PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [239] 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

mart1978
19.01.2010, 20:31
угу.. еще бы было чего сдать... я ж завтра собиралась делать, а не наЧернышевской помереть в очереди:028::028::028:

я бы по почте отправила, хотя очередь там тоже будет, но не такая, как в налоговой.

dereza
19.01.2010, 20:40
Декларацию по прибыли за 2009 год будем сдавать по новой форме

18.01.10

По итогам 2009 года отчитаться по налогу на прибыль надо будет на обновленном бланке. Изменения в действующую декларацию и порядок ее заполнения внесены приказом Минфина России от 16.12.09 № 135н (сейчас документ находится на регистрации в Минюсте).

</p>
а если я её уже по почте отправила, надо будет вдогонку на новом бланке отправлять?

Ивановна
19.01.2010, 21:21
про сдачу НДС
Можно на старых бланках

Письмо Минфина России от 13.01.2010 № 03-07-15/01

Заместителю руководителя

Федеральной налоговой службы

Шульгину С.Н.

Уважаемый Сергей Николаевич!


Да, Галя, чувствуется, что ты загулялась на новогодних каникулах:)). Мы это письмо обсудили еще на прошлой неделе:046:


Что касается дивидендов, я не очень поняла твой вопрос, ты должна подать в налоговую сведения на всех получателей дивидендов

Мумми Первая
19.01.2010, 21:25
практический вопрос по 1С 7,0

Девушки, а как вы нумеруте авансовые сч-фактуры выданные???
мои менеджеры плююцца, потому что своими АВ-000 я им там все сбиваю:065:
т.е. автоматически подставляются авансовые номера, и им там приходится все отслеживать (иногда прозёвывают:028:)

не могу понять как практически решается этот вопрос :016:

masha_hayd
19.01.2010, 21:32
Девули, ничего не менялось? НДС так же можно частями платить?


НДС платим по старым КБК?
и если платить частями, то 2 и 3-ю часть по каким КБК?

я скоро буду такие вопросы коллекционировать.....:))
если у вас один налог и вы даже знаете что такое кбк, то почему 2 и 3 часть одного и того же налога должны платить по кбк отличным от первого?:ded:

и почему у ндс-а должны быть новые кбк?:016:

LenaBuh
19.01.2010, 21:55
Девочки...убейте меня!
я сломала флэшку на которой записаны ключи от электронной отчетности!:010:

планировала НДС м ссч сегодня-завтра делать и к ночи завтра скинуть..
что теперь делать?:005: установщик за 1 день не придет и не дозвониться до них ВООБЩЕ:wife:..

если просрочу (попозже им скину) - что будет?:008: штраф, что ли?

сдайте в налоговую с двухмерным штрихкодом.

Куся
19.01.2010, 22:00
Девочки, подскажите, ИП без наемных работников подает Сведения о среднесписочной численности?
Что-то у меня нет сил искать сегодня...:001:

Куся
19.01.2010, 22:04
про сдачу НДС
Можно на старых бланках

Письмо Минфина России от 13.01.2010 № 03-07-15/01

Заместителю руководителя

Федеральной налоговой службы

Шульгину С.Н.

Уважаемый Сергей Николаевич!


Да, Галя, чувствуется, что ты загулялась на новогодних каникулах:)). Мы это письмо обсудили еще на прошлой неделе:046:


Что касается дивидендов, я не очень поняла твой вопрос, ты должна подать в налоговую сведения на всех получателей дивидендов


:0005::0005::0005: Можно присоединится?
...после офицальной публикации надо сдавать на новых бланках, т.е. после публикации в Российской газете? А кто знает, была ли публикация? Письмецо то от 14 числа...а сегодня 19...
Ничего , что завтра НДС - у нас еще вся ночь впереди:065:

"рыжуля"
19.01.2010, 22:08
Девочки вопрос по б/у но не по работе а по учете, подскажите еси можете. Надо поставить проводки:091::091::091::091::091::091:
Чет сапсем после НДС мозги не включаются.
документы: Счет – фактура, ТТН
Отгружены товары и предъявлены расчетно-платежные документы к оплате (отгрузка произведена в адрес ООО «Лира» по договору поставки):
- Отпускная цена 90000
- НДС ??
ИТОГО:
(Моментом продажи товаров является отгрузка товаров и предъявление расчетно-платежных документов покупателю).
Одновременно списывается фактическая себестоимость проданных товаров - 30000
Начисляется НДС по проданным товарам - ???


