PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

radistka77
25.06.2010, 15:23
Мне сейчас скинули доп. соглашение по аренде, хотят сделать за просрочку платежей пени 1% в день.
До этого я как-то больше видела 0,1%/день.

Вопрос. Существует ли регламент, устанавливающий предел штрафных санкций по договорам?
Пока что не нахожу ничего. И в очередной раз страдаю от отсутствия "консультанта"... блин.
кажись, ГК это регламентирует? или нет?

Сулико
25.06.2010, 15:32
кажись, ГК это регламентирует? или нет?
ГК что дышло :)
Вопрос, что практика показывает?

@Весна@
25.06.2010, 15:53
я бы делала разовые письма к платежкам по аренде и ежемесячный трехсторонний акт взаимозачета...

но вообще банки не любят взаимозачетные платежи и для налоговых это звоночек ;)

раньше я частенько это практиковала, а года 2 назад оплатила за другую фирму долги - замучалась в банк подтверждающие бумажки носить :001: и специальные бланки заполнять...
Вот эта сторона меня и интересует - что могут вменить?


У меня еще одни есть - там мы за аренду бог знает куда платим, по письму.
И трехстороннего акта там не добиться. Максимум документы по аренде.

Вот и прошу мнений :support:- чем это может грозить по-конкретнее. Может кто сталкивался?

gusena79
25.06.2010, 15:55
помогите разобраться, что-то я запуталась в своих же отчетах (правда благодаря налоговой, которая попросила объяснений, без нее и не полезла бы туда)
в отчете о прибылях и убытках сумма доходов от реализации и прочих доходов не идет с суммой доходов по декларации на прибыль. Не идет на сумму возврата материалов поставщику. Возврат проводился со счет-фактурой, то есть по сути обратная реализация. Данная сумма отражена в прибыли в строке доходов от реализации и она же пошла в расходы. В программе операция была проведена как возврат материалов с применением счета 76,2 поэтому в отчет о прибылях и убытках не подтягивалась. Что делать в итоге - переделывать форму 2 (не могу сообразить если по-правильному эта сумма должна была туда попасть или нет) или так прям в пояснениях и написать, что это был возврат?

lazarus7777
25.06.2010, 16:09
помогите разобраться, что-то я запуталась в своих же отчетах (правда благодаря налоговой, которая попросила объяснений, без нее и не полезла бы туда)
в отчете о прибылях и убытках сумма доходов от реализации и прочих доходов не идет с суммой доходов по декларации на прибыль. Не идет на сумму возврата материалов поставщику. Возврат проводился со счет-фактурой, то есть по сути обратная реализация. Данная сумма отражена в прибыли в строке доходов от реализации и она же пошла в расходы. В программе операция была проведена как возврат материалов с применением счета 76,2 поэтому в отчет о прибылях и убытках не подтягивалась. Что делать в итоге - переделывать форму 2 (не могу сообразить если по-правильному эта сумма должна была туда попасть или нет) или так прям в пояснениях и написать, что это был возврат?

если вы сочли это обратной реализацией, а не возвратом товаров (есть случаи предусмотренные договором), то такой возврат должен был пройти через счета реализации
в данном случае скорее 91-й

gusena79
25.06.2010, 16:46
значит фактически неправильно у меня форма 2 составлена, будем разруливать
это я в НУ сделала реализацию, а в БУ возврат...

mart1978
25.06.2010, 20:46
Девочки, подскажите, правильно ли я думаю.
Сотрудник разводится.
Жена на алименты подавать не хочет, т.к понимает, что получит 4000 на двоих детей в месяц.
Договорились мирно.
И вот вопрос сотрудника:
может ли он через фирму переводить его жене 10000, по его заявлению. он считает, что так у него официальное доказательство будет.
Я считаю, что выплачивать могу только по исполнительному листу, а он может переводить ей деньги через СБ и получать те же самые платежные документы.
Девочки, я права?

Marge
25.06.2010, 20:51
сразу возникнут вопросы, какова у него белая з/плата???
Вы можете и по заявлению выплачивать. Смотря кто этот сотрудник? Если дир :)), то выплачивайте, его дело. Если рядовой, я бы не заморачивалась, пусть сам платит.:065:

Kru
25.06.2010, 20:51
Мне сейчас скинули доп. соглашение по аренде, хотят сделать за просрочку платежей пени 1% в день.
До этого я как-то больше видела 0,1%/день.

Вопрос. Существует ли регламент, устанавливающий предел штрафных санкций по договорам?
Пока что не нахожу ничего. И в очередной раз страдаю от отсутствия "консультанта"... блин.

