Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
спасибо. я им сказала типа до 13 жду и начинаю жаловаться. так что если что 14 буду звонить
Ой девочки..нашла ошибку у себя в июне....мы переводили 10 р. с одного счета на другой (не хватало на старом счете чтобы закрыть его)..ну и вообщем чего-то я лопухнулась и в том банке откуда переводили почему то эти 10 р поставила расходы банку......самое ужасное, что когда распечатываешь расширенную выписку за период из сберовского банк-клиента, там не показывает остаток по дням, а только на конец периода..и он у меня сходился..я всегда проверяю остаток на счете на конец отчетного периода...а сейчас стала банк проводить и увидела что не идет 10 р..все выписки перетряхнула что называется и нашла такой вот косяк:(..чего делать? просто можно было бы исправить да забить. но мне надо будет нести регистры на проверку, т.к. там убыток 562 тыщи..а если еще и с ошибкой понесу....блиииииииииииииин
Премудрый пескарь
11.08.2009, 17:26
Ой девочки..нашла ошибку у себя в июне....мы переводили 10 р. с одного счета на другой (не хватало на старом счете чтобы закрыть его)..ну и вообщем чего-то я лопухнулась и в том банке откуда переводили почему то эти 10 р поставила расходы банку......самое ужасное, что когда распечатываешь расширенную выписку за период из сберовского банк-клиента, там не показывает остаток по дням, а только на конец периода..и он у меня сходился..я всегда проверяю остаток на счете на конец отчетного периода...а сейчас стала банк проводить и увидела что не идет 10 р..все выписки перетряхнула что называется и нашла такой вот косяк:(..чего делать? просто можно было бы исправить да забить. но мне надо будет нести регистры на проверку, т.к. там убыток 562 тыщи..а если еще и с ошибкой понесу....блиииииииииииииин
Ань, оставь ты так, годом выправишь. Из-за 10 руб нести уточненку?? Это при убытке в 562 тыс ))
Мне кажется в трудовую, ФСС этим точно не занимается. Но может лучше поговорить с начальством???
Таня, в моем (27 филиале) ФСС на сайте даже телефон горячей (http://rofss.spb.ru/regional/filial_27) линии указан, куда звонить в таких случаях.
Ань, оставь ты так, годом выправишь. Из-за 10 руб нести уточненку?? Это при убытке в 562 тыс ))
Танюш, так как мне нести регистры им за полугодие...наверное логично будет уточнять сразу тогда...блин, как-бы они не решили тщательно нас проверить, тем более фирма с 2006 года открыта
Привет всем! Пришла из отпуска, а тут требование о предоставлении пояснений, срок 5 дней. Сроки давно прошли. Что делать? :010::010::010:
Привет всем! Пришла из отпуска, а тут требование о предоставлении пояснений, срок 5 дней. Сроки давно прошли. Что делать? :010::010::010:
Сначала звонить и объяснять, что были в отпуске. (все люди, понимают что отдыхать тоже надо)
И вот без этого :010: пожалуйста.
Привет всем! Пришла из отпуска, а тут требование о предоставлении пояснений, срок 5 дней. Сроки давно прошли. Что делать? :010::010::010:
ничего. позвоните тому кто подписывал требование. я тоже получила позже (на почту редко ездим), созвонилась с тем инспектором, скзала, что вообще на больничном с детьми. она сказал принести вместе с отчетом за полугодие.
и Вы скажите что в отпуске были, ничего страшного не будет
Премудрый пескарь
11.08.2009, 17:51
Таня, в моем (27 филиале) ФСС на сайте даже телефон горячей (http://rofss.spb.ru/regional/filial_27) линии указан, куда звонить в таких случаях.
Буду знать.
Танюш, так как мне нести регистры им за полугодие...наверное логично будет уточнять сразу тогда...блин, как-бы они не решили тщательно нас проверить, тем более фирма с 2006 года открыта
Какие регистры будешь нести и зачем? Налог на прибыль нарастающим, поэтому видны твои 10 руб. не будут.
Буду знать.
Какие регистры будешь нести и зачем? Налог на прибыль нарастающим, поэтому видны твои 10 руб. не будут.
у меня за полугодие убыток. я сейчас внесла в июне (это второй квартал ведь) эти 10 р. соответственно когда мне пришлют тербование пояснить убыток и расписать расходы по строкам, у меня в итоге внереализационных будет на 10р меньше..я их убрала сейчас оттуда.
за год то понятно что выправится....
Премудрый пескарь
11.08.2009, 18:01
у меня за полугодие убыток. я сейчас внесла в июне (это второй квартал ведь) эти 10 р. соответственно когда мне пришлют тербование пояснить убыток и расписать расходы по строкам, у меня в итоге внереализационных будет на 10р меньше..я их убрала сейчас оттуда.
за год то понятно что выправится....
Так исправь бухсправкой в этом квартале
Так исправь бухсправкой в этом квартале
хм..а это идея..или я просто думаю запомню про эту 10 и в регистрах для налоговой ее припишу, чтоб разницы со сданной отчетностью не было, так?
или лучше справкой? ааа ща начну метаться:))
ладно пока испарвила июнем..пересплю с этой мыслью и переделаю если что
Премудрый пескарь
11.08.2009, 18:31
пересплю с этой мыслью и переделаю если что
Вот она бухгалтерская доля ))))
Вообще-то все исправления вносятся текущим периодом )))
Вот она бухгалтерская доля ))))
Вообще-то все исправления вносятся текущим периодом )))
ну если по правильному то да..и уточненку по прибыли..но есть ли смысл вошкаться с 10 рублями..даже если потом при выездной проверке их обнаружат - ну пусть радуются:))
Frezi Grant
11.08.2009, 21:38
Мы делали в свою налоговую и в Упр-е, на Фонтанку. Срок месяц.