Спасибо.:flower:

shy
19.01.2010, 22:22
д62 к90 106200(90000+16200)
д90 к 68 16200
д90 к41 30000

Нелепость
19.01.2010, 22:38
во Фрунзенской сегодня принимали НДС на любых бланках, хоть на новых хоть на старых
в Московской на старых...

JU_LI
19.01.2010, 22:43
А я сегодня сначала приехала на Московский сдавать , и у дверей налоговой прочитала что они переехали, причем от объявления куда именно остались только клочки :015:, какой то добрый человек постарался, но спасибо мобильной связи, и я доехала до Пулковской. Поделюсь своим впечатлением, ужасно организована электронная очередь, номера идут все вперемешку, все стояли и ругались

Александрия
19.01.2010, 22:47
практический вопрос по 1С 7,0

Девушки, а как вы нумеруте авансовые сч-фактуры выданные???
мои менеджеры плююцца, потому что своими АВ-000 я им там все сбиваю:065:
т.е. автоматически подставляются авансовые номера, и им там приходится все отслеживать (иногда прозёвывают:028:)

не могу понять как практически решается этот вопрос :016:

я в конце ставлю дробь или "а" - 00007/1а

"рыжуля"
19.01.2010, 22:48
В Невскую НИ сегодня сдавали, тоже принимали на новых и на старых бланках.

"рыжуля"
19.01.2010, 23:10
д62 к90 106200(90000+16200)
д90 к 68 16200
д90 к41 30000
Спасибо.
А для чего тогда написали вот эту фразу: Моментом продажи товаров является отгрузка товаров и предъявление расчетно-платежных документов покупателю).:009::009:

freedom
19.01.2010, 23:24
Приказ вступит в силу через 10 дней после опубликования в "Российской газете". Даже если приказ № 104 опубликуют в "РГ" завтра, в действие завтра же он не вступит. Успели бы до следующей сдачи НДС. Я сегодня отправляла один НДС по электронной отчетности, действует старый формат. Завтра еще один НДС останется, надеюсь, что ничего не изменится.

shy
20.01.2010, 00:43
Спасибо.
А для чего тогда написали вот эту фразу: Моментом продажи товаров является отгрузка товаров и предъявление расчетно-платежных документов покупателю).:009::009:
если бы моментом продажи считалось поступление денег, тогда использовался бы промежуточный счет (45-й "товары отгруженные" если не изменяет память). думаю так.

Ивановна
20.01.2010, 00:44
Девочки, подскажите, ИП без наемных работников подает Сведения о среднесписочной численности?
Что-то у меня нет сил искать сегодня...:001:

да, подает

Ивановна
20.01.2010, 00:47
:0005::0005::0005: Можно присоединится?
...после офицальной публикации надо сдавать на новых бланках, т.е. после публикации в Российской газете? А кто знает, была ли публикация? Письмецо то от 14 числа...а сегодня 19...
Ничего , что завтра НДС - у нас еще вся ночь впереди:065:

официально опублиовано д.б. 18 января в Российской газете, приказ вступает в действие через 10 дней с момнент официальной публиукации. Т.о., на 20 января старые бланки остются в силе

Нюша
20.01.2010, 00:47
девчонки, что то я торможу. я могу 511 релиз установить на 508 или надо поэтапно..всю жизнь сама обновляю, а тут мозг от НДС плавится, вот и не могу сообразить

ЗЫ..мне еще по 5 фирмам НДС делать..ой и ИПэшника НДС...из низ 2 нулевки, но даже это меня не радует

shy
20.01.2010, 00:50
можешь))) мне так после 508 сразу 511 прислали.

Redish
20.01.2010, 00:50
Девочки, добрый вечер!

Подскажите мне пож-та, что то не сообразить. Если фирма (ЕНВД, розница), начала деятельность с середиины месяца (допустим с 15.12), как я это отражаю в декларации?

