Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 [312] 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

@Весна@
23.04.2010, 11:38
вигмам думаю...
-))))))))
Машино мнение учтено:))

Другие мнения будут?

тетя двойняшек
23.04.2010, 12:01
не то написала - с 2002 есть.
А вот то, что до 2002 был раздельный ПФ, ФФОМС-ТФОМС, ФСС все отдельно платили и в разные места в 3 места бегали сдаваться. этот период не нашла:(, вычислила ставки на конец 2001 по платежам:008:

если не сложно напишите то, что вычислили:))

@Весна@
23.04.2010, 12:13
69.1 ФСС 4%
69.2.1 ФБ 28%
69.3 ФФОМС -.0.2%
69.3 ТФОМС -3.4%

Арти
23.04.2010, 12:42
девочки поделитесь релизами с 512 начиная на
galartgalart@********

Арти
23.04.2010, 12:50
Девочки, кто в СРО, подскажите надо в налоговую сообщать о вступлении в СРО?
На Клерке пишут надо. И срок пожачи месяц со дня вступления.
Приказ ФНС РФ от 21.04.2009 № ММ-7-6/252@
Приложение № 2
Форма № С-09-2

TashaV
23.04.2010, 12:55
69.1 ФСС 4%
69.2.1 ФБ 28%
69.3 ФФОМС -.0.2%
69.3 ТФОМС -3.4%
до боли памятные цифирьки, казалось, разбуди среди ночи- сразу скажу :065:

Тюпова Елена
23.04.2010, 12:58
У меня вопрос - благотворительная помощь другим организациям, оказываемая ИП, находящемя на УСН 6%, как-то может снизить его налоги?
или ф... вам :065:


а ставка 6 % так и называется-"Доходы",в том смысле,что никакие ваши расходы не интересуют прогрессивную налоговую общественность,кроме оплаченных взносов в ПФР

Фантазерка
23.04.2010, 12:59
Девушки, наверное уже обсуждали,не могу найти. В РСВ - задолженность в ПФ на конец 2009 указываем только в 5 разделе? в разделе 1 ничего не пишем ???

Арти
23.04.2010, 13:03
Девушки, наверное уже обсуждали,не могу найти. В РСВ - задолженность в ПФ на конец 2009 указываем только в 5 разделе? в разделе 1 ничего не пишем ???
вроде, да..

@Весна@
23.04.2010, 13:07
а ставка 6 % так и называется-"Доходы",в том смысле,что никакие ваши расходы не интересуют прогрессивную налоговую общественность,кроме оплаченных взносов в ПФР
Это я хорошо понимаю:005:, но вдруг?

А если бы была 10% Д-Р? прогрессивную общественность эти расходы заинтересовали бы?
Я бы на них уменьшала?

mahsunya
23.04.2010, 13:08
Девушки, наверное уже обсуждали,не могу найти. В РСВ - задолженность в ПФ на конец 2009 указываем только в 5 разделе? в разделе 1 ничего не пишем ???

да только в 5-м;)

Фантазерка
23.04.2010, 13:09
вроде, да..

да только в 5-м;)
спасибо :flower:

Арти
23.04.2010, 13:27
Девочки, кто сталкивался с депозитами?

% нами полученный от банка за депозит, куда сажается?
прочие доходы 91.1 -??

Сулико
23.04.2010, 13:32
Девочки, УСНщикам в ПФ вместе с РСВ надо тащить что-нибудь в подтверждение упрощенного режима? Что-нить типа заверенной копии уведомления от налоговой?....

Как я поняла, в РСВ 5 раздел создан чисто под расчеты по долгам до 01.01.2010. А в 1 разделе у всех на начало 0, там ведутся данные по взносам с 01.01.2010. К вопросу о задолженности на конец 2009 :)

tashemetova
23.04.2010, 13:35
Девочки, кто сталкивался с депозитами?

% нами полученный от банка за депозит, куда сажается?
прочие доходы 91.1 -??

Я бы тоже на 91.1 отправила

tashemetova
23.04.2010, 13:40
Девочки, УСНщикам в ПФ вместе с РСВ надо тащить что-нибудь в подтверждение упрощенного режима? Что-нить типа заверенной копии уведомления от налоговой?....

Как я поняла, в РСВ 5 раздел создан чисто под расчеты по долгам до 01.01.2010. А в 1 разделе у всех на начало 0, там ведутся данные по взносам с 01.01.2010. К вопросу о задолженности на конец 2009 :)

Совершенно верно по разделу 1 и 5. для подтверждения - я бы взяла копию (на всякий случай, дабы не бегать второй раз) вдруг спросят. У меня ИП на ЕНВД в красногвардейском, там ничего не просили

Арти
23.04.2010, 13:50
девочки - строители...

Лицензии отменили...
Она у меня стояла по стоимости на 97 счет...я списывала равными долями...
Осталось 3 года списывать и что?
Если их отменили, по идее значит можно списать весь остаток?

shy
23.04.2010, 14:33
я в конце года списала все остатки

Клара Ц.
23.04.2010, 14:37
Аааа, помогите заполнить декларацию по прибыли с обособленным подразделением!
Ничего не понимаю.

