Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
Ольчик_mama
20.07.2010, 10:11
Девочки, миленькие, дайте пож-та ссылочку на программу ПФР индивид. свед. для скачивания!!!!! Не могу найти, то демо версию скачала, то Саратовскую какую-то.... Сижу с дитем на даче, до Пенс. фонда нет возможности доехать(((((((
грымзочка
20.07.2010, 10:17
http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft/
Ольчик_mama
20.07.2010, 10:27
http://www.pfrf.ru/ot_peter/soft/
Спасибо!!! А какая из них полная версия, в которой можно полностью заполнить все данные???
грымзочка
20.07.2010, 10:29
ПК «Подготовка документов ПУ страхователями» ver.3.1 (ПК «ПЕРС») от 06.07.2010
Скачать программу
Я по этой сдавала
mamamal Vika
20.07.2010, 10:32
выгоднее работать с юрлицми(по налогам),если вчистую и есть НДС, а так -это обычный договор подряда со всеми з/п налогами(кроме нс) и отчетами
+1! Работать с физиками - очень накладно получается, смысла никакого нет. Пусть ваш директор посчитает по налогам и т.д. - и получиться что экономии никакой нет. Со следущего года вообще взносы будут дикие - и экономии не будет никакой. Так бы с юр. лицом - НДС возвращаете, прибыль уменьшаете - грубо 36% экономии, а на физиках - по налогам вы наобррот переплачиваете, т.к. НДС вообще не возвращаете, а взносы больше налога на прибыль.
Так АДВ-11 это было в прошлом году,в этом АДВ-6-2 как я понимаю
Девочки,что никто в 8-ке не делал?(((((((( ну совсем не хочется за ночь скачивать и осваивать программу
Я сделала... но еще никого не сдавала.
ндс-ку сдала..
выдали памятку..типа бесплатный портал для сдачи отчетности ..
адрес портала
www.gosuslugi.ru
пошла гляну, что за зверь...
Девочки, подскажите во 2 квартале по НДС небыло никаких операция. Я сдаю пустую декларацию, мне все листы печатать или только титульный и 2 лист?
Девочки, подскажите во 2 квартале по НДС небыло никаких операция. Я сдаю пустую декларацию, мне все листы печатать или только титульный и 2 лист?
я бы еще раздел 3 распечатала..
m_vasilek
20.07.2010, 11:46
Девочки, кто-нибудь отправлял перф.сведения по электронке через СБИС +++ ? Я отправила 9 июля, протокола до сих пор нет!
ндс-ку сдала..
выдали памятку..типа бесплатный портал для сдачи отчетности ..
адрес портала
www.gosuslugi.ru
пошла гляну, что за зверь...
Ну это портал гос услуги. Задумано пока по принципу ФСС, можно сдать, потом надо ехать и ставить штампики с подтверждением.
Ну это портал гос услуги. Задумано пока по принципу ФСС, можно сдать, потом надо ехать и ставить штампики с подтверждением.
ааа, тодЫ смысла нет..в принципе на Ваське, если в нужное время поехать - особо долго не получается, даже в последний день..
Рио-Рита
20.07.2010, 12:02
Сдалась сегодня в пенсионный Кировского р-на.
Народу никого к моему инспектору не было. Ура.
Девочки приветик!
скажите плиз, суммы НДС с авансов выданных, должны в декларашке попадать в граыу 200, так?
а то у меня 1С-ка не хочет ставить эту сумму, хотя в книге покупок она есть. вот думаю вручную забить чтоли? не первый раз 1С меня так прокатывает....
Девочки, кто-нибудь отправлял перф.сведения по электронке через СБИС +++ ? Я отправила 9 июля, протокола до сих пор нет!
У нас тоже пока тишина, правда отправляли 13 и 14 июля...Жду, если ничего не прийдет, думаю в четверг начну звонить в ПФР.
Госпошлина - 200 рублей. А банк, чтоб его :wife: , чтобы заверить платежку снимает 100 рублей. Грабеж.
Девочки, посоветуйте какой-нить банк, плиз!
Еще вопрос, в одном банке, движения на р/счете нет, но они все равно снимают комиссию за Банк-Клиент. Это нормально?
=Черная Икра=
20.07.2010, 12:15
девочки, а в каких конвертах отчеты с дискетами отправлять в ПФР???? Те ,которые с пупырышками внутри или какие-нибудь другие
Девочки приветик!
скажите плиз, суммы НДС с авансов выданных, должны в декларашке попадать в граыу 200, так?
