Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
Спасибо. Прикольно я спросила ... Надо было опрос создать еще :)). А где методику расчета посмотреть можно. Нелогично мне кажется на 12. Или уже не искать логику ...
Для поиска логики поздновато будет часа 3 осталось :))
radistka77
20.01.2009, 22:15
Я дпже искала, помню, что было. Но не нашла :(
http://www.znat-audit.com/news/detail/1477/
Быстрая лень
20.01.2009, 22:16
Для поиска логики поздновато будет часа 3 осталось :))
3 часа - это вечность ... Если речь идет о поиске логики :)
Быстрая лень
20.01.2009, 22:19
http://www.znat-audit.com/news/detail/1477/
Спасибо. :flower: Действительно, логики нет. Будем по рекомендации считать 1. :)
Меня сильно смущает принятие в расчет месяцев отчетного периода, когда компании не существовало :005:
Да, какая разница 1 или 2, хоть 5!:) Главное, чтоб меньше 100! Это же справочно!
Быстрая лень
20.01.2009, 23:04
Да, какая разница 1 или 2, хоть 5!:) Главное, чтоб меньше 100! Это же справочно!
Ну так... Чтобы навык был. А то сегодня 2, завтра 101 :010:
Девочки...
Помогите, ткните меня носом в какую-нить ссылку...
как рассчитать переходящий больничный дек2008-январь2009...
и что включается в страховой стаж??
туплю
Пособие до 31.12.08 включительно определяется с учетом ограничения в 17250руб, а те календарные дни, которые работник проболеет в 2009 году, должны оплачиваться с учетом нового макс.размера пособия - 18720руб. Сам размер среднедневного заработка, рассчитанный на тот момент, когда работник заболел, пересчитывать не нужно...
Так в Главбухе №24 написано...
Нелепость
20.01.2009, 23:21
И снова я к вам....поделитесь опытом как делаете вы или как считаете правильно нужно делать....
Сшиваете ли вы с/ф полученные и с/ф выданные? Сшиваете ли вы их помесячно или поквартально? Сшиваете ли вместе с с/ф Журнал учета с/ф? Книгу покупок и продаж сшиваете помесячно или поквартально? Нумеруете ли?
И еще вопрос, наверное самый глупый а как именно нужно сшивать, где это можно посмотреть? Нужно ли ставить печать и подпись после сшития?
И снова я к вам....поделитесь опытом как делаете вы или как считаете правильно нужно делать....
Сшиваете ли вы с/ф полученные и с/ф выданные? Сшиваете ли вы их помесячно или поквартально? Сшиваете ли вместе с с/ф Журнал учета с/ф? Книгу покупок и продаж сшиваете помесячно или поквартально? Нумеруете ли?
И еще вопрос, наверное самый глупый а как именно нужно сшивать, где это можно посмотреть? Нужно ли ставить печать и подпись после сшития?
Я бы сшивала по отдельности полученные и принятые. Книги- отдельно. Не всегда же надо тащить и книгу и сами СФ. Сшивала через дырокольные отверстия бечевкой потолще (что бы бумага ею не резалась). Петля должна быть с запасом (что бы любой документ был легкочитаем и можно было сделать кмерокс). Можно, конечно, пронумеровать и сделать заклейку с кол-вом листов, но это скорее что бы ничего на документалке не потерялось или еще где-то. Но со склейкой я я сшивала перед проверкой. Если просто для себя, что бы выгрузить из папок - не обязательно
Смотря от объема, но у меня счет-фактуры просто подшиты в скоросшиватель поквартально и сверху книга продаж/покупок.
То есть папка.... В папке проколотые дыроколом счет-фактуры. Сверху, последняя (тоже просто проколота дыроколом) лежит книга продаж например..... ВСЁ... Папка подписана "Книга продаж за 1-й квартал 2008 г.).
Не нумерую. Не прошиваю нитками.
Лакриста
20.01.2009, 23:55
И снова я к вам....поделитесь опытом как делаете вы или как считаете правильно нужно делать....
