, меняется что-то в этом году? И до сих пор с детьми не разобралась: если их двое, то суммарная зарплата все равно не должна превышать 40 т.р.?
С 2009 года вычет на ребенка - 1000 руб. до достижения дохода 280 тыс. руб. :ded: Если детей двое или трое, то все равно до 280 тыс. предоставляется вычет.
solnyshkin_77
20.01.2009, 17:18
Девы, а вот у меня вопрос как раз про стандартные налоговые вычеты по НДФЛ . Мы их делаем - благо сотрудников всего пять. Слышал кто, меняется что-то в этом году? И до сих пор с детьми не разобралась: если их двое, то суммарная зарплата все равно не должна превышать 40 т.р.?
В этом году поменялся размер вычетов:
на каждого ребенка - 1000 руб. и суммарная з/п за год для вычетов до 280000 руб.
а на сотрудника по 400 руб. до достижения 40000 руб.
С 2009 года вычет на ребенка - 1000 руб. до достижения дохода 280 тыс. руб. :ded: Если детей двое или трое, то все равно до 280 тыс. предоставляется вычет.
Ну во первых порог для детского вычета с этого года отодвинулся до 280 000,00 руб (а сам вычет стал 1000,00 руб).
А во вторых порог никак не плюсуется. Плюсуется вычет. Хоть для троих но порог для вычетов будет 280 т.р.
В этом году поменялся размер вычетов:
на каждого ребенка - 1000 руб. и суммарная з/п за год для вычетов до 280000 руб.
а на сотрудника по 400 руб. до достижения 40000 руб.
Девочки, а на какой документ ссылаться, где ЭТО написано?
Про вычете еще, хотела уточнить. Их я так поняла могут получить и мама и папа, или один из родителей может отказаться в пользу другого и тогда одному из них будет двойной вычет. Правильно ли я поняла?
Девочки, а на какой документ ссылаться, где ЭТО написано?
я вот тут (http://www.klerk.ru/articles/?118473)читаю
radistka77
20.01.2009, 17:27
Девочки, а на какой документ ссылаться, где ЭТО написано?
ФЗ РФ от 26.11.2008 №224-ФЗ
принят ГД 21.11.2008
опубликован в РГ 27.11.08
я вот тут (http://www.klerk.ru/articles/?118473)читаю
ФЗ РФ от 26.11.2008 №224-ФЗ
принят ГД 21.11.2008
опубликован в РГ 27.11.08
Спасибо!
Marischa
20.01.2009, 17:33
Ух-ты, как расщедрились на детей! Спасибо девоньки!!!
Девы, а ни у кого нет бланка заявления на эти вычеты по НДФЛ в электронном виде? Хочу всем разослать чтобы заполняли, а не бумажки носить
ElenaZ65
20.01.2009, 17:58
Девы, а ни у кого нет бланка заявления на эти вычеты по НДФЛ в электронном виде? Хочу всем разослать чтобы заполняли, а не бумажки носить
У меня есть бланки, только не знаю как здесь вложение прикрепить.
radistka77
20.01.2009, 18:01
Девы, а ни у кого нет бланка заявления на эти вычеты по НДФЛ в электронном виде? Хочу всем разослать чтобы заполняли, а не бумажки носить
так вроде рукописными должны быть все личные заявления
♥ Туся ♥
20.01.2009, 18:17
Девочки, а как в программе поменять вычеты и пороги?????
Мумми Первая
20.01.2009, 18:21
так вроде рукописными должны быть все личные заявления
можно напечатать, а они подпишут
Девочки, а как в программе поменять вычеты и пороги?????
при обновлении самО поменяется
или в Спрвочник - Налоги и Отчисления (если 7.7)
♥ Туся ♥
20.01.2009, 18:25
при обновлении самО поменяется
или в Спрвочник - Налоги и Отчисления (если 7.7)
У меня 7.7. В справочнике ничего не вижу что менять надо, там только %, КБК и реквизиты платежа. Попробую найти телефон тех.поддержки.:017:
Aleksandra387
20.01.2009, 18:38
Девочки, ПОМОГИТЕ!!!!!!!! СОС!!!!!!!! вообщем, ситуация такая: приняли сотрудника на работу по совместительству, отработал он у нас 3 месяца в 2008 году! в 2009 году надо сдавать в Пенсионный фонд индивидуальные сведения и вдруг выясняется, что он потерял свое страховое пенсионное свидетельство!!! у меня без него не примут индивидуальные сведения?!?!? и что вообще делать????? ХЕЛП!!!!!!
Так само свидетельство вам не надо!!! ..... У вас номера то нет его? Копию не снимали? Просто ручками никуда не вписывали?
Пусть сделает запрос на основное место работы. Там должно быть в кадровых документах.
Либо звоните в Пенсионный фонд. Мне там давали номера работников (правда если прописка у них была Питерская..... парочке сотрудников у кого была Мурманская прописка, я не смогла найти номер их пенсионки)
marishash
20.01.2009, 18:49
[QUOTE=Aleksandra387;20555092]Девочки, ПОМОГИТЕ!!!!!!!! СОС!!!!!!!! вообщем, ситуация такая: приняли сотрудника на работу по совместительству, отработал он у нас 3 месяца в 2008 году! в 2009 году надо сдавать в Пенсионный фонд индивидуальные сведения и вдруг выясняется, что он потерял свое страховое пенсионное свидетельство!!! у меня без него не примут индивидуальные сведения?!?!? и что вообще делать????? ХЕЛП!!!!!![/QUOTE
если просто потерял-пусть идет в ПФ и пишет заявление на дубликат. А пока пусть попросит посмотреть его номер-у них в базе есть. и вы по номеру сдадите.