а то у меня 1С-ка не хочет ставить эту сумму, хотя в книге покупок она есть. вот думаю вручную забить чтоли? не первый раз 1С меня так прокатывает....
Вы оплатили аванс - прАльна?
Тогда в 150 вроде..
в 200 -это типа восстанавливается ндс с предыдущего периода из стр 070, когда Вам оплатили аванс
в 1 кв поступи МНЕ аванс я его засунула в 070-ую
во 2-ом кв произошла реализация - я его "отсторнироала" что ли в 200-ой
Зелёный чай
20.07.2010, 12:20
Девочки!
Подскажите , пожалуйста:091:
Открыли обособленное подразделение Инд.Предпринимателя в другом регионе(г.Новосибирск).
Взяли там сотрудников.
Нам сказали , что мы ПФР сдаем по месту регистрации, т.е. в СПБ
А в программе ПФР адреса по этим сотрудникам автоматом не забиваются :(
Мне надо что то с КЛАДРом делать?Или вручную?
И подскажите , пож, северные этим сотрудникам надо начислять ??
Помогитееее:091::091::091:
я бы еще раздел 3 распечатала..
Спасибо:flower:
Вы оплатили аванс - прАльна?
Тогда в 150 вроде..
в 200 -это типа восстанавливается ндс с предыдущего периода из стр 070, когда Вам оплатили аванс
в 1 кв поступи МНЕ аванс я его засунула в 070-ую
во 2-ом кв произошла реализация - я его "отсторнироала" что ли в 200-ой
да, врожде действительно в 150..а вот почему 1С-ка противная не ставит куда надо чтоб ее.....
Клара Ц.
20.07.2010, 12:43
счет 10.01, статьи затрат нет.
это, например, услуги банка. Больше на затраты у меня ничего прямиком не падает.
Статья движения - это аналитика по р/с, которая никак не влияет на затраты.
Ну не может же так быть, чтобы только у меня не закрывалось... Уже не могу смотреть на эти буковки и циферки....
По 10,01 счет затрат есть в требовании-накладной на 2 закладке, когда материалы списываете. Там нужно всё заполнить.
Банк у меня списывается с р/с платежными ордерами. Я все делаю через 60. А потом в конце месяца делаю поступление товаров и услуг одной суммой.
Премудрый пескарь
20.07.2010, 12:45
У меня от 8 до 10, по разному бывает из-за НДСа. Но у меня стройка - там все 15 процентов должно быть.
Какой НДС? :001:Он в расчете налоговой нагрузки не участвует! Как и взносы в ПФ. Идут только федеральные, т.е. бывший ЕСН+налог на прибыль
ВОПРОС.
Даже два. :)
Какие-то изменения с 2009 года по учету займов...
Так вот, получен займ. Т.е., условно, дог. на 100 тыс, получили 50. И даже не получили, а попросили займодавца погасить нашу задолженность, но это не столь важно. Вопрос - я должна учесть на 66 счете 100 тыс?
Я читала на Главбухе, что нужно отражать 100 тыс, но сама отражаю только сумму реального долга, т.е. 50 тыс.
как показала практика - государство хороший кредитор..
мне иногда бывает на много выгоднее дождаться инкассового с пенями, чем профукать работу..
:)
Девушки, подскажите плиз как такое может быть:
Сегодня была в налоговой (невского р-на) взяла сверку по налогам, там стоит что нам начислен штраф в размере 5.000 руб. о котором мы ни чего не знаем (все декларации сдаем во время и лично в НИ, фирма новая ей всего год) и который соответсвенно не оплатили.
Попыталась выяснить что это - у девушки которая мне делала эту распечатку она сказала что не знает.
Куда теперь звонить (в справочном НИ всегда занято) и как выяснять что это????
Спасибо.
Что значит не знает? Там все в проге есть, лень смотреть было девочке
девочки, у кого-нибудь есть доступ в ЕГРИП?
Катя, у тебя электронка есть, там доступ можно открыть. Если подождешь пару дней, я могу у себя глянуть, если моим не нужно будет. Кинь в личку ИНН
Девочки, по экспорту вопрос.
Таможенный НДС мы ставим в 170 строку. Так? А пошлину мы в декларации учитываем?
И еще. Если мы заплатили предоплату за экспорт. Поставки так и не было. Я должна где-то это указать?
