PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Лунная
17.06.2008, 11:26
ну так в 1С-ке же есть они... как вариант;)Уж очень они кривые получаются. Дают только самые основные регистры. И то часто врут на какие статьи что падает.

Девочки через какие фирмы вы сдаете электронно? Выбираем...У нас Аргос

Маримешка
17.06.2008, 13:03
Всем привет!!:support: Нашла я вас наконец-то ...Далеко спрятались...;)

Чайюри
17.06.2008, 13:08
Основание то основание.... но Налговые регистры - это понятие шире.
Я сегодня тоже полдня в Консультанте провела.
Выяснила, что за их отсутствие никиких санкций нет.
Сделать их можно по своей лично-разработанной форме (главное что бы были обязательные ... ну эти.... блин забыла)
Без них жить можно очень даже

НО все таки если налоговые регистры ведутся, то ошибок будет раз в десять меньше, .... Все налоги будут как на ладони, любые исправления легче добавлять... и т.д.

я просто беру оборотки и правлю шапку.(если не надо что-то исправлять)
в 1 с не нравятся регистры. неудобные, на мой взгляд.

091074
17.06.2008, 14:06
Посоветуйте юриста,
есть фирма , которая не платит денег, находятся в Краснодаре. Нужно корректно составить претензию и понять что мы может делать. Заранее спасибо.

Белла
17.06.2008, 14:55
Девушки, подскажите, уточненную декларацию с дискетой можно отправить по почте ?

TashaV
17.06.2008, 15:17
Можно, просто тогда почта примет ее как посылку по оплате (достаточно дорого). Я НДФЛ всегда почтой отправляю (в ВО районе все равно флешку не читают, а если уж заморачиваться с дискетой приходится, то лень еще и на очереди время терять).
Не забудьте про опись!

Sveetta
17.06.2008, 16:31
Это договор с генеральным директором о его назначении


ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 1


между Работником и Работодателем


г. Санкт-Петербург года


ФИО..., именуемая далее Работник, с одной стороны, и ЗАО ПФ « в лице учредителя ФИО , проживающего по адресу: , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Работодатель, с другой стороны, заключили трудовой договор (далее Договор) о нижеследующем:

1.Предмет трудового договора

1.1. По настоящему трудовому договору Работник должен выполнять обязанности генерального директора в ЗАО ПФ «», соблюдая правила внутреннего трудового распорядка, а Работодатель обязуется поставить Работу по обусловленной настоящим Договором трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные нормативно - правовыми актами, регулирующими трудовые отношения, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, установленную настоящим Договором, с года.

и т.д. Отдельно составляется приказ собрания учредителей о назначении учредителя, участвующего в трудовом договоре (контракте).

Ореховая
17.06.2008, 16:34
Спасибо огромное)

Kozka
17.06.2008, 16:40
Как правильно постороить -формить работу филиалов, народ принять. отчетность какая-нибудь?
С филиалами вообше не работала ни разу, а тут фирма новая открываеться и у нее сразу будет 2 филиала
Я по филиалам неопытный товарищ, у меня один и недавно, но вот что знаю...фирма на УСН? Тогда это должны быть просто обособленные подразделения, не прописанные в учредительных доках, не имеющие своего баланса, р/с, собственного руководителя. Если на обычной системе, с прибылью и НДС, там всё сложнее, у меня пока фирма с обособкой на УСН.
Еще могу подсказать то, что ставя на учет в налоговой свою обособку/филиал по адресу филиала, надо не забыть еще уведомить об этом свою "основную" налоговую:008:

Ореховая
17.06.2008, 17:06
Я по филиалам неопытный товарищ, у меня один и недавно, но вот что знаю...фирма на УСН? Тогда это должны быть просто обособленные подразделения, не прописанные в учредительных доках, не имеющие своего баланса, р/с, собственного руководителя. Если на обычной системе, с прибылью и НДС, там всё сложнее, у меня пока фирма с обособкой на УСН.
Еще могу подсказать то, что ставя на учет в налоговой свою обособку/филиал по адресу филиала, надо не забыть еще уведомить об этом свою "основную" налоговую:008:

расскажите поподробнее про обособки

если я правильно поняла, то как вы и написали - по ним нет отдельного баланса, руководителя, их не нужно прописывать в уч.доках. а что нужно сделать чтобы открыть обособку??? и какие особенности - платим налоги в другую налоговую или как все это происходит?

masha_hayd
17.06.2008, 17:21
Я по филиалам неопытный товарищ, у меня один и недавно, но вот что знаю...фирма на УСН? Тогда это должны быть просто обособленные подразделения, не прописанные в учредительных доках, не имеющие своего баланса, р/с, собственного руководителя. Если на обычной системе, с прибылью и НДС, там всё сложнее, у меня пока фирма с обособкой на УСН.
Еще могу подсказать то, что ставя на учет в налоговой свою обособку/филиал по адресу филиала, надо не забыть еще уведомить об этом свою "основную" налоговую:008:

Что то мне понмится, что если у предприятии на УСН не может быть ФИЛИАЛОВ.:009:

Ольгуня
17.06.2008, 18:01
Что то мне понмится, что если у предприятии на УСН не может быть ФИЛИАЛОВ.:009:
Так все верно, не долно быть филиалов и представительств, а если обособки без выделения на отдельный баланс и т.д., то можно.

