Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
mamamal Vika
09.12.2010, 19:05
Девочки, помогите, пожалуйста кто работает с КС-ми:
Вопрос следующий: заключен договор на работы на сумму 1000руб. (объектная смета на 1000руб., в т.ч. три локальных сметы №1 на 200руб., №2 на 500руб., №3 на 300руб.), в процессе - характер и объемы работ немного изменились, закрываю КС-2 ,получилось, что КС-2№1 = 340руб., КС-2№2 = 410руб, КС-2№3=500руб.- общая сумма по К-2 = 1050р.), также общая сумма по КС-3 получается больше на 50руб.=1050руб. Надо ли какие документы при изменении объемов работ прикладывать к договору? Или при согласии Заказчика на эти 50руб., просто подписываем КС-ки? Заранее спасибо!
Доп. соглашение желательно, если чисто для налоговой Вам все равно должно быть если сумма увеличилась, а вот зказчикам нужно доп. согл. + смета на 50р. больше.
Девочки, видели теперь как на Валааме (http://www.valaam-info.ru/result.html?n=7449020291&a=&r=&cc=2192) стало удобно контриков пробивать?
дома открылось. Спасибо! :flower:
я как раз думаю, что надо все сдать. А вот девушка не хочет...
:008: я просто не знаю как правильно.... поскольку первый раз и никогда никуда не сдавала ничего, то даже не понимаю с какого боку подойти.... в налоговую пришла, к инспектору не пустили, говорят заполняйте, а заполнять что: 4 одинаковых листа упрщенной декларации (только ест-но разные кварталы), баланс за 09 год и форму 2 надо? .... если каждая не сданная нулевка и правда 1000 руб, то за 4 кв 09, 1 кв 10,2 кв 10, 3 кв 10 -это 4000 штрафу:091: ....а если можно сдать нулевую декларацию ,например, за год и я пойду в январе годовую нулевку сдам за 09 и 10 год -это 2000 штрафу....уже все легче.....
как то единой информации не получается получить:(...кто-то говорит иди сейчас, кто-то говорит -жди января, а как правильно надо (и чтоб с наименьшими потерями) -я так и не понимаю....
Тюпова Елена
09.12.2010, 21:21
:... в налоговую пришла, к инспектору не пустили, говорят заполняйте, .
в справочном своей налоговой поуточняйте,имея на руках доки
накосячить-накосячили,так что теперь-через тернии-к звёздам
грымзочка
09.12.2010, 21:39
Как я понимаю, то что было нарушено до 09/2010, когда вносились поправки, должны наказываться по старым нормам....
Зачем чего-то ждать, сдайте щас....
:008: я просто не знаю как правильно.... поскольку первый раз и никогда никуда не сдавала ничего, то даже не понимаю с какого боку подойти.... в налоговую пришла, к инспектору не пустили, говорят заполняйте, а заполнять что: 4 одинаковых листа упрщенной декларации (только ест-но разные кварталы), баланс за 09 год и форму 2 надо? .... если каждая не сданная нулевка и правда 1000 руб, то за 4 кв 09, 1 кв 10,2 кв 10, 3 кв 10 -это 4000 штрафу:091: ....а если можно сдать нулевую декларацию ,например, за год и я пойду в январе годовую нулевку сдам за 09 и 10 год -это 2000 штрафу....уже все легче.....
как то единой информации не получается получить:(...кто-то говорит иди сейчас, кто-то говорит -жди января, а как правильно надо (и чтоб с наименьшими потерями) -я так и не понимаю....
я про штрафы вот не уверена. Если сейчас еще 100 руб, то лучше до НГ все сдать по 100=. Если уже 1000=, то без разницы, сдайте в январе за 2010, а там посмотрите, что будет...
Главное в будущем все вовремя сдавайте. Ведь совсем не трудно нулевку по почте отправить вовремя.
я про штрафы вот не уверена. Если сейчас еще 100 руб, то лучше до НГ все сдать по 100=. Если уже 1000=, то без разницы, сдайте в январе за 2010, а там посмотрите, что будет...
Главное в будущем все вовремя сдавайте. Ведь совсем не трудно нулевку по почте отправить вовремя.
вот я тоже так думаю....просто идти сейчас ,а потом идти еще раз в январе не хочется...
про штрафы вот:
Со 2 сентября 2010 года (дата вступления в силу Федерального закона от 27.07.10 № 229-ФЗ, внесшего изменения в Налоговый кодекс) статьей 119 Налогового кодекса установлен минимальный размер штрафа – 1000 рублей.
и вот
<О размере штрафа за несвоевременное представление налоговой отчетности>
Письмо Минфина России от 21.10.10 № 03-02-07/1479
Если компания представила запоздавшую «нулевую» налоговую отчетность до 1 сентября включительно, то ей грозит штраф в размере 100 рублей. Если декларацию представили 2 сентября или позже, применяется новый размер штрафа – 1000 рублей. В то же время максимальный размер штрафа не может быть больше 30 процентов от неуплаченной суммы налога, если решение о привлечении компании к ответственности за просрочку сдачи декларации налоговики приняли до 2 сентября.
Полностью текст этой статьи можно прочесть в бумажной версии газеты www.gazeta-unp.ru.
а в январе сразу уже принесу нулевой баланс за 10 год, и форму 2.....
а баланс сдается тоже поквартально или раз в год? и подскажите,плиз, что значит "нарастающий итог":008:
да,про почту тоже не давно узнала....разгребусь с долгами ,буду сдавать вовремя -это точно:036:
баланс и Ф2 сдается раз в квартал, с 01.01.10 по 31.03.10, с 01.01.10 по 30.06.10 и т.д. Вы на клерк зайдите, там много инфо
девочки, подскажите пожалуйста:091: ИП с ЕНВД на УСН может перейти только в конце года или можно перейти в любое время?
Наталькина
10.12.2010, 02:47
эх, решилась пройти тест на главбухе и времени не хватило. на один вопрос точно неверно ответила. Ткнула, даже не считая толком..... обыдно.
mamamal Vika
10.12.2010, 12:09
Девочки, сколько будет минималка по з/п с НГ?
Пожалуйста, у кого есть шаблон договора подряда с физ.лицом с возмещением расходов. (ну или без)
Киньте пожалуйста:flower: на anber@******.
Мне надо срочно людей (не сотрудников) в командировку отправить - чтобы они потом с затрат своих на билеты и прочее НДФЛ могли не платить.
А у меня уже лет 5 такой ситуации не было, нарыть не успеваю :091:
Ворон_Ёж
10.12.2010, 13:24
Добрый день!
Вопрос глупый, наверное, но срочный. Если организация работает не по упрощёнке, а с НДС, то какой налог будет за предоставление услуг по обучению? Знакомый говорит, что около 50%, мне не верится. Бухгалтера сегодня нет на связи, а решить нужно прямо сейчас.
Спасибо!
Т.е вы имеете в виду, если у вас нет подтвержденных затрат, а только доход?
Тогда Пример:
Получили 10 000 руб. заплатили 18% НДС - 1525.42 руб.
Затем с остатка (10000 - 1525.42) = 8474.60 заплатили налог на прибыль 20% = 1694.92
Итог: Доход 10000.00
Налоги: 1525.42+1694.92 = 3220.34 (32% от исходной суммы)
Но - Вы же можете показать расходы - зарплата преподавателя, аренда помещения, учебные материалы (покупка)... и т.д.
Ворон_Ёж
10.12.2010, 13:40
Т.е вы имеете в виду, если у вас нет подтвержденных затрат, а только доход?
Тогда Пример:
Получили 10 000 руб. заплатили 18% НДС - 1525.42 руб.
Затем с остатка (10000 - 1525.42) = 8474.60 заплатили налог на прибыль 20% = 1694.92
Итог: Доход 10000.00
Налоги: 1525.42+1694.92 = 3220.34 (32% от исходной суммы)
Но - Вы же можете показать расходы - зарплата преподавателя, аренда помещения, учебные материалы (покупка)... и т.д.
Вот и мне так думается. :009: Но поскольку я сейчас в состоянии беременности, то контролирую и перепроверяю все свои умозаключения. :065:
Информация:
http://www.v2b.ru/news/skins/runa/hot_bul.gifПФР разъяснил порядок обложения страховыми взносами ряда выплат
Чиновники рассказали о частичной компенсации компанией коммунальных услуг, предусмотренной коллективным договором. Они подчеркнули, что подобная выплата не подпадает под понятие компенсационных выплат, установленных законодательством РФ и необлагаемых страховыми взносами в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Следовательно, частичная компенсация коммунальных услуг подлежит включению в объект для начисления страховых взносов.
Аналогичная ситуация складывается и в отношении компенсации на содержание детей в дошкольных учреждениях. Что же касается ежемесячной компенсации по уходу за ребенком до трех лет (в размере 50 руб. в месяц), то она страховыми взносами не облагается, поскольку выплачивается в соответствии с законодательством.
Специалисты ПФР затронули и выплаты гражданам, не являющимся работниками организации (в том числе по гражданско-правовым договорам, договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права). Они облагаются страховыми взносами, независимо от того, за счет каких источников произведены.
(Письмо ПФ РФ от 18.10.2010 № 30-21/10970) (http://www.v2b.ru/news/Article20101208171025)
Еще:
http://www.v2b.ru/news/skins/runa/hot_bul.gifИспользовать БСО, изготовленные на компьютере и принтере, нельзя
В случае оказания услуг населению приравненные к кассовым чекам документы, предназначенные для расчетов с использованием наличных денежных средств и платежных карт без применения ККТ, оформляются на бланках строгой отчетности. Это могут быть квитанции, билеты, проездные документы, талоны, путевки, абонементы и другие документы.
Такие бланки могут быть разработаны организацией (индивидуальным предпринимателем) самостоятельно, но должны содержать ряд обязательных реквизитов. Бланк должен быть изготовлен типографским способом и содержать сведения об изготовителе (сокращенное наименование, ИНН, место нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж).
Таким образом, изготовление документа строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, на компьютере и принтере без обращения в типографию неправомерно, поскольку он не будет отвечать указанным выше требованиям.
(Письмо Минфина РФ от 25.11.2010 № 03-01-15/8-250) (http://www.v2b.ru/news/Article20101208172130)
Соответственно вопрос - что выдавать вместо кассового чека при ЕНВД в магазинчике (профиль - "старая книга") ?:016:
И ещё :wife:
http://www.v2b.ru/news/skins/runa/hot_bul.gifЗаблаговременное информирование налогоплательщика о назначении выездной проверки не предусмотрено
После вынесения решения о проведении выездной проверки начинается течение процессуальных сроков для определения ее продолжительности, составления справки о проведенной проверке, акта проверки, рассмотрения возражений налогоплательщика и вынесения решения по ее результатам. В связи с этим НК РФ и иными нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность переноса назначенной выездной проверки.
Необходимость заблаговременного информирования налогоплательщика о назначении и проведении у него предстоящей выездной налоговой проверки также не предусмотрена НК РФ.
(Письмо ФНС РФ от 18.11.2010 № АС-37-2/15853) (http://www.v2b.ru/news/Article20101208172807)
mamamal Vika
10.12.2010, 14:47
Пожалуйста, у кого есть шаблон договора подряда с физ.лицом с возмещением расходов. (ну или без)
Киньте пожалуйста:flower: на anber@******.
Мне надо срочно людей (не сотрудников) в командировку отправить - чтобы они потом с затрат своих на билеты и прочее НДФЛ могли не платить.
А у меня уже лет 5 такой ситуации не было, нарыть не успеваю :091:
А почему они НдФЛ не должны платить? Помоему в командировку договоников нельзя отправлять, а значит как раз все облагается НДФЛ
mamamal Vika
10.12.2010, 14:53
Добрый день!
Вопрос глупый, наверное, но срочный. Если организация работает не по упрощёнке, а с НДС, то какой налог будет за предоставление услуг по обучению? Знакомый говорит, что около 50%, мне не верится. Бухгалтера сегодня нет на связи, а решить нужно прямо сейчас.
Спасибо!
Не поняла вопроса? НДС - 18 расчитывается как сумма + 18% - итого. есть налог на прибыль 20%.
А почему они НдФЛ не должны платить? Помоему в командировку договоников нельзя отправлять, а значит как раз все облагается НДФЛ
Почему нельзя?
мы заключали договора подряда. Эти люди приносили все документы, делали левый аван. отчет- который не проводился, к этим расходам добавлялась оплата и в результате в договоре прописывали нужную сумму.С нее и НДФЛ и прочее, кроме ФСС НС.
Девушки подскажите пожалуйста, если подписаться на журнал Главбух, тогда все опции на сайте будут доступны?
Меня интересует расчетчик отпусков.
У меня в 1С нет такой функции и я жутко мучаюсь с вычислениями.
Может подскажите, где еще можно посмотреть онлайн расчет отпусков.
Спасибо.
мы заключали договора подряда. Эти люди приносили все документы, делали левый аван. отчет- который не проводился, к этим расходам добавлялась оплата и в результате в договоре прописывали нужную сумму.С нее и НДФЛ и прочее, кроме ФСС НС.
А зачем вы на их документально подтвержденные расходы НДФЛ начисляли?
Вы потом людей за профессиональным вычетом отправляли?
НК Статья 221. Профессиональные налоговые вычеты
При исчислении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют следующие категории налогоплательщиков:
2) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, - в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг);
Налогоплательщики, указанные в настоящей статье, реализуют право на получение профессиональных налоговых вычетов путем подачи письменного заявления налоговому агенту.
При отсутствии налогового агента профессиональные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам, указанным в настоящей статье, при подаче налоговой декларации по окончании налогового периода.
Варварик
10.12.2010, 15:26
Девушки подскажите пожалуйста, если подписаться на журнал Главбух, тогда все опции на сайте будут доступны?
Меня интересует расчетчик отпусков.
У меня в 1С нет такой функции и я жутко мучаюсь с вычислениями.
Может подскажите, где еще можно посмотреть онлайн расчет отпусков.
Спасибо.
http://counthouse.ru/
а еще я считала больничный в расчетчике на сайте журнала Главбух, все понравилось, проверяла себя
http://counthouse.ru/
а еще я считала больничный в расчетчике на сайте журнала Главбух, все понравилось, проверяла себя
Спасибо:flower:
А мне почему то не дает сайт пользоваться калькулятором, и по больничному тоже. Т.е он дает вводить данные на половину, а потом когда нажимаю продолжить, кнопка не активна и продолжить не дает..
radistka77
10.12.2010, 15:41
девочки, кто уже о сдаче пфр думает?
на их сайте версия ПУ стоит 3.3
никто не в курсе - менять еще будут или последняя?
мы начисляли НДФЛ в таком размере, чтобы человек получил на руки обговоренную сумму.Авансовый не проводился.Просто чел подтверждал свои расходы, которые ему возмещались.
никаких вычетов не предоставляли.Бухгалтер, которая это делала была достаточно грамотной, Аудиторы не придирались.
сама думаю отчет сделать.Но ОЧЕНЬ большая вероятность, что в январе будет обновление. Я черновик сделаю, а в январе сдамся
мы начисляли НДФЛ в таком размере, чтобы человек получил на руки обговоренную сумму.Авансовый не проводился.Просто чел подтверждал свои расходы, которые ему возмещались.
никаких вычетов не предоставляли.Бухгалтер, которая это делала была достаточно грамотной, Аудиторы не придирались.
Спасибо :flower:, я не сомневаюсь в грамотности бухгалтера.
В вашей схеме - если вы их расходы не проводили, а на полную сумму вознаграждения начисляли/перечисляли НДФЛ - то естественно придраться не к чему.
Но в моем случае, нет возможности терять 13% НДФЛ с билетов и других затрат - расходы большие, а фирма, только-только начала жить.
Вот я и спрашиваю - может кто возмещает НДФЛ с расходов по гражданско-правовым договорам.
Мне бы образец такого договора:008:.
знаете, читала советы-по совместительству принять и отправить в командировку. Может так лучше?
marishash
10.12.2010, 15:57
девочки, кто уже о сдаче пфр думает?
на их сайте версия ПУ стоит 3.3
никто не в курсе - менять еще будут или последняя?
я в ней все сделала, но у меня какой-то бред получился...типа начислено 195000 и уплачено 195000 выявлены расхождения.. думаю что будет еще что-то-слишком коряво как-то все получилось по сравнению с полугодием(((
знаете, читала советы-по совместительству принять и отправить в командировку. Может так лучше?
Возможно это вариант:016:
Правда есть несколько минусов:
* Не уверена в наличии основного места работы:(. - узнаю
* И командировочных я боюсь....вообще забыла как их проводить:)) - м.разобраться
* Мне их придется уволить после окончания срока. 34% с вознаграждения мы вообще не потянем :010: (мороки много кадровой - ох как не хочется...)
но с договора тоже придется платить и ПФ и ФОМСы и ФСС.Просчитайте все, потом наиболее выгодный вариант и выберете.:flower:
Zaychonka
10.12.2010, 16:10
а еще я считала больничный в расчетчике на сайте журнала Главбух, все понравилось, проверяла себя
Доступ теперь платный или только для подписчиков.
но с договора тоже придется платить и ПФ и ФОМСы и ФСС.Просчитайте все, потом наиболее выгодный вариант и выберете.:flower:
:flower: точно
К тому же узнаю массу нового, в том числе как командировочные нынче начисляются:010:.
Может кто подскажет кратенько, а:091:?
Darianka
10.12.2010, 16:15
девочки, кто уже о сдаче пфр думает?
на их сайте версия ПУ стоит 3.3
никто не в курсе - менять еще будут или последняя?
я уже делаю...Вот думаю, когда сдать можно - я в электронном виде сдаю
mamamal Vika
10.12.2010, 16:25
Почему нельзя?
Потому что они не являются штатными сотрдниками и отправить их в командировку нельзя.
Потому что они не являются штатными сотрдниками и отправить их в командировку нельзя.
Да я нашла инфо :).
В этом случае необходимость командировки прописывается в гражданско-правовом договоре с человеком, и прописывается, что мы как заказчик возмещаем фактические затраты, связанные с командировкой. (Ну либо в доп.соглашении).
Возмещаются только фактические расходы, суточные при этом не выплачиваются.
И - затраты гасятся только при полном расчете по договору - т.е. без авансов!
radistka77
10.12.2010, 16:43
я в ней все сделала, но у меня какой-то бред получился...типа начислено 195000 и уплачено 195000 выявлены расхождения.. думаю что будет еще что-то-слишком коряво как-то все получилось по сравнению с полугодием(((
я сделала, расхождений не нашел
в табличке Страхователи - по начисленному/оплаченному поставила все одинаково
у Вас так или как?
Девочки, туплю со страшной силой - фирма 3 года на УСН Д-Р (2008, 2009, 2010)
Надо мне счас подавать заяву о применении УСН в 2011? Или я уже все сроки пролетела?
до 30.11 подавать если хотим перейти на усн. Но мы и так на усн
до 20.12 подавать если мы хотим объект налогообложения сменить. но мы не хотим.
залезла в НК, не нашла про 3 года, хотя помню, что читала, 3 года проходит, надо снова подать
marishash
10.12.2010, 16:53
я сделала, расхождений не нашел
в табличке Страхователи - по начисленному/оплаченному поставила все одинаково
у Вас так или как?
Да, одинакого. и цифры одинаковые там где про расхождения пишет...
это Вы наверное читали "Поменять выбранный объект налогообложения можно лишь спустя три года работы на УСН." т.е Д-р на Д или наоборот. А так-работаете и работайте.
radistka77
10.12.2010, 17:03
Да, одинакого. и цифры одинаковые там где про расхождения пишет...
а на каком он этапе пишет? может я не дошла туда еще?
ИС занесла, стаж занесла, пачку сформировала
нигде не написал
radistka77
10.12.2010, 17:03
слухайте, а теперь в НалогоплательщикеЮЛ нет 2ндфл?
marishash
10.12.2010, 17:04
а на каком он этапе пишет? может я не дошла туда еще?
ИС занесла, стаж занесла, пачку сформировала
нигде не написал
при выгрузке в файл он проверяет что-то и выдает...
это Вы наверное читали "Поменять выбранный объект налогообложения можно лишь спустя три года работы на УСН." т.е Д-р на Д или наоборот. А так-работаете и работайте.
да, похоже.
а теперь в НК ст.346,14 п.2 :Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно. Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения.
спс :flower:
radistka77
10.12.2010, 17:12
при выгрузке в файл он проверяет что-то и выдает...
ааа, я еще не дошла значит
не выгружала еще никуда
Darianka
10.12.2010, 17:44
ааа, я еще не дошла значит
не выгружала еще никуда
а вы обновляли или в старой проге делали?
radistka77
10.12.2010, 17:52
а вы обновляли или в старой проге делали?
последняя на сайте пфр от 16.11.2010 версия 3.3
Darianka
10.12.2010, 17:57
последняя на сайте пфр от 16.11.2010 версия 3.3
спасибо
Варварик
10.12.2010, 17:58
Спасибо:flower:
А мне почему то не дает сайт пользоваться калькулятором, и по больничному тоже. Т.е он дает вводить данные на половину, а потом когда нажимаю продолжить, кнопка не активна и продолжить не дает..
Может мне дает потому,что я авторизована на сайте?
Девушки, есть здесь экономисты?
Как считаете, при заключении договора на НИР , уровень прибыли - 5% от всех затрат - это нормально?
Заказчик считает, что это много, и прибыль мы должны рассчитывать только от собственных затрат (без субподрядчиков). А у нас субподрядчиков больше половины в структуре цены.
Подскажите что-нибудь, а то у меня уже аргументов не хватает на этого заказчика. Я ведь бух., а не экономист.
Питерцы! Помогите! Очень простой вопрос.
Головная орг-я в Москве, в Питере филиал.НДФЛ платится по месту нахождения филиала. Не могу найти реквизиты! На сайте питерской налоговой только ИНН и КПП (у нас МРИ ФНМ № 10 по СПБ). НДФЛ - федеральный налог, он что, прямо в Москву и платится? Или есть какие-то единые реквизиты по Петербургу? Где их взять? Облазила инет - не могу найти! Помогите, кто может! Заранее благодарна.
*КаРаМеЛьКа*
10.12.2010, 18:55
Питерцы! Помогите! Очень простой вопрос.
Головная орг-я в Москве, в Питере филиал.НДФЛ платится по месту нахождения филиала. Не могу найти реквизиты! На сайте питерской налоговой только ИНН и КПП (у нас МРИ ФНМ № 10 по СПБ). НДФЛ - федеральный налог, он что, прямо в Москву и платится? Или есть какие-то единые реквизиты по Петербургу? Где их взять? Облазила инет - не могу найти! Помогите, кто может! Заранее благодарна.
вот чудный сервис по заполнению платежки по налогам:
http://service.nalog.ru:8080/
ваш код ИФНС как я понимаю 7841, КБК 18210102021011000110
Девушки, есть здесь экономисты?
Как считаете, при заключении договора на НИР , уровень прибыли - 5% от всех затрат - это нормально?
Заказчик считает, что это много, и прибыль мы должны рассчитывать только от собственных затрат (без субподрядчиков). А у нас субподрядчиков больше половины в структуре цены.
Подскажите что-нибудь, а то у меня уже аргументов не хватает на этого заказчика. Я ведь бух., а не экономист.
а почему не сказать, что это - посреднические ваши (за привлечение субподрядчиков). Или там это выливается в ОЧЕНЬ приличную сумму? и поэтому они бодаются?
а почему не сказать, что это - посреднические ваши (за привлечение субподрядчиков). Или там это выливается в ОЧЕНЬ приличную сумму? и поэтому они бодаются?
Дело в том, что заказчик навязывает нам своего субподрядчика. Они по своим соображениям не хотят заключать договор напрямую с субподрядчиком, а хотят через нас, при этом хотят, чтобы мы делали это даром (без прибыли). А акционеры наши не любят, когда прибыли нет. Сумма не очень большая, просто хотят сэкономить, урезают все статьи, прибыль - последний бастион:).
mart1978
10.12.2010, 23:23
Девушки, есть здесь экономисты?
Как считаете, при заключении договора на НИР , уровень прибыли - 5% от всех затрат - это нормально?
Заказчик считает, что это много, и прибыль мы должны рассчитывать только от собственных затрат (без субподрядчиков). А у нас субподрядчиков больше половины в структуре цены.
Подскажите что-нибудь, а то у меня уже аргументов не хватает на этого заказчика. Я ведь бух., а не экономист.
я смотрю навязывание СВОИХ субчиков прям модно стало.
у нас директор сам с ними разбирается.
grandmamalara
10.12.2010, 23:38
Девушки, есть здесь экономисты?
Как считаете, при заключении договора на НИР , уровень прибыли - 5% от всех затрат - это нормально?
Заказчик считает, что это много, и прибыль мы должны рассчитывать только от собственных затрат (без субподрядчиков). А у нас субподрядчиков больше половины в структуре цены.
Подскажите что-нибудь, а то у меня уже аргументов не хватает на этого заказчика. Я ведь бух., а не экономист.
Найдите рентабельность по вашей отрасли
Там и заложен процент прибыли
Если это вам выгодно, то урывайте заказчика.
Дело в том, что заказчик навязывает нам своего субподрядчика. Они по своим соображениям не хотят заключать договор напрямую с субподрядчиком, а хотят через нас, при этом хотят, чтобы мы делали это даром (без прибыли). А акционеры наши не любят, когда прибыли нет. Сумма не очень большая, просто хотят сэкономить, урезают все статьи, прибыль - последний бастион:).
не ну ни фига себе, свою контору навязывают и еще ничего не иметь за это??? выглядит, ИМХО как-то стремно, как будто это отмывка и откат
grandmamalara
10.12.2010, 23:41
Дело в том, что заказчик навязывает нам своего субподрядчика. Они по своим соображениям не хотят заключать договор напрямую с субподрядчиком, а хотят через нас, при этом хотят, чтобы мы делали это даром (без прибыли). А акционеры наши не любят, когда прибыли нет. Сумма не очень большая, просто хотят сэкономить, урезают все статьи, прибыль - последний бастион:).
А это и вообще странно, не подстава ли это ( их субподрядчик)
ведь за него, за его работу вы будете отвечать
Дело в том, что заказчик навязывает нам своего субподрядчика. Они по своим соображениям не хотят заключать договор напрямую с субподрядчиком, а хотят через нас, при этом хотят, чтобы мы делали это даром (без прибыли). А акционеры наши не любят, когда прибыли нет. Сумма не очень большая, просто хотят сэкономить, урезают все статьи, прибыль - последний бастион:).
налоговая не поймет-не оценит Вашу жертвенность, или заключайте отдельный договор с субподрядчиком и в нем забивайте свой %
Клара Ц.
11.12.2010, 00:43
Дело в том, что заказчик навязывает нам своего субподрядчика. Они по своим соображениям не хотят заключать договор напрямую с субподрядчиком, а хотят через нас, при этом хотят, чтобы мы делали это даром (без прибыли). А акционеры наши не любят, когда прибыли нет. Сумма не очень большая, просто хотят сэкономить, урезают все статьи, прибыль - последний бастион:).
Ваша накрутка на цену субподрядчика называется "генподрядные услуги"- используется сплошь и рядом, особенно в строительстве. С какого фига вам бесплатно работать, не ясно.
Про 5%- имеете право накручивать на что угодно хоть 50%, и дело тут ни в какой не экономике.
Девочки, видели теперь как на Валааме (http://www.valaam-info.ru/result.html?n=7449020291&a=&r=&cc=2192) стало удобно контриков пробивать?
Проверила две конторы, где работала.
Адреса в обеих старые, хотя их год-полтора сменили как.
А в одной и название тоже старое.
Мое мнение - аккуратнее надо с этим сайтом :005:
Девушки, я опять с Гражданско-правовыми договорами (на работы)
Выяснила - работы на 2 дня, принимать сотрудников в штат ради командировочных - глупо как-то.
Соответственно получается:
если 20000 по договору
то я с этого 5200 - плачу взносы ПФ и прочее...(26%)
2600 НДФЛ
и соответственно 17400 на руки?
(это если расходы не проводить, если проводить только на НДФЛ и сэкономлю :( ) Так?
P.S. Поделитесь шаблоном договора, пожалуйста!
Девочки, спасибо за советы:flower:.
Вот эти:
налоговая не поймет-не оценит Вашу жертвенность
Ваша накрутка на цену субподрядчика называется "генподрядные услуги"- используется сплошь и рядом
использую в качестве аргумента.
(это если расходы не проводить, если проводить только на НДФЛ и сэкономлю :( )
Вот этого не поняла. А так все правильно. Договор могу в понедельник скинуть.
mamamal Vika
11.12.2010, 16:02
Дело в том, что заказчик навязывает нам своего субподрядчика. Они по своим соображениям не хотят заключать договор напрямую с субподрядчиком, а хотят через нас, при этом хотят, чтобы мы делали это даром (без прибыли). А акционеры наши не любят, когда прибыли нет. Сумма не очень большая, просто хотят сэкономить, урезают все статьи, прибыль - последний бастион:).
ИМХО таких заказчиков надо в сад посылать. Типо будет столько и столько, зачем Вас работать без прибыли и рисковать собственной шееей, чтобы налоги уменьшить по этому договору?
mamamal Vika
11.12.2010, 16:06
Ваша накрутка на цену субподрядчика называется "генподрядные услуги"- используется сплошь и рядом, особенно в строительстве. С какого фига вам бесплатно работать, не ясно.
Про 5%- имеете право накручивать на что угодно хоть 50%, и дело тут ни в какой не экономике.
+1! Если у вас просто генподрядные услуги и больше вы ничего не делаете, это совсем другая схема. Берете заказа, полностью со всеми закупками отдаете подрядчику, главное чтобы не левак был, а затем выставлете ему ген подр. усл. - он платит вам 5%. Порой, если Вы взяли весь объект, то так бывает что через вас платят всем подрядчикам, а если это раховый договор, то в сад.
(это если расходы не проводить, если проводить только на НДФЛ и сэкономлю :( )
Вот этого не поняла. А так все правильно. Договор могу в понедельник скинуть.
Я имела в виду, что профессиональный вычет сэкономит мне только НДФЛ.
Взносы я все равно буду платить по полной.
Я имела в виду, что профессиональный вычет сэкономит мне только НДФЛ.
Взносы я все равно буду платить по полной.
почему? если в договор заложены расходы (дорога, еще какие-то материалы) и есть подтверждающие документы, то почему с них-то взносы платить?? насколько помню. это обсуждалось уже и девочки писали, что в договоре подряда надо просто подробнее расписать эти расходы, которые не являются вознаграждением
Я имела в виду, что профессиональный вычет сэкономит мне только НДФЛ.
Взносы я все равно буду платить по полной.
если у вас договор подряда на оказние услуг на стороне (другом городе), я бы прописала только в дп стоимость услуг, а остальное (билеты,гостиницу) оплатила бы сама, но выписала бы командировочное , чтобы потом все поставить в расходы, тогда на дп будут зарплатные налоги-ндфл, и не забудьте акт об оказания услуг подписать
Эххх спасибо Вам за идею.знаете, читала советы-по совместительству принять и отправить в командировку.
Подруга моя тоже тут меня надоумила пересчитать.
Значится так :)
Мне надо срочно людей (не сотрудников) в командировку отправить
Вариант 1.
Девушки, я опять с Гражданско-правовыми договорами (на работы)
Выяснила - работы на 2 дня, принимать сотрудников в штат ради командировочных - глупо как-то.
Соответственно получается:
если 20000 по договору
то я с этого 5200 - плачу взносы ПФ и прочее... (26%+ФСС НС и ПЗ)
2600 НДФЛ
и соответственно 17400 на руки?
(это если расходы не проводить, если проводить только на НДФЛ и сэкономлю ) Так?
Вариант 2.
Получается:
Принимаю по трудовому договору по совместительству.
Отправляю сразу же в командировку, после командировки они увольняются.
Соответственно
10000 - оплата
с нее 1300 НДФЛ 8700 на руки сотрудникам.
2600 + ФСС НС и ПЗ - плачу взносы
(все принимаю в расходы)
И например:
5000 возмещаю билеты - беру в расходы, налоги не плачу
3600 проживание - беру в расходы, налоги не плачу.