тетя двойняшек
23.04.2010, 14:41
69.1 ФСС 4%
69.2.1 ФБ 28%
69.3 ФФОМС -.0.2%
69.3 ТФОМС -3.4%

до боли памятные цифирьки, казалось, разбуди среди ночи- сразу скажу :065:

А я вот отыскала , что ФСС 5,4% :005:
В любом случае спасибо:flower:
Еще в 1998 подоходный налог был 12%, а вот вычеты какие были?

Нечёска
23.04.2010, 14:47
я в конце года списала все остатки
а остатки какие были - Д или К? :))

Тюпова Елена
23.04.2010, 14:47
Это я хорошо понимаю:005:, но вдруг?

А если бы была 10% Д-Р? прогрессивную общественность эти расходы заинтересовали бы?
Я бы на них уменьшала?

список расходов на 10% закрытый,поименованный в статье НК ,не помню номера
например, не все затраты по банковскому обслуживанию-то иногда не поставишь в расходы,необходимо формулировать соответвственно этой статье
и благотворительности там,разумеется,нет,аднознаачна
это чтобы злобные капиталисты-эксплуататоры трудового народа-ИП под видом благотворительности не тратили деньги куда ни попадя
а вы как думали?сами заработали-сами тратите?да исчо с налоговым послаблением?нетушки

shy
23.04.2010, 14:54
дебетовые, а как еще на 97?)))

m_vasilek
23.04.2010, 15:08
Аааа, помогите заполнить декларацию по прибыли с обособленным подразделением!
Ничего не понимаю.

Если вы в семерке делаете, то там вся завязка с приложением №5 к листу2. Его надо заполнить после титульного листа и от него уже плясать. И декларацию по осн. подразд. и обособл. я сохраняла как разные варианты, иначе начинается глюк с программой.

Клара Ц.
23.04.2010, 15:11
Если вы в семерке делаете, то там вся завязка с приложением №5 к листу2. Его надо заполнить после титульного листа и от него уже плясать. И декларацию по осн. подразд. и обособл. я сохраняла как разные варианты, иначе начинается глюк с программой.
У меня 8, но я вообще не поняла пока, что как заполнять и куда отправлять.

m_vasilek
23.04.2010, 15:13
дебетовые, а как еще на 97?)))

Я первым кварталом списала все хвосты по лицензиям.

Zheka
23.04.2010, 15:15
Девочки, подскажите пожалуйста, какой сейчас по Питеру "общепринятый" минимальный оклад (чтоб не придирались)?

Клара Ц.
23.04.2010, 15:35
Если вы в семерке делаете, то там вся завязка с приложением №5 к листу2. Его надо заполнить после титульного листа и от него уже плясать. И декларацию по осн. подразд. и обособл. я сохраняла как разные варианты, иначе начинается глюк с программой.
Я так понимаю, я должна сделать 2 декларации. 1 в целом по организации, другая по ОП. Или 1 по организации без учета ОП, вторая по ОП?

Акела+
23.04.2010, 15:41
Девочки, кто сталкивался с депозитами?

% нами полученный от банка за депозит, куда сажается?
прочие доходы 91.1 -??

я именно сюда и отправляю:028:

АняМамаДаши
23.04.2010, 15:59
Девушки , помогите , заполняю декларацию по налогу на прибыль в 7,7 ,приложение 2 к листу 02 почему-то в строчке 041 вылезают суммы начислен. взносов в ФСС по врем нетруд и налог на имущество , начисленный за 1 кв , ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ?
не помню , чтобы там что-то ставила ( работала правда давно) сейчас вот все вспоминаю

Арти
23.04.2010, 16:00
девочки, с какого релиза в 1 С 7.7 начинает правильно считать налоги с ФОТ
У меня все по старому насчитал...
Чего делать-то? все в ручную корректировать?

ПОМОГИТЕ_СПАСИТЕ...
НЕ могу достучать в этот раз
пришлите релизики

У меня последний 511

т е с 512 получается...

Рио-Рита
23.04.2010, 16:02
девочки - строители...

Лицензии отменили...
Она у меня стояла по стоимости на 97 счет...я списывала равными долями...
Осталось 3 года списывать и что?
Если их отменили, по идее значит можно списать весь остаток?

я в конце года списала все остатки

Я первым кварталом списала все хвосты по лицензиям.
Да, списать надо остаток по лицензии полностью. 1-м кварталом 2010 года.
Письма есть на эту тему. Нельза 2009 годом списывать.

Рио-Рита
23.04.2010, 16:03
Девочки, перестраховываюсь.
КБК по имуществу не менялись?

shy
23.04.2010, 16:24
Да, списать надо остаток по лицензии полностью. 1-м кварталом 2010 года.
Письма есть на эту тему. Нельза 2009 годом списывать.
у меня все равно за счет прибыли пошли. а я помню, что в прошлом году читала- списывать концом года. ну что за.... про компенсационный взнос терли, что равномерно, теперь говрят-единовременно:wife:

m_vasilek
23.04.2010, 16:34
Я так понимаю, я должна сделать 2 декларации. 1 в целом по организации, другая по ОП. Или 1 по организации без учета ОП, вторая по ОП?

