Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 [234] 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

@Весна@
14.01.2010, 13:51
Девочки, извините за тупой вопрос, в форме 4-фсс "Расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования российской федерации за __________ 200_ г." Если за год, на вот этом месте ______ ничего не пишется, да?
пишетеся год
Девы, а точно, если сдали отчетность через сайт ФСС, то можно после 15-го принести бумажные отчеты?
Если написан статус: отчет проверен и принят - значит можно после 15

LenaBuh
14.01.2010, 13:52
пишетеся год

Если написан статус: отчет проверен и принят - значит можно после 15

за 3-й квартал у меня статус такой появился числа 19-го.

Katya3451
14.01.2010, 13:54
Спасибо всем огромное!

shy
14.01.2010, 13:57
мне еще 30 мин. ждать в очереди, чтобы зайти на сайт ФСС:010:

Варварик
14.01.2010, 13:57
Многие наверное сами по старой привычке сдать хотят.:)
А вообще давно не требуют.

Дата объявления 05.06.2009 :(

LenaBuh
14.01.2010, 14:01
мне еще 30 мин. ждать в очереди, чтобы зайти на сайт ФСС:010:

Главное страницу не закрывайте, я так вчера ждала, думала все прийдется ночью отправлять.

Юшкина
14.01.2010, 14:05
нет, на старые, так ФСС говорит.



Если налоги за декабрь нужно платить в январе на старые КБК то до какого числа?
до 15 т.к. это срок оплаты или до конца месяца? или срок не регламентирован и если платить налоги с опозданием, то все-равно на старые кбк?

Порпорина
14.01.2010, 14:18
Девочки, подскажите начинающему супербухгалтеру: если деятельности не было, до этого сдавались нулевки, а в 4 квартале пришел аванс 500 руб, который тут же был списан на комиссию банка, какие проводки будут после проведения этих операций? 91,2 надо списать на 99? получается убыток?:091:

:008:

@Весна@
14.01.2010, 14:20
:008:
Да убыток, и НДС в бюджет. А что вас смущает - максимум вызовут и спросят почему - так и объясните.
Теоритически можно затраты на 1 квартал перенести - иногда налоговые так требуют, но это совершенно не обязательно - хотят, пусть проверяют :)

LenaBuh
14.01.2010, 14:20
Девчата, че то я в ступор вошла. КБК какие указывать в декларации за 2009 год? Старые или новые?

@Весна@
14.01.2010, 14:22
Девчата, че то я в ступор вошла. КБК какие указывать в декларации за 2009 год? Старые или новые?
старые.

LenaBuh
14.01.2010, 14:23
старые.

сенькью :flower:

Премудрый пескарь
14.01.2010, 14:26
Если налоги за декабрь нужно платить в январе на старые КБК то до какого числа?
до 15 т.к. это срок оплаты или до конца месяца? или срок не регламентирован и если платить налоги с опозданием, то все-равно на старые кбк?

А вот этого не скажу :005:

ammir
14.01.2010, 14:31
Уже обсудили пару страниц назад

пролистала 35 последних страниц, не нашла ответа.
Может, кто подскажет еще раз! :flower::flower::flower:

Вопрос: Девочки, подскажите, а то меня сейчас знакомый бухгалтер смутила, говорит, что если наше ООО не вело деятельность в 2009г., то вроде как и надо писать в "Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год ",что у нас ноль человек. у нас ведь директор числится, хотя з/п не начислялась. Его не надо указывать???

LenaBuh
14.01.2010, 14:34
Девчата, позвонила в налоговую, сказали НДС пока по старой форме принимают. Но! Ждут.

LenaBuh
14.01.2010, 14:36
ammir

тоже интересно, в одной фирме деятельности нет, числится одЫн директор. Я поставила 1.

Премудрый пескарь
14.01.2010, 14:46
и я про среднесписочную....
у мя 2 человека, оба внешние совместители и целый год деятельность не велась, зп не выплачивалась.... 0 ставить?

А при чем тут зарплата и численность???

1-девочки чуть ранее писали

Вот

Премудрый пескарь
14.01.2010, 14:47
Девочки, только что по Аргосу прислали


ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
на перечисление Единого социального налога
в счет погашения недоимки (задолженности),
образовавшейся на 31.12.2009
и авансовых платежей за декабрь 2009 года.

