Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
masha_hayd
31.07.2008, 09:40
Заманчиво ... А почем нынче 8-ка и что в ней нехорошо, на Ваш взгляд?
нехорошо, что ее скорее всео придется настраивать лично под вас, если у вас хоть чуток отличается от жесткого стандарта....
нстройка - немалые деньги.
и вообще
сложная программа.... надо разбираться.
А так... все остальное неплохо...
КРОМЕ главного недостатка 1С, она не работает в режиме реального времени...
если ввести документы не последовательно ( никто не ввдит точно в последовательности), то надо запускать пересчет.... когда только пеерсчитывает...
достает.. и ошибки сразу не видны
masha_hayd
31.07.2008, 09:40
спасибо всем за теплые слова:):(
жаль что по такому поводу
привезли детей из аэропорта...
вернулись гаврики ихз Болгарии....
мы устали.. ложимся спать... дети чего-то делают в квартире.
[quote=Веденеева;14670286]
Платежки в сч-фактуры автоматом подставляет.
подскажите подробнее пожалуйста:flower:
эту функцию не освоить без вас .....
Vampirka
31.07.2008, 10:58
нехорошо, что ее скорее всео придется настраивать лично под вас, если у вас хоть чуток отличается от жесткого стандарта....
нстройка - немалые деньги.
и вообще
сложная программа.... надо разбираться.
А так... все остальное неплохо...
КРОМЕ главного недостатка 1С, она не работает в режиме реального времени...
если ввести документы не последовательно ( никто не ввдит точно в последовательности), то надо запускать пересчет.... когда только пеерсчитывает...
достает.. и ошибки сразу не видны
да вообще подстраивать любую программу надо... 7 он сколько лет на рынке, а все равно сыровата, многих приятных мелочей для бухгалтера нет... А если подстраиваешь, при обновлении все слетает...
8-ке такие чудные мелочи есть, которые мне нравятся:
1. в журналах документов - фильтр по любому полю, сортировка, отбор... из ЛЮБОГО журнала можно реестр сформировать
2. Журнал регламентироанных отчетов. В семерке его нет, вслепую работаешь с этими "вариантами"
3. расширеная возможность отбора в оборотках, карточках счетов...
4.Ведение налогового учета для меня более понятно..
и т.п.
Но есть и мелкие недостатки по сравнению с 7-кой...
Например, в авансовом отчете, в семерке можно от руки забить деньги, билеты, которые человеку были выданы
В 8-ке можно выбрать только РКО, все остальное приходится забивать ручками в печатную форму.
се это конечно ИМХО
3. расширеная возможность отбора в оборотках, карточках счетов...
А вы под этим что понимаете? Вот примеры использования "семерочного" отчета проводкам, из его встроенного описания кстати:
В отчет включаются все записи из журнала операций, удовлетворяющие следующим
условиям:
- если в фильтре указаны корреспонденции счетов, то проводка должна
соответствовать одной из этих корреспонденций;
- если в фильтре указаны строки символов, то в проводке должна содержаться хотя
бы одна из этих строк — либо в графе "Содержание", либо в наименовании
субконто дебета проводки, либо в наименовании субконто кредита проводки.
Примеры:
50 все проводки по счету 50;
50,* все проводки в дебет 50 счета;
*,51 все проводки с кредита 51 счета;
50,51 все проводки в дебет 50 счета с кредита 51;
51;52 все проводки со счетом 51 или счетом 52;
41,60.1 все проводки в дебет 41 счета с кредита 60.1;
"бумага" все проводки, содержащие в описании или в наименовании
субконто слово "бумага";
"бумага";"картон" все проводки, содержащие в описании или в наименовании
субконто слово "бумага" или слово "картон";
*,60;"бумага" все проводки по кредиту 60 счета, содержащие в описании или в
наименовании субконто слово "бумага".
ЗЫ: я не агитирую за семерку, но куда ж расширеннее отбор? Менее удобно, может. И механизмы другие.
Ну что девочки и мальчики..... Уже всех можно поздравить с сданными отчётами????
