Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
солнышко-83
23.10.2009, 13:00
Я так понимаю, что никто никогда, ничего у налоговой не просил? Может на теории что-то знаете?:091::091::091:
Заранее спасибо:flower:
Было как-то дела.
Пишите в свободной форме.
Просим Вас предоставить копии Бухгалтерской и налоговой отчетности за________________, в связи _______________. (у нас украли отчеты).
И идете в канцелярию или к своему налоговому инспектору, если Вы его знаете.
Сделали они мне через 2 месяца:001:, но это было 4 года назад.
Попробуйте позвонить в справочную и узнать
tashemetova
23.10.2009, 13:06
Было как-то дела.
Пишите в свободной форме.
Просим Вас предоставить копии Бухгалтерской и налоговой отчетности за________________, в связи _______________. (у нас украли отчеты).
И идете в канцелярию или к своему налоговому инспектору, если Вы его знаете.
Сделали они мне через 2 месяца:001:, но это было 4 года назад.
Попробуйте позвонить в справочную и узнать
:080::080::080: Спасибо большое, будем пробовать, надо же дальше работать:020:
Я так понимаю, что никто никогда, ничего у налоговой не просил? Может на теории что-то знаете?:091::091::091:
Заранее спасибо:flower:
Я просил, справку об отсутствии задолженности - вам это вряд ли поможет :) Вообще процедура наверно мало отличается - заявление, канцелярия. Позвоните да узнайте, или съездите
А если у сотрудника получается 18,67 дней отпуска, я должна округлить до 19 дней?
Цитирую:
"А как определить количество календарных дней отпуска, за которые необходимо заплатить компенсацию? В соответствии со ст. 423 Трудового кодекса РФ следует руководствоваться Правилами об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР 30 апреля 1930 г.).
В п. 28 этого документа сказано, что если сотрудник отработал в организации не менее 11 месяцев, то ему положена полная компенсация - за 28 календарных дней. В остальных случаях выплачивается пропорциональная компенсация. При этом на каждый полный месяц работы приходится 2,33 календарных дня отпуска (28 дн. : 12 мес.).
А нужно ли округлять полученное количество дней до целого значения? Да, нужно. Но если такой порядок вы прописали в коллективном договоре. С этим согласны и в Минздравсоцразвития (см. Письмо от 7 декабря 2005 г. N 4334-17). Там сказано, что вообще законодательство не обязывает организации округлять количество дней неиспользованного отпуска. Однако такое решение фирма может принять самостоятельно, закрепив его в коллективном договоре или положении об оплате труда (если таковое имеется). При этом округлять нужно не по правилам математики, а в большую сторону - в пользу сотрудника."
Кстати, 18,67 дней отпуска никак не может получится - только 18,64 :)
tashemetova
23.10.2009, 13:14
Я просил, справку об отсутствии задолженности - вам это вряд ли поможет :) Вообще процедура наверно мало отличается - заявление, канцелярия. Позвоните да узнайте, или съездите
Мир не без добрых людей, я знала энто. СПАСИБО:flower:
Премудрый пескарь
23.10.2009, 13:14
Девочки, поздравьте меня с боевым крещением )))
Вчера была проверка кассовой дисциплины. Проверили все, даже сейф пересчитали. Сидели в бухгалтерии, никакие другие места их не устраивали.
Капли Морозова рулят, была спокойна, но красная как рак.
Изъяли документы и теперь не могут найти один приходник!!!
solnyshkin_77
23.10.2009, 13:15
Девы, я попросила сотрудницу прислать наш вариант таблицы - общий режим.. я его подчистила и отослала вам скопом. Если кому то нужна таблица для расчета отягощения по налогам для упрощенки, пишите мне туда в ответ ;)
Можно и мне табличку и для ОСНО и для УСН.
ollyhome@**********
Спасибо заранее.:flower:
solnyshkin_77
23.10.2009, 13:21
Девочки, поздравьте меня с боевым крещением )))
Вчера была проверка кассовой дисциплины. Проверили все, даже сейф пересчитали. Сидели в бухгалтерии, никакие другие места их не устраивали.
Капли Морозова рулят, была спокойна, но красная как рак.
Изъяли документы и теперь не могут найти один приходник!!!
Проверка чья была? Налоговой? Или кого? И почему документы изымались? Ведь их может ИЗЪЯТЬ только ОБЭП кажется.:005:
Девочки, поздравьте меня с боевым крещением )))
Вчера была проверка кассовой дисциплины. Проверили все, даже сейф пересчитали. Сидели в бухгалтерии, никакие другие места их не устраивали.
Капли Морозова рулят, была спокойна, но красная как рак.
Изъяли документы и теперь не могут найти один приходник!!!
:010: а приходник то они потеряли? что говорят? и почему изымали доки?
хорошо не расходный.
radistka77
23.10.2009, 13:24
Девочки, поздравьте меня с боевым крещением )))
Вчера была проверка кассовой дисциплины. Проверили все, даже сейф пересчитали. Сидели в бухгалтерии, никакие другие места их не устраивали.
Капли Морозова рулят, была спокойна, но красная как рак.
Изъяли документы и теперь не могут найти один приходник!!!
вау...:010:
Варварик
23.10.2009, 14:55
Девочки, кто-нибудь сталкивался может с такой проблемой. Умер сотрудник в середине октября, до этого работал. Зпл перечислялась всегда на карточку. Как поступить с его зпл за октябрь? Перечислить на карточку?
mamamal Vika
23.10.2009, 14:56
Девули
начисляю НДФЛ на дивиденды
В платежке что-то особенное надо указывать?
может на какой-то другой счет...или все аналогично НДФЛ зплатному?
СРОЧНО ХЕЛП!