у нас был такой % несколько лет, юрист сказал- на усмотрение хозяйствующих объектов

mart1978
25.06.2010, 20:52
сразу возникнут вопросы, какова у него белая з/плата???

вот вот, получится, что он переводить будет 80% своего заработка.

mart1978
25.06.2010, 20:53
Смотря кто этот сотрудник? Если дир :)), то выплачивайте, его дело. Если рядовой, я бы не заморачивалась, пусть сам платит.:065:

рядовой сотрудник.

SVK
25.06.2010, 20:54
Здравствуйте! Что-то на данный момент одни вопросы.
У меня тоже вопрос. Неумный. :))
По почте пришел акт + счет-фактура от 20 июня. Платить буду в понедельник.
Как мне отразить в б/у? Сначала задолженность от 20 июня (Д20К60), потом перечисление 28-м (Д60К51)? Правильно? Или просто перечислить 28-м на основании акта и счета -фактуры, одной проводкой (Д60К51)?

Marge
25.06.2010, 20:58
рядовой сотрудник.
я бы не стала впутываться в его отношения с БЖ.

Marge
25.06.2010, 20:59
Здравствуйте! Что-то на данный момент одни вопросы.
У меня тоже вопрос. Неумный. :))
По почте пришел акт + счет-фактура от 20 июня. Платить буду в понедельник.
Как мне отразить в б/у? Сначала задолженность от 20 июня (Д20К60), потом перечисление 28-м (Д60К51)? Правильно? Или просто перечислить 28-м на основании акта и счета -фактуры, одной проводкой (Д60К51)?

это услуги или что? почему на 20? и как это одной проводкой? 20-44 все равно должен присутствовать.

SVK
25.06.2010, 21:06
это услуги или что? почему на 20? и как это одной проводкой? 20-44 все равно должен присутствовать.
Услуги - стирают одежду для производственных рабочих. У нас УСН, микропредприятие. Я в учетной политике написала, что не разношу затраты на 26 и 20, а сразу все на 20-ку.
Вт и делаю Д20К60. Нельзя так?

Marge
25.06.2010, 21:09
не знаю, с УСН не сталкивалась.
ИМХО надо двумя датами отразить, как вы вначале написали

masha_hayd
25.06.2010, 21:14
Здравствуйте! Что-то на данный момент одни вопросы.
У меня тоже вопрос. Неумный. :))
По почте пришел акт + счет-фактура от 20 июня. Платить буду в понедельник.
Как мне отразить в б/у? Сначала задолженность от 20 июня (Д20К60), потом перечисление 28-м (Д60К51)? Правильно? Или просто перечислить 28-м на основании акта и счета -фактуры, одной проводкой (Д60К51)?

я даже потерялась что ответить:))

Нечёска
25.06.2010, 21:15
Наташа, спасибо за выложенную инфу по ПФР.
Девочки, кто стучался, всех приняла))

ЗЫ Маша, научи на роликах хотя бы стоять:008: :))

mart1978
25.06.2010, 21:15
Здравствуйте! Что-то на данный момент одни вопросы.
У меня тоже вопрос. Неумный. :))
По почте пришел акт + счет-фактура от 20 июня. Платить буду в понедельник.
Как мне отразить в б/у? Сначала задолженность от 20 июня (Д20К60), потом перечисление 28-м (Д60К51)? Правильно? Или просто перечислить 28-м на основании акта и счета -фактуры, одной проводкой (Д60К51)?

20 июня (Д20К60),
28-м (Д60К51)
я бы так сделала.

mart1978
25.06.2010, 21:17
я бы не стала впутываться в его отношения с БЖ.

вот и я не хочу, просто человек хороший, другого сразу бы отшила.
а с этим даже сомневаться стала, правильно ли я думаю.

Kavala
25.06.2010, 21:26
я даже потерялась что ответить:))
Почему:009::))
Проводки же правильные:073:
Или по-тому, что вопрос такой

SVK
25.06.2010, 21:28
я даже потерялась что ответить:))

Глупый вопрос, да?:008: А я предупреждала! :))

vladis
25.06.2010, 21:29
Сдавала сегодня отчеты в ФСС. Висит объявление, что последний день сдачи отчета 14 число следующего за отчетным периодом месяца.

mart1978
25.06.2010, 21:29
я даже потерялась что ответить:))

это Маша в хорошем настроении;)

mart1978
25.06.2010, 21:30
Сдавала сегодня отчеты в ФСС. Висит объявление, что последний день сдачи отчета 14 число следующего за отчетным периодом месяца.