Сшиваете ли вы с/ф полученные и с/ф выданные? Сшиваете ли вы их помесячно или поквартально? Сшиваете ли вместе с с/ф Журнал учета с/ф? Книгу покупок и продаж сшиваете помесячно или поквартально? Нумеруете ли?
И еще вопрос, наверное самый глупый а как именно нужно сшивать, где это можно посмотреть? Нужно ли ставить печать и подпись после сшития?
Сшивать нужно только книги продаж и покупок, помесячно или нет - на ваше усмотрение, если у вас большой объем ежемесячный, то соответственно сшиваете ежемесячно, сшивается так-же как кассовая книга в сущности, нитками, с обратной стороны приклеевается листочек на узелок, прошито и пронумеровано столько-то , подпись директора, печать.
При распечатке из 1С всё уже пронумеровано:))
Нелепость
21.01.2009, 00:12
Сшивать нужно только книги продаж и покупок, помесячно или нет - на ваше усмотрение, если у вас большой объем ежемесячный, то соответственно сшиваете ежемесячно, сшивается так-же как кассовая книга в сущности, нитками, с обратной стороны приклеевается листочек на узелок, прошито и пронумеровано столько-то , подпись директора, печать.
При распечатке из 1С всё уже пронумеровано:))
Спасибо за ответ. А где можно почитать о том что с/ф сшивать не нужно?
У меня при распечатки из 1С не нумерует только пишет "Отчет сформирован "дату" и "пользователя". Не подскажите как делать что б нумеровало?
Нелепость
21.01.2009, 00:17
Смотря от объема, но у меня счет-фактуры просто подшиты в скоросшиватель поквартально и сверху книга продаж/покупок.
То есть папка.... В папке проколотые дыроколом счет-фактуры. Сверху, последняя (тоже просто проколота дыроколом) лежит книга продаж например..... ВСЁ... Папка подписана "Книга продаж за 1-й квартал 2008 г.).
Не нумерую. Не прошиваю нитками.
Вот и у меня так же.... только еще распечатываю Журналы учета с/ф выданных и полученных...в связи с этим интересуюсь на сколько это правильно...
И как на это реагируют налоговики при проверки?
Веденеева
21.01.2009, 00:33
Да, какая разница 1 или 2, хоть 5!:) Главное, чтоб меньше 100! Это же справочно!
б............... с этим НДС забыла численость сдать:010:
что будет-то?
б............... с этим НДС забыла численость сдать:010:
что будет-то?
ничего :), в худшем случае штраф 50 руб.:))
Завтра не забудьте!
Лакриста
21.01.2009, 01:22
Спасибо за ответ. А где можно почитать о том что с/ф сшивать не нужно?
У меня при распечатки из 1С не нумерует только пишет "Отчет сформирован "дату" и "пользователя". Не подскажите как делать что б нумеровало?
Так если в скоросшивателе или папке-регистре, это уже как бы сшито:))
Вместе с журналами выданных-полученных с/ф.
А в верхнем правом углу на распечатаных книгах продаж-покупок разве нет "страница 1" и т.д.?
Пособие до 31.12.08 включительно определяется с учетом ограничения в 17250руб, а те календарные дни, которые работник проболеет в 2009 году, должны оплачиваться с учетом нового макс.размера пособия - 18720руб. Сам размер среднедневного заработка, рассчитанный на тот момент, когда работник заболел, пересчитывать не нужно...
Так в Главбухе №24 написано...
пасиб)\я просто не знаю, как считать в принципе)))))всегда отдел з.п.считал.
про ограничения уже прочла...
а среднедневной как считается?по аналогии с КНО?
Меня сильно смущает принятие в расчет месяцев отчетного периода, когда компании не существовало :005:
делить на 12!!!вы считаете за год
Нелепость
21.01.2009, 02:03
Так если в скоросшивателе или папке-регистре, это уже как бы сшито:))
Вместе с журналами выданных-полученных с/ф.
А в верхнем правом углу на распечатаных книгах продаж-покупок разве нет "страница 1" и т.д.?