При оформлении платежных документов на перечисление Единого соци-ального налога в счет погашения недоимки (задолженности), образовавшейся на 31.12.2009, и авансовых платежей за декабрь 2009 года необходимо указы-вать следующие реквизиты получателя:
- ИНН получателя – налогового органа (поле 61): ;
- КПП получателя – налогового органа (поле 103): ;
- Получатель (поле 16): УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России №... по Санкт-Петербургу);
- Банк получателя (поле 13): ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
- БИК (поле 14): 044030001
- Счет получателя (поле 17): 40101810200000010001
- значение статуса (поле 101): 14

Внимание: изменился код бюджетной классификации (КБК) (поле 104):

Единый социальный налог, зачисляемый в фе-деральный бюджет 182 1 09 09010 01 0000 110
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федера-ции 182 1 09 09020 07 0000 110
Единый социальный налог, зачисляемый в Фе-деральный фонд обязательного медицинского страхования 182 1 09 09030 08 0000 110
Единый социальный налог, зачисляемый в тер-риториальные фонды обязательного медицин-ского страхования 182 1 09 09040 09 0000 110

В соответствии с «Указаниями о порядке применения бюджетной клас-сификации Российской Федерации», утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 № 145н, в 14 разряде кода классификации доходов бюджетов (КБК) (поле 104) следует указывать:
1 - при уплате налога (сбора);
2 - при уплате пени и процентов по соответствующему налогу (сбору);
3 - при уплате суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-щему налогу (сбору).

В случае оформления платежных документов с нарушениями Правил, платежи будут отнесены к разряду невыясненных.

Веденеева
14.01.2010, 14:52
Разрядить обстановку:

может кто ислышал, но я вчера просто валялась :))
как называют некоторые IT-специалисты 1С Бухгалтерию - БУХНЯ :)):)):))

Ну и вообще со Старым Новым Годом : http://lossofsoul.com/info/2010.htm

ammir
14.01.2010, 14:52
Вот

Эти сообщения видела, правда, у нас дир не внешний совместитель, а в штате. Поставлю 1. Посмотрим,что дальше будет)) Тем более что в ведомостях для ФСС тоже до этого писала численность: 1.
спасибо за помощь!:flower:

LenaBuh
14.01.2010, 14:57
Разрядить обстановку:

может кто ислышал, но я вчера просто валялась :))
как называют некоторые IT-специалисты 1С Бухгалтерию - БУХНЯ :)):)):))

Ну и вообще со Старым Новым Годом : http://lossofsoul.com/info/2010.htm

Спасибо! Очень красиво! :flower::flower::flower:

А гаишники в розовом. Хы! :046::046::046:

Юшкина
14.01.2010, 14:57
Первый раз отправила декларацию ЕНВД по электронной почте, забыла поставить дату подписания отчета, программа сама сформировала почему-то 31.12.09 г. - что теперь уточненку подавать, отзвать или что делать?

Танюшка_М
14.01.2010, 15:04
Девочки!!!
Тупой вопрос... А по НДФЛ КБК изменился или нет??? Найти не могу его..

Venerkina
14.01.2010, 15:08
Девочки, только что по Аргосу прислали


ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
на перечисление Единого социального налога
в счет погашения недоимки (задолженности),
образовавшейся на 31.12.2009
и авансовых платежей за декабрь 2009 года.

При оформлении платежных документов на перечисление Единого соци-ального налога в счет погашения недоимки (задолженности), образовавшейся на 31.12.2009, и авансовых платежей за декабрь 2009 года необходимо указы-вать следующие реквизиты получателя:
- ИНН получателя – налогового органа (поле 61): ;
- КПП получателя – налогового органа (поле 103): ;
- Получатель (поле 16): УФК по г.Санкт-Петербургу (Межрайонная ИФНС России №... по Санкт-Петербургу);
- Банк получателя (поле 13): ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
- БИК (поле 14): 044030001
- Счет получателя (поле 17): 40101810200000010001
- значение статуса (поле 101): 14

Внимание: изменился код бюджетной классификации (КБК) (поле 104):

Единый социальный налог, зачисляемый в фе-деральный бюджет 182 1 09 09010 01 0000 110
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федера-ции 182 1 09 09020 07 0000 110
Единый социальный налог, зачисляемый в Фе-деральный фонд обязательного медицинского страхования 182 1 09 09030 08 0000 110
Единый социальный налог, зачисляемый в тер-риториальные фонды обязательного медицин-ского страхования 182 1 09 09040 09 0000 110

В соответствии с «Указаниями о порядке применения бюджетной клас-сификации Российской Федерации», утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 № 145н, в 14 разряде кода классификации доходов бюджетов (КБК) (поле 104) следует указывать:
1 - при уплате налога (сбора);
2 - при уплате пени и процентов по соответствующему налогу (сбору);
3 - при уплате суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-щему налогу (сбору).

В случае оформления платежных документов с нарушениями Правил, платежи будут отнесены к разряду невыясненных.

молодцы такие все, хоть бы кто сказал (имею в виду налорги).. как раз собиралась сейчас платить) спасибо!)

Liya08
14.01.2010, 15:16
Девушки а декларацию по ПФР за 4кв. надо делать или сразу за 2009 год сдавать.
сижу туплю...((((((((((((((((

Юшкина
14.01.2010, 15:18
Девушки а декларацию по ПФР за 4кв. надо делать или сразу за 2009 год сдавать.
сижу туплю...((((((((((((((((

декларация за 2009 год, квартальные расчеты (именно расчеты а не декларации) только за 1 кв., 6 мес и 9 мес.