В свою лучше не делать. Если посмотреть, что спрашивали и как ответили, то получается "две большие разницы" )
Спасибо за ответ :flower:
Я и хочу в 2 отправить .Одну по основному а второй экз. там где Обособленное зарегистрировано .
Вот думаю тогда и Управление то же тправлю :008:
11. Danil с женой и детьми
Нам 1 и 7. На природу бы вывезли, а так - или с няней договоримся, или я без семьи
MilenaFom
11.08.2009, 22:22
Всем добрый вечер. Примете к себе еще одного буха?
Всем добрый вечер. Примете к себе еще одного буха?
:flower:
MilenaFom
11.08.2009, 23:14
:flower:
Спасибо, еще и практически соседи.
Девочки, простите за глупый вопрос, совсем запуталась(((((
Хочу взять человека на работу по ТД без трудовой книжки, подскажите в этом случае тоже я должна налоги отчислять или он сам предоставляет сведения о доходах?
Девочки, простите за глупый вопрос, совсем запуталась(((((
Хочу взять человека на работу по ТД без трудовой книжки, подскажите в этом случае тоже я должна налоги отчислять или он сам предоставляет сведения о доходах?
ТД - это трудовой договор?:009: Если да, то без трудовой книжки ни как нельзя.
Всем добрый вечер. Примете к себе еще одного буха?
:099: Располагайтесь, рассказывайте о себе.
солнышко-83
12.08.2009, 10:34
Девочки, простите за глупый вопрос, совсем запуталась(((((
Хочу взять человека на работу по ТД без трудовой книжки, подскажите в этом случае тоже я должна налоги отчислять или он сам предоставляет сведения о доходах?
без трудовой книжки можно оформить только по соместительству или по договору подряда. Но налоги в этом случае все равно платить придеться
солнышко-83
12.08.2009, 10:36
не хочу работать- хочу спать:060:
не хочу работать- хочу спать:060:
а я наоборот, хочу работать, а никак:(
без трудовой книжки можно оформить только по соместительству или по договору подряда. Но налоги в этом случае все равно платить придеться
Если по договору подряда , то ЕСН в ФСС не надо платить , а по травме в зависимости от того, что в договоре будет написано, если предстоящая работа потенциально травматична, есть риск травмы, тогда лучше начислять, если нет, то неча деньги разбазаривать, можно не облагать
Александрия
12.08.2009, 10:52
Если по договору подряда , то ЕСН в ФСС не надо платить , а по травме в зависимости от того, что в договоре будет написано, если предстоящая работа потенциально травматична, есть риск травмы, тогда лучше начислять, если нет, то неча деньги разбазаривать, можно не облагать
ФСС можно не платить если в штатном расписании нет такой должности, а если есть - фсс скорее всего начислят.
солнышко-83
12.08.2009, 10:54
Если по договору подряда , то ЕСН в ФСС не надо платить , а по травме в зависимости от того, что в договоре будет написано, если предстоящая работа потенциально травматична, есть риск травмы, тогда лучше начислять, если нет, то неча деньги разбазаривать, можно не облагать
А я видела случай, когда по договору подряда оплачивали ЕСН.:009:. Я думаю государство не обиделось:). Я думаю НДФЛ все же лучше Вам заплатить., как налоговому агенту
Александрия
12.08.2009, 10:55
Напомните мне пожалуйста при оплате наличными (юр.лицо- юр.лицу) нужен ко всем документам только кассовый чек? Приходника не нужно?
И какой сейчас лимит расчета наличными?
А я видела случай, когда по договору подряда оплачивали ЕСН.:009:. Я думаю государство не обиделось:). Я думаю НДФЛ все же лучше Вам заплатить., как налоговому агенту
НДФЛ естессно:)
По поводу ФСС: НК РФ: 3. В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации), помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, авторским договорам.
Напомните мне пожалуйста при оплате наличными (юр.лицо- юр.лицу) нужен ко всем документам только кассовый чек? Приходника не нужно?
И какой сейчас лимит расчета наличными?
лимит, по-моему, 100 000 с одним юрлицом в рамках одного договора
Приходник не обязателен, главное ЧЕК:))
Александрия
12.08.2009, 11:06
НДФЛ естессно:)
По поводу ФСС: НК РФ: 3. В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации), помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, авторским договорам.
Да, есть такое, но думаю придется спорить по этому поводу. Может был у кого опыт проверок - не доначисляли ФСС по договорам подряда?
Я сейчас не помню, но вроде были письма и на семинарах говорили про штатное расписание.
Я плачу ФСС.........но может и не правильно:008:
Да, есть такое, но думаю придется спорить по этому поводу. Может был у кого опыт проверок - не доначисляли ФСС по договорам подряда?
Я сейчас не помню, но вроде были письма и на семинарах говорили про штатное расписание.
Я плачу ФСС.........но может и не правильно:008:
не, ну кто с НК будет спорить? МинФин? не думаю...
А вот Вы ЕСН начисляете на ДП, и на затраты ставите, занижаете н\о базу по прибыли...так что палка о двух концах....
Премудрый пескарь
12.08.2009, 11:13
ну если по правильному то да..и уточненку по прибыли..но есть ли смысл вошкаться с 10 рублями..даже если потом при выездной проверке их обнаружат - ну пусть радуются:))
Я к тому веду, чтобы внести изменения этим периодом и не сдавать уточненку из=за 10 руб, найдут, пусть порадуются )))
Всем добрый вечер. Примете к себе еще одного буха?
А как же!!!
ФСС можно не платить если в штатном расписании нет такой должности, а если есть - фсс скорее всего начислят.
