PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 [445] 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Варварик
13.12.2010, 14:58
Весна, Александрия Спасибо :flower:

Mutter-22
13.12.2010, 14:59
Нет , неправильно это !
подоходный и ПФ будут проверять - могут зацепиться .

Премудрый пескарь
13.12.2010, 15:11
Нет , неправильно это !
подоходный и ПФ будут проверять - могут зацепиться .

Это к чему? И что у Вас за подпись??? Снимите ее немедленно!!! :))

radistka77
13.12.2010, 15:30
девочки, повторюсь - в НалогоплательщикеЮЛ теперь 2ндфл нет?

Александрия
13.12.2010, 15:40
Нет , неправильно это !


это про что?

Осенняя***
13.12.2010, 17:08
Девушки, помогите, кто сталкивался? Фирма зарегестрирована по месту нахождения в 19 налоговой, а обособленное подразделение где и осуществляется деятельность, в 23. У нас вмененка. Декларацию по вмененке посылали в 23, и ее же отправляли в 19 на всякий случай. Тут из 19 приходит требование об уплате налога. Директор позвонила, ей говорят что мы должны и отчитываться и деньгии платить в 19-ю. Зачем мы тогда регестрировались в 23? Если всю отчетность все равно в 19. Ничего не понимаю. Теперь говорят мы должны письмо в 23 написать мол просим перчислить деньги на счет 19-й. А потом из 23-й не будут требования писать? Как себя от этого обезопасить?

mamamal Vika
13.12.2010, 17:43
Девочки, очень нужна ваша помощь, срочный вопрос.

Надо ехать забирать у поставщиков товар. Выписываем доверенность на человека который не работает в нашей организации. Чем это грозит? В нашем экз. накладной распишемся мы сами, а вот у поставщиков как я понимаю останется наша доверенность на сотрудника кот. не работает? Кто знает, чем это грозит?
это про что?

Это к чему? И что у Вас за подпись??? Снимите ее немедленно!!! :))
Это к этому

+1! Меня тоже регулярно посещают подобные мысли, не чнимут ли с расходов и еще - надо ли к накл. доверку подшивать каждый раз?

mamamal Vika
13.12.2010, 17:44
Нет , неправильно это !
подоходный и ПФ будут проверять - могут зацепиться .

Кт же им будет показывать накладные и на каком основании, ПФ - проверяет з/п, а не накладные затратные, НДФЛ - это вообще отдельная проверка.

TashaV
13.12.2010, 18:45
Кт же им будет показывать накладные и на каком основании, ПФ - проверяет з/п, а не накладные затратные, НДФЛ - это вообще отдельная проверка.
ПФ вряд ли будет проверять отгрузки, согласна. Но вот если налоговая затребует документы на встречку, не знаю. Я бы сделала договор разовый безвозмездный, что ли или за символические деньги (хотя по ним все равно придется проводить человека и начислять налоги) на оказание такой услуги.

mamamal Vika
13.12.2010, 18:54
ПФ вряд ли будет проверять отгрузки, согласна. Но вот если налоговая затребует документы на встречку, не знаю. Я бы сделала договор разовый безвозмездный, что ли или за символические деньги (хотя по ним все равно придется проводить человека и начислять налоги) на оказание такой услуги.

Кстати по поводу встречки, у меня мои строители вообще регулярно приносят накл. без подписи, потом рисуем директорскую - что могут сделать с этом случае. Понимаю что доки должны быть идентичные, но вот если так. просто у нас документооборот не маленький, уследить все нереально, благо к НДС-у все доки требуем с поставщиков.

Darianka
13.12.2010, 19:09
Кстати по поводу встречки, у меня мои строители вообще регулярно приносят накл. без подписи, потом рисуем директорскую - что могут сделать с этом случае. Понимаю что доки должны быть идентичные, но вот если так. просто у нас документооборот не маленький, уследить все нереально, благо к НДС-у все доки требуем с поставщиков.

У нас уже не одна встречка была. И ситуации похожие были.. Так мы в срочном порядке делали два идентичных комплекта документов....

mamamal Vika
13.12.2010, 19:27
У нас уже не одна встречка была. И ситуации похожие были.. Так мы в срочном порядке делали два идентичных комплекта документов....

Блин, а как узнать какие документы идентичные и потом, это же они выписывают накладные, а не мы. То есть обязательно должны быть одни и те же подписи и еще насколько я понимаю встечки делаются не по всем поставщикам, а только по наиболее крупным?

Александрия
13.12.2010, 20:53
Девочки, ну многие наверное у Комуса покупают канцтовары. Вспомните - они дают всегда расписаться только на их экземпляре, а на своем мы рисуем потом все, что хотим:))
Комус тоже не первый день "замужем":))
ну разные подписи...у них с реализации не снимут, а у нас - ну факт поставки не только накладной подтверждается. товарно-транспортную, например, вместо товарной наверное тоже не все делают.
Мне кажется ничего страшного нет.

Эххх
13.12.2010, 21:00
встречки и по мелочи делают.По крайней мере у нас запрашивали документы по суммам не больше 10 тыс. руб.

Zaychonka
13.12.2010, 22:50
Девушки, помогите, кто сталкивался? Фирма зарегестрирована по месту нахождения в 19 налоговой, а обособленное подразделение где и осуществляется деятельность, в 23. У нас вмененка. Декларацию по вмененке посылали в 23, и ее же отправляли в 19 на всякий случай. Тут из 19 приходит требование об уплате налога. Директор позвонила, ей говорят что мы должны и отчитываться и деньгии платить в 19-ю. Зачем мы тогда регестрировались в 23? Если всю отчетность все равно в 19. Ничего не понимаю. Теперь говорят мы должны письмо в 23 написать мол просим перчислить деньги на счет 19-й. А потом из 23-й не будут требования писать? Как себя от этого обезопасить?
У меня прямо эти же две налоговые! ЕНВД сдавали в 23 по ОКАТО в Московском, не надо было Вам в 19 копию сдавать.
Мой совет,
сходите в 23 к зам начальника :ded: по работе с налогоплательщиками (на первом этаже (14 или 16 кабинет, не помню), очень грамотная и отзывчивая, мне помогла разобраться с тем, что напутала 19 налоговая :wife: .

Юлюсик
13.12.2010, 23:59
Девочки, что нужно сделать, чтобы печатались сразу все приходники и расходники , а не по одному?