Mastik
17.06.2008, 18:04
У меня общая система

Kozka
17.06.2008, 18:06
Что то мне понмится, что если у предприятии на УСН не может быть ФИЛИАЛОВ.:009:
Не может быть "филиала либо представительства", а это обособленные подразделения, которые прописаны в учредительных документах организации;) А если это просто обособка, как офис по еще одному адресу, без внесения в учредительные, то можно))) Такой маленький нюанс в законодательстве. Налоговая с этим согласна:)
Ну и до кучи отсутствие баланса, р/с, своего руководителя.

Kozka
17.06.2008, 18:15
расскажите поподробнее про обособки

если я правильно поняла, то как вы и написали - по ним нет отдельного баланса, руководителя, их не нужно прописывать в уч.доках. а что нужно сделать чтобы открыть обособку??? и какие особенности - платим налоги в другую налоговую или как все это происходит?
Я-то расскажу, только Вы помните, что я на упрощенке, с традиционкой там проблемнее вроде.
Нужно заключить договор аренды на новый офис, оформить решение учредителя (либо если учр-й много, то протокол собрания) о создании обособленного подразделения по такому-то адресу и усё...далее встаете на учет в налоговой обособки плюс свою "основную" налоговую уведомляете о создании обособки.
Налоги - я по своей обособке в их налоговую плачу только НДФЛ. Вся отчетность сдается в Питере (обособка иногородняя). По НДФЛ отчитывалась так - 2 комплекта справок с отдельными реестрами, 1 комплект по питерской организации, 2й - по иногородней обособке.
В том городе я еще встала на учет по экологическому платежу, т.к.в Питере моя фирма платит, для единообразия и там встали, вот экологию по обособке и отчитываемся, и платим в том городе.

Нелепость
17.06.2008, 21:27
Подскажите, средний для отпуска и для командировки расчитывается одинаково или есть различия?

freedom
17.06.2008, 21:32
У нас тоже Аргос.

Mari5
18.06.2008, 00:25
Жажда денег взяла свое;), согласилась на вторую точку, а как там делать отчетность, что даж не очень поняла (лето-думать не охота, а надо):043:, веду маленький магаз на вмененке, владелец открыл еще такой же в другом месте, фирма одна, а магазов стало 2, как мне это отражать в налоговых отчетностях -пример налог на ЕНВД-просто суммировать площадь?А в пенсионке:016: тоже не париться и вести по количеству человек на всю фирму?
Отчетность не за горами-помогите:091:

Единственн@я
18.06.2008, 00:46
Девочки, напомните где в 1С 7.7.
1. переоценка валюты? Все перерыла не найти.
2. Есть ли такое как обязательная продажа валюты или надо вручную проводки писать?

Нечёска
18.06.2008, 00:54
Девочки, напомните где в 1С 7.7.
1. переоценка валюты? Все перерыла не найти.
2. Есть ли такое как обязательная продажа валюты или надо вручную проводки писать?
переоценка валюты в Документы - Регламентные - Переоценка валюты
а второй вопрос не знаю

Единственн@я
18.06.2008, 01:01
переоценка валюты в Документы - Регламентные - Переоценка валюты
а второй вопрос не знаю


В том то и дело что у меня там нет. У меня там только : незавершенное производство, инвентаризация, закрытие месяца. Почему незнаю.

Ореховая
18.06.2008, 01:03
Девочки, напомните где в 1С 7.7.
1. переоценка валюты? Все перерыла не найти.
2. Есть ли такое как обязательная продажа валюты или надо вручную проводки писать?

по поводу второго
не могу сказать на 100%, но мне преподаватель в универе говорил что обязательную продажу уже отменили

Ореховая
18.06.2008, 01:05
В том то и дело что у меня там нет. У меня там только : незавершенное производство, инвентаризация, закрытие месяца. Почему незнаю.

у меня есть переоценка там:016:

Единственн@я
18.06.2008, 01:07
по поводу второго
не могу сказать на 100%, но мне преподаватель в универе говорил что обязательную продажу уже отменили

Да вроде не отменяли. Т.к. мы продавали недавно валюту в Сбербанке и заполняли распоряжение на обязательную продажу валютной выручки. Вот теперь хочу ее автоматически в программу впихнуть, а как незнаю.

