Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 [421] 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Allik
22.10.2010, 12:47
Всем доброе:)!


девочки, как думаете, на упрощенке брать в доход такую сумму:

до 2010 года мы были на ОСНО. последняя декларашка по НДС была с возмещением. в принуипе мы бы плюнули на эту сумму (небольшая), но налоговая попросила доки на камералку и вот она прошла успешно. Недавно нам вернули на счет эти денежки. как думаете - сейчас это будет доход, или это поступления не облагаемые доходом? брать их в налогооблагаемую базу для расчета единого налога?

Точно не брать.
Сейчас на вскидку не тыкну ссылкой на умные слова, но это 100пудово. :))
У меня такие возвраты тоже были и я на всякий случай изучала это вопрос в первом квартале.

Это же как возврат аванса или возмещение от ФСС, которые ну никак доходом не являются.

КотяЯ
22.10.2010, 13:19
Всем добрый день!
Нужна ваша помощь:091:
Есть автостоянка на ЕНВД. Договор аренды не продлили в августе,но автостоянка еще там и деятельность продолжается. ЕНВД можно как то уменьшить в 3 кв.? как в дальнейшем сдавть ЕНВД или нет??:009:

КотяЯ
22.10.2010, 13:21
еще...директор потерял УД все и печать...боится что кто-нибудь восспользуется ими. Как-то можно в связи с утерей поменять ИНН или еще что-нибудь?

AnnyOne
22.10.2010, 13:30
Что такое СМР?

А продажу делать со ставкой налога 0%?

СМР - международная товарно-транспортная накладная с указанием перевозчика

Да, продажа с нулевой ставкой:)

Ksalina
22.10.2010, 13:33
Я была на такой комиссии года 2 назад. В 16 налоговой.
Они удовлетворились расшифровкой прибылей и убытков, ничего из расходов исключать не просили. Но с тех пор "рисую" прибыль, дабы не будить зверя.
Чувствую и мне это грозит скоро...Фирма новая, но второй и третий квартал с убытком закрываю...

AnnyOne
22.10.2010, 13:37
В авиа перевозках в качестве документа, идентифицирующего транспортную операцию и содержащего информацию о грузополучателе используется так называемая AirWayBill – авиационная грузовая накладная международного образца.

Сулико
22.10.2010, 13:49
В авиа перевозках в качестве документа, идентифицирующего транспортную операцию и содержащего информацию о грузополучателе используется так называемая AirWayBill – авиационная грузовая накладная международного образца.
Спасиб, бум знать :)
А про отличия сопроводительных док-тов при перевозках а/м или ж/д тоже правильно?

Darianka
22.10.2010, 13:51
Девочки, подскажите, что писать для налоговой.
У нас экспорт. Мы произвели продукт и продали его за границу. Материалы для изготовления продукта мы закупили еще в 2009 году, когда еще и не подозревали, что будет экспорт. Соответственно, раздельный учет я не вела.
Они просят написать пояснительную записку по раздельному учету.
Может, кто уже писал подобное - как хоть это составляется?

Рио-Рита
22.10.2010, 13:54
еще...директор потерял УД все и печать...боится что кто-нибудь восспользуется ими. Как-то можно в связи с утерей поменять ИНН или еще что-нибудь?
Насколько я знаю, ИНН новый не присваивают.
Раньше надо было в налоговой заявление об утере доков писать, госпошлина была. Вроде и сейчас так же.
А при утере печати, требовалось опубликовать объявление об утрате печати в каком то СМИ.(не помню), вроде ещё заявление в ОВД.

gusena79
22.10.2010, 14:31
сколько можно попросить за только что открывшуюся фирму на ОСНО (строительство) при условии что работодатель естественно хочет платить как можно меньше
недавно с небольшой деятельностью предлагали (в другой фирме) 10 за 1 полный день в неделю в офисе, мне тогда было абсолютно невыгодно, больше теряла на основном месте за 1 этот день в неделю отсутствия + доп. геморрой с налоговой и проч инстанциями.
Сейчас на основной работе швах, так что и на 10 согласилась бы, ну а если не больше 5 (такое тоже однажды предлагали) предложат соглашаться? я просто не ориентируюсь в фирмах-подработках, имею только одну основную работу
ну то есть какая минимальная планка?

Сулико
22.10.2010, 14:43
ИМХО, 5 - это минимум за нулевку.
Просите 15-ку, дадут 10 :)

gusena79
22.10.2010, 14:58
спасибо, хоть ориентироваться буду
в прошлый раз как раз так и просила, но там я четко представляла себе и саму работу и ее объем, поэтому 10 меня не устроило, а тут я пока еще даже не знаю что к чему, кроме того что фирма на этой неделе только зарегистрирована, вечером пойду общаться

Darianka
22.10.2010, 15:39
Девочки, и еще вопросик.
Поставщик предоставил документы, в которых не все реквизиты заполнены. В частности, в сч-фактуре Грузоотправитель стоит «он же». Помню, меня раньше аудиторы по этому поводу заставляли переделывать сч-фактуры. Но вот что есть:
Постановлением Правительства РФ от 26.05.2009 N 451 внесены изменения (далее - Изменения) в Правила ведения журналов учета, полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденные постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 (далее - Правила). В соответствии с пп. "и" п. 2 Изменений в строке 3 счета-фактуры указывается полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. При этом, если продавец и грузоотправитель - одно и то же лицо, то в этой строке пишется: "он же". Отметим, что Минфин России и налоговые органы придерживались такой позиции и раньше (письма Минфина России от 22.01.2009 N 03-07-09/03, от 15.10.2008 N 03-07-09/32, от 12.05.2008 N 03-07-11/186, УФНС России по г. Москве от 24.04.2007 N 19-11/37426).



В то же время, если продавец и грузоотправитель - одно и то же лицо и организация-продавец при заполнении строки 3 "Грузоотправитель и его адрес" счета-фактуры указывает полное наименование грузоотправителя в соответствии с его учредительными документами, это не является нарушением (как не является нарушением любое указание дополнительных сведений в счете-фактуре). Такой счет-фактура должен приниматься для целей исчисления НДС, если он содержит все обязательные реквизиты, перечисленные в п.п. 5, 5.1 и 6 ст. 169 НК РФ (письмо Минфина России от 24.04.2006 N 03-04-09/07).

Просить переделать сч-фактуру или нет?
И в накладной не все наши реквизиты они указали. Просить замену?

