PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Рио-Рита
16.07.2010, 12:46
Подскажите, пожалуйста!!!
Заполняю декларацию по НДС, нажимаю сохранить, а мне в ответ: выберите вариант заполнения, а там пустое поле и ничего не выбрать. Что делать?:091::091::091:
На кнопочку "вариант" жали?

Ольгуня
16.07.2010, 12:50
Ооох, сегодня видимо, не мой день:010:. До кучи сегодня получила письмо из налоговой, о том, что мой директор должен явиться в налоговую для дачи пояснений по поводу того, что заявленная им в декларации сумма дивидендов не соответствует листу 3 налоговой декларации по налогу на прибыль:001:. Но я этот лист 3 вообще не заполняю, так как у меня только один учередитель физик, он же директор. Я ведь всё правильно делала?

Премудрый пескарь
16.07.2010, 12:57
Я наверное затупила совсем... Нам товар пришел, но мы его еще не оплачивали, т.е. программа правильно делает? Надо переоценивать?Я думала тока ден. ср-ва надо...

нет товар не переоценивается, переоценивается только долг поставщику

botk
16.07.2010, 12:59
Ооох, сегодня видимо, не мой день:010:. До кучи сегодня получила письмо из налоговой, о том, что мой директор должен явиться в налоговую для дачи пояснений по поводу того, что заявленная им в декларации сумма дивидендов не соответствует листу 3 налоговой декларации по налогу на прибыль:001:. Но я этот лист 3 вообще не заполняю, так как у меня только один учередитель физик, он же директор. Я ведь всё правильно делала?
Справочно заполняется.

SVK
16.07.2010, 13:00
Всем здравствуйте!
Срочный вопрос, если позволите.
У нас автосервис, все - по ЕНВД. Некая фирма (соседи) попросили сделать им сварку дверей. Если нет упоминания авто, значит это уже не ЕНВД? УСНО? Кто в теме, просветите, пожалуйста! Сумма копеечная, но потянет раздельный учет?

lazarus7777
16.07.2010, 13:01
Подскажите, пожалуйста!!!
Заполняю декларацию по НДС, нажимаю сохранить, а мне в ответ: выберите вариант заполнения, а там пустое поле и ничего не выбрать. Что делать?:091::091::091:


Титульный лист сохранили за этот период?

Marge
16.07.2010, 13:43
Там еще много... Я ответил на вопрос? :)

Данил, вы можете мне оперативно обновить? У меня изменена конфигурация, вы мне когда-то делали ....

Ольгуня
16.07.2010, 13:44
Справочно заполняется.А где об этом говориться? Я сейчас подняла письма Минфина и просто разъяснения, где говориться. что не нужно в данном случае заполнять лист 03.

Danil
16.07.2010, 14:02
Данил, вы можете мне оперативно обновить? У меня изменена конфигурация, вы мне когда-то делали ....
Хороший вопрос... Могу. А что называть оперативностью с такой скоростью выхода релизов? 517-й на дворе (http://www.1c.ru/rus/support/release/) :)

botk
16.07.2010, 14:09
А где об этом говориться? Я сейчас подняла письма Минфина и просто разъяснения, где говориться. что не нужно в данном случае заполнять лист 03.
Что имеется в виду под "данным случаем"? Есть дивиденды, которые выплачены физ лицам, налога нет.
Нормативку поднимать времени нет. Но что хочет увидеть налоговая, понятно.

Tatuana1978
16.07.2010, 14:12
Девочки! я совсем запуталась! Декларацию по НДС сдаем в редакции от 21.04.10???? или еще ждем новой?

kostins_famaly
16.07.2010, 14:19
Ооох, сегодня видимо, не мой день:010:. До кучи сегодня получила письмо из налоговой, о том, что мой директор должен явиться в налоговую для дачи пояснений по поводу того, что заявленная им в декларации сумма дивидендов не соответствует листу 3 налоговой декларации по налогу на прибыль:001:. Но я этот лист 3 вообще не заполняю, так как у меня только один учередитель физик, он же директор. Я ведь всё правильно делала?
А у вас ООО?