Если в штатке есть должность, то боюсь, что такой договор подряда вам приравняют к ТД.
А я видела случай, когда по договору подряда оплачивали ЕСН.:009:. Я думаю государство не обиделось:). Я думаю НДФЛ все же лучше Вам заплатить., как налоговому агенту
Договор подряда очень трудно отделить от трудового. Была одна главбух, которая называла договором подряда трудовой по совместительству и платила с него ЕСН. Тут не название важно, а суть.
Премудрый пескарь
12.08.2009, 11:14
не, ну кто с НК будет спорить? МинФин? не думаю...
Хотя он часто этим занимается ))))
Премудрый пескарь
12.08.2009, 11:14
Всем добрый день!
Александрия
12.08.2009, 11:15
не, ну кто с НК будет спорить? МинФин? не думаю...
А вот Вы ЕСН начисляете на ДП, и на затраты ставите, занижаете н\о базу по прибыли...так что палка о двух концах....
знаю, что палка о двух концах. Занижаю базу по прибыли - да.
А по поводу споров с НК..........так ведь много где двояко, разве нет?
Крупная организация пойдет в суд, а МП с маленькой численностью - нет.
Я к тому веду, чтобы внести изменения этим периодом и не сдавать уточненку из=за 10 руб, найдут, пусть порадуются )))
согласна:004:
Договор подряда очень трудно отделить от трудового. Была одна главбух, которая называла договором подряда трудовой по совместительству и платила с него ЕСН. Тут не название важно, а суть.
ДП с трудовым не перепутаешь, в ДП оговаривается конкретная работа и сроки ее выполнения, например, вкрутить 50 лампочек за один день, а трудовой договор подразумевает должностные обязанности, должность, оклад (а не вознаграждение), в общем не перепутаешь
Может кому пригодиться:
По одной полумертвой фирме я сдала Единую Упрощенную Декларацию за 2 квартал 2009г.
Сейчас позвонили из налоговой и сказали мне, что по банку - было снятие налоговой инкассо + услуги банка - ВСЕ! Надо нести пустышки.
Вот поплетусь переделывать - это же листов 50 мне теперь печатать (в двух то экземплярах)
Премудрый пескарь
12.08.2009, 11:41
ДП с трудовым не перепутаешь, в ДП оговаривается конкретная работа и сроки ее выполнения, например, вкрутить 50 лампочек за один день, а трудовой договор подразумевает должностные обязанности, должность, оклад (а не вознаграждение), в общем не перепутаешь
ДП, как правило, делается на разовую работу.
Может кому пригодиться:
По одной полумертвой фирме я сдала Единую Упрощенную Декларацию за 2 квартал 2009г.
Сейчас позвонили из налоговой и сказали мне, что по банку - было снятие налоговой инкассо + услуги банка - ВСЕ! Надо нести пустышки.
Вот поплетусь переделывать - это же листов 50 мне теперь печатать (в двух то экземплярах)
Я хотела по одной фирме сдать упрощенную декларацию, но фонды все равно сдавать, смысл?
солнышко-83
12.08.2009, 11:41
Может кому пригодиться:
По одной полумертвой фирме я сдала Единую Упрощенную Декларацию за 2 квартал 2009г.
Сейчас позвонили из налоговой и сказали мне, что по банку - было снятие налоговой инкассо + услуги банка - ВСЕ! Надо нести пустышки.
Вот поплетусь переделывать - это же листов 50 мне теперь печатать (в двух то экземплярах)
Я тоже как-то на этом нарвалась. Но мне сказали сразу при приеме об этом. Это плюсы личного общения с налоговой
Может кому пригодиться:
По одной полумертвой фирме я сдала Единую Упрощенную Декларацию за 2 квартал 2009г.
Сейчас позвонили из налоговой и сказали мне, что по банку - было снятие налоговой инкассо + услуги банка - ВСЕ! Надо нести пустышки.
Вот поплетусь переделывать - это же листов 50 мне теперь печатать (в двух то экземплярах)
т.е. если по банку было движение, типа за открытие счета , то единая декларация уже не покатит?:001:
просто у меня тож есть такая полумертвая фирма
Веденеева
12.08.2009, 12:07
т.е. если по банку было движение, типа за открытие счета , то единая декларация уже не покатит?:001:
просто у меня тож есть такая полумертвая фирма
движение хоть копейки, единаю уже не покатит
SvetlankaR
12.08.2009, 12:16
Народ дайте совет.
Пришло время оформлять подписку на перидические издания, не смотря на то, что есть консультант.:008:
Выписывала Глвбух и газету "Учет.Налоги.Право".
Думаю может обойтисьчем то одним - газетой или журналом?
Что лучше?:009:
Хотя если честно не всегда успеваю прочитать!:005:
солнышко-83
12.08.2009, 12:28
может баян но все же.
Бухгалтер - это не профессия, не ориентация, не национальность и не оскорбительная кличка. Это тяжелая форма умственной патологии, которую можно с успехом использовать в хозяйственной деятельности.
1. К выбору бухгалтера нужно подходить очень тщательно, так как избавиться от него потом будет практически невозможно.
2. Бухгалтер - не Муму и тонет только вместе с Герасимом.
3. Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером.
Основные противопоказания по использованию бухгалтера:
1. На бухгалтера нельзя кричать - он может замкнуться, уйти в себя и вернуться оттуда с бригадой ОМОНа.
2. С бухгалтером нельзя сводить счеты. Нельзя также сводить с ним компьютер, степлер, ножницы, электрические приборы и колющие предметы.
3. Бухгалтера нельзя кормить с рук в сезон сдачи отчетности - в это время года он не понимает, где кончается пища и где начинаются руки.