Увидела.... точно есть... а я нумерацию снизу искала:009:
Девочки подскажите пожалуйста. Книгу дох и расходов как надо распечатывать в этом году??????? Может кто знает:008:
Слышала, с 2009 года изменения в НДФЛ какие то, может кто знает???:091:
Полианна
21.01.2009, 09:55
Слышала, с 2009 года изменения в НДФЛ какие то, может кто знает???:091:
Да вот сидим, ждем новостей, но вроде в некоторых районах уже принимают по-старому.
Слышала, с 2009 года изменения в НДФЛ какие то, может кто знает???:091:
Вы про эти изменения:
Ну во первых порог для детского вычета с этого года отодвинулся до 280 000,00 руб (а сам вычет стал 1000,00 руб).
А во вторых порог никак не плюсуется. Плюсуется вычет. Хоть для троих но порог для вычетов будет 280 т.р.
С 2009 года вычет на ребенка - 1000 руб. до достижения дохода 280 тыс. руб. :ded: Если детей двое или трое, то все равно до 280 тыс. предоставляется вычет.
В этом году поменялся размер вычетов:
на каждого ребенка - 1000 руб. и суммарная з/п за год для вычетов до 280000 руб.
а на сотрудника по 400 руб. до достижения 40000 руб.
Девочки подскажите пожалуйста. Книгу дох и расходов как надо распечатывать в этом году??????? Может кто знает:008:
Книгу доходов и расходов по УСН? В каком смысле КАК? Распечатать, прошить, подписать, заверить...
пасиб)\я просто не знаю, как считать в принципе)))))всегда отдел з.п.считал.
про ограничения уже прочла...
а среднедневной как считается?по аналогии с КНО?
Берете доход за последние 12 месяцев (без больничных, отпускных), делите на количество отработанных календарных дней за 12 месяцев (выходные и праздничные по последнему рабочему дню считаете). Это получится среднедневной :) Его умножаете на количество пропущенных календарных дней по больничному.
Я на спецрежиме, поэтому дальше считаю пособие исходя из МРОТ: МРОТ на дату больничного делю на кол-во календ.дней в этом месяце и умножаю на кол-во пропущенных дней по больничному в этом месяце. Если больничный приходится на 2 месяца, то аналогично считаю за второй месяц. Это возместит ФСС.
Стаж теперь берется весь, т.е. если даже были большие перерывы после увольнения - не имеет значения. Считаете все отработанные дни/месяцы/годы по трудовой.
знаю, что обсуждалось уже - но времени нет искать:( арестовали счет за неуплату налогов. жду пока банк погасит долг, беру выписки и еду в налоговую. письмо какое-то нужно им везти? отдадут ли мне письмо для банка? спасибо.
еще и камералка по прибыли!!! это страшно?
Я отдавала без письма выписки. Выборгская налоговая в Балтийский банк мне отдавала оригинал решения о разблокировке, сама отвозила. Про камералку, к счастью, подсказать не могу, нам до нее посоветовали "нарисовать" прибыль, отправить уточненку, так и сделали
nezabvennaya
21.01.2009, 11:19
знаю, что обсуждалось уже - но времени нет искать:( арестовали счет за неуплату налогов. жду пока банк погасит долг, беру выписки и еду в налоговую. письмо какое-то нужно им везти? отдадут ли мне письмо для банка? спасибо.
еще и камералка по прибыли!!! это страшно?
Письмо для банка на руки сейчас не дают, или почтой посылают (может и 2 недели идти) или по электронке, если у банка есть с налоговой договор. И имейте в виду, что по выпискам вам счет не откроют, надо ждать, пока уплата не отразится на вашем лицевом счете, налоги "встают" в карточку до 6 дней.
masha_hayd
21.01.2009, 11:32
девочки, дайте еще раз ссылочку на заполнение платежек на анлоги...
осталась на старой работе... дома на ноуте.. теперь надо на новой работе...
плиииииизззззззззззззззззз
девочки, дайте еще раз ссылочку на заполнение платежек на анлоги...Эта
http://service.nalog.ru:8080/main.do;jsessionid=14EF1B2044F32788F654CDAD6DA2086 5 ;) ???
masha_hayd
21.01.2009, 11:52
Эта
http://service.nalog.ru:8080/main.do;jsessionid=14EF1B2044F32788F654CDAD6DA2086 5 ;) ???