Нет, совершенно другое КБК
SvetlankaR
23.10.2009, 15:01
Девочки, кто-нибудь сталкивался может с такой проблемой. Умер сотрудник в середине октября, до этого работал. Зпл перечислялась всегда на карточку. Как поступить с его зпл за октябрь? Перечислить на карточку?
От родственников заявление, что просят перечислить.
Но это только зар.платы касается.
Все остальные выплаты жене или детям
tashemetova
23.10.2009, 15:12
Девочки, кто-нибудь сталкивался может с такой проблемой. Умер сотрудник в середине октября, до этого работал. Зпл перечислялась всегда на карточку. Как поступить с его зпл за октябрь? Перечислить на карточку?
Я бы отдала по заявлению родственников (наследников) либо на карточку данных лиц, либо им же на руки. Не забудьте претендентов может быть не один, мне кажеться тут уже лучше у юриста поинтересоваться
Премудрый пескарь
23.10.2009, 16:35
Проверка чья была? Налоговой? Или кого? И почему документы изымались? Ведь их может ИЗЪЯТЬ только ОБЭП кажется.:005:
:010: а приходник то они потеряли? что говорят? и почему изымали доки?
хорошо не расходный.
Налоговики проверяли. Приходник они оказывается и не брали )))) Изъяли приходники с 16 по 21, а этот за 22 был. Искали долго )))) Отправила девочку к ним. Просит их исправить протокол изъятия. "Мы ничего не исправляем!" "Хорошо, тогда составляем акт об утере документа". Отправили ее со словами "мы вас еще долго не забудем" )))
Парни попались вполне адекватные, я помню последнюю проверку перед мои декретом, когда мы просто ночевали на работе и как потом нашего главбуха прессинговали, эти не такие.
Повезло, что девочка на работе не успела уехать на собрание, попросила ее забрать моего сына (хорошо, что он ее видел недавно, со мной НДС делал :-)) )
Хорошо, что дали НДС сдать, не 20-го пришли.
Апельсиновый печень
23.10.2009, 16:52
Девочки печатаю платежку, у меня счет с НДС, мне его указывать в ПП,если я сама на упрощенке и не плачу НДС
indevich
23.10.2009, 16:59
Девочки, поздравьте меня с боевым крещением )))
Вчера была проверка кассовой дисциплины. Проверили все, даже сейф пересчитали. Сидели в бухгалтерии, никакие другие места их не устраивали.
Капли Морозова рулят, была спокойна, но красная как рак.
Изъяли документы и теперь не могут найти один приходник!!!
ой, у меня буквально месяц назад была.. перепугалась я страшно... но потом наш глав.бух всем нам по пироженному купила.. прошли проверку на УРА! Хотя - просто повезло :008:
Налоговики проверяли. .
а какой у вас вид деятельности?
Есть наличная выручка?
Что я не могу представить себе- мы только снимаем 2 раза в месяц на з/плату+хоз.расходы. Тоже что ли могу заинтересоваться7
Варварик
23.10.2009, 17:14
SvetlankaR, tashemetova , спасибо, сейчас попробую с юристами связаться.
Девочки печатаю платежку, у меня счет с НДС, мне его указывать в ПП,если я сама на упрощенке и не плачу НДС указывать, поставщик то платит
Премудрый пескарь
23.10.2009, 17:19
Девочки печатаю платежку, у меня счет с НДС, мне его указывать в ПП,если я сама на упрощенке и не плачу НДС
Но НДС у вас в затраты идет, если Д-Р.
а какой у вас вид деятельности?
Есть наличная выручка?
Что я не могу представить себе- мы только снимаем 2 раза в месяц на з/плату+хоз.расходы. Тоже что ли могу заинтересоваться7
У нас розничный магазин
У нас розничный магазин
ааа, ну в рознице да... Тады понятно... :005:
Девы, я тут таблицу протестила при переходе с ЕСН на новую цифру регреса.. какое будет налоговое отягощение.. у нас больше 400 тыщ. вышло :(
Обычный режим
Сейчас ЕСН 0 - 280тыс = 26%
280-600 тыс = 10%, выше 0.
В 2010г взносы 0-415 тыс. = 26%, выше 0.
В файлике и упрощенку можно просчитать.
Могу прислать на мыло. При моей ЗП я отягощу свою фирму за 2010 год на 18 тыщ с копейками :))
Вывод такой - ничего не изменится для вас, если у вас в фирме работают с ЗП менее 23 333,00 руб. или более 63 000 руб. Остальные - отягощители :))
Можно и мне табличку eachir@******** Заранее спасибо
gusena79
23.10.2009, 18:12
Девушки! Помогите разобраться пожалуйста. Мы в конце 2008 года сдали объект, а в этом году спустили новые нормы, и счетчики установленные на объекте в эти нормы не вписываются, делаем замену. Как мне списать из сданного объекта те старые счетчики? Мы их сняли и продали, но новые нам еще не отгрузили, соответственно мы их не установили. Попробовала сделать проводку Д10 К20 - в балансе отражается незавершенка с минусом.Как выкрутиться из такой ситуации, какие проводки правильно сделать? Может ссылочка какая есть как вообще отражается замена брака, или я не в том русле думаю?
Девы, я тут таблицу протестила при переходе с ЕСН на новую цифру регреса.. какое будет налоговое отягощение.. у нас больше 400 тыщ. вышло :(
Обычный режим
Сейчас ЕСН 0 - 280тыс = 26%
280-600 тыс = 10%, выше 0.
В 2010г взносы 0-415 тыс. = 26%, выше 0.
В файлике и упрощенку можно просчитать.