Сулико
22.10.2010, 15:56
Насколько я помню разговор с налоговой, если с-ф на услуги, то можно спокойно писать "он же", никто не придерется, если на товар, то надо наименование фирмы.

radistka77
22.10.2010, 16:01
Насколько я помню разговор с налоговой, если с-ф на услуги, то можно спокойно писать "он же", никто не придерется, если на товар, то надо наименование фирмы.
+1

Кеша
22.10.2010, 16:08
Вы же сами написали, что
"Постановлением Правительства РФ от 26.05.2009 N 451 внесены изменения (далее - Изменения) в Правила ведения журналов учета, полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденные постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 (далее - Правила). В соответствии с пп. "и" п. 2 Изменений в строке 3 счета-фактуры указывается полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. При этом, если продавец и грузоотправитель - одно и то же лицо, то в этой строке пишется: "он же"

Не надо нечего переделывать.

Кеша
22.10.2010, 16:13
Насколько я помню разговор с налоговой, если с-ф на услуги, то можно спокойно писать "он же", никто не придерется, если на товар, то надо наименование фирмы.

Если счет- фактура на услуги в графах грузоотправитель и грузополучатель ставяться прочерки (----).

Сулико
22.10.2010, 16:17
Если счет- фактура на услуги в графах грузоотправитель и грузополучатель ставяться прочерки (----).
То есть если написать "он же", ее не примут к возмещению при проверке? :)

Премудрый пескарь
22.10.2010, 16:24
Урра!! 14 налоговая от нас отказалась!! 5 лет с ними бодалась, теперь в 9 выкинули))

Как вам удалось? )))


А ко мне сейчас налоговики нагрянули. Штраф 40 тыс за отсутствие огнетушителя в кассе и второй решетчатой двери :(

alisa
22.10.2010, 16:24
Девочки, подскажите, при расчетах наличными между юрлицами корешок ПКО ведь обязателен? Что-то все больше и больше поставщиков стали выдавать ТН, СЧФК, кассовый чек и все.... Я со всех требую, но может уже что-то поменялось...:009:

грымзочка
22.10.2010, 16:27
А ко мне сейчас налоговики нагрянули. Штраф 40 тыс за отсутствие огнетушителя в кассе и второй решетчатой двери :(

А что налоговая может проверять наличие огнетушителя?

грымзочка
22.10.2010, 16:29
Мне всегда с корешком дают, кроме Кока-колы

Кеша
22.10.2010, 16:34
То есть если написать "он же", ее не примут к возмещению при проверке? :)

В законодательстве так :

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 декабря 2000 г. N 914
ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ
И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК
И КНИГ ПРОДАЖ ПРИ РАСЧЕТАХ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

"...в строке 3 - полное или сокращенное наименование грузоотправителя в соответствии с учредительными документами. Если продавец и грузоотправитель одно и то же лицо, то в этой строке пишется "он же". Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, то указывается почтовый адрес грузоотправителя. При составлении счета-фактуры на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права, в том числе налоговыми агентами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставятся прочерки;

в строке 4 - полное или сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес. При составлении счета-фактуры на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права, в том числе налоговыми агентами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, в этой строке ставятся прочерки;..."

Nata-ta
22.10.2010, 16:36
Девочки, подскажите пожалуста.
С работником подписано соглашение на условиях неполного рабочего времени, с режимом работы один-два дня в месяц (по вызову с Предприятия) (он Геодезист). С начала года он отработал только 3 дня в апреле, все остальные дни в табеле отдел кадров ничего ему не ставит и соответсвенно я не завожу его в табель 1С. Правильно это?

Сулико
22.10.2010, 16:52
А что налоговая может проверять наличие огнетушителя?
Плюс один к вопросу.
Или налоговики пожарниками подрабатывают?

alisa
22.10.2010, 16:53
Мне всегда с корешком дают, кроме Кока-колы

У нас правда Пепси-Кола, но дает чек с доверенностью на получение денежных средств...

Короче не знаю, можно такие доки в а/о включать или при первой банковской ( а еще хуже налоговой) проверке их выдернут...

gusena79
22.10.2010, 16:53
ой девочки:010:
решила в этом квартале сдать чистые активы (которые ЗАО сдают в 15-ку)
год и 1 квартал я про них поздно узнала, во 2 квартале забыла, вот в 3 собралась
посчитала а у меня там минус несколько млн
и че теперь делать??? так и подавать форму с "-" ? нас теперь наверно закроют?

грымзочка
22.10.2010, 16:55
У нас правда Пепси-Кола, но дает чек с доверенностью на получение денежных средств...

Короче не знаю, можно такие доки в а/о включать или при первой банковской ( а еще хуже налоговой) проверке их выдернут...

У меня ни разу не выдрегивали..
А почему нельзя-то?

sonsonik
22.10.2010, 17:06
Девочки, последняя надежда на ВАС!:091::091::091:
Предистория:
Ген. директор берет в банке (как физ.лицо) кредит и даём (этими же деньгами)беспроцентный займ фирме (т.е. юр. лицу). В свою очередь юр. лицо (в котором он является ген.директором) выступает поручителем по полученному кредиту и выписывает бынку вексель.

Вопрос:
В векселе от юр.лица поручителя, назовём его так, две подписи - ген.дир и глав.бух.
ЧЕМ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВБУХ при подписании векселя. (Интересует имено ответственность собственным имуществом)

Заранее всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО :flower::flower::flower:

alisa
22.10.2010, 17:07
У меня ни разу не выдрегивали..
А почему нельзя-то?

А у Вас в а/о просто чек ККМ лежит?

Я всегда требовала:

- т/ч + чек ККМ

либо

- ТН + СЧФК + квит. к ПКО + чек ККМ...

грымзочка
22.10.2010, 17:08
У меня в основном в А/о чеки, и банк и налоговую никогда это не настораживало

Премудрый пескарь
22.10.2010, 17:10
Девочки, подскажите, при расчетах наличными между юрлицами корешок ПКО ведь обязателен? Что-то все больше и больше поставщиков стали выдавать ТН, СЧФК, кассовый чек и все.... Я со всех требую, но может уже что-то поменялось...:009:

нет, не обязателен.

А что налоговая может проверять наличие огнетушителя?

она проверяет помещение главной кассы, а там в требованиях такое написано :010:
Теперь все выручку приходуют хорошо, так они за огнетушители взялись :wife:

Ехидна
22.10.2010, 17:19
Как вам удалось? )))


А ко мне сейчас налоговики нагрянули. Штраф 40 тыс за отсутствие огнетушителя в кассе и второй решетчатой двери :(

нет, не обязателен.



она проверяет помещение главной кассы, а там в требованиях такое написано :010:
Теперь все выручку приходуют хорошо, так они за огнетушители взялись :wife:

ифнс не имеет право за это штрафовать
акт составили?:073:

Сулико
22.10.2010, 17:19
Теперь все выручку приходуют хорошо, так они за огнетушители взялись

прелесть какая...