мне надо ее на лоб записать я ее 4 раз спарашиваю... стыдно!
мне надо ее на лоб записать я ее 4 раз спарашиваю... стыдно!
ты сам сайт запомни, а на платежки там ссылочка сбоку есть:))
Vampirka
21.01.2009, 12:11
мне надо ее на лоб записать я ее 4 раз спарашиваю... стыдно!
советую, девченки. установите яндекс.бар. там есть такая функция "закладки". можно сохранять на сервере яндекса все избранное, и тогда с любого компа к ним будет доступ, через яндекс естественно.
знаю, что обсуждалось уже - но времени нет искать:( арестовали счет за неуплату налогов. жду пока банк погасит долг, беру выписки и еду в налоговую. письмо какое-то нужно им везти? отдадут ли мне письмо для банка? спасибо.
еще и камералка по прибыли!!! это страшно?
17.12.08 МФ выпустил письмо запрещающее выдавать письма об открытии счетов на руки.
У меня тут в МИ № 9 баланс, отправленный по почте где-то посеяли и арестовали счет, я им сделал копии, все провели, но открытия счета я ждала 3 недели, тк письмо отправили по почте, до этого разрешение на откытие в налоговой подписывали 10 дней.
Хотелось рвать и метать.
Так что сочуствую
советую, девченки. установите яндекс.бар. там есть такая функция "закладки". можно сохранять на сервере яндекса все избранное, и тогда с любого компа к ним будет доступ, через яндекс естественно.Да этих сайтов где можно хранить ссылки в инете предостаточно....
Я вот пользуюсь www.100zakladok.ru (http://www.100zakladok.ru)
Тоже после того как переустановили винду, а закладки я не сохранила перед этим... вот и озадачилась где можно хранить полезные ссылки.
а можно открыть еще один счет в другом банке?
Можно конечно.... Хоть десять счетов открывайте.
а ничего что первый заблокирован?:)
Абсолютно ничего страшного..... Только вы учтите, что если у вас заблокирован первый счет, то он ведь за что то заблокирован :)) Скорее всего неуплата налогов. Так налоговой ничего не стоит и следующие ваши счета тоже заблокировать....
Правда вы конечно же успеете наверно провести несколько платежей, но лучше сначала разобраться с этой вашей блокировкой.
так он и нужен пока не разблокируют основной счет. а пока до них дойдет письмо что открыт еще один счет - этот разблокируют
Девочки, подскажите, в ПФ в этом году опять требуют папочки с завязками? Интересует Адмиралтейский район. Кто-то уже здесь сдавал помню.
radistka77
21.01.2009, 14:01
Девочки, подскажите, в ПФ в этом году опять требуют папочки с завязками? Интересует Адмиралтейский район. Кто-то уже здесь сдавал помню.
Выборгский взял папочку
Выборгский взял папочку
:010:
Варварик
21.01.2009, 14:35
Девочки, очень нужна помощь!!!! Ситуация такая: НДС, по экспорту!!! Контракт на 1,5года, сначала аванс (НДС не платим с него ведь?), потом открывают нам наши покупатели аккредитив и начинаем выполнять работы поэтапно, аккредитив закрывается частями по актам (сначала одни работы, потом другие и т.д.) где-то в серединке- поставляем оборудование. Как НДС возмещаем, поэтапно, по мере выполнения работ (акты)? Или после подтверждения экспорта оборудования?
nezabvennaya
21.01.2009, 14:57
Девочки, очень нужна помощь!!!! Ситуация такая: НДС, по экспорту!!! Контракт на 1,5года, сначала аванс (НДС не платим с него ведь?), потом открывают нам наши покупатели аккредитив и начинаем выполнять работы поэтапно, аккредитив закрывается частями по актам (сначала одни работы, потом другие и т.д.) где-то в серединке- поставляем оборудование. Как НДС возмещаем, поэтапно, по мере выполнения работ (акты)? Или после подтверждения экспорта оборудования?