Декларации будут две. Вы рассчитываете долю налоговой базы по ОП. К примеру, первая декларация по осн. организации будет с долей 90%, а по ОП 10%. И в декларации по ОП ставите только сумму в бюджет субъекта федерации. В декларации по ОП ставите КПП обос.подр.

IGD
23.04.2010, 16:36
Девочки,может кто-то сможет мне помочь,собираюсь в декретный отпуск,очень нужно оформиться на работу для получения декретных (я сама гл.бух-р,офиц. з/пл маленькая,подвели знакомые,кот. пообещали оформить)плачу 20 000 руб и естественно возмещаю все налоги от ФОТ,могу сама произвести все расчеты и возместить из ФСС.
Вопросы в личку или IrenaDom@********
Заранее очень благодарю.
__________________

Логинаки
23.04.2010, 16:43
Девочки, подскажите пожалуйста, какой сейчас по Питеру "общепринятый" минимальный оклад (чтоб не придирались)?

В 2009 году прожиточный минимум в СПб 6200 ("Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2009 год" (подписано 13.02.2009))

Клара Ц.
23.04.2010, 16:58
Декларации будут две. Вы рассчитываете долю налоговой базы по ОП. К примеру, первая декларация по осн. организации будет с долей 90%, а по ОП 10%. И в декларации по ОП ставите только сумму в бюджет субъекта федерации. В декларации по ОП ставите КПП обос.подр.
В инструкции читаю, что по ОП заполняется только титульный, подразделы 1.1 и 1.2. лист 2 не заполняется?

У меня ОП с 1 квартала, за который я и делаю декларацию. В квартале убыток, соответственно в разделах, где прибыль- 0. А надо показывать и разделять авансовый платеж 4 квартала? И в какой строке?

Рио-Рита
23.04.2010, 17:05
у меня все равно за счет прибыли пошли. а я помню, что в прошлом году читала- списывать концом года. ну что за.... про компенсационный взнос терли, что равномерно, теперь говрят-единовременно:wife:
Аргументируют тем что срок действия лицензий прекращается официально с 1 января 2010г, а не 31-м декабрем 2009.
Сообветственно и списать 2009-м годом нельзя.

Премудрый пескарь
23.04.2010, 17:11
Девочки, если убыток, мы ежемесячные авансовые по прибыли заполняем пустые?

mamamal Vika
23.04.2010, 17:22
Всем привет!
У кого ежемесячный авансовый платеж по прибыли?
Подскажите, как платить за этот квартал прибыль, я так понимаю в декл. по приьбыли за первый квартал нигде не отражаются платежи с января по март, а надо ли их учитывать при оплате налога за 1 квартал по начисленному по декларации?

mamamal Vika
23.04.2010, 17:24
девочки - строители...

Лицензии отменили...
Она у меня стояла по стоимости на 97 счет...я списывала равными долями...
Осталось 3 года списывать и что?
Если их отменили, по идее значит можно списать весь остаток?

Если читать письмо МинФина, то списать остаток надо 01.01.2010года - гда логика честно не понятно.

Ёшкин_Кот
23.04.2010, 17:37
Девочки, кто РСВ1 сдал - выгружается 1 файл? У меня в 8-ке сохраняется по 1 листу (т.е. не 1 файл, а 6).

Премудрый пескарь
23.04.2010, 17:43
Всем привет!
У кого ежемесячный авансовый платеж по прибыли?
Подскажите, как платить за этот квартал прибыль, я так понимаю в декл. по приьбыли за первый квартал нигде не отражаются платежи с января по март, а надо ли их учитывать при оплате налога за 1 квартал по начисленному по декларации?

Почему не отражаются? Они в 210 сидят по 9 мес. И тогда учитываются при расчете налога к уплате за 1 кв.

Девочки, кто РСВ1 сдал - выгружается 1 файл? У меня в 8-ке сохраняется по 1 листу (т.е. не 1 файл, а 6).

Из 7-ки ЗИК один файл выгружается

Большая разница
23.04.2010, 17:57
Девочки, кто РСВ1 сдал - выгружается 1 файл? У меня в 8-ке сохраняется по 1 листу (т.е. не 1 файл, а 6).

Сдала уже. Из 1С8 ЗУП выгружается один файл.

Kru
23.04.2010, 18:14
В 2009 году прожиточный минимум в СПб 6200 ("Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2009 год" (подписано 13.02.2009))

Вчера что-то прозвучало,что профсоюзы подписали повышение до 6600, но с какого числа не услышала:073:

Ёшкин_Кот
23.04.2010, 18:30
Почему не отражаются? Они в 210 сидят по 9 мес. И тогда учитываются при расчете налога к уплате за 1 кв.



Из 7-ки ЗИК один файл выгружается

Сдала уже. Из 1С8 ЗУП выгружается один файл.

блин-блин-блин :005:

А ни у кого такого глюка не было - в отчете (РСВ1) в поле наименование организации пусто и ничего не впечатать? (8-ка ЗУП 2,5)

mamamal Vika
23.04.2010, 19:01
Почему не отражаются? Они в 210 сидят по 9 мес. И тогда учитываются при расчете налога к уплате за 1 кв.