Danil
22.10.2010, 17:42
Как вам удалось? )))


А ко мне сейчас налоговики нагрянули. Штраф 40 тыс за отсутствие огнетушителя в кассе и второй решетчатой двери :(
В настоящее время меры противопожарной безопасности регламентируются:
69-ФЗ;
Прик. МЧС №161 от 28.03.2003;
Прик. МЧС № 132 от 17.03.2003;
Правилами ПБ в РФ № ППБ-01-03, утв. Пр. МЧС №313 от 18.06.03;
Законом СПб № 368-52 от 18.07.05

Всё.
При чем тут налоговики?

Клара Ц.
22.10.2010, 17:44
Вопрос:
В векселе от юр.лица поручителя, назовём его так, две подписи - ген.дир и глав.бух.
ЧЕМ ОТВЕЧАЕТ ГЛАВБУХ при подписании векселя. (Интересует имено ответственность собственным имуществом)
Отвечать имуществом вы будете, если подпишите Договор поручительства с соотаетствующими условиями.
Если вы подписываете просто заполненый бланк векселя, то ничем не отвечаете.

Веденеева
22.10.2010, 17:53
девочки подержите кулачки... http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=50310718&postcount=8

sonsonik
22.10.2010, 17:58
Отвечать имуществом вы будете, если подпишите Договор поручительства с соотаетствующими условиями.
Если вы подписываете просто заполненый бланк векселя, то ничем не отвечаете.

Простите за тупой вопрос, просто разговор идёт от 50 миллионах. А в случае не возврата кредита банку нашим ген.диром, кто будет крайний?:008: Вопрос гипотетический, но я привыкла знать о самых худших вариантах заранее.
:flower:

Премудрый пескарь
22.10.2010, 18:05
ифнс не имеет право за это штрафовать
акт составили?:073:

В настоящее время меры противопожарной безопасности регламентируются:
69-ФЗ;
Прик. МЧС №161 от 28.03.2003;
Прик. МЧС № 132 от 17.03.2003;
Правилами ПБ в РФ № ППБ-01-03, утв. Пр. МЧС №313 от 18.06.03;
Законом СПб № 368-52 от 18.07.05

Всё.
При чем тут налоговики?

ИФНС имеет право штрафовать за неправильное оборудование главной кассы, см. арбитраж :(

idelena
22.10.2010, 18:09
Вы оригиналы! Это за что вас так:065:


Ждем инфо о требованиях - это что теперь вообще нельзя без убытка сдать?
А если мы только жить начинаем?:015:Сдать - можно. Но придется отчитываться и приносить документы.

Мне дали преогромный список (в понедельник отсканирую и выложу, чтобы посмотрели, что это такое).

На словах рекомендовали заполнить декларацию с нарушениями Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль :( Буду делать официальный запрос в налоговую по данному вопросу.

Как получу ответ - покажу.

Marge
22.10.2010, 18:13
девочки подержите кулачки... http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=50310718&postcount=8
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Лена, все будет хорошо!

radistka77
22.10.2010, 18:13
На словах рекомендовали заполнить декларацию с нарушениями Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль :( Буду делать официальный запрос в налоговую по данному вопросу.

Как получу ответ - покажу.
эээ? это типа, чтобы были основания камералить?
значит безубыточная комиссия сама по себе "нелегальна"?

Клара Ц.
22.10.2010, 18:16
Простите за тупой вопрос, просто разговор идёт от 50 миллионах. А в случае не возврата кредита банку нашим ген.диром, кто будет крайний?:008: Вопрос гипотетический, но я привыкла знать о самых худших вариантах заранее.
:flower:
Ген.дир и будет крайним.

Премудрый пескарь
22.10.2010, 18:23
эээ? это типа, чтобы были основания камералить?
значит безубыточная комиссия сама по себе "нелегальна"?

Катя, как нелегальна, если за большой убыток вызывают в городскую??

radistka77
22.10.2010, 18:26
Катя, как нелегальна, если за большой убыток вызывают в городскую??
тогда зачем ерунду предлагают? с нарушениями декларашку заполнить? смысл?

idelena
22.10.2010, 18:27
эээ? это типа, чтобы были основания камералить?
значит безубыточная комиссия сама по себе "нелегальна"?У них, судя по всему, есть установка - "убрать убытки". Всё направлено на это. Им же перед городской налоговой отчитываться. Думаю, в следующий раз на эту камералку надо идти с парой юристов, если в письме они напишут что-то строго противоположное сказанному лично на комиссии.

Ехидна
22.10.2010, 18:57
ИФНС имеет право штрафовать за неправильное оборудование главной кассы, см. арбитраж :(

да ландно:010::010::010:
первый раз слышу:005:

Клара Ц.
22.10.2010, 19:11
Убыточная комиссия, это, конечно, самодеятельность. В НК про это ни слова нет.
Во втором квартала получила письмо из Московской налоговой- в рамках комеральной проверки по налогу на прибыль объяснить убыток. Расписала. Документы не требовали.

Mesh
22.10.2010, 19:51
девочки, я не знаю что делать.. пошла я к шефу сегодня свое заявление подписывать (раньше мы с ним вообще не разговаривали, только здоровались), а он меня не отпускает, говорит почему уходишь, я и выдала что из-за ГБ (ну там меня понесло о наболевшем..). Короче он под каждым моим пунктом согласился и повысил з/пл сразу на 5 тыс, и к НГ еще обещал. Типа он с ГБ поговорил, втык ей дал, сказал всем обязанности написать, планерки сказал будем все вместе проводить )))
нажаловалась что она правит старые года постоянно, он сказал сейчас у нас аудиторская проверка будет и там посмотрим, типа будет ее дальнейшая судьба решаться. Мне теперь как то не по себе, но с другой стороны она про нас ему постоянно неправду говорила, что мы учимся и ничего не знаем... типа ей надо з/пл повышать, а не нам.
Про вторую девочку сказала, сказал ей тоже повысил, и со следующего месяца еще повысит (она совсем мало получает, мне за нее было очень обидно).

masha_hayd
22.10.2010, 19:54
девочки, я не знаю что делать.. пошла я к шефу сегодня свое заявление подписывать (раньше мы с ним вообще не разговаривали, только здоровались), а он меня не отпускает, говорит почему уходишь, я и выдала что из-за ГБ (ну там меня понесло о наболевшем..). Короче он под каждым моим пунктом согласился и повысил з/пл сразу на 5 тыс, и к НГ еще обещал. Типа он с ГБ поговорил, втык ей дал, сказал всем обязанности написать, планерки сказал будем все вместе проводить )))
нажаловалась что она правит старые года постоянно, он сказал сейчас у нас аудиторская проверка будет и там посмотрим, типа будет ее дальнейшая судьба решаться. Мне теперь как то не по себе, но с другой стороны она про нас ему постоянно неправду говорила, что мы учимся и ничего не знаем... типа ей надо з/пл повышать, а не нам.
Про вторую девочку сказала, сказал ей тоже повысил, и со следующего месяца еще повысит (она совсем мало получает, мне за нее было очень обидно).