физический показатель-площадь (40 кв.м) =40/31*15 или к2 ставлю 0,5 (официальное к2=1)

Задумалась...
Благодарю за ответ!

masha_hayd
20.01.2010, 00:54
Девочки, добрый вечер!

Подскажите мне пож-та, что то не сообразить. Если фирма (ЕНВД, розница), начала деятельность с середиины месяца (допустим с 15.12), как я это отражаю в декларации?

физический показатель-площадь (40 кв.м) =40/31*15 или к2 ставлю 0,5 (официальное к2=1)

Задумалась...
Благодарю за ответ!

никак
считаете целый месяц

Redish
20.01.2010, 00:55
никак
считаете целый месяц

серьезно?! ужас какой...

masha_hayd
20.01.2010, 00:59
серьезно?! ужас какой...


почему?

Redish
20.01.2010, 01:03
Тогда разрешите еще вопрос-

если была подана первая декларация по двум торговым точкам с таким неправильным расчетом (был К2 указан из расчета неполного месяца), можно ли сейчас послать исправленную нулевую декларацию за 3 квартал? обосновав для себя так- договора были заключены, но деятельность реально началась с 1.10, расчет был произведен ошибочно. есть конечно один минус- в налоговую подавались данные о начале деятельности...
но может имеет смысл все же послать нулевую, может примут и не возникнет вопросов. а уж если возникнут и не согласяться, то придется платить за полный месяц...
с января переводимся в другую налоговую. с той снимаемся с учета.

Нюша
20.01.2010, 01:09
можешь))) мне так после 508 сразу 511 прислали.

ПАСИБ:flower::flower:

Нюша
20.01.2010, 01:11
а, еще вопросик. если фирма нулевая, не ведет деят-ть, то я могу уже завтра сдать единую упрощенную декларацию по всем налогам. или надо там только НДС указать, а потом сдать и указать имущество, прибыль, ЕСН..

КлТ
20.01.2010, 01:15
а, еще вопросик. если фирма нулевая, не ведет деят-ть, то я могу уже завтра сдать единую упрощенную декларацию по всем налогам. или надо там только НДС указать, а потом сдать и указать имущество, прибыль, ЕСН..
только завтра и можете, такая декларация до 20-го сдается

shy
20.01.2010, 01:16
все сразу указываешь, на то она и единая. главное чтоб по счету ни-ни, даже комиссии не снимались

Нюша
20.01.2010, 01:18
только завтра и можете, такая декларация до 20-го сдается

все сразу указываешь, на то она и единая. главное чтоб по счету ни-ни, даже комиссии не снимались

вот жешь, я бы лопухнулась. уже думаал 2 сдавать:))
по счету точно ни-ни, эт я помню

Нюша
20.01.2010, 01:19
как мне надоела эта граница последовательности в 1С Предприниматель. кажется в юбухгалтерии она меня так не достает. а тут после каждого вздоха предлагает восстановить последовательность. надоело уже. как избавиться от нее, чтоб не напоминала и вообще

@Весна@
20.01.2010, 03:33
как мне надоела эта граница последовательности в 1С Предприниматель. кажется в юбухгалтерии она меня так не достает. а тут после каждого вздоха предлагает восстановить последовательность. надоело уже. как избавиться от нее, чтоб не напоминала и вообще
может просто от программы 1С Предприниматель избавиться?;)
а то что-то ты на него все время грешишь:008:, она и правда такая кривая? или только когда НДС на носу:001:

mamamal Vika
20.01.2010, 10:17
Девочки...убейте меня!
я сломала флэшку на которой записаны ключи от электронной отчетности!:010:

планировала НДС м ссч сегодня-завтра делать и к ночи завтра скинуть..
что теперь делать?:005: установщик за 1 день не придет и не дозвониться до них ВООБЩЕ:wife:..

если просрочу (попозже им скину) - что будет?:008: штраф, что ли?

напечататйе вручную платежки и в банк с подписями и печатями - пусть так проведут.

