Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

solnyshkin_77
30.04.2009, 16:09
Вас можно поздравить! :)
Спасибо!
Но есть осложнения.
Старая организация, тоже закруглит деятельность и очень скоро (может, 1-2 мес.). И все сотрудники пойдут в новую.
Просто декрет как раз попадает на такой переходный период. И я уже теряюсь в догадках: где я получу, хоть что-то (и за это ничего не будет), а где ничего.
Получается, выхода нет. Сидеть на старой до упора и получить декретные и пособие по Б и Р. А потом, по уходу за ребенком - остаться в пролете, т.к. нет смысла держать сотрудника без наличия деятельности. Т.е. уволиться.
Так?

Даааа, дилемма,...
Даже не знаю. что в такой ситуации делать.
Попробую порыскать по законодательству.

black caviar
30.04.2009, 16:12
Привет всем! Подскажите плиз!
Если сотрудник устроен по совместительству, вы четы предоставляются или нет?

Собака сутулая
30.04.2009, 16:15
Может есть смысмл просто позвонить в ФСС и узнать у них напрямую каков будет результат ваших рокировок.

Выглядит довольно стремно :))


Даааа, дилемма,...
Даже не знаю. что в такой ситуации делать.
Попробую порыскать по законодательству.

Оо! :091:

solnyshkin_77
30.04.2009, 16:32
Выглядит довольно стремно :))

Значит так,
Нашла пока, что если у вас организация ликвидируется официально, то ФСС вам должен выплачивать пособие по уходу сам в размере 40% от заработка, ну и там пределы есть.
Если вы просто увольняетесь, то можете встать на учет в службе занятости и получать пособие там, но придется выбрать: либо пособие по уходу за ребенком (оно будет минимальным), либо пособие по безработице.
Есть еще вариант с неполным рабочим днем или работой на дому: здесь вы имеете право и на пособие и на 1/2 з/п, но пока не нашла есть ли такая возможность в случае, если вы уволитесь и придете на новую работу. Или может имеет смысл уволиться по переводу? Вот с этими вопросами и можно позвонить в ФСС и проконсультироваться. Они люди вменяемые, должны подсказать. А еще лучше съездить туда к камеральщикам с шоколадкой или конфетками;)

Собака сутулая
30.04.2009, 17:04
Значит так,
Нашла пока, что если у вас организация ликвидируется официально, то ФСС вам должен выплачивать пособие по уходу сам в размере 40% от заработка, ну и там пределы есть.
Если вы просто увольняетесь, то можете встать на учет в службе занятости и получать пособие там, но придется выбрать: либо пособие по уходу за ребенком (оно будет минимальным), либо пособие по безработице.
Есть еще вариант с неполным рабочим днем или работой на дому: здесь вы имеете право и на пособие и на 1/2 з/п, но пока не нашла есть ли такая возможность в случае, если вы уволитесь и придете на новую работу. Или может имеет смысл уволиться по переводу? Вот с этими вопросами и можно позвонить в ФСС и проконсультироваться. Они люди вменяемые, должны подсказать. А еще лучше съездить туда к камеральщикам с шоколадкой или конфетками;)

Не ликвидируется. Наверное, придется уволиться самой.
И находясь в декрете, можно встать на учет в службу занятости?
Про перевод идея понятна. Попробую узнать.
Просто уже в понедельник начнется волокита с декретом в ЖК, вот и думаю, там указывается в справке место работы. Уже пора городить что-то или еще есть время подумать.

Спасибо! :091:

Danil
30.04.2009, 17:04
Привет всем! Подскажите плиз!
Если сотрудник устроен по совместительству, вы четы предоставляются или нет?
Нет. Они предоставляются по основному месту работы.

KisMas
30.04.2009, 17:08
Люди! Кто-нибудь арендует автомобиль у дира? :001:Хочу договор аренды без экипажа. А как все это оформлять? Схему разъясните. И про подводные камни расскажите.

Danil
30.04.2009, 17:14
А это надо так заморочиваться? Я на директорском одно время ездил - года два - и по работе, и по личным делам в выходные. Так просто доверенность от физика физику была. И ГСМ с ремонтом налом без бухгалтерии.

KisMas
30.04.2009, 17:21
А это надо так заморочиваться? Я на директорском одно время ездил - года два - и по работе, и по личным делам в выходные. Так просто доверенность от физика физику была. И ГСМ с ремонтом налом без бухгалтерии.
И на основании чего бухгалтерия проводила ГСМ, ремонт и т.д.??? Или за счет собственной прибыли? Я хочу в затраты включить:))И что бы налоговая ко мне не придиралась

radistka77
30.04.2009, 17:23
Люди! Кто-нибудь арендует автомобиль у дира? :001:Хочу договор аренды без экипажа. А как все это оформлять? Схему разъясните. И про подводные камни расскажите.
арендовали
договор аренды - в нем должна быть прописана сумма, обязательно указано - что страховка ОСАГО и КАСКО от организации оформляется
с суммы по договору платите ндфл, диру на карту (ну как зп перечисляете) - эти деньги за вычетом ндфл
путевые листы на поездки составляете, чтобы бензин списывать - это самое заморочное - придумать куда можно на ней ездить...