Осенняя***
14.12.2010, 00:34
У меня прямо эти же две налоговые! ЕНВД сдавали в 23 по ОКАТО в Московском, не надо было Вам в 19 копию сдавать.
Мой совет,
сходите в 23 к зам начальника :ded: по работе с налогоплательщиками (на первом этаже (14 или 16 кабинет, не помню), очень грамотная и отзывчивая, мне помогла разобраться с тем, что напутала 19 налоговая :wife: .

Спасибо большущее!!! Завтра науськаю директора, все равно она туда едет. Я еще и написала письмо в 19-ю с просьбой ракзъяснить в письменном виде куда и чего мы должны платить.

Darianka
14.12.2010, 00:39
Блин, а как узнать какие документы идентичные и потом, это же они выписывают накладные, а не мы. То есть обязательно должны быть одни и те же подписи и еще насколько я понимаю встечки делаются не по всем поставщикам, а только по наиболее крупным?

у нас встречка была по всему периоду проверочному. Не только крупных. Где сомневались в контрагентах - делали 2 экз и каждому отвозила на подпись....

Девочки, что нужно сделать, чтобы печатались сразу все приходники и расходники , а не по одному?

в 7-ке - вызвать программиста, и он вам все пропишет за денежки. Больше никак.

Ksalina
14.12.2010, 13:25
Может уже видели....

Газета «Учет. Налоги. Право», № 47, 2010.
Пенсионный фонд намерен ввести новую отчетность – о среднем заработке


С 2011 года компаниям скорее всего надо будет представлять в ПФР еще один вид отчетности – сведения о среднем заработке каждого из сотрудников. Пока ориентировочная дата первой сдачи сведений – 1 апреля. Об этом рассказал Иван Кучмий, начальник департамента Пенсионного фонда 3 декабря на Дне бухгалтерии, организованном 1С.
С 1 января 2011 года при расчете пособий по нетрудоспособности и беременности и родам будет учитываться заработок за два предшествующих года. При этом сведения о заработке тех, кто трудится в компании менее двух лет, можно будет брать из справки от предыдущего работодателя, которую должен принести сотрудник. Если же он не может взять справку по каким-то причинам, например из-за ликвидации бывшего работодателя, то информацию компании обязан будет предоставить ПФР. И вот тут загвоздка – сейчас фонд не располагает сведениями о среднем заработке, поэтому остается собрать их у самих работодателей, введя для них новый отчет о доходах работников.
Пока не решено, за какой период надо будет подавать отчет. Сейчас называют следующие варианты. Первый – отчитаться за 2009 и 2010 годы. Второй, на котором планирует настаивать ПФР, – забыть про 2009 год и взять лишь сведения за 2010 год. «Чтобы легче было и вам, и нам», – прокомментировал Иван Кучмий. Тогда по тем работникам, по которым есть информация о доходах за два года, пособие будет рассчитываться исходя из заработка за 2009 и 2010 годы. У кого нет информации за 2009 год, в расчет будет приниматься только 2010 год. Кроме того, рассматривается возможность введения ежеквартальной отчетности о заработке.
В двадцатых числах декабря в Минздравсоцразвития пройдет совещание, на котором планируют определить точные сроки и порядок подачи таких сведений. О результатах мы сразу сообщим в «УНП» и на сайте.
Егор Хан,
корреспондент «УНП»

Brun
14.12.2010, 13:51
Профи, помогите советом, плиз!
Вдруг обнаружила (разрывая документы моего мужа), что в 2007 г. он организовал ООО.
И...
Все, больше ничего не помнит:015:, помнит, что учет вела сторонняя фирма и все!
Менял юрадрес(есть свид-во о снятии и постановке на учет в налоговой в другом районе)
По фондам нигде изменение адреса не регистрировал.
Позвонила в налоговую, говорят, есть данные, что сдавал нулевки за 2008 г. ( у него УСН).
Что делать?:010:
или бросить эту фирму и забыть или вычистить?
а вдруг потом откамералят и накажут? штрафы то растуут!:wife:
Буду благодарна за Ваше мнение.

radistka77
14.12.2010, 14:05
Может уже видели....

Газета «Учет. Налоги. Право», № 47, 2010.
Пенсионный фонд намерен ввести новую отчетность – о среднем заработке


жесть...
чем им 2ндфл не нравится???? а ПУ?
новые отчеты вводят... совсем чокнулись

mamamal Vika
14.12.2010, 15:56
жесть...
чем им 2ндфл не нравится???? а ПУ?
новые отчеты вводят... совсем чокнулись

Все уже слов не хватает на наших законодателей.

mamamal Vika
14.12.2010, 16:08
Профи, помогите советом, плиз!
Вдруг обнаружила (разрывая документы моего мужа), что в 2007 г. он организовал ООО.
И...
Все, больше ничего не помнит:015:, помнит, что учет вела сторонняя фирма и все!
Менял юрадрес(есть свид-во о снятии и постановке на учет в налоговой в другом районе)
По фондам нигде изменение адреса не регистрировал.
Позвонила в налоговую, говорят, есть данные, что сдавал нулевки за 2008 г. ( у него УСН).
Что делать?:010:
или бросить эту фирму и забыть или вычистить?
а вдруг потом откамералят и накажут? штрафы то растуут!:wife:
Буду благодарна за Ваше мнение.

А что чистить, она нулевая?

Премудрый пескарь
14.12.2010, 16:31
Девочки, что нужно сделать, чтобы печатались сразу все приходники и расходники , а не по одному?

В обработке по списку документов, печать

Профи, помогите советом, плиз!
Вдруг обнаружила (разрывая документы моего мужа), что в 2007 г. он организовал ООО.
И...
Все, больше ничего не помнит:015:, помнит, что учет вела сторонняя фирма и все!
Менял юрадрес(есть свид-во о снятии и постановке на учет в налоговой в другом районе)
По фондам нигде изменение адреса не регистрировал.
Позвонила в налоговую, говорят, есть данные, что сдавал нулевки за 2008 г. ( у него УСН).
Что делать?:010:
или бросить эту фирму и забыть или вычистить?
а вдруг потом откамералят и накажут? штрафы то растуут!:wife:
Буду благодарна за Ваше мнение.