Могу прислать на мыло. При моей ЗП я отягощу свою фирму за 2010 год на 18 тыщ с копейками :))
Вывод такой - ничего не изменится для вас, если у вас в фирме работают с ЗП менее 23 333,00 руб. или более 63 000 руб. Остальные - отягощители :))
а мне пришлете табличку? orubleva@inbox.ru
Спасибо
Девы, я тут таблицу протестила при переходе с ЕСН на новую цифру регреса.. какое будет налоговое отягощение.. у нас больше 400 тыщ. вышло :(
Обычный режим
Сейчас ЕСН 0 - 280тыс = 26%
280-600 тыс = 10%, выше 0.
В 2010г взносы 0-415 тыс. = 26%, выше 0.
В файлике и упрощенку можно просчитать.
Могу прислать на мыло. При моей ЗП я отягощу свою фирму за 2010 год на 18 тыщ с копейками :))
Вывод такой - ничего не изменится для вас, если у вас в фирме работают с ЗП менее 23 333,00 руб. или более 63 000 руб. Остальные - отягощители :))
и мне, если можно, тоже пришлите, пожалуйста lana@news-sports.ru
МамаДини
23.10.2009, 20:24
Ежечка (http://www.forum.littleone.ru/member.php?u=7694), аватар супер!
Девы, а декларашка по прибыли ведь не менялась?
Девочки, кто-нибудь сталкивался может с такой проблемой. Умер сотрудник в середине октября, до этого работал. Зпл перечислялась всегда на карточку. Как поступить с его зпл за октябрь? Перечислить на карточку?
если они знают ПИН-код, то никаких проблем - пусть сами потом разбираются между собой. Если не знают, то только через наследование будут получать деньги в банке (это тоже их трудности). Наличкой может получить родственник, который вел "совместное хозяйство" с умершим (прописанный совместно)- и з\плату и пособие на погребение.
ну они начали меня пытать, почему раньше человек не обращался за пособием (что деньги не нужны были?), спросили оклад и сказали 3746,20.
В итоге я не поняла как считать:( если на полставки, то брать 40% от этой полставки и если меньше минимума - платить минимум? Девы, так?
я так и не поняла как вы решили ей назначить пособие? со дня приема? или же через какое то время (день,неделя.месяц)? если со дня приема, то заработка для расчета среднего у вас нет, считаете по установленной в договоре ставке (окладу) - берете 40% и умножаете на 30,4... сравниваете с максимумом и минимумом. Это сумма за полный месяц, если месяц не полный, то делите полученную сумму на количество календарных дней в месяце и умножаете на количество календарных дней причитающихся к оплате. Если же она у вас сначала поработает какое-то время, то считаете средний, берете от него 40% , умножаете на 30,4 и т.д.
Подскажите, кто знает.
Моя подргуга сейчас оформлена на работе на время декретного отпуска основного сотрудника.
Недавно она узнала, что беременна.
Скажите, положены ли ей все выплаты по беременности и родам? Будет ли за ней сохраняться место? И как на счет пособия до 1,5 лет?
Декретница примерно должна выйте на работу через 1 год
выплаты положены, а место на каком основании??? она взята на период отсутствия основного сотрудника и возвращаться ей после своего декрета некуда.... но может к тому моменту ей предложат другое место:008:
Торможу :(
Подскажите, где ставятся в 1с8бухг бух.счета к контрагентам, что бы при автоматич.разноске они сами подставлялись?
Буквально недавно делала, а сейчас не могу вспомнить :009:. Теперь из-за этого с новыми контрагенами копаюсь.
Ндааа... перечитала... меня трудно понять :))
Другими словами на примере:
Выгружаю платежки из Банка-клиента. Автоматически подставляется например 60.1/60.2. А мне надо 76.05. Где это отрегулировать?
**********************************************
Редактирую сообщение:
Ура! Нашла!:080:
Александрия
23.10.2009, 21:53
я так и не поняла как вы решили ей назначить пособие? со дня приема? или же через какое то время (день,неделя.месяц)? если со дня приема, то заработка для расчета среднего у вас нет, считаете по установленной в договоре ставке (окладу) - берете 40% и умножаете на 30,4... сравниваете с максимумом и минимумом. Это сумма за полный месяц, если месяц не полный, то делите полученную сумму на количество календарных дней в месяце и умножаете на количество календарных дней причитающихся к оплате. Если же она у вас сначала поработает какое-то время, то считаете средний, берете от него 40% , умножаете на 30,4 и т.д.
что такое 30,4? Если беру и пособие с дня приема. Например оклад 10 тыс, 40 %- это 4000 - зачем мне умножать на 30,4? И не подскажете мне какой максимум для пособия по уходу до 1,5 лет?
Минимум знаю - 3764,20
Варварик
23.10.2009, 23:16
если они знают ПИН-код, то никаких проблем - пусть сами потом разбираются между собой. Если не знают, то только через наследование будут получать деньги в банке (это тоже их трудности). Наличкой может получить родственник, который вел "совместное хозяйство" с умершим (прописанный совместно)- и з\плату и пособие на погребение.
Спасибо огромное.
что такое 30,4? Если беру и пособие с дня приема. Например оклад 10 тыс, 40 %- это 4000 - зачем мне умножать на 30,4? И не подскажете мне какой максимум для пособия по уходу до 1,5 лет?
Минимум знаю - 3764,20
я не совсем корректно написала - 40% берется не прямо от оклада, а от среднедневного заработка расчитанного из оклада. например: оклад 10000, сотрудник принят с 5 октября и с этого же дня предосавляем пособие по уходу за ребенком. В октябре 31 день. 10000\31 получаем среднедневной заработок 322,58*40%=129,03*30,4=3922,51 (это сумма пособия за полный месяц). Октябрь отработан не полностью, поэтому 3922,51\31*27(кол-во дней с 5 по 31 октября)=3416,38 (сумма пособия причитающая ся за октябрь)
максимальный размер 7492,40
МамаДини
24.10.2009, 01:57
что такое 30,4? Если беру и пособие с дня приема. Например оклад 10 тыс, 40 %- это 4000 - зачем мне умножать на 30,4? И не подскажете мне какой максимум для пособия по уходу до 1,5 лет?