Danil
30.04.2009, 17:23
не проводила она, я ж написал. Вы машину арендуете у ДИРЕКТОРА (физ), или у фирмы все-таки?

KisMas
30.04.2009, 17:26
не проводила она, я ж написал. Вы машину арендуете у ДИРЕКТОРА (физ), или у фирмы все-таки?
У дира. Его же машину

KisMas
30.04.2009, 17:27
арендовали
договор аренды - в нем должна быть прописана сумма, обязательно указано - что страховка ОСАГО и КАСКО от организации оформляется
с суммы по договору платите ндфл, диру на карту (ну как зп перечисляете) - эти деньги за вычетом ндфл
путевые листы на поездки составляете, чтобы бензин списывать - это самое заморочное - придумать куда можно на ней ездить...
Спасиб. А можно обнаглеть и поросить договор на мыло?Kis2001@********
А куда ездить на ней у нас есть. Сами мы в городе, а производство наше во Всевложске. Так что нарисуем путевые:))

radistka77
30.04.2009, 17:29
У дира. Его же машину
да, у меня так же было
шины тоже покупала официально для его машины
"договор аренды авто без экипажа"

radistka77
30.04.2009, 17:30
Спасиб. А можно обнаглеть и поросить договор на мыло?Kis2001@********
А куда ездить на ней у нас есть. Сами мы в городе, а производство наше во Всевложске. Так что нарисуем путевые:))
ок, скину

KisMas
30.04.2009, 17:31
ок, скину
спасибо:flower::flower:

KisMas
30.04.2009, 17:35
Вот про договор мне понятно. А как он ездить на ней будет. Ему доверка нужна? Автомобиль то уже в аренде у предприятия будет....:005:или меня уже понесло???:))

@Весна@
30.04.2009, 17:38
Вот про договор мне понятно. А как он ездить на ней будет. Ему доверка нужна? Автомобиль то уже в аренде у предприятия будет....:005:или меня уже понесло???:))
Понесло :)) - вы же не предъявляете в ГАИ договор аренды.
А ездить будет на основании прав и свидетельства о регистрации.

radistka77
30.04.2009, 17:41
Понесло :)) - вы же не предъявляете в ГАИ договор аренды.
А ездить будет на основании прав и свидетельства о регистрации.
ОСАГО сделаете от фирмы и будет лежать оно у Вас, а дир просто по своим докам ездить будет

Danil
30.04.2009, 17:46
Забавно :) Машина, о которй я говорил, ездила после меня еще года два-три по делам фирмы. Но затраты на ее ремонт, эксплуатацию и ГСМ стали проводить по бухгалтерии только после того, как она во дворе на вечную стоянку встала :))

radistka77
30.04.2009, 17:48
Забавно :) Машина, о которй я говорил, ездила после меня еще года два-три по делам фирмы. Но затраты на ее ремонт, эксплуатацию и ГСМ стали проводить по бухгалтерии только после того, как она во дворе на вечную стоянку встала :))
значит раньше в списании таких расходов не было необходимости;)

@Весна@
30.04.2009, 18:01
Вопрос по кадрам -увольняю всех, в т.ч. директора и себя :))
Как мне ему запись в трудовой подписать
1) ему самому ген.дир такой то.
2) я напишу глав.бух ....такая то.
3) я напишу про себя начальник ОК ... такая то. (и приказ состряпаю на совмещение)



и основание какое писать - Решение учредителей (оно 16 марта) или приказ об увольнении изданный на основе решения (31 марта) увольнение с 31 марта

Danil
30.04.2009, 18:11
Вопрос по кадрам -увольняю всех, в т.ч. директора и себя :))
Как мне ему запись в трудовой подписать
1) ему самому ген.дир такой то.
2) я напишу глав.бух ....такая то.
3) я напишу про себя начальник ОК ... такая то. (и приказ состряпаю на совмещение)



и основание какое писать - Решение учредителей (оно 16 марта) или приказ об увольнении изданный на основе решения (31 марта) увольнение с 31 марта
Там все стандартно - Принят на должн. ген. дира на осн. решения учредителей, пр. №, уволен на осн ст. ГК по собств. жел., пр.№, подпись - своя. В смысле - ... Не знаю, я свою ставил, в виду отсутствия начальника ОК :))

Мария Р.
30.04.2009, 21:28
Послать то могу, только куда?

Спасибо! Заработалась, однако! rabzevich@********....... Огромное спасибо!

black caviar
01.05.2009, 19:01
Нет. Они предоставляются по основному месту работы.
спасибо

Шоколад
03.05.2009, 20:54
Девочки, а что будет, если ИП не встал на учет как плательщик ЕНВД в той налоговой, где у него есть точка (не по месту основной регистрации)? Есть за это какая-то ответсвенность?
Мы налог перечислили, а на учет не вставали... Что нам за это будет?:001:

Шоколад
03.05.2009, 21:05
Обязанность встать на учет - статья 346,28 НК. Про ответственность там ничего нет.
Я правильно понимаю, что тогда эта ответственность не предусмотрена?