То что они отражаются в 9мес. за прошлый год я понимаю, вот только не понимаю где они отражаюся в декл. за первый квартал, вот мы платили все три месяца авансовый платеж. Сейчас мне нужно доплатить до той суммы которая начислена по декл. за первый квартал?

shy
23.04.2010, 19:10
строка 210 3 мес.=стр. 290 9 мес. предыдущего периода
если налог за квартал больше авансов уплаченных, то доплата

у меня тоже вопрос (каждый раз как в первый раз заполняю) - стр.290 = стр.180 в 1 квартале, да?

Премудрый пескарь
23.04.2010, 19:16
строка 210 3 мес.=стр. 290 9 мес. предыдущего периода
если налог за квартал больше авансов уплаченных, то доплата

у меня тоже вопрос (каждый раз как в первый раз заполняю) - стр.290 = стр.180 в 1 квартале, да?

да

Премудрый пескарь
23.04.2010, 19:16
То что они отражаются в 9мес. за прошлый год я понимаю, вот только не понимаю где они отражаюся в декл. за первый квартал, вот мы платили все три месяца авансовый платеж. Сейчас мне нужно доплатить до той суммы которая начислена по декл. за первый квартал?

в декларации за 1 кв. и отражаются в 210 строке

mamamal Vika
23.04.2010, 19:40
строка 210 3 мес.=стр. 290 9 мес. предыдущего периода
если налог за квартал больше авансов уплаченных, то доплата

у меня тоже вопрос (каждый раз как в первый раз заполняю) - стр.290 = стр.180 в 1 квартале, да?

в декларации за 1 кв. и отражаются в 210 строке

Спасибо большое!
Меня ИТС-ный диск запутал - там написано должно быть пусто за 1 кв. по стр. 210

Филис
23.04.2010, 19:42
Девочки, подскажите пожалуйста, какой сейчас по Питеру "общепринятый" минимальный оклад (чтоб не придирались)?
22.04.10 В Петербурге подписано соглашение о минимальной заработной плате. Оно устанавливает минимальный размер заработной платы с 1 января 2010 года – 6 тыс. 600 рублей, с 1 сентября 2010 года – 6 тыс. 890 рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора СПб.
http://www.rosbalt.ru/2010/04/22/730992.html

m_vasilek
23.04.2010, 19:59
В инструкции читаю, что по ОП заполняется только титульный, подразделы 1.1 и 1.2. лист 2 не заполняется?

У меня ОП с 1 квартала, за который я и делаю декларацию. В квартале убыток, соответственно в разделах, где прибыль- 0. А надо показывать и разделять авансовый платеж 4 квартала? И в какой строке?

Титульный, подраздел 1.1 раздела 1 (подраздел 1.2 не заполняете раз убыток). Авансовые платежи считаются если бы вы платили ежемесячные платежи по прибыли за 1 квартал (конкретно по ОП) они бы заполнялись в строке 080 Прилож.5 к листу 02. А 4 квартал какое отношение имеет к 1 кварталу? Или может я чего-то не понимаю?

m_vasilek
23.04.2010, 20:02
Девочки, кто РСВ1 сдал - выгружается 1 файл? У меня в 8-ке сохраняется по 1 листу (т.е. не 1 файл, а 6).

У меня вообще не выгружался и мне сказала на сайте 1С8 скачать отдельно внешний отчет по РСВ1. И все заработало!

Клара Ц.
23.04.2010, 22:15
Титульный, подраздел 1.1 раздела 1 (подраздел 1.2 не заполняете раз убыток). Авансовые платежи считаются если бы вы платили ежемесячные платежи по прибыли за 1 квартал (конкретно по ОП) они бы заполнялись в строке 080 Прилож.5 к листу 02. А 4 квартал какое отношение имеет к 1 кварталу? Или может я чего-то не понимаю?
Платежи по декларации за 3 квартал, которые были оплачены в 4 квартале.

А по головной в декларации все листы заполняются + пр.5 к листу 2 за минусом ОП?

@Весна@
23.04.2010, 22:21
Девушки! Кто делает распечатки на контрагентов из ЕГЮРЛ?
Когда появилась возможность пробивать фирму через сайт http://egrul.nalog.ru/fns/fns.php

И если в начале 2009 это можно было делать, то как выглядели распечатки? что там было?
Можно на почту anber@******.

Очень надо :( непонятки у нас с одним партнером - надо его проверить

МамаДини
23.04.2010, 23:06
Помогите с налогом на прибыль плиз :091:правильно ли моя 1С считает :008:
январь - 8000 убыток - налога нет
февраль - 7000 прибыль - налога тоже нет :005:
Вот февральский расчет, мне кажеться как то неправильно :(

gusena79
23.04.2010, 23:59
Если читать письмо МинФина, то списать остаток надо 01.01.2010года - гда логика честно не понятно. а я 31.12 списала, неужели теперь прошлый год переделывать:015:

@Весна@
24.04.2010, 00:10
Помогите с налогом на прибыль плиз :091:правильно ли моя 1С считает :008:
январь - 8000 убыток - налога нет
февраль - 7000 прибыль - налога тоже нет :005:
Вот февральский расчет, мне кажеться как то неправильно :(

Прибыль нарастающим итогом считается, соответственно налога в целом по периоду нет.Мне кажется все верно.