Marge
16.07.2010, 14:21
Хороший вопрос... Могу. А что называть оперативностью с такой скоростью выхода релизов? 517-й на дворе (http://www.1c.ru/rus/support/release/) :)

Сегодня? мне 516 нужна, чтобы ИС сдать....(сейчас у меня 512)
Главное, все "дописки" конфигурации корректно перенести.

грымзочка
16.07.2010, 14:31
Девочки! я совсем запуталась! Декларацию по НДС сдаем в редакции от 21.04.10???? или еще ждем новой?

Какой еще новой? :001:
Я сегодня сдала в этой ред., как Вы написали... Блиныч, камералка, а у меня билета на 30.07 куплены, после ужасов, кот. тут написали расстроилась :(

Апельсиновый печень
16.07.2010, 14:50
А может есть у кого трудовой договор в электронном варианте!? Бросьте плз.. mashabosh@********

Сулико
16.07.2010, 14:50
Девы, кто с импортом работает?

У меня одна из контор на 6%. Покупатель запросил письмо с расшифровкой по номенклатуре в плане страны происхождения и номеров гтд. Дала. Теперь они хотят еще и код товара (из гтд). У них есть основание требовать?

botk
16.07.2010, 14:55
Девы, кто с импортом работает?

У меня одна из контор на 6%. Покупатель запросил письмо с расшифровкой по номенклатуре в плане страны происхождения и номеров гтд. Дала. Теперь они хотят еще и код товара (из гтд). У них есть основание требовать?
Они хотят код товара или номер в ГТД (строчка)

грымзочка
16.07.2010, 15:00
нет товар не переоценивается, переоценивается только долг поставщику

Спасибо :flower: Не соображаю вАще от этой жары

masha_hayd
16.07.2010, 15:00
Девы, кто с импортом работает?

У меня одна из контор на 6%. Покупатель запросил письмо с расшифровкой по номенклатуре в плане страны происхождения и номеров гтд. Дала. Теперь они хотят еще и код товара (из гтд). У них есть основание требовать?

если товар импортный - да

Сулико
16.07.2010, 15:02
Они хотят код товара или номер в ГТД (строчка)

указать номер группы товара в ГТД

из запроса :)

Я, по ходу, не оч. понимаю, что именно они хотят. А главное, почему номера гтд недостаточно...

Ольгуня
16.07.2010, 15:03
Что имеется в виду под "данным случаем"? Есть дивиденды, которые выплачены физ лицам, налога нет.
Нормативку поднимать времени нет. Но что хочет увидеть налоговая, понятно.
В "данном случае", имеется в виду, что в моем случае только 1 учредитель - физическое лицо, а лист 03 декларации по налогу на прибыль заполняется, если присутствуют учредители юридические лица. Лист 03 собственно и называется "Расчет налога на прибыль организаций, удерживаемого налоговым агентом", а с физического лица, получателя дивидендов удерживается НДФЛ, а ни как не налог на прибыль.

А у вас ООО?
Да.

botk
16.07.2010, 15:07
строка 120 лист 3 декларации.

грымзочка
16.07.2010, 15:12
Может у Вас там НДС не 18, а 10, например, они хотят убедиться, что это так?
У меня не требуют...

masha_hayd
16.07.2010, 15:28
указать номер группы товара в ГТД

из запроса :)

Я, по ходу, не оч. понимаю, что именно они хотят. А главное, почему номера гтд недостаточно...

должно быть достаточно....
по закону надо указывать только страну происхождения и номер ГТД..
правда часто ГТД указывается не полность..
номер на самой гтд + через дробь надо указывать две цифры
01
02

может у вас нет этих цифр?

Сулико
16.07.2010, 15:33
Может, и нет...
Я дала им только номер гтд, что в самой декларашке вверху справа. Два слэша в номере.
Маша, что это за цифры
01
02
??