Тогда поздравляю :support: !!!!!
Веденеева
31.07.2008, 11:43
УРРРРААААААААААААААА!
Теперь спокойно исправляем косяки :))
УРРРРААААААААААААААА!
Теперь спокойно исправляем косяки :))
Это точно :))
Веденеева
31.07.2008, 11:53
Платежки в сч-фактуры автоматом подставляет.
подскажите подробнее пожалуйста:flower:
эту функцию не освоить без вас .....
Делаете документ по реализации, проводите его.
Опять заходите в этот документ, создаете там сч-ф (в низу слева.)
если были авансы, то автоматом подбираются плат. поручения по этим авансам (появляются в окошечке сч/ф)
Но Этот "автомат" работает, когда реализация ПРОВЕДЕНА.
Рио-Рита
31.07.2008, 12:30
В новых версиях механизмы конфигурирования качественно другого уровня. И язык другой.
Данил, вот у меня такой вопрос. Я в 7-ке частенько залезаю сама в конфигуратор и подстраиваю его под себя как могу. А тут мне сказали что в 8-ке в конфигуратор сам не влезешь. Так?
нехорошо, что ее скорее всео придется настраивать лично под вас, если у вас хоть чуток отличается от жесткого стандарта....
нстройка - немалые деньги.
и вообще
сложная программа.... надо разбираться.
А так... все остальное неплохо...
Вот это меня и смущает (немалые деньги).
Я брала 7-ку полтора года назад. 8-ка уже была, но меня сами програмисты в той фирме где я покупала отговорили 8-ку брать. Мол программа сырая намного хуже.
А теперь я не знаю что и делать. Только только в 7-ке разобралась и настроила её под себя...
У меня строительство и проектирование. Есть ли кто строители кто 8-кой пользуется?
Сейчас у меня Подрядчик строительства 1.4 на базе 7-ки.
Есть ли что то подобное на базе 8-ки?
Что не хорошо......... не знаю, пока такого нет, только плюсы вижу.
н-р счета-фактуры на аванс автоматом за месяц заполняет под другими номерами отличными от счетов-фактур на отгрузку.
Платежки в сч-фактуры автоматом подставляет.
.
Все это у меня делает и 7-ка.:004:
Все это у меня делает и 7-ка.:004:
А как это? Специальные настройки?
nezabvennaya
31.07.2008, 13:51
У меня строительство и проектирование. Есть ли кто строители кто 8-кой пользуется?
Сейчас у меня Подрядчик строительства 1.4 на базе 7-ки.
Есть ли что то подобное на базе 8-ки?
Есть, мне недавно демонстрировали, весьма неплохая доработка, дополнительный модель к обычной 8-ке. Есть возможность планирования, считает сама отклонения, мне понравилось, но я тока начинаю с этим разбираться...
Веденеева
31.07.2008, 13:52
Все это у меня делает и 7-ка.:004:
Видимо изменение конфы? В базе такого нет. Или это ТИС, а не БУХ?
Веденеева
31.07.2008, 13:59
ИМПОРТ: ВОПРОС
ГТД, Форма ДТС-1, строки "Дополнительные начисления" расходы по перевозке - стоит сумма на которую увеличивается тамож. стоимость товара , а соответсвенно с нее считается пошлина и НДС.
Я плачу некую сумму в Казначейство на таможню. Всегда с небольшим запасом.
Так Таможня списывает с платежки сумму = сбор + пошлина + НДС
А сумму расходов по перевозке нет :009:
Я увеличиваю стоимость товара на эти расходы как стоит в ГТД, и соответсвенно списываю эту сумму с платежки.
Т.е. сумма больше чем у Таможни. Теперь я делаю сверку и у меня не идет с ними сальдо.
Может я вообще не должна эти суммы в расчет принимать?