а сколько у вас ГБ получает?
моет ее после проверки уволят?
:))

mamamal Vika
22.10.2010, 19:56
девочки, я не знаю что делать.. пошла я к шефу сегодня свое заявление подписывать (раньше мы с ним вообще не разговаривали, только здоровались), а он меня не отпускает, говорит почему уходишь, я и выдала что из-за ГБ (ну там меня понесло о наболевшем..). Короче он под каждым моим пунктом согласился и повысил з/пл сразу на 5 тыс, и к НГ еще обещал. Типа он с ГБ поговорил, втык ей дал, сказал всем обязанности написать, планерки сказал будем все вместе проводить )))
нажаловалась что она правит старые года постоянно, он сказал сейчас у нас аудиторская проверка будет и там посмотрим, типа будет ее дальнейшая судьба решаться. Мне теперь как то не по себе, но с другой стороны она про нас ему постоянно неправду говорила, что мы учимся и ничего не знаем... типа ей надо з/пл повышать, а не нам.
Про вторую девочку сказала, сказал ей тоже повысил, и со следующего месяца еще повысит (она совсем мало получает, мне за нее было очень обидно).

У вас там какое-то осиное гнездо получается - все друг на друга капают. Как Вы с ней теперь работать то будете?
Вот сейчас не вспомню на каком форуме, но в одном топе столкнулись два человека, которые друг на друга капали - оказалось и тот кто завел топик не безгрешен.
По теме, если хотите чему-то учиться уходите, не факт что новый ГБ - будет учить. А просто из-за з/п сидеть без толку.
И еще сколько ваша вторая девочка получает? Любопытно... А то у меня второго буха хотят перевести на другую должность, придется искать нового:010:, вот и интересно.

mamamal Vika
22.10.2010, 20:03
а сколько у вас ГБ получает?
моет ее после проверки уволят?
:))

Дорожку протаптываете?:046:

mamamal Vika
22.10.2010, 20:08
У меня новый опыт :) вызвали на комиссию по безубыточности. Посмотрю, что за зверь.

Держим кулаки!

Mesh
22.10.2010, 20:12
У вас там какое-то осиное гнездо получается - все друг на друга капают. Как Вы с ней теперь работать то будете?
Вот сейчас не вспомню на каком форуме, но в одном топе столкнулись два человека, которые друг на друга капали - оказалось и тот кто завел топик не безгрешен.
По теме, если хотите чему-то учиться уходите, не факт что новый ГБ - будет учить. А просто из-за з/п сидеть без толку.
И еще сколько ваша вторая девочка получает? Любопытно...

ГБ 40 (с чем то), девочка 18
шеф сказал что он это все уже знает, ему до меня ходили и это все говорили (просто сказал не молчать, но и докладывать не надо). Он с 0 начал свое дело и оно ему дорого, типа не хочет погореть из-за косяков ГБ. Не знал только что она года старые правит (ну тут уж извиняйте, смысла не понимаю в этом).
учиться я могу и тут (пока не надоест, я самостоятельная). Из-за з/пл можно и посидеть несколько мес-в.
выучу программирование и пойду 1с настраивать :008:
знаю, что я не ангел, но как она со мной общается, так и я с ней.

mamamal Vika
22.10.2010, 20:13
Урра!! 14 налоговая от нас отказалась!! 5 лет с ними бодалась, теперь в 9 выкинули))

Поздравляем!
А почему выкинули? 14-ая профильная?
Я боюсь что нас в строительную загонять.

mamamal Vika
22.10.2010, 20:17
выучу программирование и пойду 1с настраивать :008:

Тоже вариант! Кстати ГБ у вас не особо много получает, хотя я меньше...

Mesh
22.10.2010, 20:20
Тоже вариант! Кстати ГБ у вас не особо много получает, хотя я меньше...

потому как она тут уже три года почти, и все бухгалтера на нее жаловались ((

masha_hayd
22.10.2010, 20:46
Дорожку протаптываете?:046:

конечно:))
если там сильно много и удобно ехать даже может и себе
-)))
а еще у нас тут деочки безработные
все увидела..
снимаю свою кандидатуру:)):046:

Нюша
22.10.2010, 20:52
девочки подержите кулачки... http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=50310718&postcount=8

Леночка, держим крепко@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
надеюсь на земледельческой сделали ремонт на отделениях. когда меня с мелкой туда клали 3 года назад, чуть меньше 3, то я убежала на второй день:(.....но тут главное специалисты и здоровье сыночка. Поправляйтесь:flower:

masha_hayd
22.10.2010, 20:58
Лена - наши кулачки
-((((

idelena
22.10.2010, 21:11
девочки подержите кулачки... http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=50310718&postcount=8Всё будет хорошо! :love:

Kavala
22.10.2010, 21:30
девочки подержите кулачки... http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=50310718&postcount=8
Держитесь@@@@@@@
Главное не паниковать и держаться самой:flower:

грымзочка
22.10.2010, 21:34
девочки подержите кулачки... http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=50310718&postcount=8

У Вас всё будет хорошо! :flower:

Нечёска
22.10.2010, 22:02
Лена, и от меня кулачки
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Все у вас будет хорошо! Обязательно!

Премудрый пескарь
22.10.2010, 22:04
тогда зачем ерунду предлагают? с нарушениями декларашку заполнить? смысл?

Катя, мне не предлагали. Расписывала доходы, расходы, анализировала их спад по сравнению с прошлым годом. Все это расписала и отнесла.

да ландно:010::010::010:
первый раз слышу:005:

Что? Что налоговики штрафуют по ст. 15.1 КОАП?
Сейчас у них акция, будут проверять именно на этот предмет. Ведь розница есть не у всех, а касса вроде как на любом предприятии должна быть оборудована.

девочки, я не знаю что делать.. пошла я к шефу сегодня

Ваш шеф горы золотые обещает, а в реальности? Что ж он зная, что у него такой тупой ГБ прибавлял ей з/п?

mart1978
22.10.2010, 22:25
девочки подержите кулачки... http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=50310718&postcount=8

поправляйтесь скорее
@@@@@@@@@@@@

radistka77
22.10.2010, 22:33
Катя, мне не предлагали. Расписывала доходы, расходы, анализировала их спад по сравнению с прошлым годом. Все это расписала и отнесла.

Тань, это понятно
мне даже в отделе сами табличку давали - что они хотят именно расписанным видеть, в натуральной величине и в %% соотношении, я ее тогда Нюше вроде давала посмотреть
но чтобы декларашку заведомо неправильную сдать?!