Танюшка_М
14.01.2010, 15:19
Девушки а декларацию по ПФР за 4кв. надо делать или сразу за 2009 год сдавать.
сижу туплю...((((((((((((((((

Дык она нарастающим.. т.е. за год.

Танюшка_М
14.01.2010, 15:20
Девочки!!!
Тупой вопрос... А по НДФЛ КБК изменился или нет??? Найти не могу его..

АААААААА!!! Ну спасите-помогите!!!:091:

Юшкина
14.01.2010, 15:21
подскажите, какой максимальный срок возврата подотчетных средств можно установить приказом?

marishash
14.01.2010, 15:53
Разрядить обстановку:

может кто ислышал, но я вчера просто валялась :))
как называют некоторые IT-специалисты 1С Бухгалтерию - БУХНЯ :)):)):))

Ну и вообще со Старым Новым Годом : http://lossofsoul.com/info/2010.htm

СПАСИБО!! Здорово!!

Нюша
14.01.2010, 16:01
молодцы такие все, хоть бы кто сказал (имею в виду налорги).. как раз собиралась сейчас платить) спасибо!)

прикольно...а я в декабре за декабрь перечислила как и раньше - это что неправильно? мне вообще сказали по новым реквизитам платить только в феврале за январь. а за декабрь все по-старому.хм

radistka77
14.01.2010, 16:02
АААААААА!!! Ну спасите-помогите!!!:091:
http://www.buhsoft.ru/?title=pressa/34/at.php
чего-то бред там какой-то... пустая таблица


вот здесь вроде верно
http://www.snezhana.ru/spravki_kbk/

TashaV
14.01.2010, 16:04
прикольно...а я в декабре за декабрь перечислила как и раньше - это что неправильно? мне вообще сказали по новым реквизитам платить только в феврале за январь. а за декабрь все по-старому.хм
В декабре- конечно правильно, что по старым

Mashen'ka
14.01.2010, 16:07
Девочки подскажите, что делать. Завела в программу ПФР все сведения, в т.ч. и адреса по кладру, вывожу на печать, а адреса не печатаются в формах, и выгрузка производиться без адреса???

Venerkina
14.01.2010, 16:07
В декабре- конечно правильно, что по старым

ну да, скорее всего...а вот в этом году за 2009 по новым КБК, а потом, уже за январь 2010-совсем по новым реквизитам? что то я не могу никак въехать)))))))

Сулико
14.01.2010, 16:08
ДЕВЫ!!!!!
ЗВОНИЛИ В ПЕТРОГРАДСКУЮ НАЛОГОВУЮ, С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ОНИ ПРИНИМАЮТ ТОЛЬКО НОВУЮ ФОРМУ НДС!!!

далее нецензурно

Venerkina
14.01.2010, 16:08
Девочки подскажите, что делать. Завела в программу ПФР все сведения, в т.ч. и адреса по кладру, вывожу на печать, а адреса не печатаются в формах, и выгрузка производиться без адреса???

это нормально) перед выгрузкой даже сообщение выскакиевает, что адреса выводятся только при их изменении (ну как то так)... сегодня сдавала-все нормально)

Филис
14.01.2010, 16:12
для 1С 7.7 уже есть новая декларация по НДС - мне только что подруга прислала (уточняю - это тестовая версия!)

Mashen'ka
14.01.2010, 16:13
это нормально) перед выгрузкой даже сообщение выскакиевает, что адреса выводятся только при их изменении (ну как то так)... сегодня сдавала-все нормально)

спасибо :flower:, а то я уже за день все перепроверила несколько раз и все никак (завтра по запись сдавать)

radistka77
14.01.2010, 16:15
ДЕВЫ!!!!!
ЗВОНИЛИ В ПЕТРОГРАДСКУЮ НАЛОГОВУЮ, С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ОНИ ПРИНИМАЮТ ТОЛЬКО НОВУЮ ФОРМУ НДС!!!

далее нецензурно
когда успели в РГ опубликовать?:010:

Mashen'ka
14.01.2010, 16:17
для 1С 7.7 уже есть новая декларация по НДС - мне только что подруга прислала

поделитесь пожалуйста если можно

Нюша
14.01.2010, 16:19
все хорошо.
меня вчера тут дир второй фирмы ошарашил, что в Петровском банке у него потребовали нотариально заверенные НОВЫЕ Устав, Инн и выписку из ЕГРН

Причем сказали что выписка действительна всего 1 месяц:005::010:

я первый раз это услышала:005:

ага..мне тоже муж сказал, что его попросили это притащить. А мы еще не перерегистрировались, т.к. сказали можно не торопиться, и вообще уже не будем перерг-ся, скорее помрет фирма смертью храбрых, НО нам надо погасить долги перед бюджетом 9чтоб спать спокойно:)) ), так операционистка сказала пока не принесем, не будет прводить платежи - разве имеет право? и выписки не отдаст...зашибись..он оставил там налоговые платежки в конце декабря и вот я незнаю как быть теперь

Премудрый пескарь
14.01.2010, 16:22
подскажите, какой максимальный срок возврата подотчетных средств можно установить приказом?