Сдать УСН за 2009, заплатить штраф

жесть...
чем им 2ндфл не нравится???? а ПУ?
новые отчеты вводят... совсем чокнулись

Катя, ФСС же должен как-то больничные проверять, они хочут сами их рассчитывать :)

Brun
14.12.2010, 16:40
А что чистить, она нулевая?
Нулевая, в налоговую понятно, а в фонды тоже надо ведь сдавать или как?
или может подождать до трех лет, может пронесет и потом начать сдавать?
или штрафы все равно нужно будет платить?

Тюпова Елена
14.12.2010, 16:51
Нулевая, в налоговую понятно, а в фонды тоже надо ведь сдавать или как?
нулевой несданный ПФР он вроде недорого ,а ФСС-дорогой,каждый несданный отчетец-тыщща рублев

Премудрый пескарь
14.12.2010, 16:52
А почему до 3-х лет?

Тюпова Елена
14.12.2010, 16:55
ситуация-ПФР по Центральному району второй раз прислал требования по уплате пеней
Датой поступления взносов они считают дату поступления к ним,а не дату списания с расчетного счета юрлица
они правы?я пропустила нововведения?

Brun
14.12.2010, 16:58
А почему до 3-х лет?

слышала, что три года проверяют

Brun
14.12.2010, 17:00
нулевой несданный ПФР он вроде недорого ,а ФСС-дорогой,каждый несданный отчетец-тыщща рублев
и я о том же
может все же не надо ничего сдавать и ждать, может ничего и не будет?

Тюпова Елена
14.12.2010, 17:05
и я о том же
может все же не надо ничего сдавать и ждать, может ничего и не будет?

это хорошо было в 90-х годах,как то само рассасывалось
а сейчас я не слышала,чтобы по инициативе налоговой ликвидировались юрлица
но штрафы за нулевые отчеты вырастают с нового года-это точно

Chianti
14.12.2010, 17:42
Девочи, подскажите как лучше поступить. Ошибочно попала в начисление лишняя сумма по з/п во 2 картале, соответственно была сдана отчетноть и уплачены налоги. Ее надо убрать, это надо будет переделывать все отчеты по ПФ, персучету и ФСС? Фирма на УСН. Или достаточно будет на конец года правильные подать?

radistka77
14.12.2010, 17:46
Катя, ФСС же должен как-то больничные проверять, они хочут сами их рассчитывать :)
Тань, так в ПФР эта отчетность...
еще и в ФСС сейчас придумают...

Эххх
14.12.2010, 18:57
правильно-сдать уточненки.Но проще- выравнивать на 1 января 2011. Тем более переплата по налогам была.
Я сдавала уточненки в ПФ по ИС и РСВ-1 за полугодие -такой геморрой...

Глафира
15.12.2010, 11:08
Здравствуйте, девушки. Вчера в ФСС краем уха услышала что через портал ФСС больше нельзя сдать отчеты - а только составить, якобы убрали кпопку "Отправить" . Причем официально они якобы не имеют права говорить об этом, только тем кто приходит говорят а объявлений нет никаких. Только новые реквизиты по ФСС НС будут. Это я на случай если кто пользовался и планировал год так сдавать.
Я сама не сдавала, раньше на бумаге а с НГ придется с ЭЦП подключать. т.к. численность больше 50 человек

radistka77
15.12.2010, 11:11
Здравствуйте, девушки. Вчера в ФСС краем уха услышала что через портал ФСС больше нельзя сдать отчеты - а только составить, якобы убрали кпопку "Отправить" . Причем официально они якобы не имеют права говорить об этом, только тем кто приходит говорят а объявлений нет никаких. Только новые реквизиты по ФСС НС будут. Это я на случай если кто пользовался и планировал год так сдавать.
Я сама не сдавала, раньше на бумаге а с НГ придется с ЭЦП подключать. т.к. численность больше 50 человек
по какому платежу новые реквизиты? с какого периода?
:010:

radistka77
15.12.2010, 11:19
нашла

Уважаемые страхователи!

Информируем Вас о том, что страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начиная с 1 января 2011 года, необходимо перечислять по следующим реквизитам:
Счет № 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург, БИК 044030001. Получатель УФК по г.Санкт-Петербургу (Государственное учреждение — Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации), ИНН ****014120, КПП 781301001.
КБК 39310202050071000160 — взносы
КБК 39310202050072000160 — пени
КБК 39310202050073000160 — штрафы

Обращаем Ваше внимание на то, что банковские реквизиты по уплате страховых взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством остались прежними, а именно:
счет № 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург, БИК 044030001. Получатель УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственное учреждение — Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации), ИНН ****014120, КПП 781301001
КБК 39310202090071000160 — взносы
КБК 39310202090072000160 — пени
КБК 39310202090073000160 — штрафы

Убедительно просим Вас более внимательно заполнять все банковские реквизиты при оформлении платежных поручений по уплате страховых взносов по разным видам страхования.

Лилеечка
15.12.2010, 11:26
Девочи, подскажите как лучше поступить. Ошибочно попала в начисление лишняя сумма по з/п во 2 картале, соответственно была сдана отчетноть и уплачены налоги. Ее надо убрать, это надо будет переделывать все отчеты по ПФ, персучету и ФСС? Фирма на УСН. Или достаточно будет на конец года правильные подать?
Правильные само собой, + уточненки в ПФР :(. Соц.страх вроде нарастающим итогом уточняется.

Премудрый пескарь
15.12.2010, 11:27
Тань, так в ПФР эта отчетность...
еще и в ФСС сейчас придумают...

Ты запрос будешь делать в ПФР, если справки не будет у сотрудника.

Вчера была на семинаре от М-Стайла, я в легком шоке (надо чаще ходить)

Пишу здесь информацию, может кому пригодиться.