да, уже обсуждали.
вы уже за полугодие сдавались.
блин, уже ж 25 число.:010:

Marge
25.06.2010, 21:33
Глупый вопрос, да?:008: А я предупреждала! :))

вы просто описались, не одной проводкой, а одной датой
но не в этом дело, надо двумя датами :))

Kavala
25.06.2010, 21:33
Ой, хотела посплетнчить, у нас было в ФСС электронно, сменили юр.адрес и соответсвенно пришлось заново писать заявление в новый район, ну такого на прикрпляли мне в отчетность, когда сохраняю, пишет непонятно, что, буду звонить и разбираться

Gabriellie
25.06.2010, 21:37
Девы,извините,что ворвалась.Может кто подскажет.Подворачивается халтура,на какую з/п рассчитывать. Я раньше на дому не работала,поэтому не в курсе. ИП,упрощенка,одна торговая точка,торговля мороженой рыбой и заморозкой. Может кто ведет на дому что то подобное,сколько берете? Можете в личку ответить,буду всем очень признательно,кто ответит,хотя бы от чего толкаться.

Kavala
25.06.2010, 21:38
ЗЫ Маша, научи на роликах хотя бы стоять:008: :))
Можно тоже и меня:008:
А еще обтсрагироваться от работы:005:
Как-то работать не хочется, раньше этого не было:073:

Александрия
25.06.2010, 21:41
Наташа, спасибо за выложенную инфу по ПФР.
Девочки, кто стучался, всех приняла))

ЗЫ Маша, научи на роликах хотя бы стоять:008: :))

следующая встреча - все на роликах?:004:

Премудрый пескарь
25.06.2010, 23:43
но вообще банки не любят взаимозачетные платежи и для налоговых это звоночек ;)

мы часто оплачиваем по письмам на счета третьих лиц, без зачетов. Никто не звонил ))) Да, анкету заполняем.

Мне сейчас скинули доп. соглашение по аренде, хотят сделать за просрочку платежей пени 1% в день.
До этого я как-то больше видела 0,1%/день.

Вопрос. Существует ли регламент, устанавливающий предел штрафных санкций по договорам?
Пока что не нахожу ничего. И в очередной раз страдаю от отсутствия "консультанта"... блин.

нет, у нас и 3% есть

Девочки, подскажите, правильно ли я думаю.
Сотрудник разводится.
Жена на алименты подавать не хочет, т.к понимает, что получит 4000 на двоих детей в месяц.
Договорились мирно.
И вот вопрос сотрудника:
может ли он через фирму переводить его жене 10000, по его заявлению. он считает, что так у него официальное доказательство будет.
Я считаю, что выплачивать могу только по исполнительному листу, а он может переводить ей деньги через СБ и получать те же самые платежные документы.
Девочки, я права?

Пусть идут к нотариусу и оформляют мировое соглашение, по нему переводите, только я бы еще и за платеж удерживала. Заявление пусть напишет.

Веденеева
25.06.2010, 23:49
следующая встреча - все на роликах?:004:

:)) я с палаткой

TashaV
26.06.2010, 00:21
вот и я не хочу, просто человек хороший, другого сразу бы отшила.
а с этим даже сомневаться стала, правильно ли я думаю.
согласна , что по мировому соглашению официальному. а лучше- пусть сам ;)
:)) я с палаткой
елки... как я в лес хочу...:( а муж не хочет, одной же ехать как-то стремновато, да и из тех, кто когда-то ездил уже мало кто сейчас катается: повзрослели, семьи-дети теперь у всех, это только мое уже выросло

Allik
26.06.2010, 00:37
я даже потерялась что ответить:))
я тоже несколько раз прочитала и искала подвох. :)
Наташа, спасибо за выложенную инфу по ПФР.
Девочки, кто стучался, всех приняла))

ЗЫ Маша, научи на роликах хотя бы стоять:008: :))
Хорошо, что сказали! ПОшла фотку вешать и знакомиться. :flower:

Marge
26.06.2010, 00:40
я тоже несколько раз прочитала и искала подвох. :)

Хорошо, что сказали! ПОшла фотку вешать и знакомиться. :flower:

и ролики смазывать :))

Веденеева
26.06.2010, 00:42
елки... как я в лес хочу...:( а муж не хочет, одной же ехать как-то стремновато, да и из тех, кто когда-то ездил уже мало кто сейчас катается: повзрослели, семьи-дети теперь у всех, это только мое уже выросло

а у меня такая-же как я безумная :)) подруга есть. Собрались просто наобум даже толком места дислокации фестиваля не знали.
Собака моя теперь тоже турист :046:, осталось ребенка отуристить.
Хочу в Выборг на рыц. турнир с палаткой попробовать

Marge
26.06.2010, 00:44
молодцы! а я при нашей погоде к палаткам настороженно отношусь..., вот если на юге...