4. Бухгалтеру нельзя задерживать зарплату - возьмет сам, и намного больше.
5. К бухгалтеру нельзя испытывать человеческие чувства - иначе он почувствует себя человеком и перестанет быть бухгалтером.
SvetlankaR
12.08.2009, 12:32
Супер.
Хорош баян!
солнышко-83
12.08.2009, 12:37
Народ дайте совет.
Пришло время оформлять подписку на перидические издания, не смотря на то, что есть консультант.:008:
Выписывала Глвбух и газету "Учет.Налоги.Право".
Думаю может обойтисьчем то одним - газетой или журналом?
Что лучше?:009:
Хотя если честно не всегда успеваю прочитать!:005:
а я вообще ни чего не выписываю и консультанта у меня нет. Есть только любимый форум ЛВ:)
Премудрый пескарь
12.08.2009, 12:46
Народ дайте совет.
Пришло время оформлять подписку на перидические издания, не смотря на то, что есть консультант.:008:
Выписывала Глвбух и газету "Учет.Налоги.Право".
Думаю может обойтисьчем то одним - газетой или журналом?
Что лучше?:009:
Хотя если честно не всегда успеваю прочитать!:005:
Вот и я думаю, может сэкономить денег любимой фирме? Выписать только УНП?
Вот и я думаю, может сэкономить денег любимой фирме? Выписать только УНП?
Хорошая газета? Я только главбух выписываю.
Премудрый пескарь
12.08.2009, 12:49
Хоть в курсе быть. Хотя у меня есть подписки на новости, но там иногда заголовки не соответствуют реальности (((
Кстати, вы не в курсе, были какие-нить изменения по ККМ?
Да вот только что вычитала в рассылке Главбуха:
Проверять ККТ могут чаще чем раз в три года
Письмо ФНС России от 07.07.2009 г. № ШТ-17-2/128 @
Сотрудники ФНС России проинформировали о том, что плановые проверки ККТ могут проводиться чаще одного раза в три года. То есть на такие проверки не распространяются ограничения, предусмотренные Федераль- ным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…».
Свои выводы налоговики обосновали письмом Генпрокуратуры России от 25 июня 2009 г. № 73/3-133-2009. Там приведены следующие аргументы в пользу того, что Федеральный закон № 294-ФЗ, который определяет правила проведения неналоговых проверок, не действует в отношении кассовых аппаратов.
Итак, в пункте 3 статьи 1 Федераль-ного закона № 294-ФЗ четко сказано, что он не распространяется на мероприятия финансового контроля. Кассовые проверки как раз относятся к такому контролю. Этот вывод Генпрокуратура России делает из Указа Президен- та РФ от 25 июля 1996 г. № 1095.
Из писем налоговой службы и Ген-прокуратуры России следует, что контроль за ККТ не относится и к налоговым проверкам. А значит, к кассовым проверкам не применяются и правила Налогового кодекса РФ. В частности, ограничения, которые предусмотрены статьей 89. В других законах и нормативных актах также ничего не сказано про то, как часто ИФНС могут проверять кассовую дисциплину. Таким образом, у налоговиков нет ограничений на проведение проверок кассовой техники.
Налоговики ждут разъяснений Минфина по поводу отмены ККТ для «вмененщиков»
Специалисты ФНС рекомендуют налоговикам приостановить проверки ККТ у «вмененщиков» до тех пор, пока не выйдут официальные разъяснения Минфина России по поводу таких ревизий. А пока, как пишет газета «Учет. Налоги. Право», инспекторы в регионах по-своему трактуют недавно принятый закон от 17.07.09 № 162-ФЗ.
Например, налоговики Астраханской, Белгородской, Ивановской и Воронежской областей считают, что «вмененщики» могут не использовать кассы, только если официально снимут их с учета. В Калининградской области могут оштрафовать налогоплательщика, который снял кассу с учета, но выбил покупателю чек в качестве документа, подтверждающего оплату. В Ингушетии и Брянской области налоговики считают, что все компании на ЕНВД вообще не могут держать в своем помещении ККТ.
И только в Чечне и Адыгее инспекторы разрешают компаниям самостоятельно решать - пользоваться кассами или нет.
Подробности – в свежем номере газеты «Учет. Налоги. Право», № 29, 2009.
SvetlankaR
12.08.2009, 13:00
Хорошая газета? Я только главбух выписываю.
Интересная.
Пишут про то, как главбухов сажают, как они ремонт делают ну и другие более официальные новости:)
Интересная.
Пишут про то, как главбухов сажают, как они ремонт делают ну и другие более официальные новости:)
Мда, надо будет выписать, действительно интересует как ремонт делать :019:
Про ККМ, вроде отменить для вмененщиков хотели? или это так слухи?
Александрия
12.08.2009, 13:12
Я выписывала Главбух и УПН, правда бывало не все читала:love:
А в связи с кризисом осталась без подписки вообще.:065:
Девочки, хелп ми плиз! Мозг плавится, ничего придумать не могу, как бы правильно сформулировать, и вообще правильно ли сделала? До меня бух, пени переплатила в налоговую, ладно бы там рублей 500, так нет сумма там эн так на 30 тыс. с лишним. Делала сверку с налоговой висят родимые в переплате. Ну решила их зачесть, написала письмо в налоговую чтобы сумму перекинули на сам налог. В учете переплата никак не отражалась. Связано с тем, что бух. сама их посчитала, начислила и уплатила. и вот, чтобы восстановить эту сумму сделала проводку Д68-К91.1 "не принимаемый доход для налогообложения". Как бы объяснить, что это необлагаемый доход, и вообще права ли я?