1. О корпоративных дебетовых картах нужно сообщать в налоговую.
2. Штраф с 02.09.10 за не сданную отчетность мин 1000 р., но не более 30% от суммы к уплате (5% в месяц).
3. Ответственность за предоставление декларации не тем способом применима только к тем, у кого численность более 100 чел.
4. За отсутствие налоговых регистров штраф 10000 за 1 раз, 30000 несколько раз, 40000 за искажение налоговой базы.
5. За невыполнение обязанностей налогового агента штраф 20%+пени.
6. Если НДФЛ удержан с работника больше, чем положено, то его возвращаем через кассу по заявлению.
7. Поднимают УК, его можно вносить только деньгами (пока законопроет, но предлагают сделать это уже сейчас, чем можно)
8. В счете-фактуре наименование валюты пока не является обязательным реквизитом.
9. Неотделимые улучшения нельзя передать, т.к. они не являются собсвенностью арендатора, значит НДС не начисляем.
10. Изменяется список работ, услуг по ставке 0%, смотрите, подходите ли вы под него.
11. Если платим за иностранца сами, как налоговый агент, то НДС возмещается.
12. Курсовые по авансам считаем на отчетные даты.
13. В связи с изменением страховых взносов увеличиваем зарплату за счет различных компенсаций, аренду жилья, транспорта для сотрудников.
14. Изменяется стоимость имущества, подлежащего амортизации в НУ 40000, в БУ пока 20000, НМА 40000, меньше 20000 на затраты, от 20000-40000 тоже на затраты прочие.
15. Если по мировому соглашению прощаем часть долга, то можем его отнести на убытки.
16. При расторжении договора возмещаем убытки, выплачиваем компенсацию-на убытки.
17. Матпомощь лучше заменить подарками.
С оплаты доп. дней отпуска родителям детей-инвалидов не облагается взносами.
18. С 2011 года работодатели обязаны выдавать справку о выплатах, на которые начисляются страховые взносы.
19. Если нет справки о выплатах, то по письменному заявлению работника делаем запрос в ПФР о выплатах, исходя из этого рассчитываем больничных. Работник в течении 3 лет может принести справку о выплатах и мы обязаны пересчитать больничный.
20. Мама, которая была в отпуске по уходу за ребенком, может предоставить справку не за два последних года, а за два года предшествующих двум перед больничным.
21. По транспортному авансовые не сдаем, но платим. Поэтому можем платить как хотим, потом пени перечислить (небольшой кредит от государства под низкий % :))

Лилеечка
15.12.2010, 11:32
Здравствуйте, девушки. Вчера в ФСС краем уха услышала что через портал ФСС больше нельзя сдать отчеты - а только составить, якобы убрали кпопку "Отправить" . Причем официально они якобы не имеют права говорить об этом, только тем кто приходит говорят а объявлений нет никаких. Только новые реквизиты по ФСС НС будут. Это я на случай если кто пользовался и планировал год так сдавать.
Я сама не сдавала, раньше на бумаге а с НГ придется с ЭЦП подключать. т.к. численность больше 50 человек
Хоть бы год дали досдать, там всегда такая давка в январе:wife:

Лилеечка
15.12.2010, 11:35
to Премудрый пескарь большое человеческое спасибо, поняла, что надо срочно менять работу. Прямо дежа вю из середины 90-х

@Весна@
15.12.2010, 12:25
Здравствуйте, девушки. Вчера в ФСС краем уха услышала что через портал ФСС больше нельзя сдать отчеты - а только составить, якобы убрали кпопку "Отправить" . Причем официально они якобы не имеют права говорить об этом, только тем кто приходит говорят а объявлений нет никаких. Только новые реквизиты по ФСС НС будут. Это я на случай если кто пользовался и планировал год так сдавать.
Я сама не сдавала, раньше на бумаге а с НГ придется с ЭЦП подключать. т.к. численность больше 50 человек
:015: зашла - сделала одну нулевку.
Кнопка только выгрузить в XML есть. Отправить нельзя :010:

Хорошо сейчас узнала, а если бы после НГ:065:

Эххх
15.12.2010, 12:29
так удобно было! Действительно, хоть годовой-то приняли бы, а потом уж отменяли сдачу через портал.

@Весна@
15.12.2010, 12:35
Ты запрос будешь делать в ПФР, если справки не будет у сотрудника.

Вчера была на семинаре от М-Стайла, я в легком шоке (надо чаще ходить)

Пишу здесь информацию, может кому пригодиться.

1. О корпоративных дебетовых картах нужно сообщать в налоговую.
2. Штраф с 02.09.10 за не сданную отчетность мин 1000 р., но не более 30% от суммы к уплате (5% в месяц).
3. Ответственность за предоставление декларации не тем способом применима только к тем, у кого численность более 100 чел.
4. За отсутствие налоговых регистров штраф 10000 за 1 раз, 30000 несколько раз, 40000 за искажение налоговой базы.
5. За невыполнение обязанностей налогового агента штраф 20%+пени.
6. Если НДФЛ удержан с работника больше, чем положено, то его возвращаем через кассу по заявлению.
7. Поднимают УК, его можно вносить только деньгами (пока законопроет, но предлагают сделать это уже сейчас, чем можно)
8. В счете-фактуре наименование валюты пока не является обязательным реквизитом.
9. Неотделимые улучшения нельзя передать, т.к. они не являются собсвенностью арендатора, значит НДС не начисляем.
10. Изменяется список работ, услуг по ставке 0%, смотрите, подходите ли вы под него.
11. Если платим за иностранца сами, как налоговый агент, то НДС возмещается.
12. Курсовые по авансам считаем на отчетные даты.
13. В связи с изменением страховых взносов увеличиваем зарплату за счет различных компенсаций, аренду жилья, транспорта для сотрудников.
14. Изменяется стоимость имущества, подлежащего амортизации в НУ 40000, в БУ пока 20000, НМА 40000, меньше 20000 на затраты, от 20000-40000 тоже на затраты прочие.
15. Если по мировому соглашению прощаем часть долга, то можем его отнести на убытки.
16. При расторжении договора возмещаем убытки, выплачиваем компенсацию-на убытки.
17. Матпомощь лучше заменить подарками.
С оплаты доп. дней отпуска родителям детей-инвалидов не облагается взносами.
18. С 2011 года работодатели обязаны выдавать справку о выплатах, на которые начисляются страховые взносы.
19. Если нет справки о выплатах, то по письменному заявлению работника делаем запрос в ПФР о выплатах, исходя из этого рассчитываем больничных. Работник в течении 3 лет может принести справку о выплатах и мы обязаны пересчитать больничный.
20. Мама, которая была в отпуске по уходу за ребенком, может предоставить справку не за два последних года, а за два года предшествующих двум перед больничным.
21. По транспортному авансовые не сдаем, но платим. Поэтому можем платить как хотим, потом пени перечислить (небольшой кредит от государства под низкий % :))
Таня :flower: от всего сердца.
Структурировать семинар у меня все времени не находится:005:.