Премудрый пескарь
24.04.2010, 16:36
Девушки! Кто делает распечатки на контрагентов из ЕГЮРЛ?
Когда появилась возможность пробивать фирму через сайт http://egrul.nalog.ru/fns/fns.php

И если в начале 2009 это можно было делать, то как выглядели распечатки? что там было?
Можно на почту anber@******.

Очень надо :( непонятки у нас с одним партнером - надо его проверить

Ань, смогу посмотреть только в понедельник, у меня на работе что-то было с Валаам инфо, но вот на какую дату не помню

Премудрый пескарь
24.04.2010, 16:37
Девочки, если убыток, мы ежемесячные авансовые по прибыли заполняем пустые?

Повторюсь. Авансовые ежемесячно я должна платить

@Весна@
24.04.2010, 17:57
Ань, смогу посмотреть только в понедельник, у меня на работе что-то было с Валаам инфо, но вот на какую дату не помню
Танечка, очень буду ждать!

а по прибыли - да, авансы на 2 квартал, если в 1-ом убыток, не платятся.

Нерешительная
24.04.2010, 18:15
Девочки, я вновь испеченный бух.
Только курсы окончила.
Есть ли вероятность устроиться куда-нить, чтобы хотя бы не забыть то,
чему научили.

m_vasilek
24.04.2010, 18:36
Платежи по декларации за 3 квартал, которые были оплачены в 4 квартале.

А по головной в декларации все листы заполняются + пр.5 к листу 2 за минусом ОП?

Вы имеете в виду ежемесячные авансовые платежи? Если да, то по декларации за 3 кв. мы платим ежемесячные как на 4 кв. так и на 1 кв. след. отчетного года. Платежи, которые вы заплатили в 4 кв. по срокам до 28.10, 28.11 и 28.12 учитываются в годовой декларации. А если вы платили по срокам 28.01, 28.02 и 28.03 - то вы их учитываете в декл. за 1 кв. По головной организации заполняете все листы. А в пр.5 долю прибыли за минусом ОП.

Клара Ц.
24.04.2010, 18:47
Вы имеете в виду ежемесячные авансовые платежи? Если да, то по декларации за 3 кв. мы платим ежемесячные как на 4 кв. так и на 1 кв. след. отчетного года. Платежи, которые вы заплатили в 4 кв. по срокам до 28.10, 28.11 и 28.12 учитываются в годовой декларации. А если вы платили по срокам 28.01, 28.02 и 28.03 - то вы их учитываете в декл. за 1 кв. По головной организации заполняете все листы. А в пр.5 долю прибыли за минусом ОП.
Спасибо:flower:

Премудрый пескарь
24.04.2010, 19:15
Танечка, очень буду ждать!

а по прибыли - да, авансы на 2 квартал, если в 1-ом убыток, не платятся.

Ань, то, что не платятся-это понятно, а вот раздел этот с нулями сдаем или вообще не сдаем?

Девочки, я вновь испеченный бух.
Только курсы окончила.
Есть ли вероятность устроиться куда-нить, чтобы хотя бы не забыть то,
чему научили.

Вероятность есть, идите замом в маленькую фирму

@Весна@
24.04.2010, 19:40
Ань, то, что не платятся-это понятно, а вот раздел этот с нулями сдаем или вообще не сдаем?

Я бы сдала (и сдавала в таких случаях).
Т.к. по сути ты все равно на авансовых, просто они у тебя в этом квартале по 0.

Alena7777
24.04.2010, 21:10
Девочки!Вопрос такой: приобрели в марте "комплекс программ для интернет маркетинга" (т.е. для продвижения сайта, вернее для продвижения услуг и работ, которые мы оказываем ).Поставщик прислал товарную накладную (без НДС). Как правильно отразить эту программу в бу и ну? Сумма 8490р.Может кто знает?Помогите, пожалуйста.....Спасибо.:flower:

Клара Ц.
24.04.2010, 21:19
Девочки!Вопрос такой: приобрели в марте "комплекс программ для интернет маркетинга" (т.е. для продвижения сайта, вернее для продвижения услуг и работ, которые мы оказываем ).Поставщик прислал товарную накладную (без НДС). Как правильно отразить эту программу в бу и ну? Сумма 8490р.Может кто знает?Помогите, пожалуйста.....Спасибо.:flower:
Я все программы отражаю на 10 и ввожу в эксплуатацию.

Tatuana1978
24.04.2010, 21:53
Ань, то, что не платятся-это понятно, а вот раздел этот с нулями сдаем или вообще не сдаем?