Что значит вы заплатили предоплату за экспорт? Может импорт? 170 это для импорта, по экспорту раздел 4-6
Девочки, подскажите во 2 квартале по НДС небыло никаких операция. Я сдаю пустую декларацию, мне все листы печатать или только титульный и 2 лист?
раздел 3
Девочки приветик!
скажите плиз, суммы НДС с авансов выданных, должны в декларашке попадать в граыу 200, так?
а то у меня 1С-ка не хочет ставить эту сумму, хотя в книге покупок она есть. вот думаю вручную забить чтоли? не первый раз 1С меня так прокатывает....
Аня, уже написали, что в 150. У тебя запись в книгу покупок сделана? А то у меня в оборотке все было, а записей не было :)
Госпошлина - 200 рублей. А банк, чтоб его :wife: , чтобы заверить платежку снимает 100 рублей. Грабеж.
Девочки, посоветуйте какой-нить банк, плиз!
Еще вопрос, в одном банке, движения на р/счете нет, но они все равно снимают комиссию за Банк-Клиент. Это нормально?
В ВЕФКе не снимают
В ВЕФКе не снимают
Спасибо! :flower:
mamamal Vika
20.07.2010, 13:05
Какой НДС? :001:Он в расчете налоговой нагрузки не участвует! Как и взносы в ПФ. Идут только федеральные, т.е. бывший ЕСН+налог на прибыль
ВОТ:
!) Вычислить сумму уплаченных налогов за интересующий период. Исходя из своего удобства, выберите способ:
По данным отчетности - сложить все начисленные к уплате суммы из налоговых деклараций по всем налогам кроме страховых взносов в пенсионный фонд, на травматизм, НДФЛ.
По данным бухучета - сложить дебетовые обороты в корреспонденции с 51 счетом по всем налогам, кроме страховых взносов в пенсионный фонд, на травматизм, НДФЛ, затем вычесть сумму НДС, уплаченную в качестве налогового агента.
2. Найти отношение полученной суммы к сумме выручки за тот же период без НДС и акцизов (форма 2, стр.10, гр.3) и умножить на 100%.
П.С. Про федеральные я ни слова не видела. если на то пошло, то должна участвовать только часть от прибыли идущая в фед. бюджет, но это не так.
Darianka
20.07.2010, 13:08
Что значит вы заплатили предоплату за экспорт? Может импорт? 170 это для импорта, по экспорту раздел 4-6
Да, конечно же импорт:016:
Спасибо огромное
Darianka
20.07.2010, 13:11
ИМПОРТ. Таможенный НДС мы ставим в 170 строку. А пошлину мы в декларации учитываем?
По 10,01 счет затрат есть в требовании-накладной на 2 закладке, когда материалы списываете. Там нужно всё заполнить.
Банк у меня списывается с р/с платежными ордерами. Я все делаю через 60. А потом в конце месяца делаю поступление товаров и услуг одной суммой.
В требовании все указано. На 20 красиво падает. :)
Услуги банка я тоже не сразу на 91 сажаю, а ежемесячно, только с 76.
Решила с другой стороны посмотреть.
Мне кажется, что со способом распредения затрат у меня какая-то проблемка. Ведь не зря он даже в ожибке его не пишет. Может там что-то исправлено было?.
Посмотрите, пожалуйста, у кого распределение по выручке, какие данные стоят в Справочнике/Способы распределения затрат:
База распределения
Способ оценки
Направления распределения
Премудрый пескарь
20.07.2010, 13:15
ВОТ:
!) Вычислить сумму уплаченных налогов за интересующий период. Исходя из своего удобства, выберите способ:
По данным отчетности - сложить все начисленные к уплате суммы из налоговых деклараций по всем налогам кроме страховых взносов в пенсионный фонд, на травматизм, НДФЛ.
По данным бухучета - сложить дебетовые обороты в корреспонденции с 51 счетом по всем налогам, кроме страховых взносов в пенсионный фонд, на травматизм, НДФЛ, затем вычесть сумму НДС, уплаченную в качестве налогового агента.
2. Найти отношение полученной суммы к сумме выручки за тот же период без НДС и акцизов (форма 2, стр.10, гр.3) и умножить на 100%.
П.С. Про федеральные я ни слова не видела. если на то пошло, то должна участвовать только часть от прибыли идущая в фед. бюджет, но это не так.
Совокупная налоговая нагрузка:
"...совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде ввозных таможенных пошлин (за исключением особых видов пошлин, вызванных применением мер по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации), федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансирования инвестиционного проекта..."