Единственн@я
18.06.2008, 01:14
у меня есть переоценка там:016:

переоценка валюты в Документы - Регламентные - Переоценка валюты
а второй вопрос не знаю


Девочки только не убивайте меня, у меня в ОСНО тоже есть, а это упрощенка ред. 1.3. и в ней нету. Может где в другом месте, ведь должно же быть,а?

Ореховая
18.06.2008, 01:21
Да вроде не отменяли. Т.к. мы продавали недавно валюту в Сбербанке и заполняли распоряжение на обязательную продажу валютной выручки. Вот теперь хочу ее автоматически в программу впихнуть, а как незнаю.

http://www.klerk.ru/news/?48353
http://www.lenta.ru/news/2006/05/07/cbrf/


я в принципе с валютой не работаю... но по роду своего обучения - сомневаюсь что не отменили...

утром вам девочки подскажут точно - кто имеет с этим дело

Мумми Первая
18.06.2008, 01:21
Жажда денег взяла свое;), согласилась на вторую точку, а как там делать отчетность, что даж не очень поняла (лето-думать не охота, а надо):043:, веду маленький магаз на вмененке, владелец открыл еще такой же в другом месте, фирма одна, а магазов стало 2, как мне это отражать в налоговых отчетностях -пример налог на ЕНВД-просто суммировать площадь?А в пенсионке:016: тоже не париться и вести по количеству человек на всю фирму?
Отчетность не за горами-помогите:091:

отчётность по вмененке - довольно просто
НД по ЕНВД, пенсионка и ФСС несчастные случаи... ну Баланс+Ф-2 для формальности

правда бух.учет вести надо
меня касса ежедневная заколебывает... но у меня хоть услуги
а если магазы:010:, это ж товар приходовать-списывать...:005:

Веденеева
18.06.2008, 02:00
Да вроде не отменяли. Т.к. мы продавали недавно валюту в Сбербанке и заполняли распоряжение на обязательную продажу валютной выручки. Вот теперь хочу ее автоматически в программу впихнуть, а как незнаю.

думаю только ручными проводками или если 8-ка, то через платежный ордер

Единственн@я
18.06.2008, 02:03
http://www.klerk.ru/news/?48353
http://www.lenta.ru/news/2006/05/07/cbrf/


я в принципе с валютой не работаю... но по роду своего обучения - сомневаюсь что не отменили...

утром вам девочки подскажут точно - кто имеет с этим дело


Я так поняла, что раньше надо было обязательно какую - то часть вал. выручки продавать т.е. 25% , а мы сразу все 100% продаем.

Веденеева
18.06.2008, 02:04
девочки а как проводите в 1С договора подряда, особенно те выплаты (командировка, доп расходы) которые ЕСН не облагаются, а только НДФЛ

Пока у меня доп. расходов не было через зарплату (70 сч) гоняла, чтобы в ЕСН базу попадало, хотя надо через 76сч:110::110:

Единственн@я
18.06.2008, 02:04
думаю только ручными проводками или если 8-ка, то через платежный ордер

Разобралась, только надо 57 вручную закрывать, а так считает тоже.

Natalka -z
18.06.2008, 02:09
Жажда денег взяла свое;), согласилась на вторую точку, а как там делать отчетность, что даж не очень поняла (лето-думать не охота, а надо):043:, веду маленький магаз на вмененке, владелец открыл еще такой же в другом месте, фирма одна, а магазов стало 2, как мне это отражать в налоговых отчетностях -пример налог на ЕНВД-просто суммировать площадь?А в пенсионке:016: тоже не париться и вести по количеству человек на всю фирму?
Отчетность не за горами-помогите:091:


магазины под разными ОКАТО?( если разные то регистрируемся в друкгой налоговой и тогда 2 декларации ,учет должен быть раздельный, вычеты то разные.

Ореховая
18.06.2008, 02:11
Я так поняла, что раньше надо было обязательно какую - то часть вал. выручки продавать т.е. 25% , а мы сразу все 100% продаем.

сорри
мне видимо спать пора - я вообще ваш вопрос не так поняла:008:
вы про 1С-ку спрашиваете а я вам про другое совсем говорю

вообще ее не отменили но по инструкции обязательная продажа - 0% от выручки. то есть организация сама решает сколько ей продавать... "Обязательная продажа части валютной выручки резидентов осуществляется в размере 0 процентов суммы валютной выручки."

все... потопала отсыпаться:017:

Mastik
18.06.2008, 11:32
Еще могу подсказать то, что ставя на учет в налоговой свою обособку/филиал по адресу филиала, надо не забыть еще уведомить об этом свою "основную" налоговую:008:

То есть если у меня один филиал в Новгороде, а второй в Калиненграде я туда должна ехать и ставить ее на учет? :010:
А есть хоть литература почитать по филиалам что-нибудь?