Нюша
26.06.2010, 00:44
привет девочки! я смотрю вы все тут по работе по работе:)))
эх. надо бы и мне уже бумажки разносить по своим оставшимся работодателям:)). а тааак лень, я уже так расслабилась. каждодневного контроля и работы нет, так мне и 2 раза в неделю уже лень сесть за бумажки:))

буду сейчас закрывать ИП на ОСНО? кто-то делал недавно? с чего хоть начинают в таком случае?

Тюпова Елена
26.06.2010, 00:50
буду сейчас закрывать ИП на ОСНО? с чего хоть начинают в таком случае?
начинать-не подскажу,знаю,что продолжают справкой из ПФР об отсутствии задолженности

TashaV
26.06.2010, 01:10
а у меня такая-же как я безумная :)) подруга есть. Собрались просто наобум даже толком места дислокации фестиваля не знали.
Собака моя теперь тоже турист :046:, осталось ребенка отуристить.
Хочу в Выборг на рыц. рурнир с палаткой попробовать
ну, деть у меня уже давно туристит, правда в основном с компанией он-лайн геймеров (а там он- самый младший до сих пор, как понимаю). Вместо Алых ездил первый раз за старшего (т.е. с компанией ровесников, у которой он- лидер) я уже смирилась по сути, что снаряжение теперь его, только спрашивает разрешения формально :)), да я проверяю что берет с собой и по возвращении- достаю, что бы просушил палатку-спальники-пенки:073:

TashaV
26.06.2010, 01:12
ну и вопрос по работе: я же правильно помню, что банковская карточка с подписью-печатью должна быть заполнена одной рукой и одной ручкой? (а то мне тут принесли для передачи в банк с заполненным только оборотом, где подписи) вот и думаю, ехать в банк или нет с такой?

Веденеева
26.06.2010, 01:15
ну и вопрос по работе: я же правильно помню, что банковская карточка с подписью-печатью должна быть заполнена одной рукой и одной ручкой? (а то мне тут принесли для передачи в банк с заполненным только оборотом, где подписи) вот и думаю, ехать в банк или нет с такой?

только одной ручкой и рукой, никаких помарок

masha_hayd
26.06.2010, 01:21
а у меня такая-же как я безумная :)) подруга есть. Собрались просто наобум даже толком места дислокации фестиваля не знали.
Собака моя теперь тоже турист :046:, осталось ребенка отуристить.
Хочу в Выборг на рыц. турнир с палаткой попробовать

тоже хочу на выборгский турнир...
но с палаткой пока не способна:)

TashaV
26.06.2010, 01:22
только одной ручкой и рукой, никаких помарок
значит, еще не все пропила :046: помню кое-что.
Сегодня убедилась, что правильно делаю, что ухожу: меня сегодня обвинили в непорядочности за то, что я увольняюсь в отчетный период, даже не поинтересовавшись в каком состоянии отчеты за полугодие.

masha_hayd
26.06.2010, 01:24
на роликах хорошо тому у кого координация хорошая и кости крепкие ...
в смысле с возрастом не разредились

а что чревато падениями - это лано.... главное ничего не сломать
-))))
я хот падала 2 раза - все нормально..
запросто научу...
-)))
а вообще я хорошо сея почувствовать на роликах только через 2 недели катания..
мне перестали натирать ролики и я в них как в обычной обуви
-))))

masha_hayd
26.06.2010, 01:25
значит, еще не все пропила :046: помню кое-что.
Сегодня убедилась, что правильно делаю, что ухожу: меня сегодня обвинили в непорядочности за то, что я увольняюсь в отчетный период, даже не поинтересовавшись в каком состоянии отчеты за полугодие.

а они суперпорядочные? у них что ли кандидата нет?

TashaV
26.06.2010, 01:31
а они суперпорядочные? у них что ли кандидата нет?
ну, нормальные, если не считать того, что за 9 мес мне второй раз сказали, что будут искать нового буха через месяц (вот второго раза я и не выдержала в совокупности с другими "мелочами") Кандидата нет: они же планировали искать начинать после июля, а я не стала ждать, пока найдут- сама заявление написала
ps: а ясно это будет, когда трудовую получу и расчет (в смысле без проблем)

lazarus7777
26.06.2010, 11:04
ну, нормальные, если не считать того, что за 9 мес мне второй раз сказали, что будут искать нового буха через месяц (вот второго раза я и не выдержала в совокупности с другими "мелочами") Кандидата нет: они же планировали искать начинать после июля, а я не стала ждать, пока найдут- сама заявление написала
ps: а ясно это будет, когда трудовую получу и расчет (в смысле без проблем)


н да лишь бы за своими денюжками не бегать:008:

@Весна@
26.06.2010, 11:23
н да лишь бы за своими денюжками не бегать:008:

Нда.. сколько денег я потеряла при увольнениях.... но я то не официально.
Ничего не докажешь:005:

ну, нормальные, если не считать того, что за 9 мес мне второй раз сказали, что будут искать нового буха через месяц (вот второго раза я и не выдержала в совокупности с другими "мелочами") Кандидата нет: они же планировали искать начинать после июля, а я не стала ждать, пока найдут- сама заявление написала
ps: а ясно это будет, когда трудовую получу и расчет (в смысле без проблем)
Наташа, я рада, что ты стала понимать, что это к лучшему. :))
Отдохнешь от них, расслабишься, почувствуешь себя женщиной - и... найдешь новую лучшую работу:065:

masha_hayd
26.06.2010, 11:48
а мне иногда приходит мысль найти новую работу просто от скуки
-)))))
мне по любе не очень нравится сегодняшняя работа..
королево маловато - развернуться негде..
нет протора мысли
гыыыыыыы

но уходить не буду пока не найду новую и получше...на такую же не пойду....
зажралась да?

Нечёска
26.06.2010, 12:21
Нет, Маш, не зажралась. Я тоже хочу простора для мысли.)))
Строительство хочу освоить)))

Премудрый пескарь
26.06.2010, 12:42
Сегодня убедилась, что правильно делаю, что ухожу: меня сегодня обвинили в непорядочности за то, что я увольняюсь в отчетный период, даже не поинтересовавшись в каком состоянии отчеты за полугодие.

"Какое сказочное свинство"!!! Наташа, а ты давно там работаешь?

а мне иногда приходит мысль найти новую работу просто от скуки
-)))))
мне по любе не очень нравится сегодняшняя работа..
королево маловато - развернуться негде..
нет протора мысли
гыыыыыыы

но уходить не буду пока не найду новую и получше...на такую же не пойду....
зажралась да?

Нет, Маш, не зажралась. Я тоже хочу простора для мысли.)))
Строительство хочу освоить)))

молодцы, это же интересно, что-то новое, особенно, когда база есть, а не на коленях

dereza
26.06.2010, 13:20
Девочки, если сотрудник превысил лимит переговоров по мобильной связи, я это в расходы по прибыли не беру, сотрудник не возмещает. С этого года, кроме НДФЛ, ещё облагаю страховыми взносами, правильно?

masha_hayd
26.06.2010, 13:30
Девочки, если сотрудник превысил лимит переговоров по мобильной связи, я это в расходы по прибыли не беру, сотрудник не возмещает. С этого года, кроме НДФЛ, ещё облагаю страховыми взносами, правильно?

полностью всем на на ЗП:(

mamamal Vika
26.06.2010, 14:53
на роликах хорошо тому у кого координация хорошая и кости крепкие ...
в смысле с возрастом не разредились

а что чревато падениями - это лано.... главное ничего не сломать
-))))
я хот падала 2 раза - все нормально..
запросто научу...
-)))
а вообще я хорошо сея почувствовать на роликах только через 2 недели катания..
мне перестали натирать ролики и я в них как в обычной обуви
-))))

А меня научите?

vladis
26.06.2010, 21:23
Почему программа ПФ считает взносы 20% (версия 3.0). Что я не так сделала.ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ!
СПАСИБО.

radistka77
26.06.2010, 21:27
Почему программа ПФ считает взносы 20% (версия 3.0). Что я не так сделала.ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ!
СПАСИБО.
так с этого года и есть в пфр 20%
в ФБ теперь нет вносов - они "ушли" в пфр

Hedgehog
26.06.2010, 22:07
Подскажите мне, пожалуйста. Никак не могу понять одного момента. Фирма на УСНО (15%).

В теч. месяца я оплачиваю интернет (регистрация сайта, хостинг, аб. плата). Счет мне выписывают на любую сумму удобную нам. Так как это идет как предоплата за услуги связи. В конце каждого месяца мне присылают акт и счет-фактуру. На разные суммы, т.к. в разных месяцах разные услуги требуется оплатить (см. выше). В конце месяца я делаю документ "Услуги сторонних организаций" на сумму пришедших документов. Что я должна принимать к расходам - конкретную сумму по акту и сч.-фактуре? Программа 1С должна показывать именно эту сумму, на которую я делаю документ "Услуги..." или сумма может разниться с этим доком?