Минимум знаю - 3764,20
http://rofss.spb.ru/activities/cozialnoe/vidrazmer
Налоговики проверяли. Приходник они оказывается и не брали )))) Изъяли приходники с 16 по 21, а этот за 22 был. Искали долго )))) Отправила девочку к ним. Просит их исправить протокол изъятия. "Мы ничего не исправляем!" "Хорошо, тогда составляем акт об утере документа". Отправили ее со словами "мы вас еще долго не забудем" )))
Парни попались вполне адекватные, я помню последнюю проверку перед мои декретом, когда мы просто ночевали на работе и как потом нашего главбуха прессинговали, эти не такие.
Повезло, что девочка на работе не успела уехать на собрание, попросила ее забрать моего сына (хорошо, что он ее видел недавно, со мной НДС делал :-)) )
Хорошо, что дали НДС сдать, не 20-го пришли.
ОГО
Поздравляю Танюш с "крещением"! Но все атки желаю чтобы больше их не было:))
Здравствуйте! Подскажите, как изящно выйти из ситуации. Заключен договор с клиентом (юр.лицо) на ремонт авто (у нас автомастерская). В договоре, конечно, написана предоплата, но жизнь есть жизнь. Плата поступает после окончания ремонта, да и то не сразу. Покупаем запчасти и расходные на свои кровные, наличными (на счете денег нет, только начинаем деятельность). Как я должна оформлять такой "расклад"? В чем "подводные камни"?
Не оставьте без внимания! :091:
И вопрос № 2. Учредитель кладет на счет беспроцентную ссуду. Приходит прямо в банк и оформляют взнос наличными. У меня должен быть договор на беспроцентный займ и я провожу деньги через кассу? Или можно, минуя кассу. Сразу через 51? :008:
Спасибо!
МамаДини
24.10.2009, 21:50
Здравствуйте! Подскажите, как изящно выйти из ситуации. Заключен договор с клиентом (юр.лицо) на ремонт авто (у нас автомастерская). В договоре, конечно, написана предоплата, но жизнь есть жизнь. Плата поступает после окончания ремонта, да и то не сразу. Покупаем запчасти и расходные на свои кровные, наличными (на счете денег нет, только начинаем деятельность). Как я должна оформлять такой "расклад"? В чем "подводные камни"?
Не оставьте без внимания! :091:
И вопрос № 2. Учредитель кладет на счет беспроцентную ссуду. Приходит прямо в банк и оформляют взнос наличными. У меня должен быть договор на беспроцентный займ и я провожу деньги через кассу? Или можно, минуя кассу. Сразу через 51? :008:
Спасибо!
№2
Так вроде же он сразу в банк пришёл - значит сразу на 51 деньги поступили, в кассу не поступали ....
Вопрос: по 1С 8 УСН:091:
Как заставить программу чтобы она в КДиР по УСН 15% включила в расходы принимаемые:
1) Уплаченные налоги с з/платы: НДФЛ, ФСС НС и ПЗ, ПФ
(не может же влиять, что з/плата в том периоде еще не была выплачена?)
:005:
И еще: проверьте пожалуйста КБК для УСН (первый раз плачу)
182 1 05 01020 01 1000 110 - 15%
182 1 05 01010 01 1000 110 - 6%
и по какому ОКАТО платится? по тому же что и ПФ, НДФЛ...
Манюня.76
25.10.2009, 02:31
ВСЕ на карты!!!!!!!!!!!! ВСЕ!!!-)))))проводки точно такие же.. толкьо вместо 50 используется 51
Услышала звон.... У меня вопросик, мой ИПшник так же все через карточку гонит. Вот я какое-то время и не задумывалась над этим, пока банк не просил представить им кассовую заявку (так по-моему) на наличку. Я им звоню и объясняю, что налички как таковой у меня нет, есть безнал со счета ИП на его же счет как подотчетника физ лица, на выходе - авансовые отчеты.... А мне там говорят что эти два счета работают параллельно, и все это должно быть в корреспонденции с кассой. И при поверке соблюдения кассовой дисциплины (раз в два года которая) они выдерут нас за это, если это не так... После чего я выпала в осадок... Скажите, пожалуйста, это действительно так? Тогда в чем прикол? Все равно все операции через кассу гнать.... Девочки работающие в бюджетной организации сказали что у них все так и есть, даже опция в программмке - перевести на карточку:091::091::091:
Обалдели они штоле! Какой еще авансовый у ИП! Кому он отчитываться должен, сам себе что ли, и какая вообще касса! Точно так же перевожу с себя-ИП себе-физику на карту, так это мой доход, извините! Куда хочу, туда деваю! А кассы у меня никакой нету! Какая нафиг корреспонденция, с какой кассой?!
ИП - он на то и ИП, что у него нет отдельного имущества и отдельных денег, связанных с хозяйственной деятельностью и личных-персональных. Они все личные, что на закупку товара у хозяйствующего субъекта, что на пиво.
Касса и корреспонденции - вообще понятие сугубо бухгалтерское, бухучет ИП-шник вести не обязан. И не ведет большинство
№2
Так вроде же он сразу в банк пришёл - значит сразу на 51 деньги поступили, в кассу не поступали ....
Т.е., если бы эти деньги принесла я (бухгалтер), то все-таки проводка с Д50 присутствовала бы, а если сам учредитель по паспорту, как физлицо сдал наличку в банк, то это сразу Д51?
Как говорил Иван Васильевич, "меня терзают смутные сомненья"... :008:
Особенно в свете того, как прочитала пост выше, что некий банк даже операции с р/с на карточку требует проводить через кассу...
Девушки, помогите.