ну если Вы обязаны по НК платить авансовые платежи (сколько там выручка должна быть уже не помню, много лет сдаю и даже не задумываюсь...), тогда сдаете в обязательном порядке, с цифрами или прочерками - не важно

Tatuana1978
24.04.2010, 21:54
Девочки!Вопрос такой: приобрели в марте "комплекс программ для интернет маркетинга" (т.е. для продвижения сайта, вернее для продвижения услуг и работ, которые мы оказываем ).Поставщик прислал товарную накладную (без НДС). Как правильно отразить эту программу в бу и ну? Сумма 8490р.Может кто знает?Помогите, пожалуйста.....Спасибо.:flower:
я бы на 97 поставила

091074
24.04.2010, 22:43
... программа у меня одни и те же суммы взносов в разделе 1 и 2 посчитала с разницей в рубль, я позвонила в их тех. поддержку, сказали да, проблема такая есть, разработчики о ней знают и возможно даже уже исправляют, типа сделайте в экселе, принесите только на бумаге, а в эл. виде в этом квартале необязательно... я сдала только на бумаге, действительно, инспекторы не придираются.
а вообще программка ничего, только базу и перечисления вбить надо, все остальное сама подставит

Та же проблема разница в рубль.

@Весна@
24.04.2010, 23:00
Понравилось :):
http://www.v2b.ru/news/Arch?date=2010/04/22&id=1CFAC7DFC21B0380FDB85AFE5829F268

Забывчивость бухгалтера может привести к штрафу

Взыскание алиментов является одним из приоритетных направлений деятельности ФССП России. Согласно ст. 109 СК РФ, ежемесячно удерживать алименты из заработной платы должника обязана администрация организации по месту его работы. Судебные приставы признают, что нередко, несвоевременное перечисление удержанных алиментов связано с общей задержкой зарплаты, но иногда невыплата объясняется «невнимательностью или халатностью» бухгалтера. Зачастую бывает и так, что исполнительный лист после увольнения должника не возвращается в отдел судебных приставов, как указано в СК РФ, а остается в бухгалтерии организации.

Служба судебных приставов напоминает, что бухгалтер из-за «своей забывчивости» может быть привлечен к административной ответственности по ст.17.14 КоАП РФ, и, поплатиться штрафом в размере 15 тысч рублей. (Официальный Интернет-сайт Федеральной службы судебных приставов)

Премудрый пескарь
25.04.2010, 09:12
Я бы сдала (и сдавала в таких случаях).
Т.к. по сути ты все равно на авансовых, просто они у тебя в этом квартале по 0.

ну если Вы обязаны по НК платить авансовые платежи (сколько там выручка должна быть уже не помню, много лет сдаю и даже не задумываюсь...), тогда сдаете в обязательном порядке, с цифрами или прочерками - не важно

Спасибо :flower:

princesa
25.04.2010, 17:49
я бы на 97 поставила
+1 и запросить у поставщика какое-нить письмо в котором определен срок эксплуатации по аналогии с 1С. Есть письмо от фирмы 1С в кот она говорит, что ее программы на 2г расчитаны и в бу списываем с 97-го в течении 2-ух лет.

хаусвайфелька
25.04.2010, 18:30
Девчата,подскажите плс,нужно сдать индивидуальные сведения за 1 квартал,так как компания ликвидируется,я ужо и на официальном сайте полазала-ничего нет,а в существующей программе не дает 2010 ставить((( Что делать?

Сулико
25.04.2010, 19:58
Девчата,подскажите плс,нужно сдать индивидуальные сведения за 1 квартал,так как компания ликвидируется,я ужо и на официальном сайте полазала-ничего нет,а в существующей программе не дает 2010 ставить((( Что делать?
Я сдавала пустую адв-11, рсв и письмо про то, что не было деятельности, зп не начислялась, еще запрос на предоставление справки из ПФ.... Что-то еще, уже подзабыла.
Но, скорее всего, Вам придется в ПФ съездить дважды. Сперва для составления списка требуемого и письма (мне инспектор "дала списать" :) текст, там куча всяких ссылок на законодат-во, и должны быть определенные фразы).
Вам в итоге должны выдать справку об отсутствии задолженности перед ПФ, на кот., кстати, отдельную доверку надо делать.

А с прогой да, проблема была. Скачайте форму на бухсофте и в excel ее заполните.

хаусвайфелька
25.04.2010, 21:10
Я сдавала пустую адв-11, рсв и письмо про то, что не было деятельности, зп не начислялась, еще запрос на предоставление справки из ПФ.... Что-то еще, уже подзабыла.
Но, скорее всего, Вам придется в ПФ съездить дважды. Сперва для составления списка требуемого и письма (мне инспектор "дала списать" :) текст, там куча всяких ссылок на законодат-во, и должны быть определенные фразы).
Вам в итоге должны выдать справку об отсутствии задолженности перед ПФ, на кот., кстати, отдельную доверку надо делать.

А с прогой да, проблема была. Скачайте форму на бухсофте и в excel ее заполните.

А у меня как раз последние начисления мартом прошли,поэтому надо заполнить,а они скорее всего дискету потребуют для переноса данных(((.

Сулико
25.04.2010, 21:44
Тогда да, надо ИС сдавать.

tanikka
26.04.2010, 01:38
Девы, киньте в меня ставкой на имущество в 2010 :)), можно пребольно, а то туплю:065:

Акела+
26.04.2010, 10:11
Девы, киньте в меня ставкой на имущество в 2010 :)), можно пребольно, а то туплю:065:

2.2%

Арти
26.04.2010, 10:43
Девочки, ХЕЛПНИТЕ!