И в Законе СПБ о ЕНВД об этом тоже ни слова. Значит нет ответственности?
Ответьте, пожалуйста!

Elvira
04.05.2009, 00:01
Девочки, а что будет, если ИП не встал на учет как плательщик ЕНВД в той налоговой, где у него есть точка (не по месту основной регистрации)? Есть за это какая-то ответсвенность?
Мы налог перечислили, а на учет не вставали... Что нам за это будет?:001:

У Вас это единственная точка?

Вот что нашла в журнале "Вмененка":
Налогоплательщики, которые осуществляют предприн.деятельность на территориях нескольких городских округов и муниц.районов, которые обслуживаются разными налоговыми инспекциями, не должны вставать на учет в каждой из этих инспекций. Достаточно встать на учет в налоговом органе по тому месту осуществлления деятельности, которое указано первым в заявлении о постановке на учет в качестве плательщика единого налога на вмененный доход.
Это действует с 01 января 2009 года...

masha_hayd
04.05.2009, 01:18
Обязанность встать на учет - статья 346,28 НК. Про ответственность там ничего нет.
Я правильно понимаю, что тогда эта ответственность не предусмотрена?

И в Законе СПБ о ЕНВД об этом тоже ни слова. Значит нет ответственности?
Ответьте, пожалуйста!

про ответсвтенность в 1 главе читайте

Ореховая
04.05.2009, 02:05
арендовали
договор аренды - в нем должна быть прописана сумма, обязательно указано - что страховка ОСАГО и КАСКО от организации оформляется
с суммы по договору платите ндфл, диру на карту (ну как зп перечисляете) - эти деньги за вычетом ндфл
путевые листы на поездки составляете, чтобы бензин списывать - это самое заморочное - придумать куда можно на ней ездить...

а как начислять арендную плату правильно? как ЗП???
я пока на 76.5 начисляла и списывала оттуда НДФЛ вручную, но чувствую неправильно что то делала
или верно?

radistka77
04.05.2009, 10:44
а как начислять арендную плату правильно? как ЗП???
я пока на 76.5 начисляла и списывала оттуда НДФЛ вручную, но чувствую неправильно что то делала
или верно?
да, я именно так и делала

Нелепость
04.05.2009, 11:01
Купили антивирусник Касперского, оплатили по безналу.
Подскажите как правильно оприходовать (как материалы?) и можно ли сразу списать в расходы?
Заранее спасибо за ответы.

Vampirka
04.05.2009, 11:16
Купили антивирусник Касперского, оплатили по безналу.
Подскажите как правильно оприходовать (как материалы?) и можно ли сразу списать в расходы?
Заранее спасибо за ответы.
вы купили лицензию на использование? или саму программу?

Нелепость
04.05.2009, 11:22
вы купили лицензию на использование? или саму программу?

на коробке написано на 1 комп, на 1 год

solnyshkin_77
04.05.2009, 11:41
на коробке написано на 1 комп, на 1 год

Это лицензия на пргорамму. Соответственно ставите в расходы будущих периодов и списываете равномерно ежемесячно в течение года.

solnyshkin_77
04.05.2009, 11:42
про ответсвтенность в 1 главе читайте

И мне интересно, какая ответственность, т.к. срок 5 дней пропустили. А закона под рукой нет:(

Elvira
04.05.2009, 13:09
Обязанность встать на учет - статья 346,28 НК. Про ответственность там ничего нет.
Я правильно понимаю, что тогда эта ответственность не предусмотрена?

И в Законе СПБ о ЕНВД об этом тоже ни слова. Значит нет ответственности?
Ответьте, пожалуйста!

И мне интересно, какая ответственность, т.к. срок 5 дней пропустили. А закона под рукой нет:(

Налоговый кодекс:

Глава 16. ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ


Статья 116. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе


--------------------------------------------------------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся административной ответственности должностных лиц за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе, см. статью 15.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который вступил в силу 1 июля 2002 года.


--------------------------------------------------------------------------------


1. Нарушение налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи,

(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей.

2. Нарушение налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе на срок более 90 календарных дней

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч рублей.

(п. 2 введен Федеральным законом от 09.07.1999 N 154-ФЗ)



Статья 117. Уклонение от постановки на учет в налоговом органе



1. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе

(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет взыскание штрафа в размере десяти процентов от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее двадцати тысяч рублей.

2. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе более 90 календарных дней

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов доходов, полученных в период деятельности без постановки на учет более 90 календарных дней, но не менее 40 000 рублей.

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

(п. 2 введен Федеральным законом от 09.07.1999 N 154-ФЗ)

solnyshkin_77
04.05.2009, 13:16
Это что, и ЕНВД касается?:001:

solnyshkin_77
04.05.2009, 13:16
Я имею в виду, постановка на учет в качестве плательщика ЕНВД?