Премудрый пескарь
12.08.2009, 13:24
Девочки, хелп ми плиз! Мозг плавится, ничего придумать не могу, как бы правильно сформулировать, и вообще правильно ли сделала? До меня бух, пени переплатила в налоговую, ладно бы там рублей 500, так нет сумма там эн так на 30 тыс. с лишним. Делала сверку с налоговой висят родимые в переплате. Ну решила их зачесть, написала письмо в налоговую чтобы сумму перекинули на сам налог. В учете переплата никак не отражалась. Связано с тем, что бух. сама их посчитала, начислила и уплатила. и вот, чтобы восстановить эту сумму сделала проводку Д68-К91.1 "не принимаемый доход для налогообложения". Как бы объяснить, что это необлагаемый доход, и вообще права ли я?
А изначально куда они были разнесены? Д...К51?
Девочки, хелп ми плиз! Мозг плавится, ничего придумать не могу, как бы правильно сформулировать, и вообще правильно ли сделала? До меня бух, пени переплатила в налоговую, ладно бы там рублей 500, так нет сумма там эн так на 30 тыс. с лишним. Делала сверку с налоговой висят родимые в переплате. Ну решила их зачесть, написала письмо в налоговую чтобы сумму перекинули на сам налог. В учете переплата никак не отражалась. Связано с тем, что бух. сама их посчитала, начислила и уплатила. и вот, чтобы восстановить эту сумму сделала проводку Д68-К91.1 "не принимаемый доход для налогообложения". Как бы объяснить, что это необлагаемый доход, и вообще права ли я?
а в каком периоде это было? в том году или в этом?
по сути я пени начисляю проводкой 99,1 - 68,... Может просто сторнировать эту проводку
получается что Вы когда (ну тот бух) эту сумму не учел в расходах для н/о прибыли..а теперь учтете в расходах...так что доходом это по любому быть не может
Было это еще в 2006, если не раньше.
Д99-К68 - 50000 (начислены)
К68-Д51 -50000 (перечислены)
В налоговой, посчитали по-другому теперь висит переплата у них в 30 тысяч. Вот хотела, чтобы и в налоговой и у нас суммы совпадали. Решила восстановить переплату Д68 - К91.1 "непринимаемый доход" теперь не знаю, как бы так написать, чтобы все красиво было?
МамаДини
12.08.2009, 13:35
Хочу сама себе пособие при рождении и по уходу за ребенком начислить:)
Подскажите, пожалуйста:
Родила я 31 мая, до 18.08.09 в декрете, с 19.08.09 пишу заявление об отпуске по уходу, а когда я должна его начислить и выплатить?
Хочу сама себе пособие при рождении и по уходу за ребенком начислить:)
Подскажите, пожалуйста:
Родила я 31 мая, до 18.08.09 в декрете, с 19.08.09 пишу заявление об отпуске по уходу, а когда я должна его начислить и выплатить?
С первой зарплатой, т.е. в начале сентября. Хотя по рождению можно и сразу, если есть возможность.
У меня к Вам встречный вопрос. Вы больничный дектретный свой сами ездили в ФСС возмещать? Я вот думаю, ни чего мне не скажут, если я сама приеду или попросить кого-нибудь съездить лучше?
С первой зарплатой, т.е. в начале сентября. Хотя по рождению можно и сразу, если есть возможность.
У меня к Вам встречный вопрос. Вы больничный дектретный свой сами ездили в ФСС возмещать? Я вот думаю, ни чего мне не скажут, если я сама приеду или попросить кого-нибудь съездить лучше?
я сама ездила:). и сейчас у меня директор турфирмы сама поехала со своим декретным больничным и арсчетными ведомостями. все ОК
Хочу сама себе пособие при рождении и по уходу за ребенком начислить:)
Подскажите, пожалуйста:
Родила я 31 мая, до 18.08.09 в декрете, с 19.08.09 пишу заявление об отпуске по уходу, а когда я должна его начислить и выплатить?
при рождении не позднее чем 6 месяцев с даты родов, при наличии всех документов, а по уходу с первой з/п после 19-го числа, когда всем остальным платите :)
может баян но все же.
Бухгалтер - это не профессия, не ориентация, не национальность и не оскорбительная кличка. Это тяжелая форма умственной патологии, которую можно с успехом использовать в хозяйственной деятельности.
1. К выбору бухгалтера нужно подходить очень тщательно, так как избавиться от него потом будет практически невозможно.
2. Бухгалтер - не Муму и тонет только вместе с Герасимом.
3. Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером.
Основные противопоказания по использованию бухгалтера:
1. На бухгалтера нельзя кричать - он может замкнуться, уйти в себя и вернуться оттуда с бригадой ОМОНа.
2. С бухгалтером нельзя сводить счеты. Нельзя также сводить с ним компьютер, степлер, ножницы, электрические приборы и колющие предметы.
3. Бухгалтера нельзя кормить с рук в сезон сдачи отчетности - в это время года он не понимает, где кончается пища и где начинаются руки.
4. Бухгалтеру нельзя задерживать зарплату - возьмет сам, и намного больше.
5. К бухгалтеру нельзя испытывать человеческие чувства - иначе он почувствует себя человеком и перестанет быть бухгалтером.
:023::023::023::023::023::023::023:
Зелёный чай
12.08.2009, 14:05
Девушки ! Помогите пожалуйста !
Нужно обновления по 1 С 7.7 сделать .Недорого:))
Может есть у кого знакомый программист , киньте телефончик в личку :091:
Девушки ! Помогите пожалуйста !