Извлечение из документа:
Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ
(ред. от 17.06.2010)
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
(принят ГД ФС РФ 15.07.1998)
Аня, уже написали, что в 150. У тебя запись в книгу покупок сделана? А то у меня в оборотке все было, а записей не было :)
танюш, запись автоматически формируется. открываю книгу покупок - там эта сумма есть, а вот при заполнении декларашки не хочет попадать в 150 строку автоматом. пришлось занести ручками. ну и фих с ним. а то еще вообще опоздаю с отчетами. пора на почтууууууууууууууууу
Премудрый пескарь
20.07.2010, 13:17
ИМПОРТ. Таможенный НДС мы ставим в 170 строку. А пошлину мы в декларации учитываем?
Нет, пошлину нам не возмещают, она на стоимость идет
mamamal Vika
20.07.2010, 13:21
Совокупная налоговая нагрузка:
"...совокупная налоговая нагрузка - расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде ввозных таможенных пошлин (за исключением особых видов пошлин, вызванных применением мер по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами в соответствии с законодательством Российской Федерации), федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала финансирования инвестиционного проекта..."
Извлечение из документа:
Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ
(ред. от 17.06.2010)
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
(принят ГД ФС РФ 15.07.1998)
Понятно, что НДС косвенный налог, но для этого расчета используется именно другое понятие налоговой нагрузки.
Читала не в одном месте что НДС туда включается. ИМХО - подругому эти цифры не реальные просто.
Darianka
20.07.2010, 13:23
Нет, пошлину нам не возмещают, она на стоимость идет
:flower:спасибо.
Девочки, СОС у меня кадровый вопрос. Как правильно написать женщине, имеюшей ребенка до 2 лет, в трудовой книжке запись при увольнении? Раньше вроде что-то писали про ребенка? Увольняется по собственному желанию. В отпуск не предлагайте отправить, директор не разрешает:073:.
Александрия
20.07.2010, 13:33
Девочки, подскажите мне - мы купили компьютер у физ.лица. Потом купили в магазе новый монитор. Мне теперь надо этот монитор списать - ну типа поменять тот на этот.
Как доки оформить? Я ж могу так сделать?
Приказ на ремонт компьютера? но там ничего не ломалось.
а модернизацию мне и подавно не надо (если указать что более современный монитор купили).
Darianka
20.07.2010, 13:36
А аванс по импорту мы указываем в декларации?
блин, теперь в декларации по НДС не найду место где ИП расписывается. с титульного листа убрали место для подписи индив.предпринимателя. интересно - вообще не подписывать - или где представитель налогоплательщика..
Спасибо! :flower:
В ВТБ 24, Роспромбанке тоже не снимают.
Я вообще удивлена, что с Вас сняли деньги....
Я читала на Главбухе, что нужно отражать 100 тыс, но сама отражаю только сумму реального долга, т.е. 50 тыс.
Вот и я вчера начиталась Главбуха... :)
Александрия
20.07.2010, 13:47
В ВТБ 24, Роспромбанке тоже не снимают.
Я вообще удивлена, что с Вас сняли деньги....
может это был Сбер? он отличается недешевеньким обслуживанием:001:
radistka77
20.07.2010, 13:50
девочки, у кого-нибудь есть ИП с грузоперевозками?
хелп ми:091:
Девочки, СОС у меня кадровый вопрос. Как правильно написать женщине, имеюшей ребенка до 2 лет, в трудовой книжке запись при увольнении? Раньше вроде что-то писали про ребенка? Увольняется по собственному желанию. В отпуск не предлагайте отправить, директор не разрешает:073:.
Спросите у девочек кадровиков в соседнем топе (http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=794557)
Премудрый пескарь
20.07.2010, 14:09
блин, теперь в декларации по НДС не найду место где ИП расписывается. с титульного листа убрали место для подписи индив.предпринимателя. интересно - вообще не подписывать - или где представитель налогоплательщика..
Я расписалась где и всегда
А аванс по импорту мы указываем в декларации?
По моему мнению нет. И НДС тоже не зачтете, т.к. прихода товара нет, а ГТД точно спросят.
может это был Сбер? он отличается недешевеньким обслуживанием:001:
Ну Сбер конечно монстр, но при отсутствии операций плату не берет
Премудрый пескарь
20.07.2010, 14:10
Понятно, что НДС косвенный налог, но для этого расчета используется именно другое понятие налоговой нагрузки.
Читала не в одном месте что НДС туда включается. ИМХО - подругому эти цифры не реальные просто.