У меня 3 мес.

прикольно...а я в декабре за декабрь перечислила как и раньше - это что неправильно? мне вообще сказали по новым реквизитам платить только в феврале за январь. а за декабрь все по-старому.хм

Аня, ты уже здесь. Я созрела для звонка по первыставленному транспорту ))

Девочки подскажите, что делать. Завела в программу ПФР все сведения, в т.ч. и адреса по кладру, вывожу на печать, а адреса не печатаются в формах, и выгрузка производиться без адреса???

А галочка в адресе стоит?

это нормально) перед выгрузкой даже сообщение выскакиевает, что адреса выводятся только при их изменении (ну как то так)... сегодня сдавала-все нормально)

Нормально, что в печатной форме нет адреса?

ага..мне тоже муж сказал, что его попросили это притащить. А мы еще не перерегистрировались, т.к. сказали можно не торопиться, и вообще уже не будем перерг-ся, скорее помрет фирма смертью храбрых, НО нам надо погасить долги перед бюджетом 9чтоб спать спокойно:)) ), так операционистка сказала пока не принесем, не будет прводить платежи - разве имеет право? и выписки не отдаст...зашибись..он оставил там налоговые платежки в конце декабря и вот я незнаю как быть теперь

Аня, так возьми выписку в 15-ке:009:

Mashen'ka
14.01.2010, 16:27
А галочка в адресе стоит?

а где в программе ПФР смотреть эту галочку (я не из 1С выгружаю)

Филис
14.01.2010, 16:30
поделитесь пожалуйста если можно
выложила тестовую НДС для 7.7 сюда - http://files.********/DM1H6Y
сама не проверяла еще, мне пока не надо!!!

Инструкция:
НДС - отдельным файлом. В архивчике есть инструкция ReadMe.txt. Там все исключительно доступно.
Т.е. нужно развернуть этот архив в известное место - появится папочка GENERAL с архив.файлом НДС и ReadMe.txt.
Читаем ReadMe.txt и делаем, что там написаною

KisMas
14.01.2010, 16:31
для 1С 7.7 уже есть новая декларация по НДС - мне только что подруга прислала
В виде внешнего отчета что-ли? На сайте 1с нет даже слова об этом:008:

Нюша
14.01.2010, 16:33
Девочки, СОС, помогайте скорее. Я распрощалась со своей турфирмой, а тут звонит девушка директор (которая в принципе по уходу сидит), что нкито не хочет браться и т.д. а завтра соцстрах последжний день, а там нужно начислять пособие единовременное по рождению, за окт.нояб декаб еще войдут суммы до полутора лет (второй ребенок). я уже давно это не делала. Что нужно собрать в соцстрах (какие бумаженции) и сколько сейчас эти пособия. ребенок родился в сентябре (хотя суммы я найду в инете). Да, фирма на УСН. за 2009 год еще вернет соцстрах или уже усе..вот гемор мне блин...но послать не могу, жалко девочку, все таки друзья друзей и все такое

Нюша
14.01.2010, 16:35
Аня, так возьми выписку в 15-ке:009:

Танюш, выписку дирик может взять? у нас учредитель потерян так сказать для мира, мы его не сыщем, поэтому и перерегистрацию не пройти. муж мой ген.дир. выписку возьмем, а вот что делать с новым уставом?
а вообще имеют они право (банк) так поступать?

Филис
14.01.2010, 16:35
В виде внешнего отчета что-ли? На сайте 1с нет даже слова об этом:008:
посмотрела инструкцию к ней - это тестовая версия декларации по НДС, но у подруги вроде все ОК с ней получилось

Нюша
14.01.2010, 16:37
Аня, ты уже здесь. Я созрела для звонка по первыставленному транспорту ))




Тань, звони минут через 20 (телефон есть?), а то сейчас будет звонить в истерике директор турфирмы..с этим соцстрахом

Venerkina
14.01.2010, 16:40
Нормально, что в печатной форме нет адреса?





именно)

solnyshkin_77
14.01.2010, 16:41
Девочки, СОС, помогайте скорее. Я распрощалась со своей турфирмой, а тут звонит девушка директор (которая в принципе по уходу сидит), что нкито не хочет браться и т.д. а завтра соцстрах последжний день, а там нужно начислять пособие единовременное по рождению, за окт.нояб декаб еще войдут суммы до полутора лет (второй ребенок). я уже давно это не делала. Что нужно собрать в соцстрах (какие бумаженции) и сколько сейчас эти пособия. ребенок родился в сентябре (хотя суммы я найду в инете). Да, фирма на УСН. за 2009 год еще вернет соцстрах или уже усе..вот гемор мне блин...но послать не могу, жалко девочку, все таки друзья друзей и все такое

Аня, привет.:)
Насколько я помню, турфирма у тебя была на упрощенке.
Суммы эти не возмещались в 2009 г. (по рождению и до 1,5 лет), так?
Значит просто заполняешь отчет и все.
При упрощенке ФСС просит ставить только те суммы, которые они успели возместить за квартал.
Если что, звони.