Суточные
2*700 р=1400 тоже беру в расходы, налоги не плачу.
В итоге:
по варианту 2:
На руки людям больше - 18600.
Затраты на 26 меньше на 2600 (взносы)
Налогов уплачено меньше:
на 1300 по НДФЛ
и 2600 (страх. взносов)
Вывод при втором варианте - по сути мы экономим на страх.взносах с суточных, билетов, проживания. В остальном также (если на стоимость фактических расходов предоставить вычет по НДФЛ )
почему? если в договор заложены расходы (дорога, еще какие-то материалы) и есть подтверждающие документы, то почему с них-то взносы платить?? насколько помню. это обсуждалось уже и девочки писали, что в договоре подряда надо просто подробнее расписать эти расходы, которые не являются вознаграждением
Наташа, когда у тебя конкретно этой ситуации нет - все мимо ушей:(.
Т.е. расходы, принимаемые по ГПДоговорам все же не облагаются страховыми взносами:016:.
Второй день бьюсь - вчера правда больная была какая-то, картинка никак не складывалась.
Вывод при втором варианте - по сути мы экономим на страх.взносах с суточных, билетов, проживания. В остальном также (если на стоимость фактических расходов предоставить вычет по НДФЛ )
Тогда вывод не правильный:(
И с точки зрения налогов - баш на баш.
Наташа, когда у тебя конкретно этой ситуации нет - все мимо ушей:(.
Т.е. расходы, принимаемые по ГПДоговорам все же не облагаются страховыми взносами:016:.
Второй день бьюсь - вчера правда больная была какая-то, картинка никак не складывалась.
Мне так запомнилось (хотя для меня сейчас все- неактуально :))) если не горит- подожди кто еще ответит. Помнится, в ГПД советовали детально прописать что именно из расходов и на какую сумму подрядчик делает "за свои" и предоставляет документы для включения в затраты. Во всяком случае, дорога и гостиница вполне вписываемы и принимаемы, как мне кажется, если конечно нет счета из бара-ресторана или за девочек по вызову :065:
Будет ли достаточно в договоре указать:
4. Цена договора
4.1. Цена настоящего договора состоит из:
Вознаграждения Подрядчика в размере __________________________________________________ ___________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Суммы издержек Подрядчика в размере __________________________________________________ __________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
4.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________________ _______ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Или надо внести что-нибудь типа:
Сумма издержек Подрядчика определяется в сумме фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ по настоящему договору
Просто как мне заранее прописать сумму издержек?
Может кто своим вариантом раздела оплаты в ГП Договоре поделится?:008:
Будет ли достаточно в договоре указать:
4. Цена договора
4.1. Цена настоящего договора состоит из:
Вознаграждения Подрядчика в размере __________________________________________________ ___________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Суммы издержек Подрядчика в размере __________________________________________________ __________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
4.2. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________________ _______ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Или надо внести что-нибудь типа:
Сумма издержек Подрядчика определяется в сумме фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ по настоящему договору
Просто как мне заранее прописать сумму издержек?
Может кто своим вариантом раздела оплаты в ГП Договоре поделится?:008:
Я бы выделенное поставила, может быть, с оговоркой, что не более какой-то суммы (если тебе уже известно, сколько будет стоить проезд, проживание, а то, что было бы суточными у штатника, наверно все-таки получается, войдет в вознаграждение и всем обложится). Договора у меня нет
Собака сутулая
12.12.2010, 00:05
Подскажите, пожалуйста!
Пособие до 1,5 лет, то кот. "потолок" - фиксированное на все 1,5 года? Или в соответствии с новым максимальным размером нового года тоже перерасчитывается с нового года?
Спасибо.
Ёшкин_Кот
12.12.2010, 11:50
в ПФ и ФСС 2,9% кроме ОКАТО ничего не меняется (или проглядела я:009:)
меняется № филиала ФСС от несч. сл., ну и, видимо подоходный надо изучать.
В ФСС проверьте № расч. счета - мы так пару месяцев не туда платили.
Подскажите, пожалуйста!
Пособие до 1,5 лет, то кот. "потолок" - фиксированное на все 1,5 года? Или в соответствии с новым максимальным размером нового года тоже перерасчитывается с нового года?
Спасибо.
Если изменится макс. р-р с даты изменения пособие пересчитывается.
Ёшкин_Кот
12.12.2010, 11:53
Девочки, я с проводками запуталась, сообразить не могу :091::
У сотрудника удержание за перерасход по корп. карте - 70-73
Этот же сотрудник ездил в ком-ку, ему надо выплатить суточные (Д71)
Сказано зачесть долг по карте в выплату суточных - это напрямую можно сделать, или через кассу?
yulianaspb
12.12.2010, 11:56
продавались на авиационной, в подвальчике-скупка
Спасибо большое:flower:
yulianaspb
12.12.2010, 11:57
Приветствуем :support:, с Вашими знаниями - наши враги отступят :))
Благодарю:flower: обращайтесь
Мне надо срочно людей (не сотрудников) в командировку отправить
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 2 мне нравится больше.
Девушки, посоветуйте хорошую книгу по бух. учету, которая помогла вам лучше освоить профессию.
Клара Ц.
12.12.2010, 19:33
Мне помогла лучше освоить профессию пятилетняя учеба в экономическом ВУЗе:0005:
Девочки, я с проводками запуталась, сообразить не могу :091::
У сотрудника удержание за перерасход по корп. карте - 70-73
Этот же сотрудник ездил в ком-ку, ему надо выплатить суточные (Д71)
Сказано зачесть долг по карте в выплату суточных - это напрямую можно сделать, или через кассу?