@Весна@
15.12.2010, 12:37
С портала ФСС:

Внимание! Данный сервис предназначен исключительно для подготовки расчетов по Форме 4 ФСС РФ. Ввод и подготовка расчета в данном сервисе не отменяет и не заменяет сдачи юридически значимого расчета: на бумаге с подписями руководителя и бухгалтера, а также с печатью организации или в электронном виде с помощью механизма электронной цифровой подписи (ЭЦП). Отправка отчетов в электронном виде осуществляется только с применением механизма ЭЦП через шлюз приема электронных документов http://f4.fss.ru

lazarus7777
15.12.2010, 13:05
Татьяне -премудрой :flower::flower::flower:

lazarus7777
15.12.2010, 13:05
Екатерине радистке :flower::flower::flower:

Премудрый пескарь
15.12.2010, 13:10
to Премудрый пескарь большое человеческое спасибо, поняла, что надо срочно менять работу. Прямо дежа вю из середины 90-х

Куликов сказал тоже самое. Особенно про новый расчет больничных. Просто скотство какое-то. Еще кто-то из нашего правительства сказал, что им нужны такие корпарации как Газпром, а мелкие фирмы не интересны, с них брать нечего, проверять муторно. УК вон как подняли, а все болтают про малый бизнес. Такое ощущение, что говорят одно, а делают другое!!! Пенсию копили, теперь отменяют накопительные взносы. Обещали к-т поднять по больничным, а вместо этого что получили? У тех, кто долго работает видите ли нет стимула выходить с больничного :wife: А то, что у нас люди прямо на работе умирают, это же ужас!!! У нас в прошлом году водители кто с инфарктами, кто с инсультами в больницу попали. Зла не хватает просто!!

Отправка отчетов в электронном виде осуществляется только с применением механизма ЭЦП через шлюз приема электронных документов http://f4.fss.ru

Ань, это что значит?

@Весна@
15.12.2010, 13:13
Ань, это что значит? Читаю. Я знала, что в ФСС есть альтернативная сдача с эл.подписью, но т.к. был портал я не узнавала. Теперь копать буду.

radistka77
15.12.2010, 13:15
дама одна из госдумы сказала, мол, теперь о здоровье будут думать, а не на больняках сидеть! неча баловаться, у государства нет на ваши болезни денег!

LenaBuh
15.12.2010, 13:15
Таня, спасибо за инфу! :flower:

LenaBuh
15.12.2010, 13:17
Куликов сказал тоже самое. Особенно про новый расчет больничных. Просто скотство какое-то. Еще кто-то из нашего правительства сказал, что им нужны такие корпарации как Газпром, а мелкие фирмы не интересны, с них брать нечего, проверять муторно. УК вон как подняли, а все болтают про малый бизнес. Такое ощущение, что говорят одно, а делают другое!!! Пенсию копили, теперь отменяют накопительные взносы. Обещали к-т поднять по больничным, а вместо этого что получили? У тех, кто долго работает видите ли нет стимула выходить с больничного :wife: А то, что у нас люди прямо на работе умирают, это же ужас!!! У нас в прошлом году водители кто с инфарктами, кто с инсультами в больницу попали. Зла не хватает просто!!


:005:

radistka77
15.12.2010, 13:17
7. Поднимают УК, его можно вносить только деньгами (пока законопроет, но предлагают сделать это уже сейчас, чем можно)

Тань, а вот это для всех? даже для уже работающих?

Премудрый пескарь
15.12.2010, 13:22
дама одна из госдумы сказала, мол, теперь о здоровье будут думать, а не на больняках сидеть! неча баловаться, у государства нет на ваши болезни денег!

Интересно, а что медицина станет лучше? :)

7. Поднимают УК, его можно вносить только деньгами (пока законопроет, но предлагают сделать это уже сейчас, чем можно)

Тань, а вот это для всех? даже для уже работающих?

Всех. Куликов предложил уже сейчас подумать об увеличении капитала, пока это можно сделать столами-стульями. Скорее всего будет авральное увеличение, в 15-ку не пробиться будет

@Весна@
15.12.2010, 13:31
дама одна из госдумы сказала, мол, теперь о здоровье будут думать, а не на больняках сидеть! неча баловаться, у государства нет на ваши болезни денег!
:065:Жуть, Катя. Вот меня после вчерашнего посещения ФСС как хватануло приступом в-с дистонии.
Так мы с мужем полночи метались вызывать ли скорую.:010:- у меня же з/платные не везде уплачены, как я могу болеть.
Не подумавши дама ляпнула - бумерангом все вернется:001:

Премудрый пескарь
15.12.2010, 13:35
Еще про госслужащих, у кого они есть, надо сообщать на предыдущее место работы, т.е. в гос. организацию, если он пришел к вам работать в течении 2-х лет после увольнения из гос. организации. Штраф что-то порядка 200 т.р. :010:

TashaV
15.12.2010, 13:39
Еще про госслужащих, у кого они есть, надо сообщать на предыдущее место работы, т.е. в гос. организацию, если он пришел к вам работать в течении 2-х лет после увольнения из гос. организации. Штраф что-то порядка 200 т.р. :010:
:001::001::001::010::010::010:
Девочки, да что же твориться-то????????????????????????????????

@Весна@
15.12.2010, 13:41
Уважаемые Работодатели!

Информируем вас, что период представления Расчета по начисленным и уплаченным взносам на ОПС и ОМС для работодателей, а также сведений по индивидуальному (персонифицированному) учету в 2011 году изменены.

* За 2 полугодие 2010 года отчет сдается с 10 по 31 января 2011 года.
* За первый квартал 2011 года - с 1 апреля по 3 мая 2011 года включительно.

Zaychonka
15.12.2010, 13:42
Еще про госслужащих, у кого они есть, надо сообщать на предыдущее место работы, т.е. в гос. организацию, если он пришел к вам работать в течении 2-х лет после увольнения из гос. организации. Штраф что-то порядка 200 т.р. :010:
А зачем сообщать? Для нового работодателя - нежелание заплатить штраф, а для гос организации?

Svetlana_S
15.12.2010, 13:42
Девочки, задам, наверно, глупый вопрос.
Бланк CMR (международная транспортная накладная) можно с инета скачать или где-то надо специальные бланки покупать?