Ольгуня
16.07.2010, 15:34
строка 120 лист 3 декларации.
Не поняла, что Вы имели в виду? В этой строке указывается общая сумма налога на прибыль, исчисленная с дивидендов, каким образом это относится к моему НДФЛ с физического лица?

botk
16.07.2010, 15:35
должно быть достаточно....
по закону надо указывать только страну происхождения и номер ГТД..
правда часто ГТД указывается не полность..
номер на самой гтд + через дробь надо указывать две цифры
01
02

может у вас нет этих цифр?
Скорее всего они хотят именно номер ГТД + через дробь номер позиции этого товара в декларации.
1. 2 - это уже зависит от того, какая декларация. Ну имеют право.

Сулико
16.07.2010, 15:37
Может у Вас там НДС не 18, а 10, например, они хотят убедиться, что это так?
У меня не требуют...
Черт их знает, чего они хотят...
Плохо то, что я с импортом совсем недавно работаю, базы знаний не хватает. А звонить им и сознаваться, что я дура, тоже не вариант. Мне проще здесь в этом сознаться :))

грымзочка
16.07.2010, 15:40
Дык дайте им этот код :)
стр. 33 ГТД

Ольгуня
16.07.2010, 15:40
Ооох, сегодня видимо, не мой день:010:. До кучи сегодня получила письмо из налоговой, о том, что мой директор должен явиться в налоговую для дачи пояснений по поводу того, что заявленная им в декларации сумма дивидендов не соответствует листу 3 налоговой декларации по налогу на прибыль:001:. Но я этот лист 3 вообще не заполняю, так как у меня только один учередитель физик, он же директор. Я ведь всё правильно делала?

Девочки, что ни у кого нет традиционки с одним учредителем физиком?:091:

botk
16.07.2010, 15:40
Не поняла, что Вы имели в виду? В этой строке указывается общая сумма налога на прибыль, исчисленная с дивидендов, каким образом это относится к моему НДФЛ с физического лица?
По этой строке указывается сумма дивидендов, распределяемая в пользу акционеров (физ лиц - резидентов), туда и попадут начисленные дивиденды.

Mesh
16.07.2010, 15:43
девочки а как дела в пенсионке красногвардейского р-на? кто был, что там хорошего ))
была во вт. ИС не приняли, а по другим организациям вообще ничего не приняли

Mesh
16.07.2010, 15:49
а еще вопрос у меня созрел по ИС
у меня ОСНО+ЕНВД, 4 человека, из них один инвалид, у двоих з/пл как по ОСНО так и ЕНВД (но из них один инвалид), короче по ИС у меня получилось три пачки, а в адв не 4, а 5 человек показывает
3-ЕНВД (УСЕН)
1- ИНВАЛ. (ОЗОИ)
1- ОСНО (НР)

правильно?
гыгы, 4 человека, а мороки ппц

RENE
16.07.2010, 15:49
Девочки, что ни у кого нет традиционки с одним учредителем физиком?:091:
у меня такая же ситуация.Причем у меня два юр.лица,одна на "классике,второе на упорщенке
при упрощенке красота-не надо сдавать декларацию по прибыли
по классике-нужно.Выше Вам правильно все ответили

Веденеева
16.07.2010, 15:57
фсе, мозг разжижился, в комнате + 35
смотрю в прогу "АРМ Страхователь" и понимаю что я ничего не понимаю: как с ней работать :010:
Звоню на линию не понимаю что мне объясняют :110::110:

А какие сроки сдачи РСВ-1, АДВ-11, и ИС (АДВ-6-2, СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1) ?? До 01 Августа?

Mesh
16.07.2010, 15:58
фсе, мозг разжижился, в комнате + 35
смотрю в прогу "АРМ Страхователь" и понимаю что я ничего не понимаю: как с ней работать :010:
Звоню на линию не понимаю что мне объясняют :110::110:

А какие сроки сдачи РСВ-1, АДВ-11, и ИС (АДВ-6-2, СЗВ-6-2 и СЗВ-6-1) ?? До 01 Августа?