Kozka
18.06.2008, 12:10
То есть если у меня один филиал в Новгороде, а второй в Калиненграде я туда должна ехать и ставить ее на учет? :010:
А есть хоть литература почитать по филиалам что-нибудь?
У нас как раз в Калининграде:) Так а зачем ехать туда? Раз там офис у Вас, значит, там и сотрудники есть, так? Мы в Питере подготовили все документы, а уж калининградский сотрудник подал документы в ту налоговую. Наверное, можно и по почте ценным, мне просто не надо было.

Литература наверняка есть, в налоговой можно посмотреть, я-то в Консультанте читала, как и наш юрист.

Мумми Первая
18.06.2008, 12:21
Проходим инициативную аудиторскую проверку ))))

Девы, я первый раз услышала, что арендованный офис надо ставить на забалансовый счет :005:
такое делает кто-нить?

Шерлядь
18.06.2008, 12:24
Девочки! СОС!!!

Позвонили, сказали, что для уплаты страх. взносов на Нс и Пз неправильно указан КБК... :009: Почему-то только в ЭТОМ месяце. 5 предыдущих все нормально было.
Сменился? Не могу его найти, перерыла весь Налог.ру...

Чего делать?:091:

masha_hayd
18.06.2008, 12:37
Проходим инициативную аудиторскую проверку ))))

Девы, я первый раз услышала, что арендованный офис надо ставить на забалансовый счет :005:
такое делает кто-нить?

обязательно.
налоговая придирается, если не поставлен,
раньше бывало даже с расходов снимали.
ВСЕ арендованное надо ставить на забаланс.

Mastik
18.06.2008, 12:41
У нас как раз в Калининграде:) Так а зачем ехать туда? Раз там офис у Вас, значит, там и сотрудники есть, так? Мы в Питере подготовили все документы, а уж калининградский сотрудник подал документы в ту налоговую. Наверное, можно и по почте ценным, мне просто не надо было.

Литература наверняка есть, в налоговой можно посмотреть, я-то в Консультанте читала, как и наш юрист.

А какие документы надо подготовить? С утра тюплю
А отчетность я сдаю в Питерскую налоговую. Да сотрудник есть и как раз скоро туда поедит ген.директор - вот она и отвезет.

Чайюри
18.06.2008, 13:05
обязательно.
налоговая придирается, если не поставлен,
раньше бывало даже с расходов снимали.
ВСЕ арендованное надо ставить на забаланс.

что такое арендованый офис?

Рио-Рита
18.06.2008, 13:16
обязательно.
налоговая придирается, если не поставлен,
раньше бывало даже с расходов снимали.
ВСЕ арендованное надо ставить на забаланс.
Да, конечно надо ставить. Только с оценкой надо определится.
Не знаю правильно или нет, но у меня в УП такая фраза:
"Объекты ОС, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды, а при её отсутствии не учитываются."

Маримешка
18.06.2008, 13:18
Девочки, подскажите, пожалуйста, что делать.....Куда-то затерялось уведомление о возможности применения усно:010:Топать в налоговую?Они могут выдать его еще разочек?:008:

masha_hayd
18.06.2008, 13:18
что такое арендованый офис?

любой, который не в собственности.
А которые в собсвенности вещи должны учитивваться как ОС или НМА или материалы

masha_hayd
18.06.2008, 13:19
Да, конечно надо ставить. Только с оценкой надо определится.
Не знаю правильно или нет, но у меня в УП такая фраза:
"Объекты ОС, полученные по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, принятой в договоре аренды, а при её отсутствии не учитываются."

не учитывать НЕЛЬЗЯ.
Я бы написала учитывается в таком-то размере ежемесячной арендной платы.:)
а вообще просто ежегодно берете справку у балансодержателя.

Нечёска
18.06.2008, 13:31
Девочки, налоговая наложила арест на расчетный счет, мотивируя это тем, что на счете всегда должна быть сумма 1500 рублей - со слов хозяйки фирмы. Как это понимать?

Лунная
18.06.2008, 13:56
Девочки, налоговая наложила арест на расчетный счет, мотивируя это тем, что на счете всегда должна быть сумма 1500 рублей - со слов хозяйки фирмы. Как это понимать?Скорее всего у вас задолженность по налогам или штрафам/пени на сумму 1500. Вот они и заблокировали именно эту сумму. А хозяйка не очень точно поняла информацию.

У меня тоже так было. В нескольких фирмах просто закрывали счета и ничего нельзя было делать. А в некоторых блокировали определенную сумуу и свыше этой сумм можно было операции по банку проводить.

Идите в налоговую и выясняйте... Хозяйка тут не помощник вам.