Короче 1 С почему-то начисляет налоги с ФОТ именно за февраль неправильно. одного чела вообще не насчитал...где искать? или не париться и доначислить ручками, но не будет ли проблемы дальше?

Рума
26.04.2010, 11:12
Девочки, подскажите форму РСВ сдавать только в ПФ или еще куда-нибудь.

Акела+
26.04.2010, 11:22
Девочки, подскажите форму РСВ сдавать только в ПФ или еще куда-нибудь.

только в пенс

Рума
26.04.2010, 11:30
только в пенс

Спасибо :flower:

Премудрый пескарь
26.04.2010, 12:28
Девочки, я опять со своим ПБУ 18. У меня убыток вышел по 1 кварталу. И теперь опять ничего не идет. У меня на 68.4.2 сальдо остается, а ведь его не должно быть? Или как?

Katya3451
26.04.2010, 12:30
Всем привет!Подскажите, пожалуйста, где узнать реквизиты для уплаты взносов на травматизм?В ФСС не берут трубку. Их же нужно уплачивать в день зарплаты правильно?

Акела+
26.04.2010, 12:37
Всем привет!Подскажите, пожалуйста, где узнать реквизиты для уплаты взносов на травматизм?В ФСС не берут трубку. Их же нужно уплачивать в день зарплаты правильно?

есть у них на сайте... и взносы до 15 числа, но не позднее даты выплаты зп...

Сулико
26.04.2010, 12:37
Девочки, я опять со своим ПБУ 18. У меня убыток вышел по 1 кварталу. И теперь опять ничего не идет. У меня на 68.4.2 сальдо остается, а ведь его не должно быть? Или как?
А Вы будете убыток показывать?

А вообще вот пример. Правда, не оч.свежий, но в целом ход мысли должен быть ясен.

Если в налоговом учете – убыток, то должен признаваться отложенный налоговый актив, поскольку существует статья 283 НК РФ, в соответствии с которой этот убыток может уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль в будущем.
Что касается убытка внутри года, то он и без статьи 283 очевидно учитывается при определении налоговой базы, поскольку последняя определяется нарастающим итогом с начала года.
Таким образом из разъяснений следует универсальное правило: если в налоговом учете имеется убыток, то в бухгалтерском учете признается отложенный налоговый актив, равный произведению налогового убытка на ставку налога на прибыль. Поскольку налоговый убыток выступает в роли аналога расходов будущих периодов в налоговом учете, то логично на бухгалтерских счетах сделать следующую запись:

- Дт 09 «Отложенные налоговые активы» (в аналитике – «Расходы будущих периодов»)
- Кт 68.4.2 «Расчет по налогу на прибыль»

В 1С:Бухгалтерии эта проводка формируется вручную. Чтобы признать актив, необходима уверенность в том , что прибыль в последующих периодах будет получена. Если получение прибыли не ожидается, вместо счета 09 в приведенной выше проводке должен использоваться счет 99 «Прибыли и убытки».
Здесь же можно отметить, что в случае наличия бухгалтерского убытка признается условный доход по налогу на прибыль (п. 20 ПБУ 18/02), равный произведению бухгалтерского убытка на ставку налога на прибыль. Экономический смысл такого условного дохода следующий: если в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, то можно будет сэкономить на налоге.

Пример.

По данным БУ

Выручка без НДС 100 000 руб.
Расходы 120 000 руб.
Убыток 20 000 руб.

По данным НУ:

Выручка без НДС 100 000 руб.
Расходы 150 000 руб.
Убыток 50 000 руб.

Разница в расходах объясняется тем, что существенно большая часть расходов в бухгалтерском учете была отнесена к остатку незавершенного производства.
Организация вполне уверена, что в будущем она получит прибыль и сможет перенести убыток на будущее.

В учете будут сделаны следующие записи
- Дт 68.2.4
- Кт 77 (аналитика – «Незавершенное производство»)
7200 руб. (30 000 руб. х 24%) возникло отложенное налоговое обязательство.

- Дт 09 (аналитика – «Расходы будущих периодов»)
- Кт 68.4.2
12 000 руб. (убыток по налоговому учету 50 000 руб. х 24%).
- Дт 68.2.4
- Кт 99.2.2
4800 руб. (убыток по бухучету 20000 руб. х 24%).

В результате будет получен текущий налог на прибыль, равный нулю, что соответствует налоговой декларации.

Премудрый пескарь
26.04.2010, 12:39
А Вы будете убыток показывать?

Спасибо. Этот не спрячешь :( Затаскают теперь. К чему готовиться-то?

Сулико
26.04.2010, 12:40
Спасибо. Этот не спрячешь :( Затаскают теперь. К чему готовиться-то?
К общению с ИФНС.
Могут и на убыточную позвать. Объясняться, в честь чего вдруг убыток, когда вся страна семимильными шагами выходит из кризиса.