до 2 августа вроде ))
у нас кондей, но мне кажется с ним тоже не айс, чихаю уже вся.. на небе тучи (( правда гроза что ли будет

091074
16.07.2010, 16:21
А может есть у кого трудовой договор в электронном варианте!? Бросьте плз.. mashabosh@********

А можно и мне пожалуйста, eachir@********

091074
16.07.2010, 16:24
девочки а как дела в пенсионке красногвардейского р-на? кто был, что там хорошего ))
была во вт. ИС не приняли, а по другим организациям вообще ничего не приняли

Я была на этой неделе, каталась к ним 3 раза, в конце концов сдалась. Не беспоокойтесь все успеете.

Mesh
16.07.2010, 16:30
Я была на этой неделе, каталась к ним 3 раза, в конце концов сдалась. Не беспоокойтесь все успеете.

да я по своей фирме и не беспокоюсь, просто мне еще две сдавать (( а там хоть объясняй, хоть говори как надо, все равно ставят другое (( мне уже распечатку давали там по деньгам, а один фиг в отчет другие циферки поставили

mart1978
16.07.2010, 16:31
до 2 августа вроде ))
у нас кондей, но мне кажется с ним тоже не айс, чихаю уже вся.. на небе тучи (( правда гроза что ли будет

а не до 30 июля?
вроде обсуждали уже эту тему.

Mesh
16.07.2010, 16:39
а не до 30 июля?
вроде обсуждали уже эту тему.

нам письмо сегодня пришло из пфр что рекомендуют сдать до сегодня, и подпись что так то до 2 августа

Сулико
16.07.2010, 16:40
Дык дайте им этот код :)
стр. 33 ГТД
Оказалось, ни фига подобного.

Им нужно проставить порядковый номер группы товара, кот. присвоен в гтд в строке 32. Ссылаются на какое-то письмо от таможни, обещали скинуть...

...короче, из-за сегодняшней текучки я ни хрена не сделала по отчетам :(

Веденеева
16.07.2010, 16:40
не до 20-го? тогда могу отложить до похолодания....

Сулико
16.07.2010, 16:41
у нас гром!!!!

Веденеева
16.07.2010, 16:42
у нас дождь

mart1978
16.07.2010, 16:42
нам письмо сегодня пришло из пфр что рекомендуют сдать до сегодня, и подпись что так то до 2 августа

о как.

mart1978
16.07.2010, 16:42
у нас солнце!

LenaBuh
16.07.2010, 16:42
у нас гром!!!!

у нас дождь

ни того, ни другого! :(

Mesh
16.07.2010, 16:44
у нас тучки и солнышко )) а где дождик?? сильный?

LenaBuh
16.07.2010, 16:45
у нас тучки и солнышко )) а где дождик?? сильный?

где то там! где нас нет! :(

KisMas
16.07.2010, 16:46
По срокам вот что в Консультанте:

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:
ВНИМАНИЕ! Последний день срока попадает на 31 июля (суббота). Перенос срока не установлен.

Отчетность в Пенсионный фонд РФ . Срок 2 августа

Веденеева
16.07.2010, 16:47
у нас тучки и солнышко )) а где дождик?? сильный?

на селе Гадюкино - на Ваське

сильный дождь удже мин 20

но толку пока 0

Mesh
16.07.2010, 16:47
о как.

ну там просто человек много )) больше 50, но меньше 100, поэтому на электронку пока не перешли
а больше никому не прислали, у нас 5 фирм

LenaBuh
16.07.2010, 16:48
Урааааааааааааааааа! дождь пошел!

Mesh
16.07.2010, 16:49
Урааааааааааааааааа! дождь пошел!

я вся в ожидании ))) готовимся встречать..

Mesh
16.07.2010, 16:53
девочки а в пенсионке всем программу перс давали? а то у меня подружка живет в г. Киров, там всем дают спу орг, и сказали в персе принимать не будут

я делала и там и там, спу орг мне понравилась больше

LenaBuh
16.07.2010, 16:57
качала с их сайта.