Проводки такие получаются: в выписке Д60.2 - К51 предоплата поставщику
Д26 - К60.2 оказаны услуги

Как правильно? Помогите, разобраться, пожалуйста :flower:

vladis
26.06.2010, 22:39
так с этого года и есть в пфр 20%
в ФБ теперь нет вносов - они "ушли" в пфр

у меня УСН-доходы. раньше платила 14% и все:(. я и сейчас заплатила 14%:(

radistka77
26.06.2010, 22:48
у меня УСН-доходы. раньше платила 14% и все:(. я и сейчас заплатила 14%:(

В 2010 году действуют переходные положения по тарифам страховых взносов.

Для организаций применяющих общую систему налогообложения ставка в пенсионный фонд составляет 20%, для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (в отношении выплат и иных вознаграждений, производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности) ставка в пенсионный фонд составляет 14%.


девочки, у кого УСН - что платите?
я так поняла, что 14% - это только для ЕНВД

Hedgehog
26.06.2010, 23:17
девочки, у кого УСН - что платите?
я так поняла, что 14% - это только для ЕНВД

14% платим.

Премудрый пескарь
26.06.2010, 23:28
Как правильно? Помогите, разобраться, пожалуйста :flower:

Насколько помню в УСН кассовый метод, т.е. в расход можно взять только то, что оплачено и принято к учету, при условии , что эти затраты есть в НК

Hedgehog
26.06.2010, 23:38
Насколько помню в УСН кассовый метод, т.е. в расход можно взять только то, что оплачено и принято к учету, при условии , что эти затраты есть в НК

Да, это так и есть. Но тут у меня наверное больше программный вопрос - почему то в момент оплаты у меня программа принимает какую-то сумму и в момент, когда я делаю документ "услуги сторонних организаций", то еще какую-то сумму (не ту, которую я ввожу вручную при создании документа). Но эти суммы денег не дают в сумме ту, которую я в этом месяце должна принять к учету. То есть акт и сч/ф на другую сумму денег, нежели проходит в программе.

Мне приходится вручную в конце каждого квартала сидеть и расходы высчитывать, чтобы налог посчитать. Надоело. ХОчу автоматизированный учет... Чтобы нажал на кнопочку и все готово. А получается наполовину автоматизированный.

Премудрый пескарь
26.06.2010, 23:45
Да, это так и есть. Но тут у меня наверное больше программный вопрос - почему то в момент оплаты у меня программа принимает какую-то сумму и в момент, когда я делаю документ "услуги сторонних организаций", то еще какую-то сумму (не ту, которую я ввожу вручную при создании документа). Но эти суммы денег не дают в сумме ту, которую я в этом месяце должна принять к учету. То есть акт и сч/ф на другую сумму денег, нежели проходит в программе.

Мне приходится вручную в конце каждого квартала сидеть и расходы высчитывать, чтобы налог посчитать. Надоело. ХОчу автоматизированный учет... Чтобы нажал на кнопочку и все готово. А получается наполовину автоматизированный.

А оплату разносите, как расходы принимаемые?

Hedgehog
26.06.2010, 23:46
Да. На 60.2 ставлю

Премудрый пескарь
26.06.2010, 23:46
Общие расходы по этой фирме идут?

Премудрый пескарь
26.06.2010, 23:47
Да. На 60.2 ставлю

А как они могут быть принимаемыми, если это предоплата?

Hedgehog
26.06.2010, 23:49
Я делаю Д60.2 - К51, Д26 - К60.2

Hedgehog
26.06.2010, 23:51
Получается не на тот счет ставлю? На 60.1 надо? И еще доп. проводку тогда надо чтобы на 60.2 попало? А каким документом тогда это сделать? Или я не права опять в своих рассуждениях?

Премудрый пескарь
26.06.2010, 23:54
Я не помню, что такое 60.2 в УСН, у меня в ОСНО это авансы ))
Просто по логике, аванс не может приниматься в расходы, пока нет услуг

Премудрый пескарь
26.06.2010, 23:56
Получается не на тот счет ставлю? На 60.1 надо? И еще доп. проводку тогда надо чтобы на 60.2 попало? А каким документом тогда это сделать? Или я не права опять в своих рассуждениях?

А зачет авансов есть в УСН?
Лучше у девочек спросить сУСН, мне программу не посмотреть сейчас

Hedgehog
27.06.2010, 00:13
Я не помню, что такое 60.2 в УСН, у меня в ОСНО это авансы ))
Просто по логике, аванс не может приниматься в расходы, пока нет услуг

В УСН 60 - это расчеты с поставщиками. 60.1 - расчеты по расходам, не принимаемые для налог. учета, в руб. 60.2 - то же, принимаем. для НУ, в рублях.

Есть еще 76 -разные дебиторы, кредиторы. 76.5 - расчеты по расх., не приним. для НУ, в руб. и 76.6 - то же, принимаемые для НУ.