После подтверждения экспорта.
Варварик
21.01.2009, 15:18
После подтверждения экспорта.
Экспорт оборудования понятно, а вот как быть с услугами? Акты в данном случае заменяют ГТД?
:091:
Полианна
21.01.2009, 15:39
В Приморском ПФ только с папочками.
Премудрый пескарь
21.01.2009, 16:25
Девчонки, тупой вопрос, но я уже вся выдохлась )). Сальдо по 68.3 должно идти с декларацией, если уплат не было? И обороты тоже?
Девочки...
ElenaZ65
21.01.2009, 16:32
Девочки...
Я уже давно без НДС работаю, но когда он был:),
то, да, шло - и сальдо, и обороты,
дебетовый - за минусом суммы, уплаченной в текущем квартале за предыдущий квартал.
masha_hayd
21.01.2009, 16:34
Девочки...
ну в принципе должно...
обороты должны кроме дебета 68 (там оплата примешивается)
кроме того эта сумма должна идти с книгой поупок
кредит 68 должнен с начисленным ндс и книгой продаж
Байдзарка
21.01.2009, 18:40
Если кому это актуально
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 января 2009 г. N ВЕ-17-3/10@ "О декларации по налогу на доходы физических лиц"
Приказом Минфина России от 31.12.2008 N 153н утверждены новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и порядок ее заполнения. Поскольку Приказ еще не зарегистрирован в Минюсте РФ, в настоящее время действует форма, утвержденная Приказом Минфина России от 29.12.2007 N 162н.
Налогоплательщик заполняет и представляет декларацию по действующей форме 3-НДФЛ, если это не препятствует ему в определении налоговой базы и суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, с учетом изменений законодательства, относящихся к налоговому периоду 2008 года.
Если же налогоплательщик имеет право на налоговые вычеты, которые не отражены в действующей форме или их размер изменился, то, согласно разъяснениям ФНС, ему следует представить декларацию по новой форме, но уже после регистрации, официального опубликования и вступления в силу Приказа Минфина России от 31.12.2008 N 153н.
девочки! ни у кого нет нового релиза для 1с7.7? а то там старые вычеты по НДФЛ((
nezabvennaya
21.01.2009, 19:02
Экспорт оборудования понятно, а вот как быть с услугами? Акты в данном случае заменяют ГТД?
:091:
А, вы прос услуги. Тогда да, после подписания акта.
nezabvennaya
21.01.2009, 19:03
девочки! ни у кого нет нового релиза для 1с7.7? а то там старые вычеты по НДФЛ((
Я не знаю, как с 7-кой, но 8-ку только сегодня начали обновлять! Программу перекроили полностью, обновление заняло 1,5 часа!
Angel Lique
21.01.2009, 19:13
Слушайте, не могу понять, счет-фактура на аванс теперь по новому выставляется или еще нет? Сегодня приходили базу обновлять, говорят, что ничего не изменилось. Это так?
Я не знаю, как с 7-кой, но 8-ку только сегодня начали обновлять! Программу перекроили полностью, обновление заняло 1,5 часа!
По 7-ке 503-й релиз на дворе текущий, от 19 декабря. Там вычеты те же - 400, 500, 3000 и "Не предоставляются"
marishash
21.01.2009, 19:20
Слушайте, не могу понять, счет-фактура на аванс теперь по новому выставляется или еще нет? Сегодня приходили базу обновлять, говорят, что ничего не изменилось. Это так?
в программе не знаю, , боюсь что вручную придется, а бухгалтерия поставщика одного крупного мне на днях заявила"У НАС ИЗМЕНЕНИЙ В БУХУЧЕТЕ НЕТ В ЭТОМ ГОДУ." Везет..:004:
Байдзарка
21.01.2009, 19:21
Я в 7-ке новые вычеты только что настроила сама...