Единственн@я
18.06.2008, 14:38
любой, который не в собственности.
А которые в собсвенности вещи должны учитивваться как ОС или НМА или материалы

обязательно.
налоговая придирается, если не поставлен,
раньше бывало даже с расходов снимали.
ВСЕ арендованное надо ставить на забаланс.

Девочки, а я тоже такое 1 раз слышу. Объясните пожалуйста, как это надо сделать. Т.е есть договор аренды на помещение под офис (3 комнаты), платим мы за них каждый месяц 131000-00. И как мне это отразить?:009:

Мумми Первая
18.06.2008, 14:47
Девочки, а я тоже такое 1 раз слышу. Объясните пожалуйста, как это надо сделать. Т.е есть договор аренды на помещение под офис (3 комнаты), платим мы за них каждый месяц 131000-00. И как мне это отразить?:009:

на забалансовом :028:

не, ну про машины я еще понимаю... а когда офис, неотделимый от здания:005: - бред какой-то

Ореховая
18.06.2008, 14:50
на забалансовом :028:

не, ну про машины я еще понимаю... а когда офис, неотделимый от здания:005: - бред какой-то

я как то всегда считала - что аренда помещения это услуга. а не имущество в аренде....

поставили меня в тупик - тоже не понимаю в какой оценке отражать это на забалансе:016:

Нечёска
18.06.2008, 14:57
Скорее всего у вас задолженность по налогам или штрафам/пени на сумму 1500. Вот они и заблокировали именно эту сумму. А хозяйка не очень точно поняла информацию.

У меня тоже так было. В нескольких фирмах просто закрывали счета и ничего нельзя было делать. А в некоторых блокировали определенную сумуу и свыше этой сумм можно было операции по банку проводить.

Идите в налоговую и выясняйте... Хозяйка тут не помощник вам.
Спасибо, Катя :flower:

Рио-Рита
18.06.2008, 14:59
не учитывать НЕЛЬЗЯ.
Я бы написала учитывается в таком-то размере ежемесячной арендной платы.:)
а вообще просто ежегодно берете справку у балансодержателя.
А я в главбухе читала что при невозможности оценить - МОЖНО не учитывать. Только надо в УП указать.
Ну не могу я например оценить. Что мне делать, оценщика вызывать что ли? И арендная плата у меня каждый месяц разная, а от балансожержателя мне такой справки не добиться ни в жизнь, с/фактуры с боем выбиваю, задерживают постоянно.

Единственн@я
18.06.2008, 15:23
я как то всегда считала - что аренда помещения это услуга. а не имущество в аренде....

поставили меня в тупик - тоже не понимаю в какой оценке отражать это на забалансе:016:


Вот я тоже теперь и незнаю, как быть.

Единственн@я
18.06.2008, 15:26
Девочки, а еще такой вопрос. Если визитки покупали за нал. (тов. чек + кассовый) можно сразу через 71 счет на 20 списывать как затраты?

Лунная
18.06.2008, 15:31
Вот я тоже теперь и незнаю, как быть.
Я тоже всегда учитывала аренду как Услуги сторонних организаций.

Рио-Рита
18.06.2008, 15:32
Девочки, а еще такой вопрос. Если визитки покупали за нал. (тов. чек + кассовый) можно сразу через 71 счет на 20 списывать как затраты?
Я через 10 провожу. Потом распоряжение директора: в связи с произв.необходимостью выдать тов.Иванову 50 штук визиток, и т.п и т.д.
А только потом на 20.

Единственн@я
18.06.2008, 15:35
Я тоже всегда учитывала аренду как Услуги сторонних организаций.

Т.е. в затраты ставили, я на 20 сразу списывала.

Единственн@я
18.06.2008, 15:37
Я через 10 провожу. Потом распоряжение директора: в связи с произв.необходимостью выдать тов.Иванову 50 штук визиток, и т.п и т.д.
А только потом на 20.

Т.е. сажаете на 10, а потом когда распоряжение директора подписали то эти 50 шт. списали на 20, а остальное на 10 так и болтается до дальнейшего распоряжения.:)

Sveetta
18.06.2008, 15:39
Грядет полугодовая отчетность. Кто-нибудь знает, что изменилось и есть ли изменения в бланках..

Лунная
18.06.2008, 15:44
Т.е. в затраты ставили, я на 20 сразу списывала.Так если у вас затраты собираются на 20-ке, то и правильно.... Просто у меня применяется 44 счет, поэтому я туда сажаю

Маримешка
18.06.2008, 15:58
Хелп ми!!!!!!!:support:Куда-то затерялось уведомление о возможности применения усно:010:Топать в налоговую?Они могут выдать его еще разочек?:008:

Лунная
18.06.2008, 16:05
Хелп ми!!!!!!!:support:Куда-то затерялось уведомление о возможности применения усно:010:Топать в налоговую?Они могут выдать его еще разочек?:008:А для чего оно вам надо??? Налоговая итак знает какая у вас система налогообложения. Вы сами тоже в курсе :)....