@Весна@
15.12.2010, 13:42
:001::001::001::010::010::010:
Девочки, да что же твориться-то????????????????????????????????
Гаечки затягивают, вместе с веревочками с мыльцем на наших шейках:065:
Чтоб не рыпались...

Премудрый пескарь
15.12.2010, 13:45
А зачем сообщать? Для нового работодателя - нежелание заплатить штраф, а для гос организации?

:009:

Премудрый пескарь
15.12.2010, 13:45
Пытаюсь найти в инете хоть что-то про увеличение УК, ничего!!!

radistka77
15.12.2010, 13:53
Интересно, а что медицина станет лучше? :)



Всех. Куликов предложил уже сейчас подумать об увеличении капитала, пока это можно сделать столами-стульями. Скорее всего будет авральное увеличение, в 15-ку не пробиться будет

:065:Жуть, Катя. Вот меня после вчерашнего посещения ФСС как хватануло приступом в-с дистонии.
Так мы с мужем полночи метались вызывать ли скорую.:010:- у меня же з/платные не везде уплачены, как я могу болеть.
Не подумавши дама ляпнула - бумерангом все вернется:001:
ага... мы-то думать будем... о здоровье, а они лечть лучше станут :065::065::065:

Пытаюсь найти в инете хоть что-то про увеличение УК, ничего!!!
и мои москвичи копают... ничего нарыть не могут

Valuable
15.12.2010, 13:55
я попробовала сейчас заполнить отчет в фсс на портале, он мне выдает ошибку:
Протокол проверки отчета
Поле Несоответствие
Раздел I Таб.1 Стр.2 Гр.3 Больше 1,9% (+ 1 руб.) от Раздел I Таб.3 Стр.1 Гр.7
Найдены несоответствия! У инспектора могут возникнуть претензии, необходимо сдать отчет лично!

в разделе I Таб.1 Стр.2 Гр.3 - 1070,71
в разделе I Таб.3 Стр.1 Гр.7 - 36920,96

по логике 36920,96 * 2,9% = 1070,71

Что такое 1,9 в протоколе проверки??

Премудрый пескарь
15.12.2010, 13:58
и мои москвичи копают... ничего нарыть не могут

вот только на клерке (http://www.klerk.ru/buh/news/204250/) небольшая заметка

mamamal Vika
15.12.2010, 14:10
это хорошо было в 90-х годах,как то само рассасывалось
а сейчас я не слышала,чтобы по инициативе налоговой ликвидировались юрлица
но штрафы за нулевые отчеты вырастают с нового года-это точно

Постоянно закрывают упрощенно юрики, сейчас не буду смотреть в конс., но есть какое-то постановление свежее по ИФНС на эту тему.

mamamal Vika
15.12.2010, 14:11
нулевой несданный ПФР он вроде недорого ,а ФСС-дорогой,каждый несданный отчетец-тыщща рублев

100руб. за каждый раздел и все.
1000 - это налоговая. с сентября 2010

mamamal Vika
15.12.2010, 14:13
ситуация-ПФР по Центральному району второй раз прислал требования по уплате пеней
Датой поступления взносов они считают дату поступления к ним,а не дату списания с расчетного счета юрлица
они правы?я пропустила нововведения?

Нет конечно - идите к ним разбирайтесь.

Премудрый пескарь
15.12.2010, 14:14
Еще про госслужащих, у кого они есть, надо сообщать на предыдущее место работы, т.е. в гос. организацию, если он пришел к вам работать в течении 2-х лет после увольнения из гос. организации. Штраф что-то порядка 200 т.р. :010:


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2010 г. N 700

О ПОРЯДКЕ
СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ ПОСЛЕ ЕГО УВОЛЬНЕНИЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
ТАКОГО ДОГОВОРА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЮ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
ПО ПОСЛЕДНЕМУ МЕСТУ ЕГО СЛУЖБЫ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - гражданин), в течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме.
2. В письме, направляемом работодателем представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);
б) число, месяц, год и место рождения гражданина (страна, республика, край, область, населенный пункт);
в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке);
г) наименование организации (полное, а также сокращенное (при его наличии));
д) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому гражданин принят на работу;
е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора);
ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное подразделение организации (при его наличии);
з) должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).
3. Письмо оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем либо уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны работодателя. Подпись работодателя заверяется печатью организации (печатью кадровой службы).
4. Письмо направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора с гражданином.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Премудрый пескарь
15.12.2010, 14:18
Вопрос: О постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД и применении ст. 116 НК РФ.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 27 сентября 2010 г. N 03-02-08/58

В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено письмо по вопросам о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход и применении ст. 116 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и сообщается следующее.
В силу п. 2 ст. 346.28 Кодекса индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, переведенные решениями представительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на уплату единого налога на вмененный доход, обязаны встать на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных указанным пунктом.
На основании п. 3 ст. 346.28 Кодекса индивидуальные предприниматели подают в налоговые органы в течение пяти дней со дня начала осуществления предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности, заявление о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход.
Обязанность индивидуального предпринимателя встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход установлена Кодексом независимо от того, что индивидуальный предприниматель состоит на учете в этом налоговом органе по иным основаниям.
Нарушение налогоплательщиком установленного Кодексом срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным Кодексом, влечет ответственность, установленную ст. 116 Кодекса.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Р.А.СААКЯН
27.09.2010

Премудрый пескарь
15.12.2010, 14:21
Текст письма опубликован
"Нормативные акты для бухгалтера, 2010, N 18

Вопрос: О начислении страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на кооперативные выплаты, на выплаты к праздникам и юбилейным датам, на подарки и выплаты процентов работнику-заимодавцу; а также о снижении тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для организаций потребительской кооперации.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 12 августа 2010 г. N 2622-19