ни у кого нет нового релиза для 1с7.7? а то там старые вычеты по НДФЛ((
ПыСы вдогонку: о выходе новых релизов быстрее всего можно узнавать здесь (http://www.1c.ru/rus/support/release/), после чего уже с чистой совестью теребить окружающих или обслуживающую организацию :)
Нелепость
21.01.2009, 19:26
Я в 7-ке новые вычеты только что настроила сама...
Подскажите как?
Я в 7-ке новые вычеты только что настроила сама...
И в "Начислении зарплаты " и в "Закрытии месяца" правильные проводки? Там в модулях конкретные цифры при проведении, Просто добавление значения в конфигураторе вопрос не решит.
ПыСы вдогонку: о выходе новых релизов быстрее всего можно узнавать здесь (http://www.1c.ru/rus/support/release/), после чего уже с чистой совестью теребить окружающих или обслуживающую организацию :)
ах, извините,каюсь,какая оплошность с моей стороны:)
Нелепость
21.01.2009, 19:32
И в "Начислении зарплаты " и в "Закрытии месяца" правильные проводки? Там в модулях конкретные цифры при проведении, Просто добавление значения в конфигураторе вопрос не решит.
А что решит?
может, кто поделится обновлением?для 1с7.7? а?
А что решит?
обновление конфигурации...
// Вычеты НДФЛ
Если глСотрудникЧислитсяРаботающим(Сотрудник, БухИт.НачДата) = 1 Тогда
Вычеты = 0;
ТипВычета = Сотрудник.ТипВычета.Получить(БухИт.КонДата);
Если ДатаГод(ДатаДок) < 2005 Тогда
ПределВычетов1 = Константа.ПределВычетов.Получить(БухИт.КонДата);
ПределВычетов2 = Константа.ПределВычетов.Получить(БухИт.КонДата);
Иначе
ПределВычетов1 = 20000;
ПределВычетов2 = 40000;
КонецЕсли;
Если ТипВычета = Перечисление.ТипыВычетов.Обычный Тогда
Вычеты = Вычеты + 400*?((ВаловыйДоход+ВаловойДоход_СНачалаГода - ТаблицаВидовНачисленийОблПо13.Итог("Сумма"))<=ПределВычетов1,1,0);
ИначеЕсли ТипВычета = Перечисление.ТипыВычетов.Льготный1 Тогда
Вычеты = Вычеты + 500;
ИначеЕсли ТипВычета = Перечисление.ТипыВычетов.Льготный2 Тогда
Вычеты = Вычеты + 3000;
КонецЕсли;
Вычеты = Вычеты +
Это кусок обработки проведения документа "Начисление зарплаты". Можно поискать, в каких еще модулях эти цифирки, но дел много, извините великодушно
Байдзарка
21.01.2009, 19:40
ЭТО ДЛЯ 1С Зарплата и Кадры
Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте копию базы!!!!
Далее: Справочник --> Классификаторы --> Виды вычетов
Откроется таблица Вычетов. Меняете Сумму вычета, потом ОК и не забудьте поменять дату на 01.01.09. Тоже самое с пределом доходов. При этом наименование вычета НЕ ПОМЕНЯТЬ. Я ориентируюсь на коды вычетов.
Хотела вставить картинку как все это выглядит, но не получается...:(
Еще раз извините - "Справочники-классификаторы" - это в семерке где? Или мы в очередной раз о разных конфигурациях говорим? Я о 1С Бухгалтерия 7.7, а Вы?
Нелепость
21.01.2009, 20:06
обновление конфигурации...
Так эти обновления уже вышли?
Так эти обновления уже вышли?
Для 1СБ77 нет
о выходе новых релизов быстрее всего можно узнавать здесь (http://www.1c.ru/rus/support/release/)
Для 1СБ77 нет
так вроде там написано, что 4 кв.2008г. уже есть?
Отчетность - есть, третий раз уж обновилась. "Текущие конфигурации" - здесь (http://www.1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=88)
Отчетность - есть, третий раз уж обновилась. "Текущие конфигурации" - здесь (http://www.1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=88)
простите за тупость...но отсюда их не взять же?
или могут взять только лицензионные пользователи 1с?