Ну тогда я попала, я увеличивала стоимость товара, а соответсвенно уменьшила прибыль :073:
условие поставки - CPT
Стоимость товара по контракту = 66 637,25
расходы на доставку = 1 100,00
Итого контрактная стоимость: стр. 22 (1-й лист) = 67 737,25
Основа для расчета строка А п.11 формы ДТС-1
курс = 23,4363
Основа для расчета Итого стр. А п. 12 в руб. строка А формы ДТС-1 = 1 587 510,51
Дополнительные начисления стр. Б п. 17 формы ДТС-1 = 3 740,67 Вопрос: КУДА ОТНЕСТИ ЭТИ РАСХОДЫ?
Заявленная таможенная стоимость (А+Б-В) п. 25 формы ДТС-1 = 1 591 251,18
сбор = 5 500,00
пошлина = 0
НДС = 286 425,21
Итого п.47 стр. В 1-й лист = 291 925,21 Эту сумму таможня списывает с авансовых платежей
Мои проводки:
60 52 Поставщик 1587510,51
76 51 Таможня 350 000.00
41 60 Поставщик 1 587 510,51
41 76 Таможня 3 740,67 ТЕПЕРЬ СОМНЕВАЮСЬ КУДА ЭТИ РАСХОДЫ ДЕТЬ
41 76 Таможня 5 500.00
41 76 Таможня 286 425,21
Кнопфель
31.07.2008, 14:19
Лена, а откуда 3740,67 взялись? инфа у таможни откуда?
Я вот тоже свои ТД подняла..... нет у меня таких цифр по этой строке.
Это вообще сумма за что?
Данил, вот у меня такой вопрос. Я в 7-ке частенько залезаю сама в конфигуратор и подстраиваю его под себя как могу. А тут мне сказали что в 8-ке в конфигуратор сам не влезешь. Так?
Вот это меня и смущает (немалые деньги).
Я брала 7-ку полтора года назад. 8-ка уже была, но меня сами програмисты в той фирме где я покупала отговорили 8-ку брать. Мол программа сырая намного хуже.
А теперь я не знаю что и делать. Только только в 7-ке разобралась и настроила её под себя...
У меня строительство и проектирование. Есть ли кто строители кто 8-кой пользуется?
Сейчас у меня Подрядчик строительства 1.4 на базе 7-ки.
Есть ли что то подобное на базе 8-ки?
1. Не так
2. Подрядчик на восьмерке давно написан и сопровождается. http://www.1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=116
Единственн@я
31.07.2008, 18:54
Девочки, у меня в 1С 7.7. ОСНО почему- то не считает травматизм. с з/пл. Где чего посмотреть, все уже перелазила, не считает. Помогите.
Кнопфель
31.07.2008, 18:59
Девочки, у меня в 1С 7.7. ОСНО почему- то не считает травматизм. с з/пл. Где чего посмотреть, все уже перелазила, не считает. Помогите.
справочники - налоги - налоги и отчисления... вроде там ставки указываются...
Единственн@я
31.07.2008, 19:18
справочники - налоги - налоги и отчисления... вроде там ставки указываются...
Да там все стоит, в том то и дело. А когда налоги с ФОТ начисляешь, то считает все кроме травматизма. Чегго делать незнаю.
Девушки а кто в налоговой в Красногвардейском районе на учете ? Как оно там?
Рио-Рита
31.07.2008, 19:34
Есть, мне недавно демонстрировали, весьма неплохая доработка, дополнительный модель к обычной 8-ке. Есть возможность планирования, считает сама отклонения, мне понравилось, но я тока начинаю с этим разбираться...
1. Не так
2. Подрядчик на восьмерке давно написан и сопровождается. http://www.1c.ru/rus/support/release/categ.jsp?GroupID=116
:flower: Спасибки! Буду думать.
Неправда, еще были версии 2 и 5 под DOS !!! И я лично знаю минимум одну организацию, успешно работающую на шестерке до сих пор. Для отчетности - да, локальная семерка куплена за 140 долл. А оперативный (и фактический бухгалтерский) весь на настроенной бог знает когда шестерке. На сервере, к слову, IBM PC celeron 466 MHz. На операционной системе NT4. Шесть юрлиц, пятеро бухгалтеров. РА-БО-ТА-ЮТ (а не мучаются). Розн. торговля.