Elvira
04.05.2009, 13:22
Это что, и ЕНВД касается?:001:

Не изучала вопрос. Это из НК. В Законе СПб про санкции отдельно вроде нет ничего.

solnyshkin_77
04.05.2009, 13:40
Не изучала вопрос. Это из НК. В Законе СПб про санкции отдельно вроде нет ничего.

Про НК - это я все знаю. Мне казалось, что это про осуществление деятельности без регистрации, а также про несообщение об изменениях в учредительные документы.
Но все равно, спасибо :flower:
А вот интересен вопрос про санкции, если не сообщило предприятие, что начало деятельность по ЕНВД.:009:

Elvira
04.05.2009, 13:43
Про НК - это я все знаю. Мне казалось, что это про осуществление деятельности без регистрации, а также про несообщение об изменениях в учредительные документы.
Но все равно, спасибо :flower:
А вот интересен вопрос про санкции, если не сообщило предприятие, что начало деятельность по ЕНВД.:009:

До этого у Вас не было деятельности по ЕНВД вообще или была, но по другому виду деятельности?

Elvira
04.05.2009, 13:56
Про НК - это я все знаю. Мне казалось, что это про осуществление деятельности без регистрации, а также про несообщение об изменениях в учредительные документы.
Но все равно, спасибо :flower:
А вот интересен вопрос про санкции, если не сообщило предприятие, что начало деятельность по ЕНВД.:009:

В интернет-версии Консультанта сейчас доступна небольшая часть документов только. Вот нашла одно письмо по постановке на учет при ЕНВД, из которого следует, что для ЕНВД применяются штрафы по ст.116.

Вопрос: Организация-налогоплательщик, начавшая 01.04.2009 осуществлять вид деятельности, облагаемый ЕНВД, на территории муниципального образования и ранее не состоявшая на учете в налоговом органе данного образования, подала 02.04.2009 заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика единого налога по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 05.02.2008 N ММ-3-6/45@. Налоговый орган применил штрафные санкции в соответствии с п. 1 ст. 116 НК РФ, указав, что заявление организации следовало представить по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.01.2009 N ММ-7-6/5@, а поскольку в установленный срок - 5 дней организацией такого заявления представлено не было, она подлежит привлечению к налоговой ответственности. Правомерно ли такое решение налогового органа?

Ответ: Пунктом 1 ст. 346.26 Налогового кодекса РФ установлено, что система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности устанавливается НК РФ, вводится в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и применяется наряду с общей системой налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Согласно п. 1 ст. 346.28 НК РФ налогоплательщиками являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории муниципального района, городского округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в которых введен единый налог, предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом.
Как указано в п. 3 ст. 346.28 НК РФ, организации или индивидуальные предприниматели, которые подлежат постановке на учет в качестве налогоплательщиков единого налога, подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, заявление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога.
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога, в течение пяти дней со дня получения заявления о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога выдает уведомление о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога.
Форма заявления о постановке на учет организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога и форма заявления организации или индивидуального предпринимателя о снятии с учета в качестве налогоплательщика единого налога в связи с прекращением предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
За нарушение срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе применяется ответственность согласно ст. 116 НК РФ (на это также обратил внимание и Минфин России в Письме от 13.01.2005 N 03-06-05-04/01).
Приказом ФНС России от 05.02.2008 N ММ-3-6/45@ (далее - Приказ N ММ-3-6/45@) утверждена форма N ЕНВД-1 "Заявление о постановке на учет организации - налогоплательщика единого налога на вмененный доход в налоговом органе по месту осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход".
Данный Приказ утратил силу в связи с изданием Приказа ФНС России от 14.01.2009 N ММ-7-6/5@ (далее - Приказ N ММ-7-6/5@), вступившего в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования, которым утверждена новая форма N ЕНВД-1 "Заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности". При этом необходимо отметить, что установленная форма N ЕНВД-1 носит обязательный характер для применения.
Поскольку на дату подачи заявления о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога форма, утвержденная Приказом N ММ-3-6/45@, утратила силу, заявление должно было быть подано по форме, утвержденной Приказом N ММ-7-6/5@, и привлечение к ответственности в данном случае правомерно: налогоплательщик надлежащим образом обязанность, предусмотренную п. 3 ст. 346.28 НК РФ, не исполнил и в установленный срок надлежащее заявление о постановке на учет не подал, а следовательно, нарушил установленный НК РФ срок.
Таким образом, решение налогового органа правомерно.

Л.Л.Горшкова
Центр методологии бухгалтерского учета
и налогообложения
25.03.2009

Vampirka
04.05.2009, 14:03
на коробке написано на 1 комп, на 1 год
+1

solnyshkin_77
04.05.2009, 14:12
Elvira, спасибо огромное за разъяснения:flower::flower:

Elvira
04.05.2009, 14:29
Elvira, спасибо огромное за разъяснения:flower::flower:

Пожалуйста :)
Вы тоже в налоговой №12? :)

Нелепость
04.05.2009, 14:40
+1
:006::006::006:

Нелепость
04.05.2009, 14:47
Это лицензия на пргорамму. Соответственно ставите в расходы будущих периодов и списываете равномерно ежемесячно в течение года.