перерасход за что, 70-это зп,73-карта?, тогда д71-к73
Мне помогла лучше освоить профессию пятилетняя учеба в экономическом ВУЗе:0005:
я тоже отучилась. Помимо ВУЗовской программы ничего не читали?
Клара Ц.
12.12.2010, 20:53
я тоже отучилась. Помимо ВУЗовской программы ничего не читали?
Интернет.
Ёшкин_Кот
12.12.2010, 23:55
перерасход за что, 70-это зп,73-карта?, тогда д71-к73
Да кто ж мне скажет, за что перерасход :)):)):)). Спасибо за подсказку :flower:.
Да кто ж мне скажет, за что перерасход :)):)):)). Спасибо за подсказку :flower:.
т.е на расходы Вы списывать не будете? поэтому мне не понятен счет 70:009:
Zaychonka
13.12.2010, 11:58
Мне помогла лучше освоить профессию пятилетняя учеба в экономическом ВУЗе:0005:
+1
Я еще перед институтом техникум закончила и курсы в ВЭШ по бухучету и налогообложению.
Премудрый пескарь
13.12.2010, 12:39
там все данные за плату?
нет
А что по этому видно?
раньше просто были изменения, а теперь видно в связи с чем их вносили
девочки, подскажите пожалуйста:091: ИП с ЕНВД на УСН может перейти только в конце года или можно перейти в любое время?
Уже позно, до 30.11 нужно было подать заявление, а вообще с ЕНВД никуда нельзя перейти, если вы под него попадаете.
Проверила две конторы, где работала.
Адреса в обеих старые, хотя их год-полтора сменили как.
А в одной и название тоже старое.
Мое мнение - аккуратнее надо с этим сайтом :005:
У нас тоже адрес старый :(
mamamal Vika
13.12.2010, 12:45
раньше просто были изменения, а теперь видно в связи с чем их вносили:(
Собственно да примерные данные по фирме видно, но они все равно бесполезны ИМХО.
Девочки - упрощенцы.:support:
Прочитала весь закон № 212 фз вдоль и поперек.но так и нашла ответа напишите,:091::091: плиз, страховые взносы в 2011 для УСН (строительство) вырастут также как и у обычных до 34% ????? т.е. будем платить и ФМС и ТМС и в ФСС??? знаю что в Думе рассматривается вопрос о пониженной ставке. но пока не принят. так ли это? т.е. на сег. день по УСН стр. взносы с 2011 в сумме будут 34%? как и у ОСН?
Darianka
13.12.2010, 13:45
Девочки - упрощенцы.:support:
Прочитала весь закон № 212 фз вдоль и поперек.но так и нашла ответа напишите,:091::091: плиз, страховые взносы в 2011 для УСН (строительство) вырастут также как и у обычных до 34% ????? т.е. будем платить и ФМС и ТМС и в ФСС??? знаю что в Думе рассматривается вопрос о пониженной ставке. но пока не принят. так ли это? т.е. на сег. день по УСН стр. взносы с 2011 в сумме будут 34%? как и у ОСН?
пока да. На конференции перед самым началом выступала редактор газеты. Так вот она сказала, что, возможно , до НГ Дума рассмотрит вопрос о пониженной ставке для упрощенщиков.
Варварик
13.12.2010, 14:41
Девочки, очень нужна ваша помощь, срочный вопрос.
Надо ехать забирать у поставщиков товар. Выписываем доверенность на человека который не работает в нашей организации. Чем это грозит? В нашем экз. накладной распишемся мы сами, а вот у поставщиков как я понимаю останется наша доверенность на сотрудника кот. не работает? Кто знает, чем это грозит?
Александрия
13.12.2010, 14:48
Девочки, очень нужна ваша помощь, срочный вопрос.
Надо ехать забирать у поставщиков товар. Выписываем доверенность на человека который не работает в нашей организации. Чем это грозит? В нашем экз. накладной распишемся мы сами, а вот у поставщиков как я понимаю останется наша доверенность на сотрудника кот. не работает? Кто знает, чем это грозит?
мне кажется ничем.
Мы так делали.
Мне кажется ничем не грозит - доверенность есть, печать в ней есть - подпись есть. Все ок.
Для поставщика - это доход, кто ж его уменьшит ;)
У меня опять аналитическая задачка :(
ИП - профиль обучение.
2009 год - УСН Д-Р. т.к. были БОЛЬШИЕ вложения в арендуемые помещения для открытия.
По итогам года - убыток, пусть 1 000 000 р. налог уплачен минимальный - 1% с дохода.
2010 год - УСН Д-Р. опять были БОЛЬШИЕ вложения в арендуемые помещения для открытия.
По итогам года - будет убыток, пусть еще 1 000 000 р. налог будет уплачен минимальный - 1% с дохода.
Ежеквартально платили тоже вместо 10% - 1% от оборота, т.к. очень не хотелось переплачивать.
Вопрос: 2011 - вложений уже не будет. Стоит ли переходить на Доходы ?
1) Если перейдем на 6% Доходы - то мы не сможем зачитывать убытки прошлых лет? или все же в конце года сможем?
2) Если останемся на 10% будем ежеквартально финансировать государство на 9% сверху, затем гипотетически возвращая эти средства, либо попадать на пени при уплате 1% как сейчас. Так?
Еще что я не учла?!
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.