Упрощенка. Нам оказаны юр. услуги по ведению судебного разбирательства. Акт и оплата в 3 квартале. Судебное разбирательство еще не закончено. Я эти расходы в 3 квартале принимаю?
Если принимаю, то предположим в 4 квартале мы выигрываем дело и ответчик нам возмещает эти расходы, т.е. перечисляет на наш счет. Это будет для нас доход? Или нужно сторнировать ранее принятые расходы?
Т.е., если бы эти деньги принесла я (бухгалтер), то все-таки проводка с Д50 присутствовала бы, а если сам учредитель по паспорту, как физлицо сдал наличку в банк, то это сразу Д51?
Как говорил Иван Васильевич, "меня терзают смутные сомненья"... :008:
Особенно в свете того, как прочитала пост выше, что некий банк даже операции с р/с на карточку требует проводить через кассу...
Я провожу через кассу, т.к. в этом случае с юр.лица комиссию за кассовое обслуживание берут, которую на затраты вешаю. От физ.лица банк просто так может денег-то и не принять, только переводом со счета на счет, а в этом случае этот физик должен комиссию платить, которую никуда не "пришить". Не хочется учредителю еще и на комиссию прилипать за свой счет.
Что за банк?
Сбер, наверное :) Они там вообще охренели!
мама_Лёни
26.10.2009, 00:01
ЗДРАВСТВУЙТЕ, подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация... в конце лета 2007 была основана компания ООО «Ром». Основной вид деятельности на тот момент , предоставление услуг по разработке экологической документации. С начала основания фирмы работал приходящий бухгалтер. С 1-го квартала 2008 бухгалтер перестал работать. Фирма приостановила свою деятельность. С осени 2008 через фирму проводились пару платежей по услугам. Бух учет никто не вел, ДС «тупо» снимались на з/п(в банке)
А вот с весны 2009 пошли постоянные платежи за различные услуги, отличные от основного вида деятельности. Также с янв.2009 фирма перешла на УСН (Д-Р) 15%. Никаких отчислений и в принципе б/у не велось(!). мне как начинающему бухгалтеру необходимо узнать, что легче ликвидировать фирму и открыть новую, либо заняться ее восстановлением? И что для этого потребуется? Приблизительно какова будет сумма пени, штрафов?
P.S. я лишь студентка на 5 курсе, опыта вообще нет.лишь теория.
Манюня.76
26.10.2009, 09:47
Обалдели они штоле! Какой еще авансовый у ИП! Кому он отчитываться должен, сам себе что ли, и какая вообще касса! Точно так же перевожу с себя-ИП себе-физику на карту, так это мой доход, извините! Куда хочу, туда деваю! А кассы у меня никакой нету! Какая нафиг корреспонденция, с какой кассой?!
ВОТ-вот и я про тоже.... Я мыслила так же.... Доход показан, налог плачен... А остальное -извините, подвиньтесь....
НЕТ, банк, касса (ПКО И РКО, ав отчеты), ОС -, 2 компа, поступление и реализация, учет я веду, это не сложно.... НО!!! По наивности своей я думала, он перегнал себе денежки на карточку платежным поручением исх., предоставил мне чеки, я состряпала ав. отчет, разницу выдала ему на з\п и все, расход идет только по разделу - банк... НЕТ, он сначала списывается с кассы...
Простите за сумбур, но, думаю мысль ясна....
masha_hayd
26.10.2009, 09:48
какая касса? вы чего?
Манюня.76
26.10.2009, 09:51
Что за банк?
Москомприват...
Манюня.76
26.10.2009, 09:59
какая касса? вы чего?
Предусмотрено, что индивидуальные предприниматели обязаны вести кассовые операции в порядке, установленном действующим законодательством.
Порядок осуществления кассовых операций и правила наличного денежного обращения в Российской Федерации в настоящее время регулируются "Положением о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации", утвержденным Советом директоров Банка России от 19 декабря 1997 года N 47 (письмо Центробанка России от 5 января 1998 года N 14-П), и "Порядком ведения кассовых операций", утвержденным решением Совета Директоров Центробанка России от 22 сентября 1993 года N 40.
В соответствии с указанными документами, любая организация обязана хранить свободные денежные средства в учреждениях банков. Установлено также, что все поступления и выдачи наличных денег организации учитывают в кассовой книге.
В то же время, ни в одном из этих правовых актов не указано, что кассовая книга должна вестись индивидуальным предпринимателем. Более того, в отношении индивидуальных предпринимателей нет и упоминания о лимите кассы. Следует ли из этого, что индивидуальные предприниматели не обязаны сдавать наличные денежные средства в банк?
В соответствии с Временным порядком открытия и ведения расчетных, текущих и бюджетных счетов юридических лиц в учреждениях Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) от 24 апреля 1997 г. N 199-р, лимит кассы и предельный размер расчетов наличными деньгами для предпринимателей без образования юридического лица не устанавливается и проверка кассовой дисциплины не проводится.
Однако существует и противоположная точка зрения...
Определение состава имущества индивидуального предпринимателя имеет большое значение при осуществлении контроля за деятельностью индивидуальных предпринимателей со стороны налоговых органов.
Так, налоговому контролю подлежат расходы физического лица, приобретающего в собственность недвижимое имущество (за исключением многолетних насаждений), механические транспортные средства, акции открытых акционерных обществ, государственные и муниципальные ценные бумаги, а также сберегательные сертификаты, культурные ценности, золото в слитках.
Налоговый контроль над расходами физического лица производится налоговыми органами посредством получения информации от организаций или уполномоченных лиц, осуществляющих регистрацию имущества, сделок с этим имуществом и прав на это имущество.
Также контрольная функция реализуется путем налоговых проверок, в результате которых и устанавливается правомерность отнесения предпринимателей стоимости его имущества на расходы, уменьшающие базу для исчисления налога на доходы.
Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке (утв. приказом Минфина РФ и МНС РФ от 10 марта 1999 г. NN 20н, БГ-3-04/39) устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при выездной налоговой проверке.
В указанном Положении имущество подразделяется на основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовую продукцию, товары, прочие запасы, денежные средства, кредиторскую задолженность и иные финансовые активы.
Основными целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества и неучтенных объектов, подлежащих налогообложению, сопоставлению фактического наличия имущества с данными налогового учета; проверка полноты отражения в учете обязательств.
В перечень имущества, подлежащего инвентаризации может быть включено любое имущество предпринимателя, используемого им для осуществления предпринимательской деятельности, независимо от его местонахождения.
Имущество индивидуального предпринимателя (за исключением движения имущества в день проведения инвентаризации) должно быть отражено в Книге учета доходов и расходов для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и регистрах учета (ведомостях учета), ведущихся в соответствии с установленным порядком ведения учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность без образования юридического лица, и подтверждаться оправдательными документами (приходными и расходными документами, отчетами о движении материальных ценностей и денежных средств.......
Для предпринимателей, перешедших на упрощенную систему или уплачивающих налог на доходы, Книга доходов и расходов, с одной стороны, заменяет бухгалтерский учет, а с другой стороны, данные учета доходов и расходов и хозяйственных операций используются для исчисления налоговой базы.
Индивидуальные предприниматели должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, произведенных расходов и хозяйственных операций при осуществлении предпринимательской деятельности.
В Книге учета отражаются имущественное положение индивидуального предпринимателя, а также результаты предпринимательской деятельности за налоговый период.
Учет доходов и расходов и хозяйственных операций ведется индивидуальными предпринимателями путем фиксирования в Книге учета информации о полученных доходах и произведенных расходах в момент их совершения позиционным способом.
Все хозяйственные операции, проводимые предпринимателем, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется налоговый учет.
На местах налоговые органы часто требуют от физических лиц, чтобы при документальном оформлении товарных операций они использовали унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций, утвержденные постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций". Такие требования, как правило, не обоснованы...
Так, В соответствии с Письмом Госналогслужбы России от 20 февраля 1996 г. N НВ-6-08/112 "О методическом пособии по учету доходов и расходов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью" товарные чеки, счета, торгово-закупочные акты, накладные на отпуск товара с учетом кассовых чеков или корешков приходных кассовых ордеров, подтверждающих оплату данного товара, а также банковские документы, подтверждающие их безналичную оплату, являются документами, подтверждающими материальные затраты индивидуального предпринимателя.
Торгово-закупочный акт, составленный между двумя индивидуальными предпринимателями при наличии расчетных документов, подтверждающих оплату приобретенного товара с выделенной в них суммой налога на добавленную стоимость, и счета-фактуры, оформленные в установленном порядке, могут служить основанием для подтверждения права покупателя на налоговые вычеты.
Форма книги учета доходов и расходов по упрощенной системе является единой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Книга заполняется на основании первичных документов в хронологической последовательности, отражая все хозяйственные операции по доходам и расходам, осуществленные в отчетном периоде.
Данные по приобретенным и оплаченным объектам основных средств отражаются в расчете позиционным способом по каждому объекту отдельно.
По порядку ведения книги доходов и расходов также хотелось бы обратить внимание на то, что он, в отличие от системы бухгалтерского учета, существенно сужает круг операций, которые должны регистрироваться. Книга, уже исходя из своего наименования, должна содержать только те операции, которые предполагают либо доход, либо расход в имуществе предпринимателя.
Доходы и расходы отражаются в Книге учета кассовым методом, то есть после фактического получения дохода и совершения расхода.
Под расходами понимаются фактически произведенные и документально подтвержденные затраты, непосредственно связанные с извлечением доходов от предпринимательской деятельности. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Затратами могут являться расходами только после их фактической оплаты (кассовый метод) и при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Так, например, арендные платежи, произведенные на будущие периоды, не смотря на их фактическое перечисление, не могут относиться к расходам, уменьшающим налогооблагаемый доход, до тех пор, пока не наступит соответствующий период. До этого момента расходы не считаются направленными на извлечение дохода.
Если индивидуальный предприниматель уплачивает налог на доходы физических лиц либо единый налог при упрощенной системе налогообложения, произведенные расходы непосредственно влияют на величину указанных налогов
И.т.д. и т.п. в Яндексе по поисковику много чего можно найти.....Щас поворошу еще Налоговый Кодекс...
Кстати, мой ИП занимается производством..... Вот так вот.... А это материалы, целая куча...и готовая продукция :010:
http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=22
Манюня.76, сходите сюда.
Манюня.76
26.10.2009, 10:53
http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=22
Манюня.76, сходите сюда.
Спасиб...Cходила....Впала в задумчивость....Вернулась.... Короче, так и буду гнать проводки как банк просит, заполню кассовый лимит.... Себе дороже бодаться будет...Единой позиции по данному вопросу нет...
СРОЧНО :091::091::091:
Нужно мне вправить мозги :
1) Налог по УСН - платим округляя?
2) При 15% Госпошлины за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы и выдачу документов в 15 ИФНС - принимается в расходы? ст. 346.16 п.1 пп.22 + ст. 13 НК:008:
3) Налоги : страховая ПФ, ФСС, и НДФЛ уплаченные в данном периоде, но при этом з/плата не выплачена - принимаются в расходы?
Девоньки! Я кажется все упустила!
В ОСНО ПФР, социал до какого числа сдаем???
masha_hayd
26.10.2009, 11:25
20
Кстати, мой ИП занимается производством..... Вот так вот.... А это материалы, целая куча...и готовая продукция :010:
А-а. Тогда все сложнее конечно, еще и ОСНО небось...
А-а. Тогда все сложнее конечно, еще и ОСНО небось...