Сулико
16.07.2010, 17:00
Для инфо по вопросу гтд. Сама не знала такого :)


"Финансовая газета", 2009, N 28

Вопрос: Является ли обязательным указание в счете-фактуре номера товара, отраженного в грузовой таможенной декларации? Каковы налоговые последствия при его отсутствии? Может ли счет-фактура быть признан недействительным?

Ответ: Номер грузовой таможенной декларации, который указывается в счете-фактуре, должен быть составлен из регистрационного номера грузовой таможенной декларации, присвоенного должностным лицом таможенного органа при ее принятии (из графы 7 ГТД), с указанием через знак дроби "/" порядкового номера товара (из графы 32 основного или добавочного листа ГТД либо из списка товаров, если при декларировании вместо добавочных листов использовался список товаров).
В соответствии с п. 2 ст. 169 НК РФ счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п. п. 5 и 6 данной статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вычету или возмещению.

Е.Гладина
Аудитор

TashaV
16.07.2010, 17:04
на ЮЗе грохочет, но пока не полило

botk
16.07.2010, 17:08
на ЮЗе грохочет, но пока не полило
Есть у меня такое предположение, что польет при выходе с работы. Солнышко уходит.

mamamal Vika
16.07.2010, 17:15
Ооох, сегодня видимо, не мой день:010:. До кучи сегодня получила письмо из налоговой, о том, что мой директор должен явиться в налоговую для дачи пояснений по поводу того, что заявленная им в декларации сумма дивидендов не соответствует листу 3 налоговой декларации по налогу на прибыль:001:. Но я этот лист 3 вообще не заполняю, так как у меня только один учередитель физик, он же директор. Я ведь всё правильно делала?

Не правильно, у вас ОСНО - должны заполнить 3 лист декг. по прибыли, могу выслать пример заполнения этой декларации с этим листом на физика-директора.

mamamal Vika
16.07.2010, 17:16
А где об этом говориться? Я сейчас подняла письма Минфина и просто разъяснения, где говориться. что не нужно в данном случае заполнять лист 03.

Уже не помню, но там даже строки предусматривающие это заполнение.
Может они так перестраховавываются, чтобы НДФЛ не занижали.

Сулико
16.07.2010, 17:24
Девочки, вопрос по рсв, раздел 2, 8-ка бух-я.

Заполняю форму, был больняк, начисления по больнякам идут отдельной строкой №210. У меня в эту строку попадают только начисления за счет фсс, а первые 2 дня, кот. за счет работодателя, остаются в общей сумме начислений. Разве это правильно?
Проверила аналитику по больняку за счет работодателя, стоит "не облагается страховыми".


ЗЫ Это мне 8-ку обновили, решила "сверить часы"...
Эх... Плюс хотя бы в том, что при сверке обнаружила слетевшее начисление за июнь. Хорошо, что не ломанулась в начале недели в ПФ...

mamamal Vika
16.07.2010, 17:24
А может есть у кого трудовой договор в электронном варианте!? Бросьте плз.. mashabosh@********

ловите.

грымзочка
16.07.2010, 17:47
Для инфо по вопросу гтд. Сама не знала такого :)


"Финансовая газета", 2009, N 28

Вопрос: Является ли обязательным указание в счете-фактуре номера товара, отраженного в грузовой таможенной декларации? Каковы налоговые последствия при его отсутствии? Может ли счет-фактура быть признан недействительным?

Ответ: Номер грузовой таможенной декларации, который указывается в счете-фактуре, должен быть составлен из регистрационного номера грузовой таможенной декларации, присвоенного должностным лицом таможенного органа при ее принятии (из графы 7 ГТД), с указанием через знак дроби "/" порядкового номера товара (из графы 32 основного или добавочного листа ГТД либо из списка товаров, если при декларировании вместо добавочных листов использовался список товаров).
В соответствии с п. 2 ст. 169 НК РФ счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п. п. 5 и 6 данной статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вычету или возмещению.