Единственн@я
18.06.2008, 16:21
Так если у вас затраты собираются на 20-ке, то и правильно.... Просто у меня применяется 44 счет, поэтому я туда сажаю
да, я это и имела ввиду.:flower:

Единственн@я
18.06.2008, 16:22
Хелп ми!!!!!!!:support:Куда-то затерялось уведомление о возможности применения усно:010:Топать в налоговую?Они могут выдать его еще разочек?:008:

Я думаю, что они конечно же Вам дадут копию. Надо наверно только письмо написать. Попробуйте позвонить в справочное в налоговой, думаю, что не убьют.:)):flower:

Единственн@я
18.06.2008, 16:27
Грядет полугодовая отчетность. Кто-нибудь знает, что изменилось и есть ли изменения в бланках..

вроде бы точно есть изменения в декл. по налогу на прибыль что касается выплаты дивидентов. Еще толко не смотрела, обновят консультант на след. неделе может еще чего будет.

Шерлядь
18.06.2008, 16:36
Я отстала от жизни?

Теперь компенсацию за неиспользованный отпуск НЕ выплачивают? Только при увольнении разве?

*ТАЛЯ*
18.06.2008, 16:39
"Куда-то затерялось уведомление о возможности применения усно:010:Топать в налоговую?Они могут выдать его еще разочек?:008:"

Напишите в налоговую письмо с просьбой представить дубликат (заверенную копию) уведомления. Они вам её представят. Если знаете своего испектора, то созвонитесь с ним заранее и договоритесь.

*ТАЛЯ*
18.06.2008, 16:46
Дорогие коллеги. Подскажите как вы приходуете основное средство в следующей ситуации.
От фирмы поступили стеллажные конструкции, которые они же нам монтировали. Стоимость стеллажей и их монтаж отразили в разных сч-ф от одной даты. По правилам я должна проводить через сч07, но так не хочется. Как вы приходуете в подобных случаях?

Mastik
18.06.2008, 16:46
Я отстала от жизни?

Теперь компенсацию за неиспользованный отпуск НЕ выплачивают? Только при увольнении разве?

Я выплачивала только при увольнении.

*ТАЛЯ*
18.06.2008, 16:47
Я отстала от жизни?

Теперь компенсацию за неиспользованный отпуск НЕ выплачивают? Только при увольнении разве?

Да, компенсации за неотгулянный отпуск теперь нет.

Рио-Рита
18.06.2008, 16:47
Т.е. сажаете на 10, а потом когда распоряжение директора подписали то эти 50 шт. списали на 20, а остальное на 10 так и болтается до дальнейшего распоряжения.:)
Да, так.
Где то рекомендации на этот счет читала.
Я отстала от жизни?

Теперь компенсацию за неиспользованный отпуск НЕ выплачивают? Только при увольнении разве?
Да, только при увольнении.

Mastik
18.06.2008, 16:48
Девочки если фирма зарегистрировалась 7 июня, на этой неделе р-счет открыли деятельности пока нет, кроме двоих на работу приняли (главбуха и ген директора) зарплаты еще не начислялись и не выдавались. Надо сдавать отчетность за 2 квартал или нет?

Рио-Рита
18.06.2008, 16:50
Дорогие коллеги. Подскажите как вы приходуете основное средство в следующей ситуации.
От фирмы поступили стеллажные конструкции, которые они же нам монтировали. Стоимость стеллажей и их монтаж отразили в разных сч-ф от одной даты. По правилам я должна проводить через сч07, но так не хочется. Как вы приходуете в подобных случаях?
По моему только через 07 счет. Иначе никак.

Рио-Рита
18.06.2008, 16:51
Девочки если фирма зарегистрировалась 7 июня, на этой неделе р-счет открыли деятельности пока нет, кроме двоих на работу приняли (главбуха и ген директора) зарплаты еще не начислялись и не выдавались. Надо сдавать отчетность за 2 квартал или нет?
Надо. Нулевую. Правда баланс не нулевой все равно будет. Уставный капитал там отразится.

Шерлядь
18.06.2008, 16:52
Спасибо всем!!!

А подскажите, плиз, ГДЕ это оговорено???
Мне тут сотрудник ТК РФ тычет....:

"Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части."

Чаво сказать? Куда послать? Рыла щас на Клерке... плохо рыла, видимо...

Единственн@я
18.06.2008, 16:53
Девочки если фирма зарегистрировалась 7 июня, на этой неделе р-счет открыли деятельности пока нет, кроме двоих на работу приняли (главбуха и ген директора) зарплаты еще не начислялись и не выдавались. Надо сдавать отчетность за 2 квартал или нет?