Ну тогда у нас цифры гораздо лучше :)
Александрия
20.07.2010, 14:13
Девочки, подскажите мне - мы купили компьютер у физ.лица. Потом купили в магазе новый монитор. Мне теперь надо этот монитор списать - ну типа поменять тот на этот.
Как доки оформить? Я ж могу так сделать?
Приказ на ремонт компьютера? но там ничего не ломалось.
а модернизацию мне и подавно не надо (если указать что более современный монитор купили).
девочки, хелп....что вопрос совсем глупый?:008:
В ВТБ 24, Роспромбанке тоже не снимают.
Я вообще удивлена, что с Вас сняли деньги....
Спасибо! Я тоже удивлена, так как в прошлом году не снимали. :005:
Александрия
20.07.2010, 14:17
НДС посчитала-отправила. А один акт заказчик не подписал, подпишет только уже в другом квартале.
Если уточненку по НДС сделаю, естесственно там будет НДС поменьше, чем в первоначальной декларации. Камералку будут проводить или не проводят в таких случаях?
девочки, хелп....что вопрос совсем глупый?:008:
Вы хотите старый монитор поменять на новый, который купили в магазине? Либо будут числится два монитора, либо списать один. Наверное, так. :009:
Александрия
20.07.2010, 14:27
Вы хотите старый монитор поменять на новый, который купили в магазине? Либо будут числится два монитора, либо списать один. Наверное, так. :009:
камп покупали у физ.лица целиком в сборе. Он уже передан в эксплуатацию и пошел в затраты.
Теперь если я монитор передам в эксплуатацию, я ж его тоже спишу.
Все это будет числиться только забалансом.
камп покупали у физ.лица целиком в сборе. Он уже передан в эксплуатацию и пошел в затраты.
Теперь если я монитор передам в эксплуатацию, я ж его тоже спишу.
Все это будет числиться только забалансом.
да.
m_vasilek
20.07.2010, 14:31
девочки, у кого-нибудь есть ИП с грузоперевозками?
хелп ми:091:
езь, а чего надо?
Девочки подскажите, купили мебель в офис за наличку, пробили двумя кассовыми чеками, один потеряли. Есть гарантийный талон в котором написана общая сумма.Как оформить авансовый отчет- на полную сумму или не рисковать?
radistka77
20.07.2010, 14:36
езь, а чего надо?
:008:
сейчас в личку напишу
mamamal Vika
20.07.2010, 14:38
Девочки подскажите, купили мебель в офис за наличку, пробили двумя кассовыми чеками, один потеряли. Есть гарантийный талон в котором написана общая сумма.Как оформить авансовый отчет- на полную сумму или не рисковать?
По мебели бы не риковала, просожу только если до 1т.р. елси потеряли объяснительная есть.
mamamal Vika
20.07.2010, 14:39
НДС посчитала-отправила. А один акт заказчик не подписал, подпишет только уже в другом квартале.
Если уточненку по НДС сделаю, естесственно там будет НДС поменьше, чем в первоначальной декларации. Камералку будут проводить или не проводят в таких случаях?
По моему если ндс уменьшают - то могут захотеть посмотреть, но вообще не знаю.
Камералку делают по любой декл.
По мебели бы не риковала, просожу только если до 1т.р. елси потеряли объяснительная есть.
У меня сумма 170000, а чек есть только на 80000.
mamamal Vika
20.07.2010, 14:41
У меня сумма 170000, а чек есть только на 80000.
Я бы не рисковала, или пусть идут обратно в магазин и просят кучу доков в подтверждение. И еще пусть договора делают на каждый чек отдельно, а то сумма большая.
У меня сумма 170000, а чек есть только на 80000.
разные договора? Между организациями лимит 100000 по одному договору.
Я бы не рисковала, или пусть идут обратно в магазин и просят кучу доков в подтверждение. И еще пусть договора делают на каждый чек отдельно, а то сумма большая.
+1 сумма приличная.
Девочки, акты по арендным платежам нужны или нет???????
Я требую, а мне поставщики тычут в нос письмом от 06.10.2008 № 03-03-06/1/559, что не надо...
Кто что думает на этот счет??
radistka77
20.07.2010, 14:42
Я бы не рисковала, или пусть идут обратно в магазин и просят кучу доков в подтверждение.
+1
если не совсем давно было - наверное кассовые чеки еще есть где-то?
Танюш (Премудрый пескарь) - как это дело обстоит в магазине?
Девочки, акты по арендным платежам нужны или нет???????