Я могу прислать. Пишите мыло в личку
Девочки, потеряла чек за 20.10.08 почтовый в 13 Налоговую.
Очень нужен! У кого есть - хоть копию снять!
Варварик
21.01.2009, 21:42
А, вы прос услуги. Тогда да, после подписания акта.
Спасибо!!! Простите за тупость, но я 4 год работаю на упрощенке, а тут вдруг ба-бах- обычная система и сразу экспорт!!!! Мозги в кучу не собрать. Можно еще вопросики позадавать?
ЭТО ДЛЯ 1С Зарплата и Кадры
Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте копию базы!!!!
Далее: Справочник --> Классификаторы --> Виды вычетов
Откроется таблица Вычетов. Меняете Сумму вычета, потом ОК и не забудьте поменять дату на 01.01.09. Тоже самое с пределом доходов. При этом наименование вычета НЕ ПОМЕНЯТЬ. Я ориентируюсь на коды вычетов.
Хотела вставить картинку как все это выглядит, но не получается...:(
А Вы обновлять, когда выйдет обновление, будете? Интересно, как оно ляжет?
Слушайте, не могу понять, счет-фактура на аванс теперь по новому выставляется или еще нет? Сегодня приходили базу обновлять, говорят, что ничего не изменилось. Это так?
А что должно измениться в выписке счфк? С этого года просто счфк на аванс нужно еще и покупателям предоставлять, а в самой счфк все осталось по старому.
nezabvennaya
21.01.2009, 23:17
Спасибо!!! Простите за тупость, но я 4 год работаю на упрощенке, а тут вдруг ба-бах- обычная система и сразу экспорт!!!! Мозги в кучу не собрать. Можно еще вопросики позадавать?
Давайте в личку, а то потеряю! С экспортом работаю давно.
А что должно измениться в выписке счфк? С этого года просто счфк на аванс нужно еще и покупателям предоставлять, а в самой счфк все осталось по старому.
не все,нет грузополучателя и грузоотправителя, нет количества, и надо вписывать наименование....
Байдзарка
22.01.2009, 00:13
не все,нет грузополучателя и грузоотправителя, нет количества, и надо вписывать наименование....
ст.169 НК пункт5.1
5.1. В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) номер платежно-расчетного документа;
4) наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав;
5) сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
6) налоговая ставка;
7) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок.
Образец сч.ф.
------------+-----+------+-------+---------+-----+------+------+---------+------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-------------+-----+------+-------+---------+-----+------+------+---------+------+--------+
¦Аванс по ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦18/118¦18 000¦ 118 000 ¦ - ¦ - ¦
¦договору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦купли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрич. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чайников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N __ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"__" _____ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----+------+-------+---------+-----+------+------+---------+------+---------
¦Всего к оплате ¦18 000¦ 118 000 ¦
L---------------------------------------------------------+------+----------
Веденеева
22.01.2009, 00:21
Ну "Аванс по договору купли- продажи электрич. чайников ..." это не наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав
Вобщем бред
Angel Lique
22.01.2009, 00:25
Байдзарка, а Вы вручную ее переделываете или у Вас уже обновления стоят? У Вас какая программа 7.7 или 8ка. Можете мне образец этой счет-фактуры по электронке скинуть или подскажите, где его можно скачать. Буду очень благодарна:flower:. А еще подскажите, покупателям ее уже отсылать надо? У нас пока никто не требует:)
Вы про эти изменения:
Книгу доходов и расходов по УСН? В каком смысле КАК? Распечатать, прошить, подписать, заверить...