Премудрый пескарь
23.10.2010, 00:29
но чтобы декларашку заведомо неправильную сдать?!

Это уже наглость, конечно. Я так понимаю они предложили кое-какие затраты убрать

idelena
23.10.2010, 00:47
Да, они предложили убрать все внереализационные расходы (курсовые разницы) из-за которых у нас и получился убыток.

Есть официальное письмо налоговой:

Вопрос: Некоммерческая организация получила гранты в иностранной валюте. Каков порядок отражения в налоговой декларации по налогу на прибыль указанных грантов?

Ответ:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 10 сентября 2008 г. N 20-12/085724

В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования или федеральными законами, в том числе в виде полученных грантов.
В целях налогообложения прибыли грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям:
- гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также иностранными и международными организациями и объединениями по перечню таких организаций, утверждаемому Правительством РФ, на осуществление конкретных программ в области образования, искусства, культуры, охраны здоровья населения (направления - СПИД, наркомания, детская онкология, включая онкогематологию, детская эндокринология, гепатит и туберкулез), охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, социального обслуживания малоимущих и социально не защищенных категорий граждан, а также на проведение конкретных научных исследований;
- гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта.
Согласно п. 11 ст. 250 НК РФ к внереализационным доходам, учитываемым при формировании налоговой базы для исчисления налога на прибыль, относятся доходы в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Банком России.
Положительной курсовой разницей признается курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, выраженных в иностранной валюте, либо при уценке выраженных в иностранной валюте обязательств.
В состав внереализационных расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, включены расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Банком России.
При этом отрицательной курсовой разницей признается курсовая разница, возникающая при уценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, выраженных в иностранной валюте, или при дооценке выраженных в иностранной валюте обязательств. Об этом говорится в пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Некоммерческие организации - грантополучатели не несут денежных обязательств перед грантодателями, они переоценивают только стоимость валютных активов на своих счетах, следовательно, при изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте у них возникает внереализационный доход (расход) в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы.
Доходы (расходы) налогоплательщика в виде положительных (отрицательных) курсовых разниц, возникающих при переоценке валютных ценностей в виде полученных средств целевого финансирования и целевых поступлений в иностранной валюте, учитываются налогоплательщиком в составе доходов, подлежащих обложению налогом на прибыль организаций (расходов, уменьшающих полученные доходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций).
Таким образом, средства, числящиеся на валютном счете в результате получения целевого финансирования в иностранной валюте, подлежат переоценке в соответствии с указанным порядком и начислением курсовых разниц, которые учитываются для целей налогообложения прибыли.
<..>
На основании п. 10 ст. 272 НК РФ расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату признания соответствующего расхода. Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату перехода права собственности при совершении операций с таким имуществом, прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или) на последнее число отчетного (налогового) периода в зависимости от того, что произошло раньше.
Приказом Минфина России от 05.05.2008 N 54н утвержден Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (далее - Порядок).
Согласно п. 6.2 Порядка при заполнении строки 100 Приложения N 1 к листу 02 налогоплательщики отражают внереализационные доходы, сформированные в соответствии со ст. 250 Налогового кодекса РФ, к которым относятся и положительные курсовые разницы. Отрицательные курсовые разницы отражаются по строке 200 Приложения N 2 к листу 02.

Основание: Письма Минфина России от 31.10.2005 N 03-03-04/4/73 и МНС России от 04.03.2004 N 02-2-10/13 и от 21.06.2004 N 02-3-07/98@.

Заместитель
руководителя Управления
советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса
Н.В.ПРОКАЕВА
10.09.2008

Тут прямо написано, что мы обязаны включать расходы от продажи валюты и ее переоценки в декларацию по налогу на прибыль.

Есть еще письмо:
Пунктом 10 статьи 2 Закона Российской Федерации от 27.12.91 N 2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций" и пунктом 2.12 изданной на основе Закона инструкции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 15.06.2000 N 62 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций" (с учетом внесенных изменений и дополнений) в составе доходов и расходов некоммерческих организаций не учитываются доходы, образующиеся в результате целевых отчислений на содержание указанных организаций, поступившие от других предприятий и граждан, членские вступительные взносы, долевые (паевые и целевые вклады участников этих организаций)
и расходы, производимые за счет этих средств.
Некоммерческие организации, имеющие доходы от предпринимательской деятельности, уплачивают налог с получаемой от такой деятельности суммы превышения доходов над расходами.
В соответствии с пунктами 14 и 15 Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 года N 552 (с учетом последующих изменений и дополнений), для целей налогообложения в состав внереализационных доходов включаются положительные курсовые разницы по валютным счетам, а также курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, а в состав внереализационных расходов включаются отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также курсовые разницы по операциям в иностранной валюте.
Данное Положение распространяется и на некоммерческие организации, осуществляющие операции в иностранной валюте.
Доход, полученный некоммерческой организацией в результате продажи иностранной валюты по курсу, превышающему установленный Центральным банком Российской Федерации курс для этой валюты по отношению к рублю на дату совершения операций, учитывается во внереализационных доходах и облагается налогом на прибыль в общеустановленном порядке.
Соответственно убыток, полученный некоммерческой организацией в результате продажи иностранной валюты по курсу, превышающему установленный Центральным банком Российской Федерации курс этой валюты по отношению к рублю на дату совершения операций, для целей налогообложения прибыли не уменьшает налогооблагаемую базу предприятия.

Заместитель руководителя Управления
государственный советник
налоговой службы III ранга
А.А. Глинкин
1 июня 2001 г.
N 03-12/24193

idelena
23.10.2010, 00:51
Два взаимоисключающих письма.

В одной части они сходятся: на положительную курсовую разницу начисляется налог на прибыль. Во второй части они разнятся: 2008 год - убыток включается в декларацию. уменьшая базу (200 строка), 2001 - убыток НЕ уменьшает базу.

Я уже запуталась или неверно прочитала :( Может, поможете?

В соответствии с понятиями 25 главы НК

2. При определении налоговой базы также не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных товаров). К ним относятся целевые поступления из бюджета и целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и (или) физических лиц и использованные указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых поступлений обязаны вести отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений.

Это мы делаем.

Но! При этом все равно прибыль от переоценки зачем-то включается в налогооблагаемую базу, а убыток [по требованию нашей налоговой :( ] надо зачем-то убирать. Не понимаю :(

Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рубли в связи с изменением курса иностранных валют, учитываются по правилам ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Согласно п. 13 ПБУ 3/2000 зачислению на финансовые результаты в составе внереализационных расходов подлежат все курсовые разницы, за исключением курсовых разниц, связанных с формированием уставного (складочного) капитала.