Департамент развития социального страхования <...> по вопросам начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на различные выплаты сообщает.
Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организациями в пользу физических лиц, в частности, по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона N 212-ФЗ).
О кооперативных выплатах.
В соответствии со ст. 24 Закона от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" доходы потребительского общества, полученные от его предпринимательской деятельности, после внесения обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются в фонды потребительского общества для осуществления, в частности, кооперативных выплат. Размер кооперативных выплат, определяемый общим собранием потребительского общества, не должен превышать 20 процентов от доходов потребительского общества.
Статьей 11 Закона от 19.06.1992 N 3085-1 определено, что пайщики потребительского общества имеют право получать кооперативные выплаты в соответствии с решением общего собрания потребительского общества. В связи с тем что кооперативные выплаты учредителям общества (в том числе являющимся пайщиками) производятся не на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а на основании решения общего собрания участников потребительского общества, такие вознаграждения не являются объектом обложения страховыми взносами.
Также не облагаются страховыми взносами на основании ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ данные выплаты, производимые учредителям общества, являющимся работниками организации.
Таким образом, для целей исчисления страховых взносов следует разграничивать выплаты, связанные с исполнением физическими лицами своих трудовых обязанностей, от выплат, связанных с получением доли, прибыли (дохода) потребительского общества.
О выплатах к праздникам и юбилейным датам.
Выплаты в той или иной форме в связи с праздничными и юбилейными датами, производимые организацией в пользу физических лиц, с которыми не заключены трудовые и гражданско-правовые договоры на выполнение работ, оказание услуг, страховыми взносами не облагаются в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ.
Вознаграждения в связи с праздничными и юбилейными датами, выплачиваемые работникам организации, признаются объектом обложения страховыми взносами как выплаты, производимые в рамках трудовых отношений.
При этом положения Федерального закона N 212-ФЗ не увязывают возникновение объекта обложения страховыми взносами с учетом организацией выплат в пользу работников в целях налогообложения прибыли.
О подарках и выплатах процентов работнику-заимодавцу.
Частью 3 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ определено, что не относятся к объекту обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения, производимые, в частности, в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права).
Согласно п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ (далее - Гражданский кодекс) по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
Договор дарения в соответствии с гражданским законодательством относится к договорам, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (ст. 574 Гражданского кодекса).
Порядок заключения договоров дарения определен ст. 574 гл. 32 "Дарение" Гражданского кодекса.
Таким образом, в случае передачи подарка работнику по договору дарения у организации объекта обложения страховыми взносами на основании ч. 3 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ не возникает. Согласно ст. 807 Гражданского кодекса по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Таким образом, получаемые работником проценты по договору займа с работодателем не признаются объектом обложения страховыми взносами.
О снижении тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для организаций потребительской кооперации.
Проводимая реформа пенсионной системы и системы социального и медицинского страхования определила переход от налогового к страховому принципу формирования доходов пенсионной системы и системы социального и медицинского страхования, то есть замена ЕСН страховыми взносами - это смена механизма для формирования фондов начисления различных социальных выплат и пенсий.
При этом следует учитывать, что страховые взносы - это платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, назначением которых является обеспечение права гражданина на получение страхового обеспечения по обязательному пенсионному, социальному и медицинскому страхованию.
Размер выплат будущей пенсии напрямую зависит от суммы учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
На размер пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством влияет тариф страховых взносов, зачисляемых в Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования.
Снижение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды без одновременного изменения объема финансируемых обязательств приведет к дефициту бюджетов государственных внебюджетных фондов и будет противоречить страховым принципам системы.
В связи с изложенным вопрос о снижении тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для организаций потребительской кооперации, по нашему мнению, должен решаться исходя из возможностей финансирования выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Заместитель директора
Департамента Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
Л.А.КОТОВА
12.08.2010

Арти
15.12.2010, 14:25
девочки, вчерась стоял в налоговой около плаката УСН..я чего-то не поняла..теперь ДОХ-РАСХ - налог 10% ????
было замазано и написано 10%...или я совсем бум-бум

Арти
15.12.2010, 15:40
Вообще-то уже год как 10%

В Питере с 2010 года - да

понятно..да я на УСН не работала еще..вот перспектива нарисовалась...
получается еще вопрос - что выгоднее..

6% с доходов
или
10 -с разницы

и с разницы наверное хуже тем, что внимание налоговиков будет заостряться на расходах..я правильно мыслю?

а чтобы базу сменить - до какого числа это дело подавать?

Александрия
15.12.2010, 15:48
Девочки, забыла я что делаем с лицензиями?
У меня лицензия к программе на 12 мес - на 97 кидаю ведь?
и есть дистрибутив программы (ключ) - его куда? тоже на 97?

Александрия
15.12.2010, 15:51
и еще есть лицензия с неограниченным сроком, ее сразу списывать ?

@Весна@
15.12.2010, 15:54
понятно..да я на УСН не работала еще..вот перспектива нарисовалась...
получается еще вопрос - что выгоднее..

6% с доходов
или
10 -с разницы

и с разницы наверное хуже тем, что внимание налоговиков будет заостряться на расходах..я правильно мыслю?

а чтобы базу сменить - до какого числа это дело подавать?
Подача впервые до 30.11 переход на другой вид до 20.12

Веденеева
15.12.2010, 15:56
Девочки, забыла я что делаем с лицензиями?
У меня лицензия к программе на 12 мес - на 97 кидаю ведь?
и есть дистрибутив программы (ключ) - его куда? тоже на 97?

и еще есть лицензия с неограниченным сроком, ее сразу списывать ?

Я ключ на 10 и сразу списывала.
А лицензия на 97.
У вас не лицензия на 12 мес., а подписка (обновление) наверное.
Лицензия как правило безсрочная у 1С (в лиц. договоре срок не указывается)
Вы же купив прогу можете использовать ее сколько угодно (в ГК 10 лет), будет она обновляться или нет это уже другой вопрос.
Эту лицензию либо 10 лет списываем, либо приказ что данная программа будет использоваться на предприятии например 5 лет.

А саму подписку актами ежемесячно списываете. !С-ники акты или накладные на диск дают со сч\ф

Премудрый пескарь
15.12.2010, 15:57
:015: зашла - сделала одну нулевку.
Кнопка только выгрузить в XML есть. Отправить нельзя :010:

Хорошо сейчас узнала, а если бы после НГ:065:

Аня, сейчас наш бух в ФСС была, сказали, все нормально, надо только им звонить и говорить, что отчет отправлен. Они у себя все видят

Рума
15.12.2010, 16:29
Девочки, подскажите :flower:
С иностранцев какие налоги берутся?
НДФЛ- 35%?
ПФ накоп.-?
ПФ-страх-?
Несч.случай-?