Greza
26.04.2010, 12:43
Девушки, подскажите, пожалуйста... компания оказывает нам услуги связи и не предоставляет Акта оказания услуг, только счет-фактура
На запрос прислали вот такое письмо
Выражаем Вам благодарность за оказанное доверие и выбор компании ООО «Скартел» (Yota) в качестве оператора связи.
По поводу составления акта об оказанных услугах сообщаем следующее.
В письме Минфина РФ от 30.04.2004 № 04-02-05/1/33 содержится разъяснение, что для признания расходов налогоплательщиков, понесенных по гражданско-правовым договорам, акт выполненных работ (оказанных услуг) является обязательным подтверждающим документом только в случае, если составление данного документа является обязательным в соответствии с гражданским законодательством и (или) заключенным договором. Письмо Минфина РФ от 16.04.09 № 03-03-06/1/247 также содержит положения, согласно которым ежемесячное составление актов об оказании услуг связи не требуется.
Ни действующее законодательство РФ (в частности, Налоговый кодекс РФ, ФЗ «О связи», Правила оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных), ни положения заключенного между нашими организациями договора не предусматривают обязанность нашей компании составлять двухсторонний акт об оказанных услугах связи.
Таким образом, ООО «Скартел» (Yota) не предоставляет актов об оказанных услугах связи.
Если стоит вопрос о подтверждении расходов на услуги связи, оказанные ООО «Скартел» (Yota), обращаем Ваше внимание на следующее.
Согласно действующему налоговому законодательству (в частности, п. 1 ст. 252 НК РФ) для принятия расходов клиентов оператора связи на услуги связи в целях налогообложения такие расходы должны быть обоснованными и документально подтвержденными. То есть они должны представлять собой экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме, и быть подтвержденными документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
В соответствии с пп. а) п. 28 Правил оказания телематических услуг связи абонент обязан вносить плату за оказанные ему телематические услуги связи и иные предусмотренные договором услуги в полном объеме и в предусмотренный договором срок. Согласно п. 4.2. Договора неотъемлемой его частью являются тарифы (с тарифами Вы можете ознакомиться на сайте компании www.yota.ru (http://www.yota.ru)).
В соответствии с п. 4.10.5 Договора клиент должен оплачивать услуги связи и дополнительные услуги до 21го числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Согласно законодательству о связи основанием для осуществления расчетов за услуги связи (для выставления счета абоненту или списания средств с лицевого счета за предоставленные услуги связи) являются показания оборудования, учитывающего объем оказанных услуг оператором связи, а также условия заключенного с пользователем услугами связи договора об оказании услуг связи (п.2 ст.54 Закона N 126-ФЗ).
В соответствии с Правилами оказания телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных основанием для расчетов за услуги связи является счет, который содержит, в том числе, и сведения об объеме оказания каждой услуги связи. Также согласно указанных Правил на оператора связи возложена обязанность на основании обращения абонента производить детализацию счета, то есть предоставлять дополнительную информацию об оказанных услугах связи.
Таким образом, документом, подтверждающим факт оказания услуг связи и, следовательно, затраты клиента на услуги связи, будут являться договор, счет, выставленный оператором связи в установленном порядке, и платежное поручение, соответствующее требованиям, утвержденным Положением ЦБ РФ о безналичных расчетах в РФ, а также детализация счета, предоставляемая по обращению клиента.

Как думете, могу я поставить на затраты и учесть ндс, только на основании счет-фактуры, счета и договора?
Детализация у них тоже такая смешная, без каких-либо печатей, без наименования заказчика, только лиц.счет, который в принципе можно извлечь из договора.

Katya3451
26.04.2010, 12:46
есть у них на сайте... и взносы до 15 числа, но не позднее даты выплаты зп...
Вот на этом сайте http://rofss.spb.ru/?Подскажите пожалуйста, где я вижу только реквизиты на взносы по материнству?:091:

Премудрый пескарь
26.04.2010, 12:47
К общению с ИФНС.
Могут и на убыточную позвать. Объясняться, в честь чего вдруг убыток, когда вся страна семимильными шагами выходит из кризиса.

Сулико, спасибо еще раз, это именно то, чего мне не хватало!!! :flower::flower::flower::flower:

Акела+
26.04.2010, 12:52
Вот на этом сайте http://rofss.spb.ru/?Подскажите пожалуйста, где я вижу только реквизиты на взносы по материнству?:091:

http://rofss.spb.ru/regional/filial_30

Katya3451
26.04.2010, 12:54
http://rofss.spb.ru/regional/filial_30
Большое вам сапсибо!:flower::flower::flower:

Акела+
26.04.2010, 12:55
Большое вам сапсибо!:flower::flower::flower:

на здоровье, только ес-но свой филиал открыть надо...

Премудрый пескарь
26.04.2010, 12:55
Девушки, подскажите, пожалуйста... компания оказывает нам услуги связи и не предоставляет Акта оказания услуг, только счет-фактура

Как думете, могу я поставить на затраты и учесть ндс, только на основании счет-фактуры, счета и договора?
Детализация у них тоже такая смешная, без каких-либо печатей, без наименования заказчика, только лиц.счет, который в принципе можно извлечь из договора.

СЗТ тоже только счет-фактуру выставляет, принимаю по ней затраты. На семинаре говорили, что акта действительно может и не быть

Акела+
26.04.2010, 12:56
СЗТ тоже только счет-фактуру выставляет, принимаю по ней затраты. На семинаре говорили, что акта действительно может и не быть

мне и по аренде-то акт не выдают...