И вот письмишко 2009 года:

http://www.taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-93994-pismo_minfina_rf_ot_15_iyunya_2009_g_N_03-03-06_4_42

А вот это - гениальное предложение, которое не получило своего развития: http://www.bclub-ngo.ru/Thdsector/dop_nk.htm

091074
23.10.2010, 21:39
девочки подержите кулачки... http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=50310718&postcount=8

Держись, Все будет хорошо!!!!!!!!

Рио-Рита
23.10.2010, 21:49
конечно:))
если там сильно много и удобно ехать даже может и себе
-)))
а еще у нас тут деочки безработные
все увидела..
снимаю свою кандидатуру:)):046:
Ну вот. Хоть кто то помнит. :))
А з/плата и впрямь, маловата.

maari
23.10.2010, 22:00
Два взаимоисключающих письма.

В одной части они сходятся: на положительную курсовую разницу начисляется налог на прибыль. Во второй части они разнятся: 2008 год - убыток включается в декларацию. уменьшая базу (200 строка), 2001 - убыток НЕ уменьшает базу.

Я уже запуталась или неверно прочитала :( Может, поможете?

В соответствии с понятиями 25 главы НК



Это мы делаем.

Но! При этом все равно прибыль от переоценки зачем-то включается в налогооблагаемую базу, а убыток [по требованию нашей налоговой :( ] надо зачем-то убирать. Не понимаю :(



И вот письмишко 2009 года:

http://www.taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-93994-pismo_minfina_rf_ot_15_iyunya_2009_g_N_03-03-06_4_42

А вот это - гениальное предложение, которое не получило своего развития: http://www.bclub-ngo.ru/Thdsector/dop_nk.htm

Я не очень поняла- у Вас вопрос конкретно про некоммерческие организации или в целом порядок учета курсовых разниц? Вообще курсовые по реализации и на остатки на банк счетах как увеличивают, так и уменьшают н/обл базу по прибыли. Существуют некоторые тонкости ,когда курсовые (отрицательыне) нельзя брать в уменьшение н/обл базы. Но в основном ,что касается реализации и банк счетов- курсовые УМЕНЬШАЮТ н/обл базу по прибыли. У меня эта тема тоже очень актуальна.

maari
23.10.2010, 22:06
Это мы делаем.

Но! При этом все равно прибыль от переоценки зачем-то включается в налогооблагаемую базу, а убыток [по требованию нашей налоговой :( ] надо зачем-то убирать. Не понимаю :(
Прочитала наконец-то Ваш вопрос. Подозреваю ,что Ваша налоговая в чем-то права. Положительыне ккурсовые включаются в прибыль для н/обл ,а отрицательные не уменьшают в Вашем случае н/обл базу. У меня такая же ситуация ,но случай немного другой. Не могу сказать точно про конкретно Ваш случай (сейчас негде посмотреть), но в целом это возможно.

mamaelena2010
23.10.2010, 22:07
Про курсовые. А те что на 60 и 62 счетах на конец месяца при переоценке, в декларации по прибыли не учитываются же ? Только при условии реализации берем?

Alena7777
23.10.2010, 22:10
Девчата, опять к вам!!!Может у кого есть лизинг????
Закончился договор лизинга, все выплатили, получили акт Ос-1.
Брали в лизинг грузовую машину на 3 года.Стояла на балансе у лизингодателя, у меня на забалансе 001 счете.
Насколько понимаю делаю проводки
сч. 001 "Арендованные основные средства"
списано с забалансового учета лизинговое имущество;
Д-т сч. 01-1 "Собственные основные средства",
К-т сч. 02-1 "Амортизация собственных основных средств"

да но еще есть стоимость приобретения(выкупная стоимость) 1000руб. Какие делать проводки на этот выкуп???

Ольгуня
23.10.2010, 23:50
Девчата, опять к вам!!!Может у кого есть лизинг????
Закончился договор лизинга, все выплатили, получили акт Ос-1.
Брали в лизинг грузовую машину на 3 года.Стояла на балансе у лизингодателя, у меня на забалансе 001 счете.
Насколько понимаю делаю проводки
сч. 001 "Арендованные основные средства"
списано с забалансового учета лизинговое имущество;
Д-т сч. 01-1 "Собственные основные средства",
К-т сч. 02-1 "Амортизация собственных основных средств"

да но еще есть стоимость приобретения(выкупная стоимость) 1000руб. Какие делать проводки на этот выкуп???
Если на балансе лизингодателя стояла, то проводки Д 01 К 02 не будет.
Будет Д 08 К 60 (76) - на выкупную стоимость
Д 19 К 76
Д 76 К 51 - оплата выкупной стоимости.
Д 68 К 19
Д 01 К 08 - выкупная стоимость без НДС

Lona20
24.10.2010, 00:53
ИМХО, 5 - это минимум за нулевку.
Просите 15-ку, дадут 10 :)
За нулевку 5-это в квартал?А то уменя УСН с деятельностью 5 000

idelena
24.10.2010, 02:05
Прочитала наконец-то Ваш вопрос. Подозреваю ,что Ваша налоговая в чем-то права. Положительыне ккурсовые включаются в прибыль для н/обл ,а отрицательные не уменьшают в Вашем случае н/обл базу. У меня такая же ситуация ,но случай немного другой. Не могу сказать точно про конкретно Ваш случай (сейчас негде посмотреть), но в целом это возможно.Т.е. получается, что пока у меня плюс курсовым разницам, я заполняю декларацию "как все" и уплачиваю налог на прибыль, а как только минус по итогам года - заполняю декларацию "нулями" и требую налог к возмещению?

Но это же бред получается... Как я докажу, что имею право не учитывать внереализационные расходы и доходы при расчете налогооблагаемой прибыли?

gusena79
24.10.2010, 17:11
За нулевку 5-это в квартал?А то уменя УСН с деятельностью 5 000мне в итоге предложили 5 за ОСНО, но сказали что з\пл обсуждаема. Ну а так как это оказалось не строительство, а торговля строит мат-лами, а с торговлей я в жизни своей не сталкивалась, то решила пока согласиться. Попробую а там видно будет. Тем более там всю первичку делают, надо только сводить отчеты. Буду тренироваться на кошках:).

maari
24.10.2010, 18:47
Т.е. получается, что пока у меня плюс курсовым разницам, я заполняю декларацию "как все" и уплачиваю налог на прибыль, а как только минус по итогам года - заполняю декларацию "нулями" и требую налог к возмещению?