надо. Есть упрощ. декларация по всем налогам. Форма КНД 1151085.
В ней перечисляете налоги: НДС номер гл. 21 отч. пер. 3 номер кв. 2
ЕСН номер гд. НК 24 и налог на прибыль № гл. НК 25, т.е. заполняете табличку в этой форме и делаете ф.1 т.к. УК ведь у Вас есть.

И незабудьте форму 4 в ФСС сдать до 15 июля.

Единственн@я
18.06.2008, 16:58
Девочки, объясните как сделать. Купили в новый офис очень много мебели на 213000-00 ко всему этому доставка 850-00 и сборка 13227-60. Я так понимаю это нельзя на 20 сразу в затраты списать ( доставку и сборку), а надо на эти материалы расписать, а как сделать не соображу.

Маримешка
18.06.2008, 17:02
А для чего оно вам надо??? Налоговая итак знает какая у вас система налогообложения. Вы сами тоже в курсе :)....
Хотим страховые полюса сделать на сотрудников, а там это требуют...:)До налоговой вообще не дозвониться...Ну главное, я поняла, что енто не криминально.....Сенкс всем!!!!:flower:

Sveetta
18.06.2008, 17:02
При открытии фирмы 7 июня, я бы ничего не сдавала даже по есн.

Единственн@я
18.06.2008, 17:05
При открытии фирмы 7 июня, я бы ничего не сдавала даже по есн.
надо сдавать обязательно даже нулевую.:ded:

Рио-Рита
18.06.2008, 17:08
Девочки, объясните как сделать. Купили в новый офис очень много мебели на 213000-00 ко всему этому доставка 850-00 и сборка 13227-60. Я так понимаю это нельзя на 20 сразу в затраты списать ( доставку и сборку), а надо на эти материалы расписать, а как сделать не соображу.

Пример:

Стол - 150,0 руб.
Стул - 75,0 руб.
Итого - 225,0 руб.

Доставка - 35,0 руб.

1. 35,0 : 225,0 х 150,0 = 23,30 руб. ст-ть доставки приходящаяся на стол.
2. 35,0 : 225,0 Х 150,0 = 11,67 руб. ст-ть доставки приходящаяся на стул.

Соответственно
Стоимость стола = 150,0 + 23,30
Стоимость стула = 75,0 + 11,67

*ТАЛЯ*
18.06.2008, 17:13
Девочки если фирма зарегистрировалась 7 июня, на этой неделе р-счет открыли деятельности пока нет, кроме двоих на работу приняли (главбуха и ген директора) зарплаты еще не начислялись и не выдавались. Надо сдавать отчетность за 2 квартал или нет?


Обязательно надо сдать "нулевую". Когда я работала в налоговой, мы "новеньких" всегда на контроле держали - не сдают, значит штрафы по ст.119 и 126.

Единственн@я
18.06.2008, 17:23
Пример:

Стол - 150,0 руб.
Стул - 75,0 руб.
Итого - 225,0 руб.

Доставка - 35,0 руб.

1. 35,0 : 225,0 х 150,0 = 23,30 руб. ст-ть доставки приходящаяся на стол.
2. 35,0 : 225,0 Х 150,0 = 11,67 руб. ст-ть доставки приходящаяся на стул.

Соответственно
Стоимость стола = 150,0 + 23,30
Стоимость стула = 75,0 + 11,67

Поняла, спасибо. Пошла выбирать все позиции и суммировать т.к. много одинаковых. Эх.


Мне еще тогда и стоимость сборки тоже приплюсовывать?

Marge
18.06.2008, 17:33
Девоньки! Напомните! С КНО только НДФЛ платим? Или все налоги?

Рио-Рита
18.06.2008, 17:49
Поняла, спасибо. Пошла выбирать все позиции и суммировать т.к. много одинаковых. Эх.


Мне еще тогда и стоимость сборки тоже приплюсовывать?

Это смотря что у вас в Учетной Политике прописано.
Я всё плюсую.
Т.к у меня в УП вот что: "Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение."

Единственн@я
18.06.2008, 17:49
Девоньки! Напомните! С КНО только НДФЛ платим? Или все налоги?
комп. за неисп. отпуск при ув.? да только НДФЛ

Marge
18.06.2008, 17:54
комп. за неисп. отпуск при ув.? да только НДФЛ

:flower: Спасибо!

karita
18.06.2008, 19:58
Подскажите пожалуйста - я правильно понимаю, что ЧП, не имеющий ни одного наемного работника, не должен регистрироваться в ФСС и платить взносы на страхование от несчастных случаев?

svetlanka
18.06.2008, 20:10
Спасибо всем!!!