Нужно обновления по 1 С 7.7 сделать .Недорого:))
Может есть у кого знакомый программист , киньте телефончик в личку :091:
если сами умеете, могу посмотерть, может я не удалила у себяч релиз последний, скину Вам на почту
МамаДини
12.08.2009, 14:09
Спасибо :flower:
С первой зарплатой, т.е. в начале сентября. Хотя по рождению можно и сразу, если есть возможность.
У меня к Вам встречный вопрос. Вы больничный дектретный свой сами ездили в ФСС возмещать? Я вот думаю, ни чего мне не скажут, если я сама приеду или попросить кого-нибудь съездить лучше?
Сама :), ничего не сказали
:080::080::080::support::support::support:Я ПРОШЛА ТЕСТИРОВАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:support: :support: :support::080::080::080:
:061::061::061::061::061:
radistka77
12.08.2009, 14:13
:080::080::080::support::support::support:Я ПРОШЛА ТЕСТИРОВАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:support::sup port::support::080::080::080:
:061::061::061::061::061:
молодца:):014:
Зелёный чай
12.08.2009, 14:14
если сами умеете, могу посмотерть, может я не удалила у себяч релиз последний, скину Вам на почту
Буду премного благодарна :flower::flower::flower:
молодца:):014:
я вчера полдня отходила, у меня реально болела голова, и было впечатление, что тяжелым чем-то стукнули:046:
было ок 50 вопросов по БУ и еще несколько листов со всякой фигней:065:
radistka77
12.08.2009, 14:17
я вчера полдня отходила, у меня реально болела голова, и было впечатление, что тяжелым чем-то стукнули:046:
было ок 50 вопросов по БУ и еще несколько листов со всякой фигней:065:
а я чего-то боюсь тестилки всякие проходить... вдруг не пройду и буду считать себя глупой:046: лучше останусь в неведении:010:
а я чего-то боюсь тестилки всякие проходить... вдруг не пройду и буду считать себя глупой:046: лучше останусь в неведении:010:
я вчера тоже думала, шо я глупая, в некоторых вопросах такой фигни понаписала:001:
но теперь моя самооценка на месте:080:
Премудрый пескарь
12.08.2009, 14:23
Было это еще в 2006, если не раньше.
Д99-К68 - 50000 (начислены)
К68-Д51 -50000 (перечислены)
В налоговой, посчитали по-другому теперь висит переплата у них в 30 тысяч. Вот хотела, чтобы и в налоговой и у нас суммы совпадали. Решила восстановить переплату Д68 - К91.1 "непринимаемый доход" теперь не знаю, как бы так написать, чтобы все красиво было?
Т.е. она что перечислила, то и начислила? А реально пени были меньше? Так сделайте тогда сторно Д99 К68
:080::080::080::support::support::support:Я ПРОШЛА ТЕСТИРОВАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:support: :support: :support::080::080::080:
:061::061::061::061::061:
Поздравляю!!!
[QUOTE=Мама Таня;29285365]Т.е. она что перечислила, то и начислила? А реально пени были меньше? Так сделайте тогда сторно Д99 К68
Как сторно? период то другой.
Мария Р.
12.08.2009, 14:24
Друзья, помогите, пожалуйста. Вопрос:
Договор аренды заключен на срок с 01 сентября 2008г. по 31 августа 2009г. Подлежит регистрации или нет? Или лучше переделать 31 июля? (11 месяцев)?
И еще, если у кого есть:
ссылка на документ какой как правильно в счете-фактуре писать "Наименование товара" (гр.1). Просто арендодатель выставляет с/ф и пишет "Аренда за май" (например), не указывая реквизитов договора, ни адреса объекта аренды. Вопрос - нужно ли мне с ним "бодаться" или этот вариант тоже правильный.
Заранее спасибо!
Друзья, помогите, пожалуйста. Вопрос:
Договор аренды заключен на срок с 01 сентября 2008г. по 31 августа 2009г. Подлежит регистрации или нет? Или лучше переделать 31 июля? (11 месяцев)?
Если период больше 11 месяцев надо регистрировать.
"Аренда за май" (например), не указывая реквизитов договора, ни адреса объекта аренды. Вопрос - нужно ли мне с ним "бодаться" или этот вариант тоже правильный.
Желательно указывать реквизиты договора.
Было это еще в 2006, если не раньше.
Д99-К68 - 50000 (начислены)
К68-Д51 -50000 (перечислены)
В налоговой, посчитали по-другому теперь висит переплата у них в 30 тысяч. Вот хотела, чтобы и в налоговой и у нас суммы совпадали. Решила восстановить переплату Д68 - К91.1 "непринимаемый доход" теперь не знаю, как бы так написать, чтобы все красиво было?
так может просто сторно селать?Д99-К68 - - 30000
Сторно бы сделала, если бы все было в 2008 году, а так это 2006 год!
Эх, аудиторы проверяли, претензий не было. Блин, надо было действительно 99 задействовать, а не сидеть теперь объяснения для налоговой катать. :010:
Если период больше 11 месяцев надо регистрировать.
Раньше вроде договор на срок более 1 года нужно было регистрировать, что-то изменилось?
Сторно бы сделала, если бы все было в 2008 году, а так это 2006 год!
Эх, аудиторы проверяли, претензий не было. Блин, надо было действительно 99 задействовать, а не сидеть теперь объяснения для налоговой катать. :010:
Вот в Консультанте нашла.
Выборку лень делать , читайте все:)):
<КОММЕНТАРИЙ
К ПИСЬМУ МИНФИНА РОССИИ ОТ 29.01.2007 N 03-03-06/1/42
<КАК ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ>>
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Бухгалтера к этой категории сотрудников отнести нельзя. Поэтому в ходе его работы время от времени возникают ошибки. В данном Письме финансисты рассказали, как их нужно исправлять.