Может быть лучше на 76 сначала посылать аванс этот. Но потом что делать? Куда эти деньги перекидывать? И самое главное все таки - на принимаемые расх. или не принимаемые изначально ставить?

Если я поставлю на НЕ принимаемые, а потом буду делать док. "услуги сторонних организаций", то программа мне должна эту сумму и принять уже к расходам по этому доку. Так?

vladis
27.06.2010, 00:14
14% платим.

а как тогда в программе это сделать?:( (скачивала на сайте ПФ версия 3,0)

Hedgehog
27.06.2010, 00:19
а как тогда в программе это сделать?:( (скачивала на сайте ПФ версия 3,0)

Я не знаю к сожалению как в этой программе делать, извините. Я в 1С все веду. Да и то наполовину вручную все приходится делать...

vladis
27.06.2010, 00:26
спасибо. буду в понедельник звонить в ПФ и спрашивать.

Тюпова Елена
27.06.2010, 00:30
девочки, у кого УСН - что платите?
я так поняла, что 14% - это только для ЕНВД

Вы что,так пугать ?как всегда,УСН- 14%.У ИП -фиксированный платеж,как то он мудрено называется нынче,вроде как" стоимость страхового года"

цыпленок цыпа
27.06.2010, 10:00
Уважаемые бухгалтера! Нужна ваша помощь. Сколько сейчас стоит сдать отчетность (ндс и прибыль) за прошлые 2 квартала?Интересуюсь, т.к. попросили самой назвать цену.

radistka77
27.06.2010, 11:33
Вы что,так пугать ?как всегда,УСН- 14%.У ИП -фиксированный платеж,как то он мудрено называется нынче,вроде как" стоимость страхового года"
погодите:ded:
речь про ИП не шла, говорилось про УСН доходы
ведь и ООО на УСН может быть
про ИП я знаю, что там фиксированный платеж
но вот меня смутила формулировка, которую я процитировала про %%

mon
27.06.2010, 14:35
Девочки, что-то у меня бзик очередной, мы все сейчас платим в целых рублях и ФСС и ПФ и ФСС от НС? или нет.. :017:

radistka77
27.06.2010, 14:37
Девочки, что-то у меня бзик очередной, мы все сейчас платим в целых рублях и ФСС и ПФ и ФСС от НС? или нет.. :017:
фсс и травматизм - с копейками
пф и тфомс ффомс - целыми рублями

mon
27.06.2010, 14:41
фсс и травматизм - с копейками
пф и тфомс ффомс - целыми рублями
а фсс точно с копейками? была на семинаре еще в первом квартале, там представитель ФСС выступала и сказала все в рублях... я вот только по НС сомневаюсь:005:

radistka77
27.06.2010, 14:56
а фсс точно с копейками? была на семинаре еще в первом квартале, там представитель ФСС выступала и сказала все в рублях... я вот только по НС сомневаюсь:005:
оплачиваю так уже 2 квартала, ни в фсс ни в пфр замечаний нет

SVK
27.06.2010, 15:04
Здравствуйте!
Делаю отчетность в "Налогоплательщик ЮЛ". Пишет какие-то несуществующие коды периодов отчетности в балансе и отчете о прибылях и убытках. Где можно посмотреть, что правильно писать? Нашла только для ЕНВД.
P.S. Вот нашла что-то: http://www.r22.nalog.ru/cons.php?id=205003&topic=imo22
То или нет?

И еще вопрос. У нас по штатке главбуха нет. Был "на заре советской власти" для банка написан приказ, что генеральный возлагает обязанности глабуха на себя. Значит и форму 1, и форму 2 он (генеральный) подписывает? И за себя, и за главбуха?
Спасибо!

Сулико
27.06.2010, 15:08
а как тогда в программе это сделать?:( (скачивала на сайте ПФ версия 3,0)
Я делала за 1 квартал в проге ПФ, там нужно было установить код, означающий, что фирма на УСН. И все считалось корректно. Кажется, 05.
За полугодие еще не смотрела.

Сулико
27.06.2010, 15:09
И еще вопрос. У нас по штатке главбуха нет. Был "на заре советской власти" для банка написан приказ, что генеральный возлагает обязанности глабуха на себя. Значит и форму 1, и форму 2 он (генеральный) подписывает? И за себя, и за главбуха?

Да.

Ksalina
27.06.2010, 15:09
Девочки, что-то у меня бзик очередной, мы все сейчас платим в целых рублях и ФСС и ПФ и ФСС от НС? или нет.. :017:
Я все плачу в целых рублях.

SVK
27.06.2010, 15:35
Вот хорошая статья с Клерка по поводу рублей и копеек:
http://www.klerk.ru/print/140465

А научите меня, please, как и нужно ли в балансе указывать забалансовые счета.
У меня во 2-ом квартале на 006 числятся БСО по 1 рублю за штуку. Фактически 3 рубля с копейками, но раз можно в условных единицах, я выпендрилась.
Теперь думаю, что с этим делать?!