Я требую, а мне поставщики тычут в нос письмом от 06.10.2008 № 03-03-06/1/559, что не надо...
Кто что думает на этот счет??
можно и без актов. Но необходимо, чтобы был акт приема-передачи помещения и акт на возврат помещения, когда договор закончится.
Я бы не рисковала, или пусть идут обратно в магазин и просят кучу доков в подтверждение. И еще пусть договора делают на каждый чек отдельно, а то сумма большая.
Директор сам купил как физлицо на подотчетные деньги, думаю там никаких договоров никто делать не будет. Просила его сходить попросить копию с кассовой ленты , там послали подальше. Чего делать то? Приняти только то на что чек есть? В гарантийке расписано по позициям.
Директор сам купил как физлицо на подотчетные деньги, думаю там никаких договоров никто делать не будет. Просила его сходить попросить копию с кассовой ленты , там послали подальше. Чего делать то?
найти какой нить дефект и сдать мебель обратно. По потребительскому можно, по-моему, и без чека сдавать. Сразу зашевелятся. :) Шучу, сорри! :008:
Может позвонить бухгалтеру ихнему?
найти какой нить дефект и сдать мебель обратно. По потребительскому можно, по-моему, и без чека сдавать. Сразу зашевелятся. :) Шучу, сорри! :008:
Да уж эта мебель скоро будет у него дома стоять такой головняк создала :001:
Да уж эта мебель скоро будет у него дома стоять такой головняк создала :001:
так это мебель не для производственных целей? Тогда сажать на непринимаемые для н/у затраты. И чеков не надо, достаточно гарантийного. Ну конечно, директор еще выгоду получил, помоему НДФЛ будет. вот если решите за счет прибыли, тогда прийдется документы просить и объяснять, что мебель очень нужна на производстве, без нее прибыли никак не будет.
так это мебель не для производственных целей? Тогда сажать на непринимаемые для н/у затраты. И чеков не надо, достаточно гарантийного. Ну конечно, директор еще выгоду получил, помоему НДФЛ будет. вот если решите за счет прибыли, тогда прийдется документы просить и объяснять, что мебель очень нужна на производстве, без нее прибыли никак не будет.
Вообще планировалась для кабинета, но стоит пока несобранная, как то все это странно.
Попробую еще раз по поводу доков узнать.
Девочки, у кого есть 8-ка УТ?
У меня новая контора (еще одна, блин), там уже есть и приходы, и реализация. В отчете валовая прибыль нет себестоимости. Куды бечь, где чего проставить?
Сделали поступление товара, установку цен номенклатуры (закупка, продажа). Я пока не понимаю, где должна прописаться себестоимость.
mamamal Vika
20.07.2010, 15:19
Директор сам купил как физлицо на подотчетные деньги, думаю там никаких договоров никто делать не будет. Просила его сходить попросить копию с кассовой ленты , там послали подальше. Чего делать то? Приняти только то на что чек есть? В гарантийке расписано по позициям.
Вообще-то можно пугануть кассовой проверкой. Типа товар у вас купили, а чека нам похоже не дали.
mamamal Vika
20.07.2010, 15:22
так это мебель не для производственных целей? Тогда сажать на непринимаемые для н/у затраты. И чеков не надо, достаточно гарантийного. Ну конечно, директор еще выгоду получил, помоему НДФЛ будет. вот если решите за счет прибыли, тогда прийдется документы просить и объяснять, что мебель очень нужна на производстве, без нее прибыли никак не будет.
Ну если там не кровать, то почему не обосновать - я думаю проблемы такой не возникнет, мебель простая типа шкаф и т.д. - прекрасно вписывается на хоз. расходы. ИМХО.
Ну если там не кровать, то почему не обосновать - я думаю проблемы такой не возникнет, мебель простая типа шкаф и т.д. - прекрасно вписывается на хоз. расходы. ИМХО.
да енто понятно. :) А вдруг там че-нить необъснимое.:016:
Мои эксперименты увенчались успехом! Только не знаю, что я такого умного сделала...
Посмотрите, пожалуйста, так и должно быть? Пустая номенклатура - проводка сформированная Расчетом себестоимости.
mart1978
20.07.2010, 15:42
НДС посчитала-отправила. А один акт заказчик не подписал, подпишет только уже в другом квартале.
Если уточненку по НДС сделаю, естесственно там будет НДС поменьше, чем в первоначальной декларации. Камералку будут проводить или не проводят в таких случаях?
у нас прошлом квартале таже фигня была.
только уже и прибыль и баланс сдали.
по НДС пока ничего не просили, а вот по прибыли...камералка и объяснительную писали.
Александрия
20.07.2010, 15:45
у нас прошлом квартале таже фигня была.
только уже и прибыль и баланс сдали.
по НДС пока ничего не просили, а вот по прибыли...камералка и объяснительную писали.
а в объяснительной что писали? так и писали, что акт не подписан? Налоговую это удовлетворило?
mart1978
20.07.2010, 15:48
а в объяснительной что писали? так и писали, что акт не подписан? Налоговую это удовлетворило?
значит так.
лучше, чтобы этот акт всё-таки был подписан.
у нас мартовский всё-таки в апреле подписали.
должна быть аргументация какая-то, лучше письмо от заказчика, что проектная документация не соответствует и т.д. и т.п.
иначе, всё равно надо ставить в реализацию.
Ну если там не кровать, то почему не обосновать - я думаю проблемы такой не возникнет, мебель простая типа шкаф и т.д. - прекрасно вписывается на хоз. расходы. ИМХО.
Там кожаный диван и два кресла,для кабинета и приемной директора.
Александрия
20.07.2010, 15:53
значит так.
лучше, чтобы этот акт всё-таки был подписан.
у нас мартовский всё-таки в апреле подписали.
должна быть аргументация какая-то, лучше письмо от заказчика, что проектная документация не соответствует и т.д. и т.п.
иначе, всё равно надо ставить в реализацию.
спасибо огромное:flower::flower::flower: (за личку:)))
думаю что у нас акт июньский будет подписан в июле. Заказчик все тянул, разногласия у нас были. А теперь ведь сам тоже НДС посчитал, вряд ли подпишет июнем.
Премудрый пескарь
20.07.2010, 15:55
девочки, хелп....что вопрос совсем глупый?:008:
Я бы один списала, типа сломался
НДС посчитала-отправила. А один акт заказчик не подписал, подпишет только уже в другом квартале.
Если уточненку по НДС сделаю, естесственно там будет НДС поменьше, чем в первоначальной декларации. Камералку будут проводить или не проводят в таких случаях?
Попросят объяснить точно, напишите, что в связи с допущенной технической ошибкой база уменьшена.
Девочки подскажите, купили мебель в офис за наличку, пробили двумя кассовыми чеками, один потеряли. Есть гарантийный талон в котором написана общая сумма.Как оформить авансовый отчет- на полную сумму или не рисковать?
Отсутствие чека лишь увеличивает вашу кредиторку, проведите сверку с поставщиком и утвердите авансовый отчет. НО лимит наличными превышен, у вас что есть еще? Накладная, счет-фактура?
+1
если не совсем давно было - наверное кассовые чеки еще есть где-то?
Танюш (Премудрый пескарь) - как это дело обстоит в магазине?
Катя, чек у нас точно не восстановить, наши ККМ не позволяют сделать дубликат, но в ОБИ мне чек восстановили. У нас можно распечатать товарник, например, все покупки есть в базе, кусок контрольки заверить. Можно все что угодно, было бы желание. Мы покупательнице восстанавливали покупки для вычетов по НДФЛ (товарники)
Мои эксперименты увенчались успехом! Только не знаю, что я такого умного сделала...
Посмотрите, пожалуйста, так и должно быть? Пустая номенклатура - проводка сформированная Расчетом себестоимости.
В принципе да, все красиво. Поздравляю.
mart1978
20.07.2010, 15:55
спасибо огромное:flower::flower::flower: (за личку:)))
думаю что у нас акт июньский будет подписан в июле. Заказчик все тянул, разногласия у нас были. А теперь ведь сам тоже НДС посчитал, вряд ли подпишет июнем.
вот вот разногласия, оформите письменно.
наши заказчики последнее время вообще обнаглели.
акты подписывают как хотят.
а ведь требуют акт приносить вместе с с/ф.:wife:
Александрия
20.07.2010, 16:09
а ведь требуют акт приносить вместе с с/ф.:wife:
ну так :)) стандартно. Комплект документов сразу делаю, а вернется назад или нет кто бы знал:015:
mamamal Vika
20.07.2010, 16:12
Я бы один списала, типа сломался
А кто-нибудь компьютеры утилизирует? Начиталась что по КОаПу надо.
Зелёный чай
20.07.2010, 16:12
Девочки!
Подскажите , пожалуйста:091:
Открыли обособленное подразделение Инд.Предпринимателя в другом регионе(г.Новосибирск).