+1
Вот и я Данила, все время читаю темы на клерке про то, что ИП никому ничего не должны.:001:
И думаю - ведь при ОСНО, очень даже придется все вести.
Ну при УСН еще можно отбрыкаться... хотя тоже не от каждого банка и советы "поменяйте банк и налоговую" мне очень нравятся :008:
20
какой штраф теперь будет?
Девочки, подскажите, плз. А отпуск по уходу за ребенком до 3х лет как-нибудь в трудовой отражается? Если да, то как?
А просто отпуск за свой счет?
Девочки, подскажите, плз. А отпуск по уходу за ребенком до 3х лет как-нибудь в трудовой отражается? Если да, то как?
А просто отпуск за свой счет?
нет, Вы ж не увольняетесь:) по обоим пунктам
masha_hayd
26.10.2009, 11:59
какой штраф теперь будет?
посомтрите в НК... мне лень смотреть
Девочки вопрос:
Был издан приказ в 2007 году на права подписи за директора администратором на накл и сч/фактуры - как аннулировать приказ, человек больше не будет подписовать за директора документы
Девочки вопрос:
Был издан приказ в 2007 году на права подписи за директора администратором на накл и сч/фактуры - как аннулировать приказ, человек больше не будет подписовать за директора документы
Издать новый со ссылкой на старый.
Девы, срочно, срочно, срочно!!!!!
Во 2 квартале была отгрузка, как выяснилось в 3-ем, принимающая сторона не провела их у себя(в виду своих междоусадебных разборок(стройка, она и есть стройка))... зато теперь мучаюсь я....провела, показала прибыль,учитывая, что это единственная более-менее крупная цифра, списала почти все косвенные расходы (но не окончательно), решила на рожон не лезть... и списала чуть-чуть прямые.... а теперь я у корыта...что делать - не знаю... в 3 квартале прибыль тоже малюсенькая... 20 растет, а косвенные уменьшаться тоже не желают... помогите! убыток показывать нельзя... и теперь еще и уточненка по прибыли....
Чую, что надо взять себя в руки, но что-то неочень получается...
:love:Добрый день!Подскажите пожалуйста.
В ООО работала девушка(сейчас по уходу до 3-х лет)Пособия платились регулярно. до 1,5 лет.
С января ООО работает без начисления зарплаты(кризис)А как в отчетах правильно отражать 50рублей?Отправляли отчет за 1 полугодие без начислений.
Или раболтадатель выплачивает пособия в платежной ведомости и отчета ФСС это не касается?:love:
солнышко-83
26.10.2009, 13:02
СЧЕт на оплату является обязательным документом? Мне надо за 3 месяца их делать- как-то лениво
солнышко-83
26.10.2009, 13:03
Девы, срочно, срочно, срочно!!!!!
Во 2 квартале была отгрузка, как выяснилось в 3-ем, принимающая сторона не провела их у себя(в виду своих междоусадебных разборок(стройка, она и есть стройка))... зато теперь мучаюсь я....провела, показала прибыль,учитывая, что это единственная более-менее крупная цифра, списала почти все косвенные расходы (но не окончательно), решила на рожон не лезть... и списала чуть-чуть прямые.... а теперь я у корыта...что делать - не знаю... в 3 квартале прибыль тоже малюсенькая... 20 растет, а косвенные уменьшаться тоже не желают... помогите! убыток показывать нельзя... и теперь еще и уточненка по прибыли....
Чую, что надо взять себя в руки, но что-то неочень получается...
А документы есть от них подписанные?
solnyshkin_77
26.10.2009, 13:11
:love:Добрый день!Подскажите пожалуйста.
В ООО работала девушка(сейчас по уходу до 3-х лет)Пособия платились регулярно. до 1,5 лет.
С января ООО работает без начисления зарплаты(кризис)А как в отчетах правильно отражать 50рублей?Отправляли отчет за 1 полугодие без начислений.
Или раболтадатель выплачивает пособия в платежной ведомости и отчета ФСС это не касается?:love:
Эти выплаты идут не за счет ФСС, а за счет работодателя. Поэтому эти расходы можно показать только в балансе и налоге на прибыль (?)
А документы есть от них подписанные?
нет...
Девочки, помогите!!!!
В 1С Бухгалтерия 8.0 Где проставлять ставки по ФСС НС и ПЗ (у нас 0,2%)?
Не могу найти:001:
solnyshkin_77
26.10.2009, 13:59
Девочки, помогите!!!!
В 1С Бухгалтерия 8.0 Где проставлять ставки по ФСС НС и ПЗ (у нас 0,2%)?
Не могу найти:001:
Зарплата-Учет ЕСН и НДФЛ-Ставка взносов на страхование от НС и ПЗ
Веденеева
26.10.2009, 14:04
А у меня Федос, заболел. :( Вот сижу жду врача.... как все кстати.... блин, баланс с прибылью и конь не валялся
Вопрос: по 1С 8 УСН:091:
Как заставить программу чтобы она в КДиР по УСН 15% включила в расходы принимаемые:
1) Уплаченные налоги с з/платы: НДФЛ, ФСС НС и ПЗ, ПФ
(не может же влиять, что з/плата в том периоде еще не была выплачена?)
:005:
Мумми Первая
26.10.2009, 14:10
Девы.. расскажите
страшно менять работу?
надоело все до чертиков.. хочется что-то ОКОЛОбухгатерское, что ли:009:
radistka77
26.10.2009, 14:10
А у меня Федос, заболел. :( Вот сижу жду врача.... как все кстати.... блин, баланс с прибылью и конь не валялся
Лена, сыночку @@@@@@@@@@@@@@@
Веденеева
26.10.2009, 14:13
Девы.. расскажите
страшно менять работу?