Svetlana_S
20.01.2010, 10:39
Девочки, в новой деклрации по НДС как заполнять 070 строчку в разделе 3(суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав)?в графу 5 понятно надо сумму налога забивать, а в графу 3 надо общую сумму авансов включая НДС?или сумму авансов без НДС?

И еще вопрос, через Тензор новую декларацию уже можно сдавать?

gulka
20.01.2010, 11:13
Девушки, помогите пожалуйста, может знает кто, как правильно сделать запись в трудовой книжки о переводе на другую должность ( декретную) и какими док-ми все это сопроводить?

Федькина мать
20.01.2010, 12:03
Девочки, подскажите - фирма не работает, весь год сдаются нулевые отчетности - все нулевые, з/пл не было. В фирме 1 человек - он же ген.дир и учредитель. З/пл сам себе не платит. Нужно ли такой фирме сдавать персонифицированный отчет в ПФР?
Заранее спасибо!

radistka77
20.01.2010, 12:10
Девочки, подскажите - фирма не работает, весь год сдаются нулевые отчетности - все нулевые, з/пл не было. В фирме 1 человек - он же ген.дир и учредитель. З/пл сам себе не платит. Нужно ли такой фирме сдавать персонифицированный отчет в ПФР?
Заранее спасибо!
нет, не нужно
позвоните просто своему инспектору - от Вас письмо нужно будет, что деятельность в фирме не велась, зп не начислялась, принести письмо наверное можно в любое время, но лучше у инспектора уточнить

Мумми Первая
20.01.2010, 12:36
Девочки, сколько штраф за просроченный отчет по НДС???:028:
соорентируйте, стоить ли рвать жилы:))

shy
20.01.2010, 12:38
я в ауте. в понедельник отправила НДС и среднеспичосную, сегодня статус Просрочено в налоговой говорят ничего не приходило, в Тензор не дозвониться:005:

LenaBuh
20.01.2010, 12:41
Девочки, сколько штраф за просроченный отчет по НДС???:028:
соорентируйте, стоить ли рвать жилы:))

А если по почте отправить?

"влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей."

Мумми Первая
20.01.2010, 12:43
А если по почте отправить?

да нечего еще отправлять. Он еще в процессе делания:))
да и не охота помереть в шубе в почтовом отделении...:028:

radistka77
20.01.2010, 12:44
девочки, вопрос по ОС:
закончилось списание амортизации, что с ОС нужно сделать - какой приказ на выбытие с БУ и НУ учета или что?
и с этого года можно декларацию по налогу на имущество ведь не подавать, если нет на балансе ОС, так? об этом как-то нужно налоговую оповещать или просто не подавать и все?

LenaBuh
20.01.2010, 12:50
девочки, вопрос по ОС:
закончилось списание амортизации, что с ОС нужно сделать - какой приказ на выбытие с БУ и НУ учета или что?
и с этого года можно декларацию по налогу на имущество ведь не подавать, если нет на балансе ОС, так? об этом как-то нужно налоговую оповещать или просто не подавать и все?

Выбытие оформляете, если имущество выбыло, то есть куплено, списано, и т.д. в данном случае ничего делать не надо.

Если вы применяте ОСНО подавать декларацию на имущество обязательно, даже если будет по нулям.

radistka77
20.01.2010, 12:52
Выбытие оформляете, если имущество выбыло, то есть куплено, списано, и т.д. в данном случае ничего делать не надо.

Если вы применяте ОСНО подавать декларацию на имущество обязательно, даже если будет по нулям.
1) :flower:
2) http://www.otraslychet.ru/article.php?page_date=2009&page_number=91&rubr_id=6&page_id=3310
вроде все же не нужно.... или я не поняла...

shy
20.01.2010, 12:56
Статья 119. Непредставление налоговой декларации
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся административной ответственности должностных лиц за нарушение срока представления налоговой декларации, см. статью 15.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который вступил в силу 1 июля 2002 года.
------------------------------------------------------------------

1. Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи,
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)

Арти
20.01.2010, 12:58
Ага... а до 28 сдаете расчет с этими цифирками:)) Ну, в смысле декларацию...
до 28 чего??? января?