Спасибо за разъяснения

solnyshkin_77
04.05.2009, 15:05
Пожалуйста :)
Вы тоже в налоговой №12? :)

Нет, в 10.

Варварик
04.05.2009, 15:08
Девочки, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь НДС возмещал по экспорту? Интересует насколько глубоко налог.проверяет поставщиков.

Elvira
04.05.2009, 15:12
Нет, в 10.

Ясно:) Это меня "адрес: Сестрорецк" ввел в заблуждение :)

solnyshkin_77
04.05.2009, 15:18
Ясно:) Это меня "адрес: Сестрорецк" ввел в заблуждение :)

:) Живу там, а работаю в городе, в Купчино.

Elvira
04.05.2009, 15:24
:) Живу там, а работаю в городе, в Купчино.

Ого :) А я привыкла уже, что работа в пяти минутах от дома...

solnyshkin_77
04.05.2009, 15:27
Ого :) А я привыкла уже, что работа в пяти минутах от дома...

О таком можно только мечтать.:)

Elvira
04.05.2009, 15:31
О таком можно только мечтать.:)

Ага, еще и график свободный ;) Только расслабляет все это жутко...
А в Сестрорецке нет работы для бухгалтера? Меня в прошлом году звали в Сестрик...

solnyshkin_77
04.05.2009, 15:34
Ага, еще и график свободный ;) Только расслабляет все это жутко...
А в Сестрорецке нет работы для бухгалтера? Меня в прошлом году звали в Сестрик...

Да я и не искала, собственно. у меня тоже график свободный, коллектив отличный, так что место работы не смущает:)

Elvira
04.05.2009, 15:40
Да я и не искала, собственно. у меня тоже график свободный, коллектив отличный, так что место работы не смущает:)

Да, хороший коллектив - это отлично :) Тогда и на работу с удовольствием ходишь ;)

gusena79
04.05.2009, 16:34
у меня опять дурдом с документами, ну что тут будешь делать:005:
в прошлом году купили счетчики, мы их уже в пр-во списали по документам (тоже в прошлом году), а теперь обнаружилось что они немного не те и по стоимости дороже.Так поставщик что сделал - просто выставили мне доки на доплату типа перерасчет (накладная и счет-фактура) Ну и куда мне это теперь упихать:015:
наверно уточненку по прибыли сдавать за прошлый год?
а с ндсом как если документы апрельские и это не исправленная счет-фактура а просто добавка к той старой?

Веденеева
04.05.2009, 16:40
Девочки, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь НДС возмещал по экспорту? Интересует насколько глубоко налог.проверяет поставщиков.

нам недавно экспорт подтвердили :080:
Насколько поставщиков проверяли не знаю. У нас была продажа импортного оборудования и своего изделия.

По наслышке знаю что "помойки" не проводят операции (не дают ГТД) которые потом пойдут на экспорт. Значит проверяют, встречки делают.....:016:

kostins_famaly
04.05.2009, 17:01
Подскажите пожалуйста..Покупатель перечислил деньги за отгруж. товар, только с условием что мы у его ф-ла покупаем вексель, и на следующий день банк на этот вексель досроно гасит но на 500 т.р. меньше, чем мы его купили,т.к. за срочность.
Я не знаю какие проводки нужно сделать.
Д58.2 К51- это мы у филиала купили вексель за 3т.р
Д51 К 58.2 - поступили деньги из банка за вексель (погашение) в размере 2.5 т.р.
Получается убыток, как все это закрыть???

Единственн@я
04.05.2009, 17:24
Девочки, всем привет. Обращаюсь к тем у кого есть обособки, вопрос в следующем: чтобы не менять юр. адрес мы открыли обособку и вся деятельность у нас идет в обособке. НДФЛ платим по обособке, все остальное по голове. Скажите пожалуйста, как в такой ситуации сдавать декларацию по прибыли? Т.е. надо ли по обособке ее здавать или только по голове? Т.к. платить то мы налог будем по голове. Запуталась, да и в налоговой объяснить не могут. Как Вы сдаете?

Варварик
04.05.2009, 17:26
нам недавно экспорт подтвердили :080:
Насколько поставщиков проверяли не знаю. У нас была продажа импортного оборудования и своего изделия.

По наслышке знаю что "помойки" не проводят операции (не дают ГТД) которые потом пойдут на экспорт. Значит проверяют, встречки делают.....:016:

Спасибо. :flower:

Шоколад
04.05.2009, 17:52
У Вас это единственная точка?

Вот что нашла в журнале "Вмененка":
Налогоплательщики, которые осуществляют предприн.деятельность на территориях нескольких городских округов и муниц.районов, которые обслуживаются разными налоговыми инспекциями, не должны вставать на учет в каждой из этих инспекций. Достаточно встать на учет в налоговом органе по тому месту осуществлления деятельности, которое указано первым в заявлении о постановке на учет в качестве плательщика единого налога на вмененный доход.
Это действует с 01 января 2009 года...