Наибольшее количество ошибок выявляют по результатам инвентаризации. Напомним, что ее проводить, в частности, фирма должна перед формированием годовой бухгалтерской отчетности.
Ошибки бухучета
В ходе инвентаризации могут быть выявлены излишки или недостачи материально-производственных запасов, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений. Помимо этого может выясниться, что те или иные ценности или хозоперации отражены в учете неверно.
Исправляя ошибки по результатам инвентаризации, нужно соблюдать два правила.
Во-первых, инвентаризация должна быть закончена до утверждения годовой отчетности акционерами (участниками) и сдачи ее в налоговую инспекцию (т.е. до 30 марта). Во-вторых, записи по исправлению ошибок датируются 31 декабря того года, за который формируется отчетность.
Изменения в утвержденную и сданную отчетность вносить нельзя. В такой ситуации все ошибки исправляют в том году, когда они выявлены.
Выявленные излишки тех или иных ценностей приходуют и отражают на соответствующих счетах бухгалтерского учета (счета 01, 10, 41). Такое имущество учитывают по рыночной цене на дату проведения инвентаризации.
Стоимость недостающего имущества прежде всего списывают на счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
Недостачу ценностей в пределах норм естественной убыли отражают в составе расходов фирмы. Это делают по приказу руководителя компании. Недостачу сверх норм списывают за счет тех лиц, которые в ней виновны. Если их не оказалось или суд отказал во взыскании с них убытков, то сумму недостачи включают в состав прочих расходов. Факт отсутствия виновных должен быть подтвержден документально. Например, справкой милиции об отказе в возбуждении уголовного дела.
Помимо ошибок, обнаруженных в ходе инвентаризации, бухгалтер может найти и собственные недочеты. Например, если затраты или выручка были учтены неверно. Исправить ошибку можно двумя способами:
- сторнировать все неправильные проводки и записать верные (в бухгалтерскую программу заносят цифры с отрицательным знаком);
- добавить недостающую запись на сумму, отраженную в учете неверно.
Пример 1. В феврале 2007 г. бухгалтер ЗАО "Актив" обнаружил, что в августе 2006 г. была занижена сумма расходов по аренде помещения. Договорная стоимость аренды составляла 118 000 руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.).
В учете расходы по аренде были отражены лишь в сумме 50 000 руб., а НДС по ним - в сумме 9000 руб.
Годовая отчетность "Актива" не была утверждена и не сдавалась в налоговую инспекцию. Поэтому все исправления должны быть датированы 31 декабря 2006 г.
Ситуация 1. Бухгалтер использует первый способ. В этом случае он должен сделать записи:
Дебет 20 (26, 44) Кредит 60
------------¬
- ¦50 000 руб.¦ - сторнированы расходы по аренде;
L------------
Дебет 19 Кредит 60
----------¬
- ¦9000 руб.¦ - сторнирован НДС по расходам на аренду;
L----------
Дебет 68 субсчет "Расчеты с бюджетом по НДС" Кредит 19
----------¬
- ¦9000 руб.¦ - сторнирована проводка по принятию к вычету НДС;
L----------
Дебет 20 (26, 44) Кредит 60
- 100 000 руб. - учтены расходы по аренде;
Дебет 19 Кредит 60
- 18 000 руб. - учтена сумма НДС;
Дебет 68 субсчет "Расчеты с бюджетом по НДС" Кредит 19
- 18 000 руб. - налог принят к вычету.
Ситуация 2. Бухгалтер использует второй способ. В этом случае он должен сделать записи:
Дебет 20 (26, 44) Кредит 60
- 50 000 руб. - доначислены расходы по аренде;
Дебет 19 Кредит 60
- 9000 руб. - доначислен НДС;
Дебет 68 субсчет "Расчеты с бюджетом по НДС" Кредит 19
- 10 000 руб. - налог принят к вычету.
Если до сдачи бухгалтерской отчетности за текущий год бухгалтер обнаружил ошибку предыдущих лет, то ее исправляют так:
- если доходы были занижены, то сумму занижения учитывают как прибыль прошлых лет (прочий доход);
- если доходы были завышены, то сумму завышения учитывают как убыток прошлых лет (прочий расход);
- если расходы были занижены, то сумму занижения учитывают как убыток прошлых лет (прочий расход);
- если расходы были завышены, то сумму завышения учитывают как прибыль прошлых лет (прочий доход).
Пример 2. В январе 2007 г. бухгалтер ООО "Пассив" обнаружил, что расходы 2005 г. были завышены на 20 000 руб. Ошибка произошла в результате того, что материалы на эту сумму были списаны в производство дважды.
Чтобы исправить ошибку, бухгалтер должен сделать проводку:
Дебет 10 Кредит 91-1
- 10 000 руб. - отражена прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году.
Ошибки налогового учета
С налоговым учетом все сложнее. Ошибки в нем исправляют в том периоде, когда они были допущены. Следовательно, в данной ситуации бухгалтеру придется исправлять налоговые декларации, которые уже были сданы. Причем для этого используют те бланки деклараций, которые действовали в соответствующем периоде. В декларации указывают новые суммы, а не разницу между старыми и новыми данными.
Пример 3. Бухгалтер ЗАО "Актив" допустил ошибку при расчете базы, облагаемой налогом на прибыль, в декабре 2006 г. Эта же ошибка исказила данные и бухгалтерского учета фирмы. Ошибка была обнаружена в июне 2007 г. Бухгалтер "Актива" должен отразить исправления так:
- в бухгалтерском учете - в отчетности за первое полугодие 2007 г.;
- в налоговом учете - в декларации по налогу на прибыль за 2006 г.