А я знаю очень большую организацию, в которой ведется учет в Экселе!!! У них штат человек 1000 и производство :001: :001: . Меня туда на работу звали :) Про 1С главбух слышать не хочет...
Да там все стоит, в том то и дело. А когда налоги с ФОТ начисляешь, то считает все кроме травматизма. Чегго делать незнаю.
не считает травматизм потому что ваш % вы руками не поставили в справочнике Налоги....
А как это? Специальные настройки?
Видимо изменение конфы? В базе такого нет. Или это ТИС, а не БУХ?
Да, изменение конфигурации. 10 минут работы программиста и уже 3 года счастья.
А я знаю очень большую организацию, в которой ведется учет в Экселе!!! У них штат человек 1000 и производство :001: :001: . Меня туда на работу звали :) Про 1С главбух слышать не хочет...
А я знаю что в Америке бухгалтерский учет ведется только в экселе. Там бухгалтера эксель знают на очень высоком уровне. По сути 1-С тот же эксель...:001:(или я что то путаю...)
Быстрая лень
31.07.2008, 22:26
А я знаю что в Америке бухгалтерский учет ведется только в экселе. Там бухгалтера эксель знают на очень высоком уровне. По сути 1-С тот же эксель...:001:(или я что то путаю...)
Ну, по сути, все же Эксель использует простейшие математические формулы, а 1С написан на ассемблере, какой никакой а все ж язык программирования более высокого уровня. Я тоже знаю Эксель на высоком уровне, но Экселю и не снились те чудеса, которые я в 1С творю (с пмощью, конечно же, моих любимых кудесников - программистов)
ЗЫ. И прям удивительно мне, чего это мы американцам до сих пор не втюхали 1С. Видать, маловато царство, китайцам почетнее :004:
Веденеева
31.07.2008, 22:39
:110::110::110:Лена, а откуда 3740,67 взялись? инфа у таможни откуда?
Я вот тоже свои ТД подняла..... нет у меня таких цифр по этой строке.
Это вообще сумма за что?
Я сегодня потратила пол дня вызванивая брокеров.
Вобщем эта сумма разница между транспортными расходами указанными в Контракте и фактическими расходами в авиа накладной.
Т.е. если сумма есть, то мы получается недоплатили Поставщику этих расходов (мало указали в Контракте)
Но я вешала на Таможню увеличивая стоимость товара, а это не их суммы.
А куда их надо сажать, не знаю, и надо ли вообще.
Если на эту сумму не увиличивать стоимость товара, то НДС со стоимостью товара биться не будет
Но еще интереснее что в одной из деклараций сумма транспорта и страховки в контракте =
ТЗР по авиационной накладной.
Но таможня все равно указала с этом разделе некую сумму, причем она очень внушительная.
:wife:
Да, изменение конфигурации. 10 минут работы программиста и уже 3 года счастья.
а как обновляетесь?
Программисты программистам рознь. Очень многие вещи можно сделать внешними обработками или отчетами, и они не будут влиять на обновления. А можно изменить пару строк в печатной форме и каждый раз при обновлении лишнюю пару сотен с клиента брать. Между тем, например, для почти всех печатных форм самОй 1С предусмотрена возможность хранения во внешнем файле. И при нормальном подходе - логотип фирмы в счете - детский лепет на лужайке, и никуда не денется при обновлении. И печатные формы входящих документов внешней обработкой - тож легко, и вывод из программы счета на факс с печатью в "подвале", и еще много чего :) Вплоть до автоматического прихода на основании расхода :) И все это не будет влиять на обновления. Во всяком случае, я делаю так. Правда и беру за эти вещи раза в два дороже среднего по городу.
Единственн@я
31.07.2008, 23:30
не считает травматизм потому что ваш % вы руками не поставили в справочнике Налоги....
Вы имеете в виду: справочники-налоги - налоги и отчисления? Там я поставила 0,2% счет 69.11
Все равно не считает. Где еще посмотреть.