про сдачу НДС
Можно на старых бланках

...Да, Галя, чувствуется, что ты загулялась на новогодних каникулах:)). Мы это письмо обсудили еще на прошлой неделе:046:


Что касается дивидендов, я не очень поняла твой вопрос, ты должна подать в налоговую сведения на всех получателей дивидендов

Ладно ржать, загулялась я это точно, просто по пути влепила - потому что как ни странно одни и те же вопросы 100 раз задаются, У меня сегодня даже в налоговой в очереди 3 челА спросили - так что лучше перебдеть, чем не добдеть...

Вопрос про дивиденды был таков:

начислила, выплатила, НДФЛ тоже начислила выплати 2-ум учредителям, 1 из которых является и сотрудником компани, а 2-ой - не сотрудник, я могу??? или должна подать сведения на НЕСОТРУДНИКА???? (муж это мой ... не любит он бумажки заполнять - вот я и суечусь)

И кста - что я заполняю по нему 2-ндфл или 3-ндфл -?????????

девчонки, что то я торможу. я могу 511 релиз установить на 508 или надо поэтапно..всю жизнь сама обновляю, а тут мозг от НДС плавится, вот и не могу сообразить


можешь))) мне так после 508 сразу 511 прислали.

Девочки, поделитесь 508 и 511 релизиками на galartgalrt@********

Девочки, подскажите - фирма не работает, весь год сдаются нулевые отчетности - все нулевые, з/пл не было. В фирме 1 человек - он же ген.дир и учредитель. З/пл сам себе не платит. Нужно ли такой фирме сдавать персонифицированный отчет в ПФР?
Заранее спасибо!
Я письма пишу каждый год в свободной форме.

Арти
20.01.2010, 13:00
да нечего еще отправлять. Он еще в процессе делания:))
да и не охота помереть в шубе в почтовом отделении...:028:

лучше в шубке в почтовом отделении или в налоговую сходить сдать ...суммы от балды написать, но чтобы
там картина была менее выгодная для ИМНС, чем в той, что Вы потом пересдадите - т е уточненку...
Сама так делала и не раз...

МамаДини
20.01.2010, 13:09
НДС кбк ничего не поменялось? Печатаю платёжку по старым реквизитам ведь так?

radistka77
20.01.2010, 13:19
НДС кбк ничего не поменялось? Печатаю платёжку по старым реквизитам ведь так?
ничего
я ссылку выше давала по КБК на 2010 год

shy
20.01.2010, 13:23
люди, кто Тензором отправлял, у вас отчеты прошли?:110::110:

LenaBuh
20.01.2010, 13:27
1) :flower:
2) http://www.otraslychet.ru/article.php?page_date=2009&page_number=91&rubr_id=6&page_id=3310
вроде все же не нужно.... или я не поняла...

что-то новенькое :009:

Сулико
20.01.2010, 13:38
люди, кто Тензором отправлял, у вас отчеты прошли?:110::110:
Печатайте отчетность и на почту! Пока там относительно свободно. С тензором потом разберетесь.

marishash
20.01.2010, 13:39
до 28 чего??? января?






Если это про прибыль годовую-то марта:))

radistka77
20.01.2010, 13:43
мне сейчас из статистики позвонили... хотят нас на сдачу к ним формы МП (микро) до 05.02.10
это всем "мелким" или только мне "повезло"?

LenaBuh
20.01.2010, 13:44
мне сейчас из статистики позвонили... хотят нас на сдачу к ним формы МП (микро) до 05.02.10
это всем "мелким" или только мне "повезло"?

Значит вы в выборку попали.

Не всем.

tashemetova
20.01.2010, 13:45
Девушки, а подскажите про перс сведения - самого ИПешника как подавать, как в программу вносить или как то по другому (осваиваю на ходу:016:)

Мумми Первая
20.01.2010, 13:49
люди, кто Тензором отправлял, у вас отчеты прошли?:110::110:

ааа... так там еще и проблемы???
а я из-за ключа переживаю:))

marishash
20.01.2010, 13:50
Значит вы в выборку попали.

Не всем.

Мп разве не всем? а я как правильная каждый год им шлю по почте:009:

LenaBuh
20.01.2010, 13:52
Мп разве не всем? а я как правильная каждый год им шлю по почте:009:

так узнайте у себя в статистике, надо вам ее сдавать?