Премудрый пескарь
27.06.2010, 17:21
Вы что,так пугать ?как всегда,УСН- 14%.У ИП -фиксированный платеж,как то он мудрено называется нынче,вроде как" стоимость страхового года"

он и раньше так назывался :)

А научите меня, please, как и нужно ли в балансе указывать забалансовые счета.

Я показываю арендованные основные средства и товары на ответ хранении

vladis
27.06.2010, 17:35
Я делала за 1 квартал в проге ПФ, там нужно было установить код, означающий, что фирма на УСН. И все считалось корректно. Кажется, 05.
За полугодие еще не смотрела.
Я про перс.учет за полгода, а отчет квартальный я уже сделала.

Александрия
27.06.2010, 18:42
Неужели никто не сталкивался?

вопрос в том, чтобы взносы тоже на 91-ый попали?
Так вроде страховые взносы уменьшают прибыль, даже если они начислены на выплаты, которые не учитываются в расходах. Не права я?

JU_LI
27.06.2010, 18:52
Я про перс.учет за полгода, а отчет квартальный я уже сделала.

У меня в 3.0 то же не считает 14 % по УСН хотя код 05 стоит, но у меня мало я вручную вбивала

vladis
27.06.2010, 19:44
У меня в 3.0 то же не считает 14 % по УСН хотя код 05 стоит, но у меня мало я вручную вбивала
помучившись и я руками все сделала. еще эта пррограмма очень часто ругалась, хотя все даты и начисления и уплаты проставила:(
а в каком месте код 05 ставится?

TashaV
27.06.2010, 20:00
девочки, у кого УСН - что платите?
я так поняла, что 14% - это только для ЕНВД
14%
Девочки, что-то у меня бзик очередной, мы все сейчас платим в целых рублях и ФСС и ПФ и ФСС от НС? или нет.. :017:
я все плачу в рублях
Меня смущает проводка Д70 К60. Или в этой ситуации нормально?
мне кажется, корректнее через 73 с 60-м корреспондировать, а по 70-му сделать вид начислений "перерасход за моб. связь", что бы налоги все начислять. а закрывать потом бух справкой и коррекцией регистров наверно будет правильно (коррекц. регистров не даст их выплатить вместе с ЗП случайно)

radistka77
27.06.2010, 21:02
14%


ну и славненько:)

TashaV
27.06.2010, 21:08
"Какое сказочное свинство"!!! Наташа, а ты давно там работаешь?
В общей сложности с 06 года (в разных юр. лицах, но там и директора были разные: сначала он и проблем не было, в другой- она :065: )

mart1978
27.06.2010, 21:12
Пусть идут к нотариусу и оформляют мировое соглашение, по нему переводите, только я бы еще и за платеж удерживала. Заявление пусть напишет.

согласна , что по мировому соглашению официальному. а лучше- пусть сам ;)


спасибо, девочки:flower:

Александрия
27.06.2010, 21:24
Меня смущает проводка Д70 К60. Или в этой ситуации нормально?

не...не хорошо как то:( наверное правда 73.

Александрия
27.06.2010, 21:26
Из Консультанта (правда без взносов):
На цифрах. Приказом руководителя в компании установлен ежемесячный лимит расходов на сотовую связь в размере 40 000 руб. 30 июня организация получила и оплатила счет за услуги сотовой связи в размере 50 000 руб. Сумма превышения лимита составила 10 000 руб. Перерасход произошел из-за того, что сотрудники использовали телефоны в личных целях. 5 июля с согласия работников деньги были удержаны из зарплаты. НДС в примере не рассматривается.
30 июня бухгалтерия сделала следующие проводки:
Дебет 60 Кредит 51
- 50 000 руб. - оплачены услуги связи;
Дебет 26 Кредит 60
- 40 000 руб. - учтены затраты на оплату связи в пределах лимита;
Дебет 73 Кредит 60
- 10 000 руб. - отражена стоимость личных разговоров сотрудников.
5 июля бухгалтерия сделала проводку:
Дебет 70 Кредит 73
10 000 руб. - погашена задолженность работников.

osvesh
27.06.2010, 21:58
Девочки, подскажите, пожалуйста.
Если ИП перечисляет за себя фиксированный платеж в Пенсионный фонд с расчетного счета по платежке, то в назначении платежа указывается его личный рег номер. (работников нет)???

Птенчик
27.06.2010, 22:26
Девочки, может есть у кого обновления отчетности в 7-ке?:091::091::091: