Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
solnyshkin_77
12.11.2009, 13:21
А если не все по ведомости получили? Кассир опять ПКО оформляет на остаток?
Не все по ведомости получить не могут. У меня во всяком случае))) Поэтому что делать в таком случае, представляю смутно.
Про нумерацию погорячилась)) Но раз есть такой момент, как выдача ЗП не кассиром, а отв.лицом (с заключением договора на мат. ответственность), а в этом варианте РКО необходим, то я предпочитаю в любом случае делать и ведомость, и РКО, чем держать в голове лишний мусор.
Насколько я понимаю, тогда в ведомости просто пишется депонированная сумма, кот. потом относится на соответствующий счет, деньги лишние приходуются по ПКО и несутся в банк, где и хранятся до получения их. В банке при внесении налички пишется, что это депонированная з/п, и потом также снимается по чеку как расчет по депонированным суммам.
Кажется, как-то так.:fifa:
solnyshkin_77
12.11.2009, 13:28
Знаете, я щаз выбешусь! Ибо при моем стаже в 17 лет и наличии разного количества фирм, я могу только матерно ругаться на такие вопросы, ибо пару раз принимала фирмы с такими вот бухами, а барышня, по-моему, еще и в стройке:001: Это жесть, студентки таких вопросов не задают...:( Разгребай потом:001: И ведь начальство деньги платит, вопрос: ну за что? Девушка! Ну нельзя так, вы азов не знаете, это непорядочно по отношению к вашему работодателю. Вы же главный?!
Девочки! ну поправьте!
Мне также странно слышать (читать) такие вопросы про отрицат. НДС от гл.буха (да еще, если это стройка).
Вообще, есть масса литературы и по бухучету в целом, и по каждому виду деятельности (да что там по видам, по каждому участку) отдельно. В свое время я так разбиралась с туризмом, накупила кучу литературу, распечатала законы и вчитывалась.:fifa:
Это ладно, но вот месяца два тому назад была история - ГБ с очень приличным опытом (что-то в районе 20 лет) неделю доказывали, что наличие кассового чека и ПКО не является задвоенным оприходованием по 50 счету.
Самое смешное, что она звонила аудитору и та на голубом глазу вещала, что ни в коем случае низзя делать и ПКО, и кассовый чек -это ж двойная запись в учете...
СУПЕР!!!:085:
Надо было запросить у нее письменный ответ на этот вопрос, заверенный ее печатью. Ведь аудиторы у нас, кажется, должны страховать свою ответственность?:016:
Апельсиновый печень
12.11.2009, 13:28
Девочки а мне письмо из налоговой пришло...
Что у меня платеж повис по НДФЛ...
Может подскажите какой КБК должен быть у ИП как работодателя?
solnyshkin_77
12.11.2009, 13:30
Девочки а мне письмо из налоговой пришло...
Что у меня платеж повис по НДФЛ...
Может подскажите какой КБК должен быть у ИП как работодателя?
Такой же как и у организаций...
Aspidistra
12.11.2009, 13:38
меня ничего не смущает, учредитель внес т.с. под расчет, по ведомости тут же выдала, но банку такой вариант не выгоден, вот и интересует, что он может предъявить в этом случае
не знаю, что может предъявить банк. но не лишнее посмотреть договор, который подписали с банком: может, там оговорена эта ситуация. плюс в расчете лимита остатка банк прописывает разрешенное расходование д.с.на год.
еще моя ситуация: Балтийский банк (неоднократно, где-то год назад) принимая платежку на возврат д.с. по дог.займа требовал копии этого договоа и док., подтвеждающих внесение этих денег в кассу кедитной организации.
это было требование отдела безопасности, типа "в рамках борьбы с незаконным оборотом налички", детали я не выясняла.
Апельсиновый печень
12.11.2009, 13:47
Такой же как и у организаций...
при сличении обнаружилась что в единственной платежке последние три цифры куда-то потерялись...:009:
ЛисичкинБлюз
12.11.2009, 15:09
У меня такой вопрос!!!!! По итогам 9 месяцев 2009 по налогу на прибыль у меня переплата! Ндс мы платим тремя платежами в течении квартала! И вот вопрос = хотим переплату по прибыли - зачесть в счет предстоящих платежей по НДС - как это сделать? И если я завтра подам заявление в налоговую с просьбой о зачете - могу ли я уже 20 ноября не платить за НДС!? Заранее спасибо!!!!!!
solnyshkin_77
12.11.2009, 15:15
У меня такой вопрос!!!!! По итогам 9 месяцев 2009 по налогу на прибыль у меня переплата! Ндс мы платим тремя платежами в течении квартала! И вот вопрос = хотим переплату по прибыли - зачесть в счет предстоящих платежей по НДС - как это сделать? И если я завтра подам заявление в налоговую с просьбой о зачете - могу ли я уже 20 ноября не платить за НДС!? Заранее спасибо!!!!!!
Вряд ли вам так быстро это зачтут, ИМХО.
Сначала запросите в налоговой сверку, что у вас висит переплата и что нет недоплаты по другим налогам/пени.
Процесс перезачета тянется долго, поэтому на 20.11 лучше даже не рассчитывать.
nadya_tr
12.11.2009, 15:19
А каким образом планируется процесс ликвидации?
Там ведь тоже возможны варианты.
:016:не знаю.А где можно про это ВНИМАТЕЛЬНО почитать?
ЛисичкинБлюз
12.11.2009, 15:43
Вряд ли вам так быстро это зачтут, ИМХО.
Сначала запросите в налоговой сверку, что у вас висит переплата и что нет недоплаты по другим налогам/пени.
Процесс перезачета тянется долго, поэтому на 20.11 лучше даже не рассчитывать.
Спасибо!!!! Я состояние расчетов взяла сегодня! Завтра подам заявление и за 20/11 заплачу. надеюсь к декабрю можно уже будет не платить!
nezabvennaya
12.11.2009, 15:43
:016:не знаю.А где можно про это ВНИМАТЕЛЬНО почитать?
Почитать вряд ли, все зависит от того, что хочет ваше руководство. Лучше проконсультироваться с юр. конторами, которые этим занимаются. Одно могу сказать точно, если пойдете официальным путем, то только через проведение полной налоговой проверки. Или захоранивать путем смены директора...
Ореховая
12.11.2009, 15:45
девочки, у нас тут вопрос возник: начальство хоет на этот год не ДМС делать сотрудникам, а заключить на прямую с областной клинической договор и оплачивать услуги по безналу.
как это у нас трактуется - из разрядам мат помощи сотрудникам? будет НДФЛ, не будет ЕСН и не принимаем к вычету в прибыли?
и как это вообще, насколько удобно
Девочки, сос! :005:
У нас возникла ситуация неприятная. из налоговой пришел акт по поводу камеральной проверки по ЕСН. мы про нее и не знали! а у них уведомление подписанное, видимо на охране подписали!
т.е. мы "не явились" на камералку и они рассмотрели вопрос без нас. и постановили вот что:
У нас были выплаты по БИР и возмещения от ФСС. и они пишут что неправильно заполнено в декларации по ЕСН в части фСС и занижена налогооблагаемая база!
я первый раз столкнулась с оформлением пособий и сделала как мне подсказали а оказалось неверно :010:
вот теперь вопрос как быть? сделать уточненки и придти попытаться объяснить что не получали уведомления или как-то еще?
и еще, девочки, подскажите, пожалуйста, кто знает как правильно заполняется декларация? расчет точно правильный, т.к. в фсс ходила и возмещение от них получала. а вот с заполнение строк где-то напортачила :008:
Встречаются два приятеля-бизнесмена:
- Ты налоги заплатил? - Да. - Спишь? - Нет.
- Почему? - Объясняю налоговикам, откуда взял столько денег, чтобы заплатить все налоги...
Девочки, сос! :005:
У нас возникла ситуация неприятная. из налоговой пришел акт по поводу камеральной проверки по ЕСН. мы про нее и не знали! а у них уведомление подписанное, видимо на охране подписали!
т.е. мы "не явились" на камералку и они рассмотрели вопрос без нас. и постановили вот что:
У нас были выплаты по БИР и возмещения от ФСС. и они пишут что неправильно заполнено в декларации по ЕСН в части фСС и занижена налогооблагаемая база!
я первый раз столкнулась с оформлением пособий и сделала как мне подсказали а оказалось неверно :010:
вот теперь вопрос как быть? сделать уточненки и придти попытаться объяснить что не получали уведомления или как-то еще?
и еще, девочки, подскажите, пожалуйста, кто знает как правильно заполняется декларация? расчет точно правильный, т.к. в фсс ходила и возмещение от них получала. а вот с заполнение строк где-то напортачила :008:
Да позвоните вы им, там же указано кто вами занимался.
Там тоже люди - объясните ситуацию, придете с документами и разберетесь.
Да позвоните вы им, там же указано кто вами занимался.
Там тоже люди - объясните ситуацию, придете с документами и разберетесь.
это да, буду пытаться по-человечески :flower:
но для начала самой хотелось бы разобраться где ошибка. из письма поняла только что возмещение указано не в том месяце, но как это может влиять на налогооблагаемую базу не пойму :(
может кто-то может разъяснить как это правильно заполняется ?
готова на платную консультацию такого бухгалтера, который не однократно сталкивался и готов поделиться знаниями :flower:
это да, буду пытаться по-человечески :flower:
но для начала самой хотелось бы разобраться где ошибка. из письма поняла только что возмещение указано не в том месяце, но как это может влиять на налогооблагаемую базу не пойму :(
может кто-то может разъяснить как это правильно заполняется ?
готова на платную консультацию такого бухгалтера, который не однократно сталкивался и готов поделиться знаниями :flower:
Если очень нужна помощь с декларацией- пишите. А еще лучше звоните. :):004:
Давно уже тянется хвостиком переплата по УСН... Уже 4 года на ОСНО...
Милые, подскажите, может стоит уже куда-то её зачесть? Просто ни разу еще не сталкивалась с зачетом... Заранее спасибочки... И уж простите за глупый вопрос...
Премудрый пескарь
12.11.2009, 18:02
Давно уже тянется хвостиком переплата по УСН... Уже 4 года на ОСНО...
Милые, подскажите, может стоит уже куда-то её зачесть? Просто ни разу еще не сталкивалась с зачетом... Заранее спасибочки... И уж простите за глупый вопрос...
По-моему уже истек срок
Денюфки-то просто в сальдовке у них тоже болтаются...
Насколько я понимаю, тогда в ведомости просто пишется депонированная сумма, кот. потом относится на соответствующий счет, деньги лишние приходуются по ПКО и несутся в банк, где и хранятся до получения их. В банке при внесении налички пишется, что это депонированная з/п, и потом также снимается по чеку как расчет по депонированным суммам.
Кажется, как-то так.:fifa:
Депонируют долго не полученную з\п, а тут может из-за сменного графика одни пришли сегодня за з\п, другие - завтра, но я этого графика не знаю заранее, т.к. они часто замены делают. Деньги туда-сюда гонять по кассе?
У меня такой вопрос!!!!! По итогам 9 месяцев 2009 по налогу на прибыль у меня переплата! Ндс мы платим тремя платежами в течении квартала! И вот вопрос = хотим переплату по прибыли - зачесть в счет предстоящих платежей по НДС - как это сделать? И если я завтра подам заявление в налоговую с просьбой о зачете - могу ли я уже 20 ноября не платить за НДС!? Заранее спасибо!!!!!!
Однозначно не сможете к 20.11 зачесть. Только помните, что зачет в пределах бюджетов одного уровня делается, т.е. не всю прибыль в НДС можно зачесть.
Девочки, сос! :005:
У нас возникла ситуация неприятная. из налоговой пришел акт по поводу камеральной проверки по ЕСН. мы про нее и не знали! а у них уведомление подписанное, видимо на охране подписали!
т.е. мы "не явились" на камералку и они рассмотрели вопрос без нас. и постановили вот что:
У нас были выплаты по БИР и возмещения от ФСС. и они пишут что неправильно заполнено в декларации по ЕСН в части фСС и занижена налогооблагаемая база!
я первый раз столкнулась с оформлением пособий и сделала как мне подсказали а оказалось неверно :010:
вот теперь вопрос как быть? сделать уточненки и придти попытаться объяснить что не получали уведомления или как-то еще?
и еще, девочки, подскажите, пожалуйста, кто знает как правильно заполняется декларация? расчет точно правильный, т.к. в фсс ходила и возмещение от них получала. а вот с заполнение строк где-то напортачила :008:
Спросите, кем подписано уведомление, может вообще не вашими сотрудниками. ;)
Если не в тот месяц поставили, то именно в нем базу и занизили, видимо. для налоговой не важно, что нарастающим итогом все идет, они ежемесячно проверяют.
Давно уже тянется хвостиком переплата по УСН... Уже 4 года на ОСНО...
Милые, подскажите, может стоит уже куда-то её зачесть? Просто ни разу еще не сталкивалась с зачетом... Заранее спасибочки... И уж простите за глупый вопрос...
Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. (п.7 ст.78 НК РФ)
Депонируют долго не полученную з\п, а тут может из-за сменного графика одни пришли сегодня за з\п, другие - завтра, но я этого графика не знаю заранее, т.к. они часто замены делают. Деньги туда-сюда гонять по кассе?
что вы подразумеваете под долго не полученной з\п???? выплата з.п. производится в течении трех дней после чего депонируется. Депонированная заработная плата выплачивается по требованию сотрудника. Поэтому вам придется гонять туда-сюда по кассе.
masha_hayd
12.11.2009, 21:41
это да, буду пытаться по-человечески :flower:
но для начала самой хотелось бы разобраться где ошибка. из письма поняла только что возмещение указано не в том месяце, но как это может влиять на налогооблагаемую базу не пойму :(
может кто-то может разъяснить как это правильно заполняется ?
готова на платную консультацию такого бухгалтера, который не однократно сталкивался и готов поделиться знаниями :flower:
что вам инкриминируют...?
вообще если стоит месяцем позже например, то пусть построчат сво акт... вы е подпишите..
и все.. большеничего не будет. Для них это будет основание перенести с одного месяца на другой.. и все проблемы..
Или они пени считают?
masha_hayd
12.11.2009, 21:42
получила документы.. акт на услуги..
написана услуга:
установка одного места.. гтд
утсановка второго места...гтд..
Это вообще в какие у нас ворота лезет.. застопорилась чего то я...
толи пограмма толи просто услуги...
nezabvennaya
12.11.2009, 21:45
получила документы.. акт на услуги..
написана услуга:
установка одного места.. гтд
утсановка второго места...гтд..
Это вообще в какие у нас ворота лезет.. застопорилась чего то я...
толи пограмма толи просто услуги...
На услуги номер ГТД не может быть!
nezabvennaya
12.11.2009, 21:45
Вот еще, свеженькое по поводу "перерегистрации"
епутаты Государственной Думы, среди которых члены Комитета по собственности – Виктор Плескачевский, Екатерина Семенова, Дмитрий Саблин, Алексей Плахотников, внесли в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 федерального закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ». Законопроект исключает конкретные сроки перерегистрации обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и обяжет их приводить свои уставные документы в соответствие с законодательством лишь при внесении в них определенных изменений.
Действующее законодательство предусматривает, что все ООО до 1 января 2010 года должны переоформить свои уставные документы. До этого срока многие предприятия не успеют выполнить это в силу объективных причин. На сегодняшний день необходимые действия по перерегистрации осуществили лишь 7 – 10 процентов таких обществ. В итоге, закон, направленный на поддержку предприятий, может принести им дополнительные проблемы.
Несмотря на то, что законом не установлена какая-либо ответственность за не приведение учредительных документов в соответствии с новыми изменениями, и не сказано, что уставы обществ, созданных до 1 июля 2009 года, теряют свою силу, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и индивидуальные предприниматели все равно несут ответственность, установленную законодательством. Данная ответственность подразумевает штраф в размере до 5 тысяч рублей.
Кроме того, в соответствии со статьей 59 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО, которые не привели свои учредительные документы в соответствие с данным законом, могут быть ликвидированы в судебном порядке по требованию уполномоченного органа.
Закон будет принят до конца года.
Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ
marishash
12.11.2009, 21:46
Девочки, сос! :005:
У нас возникла ситуация неприятная. из налоговой пришел акт по поводу камеральной проверки по ЕСН. мы про нее и не знали! а у них уведомление подписанное, видимо на охране подписали!
т.е. мы "не явились" на камералку и они рассмотрели вопрос без нас. и постановили вот что:
У нас были выплаты по БИР и возмещения от ФСС. и они пишут что неправильно заполнено в декларации по ЕСН в части фСС и занижена налогооблагаемая база!
я первый раз столкнулась с оформлением пособий и сделала как мне подсказали а оказалось неверно :010:
вот теперь вопрос как быть? сделать уточненки и придти попытаться объяснить что не получали уведомления или как-то еще?
и еще, девочки, подскажите, пожалуйста, кто знает как правильно заполняется декларация? расчет точно правильный, т.к. в фсс ходила и возмещение от них получала. а вот с заполнение строк где-то напортачила :008:
С декларацией там не сложно совсем-в строчках 700(710-730) раздела 2 пишется сумма больничного и в строчках 900(910-930)-разница между начисленным в ФСС и больничным-эта сумма и идет в раздел 1. Только может не в этом вопрос?
что вы подразумеваете под долго не полученной з\п???? выплата з.п. производится в течении трех дней после чего депонируется. Депонированная заработная плата выплачивается по требованию сотрудника. Поэтому вам придется гонять туда-сюда по кассе.
Вот про эти три дня и говорю.
Ведь на выдачу з/п даем всю сумму по ведомости, а получают в течении трех дней, например. Так вот сдавать и опять утром брать? Ведь в основную кассу типа сдавать надо... Или не надо? Тупо выписать РКО после того, как уже всем на сегодня выдала и сумму знаю?
Депонирование мы просто не рассматриваем. ;)
masha_hayd
12.11.2009, 21:52
На услуги номер ГТД не может быть!
не так... гтд не там где товар..
это программа для обработки гтд навреное..
но улуга нзавана:
устуновка раоточего места гтд....
Спросите, кем подписано уведомление, может вообще не вашими сотрудниками. ;)
Если не в тот месяц поставили, то именно в нем базу и занизили, видимо. для налоговой не важно, что нарастающим итогом все идет, они ежемесячно проверяют.
Да точно не нашим... нам уже только их решение по месту прописки ген.дира прислали.
С декларацией там не сложно совсем-в строчках 700(710-730) раздела 2 пишется сумма больничного и в строчках 900(910-930)-разница между начисленным в ФСС и больничным-эта сумма и идет в раздел 1. Только может не в этом вопрос?
вопрос в том что программа откуда-то сумму расходов больше поставила, а я не увидела. а сумма возмещения указана верно и инкриминируют нам занижение налоговой базы за счет неправомерного завышения расходов.
nezabvennaya
12.11.2009, 22:08
не так... гтд не там где товар..
это программа для обработки гтд навреное..
но улуга нзавана:
устуновка раоточего места гтд....
Я поняла! Это сделано для удобства вашего поставщика услуг, прямо в номенклатуре именно рабочего места указан его ГТД. Я с таким сталкивалась, на мой взгляд, ничего страшного. Ведь не в сч/фактуре на услугу этот гтд указан.
masha_hayd
12.11.2009, 22:49
Я поняла! Это сделано для удобства вашего поставщика услуг, прямо в номенклатуре именно рабочего места указан его ГТД. Я с таким сталкивалась, на мой взгляд, ничего страшного. Ведь не в сч/фактуре на услугу этот гтд указан.
так вопрос в следующем..
как это ставить.. как программное обеспечение или как услуги..
вот в чем вопрос...
nezabvennaya
12.11.2009, 23:17
так вопрос в следующем..
как это ставить.. как программное обеспечение или как услуги..
вот в чем вопрос...
Исключительно в зависимости от договора.
masha_hayd
12.11.2009, 23:51
Исключительно в зависимости от договора.
нет договора...
есть счет акт и с-ф где все одинаково
Вот про эти три дня и говорю.
Ведь на выдачу з/п даем всю сумму по ведомости, а получают в течении трех дней, например. Так вот сдавать и опять утром брать? Ведь в основную кассу типа сдавать надо... Или не надо? Тупо выписать РКО после того, как уже всем на сегодня выдала и сумму знаю?
Депонирование мы просто не рассматриваем. ;)
не понятна эта фраза:009:без депонирования никак.... вы на три дня выдали кассиру (ответственному лицу) сумму на выплату заработной платы. по истечении этих трех дней кассир сдает сумму не выплаченной заработной платы в кассу. Затем эти деньги сдаются на расчетный счет(если деньги на выплату снимались с р\с). по требованию сотрудника вы выплачиваете сумму депонированной з.платы.
не понятна эта фраза:009:без депонирования никак.... вы на три дня выдали кассиру (ответственному лицу) сумму на выплату заработной платы. по истечении этих трех дней кассир сдает сумму не выплаченной заработной платы в кассу. Затем эти деньги сдаются на расчетный счет(если деньги на выплату снимались с р\с). по требованию сотрудника вы выплачиваете сумму депонированной з.платы.
А если я напишу, что "до депонирования не доводим"? Понятнее? Я же писала, что часть народа получает в день выписки ведомости и РКО, а часть на следующий день, т.е. в три дня мы укладываемся. Но вроде вы и на основной мой вопрос ответили. в течение эти двух дней кассир не приходует деньги старшему кассиру, а хранит все у себя. Так?
А если я напишу, что "до депонирования не доводим"? Понятнее? Я же писала, что часть народа получает в день выписки ведомости и РКО, а часть на следующий день, т.е. в три дня мы укладываемся. Но вроде вы и на основной мой вопрос ответили. в течение эти двух дней кассир не приходует деньги старшему кассиру, а хранит все у себя. Так?
да.
нет договора...
есть счет акт и с-ф где все одинаково
По-моему, если выписан акт, то это услуга, оформлять надо как услугу, на програмное обеспечение выписывают накладную, если не ошибаюсь.
solnyshkin_77
13.11.2009, 11:17
получила документы.. акт на услуги..
написана услуга:
установка одного места.. гтд
утсановка второго места...гтд..
Это вообще в какие у нас ворота лезет.. застопорилась чего то я...
толи пограмма толи просто услуги...
Места... чего?
Может это связано с экспедициоными услугами?
:009:Вопрос снят, уже прочитала про программное обеспечение...
nezabvennaya
13.11.2009, 11:55
нет договора...
есть счет акт и с-ф где все одинаково
Я бы провела просто, как услуги, честно говоря...
Забава Путятична
13.11.2009, 15:04
Подскажите пожалуйста.
Из пенсионного фонда требуют справку о том, что в 2006 году у нас не велась ФХД.
Эту справку в свободной форме писать надо, или есть определенная форма?
Девочки,15 лет в бухгалтерии,из них 10 главным,но с ЧП дел не имела,подскажите,дайте ссылку что ли,где почитать,учёт и варианты учёта ЧП. Спасибо:flower:
Люди,подскажите,пожалуйста:flower:что такое? выгружаю платёжки в банк-клиент и перед наименованием плательщика встаёт его ИНН,прямо в ту же графу,хотя сверху на своём месте стоят и ИНН и КПП
Ничего страшного, у меня также в Банке Санкт-Петербург происходит.
Не переживайте...:)
и что? не исправлять? оставлять как есть?
Да, так и оставляйте. Пройдут ваши платежки.
Ну вот не стала исправляь,отправила как есть и вернули-отказали,пришлось переделывать платёжки.
Скажите,solnyshkin,какой у вас филиал?
По-моему, если выписан акт, то это услуга, оформлять надо как услугу, на програмное обеспечение выписывают накладную, если не ошибаюсь.
нет, на ПО очень часто выписывают акты, "передача прав пользования...." и прочее
в данном случае, ИМХО, это услуга, и ключевое слово "установка", ну и нормальные люди написали бы, конечно, так " Услуги по установке на одно раб место...."
Вопрос по расчету пособия по беременности и родам, переходящего на 2010 год - его сразу можно рассчитать с учетом изменения ограничения пособий с 01.01.2010 или надо рассчитать сейчас по ограничению 2009 г, а уже в 2010 пересчитать и выплатить доплату? Посоветуйте, плиз!
Девочки,15 лет в бухгалтерии,из них 10 главным,но с ЧП дел не имела,подскажите,дайте ссылку что ли,где почитать,учёт и варианты учёта ЧП. Спасибо:flower:
http://www.indpred.ru/ электроный журнал для бухгалтера ИП
Вопрос по расчету пособия по беременности и родам, переходящего на 2010 год - его сразу можно рассчитать с учетом изменения ограничения пособий с 01.01.2010 или надо рассчитать сейчас по ограничению 2009 г, а уже в 2010 пересчитать и выплатить доплату? Посоветуйте, плиз!
у нас в компании считают по 2009 году, потом будем пересчитывать.... но здесь на форуме (в др.топике) писали, что считают по 2010 году.. не могу сказать принимает ли ФСС у них такие расходы.... у нас не принимают.
у нас в компании считают по 2009 году, потом будем пересчитывать.... но здесь на форуме (в др.топике) писали, что считают по 2010 году.. не могу сказать принимает ли ФСС у них такие расходы.... у нас не принимают.
спасибо!
все усложняется еще тем, что хочется доплатить до среднего заработка - тогда получится, что мы сейчас все рассчитаем по 2009 г., потом в 2010 надо будет пересчитать, преъявить в ФСС - и эту доплату "оставить себе". Но ведь еще и налоги надо будет пересчитать - ЕСН и прочее с доплаты...
наверно, лучше доплату рассчитать уже с учетом повышения лимита в 2010, а в след. году после пересчета девушке выплатить еще кусочек пособия - тогда хоть налоги трогать не придется... логично? :009:
А если я напишу, что "до депонирования не доводим"? Понятнее? Я же писала, что часть народа получает в день выписки ведомости и РКО, а часть на следующий день, т.е. в три дня мы укладываемся. Но вроде вы и на основной мой вопрос ответили. в течение эти двух дней кассир не приходует деньги старшему кассиру, а хранит все у себя. Так?
)))
Вы так долго задавали вопрос, что уже сами поняли, каков ответ.)))
Без обид только, ок?
Сама так нередко ответы нахожу.
По сути - плюс к сказанному, у нас было оформлено приказом и в труд.договорах - выдача ЗП с 10 по 12 и с 24 по 26 число каждого месяца. Соотв-но и в едомостях на выплату писали "в кассу для выплаты с такого по такое число".
natali, спасибо за ссылку
solnyshkin_77
13.11.2009, 22:29
Ну вот не стала исправляь,отправила как есть и вернули-отказали,пришлось переделывать платёжки.
Скажите,solnyshkin,какой у вас филиал?
У меня - Охтинский. Странно, что вернули. :009:
У меня все проходит.
спасибо!
все усложняется еще тем, что хочется доплатить до среднего заработка - тогда получится, что мы сейчас все рассчитаем по 2009 г., потом в 2010 надо будет пересчитать, преъявить в ФСС - и эту доплату "оставить себе". Но ведь еще и налоги надо будет пересчитать - ЕСН и прочее с доплаты...
наверно, лучше доплату рассчитать уже с учетом повышения лимита в 2010, а в след. году после пересчета девушке выплатить еще кусочек пособия - тогда хоть налоги трогать не придется... логично? :009:
ну если доплату посчитаете с учетом максимума пособия по 2010 году, то и пособие логичнее было бы выплатить уже из расчета 2010 года:008: вы уточните в "вашем" районе (ФСС) может действительно счас можно уже по новому посчитать... лично мне доплатили пособие (в 2007 году), а доплату уже не стали трогать, оставили как первоначально было.... ведь по идее если вы доплачиваете до оклада(или среднего), то потом вы просто меняете соотношение сумм между пособием и доплатой, сотруднику ведь ничего доплачивать уже не надо.
)))
Вы так долго задавали вопрос, что уже сами поняли, каков ответ.)))
Без обид только, ок?
Сама так нередко ответы нахожу.
По сути - плюс к сказанному, у нас было оформлено приказом и в труд.договорах - выдача ЗП с 10 по 12 и с 24 по 26 число каждого месяца. Соотв-но и в едомостях на выплату писали "в кассу для выплаты с такого по такое число".
Какие обиды??? ;)
Спасибо за подсказку про договоры. Надо так же написать. :flower:
ну если доплату посчитаете с учетом максимума пособия по 2010 году, то и пособие логичнее было бы выплатить уже из расчета 2010 года:008: вы уточните в "вашем" районе (ФСС) может действительно счас можно уже по новому посчитать... лично мне доплатили пособие (в 2007 году), а доплату уже не стали трогать, оставили как первоначально было.... ведь по идее если вы доплачиваете до оклада(или среднего), то потом вы просто меняете соотношение сумм между пособием и доплатой, сотруднику ведь ничего доплачивать уже не надо.
сотруднику не надо доплачивать - ну почти верно А как насчет налогов? Доплата, в отличие от пособия, облагается ЕСН и НДФЛ, т е надо будет ЕСН уменьшить (который будет уже не ЕСН в 2010), а сотруднику вернуть излишне удержанный НДФЛ
это если вы все же посчитаете по 2009 году... уменьшается доплата и соответственно ЕСН и НДФЛ... но вы же хотели по 2010 году посчитать:008:
RomaRita
14.11.2009, 21:52
Добрый вечер!
Я к Вам с вопросом про себя, а не про бухгалтерию.
мне 27 лет, в/о. По специальности бухгалтер.
опыт касающийся бух-рии
0,5 г бухгалтер-кассир
1 год бухгалтер
2 года гл. бух(УСН)
НО Я знаю УСН, но не знаю ОСН.
и уже более 8 мес в декрете и отпуске по уходу.
Сейчас сижу читаю самоучитель по бух.учету
На какие должности бухгалтерские могу претендовать и на какую зп. Я из Питера. Плюс у меня еще 2 детей.
На какие должности бухгалтерские могу претендовать и на какую зп. Я из Питера. Плюс у меня еще 2 детей.
К сожалению, это минус.
По существу: ИМХО, очень все непредсказуемо... Смотря какая компания, крупная-малюсенькая, какой график работы вас устраивает, больничные??? Знания бух. программ-7-ка, 8-ка, ЗиК и др...должности тоже от этого зависят... в маленькой и главным и единственным можете быть, в крупной-бухом на каком-либо участке...
А каковы ваши предпочтения, что вы сами хотите??
Мумми Первая
15.11.2009, 15:39
Девушки, подскажите кто знает..
КАК расчитывать отпускные работникам, работающим сутки/через трое?:005::005:
Мумми Первая
15.11.2009, 15:40
Добрый вечер!
Я к Вам с вопросом про себя, а не про бухгалтерию.
мне 27 лет, в/о. По специальности бухгалтер.
опыт касающийся бух-рии
0,5 г бухгалтер-кассир
1 год бухгалтер
2 года гл. бух(УСН)
НО Я знаю УСН, но не знаю ОСН.
и уже более 8 мес в декрете и отпуске по уходу.
Сейчас сижу читаю самоучитель по бух.учету
На какие должности бухгалтерские могу претендовать и на какую зп. Я из Питера. Плюс у меня еще 2 детей.
я думаю на должность просто бухгалтером вполне..
зп 15-20 тыс
Aspidistra
15.11.2009, 18:16
я думаю на должность просто бухгалтером вполне..
зп 15-20 тыс
или я что-то не поняла, или зпл существенно ниже.
где-то, возможно, и сохраняются такие оклады, а вообще же уровень здорово упал. сегодня видела предложение с НН:
Полное ведение бухгалтерского и налогового учетов 7-ми предприятий - до 30 000.00.
сама в шоке.))
Полное ведение бухгалтерского и налогового учетов 7-ми предприятий - до 30 000.00.
сама в шоке.))
бред какой-то, если только они не пустышки ;)
Если не полениться пролистать все 2087 страниц топика - ну тыщу раз уже обсуждалось. Очень разные люди работают за очень разные деньги. Есть какие-то предложения, хотите - беретесь, хотите нет. В топике задавать вопросы бессмысленно, потому что никто из присутствующих априори не знает, что вложено во фразу "Полное ведение бухгалтерского и налогового учетов 7-ми предприятий ". И любой из присутствующих работает за те деньги, за которые работает.
Девушки, подскажите кто знает..
КАК расчитывать отпускные работникам, работающим сутки/через трое?:005::005:
Яна, позвони уже в рабочее время - и на этот вопрос отвечу
http://www.indpred.ru/ электроный журнал для бухгалтера ИП
natali, спасибо за ссылку
А почему у меня она не работает? :005:
Мумми Первая
16.11.2009, 00:33
Яна, позвони уже в рабочее время - и на этот вопрос отвечу
Ок! :)
МамаДини
16.11.2009, 02:10
Доброй ночи :)
Скажите мне пожалуйста, если работник работает по 3 часа в день 5 ти дненая рабочая неделя и это оговорено в трудовом договоре. он также как и все имеет право на отпуск 28 дней ?
Веденеева
16.11.2009, 07:56
http://www.roskodeks.ru/codecs/626.html
Aspidistra
16.11.2009, 09:13
бред какой-то, если только они не пустышки ;)
http://hh.ru/vacancy/2402665
розница. правда, просят УСН, но 15%.
зато обеспечивают ОМС. в качестве бонуса, видимо))
Доброй ночи :)
Скажите мне пожалуйста, если работник работает по 3 часа в день 5 ти дненая рабочая неделя и это оговорено в трудовом договоре. он также как и все имеет право на отпуск 28 дней ?
Это полставки? Отпуск предоставляется работнику по продолжительности такой же, как и на полную ставку (т.е. если для полной ставки 28, то и для полставки 28 календарных дней), но оплачивается, исходя из его среднего заработка.
Девушки, подскажите кто знает..
КАК расчитывать отпускные работникам, работающим сутки/через трое?:005::005:
Исчисление средней заработной платы для оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам, в том числе тем, кому установлен суммированный учет рабочего времени, производится в общеустановленном порядке на основе среднего дневного заработка.
Средний заработок работника для оплаты отпуска определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество календарных дней отпуска, подлежащих оплате.
Это из письма N 1922-6 от 8 июня 2007 г. Фед.службы по труду и занятости
miksulik
16.11.2009, 10:46
Подскажите пожалуйста! У нас ЕНВД и традиционка. По ЕНВД у меня с начала года вылезла прибыль огромная, я как-то не заморачивалась, так как налогообложению не подлежит, а сейчас разборки учредителей, дан указ генерального убрать прибыль... похимичив, я пришла к выводу, что придеться пересдавать ф.2 и баланс за 1,2,3 кварталы. Можно ли их не сдавать исправительные??? какое за это наказание?
Подскажите пожалуйста! У нас ЕНВД и традиционка. По ЕНВД у меня с начала года вылезла прибыль огромная, я как-то не заморачивалась, так как налогообложению не подлежит, а сейчас разборки учредителей, дан указ генерального убрать прибыль... похимичив, я пришла к выводу, что придеться пересдавать ф.2 и баланс за 1,2,3 кварталы. Можно ли их не сдавать исправительные??? какое за это наказание?
бух. отчетность не пересдают! исправляют все текущим периодом.
miksulik
16.11.2009, 11:28
спасибо)
Помогите в таком вопросе:
есть организация, в которой бухучет не велся, первичка есть, отчетность кое-как сдавалась, то есть вообще непонятно откуда цифры брались (например в балансе за 6 мес. этого года стоит только одна цифра, в активе по строке касса, в пассиве же нет вообще ничего). Хорошо хоть из налогов эта организация платит только зарплатные, т.к. ведет только уставную некоммерческую деятельность. Мне нужно составить перечень отсутствующих документов, включая бухгалтерские регистры. Но не могу сообразить\вспомнить как все это правильно назвывается или как это лучше написать, чтобы было понятно не бухгалтеру. Например, нет регистра учета расчетов с поставщиками (была бы 1 с, я б сказала нет обортно-сальдовой ведомости, карточки счета и т.п.), а тут как писать? - нет журнала ордера или также оборотно-сальдовой ведомости? Или не велся учет основных средств - нет чего при этом? хотя нет вообще ничего :(
помогите советами, пожалуйста
Девочки помогите с подотчетами. Разгребаю одну контору, там с начала году генеральному на банковскую карточку перечислялись 3 раза деньги под отчет, причем предыдущий не закрывался.
Сейчас доки на эту сумму есть, но по суммам на каждый подотчет не подогнать, как оформить?
В фирме полностью безнал, может организовать кассу возвращать приходниками, только не моображу как потом опять выдавать -часть наличкой часть безналом?
Чтобы накопить всю сумму целиком и закрыть ее.
Девочки помогите с подотчетами. Разгребаю одну контору, там с начала году генеральному на банковскую карточку перечислялись 3 раза деньги под отчет, причем предыдущий не закрывался.
Сейчас доки на эту сумму есть, но по суммам на каждый подотчет не подогнать, как оформить?
В фирме полностью безнал, может организовать кассу возвращать приходниками, только не моображу как потом опять выдавать -часть наличкой часть безналом?
Чтобы накопить всю сумму целиком и закрыть ее.
Не совсем поняла, особенно про накопить, но.
Исходите из того, что не могут выдаваться деньги, пока по предыдущим нет полного отчета.
marishash
16.11.2009, 14:25
Девочки, всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно сумму писать в сф-например 52500.00, 52500-00 или 52500,00(в 1 Ске последний вариант но мне например доки приходят во всех трех вариантах). Что-то я растерялась...
Да сумбурно написала.
Гендиректор получил три суммы подотчет.
Например 1 февраля - 20000
1 июля-50000
и 1 августа-30000
Всего на 100000.
Получал он не закрывая предыдущие.
Есть документы от августа на 100000.
Как это можно оформить все?
Получал по безналу.
solnyshkin_77
16.11.2009, 14:36
Девочки помогите с подотчетами. Разгребаю одну контору, там с начала году генеральному на банковскую карточку перечислялись 3 раза деньги под отчет, причем предыдущий не закрывался.
Сейчас доки на эту сумму есть, но по суммам на каждый подотчет не подогнать, как оформить?
В фирме полностью безнал, может организовать кассу возвращать приходниками, только не моображу как потом опять выдавать -часть наличкой часть безналом?
Чтобы накопить всю сумму целиком и закрыть ее.
Я такие суммы закрываю скопом, в конце месяца. Деньги точно также идут через безнал. Кассу не использую, хотя ЦБ и против...
В этом варианте выбор у Вас небольшой. На 2 августа долг по подотчету 100т.р. Нет никакого смысла в подборе док-ов от августа к выданным суммам. Закрывайте чохом. Но будьте готовы к тому, что косяк с выдачей денег при проверке вылезет. Лучше всего сразу распечатать положенные санкции и показать их диру. Шоб больше так не делал.))
Варварик
16.11.2009, 14:42
Девочки, всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно сумму писать в сф-например 52500.00, 52500-00 или 52500,00(в 1 Ске последний вариант но мне например доки приходят во всех трех вариантах). Что-то я растерялась...
52500-00 у меня в 1ске так
В этом варианте выбор у Вас небольшой. На 2 августа долг по подотчету 100т.р. Нет никакого смысла в подборе док-ов от августа к выданным суммам. Закрывайте чохом. Но будьте готовы к тому, что косяк с выдачей денег при проверке вылезет. Лучше всего сразу распечатать положенные санкции и показать их диру. Шоб больше так не делал.))
Да а какие санкции могуг быть?
Вроде это не административное нарушение.
Я вот думаю может сделать приходники на 1 июля и 1 августа и сразу выдавать под отчет снова- часть суммы по расходнику,часть по карте.
В общем, как вариант... Есть приказ по подотчетникам и срокам возврата ДС? Проверьте наличие, чтобы Ваши действия вписывались в суть приказа. Тогда придете к тому же - на 2 августа 100 т.р., только без нарушения порядка выдачи в подотчет. И снова подбирать док-ты к датам выдачи не надо будет.
Про санкции не помню, но найти, думаю, несложно.
solnyshkin_77
16.11.2009, 15:05
Девочки, всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно сумму писать в сф-например 52500.00, 52500-00 или 52500,00(в 1 Ске последний вариант но мне например доки приходят во всех трех вариантах). Что-то я растерялась...
А какая разница-то?
Как бы сумма не была прописана, главное, чтобы сч/ф был выписан ПРАВИЛЬНО, ИМХО.:004:
А какая разница-то?
Действительно.
В правилах оформления с-ф о формате сумм ничего не сказано)))
Девочки, помогите, пожалуйста,
у нас у сотрудницы сгорел дом - какую помощь мы ей можем согласно законодательства оказать и в каком размере без налогообложение, и если свыше, то какие налоги платить? Очень прошу помогите, не сталкивались с этим и не дай Бог!:(
Svetlana_S
16.11.2009, 16:08
Девочки, подскажите, плиз.
Сотрудники уехали в командировку на выставку. Печать в командирочном удостоверении им же никто там поставить не может.Как быть? Поставить только наши печати о выбытии и прибытии?Как доказать, что сотрудники там были?
Девочки, подскажите, плиз.
Сотрудники уехали в командировку на выставку. Печать в командирочном удостоверении им же никто там поставить не может.Как быть? Поставить только наши печати о выбытии и прибытии?Как доказать, что сотрудники там были?
А чего это не могут им печати поставить? Наши то же часто ездят на выставки и всё им там ставят:073:
tashemetova
16.11.2009, 16:16
Девочки, помогите, пожалуйста,
у нас у сотрудницы сгорел дом - какую помощь мы ей можем согласно законодательства оказать и в каком размере без налогообложение, и если свыше, то какие налоги платить? Очень прошу помогите, не сталкивались с этим и не дай Бог!:(
по ЕСН статья 238 п. 1 пп. 3 НК "не подлежат налогообложению:
суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщиком: Физическим лицим в связи со стихийными бедствиями или другими чрезвычайными обстоятельствами в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, ..."
По НДФЛ статья 217 пункт 8 Не подлежат налогобложению следующие виды дохов физ. лиц:
8) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой:налоплательщиками в связи состихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью на оновании решений органов законодательной (представительной) и (или) исполнительной власти, ..."
Сама не сталкивалась, может еще кто-то сможет поделиться информацией
marishash
16.11.2009, 16:19
А какая разница-то?
Как бы сумма не была прописана, главное, чтобы сч/ф был выписан ПРАВИЛЬНО, ИМХО.:004:
Да я тоже так думаю-что нет разницы, но вот Директор докопался-я и засомневалась:) Просто я до этого его "строила-строила" чтобы правильно выписывали нам сф контрагенты, вот и достроилась:))
tashemetova
16.11.2009, 16:31
Да я тоже так думаю-что нет разницы, но вот Директор докопался-я и засомневалась:) Просто я до этого его "строила-строила" чтобы правильно выписывали нам сф контрагенты, вот и достроилась:))
Запятая или тире в данном случае не принципиально, это не является нарушением, так что не волнуйтесь Все нормально:))
Можем ли принять к налоговому учету дополнительную гарантию на оргтехнику? В частности купили телефон и оплатили еще год доп. гарантийного обслуживания. Как правильно принять эту гарантию к учету?
Спасибо.
девочки, хочу и тут поделиться :))
В Восткресенье у меня будет еще один сынок, зовут Армани
вот такой :love: Орхидея Петербургская
ЗЫ: Не было у бабы забот, завела баба порося :))
Поздравляю!!! У моей подруги тоже Орхидея, девочка - такая прикольная!!!
http://www.indpred.ru/ электроный журнал для бухгалтера ИП
Ой спасибо большое за ссылочку, мне тоже надо!
Можно еще "глупых" вопросов по ИП (для меня это тоже пока непонятный зверь...):
Если ИП ведет деятельность по ЕНВД - с налоговым учетом вроде как все понятно (для меня пока теоретически:008:).
Вопрос - каким образом вести расчет зп? Сейчас у меня ОСНО - я в ЗиК расчитываю "обычным" способом. Если я ИП, и у меня наняты работники по трудовому договору - что-нибудь меняется в "методах" расчета зарплаты? или же я аналогично рассчитываю в 1-с-ке? Чего-то меня заклинило... Т.е. также ежемесячно начисляю, выплачиваю в установленные дни, плачу за них в дни выплаты зп НДФЛ и Пенс? ...
чувствую себя полной дурой... извиняюсь... когда чего-то не понимаю, впадаю в ступор:016:
по ЕСН статья 238 п. 1 пп. 3 НК "не подлежат налогообложению:
суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщиком: Физическим лицим в связи со стихийными бедствиями или другими чрезвычайными обстоятельствами в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, ..."
По НДФЛ статья 217 пункт 8 Не подлежат налогобложению следующие виды дохов физ. лиц:
8) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой:налоплательщиками в связи состихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью на оновании решений органов законодательной (представительной) и (или) исполнительной власти, ..."
Сама не сталкивалась, может еще кто-то сможет поделиться информацией
а сумма не ограничена?
tashemetova
16.11.2009, 16:52
а сумма не ограничена?
Информации по ограничению в данном случае не нашла, в други пунктах есть - здесь нет
Девочки, помогите, пожалуйста,
у нас у сотрудницы сгорел дом - какую помощь мы ей можем согласно законодательства оказать и в каком размере без налогообложение, и если свыше, то какие налоги платить? Очень прошу помогите, не сталкивались с этим и не дай Бог!:(
Вот в Консультанте пример нашла:
Вопрос: Организация выплатила работнику материальную помощь в целях возмещения материального ущерба в связи с пожаром в его квартире. При этом факт пожара подтвержден справкой из пожарной службы. Облагается ли ЕСН и НДФЛ указанная материальная помощь?
Ответ:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 22 августа 2008 г. N 21-11/079263@
Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.
Федеральным законом от 24.07.2007 N 216-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в п. 8 ст. 217 НК РФ. Данные изменения вступили в силу с 1 января 2008 года.
На основании п. 8 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению НДФЛ (освобождаются от налогообложения) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью независимо от источника выплаты.
В п. 1 ст. 237 НК РФ установлено, что налоговая база по ЕСН у организаций-налогоплательщиков формируется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных в п. 1 ст. 236 НК РФ, начисленных налогоплательщиками за налоговый период в пользу физических лиц.
Согласно пп. 3 п. 1 ст. 238 НК РФ не подлежат налогообложению ЕСН суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщиком физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории РФ.
Таким образом, материальная помощь, оказанная физическому лицу в связи с пожаром, факт которого подтвержден документально, не облагается НДФЛ и ЕСН на основании п. 8 ст. 217 и пп. 3 п. 1 ст. 238 НК РФ.
Заместитель
руководителя Управления
советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса
Е.А.ОСТАНИНА
22.08.2008
Девы я опять со своим подотчетом влезу.
Оказалось что документы на мебель (диван+кресла) которые директор поставил у себя дома.
Стоимость больше 20000 каждого предмета.
Все равно принимать как ОС и амортизировать, фактически то мебель не используется?
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.