С.А.Крамник
Аудитор
Подписано в печать
16.02.2007
Премудрый пескарь
12.08.2009, 14:59
ссылка на документ какой как правильно в счете-фактуре писать "Наименование товара" (гр.1). Просто арендодатель выставляет с/ф и пишет "Аренда за май" (например), не указывая реквизитов договора, ни адреса объекта аренды. Вопрос - нужно ли мне с ним "бодаться" или этот вариант тоже правильный.
Заранее спасибо!
Это все можно указать в акте
Мария Р.
12.08.2009, 15:02
На моей памяти - договор аренды сроком менее года - регистрировать не надо. Вот из этого и возник вопрос 01.09.08 - 31.08.09 или 01.09.09г. считать годом? В моем договоре аренды 1-й вариант. Просто когда занималась вопросами аренды на предыдущем месте работы - с арендаторами заключали договора на 11 мес.
Премудрый пескарь
12.08.2009, 15:12
На моей памяти - договор аренды сроком менее года - регистрировать не надо. Вот из этого и возник вопрос 01.09.08 - 31.08.09 или 01.09.09г. считать годом? В моем договоре аренды 1-й вариант. Просто когда занималась вопросами аренды на предыдущем месте работы - с арендаторами заключали договора на 11 мес.
В варианте с 01.09 по 31.08 не надо
На моей памяти - договор аренды сроком менее года - регистрировать не надо. Вот из этого и возник вопрос 01.09.08 - 31.08.09 или 01.09.09г. считать годом? В моем договоре аренды 1-й вариант. Просто когда занималась вопросами аренды на предыдущем месте работы - с арендаторами заключали договора на 11 мес.
Мы заключаем на срок 11 месяцев, с юристом щас погрили, сказала из сложившейся судебной практики и т.д. и т.п.
Катюша, поздравляю!!!!!!:flower::flower::flower::flower::f lower: Мы за тебя завтра выпьем!! :028::014::080:
:080::080::080::support::support::support:Я ПРОШЛА ТЕСТИРОВАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:support: :support: :support::080::080::080:
:061::061::061::061::061:
Ура!!!
А что это за тестирование такое?
Срочно нужно определиться, а то мне к 17-00 надо к директору (подписывать нулевки переделанные).
ЗАВТРА собираемся? мне договариваться?
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=29288040#post29288040
Срочно нужно определиться, а то мне к 17-00 надо к директору (подписывать нулевки переделанные).
ЗАВТРА собираемся? мне договариваться?
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=29288040#post29288040
я - точно да!
Надо списки подтвердить к определенному времени
Веденеева
12.08.2009, 15:41
Мы заключаем на срок 11 месяцев, с юристом щас погрили, сказала из сложившейся судебной практики и т.д. и т.п.
я тоже припомнила, аудиторы на этом акцентировали, дату на 11 мес. исправляла, благо аренда у учредителя.
Вот нашла в Консультанте, кому про аренду интересно:
Информационное письмо ВАС РФ от 16.02.2001 N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Письмо, Информационное письмо).
Итак, правомерным будет заключение договора аренды без государственной регистрации в следующих случаях:
- если договор аренды заключен на срок менее года;
- если договор заключен на неопределенный срок;
- если договор аренды заключен на срок менее года с условием о том, что по истечении срока его действия договор автоматически продлевается на тот же срок (менее одного года!) при отсутствии замечаний сторон (п. 10 Информационного письма);
- если договор аренды, заключенный на срок менее года, возобновляется на неопределенный срок (п. 11 Информационного письма).
В целом Налоговый кодекс РФ не связывает порядок налогообложения операций, осуществляемых в рамках договора аренды, с наличием государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества, и при отсутствии государственной регистрации договора аренды сроком менее одного года налогоплательщик вправе включать в расходы арендную плату.
Необходимо обратить внимание на то, что при использовании описанного механизма заключения договоров аренды следует соблюдать "юридическую аккуратность".
В договор нужно включать именно условие о праве арендатора на заключение договора на новый срок в соответствии с п. 1 ст. 621 ГК РФ.
Условие об увеличении срока действующего договора аренды повлечет обязанность сторон осуществить его государственную регистрацию.
Кроме того, следует быть внимательным при указании сроков действия договора. Так, формулировка "с 1 августа 2009 г. по 31 июля 2010 г." повлечет необходимость государственной регистрации договора аренды. Такой вывод следует из содержания Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой".
Срок действия договора аренды здания (сооружения), определенный с 1-го числа какого-либо месяца текущего года до 30-го (31-го) числа предыдущего месяца следующего года, в целях применения п. 2 ст. 651 Кодекса признан равным году (п. 3).
Для удобства расчетов рекомендуем использовать 11-месячный срок действия договора.
Внимание к деталям такого рода чрезвычайно важно, так как несоблюдение собственником/арендатором/иным пользователем установленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним является административным правонарушением, за которое ст. 19.21 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа (для граждан - от 1500 до 2000 руб., для должностных лиц - от 3000 до 4000 руб., для юридических лиц - от 30 000 до 40 000 руб.).
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=29288598&posted=1#post29288598
:support::support::support:Подтягиваемся на сходку:)) в Сладкоежку:support::support::support:
Девочки, что-то у меня седня день вопросов! Директор озадачил. В 2009 году отменена обязанность сдавать ежеквартально УСН, но! авансовые платежи платить надо. А если налог заплатить по итогам года? Чем это может грозить?
Премудрый пескарь
12.08.2009, 16:36
Девочки, что-то у меня седня день вопросов! Директор озадачил. В 2009 году отменена обязанность сдавать ежеквартально УСН, но! авансовые платежи платить надо. А если налог заплатить по итогам года? Чем это может грозить?
Пенями, штрафом
А как же налоговая их начислит? начислений то у нее нет
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.