Но это же бред получается... Как я докажу, что имею право не учитывать внереализационные расходы и доходы при расчете налогооблагаемой прибыли?
Не поняла -почему требуете налог к возмещению? Я Вам завтра в личку напишу ,у меня сегодня комп плохо работает.
За то ,что Вы не учитываете внереализ доходы -мало не покажется ,а вот за неучет расходов для целей н/обл у нас никто не наказывает-(((
Но это так ,не по делу. Лучше кокретно напишите Вашу ситуацию -за что у Вас налоговая требует не уменьш н/обл базу по прибыли - за курсовые разницы от чего ? Вы некоммерческая организация? Кстати ,если у Вас это проходит все по 79 счету -это вообще особый разговор.

Нюша
24.10.2010, 18:52
Девочки, а вы когда убираете расходы, чтобы показать прибыль хоть какую-то, у вас тоже получается уже балансовая прибыль/убыток не идут с декларашкой по прибыли, да?
просто помню я так убрала расходы, и вроде прибыль небольшую заплатила, а мне налоговая письмецо - мол объясните причины расхождения баланса строки такой (где налогооблагаемая база) с декларашкой строки такой-то....

idelena
24.10.2010, 20:46
Не поняла -почему требуете налог к возмещению? Я Вам завтра в личку напишу ,у меня сегодня комп плохо работает.
За то ,что Вы не учитываете внереализ доходы -мало не покажется ,а вот за неучет расходов для целей н/обл у нас никто не наказывает-(((
Но это так ,не по делу. Лучше кокретно напишите Вашу ситуацию -за что у Вас налоговая требует не уменьш н/обл базу по прибыли - за курсовые разницы от чего ? Вы некоммерческая организация? Кстати ,если у Вас это проходит все по 79 счету -это вообще особый разговор.Нет, не 79 счет.

Я подробно все уже описала, поскольку ситуация ровно та же. что описана в письмах.

Есть валютный счет, на который приходят валютные гранты.

Есть курсовые разницы при продаже валюты, поскольку по законодательству РФ нельзя тратить деньги в долларах, а надо в рублях.

Допустим, в 1 кв. 2010 года доллар рос, и у Фонда волей-неволей образовалась прибыль от обязательной продажи валюты. Мы включаем в декларацию внереализационные расходы и доходы и получаем положительную налогооблагаемую базу. Кроме того, мы включаем в декларацию налог на имущество по строке 400-410, являющийся единственным из налогов, которые имеются у Фонда, кроме ЕСН, и который обязательно учитывается и включается также в отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие.

Во 2 кв. 2010 года доллар падает и по результатам полугодия у нас образуется убыток от превышения внереализационных расходов над такими же доходами.

Налоговая говорит о том, что их не надо включать в декларацию при расчете налога на прибыль. Получается, что в декларации отсутствуют и внереализ. расходы, и внереализ. доходы; т.е. куда-то неизвестно куда по второй декларации пропадает прибыль из первого квартала 2010 года; и налоговая говорит, что мы должны затребовать возврат налога на прибыль, уплаченный в 1 кв. 2010 года. Аналогично на вопрос "А куда девать налог на имущество", я устно получаю ответ "Исключите его из декларации".

maari
24.10.2010, 21:32
Нет, не 79 счет.

Я подробно все уже описала, поскольку ситуация ровно та же. что описана в письмах.<..>
Налоговая говорит о том, что их не надо включать в декларацию при расчете налога на прибыль. Получается, что в декларации отсутствуют и внереализ. расходы, и внереализ. доходы; т.е. куда-то неизвестно куда по второй декларации пропадает прибыль из первого квартала 2010 года; и налоговая говорит, что мы должны затребовать возврат налога на прибыль, уплаченный в 1 кв. 2010 года. Аналогично на вопрос "А куда девать налог на имущество", я устно получаю ответ "Исключите его из декларации".
Я не знаю особенностей н/обложения фондов ,но как я Вам ранее писала, существует некоторые исключения при учете отрицательных курсовых разниц . Например ,это касается 79 счета. В ВАшей ситуации возможно есть подобное исключение ( а возможно и нет). Налоговой на слово верить нельзя ,думаю Вы это понимаете. Если не можете найти ответ в Консультанте ,посылайте запрос официальный в налоговую ,только очень четко формулируйте вопрос- иначе ответа не получите.. По налогу на им-во -на 100% уверена ,что налоговая не права- как это не включать налог в декларацию???. Завтра посмотрю еще в базе ,мне самой даже интересно стало...

idelena
24.10.2010, 22:08
Я не знаю особенностей н/обложения фондов

По налогу на им-во -на 100% уверена ,что налоговая не права- как это не включать налог в декларацию???. Завтра посмотрю еще в базе ,мне самой даже интересно стало...Аргументируют тем, что мы не используем данное имущество для извлечения прибыли, поэтому не должны включать в налогооблагаемую базу :) . Нравится? Их позиция устная - это позиция всех некоммерческих организаций, которых по данному пункту отфутболивают с 2002 года. И у нас ОСНО, ничто не отличается от стандартного заполнения декларации.

Соц.взносы сейчас ведь вовсе не включаются в строку 400-410, это уже не налог, так?

Mesh
24.10.2010, 22:21
Ваш шеф горы золотые обещает, а в реальности? Что ж он зная, что у него такой тупой ГБ прибавлял ей з/п?

горы он конечно не обещал, но человеческое отношение сказал будет
он ей и не повышает (( она с нас снимала себе
вот и сейчас ей не повысил, а нам обещал (10 числа посмотрим как оно), но меня она за это не простит точно. Поговорила с мамой мужа вчера (она ГБ), сказала не боись, справишся и с работой ГБ :008:
у меня уже такой план на первую планерку, жду ее недождусь )

Lona20
24.10.2010, 23:26
мне в итоге предложили 5 за ОСНО, но сказали что з\пл обсуждаема. Ну а так как это оказалось не строительство, а торговля строит мат-лами, а с торговлей я в жизни своей не сталкивалась, то решила пока согласиться. Попробую а там видно будет. Тем более там всю первичку делают, надо только сводить отчеты. Буду тренироваться на кошках:).
Ну,не знаю.Мне кажется мало.Они первичку и в компьтер забивают?

Lona20
25.10.2010, 03:20
Девушки,может кто сталкивался :1С УСН 7.7 Релиз 172 в форме РВС-1,раздел 1,113 строка ставит одну сумму,а если сфомировать начисленные налоги с ФОТ другую.Правильная в начисленных налогах с ФОТ.

maari
25.10.2010, 10:22
Аргументируют тем, что мы не используем данное имущество для извлечения прибыли, поэтому не должны включать в налогооблагаемую базу :) . Нравится? Их позиция устная - это позиция всех некоммерческих организаций, которых по данному пункту отфутболивают с 2002 года. И у нас ОСНО, ничто не отличается от стандартного заполнения декларации.

Соц.взносы сейчас ведь вовсе не включаются в строку 400-410, это уже не налог, так?