Премудрый пескарь
14.01.2010, 16:41
а где в программе ПФР смотреть эту галочку (я не из 1С выгружаю)

ААА, Семен Семеныч, ПФр можно без адреса, только если менялся адрес.

Танюш, выписку дирик может взять? у нас учредитель потерян так сказать для мира, мы его не сыщем, поэтому и перерегистрацию не пройти. муж мой ген.дир. выписку возьмем, а вот что делать с новым уставом?
а вообще имеют они право (банк) так поступать?

Может. При получении нужна доверка. Устав не трогай пока, ты же в тендерах не участвуешь.

Тань, звони минут через 20 (телефон есть?), а то сейчас будет звонить в истерике директор турфирмы..с этим соцстрахом

ок, ща попробую и про ФСС узнать

radistka77
14.01.2010, 16:43
Может. При получении нужна доверка. Устав не трогай пока, ты же в тендерах не участвуешь.


Тань, если дир сам получает выписку - не нужна доверка

Премудрый пескарь
14.01.2010, 16:45
Тань, если дир сам получает выписку - не нужна доверка
:) во я балда

LenaBuh
14.01.2010, 17:00
ДЕВЫ!!!!!
ЗВОНИЛИ В ПЕТРОГРАДСКУЮ НАЛОГОВУЮ, С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ОНИ ПРИНИМАЮТ ТОЛЬКО НОВУЮ ФОРМУ НДС!!!

далее нецензурно

сплошная нецензура, млин, если припрусь и не сдам :010: 20 практически на носу. :015:

indevich
14.01.2010, 17:00
Девы, сеня 4 часа отстояла в ФСС.. кошмар просто..

Танюшка_М
14.01.2010, 17:10
http://www.buhsoft.ru/?title=pressa/34/at.php
чего-то бред там какой-то... пустая таблица


вот здесь вроде верно
http://www.snezhana.ru/spravki_kbk/

Спасииибо)))

ЕЖЖА
14.01.2010, 17:11
добрый день!!!
скажите..а на вмененке тож теперь что ль надо есн платить?..чет не догоняю((((

LenaBuh
14.01.2010, 17:11
выложила тестовую НДС для 7.7 сюда - http://files.********/DM1H6Y
сама не проверяла еще, мне пока не надо!!!

Инструкция:
НДС - отдельным файлом. В архивчике есть инструкция ReadMe.txt. Там все исключительно доступно.
Т.е. нужно развернуть этот архив в известное место - появится папочка GENERAL с архив.файлом НДС и ReadMe.txt.
Читаем ReadMe.txt и делаем, что там написаною

Спасибо вам. огромнейшее! :flower::flower::flower:

Venerkina
14.01.2010, 17:18
добрый день!!!
скажите..а на вмененке тож теперь что ль надо есн платить?..чет не догоняю((((

с 2011года)

ЕЖЖА
14.01.2010, 17:18
где взять обновление налогоплательщик ЮЛ?..а то у меня версия 4.15.1
на WWW.gnivc 4.18 версия...или переустанавливать программу?

LenaBuh
14.01.2010, 17:20
Девчатааааааааа! Может кто сталкивался?
в 7-ке баланс теперь печатается с двухмерным штрихкодом. У меня не выгружается, пишет "В сведениях об организации не заполнена или некорректно заполнена информация о юридическом адресе организации. Не удалось определить код региона."

Что делать?

TashaV
14.01.2010, 17:26
Девчатааааааааа! Может кто сталкивался?
в 7-ке баланс теперь печатается с двухмерным штрихкодом. У меня не выгружается, пишет "В сведениях об организации не заполнена или некорректно заполнена информация о юридическом адресе организации. Не удалось определить код региона."

Что делать?
Смотри сведения об организации. Надо внести, лучше не в произвольной форме, а из КЛАДР (выбирая нужные строчки)

radistka77
14.01.2010, 17:28
где взять обновление налогоплательщик ЮЛ?..а то у меня версия 4.15.1
на WWW.gnivc (http://WWW.gnivc) 4.18 версия...или переустанавливать программу?
накатить сразу не выйдет, только путем наложения версий
и учтите, что после 4.15 - авторасчет платный, редиски сделали...

LenaBuh
14.01.2010, 17:38
Смотри сведения об организации. Надо внести, лучше не в произвольной форме, а из КЛАДР (выбирая нужные строчки)

СПАСИБИЩЕ! Получилось :support:


:flower::flower::flower::flower::flower:

Нюша
14.01.2010, 17:42
накатить сразу не выйдет, только путем наложения версий
и учтите, что после 4.15 - авторасчет платный, редиски сделали...