Эльвира, спасибо за подробные разъяснения.
Мне, разумеется, больше всего нравится вот это первое мнение...
А остальное пугает :001: :001: :001:

Vampirka
04.05.2009, 18:05
Девочки, всем привет. Обращаюсь к тем у кого есть обособки, вопрос в следующем: чтобы не менять юр. адрес мы открыли обособку и вся деятельность у нас идет в обособке. НДФЛ платим по обособке, все остальное по голове. Скажите пожалуйста, как в такой ситуации сдавать декларацию по прибыли? Т.е. надо ли по обособке ее здавать или только по голове? Т.к. платить то мы налог будем по голове. Запуталась, да и в налоговой объяснить не могут. Как Вы сдаете?
Смотря где обособка. Если в Лен области, то пропорционально делится и в город и в область платится. Если все в городе, то платите в голову, а в налоговую обособки пишете письмо о том что налог платите в голову.

nezabvennaya
04.05.2009, 18:29
Девочки, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь НДС возмещал по экспорту? Интересует насколько глубоко налог.проверяет поставщиков.

Я возмещаю, у нас экспорт. Проверяют поставщиков путем запроса у них всех документов, касающихся сделок с вами, запрос отправляют по их юр. адресу, соответственно, если требование они не получили и в течение 5 дней копии доков не предоставили, то в вычете вам отказывают. Более того, налоговая проверяет ВАШЕ фактическое нахождение по юр. адресу.

НатаШ
04.05.2009, 18:52
Девочки, всем привет. Обращаюсь к тем у кого есть обособки, вопрос в следующем: чтобы не менять юр. адрес мы открыли обособку и вся деятельность у нас идет в обособке. НДФЛ платим по обособке, все остальное по голове. Скажите пожалуйста, как в такой ситуации сдавать декларацию по прибыли? Т.е. надо ли по обособке ее здавать или только по голове? Т.к. платить то мы налог будем по голове. Запуталась, да и в налоговой объяснить не могут. Как Вы сдаете?
Всё равно надо сдавать декларацию по прибыли и в голову и по ОП. А по ОП можно платить, можно не платить прибыль.

Vampirka
04.05.2009, 19:03
Всё равно надо сдавать декларацию по прибыли и в голову и по ОП. А по ОП можно платить, можно не платить прибыль.
не надо в ОП сдавать, если регион один.

Дельфин
04.05.2009, 20:47
Девы, добрый вечер! :)
Кто подскажет когда и какие отчеты сдавать по ИП, интересует любая инфа? Понимаю, что можно почитать все в НК, что и сделаю, но все же хотелось бы сначала к вам обратиться!
Вот, по воле судьбы буду заниматься, а я как слепой котенок! Помогите!

Полианна
04.05.2009, 21:56
Девчоки, поплакаться и совета спросить:091: В конце марта, когда закрывали квартал, сто раз уточняла у учредителя, какие договора на стройработы у нас пройдут в 1 квартале, в итоге провели только один договор. Сегодня выясняется, что наши заказчики провели ПЯТЬ!!!! договоров и у них есть наши КС-2, КС-3 с печатями и подписями. Что мне делать??? Отчетность, понятно, сдана.

nezabvennaya
04.05.2009, 22:01
Девчоки, поплакаться и совета спросить:091: В конце марта, когда закрывали квартал, сто раз уточняла у учредителя, какие договора на стройработы у нас пройдут в 1 квартале, в итоге провели только один договор. Сегодня выясняется, что наши заказчики провели ПЯТЬ!!!! договоров и у них есть наши КС-2, КС-3 с печатями и подписями. Что мне делать??? Отчетность, понятно, сдана.

Хреново! А КС не вы делаете? Как так получилось? Им то хорошо, в затраты и НДС... Ну а для вас вариант один-уточняться:( Гемор...

Лакриста
04.05.2009, 22:17
Девчоки, поплакаться и совета спросить:091: В конце марта, когда закрывали квартал, сто раз уточняла у учредителя, какие договора на стройработы у нас пройдут в 1 квартале, в итоге провели только один договор. Сегодня выясняется, что наши заказчики провели ПЯТЬ!!!! договоров и у них есть наши КС-2, КС-3 с печатями и подписями. Что мне делать??? Отчетность, понятно, сдана.
Уточненка:( Если НДС и прибыль увеличиваются к уплате, то сначала платите разницу, а на след.день сдаете отчеты с уточненкой, налоговой тогда пени не на что начислять будет;)

Единственн@я
04.05.2009, 22:23
Смотря где обособка. Если в Лен области, то пропорционально делится и в город и в область платится. Если все в городе, то платите в голову, а в налоговую обособки пишете письмо о том что налог платите в голову.

Всё равно надо сдавать декларацию по прибыли и в голову и по ОП. А по ОП можно платить, можно не платить прибыль.

не надо в ОП сдавать, если регион один.

Девочки спасибо, все поняла. Письмо писали, когда ОП открывали, что голова будет платить.