А подскажите, плиз, ГДЕ это оговорено???
Мне тут сотрудник ТК РФ тычет....:



Чаво сказать? Куда послать? Рыла щас на Клерке... плохо рыла, видимо...

Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

Обратите внимание на выделенные слова.
Т.е допусти человек не был в отпуске в 2004г, а в 2005 отгулял только 14 дней. Всего сумма накопленного отпуска 42 дня(28+14). Идет в отпуск в 2006г на 28 дней, а накопленные дни(42) просит оплатить. Так вот согласно поправке деньгами теперь работник не получит, ему нужно будет отдыхать эти дни. Дело в том что компенсировать можно лишь те дни КАЖДОГО из неиспользованных ежегодных отпусков, кот. превышают 28 кал.дней. Другими словаит, если работнику не положены удлиненный основной или дополнительный отпуска, компенсацию ему деньгами взамен части отпуска не выплятят.

svetlanka
18.06.2008, 20:13
И еще не предоставление отпуска работнику в течение 2 лет подряд-нарушение трудового законодательства.

Единственн@я
18.06.2008, 23:44
Это смотря что у вас в Учетной Политике прописано.
Я всё плюсую.
Т.к у меня в УП вот что: "Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение."


А у меня такого вообще в УП нет.:001: Но буду прибавлять.

Marge
19.06.2008, 00:15
Подскажите пожалуйста - я правильно понимаю, что ЧП, не имеющий ни одного наемного работника, не должен регистрироваться в ФСС и платить взносы на страхование от несчастных случаев?

Я не спец, но у меня дядя ЧПист. Он только в пенсионном регистрировался, в ФСС нет. У него ЕНВД (если это принципиально)

091074
19.06.2008, 00:47
Девы. хочу повозмущаться.

Понадобилась выписка из Единого реестра. Написала заявление, оплапитла пошлину.. Как "умная Маня" уже в 9-00 стояла на Профессора Попова. Отстояла очередь. а мне говорят в базе данных нет данных на ген. дира. Несите бумажки. а нужно директора вытаскивать из-за города.
Директор не понял -почему? Фирму регистрировали еще в 2002 году и этим занималась фирма.
вообщем хотели все сделать, а теперь все оттягивается недели на полторы.

Единственн@я
19.06.2008, 01:09
Девочки, а вот если поменялся факт. адрес надо переделывать документы, т.е. как бы заново перерегистрироваться что ли?
И это где в 15 налоговой на Попова?

Marge
19.06.2008, 01:25
Девочки, а вот если поменялся факт. адрес надо переделывать документы, т.е. как бы заново перерегистрироваться что ли?
И это где в 15 налоговой на Попова?

Надо-то, надо. Но кто так делает?;)

Единственн@я
19.06.2008, 01:41
Надо-то, надо. Но кто так делает?;)
Да вот я собралась. Только не хочу сама там торчать, думаю через фирму сделать, интересно скока будет стоить может кто знает расценки?

Marge
19.06.2008, 02:01
Да вот я собралась. Только не хочу сама там торчать, думаю через фирму сделать, интересно скока будет стоить может кто знает расценки?

Мы год назад делали за 2500=. Но тел. не сохранился, маленькая такая конторка у Лермонтовского проспекта. Причем сначала было озвучено 1500=, но у нас еще что-то было не в порядке и цена выросла. Зато быстро, удобно и я надеюсь, правильно.

Единственн@я
19.06.2008, 02:06
Мы год назад делали за 2500=. Но тел. не сохранился, маленькая такая конторка у Лермонтовского проспекта. Причем сначала было озвучено 1500=, но у нас еще что-то было не в порядке и цена выросла. Зато быстро, удобно и я надеюсь, правильно.
Так вот я так и хочу быстро и удобно.:))

Рио-Рита
19.06.2008, 10:17
Так вот я так и хочу быстро и удобно.:))
По моему бысто и удобно всё равно не получится.
Сначала надо в устав внести изменения, потом это дело перерегистрировать, а сверка с налоговой и переход в другую налоговую.... ужас-ужас :001:

*ТАЛЯ*
19.06.2008, 10:19
Девочки, а вот если поменялся факт. адрес надо переделывать документы, т.е. как бы заново перерегистрироваться что ли?
И это где в 15 налоговой на Попова?

А зачем перерегистрироваться. Ведь юридический адрес остается тот же. Просто письмом уведомить налоговую о том, что всю почту необходимо направлять по такому-то адресу.

Рио-Рита
19.06.2008, 10:21
А зачем перерегистрироваться. Ведь юридический адрес остается тот же. Просто письмом уведомить налоговую о том, что всю почту необходимо направлять по такому-то адресу.
Я думаю что имелась ввиду именно регистрация по новому адресу со сменой юр.адреса.