Рио-Рита
31.07.2008, 23:32
Во всяком случае, я делаю так. Правда и беру за эти вещи раза в два дороже среднего по городу.
Ой как интересно....
Данил, я Вас правильно поняла? :)
Можно обращаться?
Шепотом: ответ можно в личку.
Ореховая
01.08.2008, 00:19
Ой как интересно....
Данил, я Вас правильно поняла? :)
Можно обращаться?
Шепотом: ответ можно в личку.
мне тоже интересно)
правда я пока что свои требования четко не смогу сформулировать:009: еще не осознала всех возможностей программирования и всех своих нужд:017:
masha_hayd
01.08.2008, 00:45
Программисты программистам рознь. Очень многие вещи можно сделать внешними обработками или отчетами, и они не будут влиять на обновления. А можно изменить пару строк в печатной форме и каждый раз при обновлении лишнюю пару сотен с клиента брать. Между тем, например, для почти всех печатных форм самОй 1С предусмотрена возможность хранения во внешнем файле. И при нормальном подходе - логотип фирмы в счете - детский лепет на лужайке, и никуда не денется при обновлении. И печатные формы входящих документов внешней обработкой - тож легко, и вывод из программы счета на факс с печатью в "подвале", и еще много чего :) Вплоть до автоматического прихода на основании расхода :) И все это не будет влиять на обновления. Во всяком случае, я делаю так. Правда и беру за эти вещи раза в два дороже среднего по городу.
а что приход на основании расхода это типа сложно?:046:
Девчат, подскажите по 7ке. Сделала обмен с банк-клиентом (выгружала выписки) и 1С не хочет видеть выписки по приходу денег и выписку на з/плату. Все проведено и галочки все просмотрела, что ещё можно посмотреть. Где искать причину?
мамаНасти
01.08.2008, 09:27
Девушки а кто в налоговой в Красногвардейском районе на учете ? Как оно там?
Мы в Красногвардейской. Бардака со временем становиться меньше, но все равно хватает... как везде я думаю. Очень не любят тех, кто не переходит на электронну сдачу отчетности.
Ой как интересно....
Данил, я Вас правильно поняла? :)
Можно обращаться?
Шепотом: ответ можно в личку.
Ишо забанят за рекламу... Пишите.
Вы имеете в виду: справочники-налоги - налоги и отчисления? Там я поставила 0,2% счет 69.11
Все равно не считает. Где еще посмотреть.
Попробуйте посмотреть "справочники"-"бух.учет зарплаты"-"дополнительные проводки", у меня в программе там забита база и размер отчислений от ПЗ и НС.
Xрюшастик
01.08.2008, 13:16
Добрый день, девушки помогите пожалуйста! :091:
Наша орг-я ООО на ЕНВД, мы хотим принять на работу беременную жену сотрудника, чтобы она могла получить пособие, срок беременности 1 мес. Подскажите пожалуйста, какие действия надо предпринять?
Второй день читаю законы, получается что мы должны платить добровольные взносы в ФСС, и то может не хватить страхового стажа и придется начислять из расчета 1 МРОТ в месяц, а бывший наш бухгалтер говорит, что вообще ничего не надо делать, потом заявление в ФСС написать и все.
Маримешка
01.08.2008, 13:55
Всем привет!:)Девочки, а для выплаты зарплаты мне достаточно, чтобы в папочке хранилась платежная ведомость ф.Т-53?Или еще че нужно?;)
Девчат, подскажите по 7ке. Сделала обмен с банк-клиентом (выгружала выписки) и 1С не хочет видеть выписки по приходу денег и выписку на з/плату. Все проведено и галочки все просмотрела, что ещё можно посмотреть. Где искать причину?
Я внесение на РС завожу руками, а непроводящиеся расходы: в платежке. В 7 ке это подобрать по документам, в 8 есть поле платеж проведен. После этого -попадают в выписку
Добрый день, девушки помогите пожалуйста! :091:
Наша орг-я ООО на ЕНВД, мы хотим принять на работу беременную жену сотрудника, чтобы она могла получить пособие, срок беременности 1 мес. Подскажите пожалуйста, какие действия надо предпринять?