Я в смысле как распечатывать только принимаемые или все доходы и расходы??? Каждый год вроде по-разному:008:
Я в смысле как распечатывать только принимаемые или все доходы и расходы??? Каждый год вроде по-разному:008:
Я все последние годы распечатывала только принимаемые.... Заверяли в налоговой без проблем, ттт... (у нас другая проблема с УСН, и книгу за 2007 год не вернули еще)
Байдзарка
22.01.2009, 00:46
Байдзарка, а Вы вручную ее переделываете или у Вас уже обновления стоят? У Вас какая программа 7.7 или 8ка. Можете мне образец этой счет-фактуры по электронке скинуть или подскажите, где его можно скачать. Буду очень благодарна:flower:. А еще подскажите, покупателям ее уже отсылать надо? У нас пока никто не требует:)
У меня версия 7.7. Обновления , как мне сказали вчера, пока отсутствуют, ест только отчетность за 4 кв. Сч.ф. стандартного образца. Проблема в сч.ф. на аванс, на мой взгляд, только одна: чтоб сделать запись в наименовании товара(услуг), пока нет обновлений, придется перебивать вручную. Ведь она формируется автоматически. У меня в стандартной форме пишется "ПРедварительная оплата", а должно быть "красиво": Аванс по договору.....". Попросил пока только один контрагент. Будем посылать сч.ф. на аванс по факсу, а потом передавать вместе с док-тами на отгрузку. Или посылать почтой (у нас это региональные покупатели).
Я все последние годы распечатывала только принимаемые.... Заверяли в налоговой без проблем, ттт... (у нас другая проблема с УСН, и книгу за 2007 год не вернули еще)
Спасибо большое:flower:
Быстрая лень
22.01.2009, 03:34
Девочки! Ночной несложный вопросец :) Имеем почтовый чек на отправку отчетности налоргу. Куда его подшиваете: к отправленному отчету; к авансовому отчету?
Мумми Первая
22.01.2009, 03:45
Девочки! Ночной несложный вопросец :) Имеем почтовый чек на отправку отчетности налоргу. Куда его подшиваете: к отправленному отчету; к авансовому отчету?
я - к описи и к отчету :)
Быстрая лень
22.01.2009, 03:58
я - к описи и к отчету :)
Оригинал к отчету? Копию к описи? Или наоборот? :)
Мумми Первая
22.01.2009, 04:02
Оригинал к отчету? Копию к описи? Или наоборот? :)
оригинал к описи и к отчету
не провожу никогда авансовыми... не те расходы, вроде как :009:
хотя можно и в авансовые
чек все равно не так важен как опись
Быстрая лень
22.01.2009, 04:40
оригинал к описи и к отчету
не провожу никогда авансовыми... не те расходы, вроде как :009:
хотя можно и в авансовые
чек все равно не так важен как опись
Ааааа. Имеется ввиду к налоговому отчету и описи. Я думала, что и туда и туда. Не ... времена сейчас тяжелые, будем все затраты проводить. Пусть знают, как нам сложно. :) Интересует корректно ли подколоть к описи копию чека, а сам чек в авансовые?
Рио-Рита
22.01.2009, 09:00
Ааааа. Имеется ввиду к налоговому отчету и описи. Я думала, что и туда и туда. Не ... времена сейчас тяжелые, будем все затраты проводить. Пусть знают, как нам сложно. :) Интересует корректно ли подколоть к описи копию чека, а сам чек в авансовые?
По моему, без разницы. Лишь бы он был, оригинал.
Я в таких случаях на копии чека пишу: оригинал подшит там то и там то, что бы быстро найти при случае.
Лилеечка
22.01.2009, 10:48
нам посоветовали "нарисовать" прибыль, отправить уточненку, так и сделали
А куда убытки послали? Для меня очень актуально!!!! И как их потом учесть, период-то закончен.
Повыдергивали акты сторонних организаций втупую, получилась прибыль, доплатили НДС. Никак не учитывали
Лилеечка
22.01.2009, 11:14
Мои руководители слищком жадные, так не захотят
Девочки! Ночной несложный вопросец :) Имеем почтовый чек на отправку отчетности налоргу. Куда его подшиваете: к отправленному отчету; к авансовому отчету?
Мы опись с чеком к авансовому отчету прикрепляем , а на самом отчете карандашиком пишем "Отправлен почтой авансовый отчет№ от...дата"
Девчат в 8-ке где искать отчет по Индивидуальным сведениям????
В семёрке сделала уже на двух фирмах. А третья фирма у меня в восьмерке..... рою, рою.... не могу найти :(
А в 7-ке у вас с адресами сотрудников выводит?
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.