Порпорина
20.01.2010, 13:54
Девули, подскажите, первый раз буду платить по оганизации НДС, за 4 квартал 2009 года когда платить?Случайно не сегодня последний день или сегодня только декларации последний?
И еще - по поводу реквизитов: с КБК все понятно, а ОКАТО откуда брать и получатель платежа - кто моя налоговая?
Простите за такие наивные вопросы :008::008::008:

Премудрый пескарь
20.01.2010, 13:55
Печатайте отчетность и на почту! Пока там относительно свободно. С тензором потом разберетесь.

Это, если электронка не обязаловка

LenaBuh
20.01.2010, 13:55
Это, если электронка не обязаловка

а с чего она обязаловка?

radistka77
20.01.2010, 13:56
Девули, подскажите, первый раз буду платить по оганизации НДС, за 4 квартал 2009 года когда платить?Случайно не сегодня последний день или сегодня только декларации последний?
И еще - по поводу реквизитов: с КБК все понятно, а ОКАТО откуда брать и получатель платежа - кто моя налоговая?
Простите за такие наивные вопросы :008::008::008:
1) сегодня последний день
2) ОКАТО из уведомления из Статистики
3) налоговая - туда куда подавали сведения об открытии р/с

radistka77
20.01.2010, 13:57
а с чего она обязаловка?
с численности

LenaBuh
20.01.2010, 13:58
с численности

:009: сорри, а где это прописано?

Премудрый пескарь
20.01.2010, 13:58
Девули, подскажите, первый раз буду платить по оганизации НДС, за 4 квартал 2009 года когда платить?Случайно не сегодня последний день или сегодня только декларации последний?
И еще - по поводу реквизитов: с КБК все понятно, а ОКАТО откуда брать и получатель платежа - кто моя налоговая?
Простите за такие наивные вопросы :008::008::008:

Сегодня последний день, дальше пени
ОКАТО ваш, посмотрите в статистике
Получатель УФК...(МИ ФНС №...)


А НДС мы так и платим частями?

marishash
20.01.2010, 13:59
Девули, подскажите, первый раз буду платить по оганизации НДС, за 4 квартал 2009 года когда платить?Случайно не сегодня последний день или сегодня только декларации последний?
И еще - по поводу реквизитов: с КБК все понятно, а ОКАТО откуда брать и получатель платежа - кто моя налоговая?
Простите за такие наивные вопросы :008::008::008:

сегодня последний день декларации и 1/3 суммы НДС к уплате . Окато-у Вас д.б. например в кодах статистики, посмотрите. Получатель платежа-УФК по СПб (ИФНС по...району).

marishash
20.01.2010, 13:59
А НДС мы так и платим частями?

ага.

натаS
20.01.2010, 14:01
Девули, подскажите, первый раз буду платить по оганизации НДС, за 4 квартал 2009 года когда платить?Случайно не сегодня последний день или сегодня только декларации последний?
И еще - по поводу реквизитов: с КБК все понятно, а ОКАТО откуда брать и получатель платежа - кто моя налоговая?
Простите за такие наивные вопросы :008::008::008:

http://www.r78.nalog.ru/index.php?topic=zn78

shy
20.01.2010, 14:03
ааа... так там еще и проблемы???
а я из-за ключа переживаю:))
с тензором все нормально,по другой фирме все ушло. это в 19 налоговой проблемы с обработкой:(
затык в том, что и напечатать с штрихкодом не могу, комп глючит :009:

Порпорина
20.01.2010, 14:03
1) сегодня последний день
2) ОКАТО из уведомления из Статистики
3) налоговая - туда куда подавали сведения об открытии р/с

Сегодня последний день, дальше пени
ОКАТО ваш, посмотрите в статистике
Получатель УФК...(МИ ФНС №...)


А НДС мы так и платим частями?

сегодня последний день декларации и 1/3 суммы НДС к уплате . Окато-у Вас д.б. например в кодах статистики, посмотрите. Получатель платежа-УФК по СПб (ИФНС по...району).

Спасибо большое!!!!

Премудрый пескарь
20.01.2010, 14:07
:009: сорри, а где это прописано?