Взяли там сотрудников.
Нам сказали , что мы ПФР сдаем по месту регистрации, т.е. в СПБ
А в программе ПФР адреса по этим сотрудникам автоматом не забиваются :(
Мне надо что то с КЛАДРом делать?Или вручную?
И подскажите , пож, северные этим сотрудникам надо начислять ??
Помогитееее:091::091::091:
Никто не подскажет?:(
:091:
mamamal Vika
20.07.2010, 16:13
Никто не подскажет?:(
:091:
Насколько я помню - вручную бъете, но при сдаче сразу берите с собой ксерокс его номера в ПФРе, чтобы доказать что все правильно.
Никто не подскажет?:(
:091:
надо дополнительно справочник Новосибирска загрузить. Вот здесь попробуйте, по-моему это. http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1571
В принципе да, все красиво. Поздравляю.
а почему так закрылось? или это не страшно? сч.26 закрылса постатейно.
Darianka
20.07.2010, 16:27
По моему мнению нет. И НДС тоже не зачтете, т.к. прихода товара нет, а ГТД точно спросят.
Спасибо. Я тоже так думаю (у меня экспорт и импорт впервые в этом квартале появился, до сих пор все по полочкам в голове не уложу)
дЕВУШКИ, СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!!
Где отражается уплаченная задолженность на начало года в отчете ПФР???
Я ее прибавляю к общей уплаченной сумме за год во всех отчетах . В ПФР говорят, его учитывать отдельно. ГДЕ??
Чего-то я не понимаю...:005:
К примеру
В документе "ОПИСЬ СВЕДЕНИЙ, передаваемых страхователем в ПФР"
в графе "Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии" УПЛАЧЕНО.
Я считаю:уплаченная в январе задолженность за дек. 2009г+ платежи за текущий год.
Неправильно?
Девочки! я немного запуталась! кто на УСН - скажите точно какие отчеты квартальные сдаем????
Девочки! я немного запуталась! кто на УСН - скажите точно какие отчеты квартальные сдаем????
В налоговую ничего не сдаем.
В пенсионный фонд- РСВ и ИС, и в соц. стах.
radistka77
20.07.2010, 17:02
дЕВУШКИ, СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!!
Где отражается уплаченная задолженность на начало года в отчете ПФР???
Я ее прибавляю к общей уплаченной сумме за год во всех отчетах . В ПФР говорят, его учитывать отдельно. ГДЕ??
Чего-то я не понимаю...:005:
К примеру
В документе "ОПИСЬ СВЕДЕНИЙ, передаваемых страхователем в ПФР"
в графе "Сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии" УПЛАЧЕНО.
Я считаю:уплаченная в январе задолженность за дек. 2009г+ платежи за текущий год.
Неправильно?
в РСВ - в последнем разделе это пишете
а в ИС - указываете это в АДВ-11
а почему так закрылось? или это не страшно? сч.26 закрылса постатейно.
Нормально. У меня так же закрывается 20.
Когда-то в самом начале 8-ки и 26 закрывался общей суммой.
в РСВ - в последнем разделе это пишете
а в ИС - указываете это в АДВ-11
а из уплаченной за год суммы исключить?
В налоговую ничего не сдаем.
В пенсионный фонд- РСВ и ИС, и в соц. стах.
мы сдаем только ФСС, ПфР, перс в ПФР, соответственно платим Пенс. страх + накоп, НДФЛ, ФСС и квартально платим ед.налог по УСН. верно?
Клара Ц.
20.07.2010, 17:09
У кого Аргос? Сдали ИС по нему, у меня че-то сомнения. Нет там кнопки по новой отчетности.
Да
большое спасибо, а то я уж в налоговую хотела бежать)))
radistka77
20.07.2010, 17:12
а из уплаченной за год суммы исключить?
да
ведь это задолженность за прошлый год, Вы ее оплачивали на другие реквизиты - в налоговую, а не в пфр
mart1978
20.07.2010, 17:14
У кого Аргос? Сдали ИС по нему, у меня че-то сомнения. Нет там кнопки по новой отчетности.
у меня не Аргос, но ведь сдаем как неформализованную отчетность, ничего нового по ИС.
Делаю ИС - проверка в ЧЕК- выдаетошибку -
" Ошибка при провекрке файла
Причина- нарушение структуры блока присутствует лишний элемент
Источник- Опись по зносам стр 14 позиция 40 "
Может у кого то было??? понять не могу.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.