Я тут с утра пришла -и в Консультант сразу.. Вот что Вам накопала: (это ,правда ,про благотв фонд ,но все равно некоммерческий ) ...
Некоммерческая благотворительная организация получает пожертвования в иностранной валюте. Обязана ли она учитывать для целей исчисления налога на прибыль положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникающие в связи с получением таких пожертвований?

Ответ: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 16 февраля 2010 г. N 16-12/016014@

И ВОТ ЭТО (НО ЭТО У ВАС ЕСТЬ ,КАЖЕТСЯ):
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ ПИСЬМО от 27 марта 2009 г. N 16-15/028275
Вот еще -но это очень старое решение арб суда:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу

от 10 мая 2001 года Дело N А 57-12109/2000-9


в ОБЩЕМ ,судя по их письмам Вы не положительыне ни отрицательные курсовые разницы не учитываете для н/обл базы.

мНЕ КАЖЕТСЯ ,лучше все-таки ориентироваться на письма налоговой ,а не МИнфина. Здесь ,действительно ,мнение неоднозначное.
А еще лучше направить запрос в налоговую со ссылками на нужные Вам письма налоговой .

@Весна@
25.10.2010, 10:25
Девушки,может кто сталкивался :1С УСН 7.7 Релиз 172 в форме РВС-1,раздел 1,113 строка ставит одну сумму,а если сфомировать начисленные налоги с ФОТ другую.Правильная в начисленных налогах с ФОТ.
А почему возникает разница? У вас был больничный, компенсация отпуска, премия - ищите, откуда идет разница и сформируйте карточку по тому сотруднику, возможно выйдете на ошибку.

maari
25.10.2010, 10:28
Девушки,может кто сталкивался :1С УСН 7.7 Релиз 172 в форме РВС-1,раздел 1,113 строка ставит одну сумму,а если сфомировать начисленные налоги с ФОТ другую.Правильная в начисленных налогах с ФОТ.
Нужно зар плату перерасчитать ведомостями. Не помню какие в 7 ,но в 8 так часто бывает. Вы просто сначала провели зар плату ,а потом исправляли ,но не все документы для проведения до конца (или в правильной последовательности) пересчитали. Поэтому разница и вылезла.

@Весна@
25.10.2010, 10:38
Нужно зар плату перерасчитать ведомостями. Не помню какие в 7 ,но в 8 так часто бывает. Вы просто сначала провели зар плату ,а потом исправляли ,но не все документы для проведения до конца (или в правильной последовательности) пересчитали. Поэтому разница и вылезла.
Там при закрытие месяца формируются налоги. Возможно корректировали з/плату в июле. августе, а перепроведение закрытия месяца не делали.
Еще - надо проверить операции в регламентных документах налогового учета -начисление налогов с з/платы за все месяца. Возможно они не были пересчитаны, а сумма берется в форму оттуда.

Alena7777
25.10.2010, 11:34
Девчата, опять к вам!!!Может у кого есть лизинг????
Закончился договор лизинга, все выплатили, получили акт Ос-1.
Брали в лизинг грузовую машину на 3 года.Стояла на балансе у лизингодателя, у меня на забалансе 001 счете.
Насколько понимаю делаю проводки
сч. 001 "Арендованные основные средства"
списано с забалансового учета лизинговое имущество;
Д-т сч. 01-1 "Собственные основные средства",
К-т сч. 02-1 "Амортизация собственных основных средств"

да но еще есть стоимость приобретения(выкупная стоимость) 1000руб. Какие делать проводки на этот выкуп???

Если на балансе лизингодателя стояла, то проводки Д 01 К 02 не будет.
Будет Д 08 К 60 (76) - на выкупную стоимость
Д 19 К 76
Д 76 К 51 - оплата выкупной стоимости.
Д 68 К 19
Д 01 К 08 - выкупная стоимость без НДС

т.е. проводки будут такие???

т сч. 001 "Арендованные основные средства"
списано с забалансового учета лизинговое имущество;
Д-т сч. 01-1, К-т 02-1 ?????ее не надо?????

Д 08.3 К 60,1
Д 01 К08,3 1000 рублей

Правильно???Смущает проводка с амартизацией...........

Alena7777
25.10.2010, 11:36
Девочки и еще один вопрос мучает

Мы, ООО, приобрели автомобиль у частного лица Газель 1999г., за 30.000руб.
Как правильно оприходовать машинку? и какой срок амортизации поставить, ведь она б/у?
Д 08, к-т 60
Д 01, К-т 08
а срок амартизации, может у кого была ситуация??

@Весна@
25.10.2010, 11:41
Alena7777 вам Ольгуня все написала.
У вас автомобиль "стоял на балансе у лизингодателя, у меня на забалансе 001 счете."

Так о какой амортизации идет речь? почитайте тогда хотя бы про лизинг, если сомневаетесь.

Александрия
25.10.2010, 11:42
Девочки, вдруг кому интересно, я недавно про переплату по налогу на прибыль спрашивала и можно ли ее зачесть в счет уплаты ежемесячных авансовых платежей.
Позвонила в налоговую - сказали "можно", НО обязательно письмо, которое они рассматривают в теч.10 дней и в теч.месяца выносят решение о зачете.
Так что за октябрь придется платить:(

грымзочка
25.10.2010, 11:47
Девочки, вдруг кому интересно, я недавно про переплату по налогу на прибыль спрашивала и можно ли ее зачесть в счет уплаты ежемесячных авансовых платежей.
Позвонила в налоговую - сказали "можно", НО обязательно письмо, которое они рассматривают в теч.10 дней и в теч.месяца выносят решение о зачете.
Так что за октябрь придется платить:(

С утра подтормаживаю....
Вот у нас с Вами вроде одинаковая ситуация получается..
Новая фирма, с 3 квартала перешли на авансовые платежи.. Так?

Вот у меня по итогам квартала НП вышел гораздо меньше, чем уплачено по авансовым...

Я думала, что раз КБК один, то само зачтется :008:

То есть надо все равно платить НП за 3 квартал и авансовый в октябре, а потом писать письмо о зачете? Так?

Alena7777
25.10.2010, 11:54
Alena7777 вам Ольгуня все написала.
У вас автомобиль "стоял на балансе у лизингодателя, у меня на забалансе 001 счете."

Так о какой амортизации идет речь? почитайте тогда хотя бы про лизинг, если сомневаетесь.

Спасибо, действительно так, наконец-тов голове уложилось:)

Katya3451
25.10.2010, 12:45
Заполняю РСВ-1, подскажите, пожалуйста, расчетный период это период с начала года нарастающим итогом?:091:

МамаДини
25.10.2010, 13:04
Заполняю РСВ-1, подскажите, пожалуйста, расчетный период это период с начала года нарастающим итогом?:091:
да