Что? Что электронка при определенной численности обязательна?

Aspidistra
20.01.2010, 14:09
да нечего еще отправлять. Он еще в процессе делания:))
да и не охота помереть в шубе в почтовом отделении...:028:
я бы не тратила время. можно нарисовать и сдать, а потом спокойно подать уточненку.

LenaBuh
20.01.2010, 14:10
Что? Что электронка при определенной численности обязательна?

Имеется в виду, что если не получается сдать декларацию по электронке, почему ее нельзя сдавать напрямую в налоговую? Впервый раз это слышу.

И что, если у предприятия численность большая, обязательна электронная сдача? Где это прописано? (Я не про среднесписочную численность, там действительно сдача от численности зависит)

Aspidistra
20.01.2010, 14:14
:009: сорри, а где это прописано?
ст.80 нк

Премудрый пескарь
20.01.2010, 14:16
ст.80 нк

п.3

LenaBuh
20.01.2010, 14:17
п.3

а если с двухмерным штрихкодом?

Арти
20.01.2010, 14:19
Если это про прибыль годовую-то марта:))
чего-то я совсем запуталась, млин...
ну туплю я, туплю...

по году я вышла за лимит 12 млн за 4 кв, за 1 кв похоже будет та же ситуация....

когда у меня возникает обязанность рассчитывать, оплачивать и подавать отчетность по авансам?

Я подаю отчетность в общем режиме 28 марта за год 2009
плачу налог в полном объеме - до 28 марта

до 28 апреля я подаю декларашку по авансам по прибыли и плачу 1/3 часть налога на прибыль уплаченную за 4 кв 09
ТАК????????????:009::009::009:

Aspidistra
20.01.2010, 14:19
а если с двухмерным штрихкодом?

декларация не станет электронной))

Премудрый пескарь
20.01.2010, 14:20
а если с двухмерным штрихкодом?

а причем тут код?

Электронно не значит на дискете )))

LenaBuh
20.01.2010, 14:22
То есть получается, если у меня больше 100 человек работает, необходимо сдавать по электронке, а если сломалась нафиг программа? Все, квалифицируется несдача отчетности?

Премудрый пескарь
20.01.2010, 14:22
чего-то я совсем запуталась, млин...
ну туплю я, туплю...

по году я вышла за лимит 12 млн за 4 кв, за 1 кв похоже будет та же ситуация....

когда у меня возникает обязанность рассчитывать, оплачивать и подавать отчетность по авансам?

Я подаю отчетность в общем режиме 28 марта за год 2009
плачу налог в полном объеме - до 28 марта

до 28 апреля я подаю декларашку по авансам по прибыли и плачу 1/3 часть налога на прибыль уплаченную за 4 кв 09
ТАК????????????:009::009::009:

Когда вышли, тогда и делаете декларацию с авансовыми

Премудрый пескарь
20.01.2010, 14:23
То есть получается, если у меня больше 100 человек работает, необходимо сдавать по электронке, а если сломалась нафиг программа? Все, квалифицируется несдача отчетности?

Ага

Александрия
20.01.2010, 14:27
Девочки, как узнать, куда посмотреть подпадает ли деятельность под вступление в СРО?
Есть "ПЕРЕЧЕНЬ видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" от 09.12.2008 - это действующий перечень или есть новый?
У нас обслуживание кондиционеров

marishash
20.01.2010, 14:37
чего-то я совсем запуталась, млин...
ну туплю я, туплю...

по году я вышла за лимит 12 млн за 4 кв, за 1 кв похоже будет та же ситуация....

когда у меня возникает обязанность рассчитывать, оплачивать и подавать отчетность по авансам?

Я подаю отчетность в общем режиме 28 марта за год 2009
плачу налог в полном объеме - до 28 марта

до 28 апреля я подаю декларашку по авансам по прибыли и плачу 1/3 часть налога на прибыль уплаченную за 4 кв 09
ТАК????????????:009::009::009:

В декларашке за год, где авансы на 1 квартал -пишете авансы -по 1/3 налога к уплате (ежемесячно ) рассчитанного за 4 квартал.по декл 1 квартала оплачиваете разницу м/у начислениями 1 квартала и этими авансами. Блин, сама запуталась-объясняется тяжело...