не Кать, вроде можно накатить 18 на 15..а авторасчет вроде вернули для налоговых декларацияй. а вот для бухгалтерских - фих
правда я еще не обновила..боюсь:))
сделаю копию и попробую ее обновить. посмотрю что получится

Venerkina
14.01.2010, 17:54
не Кать, вроде можно накатить 18 на 15..а авторасчет вроде вернули для налоговых декларацияй. а вот для бухгалтерских - фих
правда я еще не обновила..боюсь:))
сделаю копию и попробую ее обновить. посмотрю что получится

сегодня поставила аж 4.19-вроде бы авторасчет работает.....

TashaV
14.01.2010, 18:00
Девочки, про отправку почтой в ФСС. Им просто неудобно заводить почтовые после закрытия отчетного периода. Штрафов- точно не будет. Я буду завтра почтой посылать

Премудрый пескарь
14.01.2010, 18:04
Девочки, что-то я не понимаю, если ОС внесено как взнос в УК, на него амортизацию начисляем и в БУ и НУ?

radistka77
14.01.2010, 18:12
не Кать, вроде можно накатить 18 на 15..а авторасчет вроде вернули для налоговых декларацияй. а вот для бухгалтерских - фих
правда я еще не обновила..боюсь:))
сделаю копию и попробую ее обновить. посмотрю что получится
да ты чё:080:
сделаю тоже так же... баланс и ф2 - могу и в старой версии делать, их вроде не собираются менять

radistka77
14.01.2010, 18:14
сегодня поставила аж 4.19-вроде бы авторасчет работает.....
а ндс - новая в ней?

Katya3451
14.01.2010, 18:21
Девушки, а кто-нибудь сведения о ССЧ, в налоговую почтой отправляет, или ножками топать надо?

Александрия
14.01.2010, 18:22
Девушки, а кто-нибудь сведения о ССЧ, в налоговую почтой отправляет, или ножками топать надо?

когда что-то не успеваю - все отправляю по почте. Почему нельзя? Можно.

Katya3451
14.01.2010, 18:29
Александрия, спасибо!

Ехидна
14.01.2010, 18:41
Что-то я не очень поняла, какая декларация? Таможенная? Там расчет идет на дату растаможки. И почему такое удивление про НДС, это же их НДС? Что не должны платить НДС при ввозе?? Вы откуда ввозите?


да, таможенная:flower:
товар к учету я по какой стоимости принять должна? той которая в декларации?
и что значит их НДС? простите за глупый вопрос, просто первый раз сталкиваюсь:008:
ввозим из Израиля, предполагалось, что сумма изначально была уже с НДС , в договре про НДС ничего нет:008:

МамаДини
14.01.2010, 18:44
Девочки, только что по Аргосу прислали


ПАМЯТКА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
на перечисление Единого социального налога
в счет погашения недоимки (задолженности),
образовавшейся на 31.12.2009
и авансовых платежей за декабрь 2009 года.

В случае оформления платежных документов с нарушениями Правил, платежи будут отнесены к разряду невыясненных.
:010: так что за декабрь надо было платить уже на новые КБК?
Я 11 числа всё уже заплатила по старым :( И странно, до этого же все говорили по старым платим за декабрь и Аргос это письмо высылает только 14 числа.
Где точно то можно всё это узнать?
И если платёж отнесут к разряду невыясненых - чё делать?

Александрия
14.01.2010, 18:55
Я в январе пени по ЕСН (за 2009 год) заплатила по старым КБК.

mart1978
14.01.2010, 18:59
Я в январе пени по ЕСН (за 2009 год) заплатила по старым КБК.

так же сделала.

Нечёска
14.01.2010, 19:03
Я бы потом сделала письмо в налоговую с просьбой выдать состояние расчетов. И если там какие-то минусы, стала бы разбираться.
Наверно, так и сделаю, потому что в двух фирмах хозяева заплатили за декабрь в январе

МамаДини
14.01.2010, 19:19
Бред какой то: везде нахожу противоречивую информацию :015: На сайте ПФ пишут:
Уплата страховых взносов в 2010 году за 2009 год производится в ИФНС по КБК:
- 182 1 02 02010 06 1000 160 – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии;
- 182 1 02 02020 06 1000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии.
Уплата страховых взносов в 2010 году за 2010 год производится в ПФР по КБК:
- 392 1 02 02010 06 1000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии;
- 392 1 02 02020 06 1000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии.
Тобиш ЕСН_ПФ по старым КБК, а ЕСН остальной по новым что-ли?
:) На Клерке перекличку нашла, странные дела творяться, походу наши налорганы как всегда не могут определиться: кто говорит по старым КБК, кто по новым.

Сулико
14.01.2010, 19:19
ЮЛ 4.19 самолично ставила на 4.15. Нового НДС в 4.19 нет.