Е.Гладина
Аудитор

Спасибо :flower:

Пена
16.07.2010, 18:03
Не правильно, у вас ОСНО - должны заполнить 3 лист декг. по прибыли, могу выслать пример заполнения этой декларации с этим листом на физика-директора.

Уже не помню, но там даже строки предусматривающие это заполнение.
Может они так перестраховавываются, чтобы НДФЛ не занижали.

Всем привет.
Подскажите, у нас тоже див-ды были физику, выплачены в апреле-мае, мне за 2 кв. подавать декларацию (у нас УСН)?
Скиньте, пож-та, пример заполнения (адрес в личку скину). :flower:

botk
16.07.2010, 18:06
Всем привет.
Подскажите, у нас тоже див-ды были физику, выплачены в апреле-мае, мне за 2 кв. подавать декларацию (у нас УСН)?
Скиньте, пож-та, пример заполнения (адрес в личку скину). :flower:
У вас УСН, Вы не плательщики налога на прибыль, не подаете декларацию. Не надо Вам это...

Пена
16.07.2010, 18:10
У вас УСН, Вы не плательщики налога на прибыль, не подаете декларацию. Не надо Вам это...

Спасибо. А то чего-то я переволновалась...
Вот, подтверждение нашла (вдруг кому пригодится).

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 2 сентября 2008 г. N 03-11-04/2/128

mamamal Vika
16.07.2010, 18:22
Всем привет.
Подскажите, у нас тоже див-ды были физику, выплачены в апреле-мае, мне за 2 кв. подавать декларацию (у нас УСН)?
Скиньте, пож-та, пример заполнения (адрес в личку скину). :flower:

Надо было сначала прочитать, а птом вам кидать примерзаполнения. УСН не подают декл. по прибыли впринципе!

Ир-рина
16.07.2010, 18:34
Да? А я так поняла, что сдавать обязательно, если на балансе числятся списанные активы...
Вроде читая ст. 373, 374 нет в этом необходимости, если активов в виде им-ва не было..

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=350608&page=3
06.07.2010, 08:34 #67
Язануда
Клерк

Регистрация: Sep 2006
Адрес: Москва
Сообщений: 45

Сегодня сдала комплект нулевой отчетности в ИФНС № 28 (без налога на имущество), сказали, что если не сдадим имущество, то закроют счет, т.к. изменения в НК еще не внесены, а они ориентируются только на НК.

mamamal Vika
16.07.2010, 18:40
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=350608&page=3
06.07.2010, 08:34 #67
Язануда
Клерк

Регистрация: Sep 2006
Адрес: Москва
Сообщений: 45

Сегодня сдала комплект нулевой отчетности в ИФНС № 28 (без налога на имущество), сказали, что если не сдадим имущество, то закроют счет, т.к. изменения в НК еще не внесены, а они ориентируются только на НК.

Значит с ними лучше не шутить - закроют и будешь потом доказывать что не виноват.

Ир-рина
16.07.2010, 18:43
Сами себе ответили, проще сдать, и не доказывать, что ты не ...
а то еще счет закроют за невыполненные налоговые обязательства, зачем?

Бросится в глаза. 1 кв не сдали, второй сдали. И признание, что надо было сдавать в 1 кв. В общем или надо сдавать и первый тоже или не сдавать, но бояться, что счёт закроют.:073:

Рио-Рита
16.07.2010, 18:46
Не правильно, у вас ОСНО - должны заполнить 3 лист декг. по прибыли, могу выслать пример заполнения этой декларации с этим листом на физика-директора.
Сбросьте мне тоже пожалуйста!!!
stg-22@********

Ир-рина
16.07.2010, 18:46
вы прям ради этого сделали журнал, куда внесли данные поступления ВСЕХ входных документов????

или он у вас был?


Заводите себе отдельный журнал под названием "Журнал опоздавших счетов-фактур". Вообще-то такой выход на всех семинарах рассказывают, я давно пользуюсь.

грымзочка
16.07.2010, 18:47
Ир-рина, а у Вас линейка активная ;)

Ир-рина
16.07.2010, 18:48
Значит с ними лучше не шутить - закроют и будешь потом доказывать что не виноват.