Полианна
04.05.2009, 22:30
Хреново! А КС не вы делаете? Как так получилось? Им то хорошо, в затраты и НДС... Ну а для вас вариант один-уточняться:( Гемор...
КС не я делаю, поэтому такая фигня и получилась.
Уточненка:( Если НДС и прибыль увеличиваются к уплате, то сначала платите разницу, а на след.день сдаете отчеты с уточненкой, налоговой тогда пени не на что начислять будет;)
Если уточненку сдавать, не будут спрашивать, как так получилось, что большая часть прибыли не попала в первоначальный расчет?:008:

Elvira
04.05.2009, 23:06
Эльвира, спасибо за подробные разъяснения.
Мне, разумеется, больше всего нравится вот это первое мнение...
А остальное пугает :001: :001: :001:

Надо еще законы почитать по этому нововведению. У меня Консультанта нет, а в инет-версии ограничения :(

МамаДини
04.05.2009, 23:06
Девы, добрый вечер! :)
Кто подскажет когда и какие отчеты сдавать по ИП, интересует любая инфа? Понимаю, что можно почитать все в НК, что и сделаю, но все же хотелось бы сначала к вам обратиться!
Вот, по воле судьбы буду заниматься, а я как слепой котенок! Помогите!
У меня не ИП, поэтому сама рассказать не могу,
могу посоветовать поискать на Клерк. ру на форуме, всегда есть темки что, когда и как сдавать :)

Лакриста
04.05.2009, 23:58
КС не я делаю, поэтому такая фигня и получилась.

Если уточненку сдавать, не будут спрашивать, как так получилось, что большая часть прибыли не попала в первоначальный расчет?:008:
Ну так на то она и уточненка, что выявились так сказать "ошибки", документы с запозданием получили...

Vampirka
05.05.2009, 00:00
Девочки спасибо, все поняла. Письмо писали, когда ОП открывали, что голова будет платить.

Обращайтесь если что. У меня обособок столько :wife: - мама не горюй... и в Питере, и в области, и на остальных просторах Родины... :010:

Danil
05.05.2009, 01:05
Девы, добрый вечер! :)
Кто подскажет когда и какие отчеты сдавать по ИП, интересует любая инфа? Понимаю, что можно почитать все в НК, что и сделаю, но все же хотелось бы сначала к вам обратиться!
Вот, по воле судьбы буду заниматься, а я как слепой котенок! Помогите!
Я не дева, можно ответить? :) ИП на УСН без наемных работников ничего не сдают до начала след. года. Платим ежеквартально единый налог на УСН, ПФ 600 р/мес (можно скопом в конце года, можно помесячно, можно как удобно); ведем книгу доходов-расходов и кассу, если она есть.

kostins_famaly
05.05.2009, 11:08
Подскажите пожалуйста..Покупатель перечислил деньги за отгруж. товар, только с условием что мы у его ф-ла покупаем вексель, и на следующий день банк на этот вексель досроно гасит но на 500 т.р. меньше, чем мы его купили,т.к. за срочность.
Я не знаю какие проводки нужно сделать.
Д58.2 К51- это мы у филиала купили вексель за 3т.р
Д51 К 58.2 - поступили деньги из банка за вексель (погашение) в размере 2.5 т.р.
Получается убыток, как все это закрыть???

Помогите пожалуйста :091:

mamamal Vika
05.05.2009, 11:54
По наслышке знаю что "помойки" не проводят операции (не дают ГТД) которые потом пойдут на экспорт. Значит проверяют, встречки делают.....:016:

+100! Это так.

МамаДини
05.05.2009, 13:08
Объясните мне плиз, про новые правила со счет-фактурами на аванс :009:
Я правильно поняла, что могу воспользоваться правом учесть НДС (при наличии сч-ф на аванс от поставщика и пункта в договоре) в момент перечисления аванса поставщику, а могу и не воспользоваться и учесть НДС при поступлении товара?
Просто сейчас один из поставщиков приносит мне сч-фактуры на аванс за 1ый квартал, и мне очень уж не хочеться что то переделывать.

solnyshkin_77
05.05.2009, 13:13
Объясните мне плиз, про новые правила со счет-фактурами на аванс :009:
Я правильно поняла, что могу воспользоваться правом учесть НДС (при наличии сч-ф на аванс от поставщика и пункта в договоре) в момент перечисления аванса поставщику, а могу и не воспользоваться и учесть НДС при поступлении товара?
Просто сейчас один из поставщиков приносит мне сч-фактуры на аванс за 1ый квартал, и мне очень уж не хочеться что то переделывать.

Принять к вычету авансовые сч/ф - это право, а не обязанность. Было письмо МФ по этому поводу.

poison
05.05.2009, 13:26
Подскажите пожалуйста № счета для оплаты налогов с ИП, 6% УСН

МамаДини
05.05.2009, 14:23
Принять к вычету авансовые сч/ф - это право, а не обязанность. Было письмо МФ по этому поводу.
Спасибо :flower:

gusena79
05.05.2009, 14:47
ой, доигралось наше руководство похоже с ндсом
пришло требование о предоставлении письменного пояснения о причинах уменьшения суммы налога к уплате
как грамотно написать что принесли доки (много и на немаленькие суммы) после подачи декларации? И хватит ли им просто объяснений или в таких случаях еще и книги покупок-продаж нужны и счета-фактуры?

Vampirka
05.05.2009, 14:55
ой, доигралось наше руководство похоже с ндсом
пришло требование о предоставлении письменного пояснения о причинах уменьшения суммы налога к уплате
как грамотно написать что принесли доки (много и на немаленькие суммы) после подачи декларации? И хватит ли им просто объяснений или в таких случаях еще и книги покупок-продаж нужны и счета-фактуры?
я бы написала текстом, что подошли такие-таки документы на такие суммы. копии бы не прикладывала. пусть запрашивают, если надо.

gusena79
05.05.2009, 15:00
да, наверно так и сделаю,

МамаДини
05.05.2009, 15:05
Подскажите, плиз, ситуация такая:
сотрудница работала весь апрель и сейчас принесла больняк по беременности и родам с 1 апреля :wife:
что мне с ним теперь делать??? вроде как работала так ЗП за апрель ждёт, аванс за него уже получила, но тогда как же мне оформить отпуск по БиР ?

тетя двойняшек
05.05.2009, 15:11
Подскажите, плиз, ситуация такая:
сотрудница работала весь апрель и сейчас принесла больняк по беременности и родам с 1 апреля :wife:
что мне с ним теперь делать??? вроде как работала так ЗП за апрель ждёт, аванс за него уже получила, но тогда как же мне оформить отпуск по БиР ?


рассчитать ей больничный, а то что она работала...так ее проблемы, знала ж, что больничный у нее.:wife:

Danil
05.05.2009, 15:12
Подскажите пожалуйста № счета для оплаты налогов с ИП, 6% УСН
40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург. Не поздно спохватились?
Можно воспользоваться помощником заполнения платежки ЗДЕСЬ (http://service.nalog.ru:8080/)

Danil
05.05.2009, 15:16
Статус клиента не забудьте 09 вместо 01 (юрлица). КБК 18210501010011000110, ОКАТО, ИНН/КПП и получатель зависят от конкретной ИМНС, Дата НД 0, № нал. документа 0... Вообще шаблон вышеуказанный рекомендую, чтоб не напутать чего.

solnyshkin_77
05.05.2009, 15:22
Подскажите, плиз, ситуация такая:
сотрудница работала весь апрель и сейчас принесла больняк по беременности и родам с 1 апреля :wife:
что мне с ним теперь делать??? вроде как работала так ЗП за апрель ждёт, аванс за него уже получила, но тогда как же мне оформить отпуск по БиР ?

Вообще-то, если она проработала это время, то ей выплачивается з/п, перечисляются все налоги, а больняк на эти дни уменьшается. Где-то я видела темку - обсуждение этого. Попробую поискать, если надо.

Lysiko
05.05.2009, 15:31
Подскажите, плиз, ситуация такая:
сотрудница работала весь апрель и сейчас принесла больняк по беременности и родам с 1 апреля :wife:
что мне с ним теперь делать??? вроде как работала так ЗП за апрель ждёт, аванс за него уже получила, но тогда как же мне оформить отпуск по БиР ?

Я бы больняк расчитала
а за работу в апреле премию выписала (какую небудь, естественно если бы шеф дал команду)
многие предпочитают работать до последнего во время беременности (деньги нужны)

solnyshkin_77
05.05.2009, 15:43
Вот нашла, где обсуждалось http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=1338063

Нюша
05.05.2009, 15:53
А вот сижу думаю, как мне показать налоговой, что экскаваторщики работают у меня по пол дня, по 4 часа. Вызвали на комиссию по серой зп. сделать график произвольный и от руки проставить 4..или могут запросить рапорта и прочие бумаги и смотреть какой экскаватор когда работал, кто был машинистом и т.д.

тетя двойняшек
05.05.2009, 16:02
Девочки, подскажите!
Впервые за существование фирмы выплатили сотруднице премию за получение степени кандидата наук. в приказе звучит так : благодарность за успешное повышение квалификации.

Мы на УСН , какими налогами облагать?

shy
05.05.2009, 16:03
может табели учета рабочего времени по подразделению нарисовать? Вообще если они были переведены на неполный рабочий день, должен быть приказ за 2 мес. с подписями что ознакомлены, как то так.

Мумми Первая
05.05.2009, 16:05
Подскажите пожалуйста № счета для оплаты налогов с ИП, 6% УСН

Эдик, это ты???:))


Подскажите как в 1С 7.7. отразить начисление пособия по беременности и родам?
если в блоке - Зарплата, то она мне НДФЛ считает и вычеты...:010:
Бухг.справкой, что ли?:005:

МамаДини
05.05.2009, 16:18
Спасибо за помощь, всё предельно теперь ясно :)!
Чтобы я без вас делала :love:

shy
05.05.2009, 16:20
Надо ввести новый вид начислений-пособие по БиР , код дохода 0000 и снять все галки по ЕСН