Mashen'ka
14.01.2010, 19:50
Бред какой то: везде нахожу противоречивую информацию :015: На сайте ПФ пишут:
Уплата страховых взносов в 2010 году за 2009 год производится в ИФНС по КБК:
- 182 1 02 02010 06 1000 160 – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии;
- 182 1 02 02020 06 1000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии.
Уплата страховых взносов в 2010 году за 2010 год производится в ПФР по КБК:
- 392 1 02 02010 06 1000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии;
- 392 1 02 02020 06 1000 160 - страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии.
Тобиш ЕСН_ПФ по старым КБК, а ЕСН остальной по новым что-ли?
:) На Клерке перекличку нашла, странные дела творяться, походу наши налорганы как всегда не могут определиться: кто говорит по старым КБК, кто по новым.

звонила в Василеостровскую в два разных отдела сказали до 15 по старым, после 15 по новым

Ekakerna
14.01.2010, 20:12
Девушки, как думаете:
ситуация - в отчете ФСС ФОТ на всю сумму (и штатники и гражд-прав), так как взносы у нас начисляются и на договорников, а среднесписочная только на штатников. Если напишу среднесписочную в отчете ФСС как положено - без гражд-прав. договорников, то выходит (ФСС когда посчитает), у нас тааакая высокая зп:)) Или же включить в среднесписочную и договорников?:009: которые туда не должны включаться

Allik
14.01.2010, 20:24
Девочки, есть у кого-нибудь работники без ИНН? Что с ними делать? как сведения сдать?

Нечёска
14.01.2010, 20:41
по данным паспорта

"рыжуля"
14.01.2010, 20:59
Девочки вопрос!!
А отчет по НДФЛ можно сдавать в старой программе или будет новая?
Спасибо.

radistka77
14.01.2010, 21:03
Девочки вопрос!!
А отчет по НДФЛ можно сдавать в старой программе или будет новая?
Спасибо.
будет в феврале новая, висит объявление в Выборгской
на старой не принимают

radistka77
14.01.2010, 21:04
ЮЛ 4.19 самолично ставила на 4.15. Нового НДС в 4.19 нет.
ну завтречко попробую накатить

masha_hayd
14.01.2010, 21:04
Девушки а декларацию по ПФР за 4кв. надо делать или сразу за 2009 год сдавать.
сижу туплю...((((((((((((((((

вопрос на пять баллов!!!:)):046:
даже сохраню для себя
-))))

Ехидна
14.01.2010, 21:06
вопрос на пять баллов!!!:)):046:
даже сохраню для себя
-))))
:))
Маш - посмотри мой вопросик на предыдущей странице:008:
http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=37127456&postcount=23263
http://forum.littleone.ru/showpost.php?p=37172551&postcount=23379

masha_hayd
14.01.2010, 21:10
да, таможенная:flower:
товар к учету я по какой стоимости принять должна? той которая в декларации?
и что значит их НДС? простите за глупый вопрос, просто первый раз сталкиваюсь:008:
ввозим из Израиля, предполагалось, что сумма изначально была уже с НДС , в договре про НДС ничего нет:008:

сумма изначльно вы уплачиваете поставщику за товар.
При ввозе на нее начисляется пошлина, акциз ( так вроде- не помню хотя сегодян видела гтд-ку) и ндс.
то есть накрычивается СВЕРХУ на стоимость товара,
сверху пошли и акциз и на все это сверху НДС.
Если только у вас не особые условия ввоза.


товар к учету ты должна принять в валюте в программе, курс приема ставишь тот , который в договоре на дату переъхода права собственности.
Если только не ыло аванса поставщику. если была аванс помоему курс тот же..
но я с авансами не работала.

Ехидна
14.01.2010, 21:14
сумма изначльно вы уплачиваете поставщику за товар.
При ввозе на нее начисляется пошлина, акциз ( так вроде- не помню хотя сегодян видела гтд-ку) и ндс.
то есть накрычивается СВЕРХУ на стоимость товара,
сверху пошли и акциз и на все это сверху НДС.
Если только у вас не особые условия ввоза.


товар к учету ты должна принять в валюте в программе, курс приема ставишь тот , который в договоре на дату переъхода права собственности.
Если только не ыло аванса поставщику. если была аванс помоему курс тот же..
но я с авансами не работала.
ага, понятно:flower:
а с НДС что?
его куда то надо или нет?
была 100% предоплата, это аванс?:016:
может подскажешь что почитать на эту тему?

masha_hayd
14.01.2010, 21:25
ага, понятно:flower:
а с НДС что?
его куда то надо или нет?
была 100% предоплата, это аванс?:016:
может подскажешь что почитать на эту тему?