Цитата:
Сообщение от Язануда Посмотреть сообщение
Сегодня сдала комплект нулевой отчетности в ИФНС № 28 (без налога на имущество), сказали, что если не сдадим имущество, то закроют счет, т.к. изменения в НК еще не внесены, а они ориентируются только на НК.
Ответ:
вот новая редакция НК РФ от 19.05.10:
Статья 373. Налогоплательщики

1. Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 настоящего Кодекса.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.10.2009 N 242-ФЗ)
огонь вне форума Вставить ник Ответить с цитированием

Ир-рина
16.07.2010, 18:49
Ир-рина, а у Вас линейка активная ;)

Это вопрос или утверждение?:)) Линеечка активная.

Пена
16.07.2010, 18:51
Надо было сначала прочитать, а птом вам кидать примерзаполнения. УСН не подают декл. по прибыли впринципе!

Спасибо, не кидайте тапками... :008:
Жара, мозги вскипают.
:005:

radistka77
16.07.2010, 18:54
Это вопрос или утверждение?:)) Линеечка активная.
так нельзя, накажут;)

Рио-Рита
16.07.2010, 18:57
Заводите себе отдельный журнал под названием "Журнал опоздавших счетов-фактур". Вообще-то такой выход на всех семинарах рассказывают, я давно пользуюсь.
И всё.? Сильно сомневаюсь я что прокатит.

Ир-рина
16.07.2010, 18:57
так нельзя, накажут;)

Да? :010:Я пропустила сие правило, сейчас уберу.

Ир-рина
16.07.2010, 19:02
И всё.? Сильно сомневаюсь я что прокатит.

Вообще-то прокатывает. Можете еще на клерке порыться в форуме. На семинарах эта позиция подтверждается налоговиками.

ZabavaPut
16.07.2010, 19:13
Девочки
что-то не могу найти бланк декларации по НДС от 21.04.10
Где взять?

Mesh
16.07.2010, 19:15
Девочки
что-то не могу найти бланк декларации по НДС от 21.04.10
Где взять?

http://www.klerk.ru/blank/116500/ там сбоку на экселевский файлик тыкнуть

я так поняла там сам бланк то и не менялся, заполнять надо иначе вроде как, что то

nezabvennaya
16.07.2010, 19:15
И всё.? Сильно сомневаюсь я что прокатит.

Вы, наверное, на НДС-ных комиссиях не были.:) Сами налоговики предлагают и без журналов переносить вычет на следующие периоды, ибо это наше право, а не обязанность. Я это дело прописала в учетной политике, а проверяют меня почти ежеквартально.

mamaelena2010
16.07.2010, 20:30
Девочки, подскажите как лучше в моей ситуации? Организация без доходов, только расходы (только программа 1С 8 и ее обслуживание ежемесячное). На 01.01.2010 остаток на 26 счете около 20 тысяч. Сейчас чтобы не цеплялись налоговики из-за убытка хочу провести реализацию. Что сделать с 26 счетом , правильно взять все расходы при проведении дохода или их надо было взять в расход в том периоде, когда они образовались?

Александрия
16.07.2010, 20:38
http://www.klerk.ru/blank/116500/ там сбоку на экселевский файлик тыкнуть

я так поняла там сам бланк то и не менялся, заполнять надо иначе вроде как, что то

почему иначе?
Я заполняла все так же:016:

Darianka
16.07.2010, 21:03
ловите.

а мне тоже можно? boxik04@**********

И всё.? Сильно сомневаюсь я что прокатит.

Мне аудиторы говорили, чтобы на опоздавшей сч-фактуре ставила пометку о получении. Даже журнал заводить не надо.
И а налоговой налоговики недвусмысленно намекают, чтобы мы учитывали в след . квартале часть сч-фактур, чтобы не было возмещения.

Ореховая
16.07.2010, 21:04
И всё.? Сильно сомневаюсь я что прокатит.

Вообще-то прокатывает. Можете еще на клерке порыться в форуме. На семинарах эта позиция подтверждается налоговиками.