Мумми Первая
20.01.2009, 18:54
У меня 7.7. В справочнике ничего не вижу что менять надо, там только %, КБК и реквизиты платежа.
кнопочку Ставки нажать надо.
Мумми Первая
20.01.2009, 18:55
Девочки, ПОМОГИТЕ!!!!!!!! СОС!!!!!!!! вообщем, ситуация такая: приняли сотрудника на работу по совместительству, отработал он у нас 3 месяца в 2008 году! в 2009 году надо сдавать в Пенсионный фонд индивидуальные сведения и вдруг выясняется, что он потерял свое страховое пенсионное свидетельство!!! у меня без него не примут индивидуальные сведения?!?!? и что вообще делать????? ХЕЛП!!!!!!
на крайняк сдадитте без него, а его - просто письмом с данными (ему просто стаж не зачтется)
Девочки...
Помогите, ткните меня носом в какую-нить ссылку...
как рассчитать переходящий больничный дек2008-январь2009...
и что включается в страховой стаж??
туплю
Варварик
20.01.2009, 19:54
Здравствуйте, новичков принимаете?:support:
Премудрый пескарь
20.01.2009, 20:07
А как же!!! )))
Премудрый пескарь
20.01.2009, 20:08
Вот все НДС сдали и домой разбежались )))
radistka77
20.01.2009, 20:10
Вот все НДС сдали и домой разбежались )))
ну, уже до дому добежали и опять тут:))
Премудрый пескарь
20.01.2009, 20:11
ну, уже до дому добежали и опять тут:))
)))
Варварик
20.01.2009, 20:12
Девочки, очень нужна помощь!!!! Ситуация такая: НДС, по экспорту!!! Контракт на 1,5года, сначала аванс (НДС не платим с него ведь?), потом открывают нам наши покупатели аккредитив и начинаем выполнять работы поэтапно, аккредитив закрывается частями по актам (сначала одни работы, потом другие и т.д.) где-то в серединке- поставляем оборудование. Как НДС возмещаем, поэтапно, по мере выполнения работ (акты)? Или после подтверждения экспорта оборудования?
Премудрый пескарь
20.01.2009, 20:13
Девчонки, тупой вопрос, но я уже вся выдохлась )). Сальдо по 68.3 должно идти с декларацией, если уплат не было? И обороты тоже?
Быстрая лень
20.01.2009, 21:06
Да, только ТОРГ12 набивала вручную, т.к. программа "выкидывает" в товары, а это материалы.
Уточните, пожалуйста, если ТОРГ-12 набита вручную, то в 1С нумерация пропускает один номер, так? И в подшивку счета 41 эта ТОРГ-12 не попадает? :005:
Байдзарка
20.01.2009, 21:27
Уточните, пожалуйста, если ТОРГ-12 набита вручную, то в 1С нумерация пропускает один номер, так? И в подшивку счета 41 эта ТОРГ-12 не попадает? :005:
По продаже материалов я сделала 2 документа "на всякий случай", какой налоговая захочет, тот и дам.
У меня торговля и услуги, поэтому при реализации я "отталкиваюсь" от номеров сч.ф., они идут по порядку. Иначе у меня была путаница в выписке документов, а так номер ТОРГ12 или Акта услуг совпадает с номером сч.ф. Продажа материалов - это реализация прочих активов (если не ошибаюсь), и, соответственно, номер ТОРГ12 я ставлю по сч.ф.
Может это не правильно, но мне в учете так удобно. Я вообще к порядку нумерации отношусь спокойно, т.к. считаю, что на налогооблажение это не влияет. Даже если номера пропущены...
Быстрая лень
20.01.2009, 21:37
Девоньки! Ум за разумом уже :065:.
Среднесписочная за 2008 год:
янв 0 июль 2
февр 0 август 2
март 0 сентябрь 2
апрель 0 октябрь 2
май 0 ноябрь 2
июнь 0 декабрь 2.
При этом дата создания фирмы май.
Как считаем? 12/6? 12/12? 12/8:005:
Быстрая лень
20.01.2009, 21:38
Можно я Вас чуть позже попытаю. Счас разьерусь тут с НДСами, ССЧ ...
Девоньки! Ум за разумом уже :065:.
Среднесписочная за 2008 год:
янв 0 июль 2
февр 0 август 2
март 0 сентябрь 2
апрель 0 октябрь 2
май 0 ноябрь 2
июнь 0 декабрь 2.
При этом дата создания фирмы май.
Как считаем? 12/6? 12/12? 12/8:005:12/12
Быстрая лень
20.01.2009, 21:56
12/12
Спасибо. Прикольно я спросила ... Надо было опрос создать еще :)). А где методику расчета посмотреть можно. Нелогично мне кажется на 12. Или уже не искать логику ...
radistka77
20.01.2009, 22:00
Спасибо. Прикольно я спросила ... Надо было опрос создать еще :)). А где методику расчета посмотреть можно. Нелогично мне кажется на 12. Или уже не искать логику ...
пролистайте назад - я там где-то писала - по методич рекомендациям каким из статистики
Быстрая лень
20.01.2009, 22:06
пролистайте назад - я там где-то писала - по методич рекомендациям каким из статистики
Я дпже искала, помню, что было. Но не нашла :(
Быстрая лень
20.01.2009, 22:09
Меня сильно смущает принятие в расчет месяцев отчетного периода, когда компании не существовало :005:
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.