Мумми Первая
20.01.2010, 14:37
ой, девы... вроде наваяла! и даже почти правильный:))
счас Тензор обноовится - распечата и на почту!:073:

еще как назло сегодня машина не завелась - надо выбираться с Парнаса на маршрутке:001:.. в рейтузах, шубе толстенной.. ыыыы :065::065:

весело живем!:080:

Venerkina
20.01.2010, 14:39
девы. все вчера отправила:004::065::065:) ура. немного передохнем и снова в бой!)))) всем, кто еще не "отстрелялся" удачи!):flower::flower::flower:

Федькина мать
20.01.2010, 14:40
я в ауте. в понедельник отправила НДС и среднеспичосную, сегодня статус Просрочено в налоговой говорят ничего не приходило, в Тензор не дозвониться:005:

Как может быть просрочено, если сегодня еще до 00.00 часов можно отправлять!!!

Федькина мать
20.01.2010, 14:43
ничего
я ссылку выше давала по КБК на 2010 год

А ссылка на какой странице или какой номер поста??? :091: :))

Aspidistra
20.01.2010, 14:45
я в ауте. в понедельник отправила НДС и среднеспичосную, сегодня статус Просрочено в налоговой говорят ничего не приходило, в Тензор не дозвониться:005:
должно быть подстверждение от оператора, в котором стоит дата передачи файла, в Вашем случае - понедельник.

Арти
20.01.2010, 14:52
В декларашке за год, где авансы на 1 квартал -пишете авансы -по 1/3 налога к уплате (ежемесячно ) рассчитанного за 4 квартал.по декл 1 квартала оплачиваете разницу м/у начислениями 1 квартала и этими авансами. Блин, сама запуталась-объясняется тяжело...

ага, уже более понятно стало...

а каждый месяц декларашки делать не надо?

shy
20.01.2010, 14:54
Как может быть просрочено, если сегодня еще до 00.00 часов можно отправлять!!!
это программный статус
должно быть подстверждение от оператора, в котором стоит дата передачи файла, в Вашем случае - понедельник.
от оператора есть, но когда оно есть от налоговой спокойнее

Арти
20.01.2010, 14:55
девы. все вчера отправила:004::065::065:) ура. немного передохнем и снова в бой!)))) всем, кто еще не "отстрелялся" удачи!):flower::flower::flower:
сама как мясо сегодня сижу... а работы - кучища

Федькина мать
20.01.2010, 14:55
девы. все вчера отправила:004::065::065:) ура. немного передохнем и снова в бой!)))) всем, кто еще не "отстрелялся" удачи!):flower::flower::flower:

А меня пугает Персонифицированный отчет в ПФР. Почему-то он у меня не сразу получается обычно. Поэтому берусь сразу за него, без передыхов. :015:

Федькина мать
20.01.2010, 14:57
это программный статус

от оператора есть, но когда оно есть от налоговой спокойнее


Я поняла, что это в программе такой статус. Просто рановато программа ставит этот статус, или нет? Или она заранее? :)):)):))
Я просто с Контур Экстерном работаю, у меня там такого нет.

radistka77
20.01.2010, 14:57
девы, вопрос про ОКАТО в платежках в ПФР
вот, выдержка из их сайта
В поле (105) указывается значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства (значение территориального Управления ПФР).

что там ставить-то??? свое обычное? или то, где территория ПФР?
что-то меня замкнуло....

radistka77
20.01.2010, 14:58
А ссылка на какой странице или какой номер поста??? :091: :))

http://www.snezhana.ru/spravki_kbk/

KisMas
20.01.2010, 15:02
девы, вопрос про ОКАТО в платежках в ПФР
вот, выдержка из их сайта
В поле (105) указывается значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства (значение территориального Управления ПФР).

что там ставить-то??? свое обычное? или то, где территория ПФР?
что-то меня замкнуло....
СВОЁ

tashemetova
20.01.2010, 15:02
А ссылка на какой странице или какой номер поста??? :091: :))

http://www.kbk2010.ru/4.html