думаю что это прокатит при наличии подтверждающих данных о более поздном получении счф. например конверт со штампом почты.

странно что налоговики это поддерживают: им лучше получить декларацию НДС с возмещением, провести камералку и повыкидывать кучу счф входных. либо если все в порядке - возместить налог через несколько месяцев. а в слудющем квартале организация заплатит им большой НДС.... разница между получением и выплатой денег.

Mesh
16.07.2010, 21:14
почему иначе?
Я заполняла все так же:016:

да я тоже так же, там какие то дальние разделы вроде по другому, я не вникала особо, прочитала что изменилсчя порядок заполнения и все
я три листочка заполнила.. мне больше не надо

dereza
16.07.2010, 21:15
думаю что это прокатит при наличии подтверждающих данных о более поздном получении счф. например конверт со штампом почты.

странно что налоговики это поддерживают: им лучше получить декларацию НДС с возмещением, провести камералку и повыкидывать кучу счф входных. либо если все в порядке - возместить налог через несколько месяцев. а в слудющем квартале организация заплатит им большой НДС.... разница между получением и выплатой денег.

мне во Фрунзенской налоговой прямым текстом говорили переносить
чем им лучше? думаете, те кто сидят в камеральном отделе, получают премии за больший объём работы? человеческий фактор - упрощают себе жизнь

nezabvennaya
16.07.2010, 21:19
странно что налоговики это поддерживают: им лучше получить декларацию НДС с возмещением, провести камералку и повыкидывать кучу счф входных. либо если все в порядке - возместить налог через несколько месяцев. а в слудющем квартале организация заплатит им большой НДС.... разница между получением и выплатой денег.

Вы не знаете структуру их работы. :) Вы хоть представляете, что делает начальство с камеральщиками, когда на решение камералки подает налогоплательщик в суд? А сейчас это делается на два счета и денег особо не стоит. Если хоть одна фактура на 3 копейки выкинута неправомерно, то решение налогового органа будет не в пользу оного.

masyndra
16.07.2010, 21:21
Девочки, а подскажите, пожалуйста, проводки при учете расходов на тел.связь

ZabavaPut
16.07.2010, 22:11
http://www.klerk.ru/blank/116500/ там сбоку на экселевский файлик тыкнуть

я так поняла там сам бланк то и не менялся, заполнять надо иначе вроде как, что то
Спасибо!
Значит, тот же бланк, что и был...

nezabvennaya
16.07.2010, 22:14
Спасибо!
Значит, тот же бланк, что и был...

НДС новый. Будьте внимательны.

ZabavaPut
16.07.2010, 22:15
НДС новый. Будьте внимательны.
А где его взять можно?
Везде ищу - только тот, что от 15.10.09... Даже в Консультанте

Александрия
16.07.2010, 22:17
А где его взять можно?
Везде ищу - только тот, что от 15.10.09... Даже в Консультанте

так вот он http://www.klerk.ru/blank/116500/

ZabavaPut
16.07.2010, 22:20
так вот он http://www.klerk.ru/blank/116500/
Вот по этой ссылке бланк, на котором стоит Приложение №1к приказу от 15.10.09.
Я его же и за 1 кв. заполняла.
А говорят, что есть новый бланк от 21.04.10

Александрия
16.07.2010, 22:22
Вот по этой ссылке бланк, на котором стоит Приложение №1к приказу от 15.10.09.
Я его же и за 1 кв. заполняла.
А говорят, что есть новый бланк от 21.04.10

там ниже Приказ 36н от 21.04.10 (под бланком от 15.10.09)
=====================================

все поняла, там приказ, а бланка нет:009: сейчас поищу.

ZabavaPut
16.07.2010, 22:26
там ниже Приказ 36н от 21.04.10 (под бланком от 15.10.09)
=====================================

все поняла, там приказ, а бланка нет:009: сейчас поищу.
Вот и я сегодня ищу-ищу... Может только инструкция к заполнению поменялась, а бланк нет?