надоело все до чертиков.. хочется что-то ОКОЛОбухгатерское, что ли:009:
И мне как надоело :073:
Хочу быть домохозяйкой...... ну хотя бы на годик-два :008:
masha_hayd
26.10.2009, 14:15
А у меня Федос, заболел. :( Вот сижу жду врача.... как все кстати.... блин, баланс с прибылью и конь не валялся
я сама задолела.... цистит прихватил..сегодня отлеживаюсь..
завтра снова в бой....
masha_hayd
26.10.2009, 14:16
И мне как надоело :073:
Хочу быть домохозяйкой...... ну хотя бы на годик-два :008:
мне е около бухгалтерское...
мне вообще надоело работать... когда надо дома посидеть...:(
Веденеева
26.10.2009, 14:19
я сама задолела.... цистит прихватил..сегодня отлеживаюсь..
завтра снова в бой....
ну я вообще вяло болею уже два месяца все некогда себя полечить :(
masha_hayd
26.10.2009, 14:21
ну я вообще вяло болею уже два месяца все некогда себя полечить :(
да все мы ходим на работу.. больный..
сегодня так прихватило что разогнуться не могла..
но мужественно собиралась на работу...
а потом подумала.. а зафига я это делаю и осталась дома...:))
рибыль и баланс ждут меня завтра
А у меня Федос, заболел. :( Вот сижу жду врача.... как все кстати.... блин, баланс с прибылью и конь не валялся
сочувствую, поправляйтесь. сама болею, мозги не варят:016:
надоело все до чертиков.. хочется что-то ОКОЛОбухгатерское, что ли:009:
аудит, финансы? те же яйца в профиль, система везде одна,имхо. вот если б в белую компанию:0075:
сегодня мне вообще захотелось пойти работать в теремок жарить блинчики:)). обожаю смотреть как они это делают.
девочки уменя мама с большим стажем бухгалтера,строительная фирма разволилась,кто может помочь работой?пишите в личку,спасибо,56 лет
solnyshkin_77
26.10.2009, 14:29
А у меня Федос, заболел. :( Вот сижу жду врача.... как все кстати.... блин, баланс с прибылью и конь не валялся
Лена, пусть сынок поправляется.@@@@@@@@@@@
А я вот тоже дочке все выходные профилактику устраивала от насморка, чтобы не заболела. А то сейчас баланс, а со среды сессия начинается, так я и не смогу дома с ней быть, а муж в командировку уезжает. :001:
Вот и молюсь, чтобы только не заболела, а она покашливать сегодня начала еще вдобавок....:010::(
сочувствую, поправляйтесь. сама болею, мозги не варят:016:
аудит, финансы? те же яйца в профиль, система везде одна,имхо. вот если б в белую компанию:0075:
сегодня мне вообще захотелось пойти работать в теремок жарить блинчики:)). обожаю смотреть как они это делают.
Лена - меня возьми :)) давай на Звездной ларечек откроем:019:
девочки к нам ездить будут..
у нас будут Большой блин "Баланс", блин " с НДС", блин "упрощенный"
и вообще сплошной блин...
solnyshkin_77
26.10.2009, 14:30
Лена - меня возьми :)) давай на Звездной ларечек откроем:019:
девочки к нам ездить будут.. у нас будут Большой блин "Баланс", блин " с НДС", блин "упрощенный" и вообще сплошной блин...
:))
solnyshkin_77
26.10.2009, 14:33
да все мы ходим на работу.. больный..
сегодня так прихватило что разогнуться не могла..
но мужественно собиралась на работу...
а потом подумала.. а зафига я это делаю и осталась дома...:))
рибыль и баланс ждут меня завтра
Маша, вы тоже поправляйтесь.@@@@@
У нас уже 1000 страница в топе
masha_hayd
26.10.2009, 14:34
Лена - меня возьми :)) давай на Звездной ларечек откроем:019:
девочки к нам ездить будут..
у нас будут Большой блин "Баланс", блин " с НДС", блин "упрощенный"
и вообще сплошной блин...
блин комом???
-)))))
почему на звездной?
тэкс:015:
masha_hayd
26.10.2009, 14:35
Маша, вы тоже поправляйтесь.@@@@@
да я уже ничего.... наглоталась таблеток.....
полегчало... теперь неделю на таблетках жить.. ничего прорвемся...
radistka77
26.10.2009, 14:39
Лена - меня возьми :)) давай на Звездной ларечек откроем:019:
девочки к нам ездить будут..
у нас будут Большой блин "Баланс", блин " с НДС", блин "упрощенный"
и вообще сплошной блин...
ой как блинчика захотелось:019:
мне, плз, всего и в 2-х экз:065:
у нас будут Большой блин "Баланс", блин " с НДС", блин "упрощенный"
и вообще сплошной блин...
Аня, :001::))
Девы, срочно, срочно, срочно!!!!!
Во 2 квартале была отгрузка, как выяснилось в 3-ем, принимающая сторона не провела их у себя(в виду своих междоусадебных разборок(стройка, она и есть стройка))... зато теперь мучаюсь я....провела, показала прибыль,учитывая, что это единственная более-менее крупная цифра, списала почти все косвенные расходы (но не окончательно), решила на рожон не лезть... и списала чуть-чуть прямые.... а теперь я у корыта...что делать - не знаю... в 3 квартале прибыль тоже малюсенькая... 20 растет, а косвенные уменьшаться тоже не желают... помогите! убыток показывать нельзя... и теперь еще и уточненка по прибыли....
Чую, что надо взять себя в руки, но что-то неочень получается...
предложили пока забыть и по году исправить... сторно... чтобы не мучаться с возмещением и убытками... Дай, Боже, фирме выручку хорошую! И чтобы у меня голова не болела и зарплату всю выплатили!
люди! сижу - туплю...
з/плата директора, налоги с неё и амортизация компьютера это косвенные расх или прямы?
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.