тогда мне кажется что курсовых разниц по расчетам с поставщиками у тебя не будет и ты приходуешь по сумме предоплаты.
почитае набери - экспорт-предоплата - курс оприходования
выскочит что-то почитать

ндс ты кидаешь на 19 через 76, ты ж его заплатила таможне с 51, а он повис у тебя на 76, вот с 76 его датой гтд на 19

а пошлины и налог который в гтд на стоимость товара поступлением доп услуги , привязкой его с поступлению.
То есть у тебя изначально на стоимость товара лягут расходы о таможне, кроме ндс

radistka77
14.01.2010, 21:28
ндс ты кидаешь на 19 через 76, ты ж его заплатила таможне с 51, а он повис у тебя на 76, вот с 76 его датой гтд на 19

ндс, уплоченный на таможне, в декларации идет отдельной строкой - не забудьте

если хотите, завтра могу скинуть почитать всякое, у меня были поставки по 100% предоплате из Англии правда, там по фунту стерлингу оплата была, оплата через банк долларами, разницы всякие возникали

Нюша
14.01.2010, 21:29
Девочки, вопрос риторический. ИПэшник мой на ОСНО. оплачивает по безналу 3 мегафоновских номера. я эти суммы ставила в расход ну и НДС зачитывала. а вот думаю, могут ли придраться что номера 3..у него всего 1 сотрудник еще в штате..получается одна труба ему, одна сотруднику..ну и еще одна ему...могут докопаться в налоговой? может убрать из расходов часть? и НДС соответственно нельзя возмещать, да?

radistka77
14.01.2010, 21:31
Девочки, вопрос риторический. ИПэшник мой на ОСНО. оплачивает по безналу 3 мегафоновских номера. я эти суммы ставила в расход ну и НДС зачитывала. а вот думаю, могут ли придраться что номера 3..у него всего 1 сотрудник еще в штате..получается одна труба ему, одна сотруднику..ну и еще одна ему...могут докопаться в налоговой? может убрать из расходов часть? и НДС соответственно нельзя возмещать, да?
приказ нужен - на пользование связью по произв надобности
1- сотруднику оформить
2- диру

хочешь - завтра тебе скину такой приказ, + лимит нужно приказом установить, в УП я еще прописывала, что перерасход подлежит удержанию из ЗП сотрудника, но правда лимит устанавливала заведомо большой:008:

freedom
14.01.2010, 21:37
Письмо Минфина РФ от 13 января 2010 г. N 03-07-15/01

В связи с Вашим письмом о порядке представления налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2009 года Минфин
России сообщает.
Приказом Минфина России от 15 октября 2009 г. N 104н,
зарегистрированным Минюстом России 24 декабря 2009 г. (регистрационный
номер 15808), утверждена форма налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость и порядок ее заполнения.
Согласно пункту 3 данного приказа он вступает в силу, начиная с
представления налоговой декларации за четвертый квартал 2009 года.
В связи с этим налоговую декларацию по налогу на добавленную
стоимость за четвертый квартал 2009 года налогоплательщикам следует
представлять по форме, утвержденной указанным приказом Минфина России.
В случае, если до момента официального опубликования вышеуказанного
приказа Минфина России налогоплательщиками будут представлены декларации
по налогу на добавленную стоимость по ранее применявшейся форме,
утвержденной приказом Минфина России от 7 ноября 2006 г. N 136н,
полагаем, что налоговым органам, руководствуясь пунктом 4 статьи 80
Налогового кодекса Российской Федерации, отказывать в принятии таких
деклараций не следует.

С.Д. Шаталов

Нюша
14.01.2010, 21:40
Девчонки, персонификацию кто-нибудь уже делал? блин, ща письмо показал мой ИПэшник - у него срок 18 января..трындец..я еще даже не думала о его пенсионнике..НДСы все в голове и прочая муть..вот жешь:( в принципе у него пара человек, да он..но это надо сесть и делатьи выделить время. Прога прошлогодняя пойдет?

Премудрый пескарь
14.01.2010, 21:40
:010: так что за декабрь надо было платить уже на новые КБК?
Я 11 числа всё уже заплатила по старым :( И странно, до этого же все говорили по старым платим за декабрь и Аргос это письмо высылает только 14 числа.
Где точно то можно всё это узнать?
И если платёж отнесут к разряду невыясненых - чё делать?

Читайте внимательнее, задолженность на 31.12!!!

Девушки, как думаете:
ситуация - в отчете ФСС ФОТ на всю сумму (и штатники и гражд-прав), так как взносы у нас начисляются и на договорников, а среднесписочная только на штатников. Если напишу среднесписочную в отчете ФСС как положено - без гражд-прав. договорников, то выходит (ФСС когда посчитает), у нас тааакая высокая зп:)) Или же включить в среднесписочную и договорников?:009: которые туда не должны включаться
Зачем ФСС ваша зарплата, налоговикам да :)

ага, понятно:flower:
а с НДС что?
его куда то надо или нет?
была 100% предоплата, это аванс?:016:
может подскажешь что почитать на эту тему?

Катя, импортный НДС, точнее НДС, уплаченный на таможне, ты предъявляешь к вычету, только он идет отдельно в декларации и нужно подавать список документов, чтобы его подтвердить: ГТД, платежку, счета-фактуры на реализацию этого товара, контракт, паспорт сделки и т.п.
100% предоплата, это и есть аванс. Для НУ этот товар приходуется по курсу оплаты, с БУ что сразу не скажу, надо в К+ глянуть.