Веденеева
15.12.2010, 16:31
ну по логике пфр не надо, они же пенсию у нас получать не будут :))

А если точнее, то я не сталкивалась, слава Богу.

maari
15.12.2010, 16:37
Девочки, подскажите :flower:
С иностранцев какие налоги берутся?
НДФЛ- 35%?
ПФ накоп.-?
ПФ-страх-?
Несч.случай-?
ндфл 30%. Иностранцы разные бывают.

nezabvennaya
15.12.2010, 16:44
Девочки, подскажите :flower:
С иностранцев какие налоги берутся?
НДФЛ- 35%?
ПФ накоп.-?
ПФ-страх-?
Несч.случай-?

НДФЛ 30 %
ОМС тер. и фед. как у всех
Несч.случ. как у всех
ПФ и ФСС не платится

Рума
15.12.2010, 16:47
ндфл 30%. Иностранцы разные бывают.

Иностранцы из Таджикистана :))
Они без визовые.

Премудрый пескарь
15.12.2010, 17:17
Вот про УК, (http://www.buhgalteria.ru/article/n44134)

вот законопроект (http://www.privlaw.ru/index.php?&page_news=2)

RomaRita
15.12.2010, 17:19
У нас фирма открыта в 2004г УСН, тогда и было получено св-во о регистарации в ФОМС. Решили сделать полиса сейчас в новой компании. Само св-во нам не найти-бывший бух куда-то дела. но знаем номер. Позвонили в страховую сказали т.к. у нас св-во от 2004г-оно не действительно. Делайте новое! Это так?

mart1978
15.12.2010, 17:32
У нас фирма открыта в 2004г УСН, тогда и было получено св-во о регистарации в ФОМС. Решили сделать полиса сейчас в новой компании. Само св-во нам не найти-бывший бух куда-то дела. но знаем номер. Позвонили в страховую сказали т.к. у нас св-во от 2004г-оно не действительно. Делайте новое! Это так?

как интересно...
у нас сейчас пеерегистрация была по новому юр. адресу.
юристы сказали, что номер не меняется...
но, они нам и св-во из ПФ так и не дали, по телефону новый продикторали.

Премудрый пескарь
15.12.2010, 17:40
У нас фирма открыта в 2004г УСН, тогда и было получено св-во о регистарации в ФОМС. Решили сделать полиса сейчас в новой компании. Само св-во нам не найти-бывший бух куда-то дела. но знаем номер. Позвонили в страховую сказали т.к. у нас св-во от 2004г-оно не действительно. Делайте новое! Это так?

Очень интересно, а в ФОМС не хотите позвонить?

mamamal Vika
15.12.2010, 17:41
До 19 декабря вроде если с усн одного на другое.
Не знаю что вам выгоднее, если много расходов то есть смысл 10%, на самом деле я состаляла по формуле расчет с одним неизвестным - реализацией, а потом смотрела сколько процентов от этого неизвестного получаются налоги при той и иной системе.

mamamal Vika
15.12.2010, 17:43
Иностранцы из Таджикистана :))
Они без визовые.

временно пребывающие скорее всего и временно проживающие бывают.
Все зависит от статуса иностранца больше полугода в России - значит 13% НДФЛ, меньше 30% в совокупкности. ПФР и ФСС кроме несч. случ. не платятся.

mamamal Vika
15.12.2010, 17:45
и еще есть лицензия с неограниченным сроком, ее сразу списывать ?

Делаете приказ сколько она будет использоваться и на 97.

Kru
15.12.2010, 17:46
to Премудрый пескарь большое человеческое спасибо, поняла, что надо срочно менять работу. Прямо дежа вю из середины 90-х

+100, спасибо за просветление:flower:

mamamal Vika
15.12.2010, 18:22
Начиталась я новшеств про УК - ну какие они критины у меня просто слов не хватает, я думаю что например для моих контор не проблема увеличить УК, но есть одна они проектировщики, живут перебиваясь по сути дела, но людям работу дают - им 500т.р. УК - смертеподобно.

radistka77
15.12.2010, 18:24
Начиталась я новшеств про УК - ну какие они критины у меня просто слов не хватает, я думаю что например для моих контор не проблема увеличить УК, но есть одна они проектировщики, живут перебиваясь по сути дела, но людям работу дают - им 500т.р. УК - смертеподобно.
срочно скупаем хлам и вводим его в УК:)) основными средствами:))

mamamal Vika
15.12.2010, 18:49
срочно скупаем хлам и вводим его в УК:)) основными средствами:))

Хе, низя теперь будет ОС-ами, только ден. средствами.
Вот какие крутые законодатели - поддерживают малый бизнес.

Премудрый пескарь
15.12.2010, 19:55
Хе, низя теперь будет ОС-ами, только ден. средствами.
Вот какие крутые законодатели - поддерживают малый бизнес.

Ага, отчетность упрощают

Kozka
15.12.2010, 23:56
У нас фирма открыта в 2004г УСН, тогда и было получено св-во о регистарации в ФОМС. Решили сделать полиса сейчас в новой компании. Само св-во нам не найти-бывший бух куда-то дела. но знаем номер. Позвонили в страховую сказали т.к. у нас св-во от 2004г-оно не действительно. Делайте новое! Это так?
не знаю, насколько это важно для страховой, но вообще действительно не-помню-в-каком-году была типа перерегистрация (автоматическая) всех фирм, ранее зарегенных, т.к.теперь другие регистрационные номера, намного длиннее старых. Я просто подъезжала в Мед.страх по своим фирмам (вроде какие-то документы брала, лучше звонить уточнять) или как он там называется и мне распечатали эту бумажку о присвоении номера.
http://www.spboms.ru/kiop/main?page_id=348

ЗояК
16.12.2010, 10:33
Девочки, поясните плиз вот этот пункт:

4. За отсутствие налоговых регистров штраф 10000 за 1 раз, 30000 несколько раз, 40000 за искажение налоговой базы.

Если совпадает БУ и НУ, налоговые регистры все равно надо вести ??

Svetlana_S
16.12.2010, 10:36
Девочки, задам, наверно, глупый вопрос.
Бланк CMR (международная транспортная накладная) можно с инета скачать или где-то надо специальные бланки покупать (прочитала, что они с копиркой како-то)?


Девули, ну ведь многие их заполнят, подскажите:091:

Премудрый пескарь
16.12.2010, 10:44
Если совпадает БУ и НУ, налоговые регистры все равно надо вести ??

Книга покупок/продаж тоже налоговый регистр и единственный, форма которого утверждена, поэтому любые искажения в этой форме могут быть причиной штрафа