Второй день читаю законы, получается что мы должны платить добровольные взносы в ФСС, и то может не хватить страхового стажа и придется начислять из расчета 1 МРОТ в месяц, а бывший наш бухгалтер говорит, что вообще ничего не надо делать, потом заявление в ФСС написать и все.
Принять на работу и все.
Про БЛ: Можно платить добровольные взносы 3%. второй вариант: не платить их. БЛ платится как положено (оклад, тариф и т.п.), но: ФСС возмещает из расчета МРОТ в месяц (2300). Обязан ли ФСС полностью возместить предприятию выплату по БЛ, если он декретный - не знаю. Наверно, надежнее позвонить в ФСС
Xрюшастик
01.08.2008, 16:14
Если мы будем платить добровольные, возместят полностью?, их надо не меньше 6 месяцев платить?
Я внесение на РС завожу руками, а непроводящиеся расходы: в платежке. В 7 ке это подобрать по документам, в 8 есть поле платеж проведен. После этого -попадают в выписку
У меня такая ситуевина с июля, до этого месяца все было нормально, а тут..... Пошла подбирать....
Если мы будем платить добровольные, возместят полностью?, их надо не меньше 6 месяцев платить?
Не в курсе, проще позвонить в ФСС
Vampirka
01.08.2008, 16:49
А вы под этим что понимаете? Вот примеры использования "семерочного" отчета проводкам, из его встроенного описания кстати:
ЗЫ: я не агитирую за семерку, но куда ж расширеннее отбор? Менее удобно, может. И механизмы другие.
По поводу расширенных отчетов. Например, я сделала анализ счета, из него вхожу журнал проводок, как мне этот журнал проводок в 7 отфильтровать по одному из субконто? в 8-ке это делается 2-мя нажатиями.
Я и говорю - менее удобно. Как отфильтровать - см в приведенном примере. Часто используемые фильтры можно сохранить - и это тоже будет два нажатия: открыть отчет и выбрать фильтр.
В левом верхнем углу этого "журнала проводок", в который вы попадаете из анализа счета в семерке, кнопочка "Настроить" есть, рядом с обновить. Выводит она вас в аккурат в приведенный мной пример :)
посоветуйте!:091::091::091:
мне необходимо взять официально продавца в магазин (это ИП), как это сделать?
какие необходимы документы, как лучше составить трудовой договор и договор материальной ответственности, человек на пенсии, акую минимальную з/п должна начислить?
:016:
Единственн@я
04.08.2008, 01:38
Попробуйте посмотреть "справочники"-"бух.учет зарплаты"-"дополнительные проводки", у меня в программе там забита база и размер отчислений от ПЗ и НС.
У меня вообще в справочнике такого нет. Может я совсем :009::010:, но не вижу.
Единственн@я
04.08.2008, 01:40
Девочки, незнаю почему, но я так сделала. Приняла 2-х человек в марте и стала им без справки 400 р. на подох. предоставлять, незнаю почему меня перекрыло. Мне теперь от них внести в кассу и заплатить ИМНС?
Легкое Дыхание
04.08.2008, 01:55
Лучше поставте "вычеты не предоставляются" 1- м марта, и тогда при ближайшем закрытии месяца "машина" сама пересчитает им подоходник.
Маримешка
04.08.2008, 11:11
Девочки, незнаю почему, но я так сделала. Приняла 2-х человек в марте и стала им без справки 400 р. на подох. предоставлять, незнаю почему меня перекрыло. Мне теперь от них внести в кассу и заплатить ИМНС?
А нельзя им заявления на предоставление вычета написать задним числом?
Мумми Первая
04.08.2008, 12:18
Девочки, незнаю почему, но я так сделала. Приняла 2-х человек в марте и стала им без справки 400 р. на подох. предоставлять, незнаю почему меня перекрыло. Мне теперь от них внести в кассу и заплатить ИМНС?
я, обычно, предоставляю, если нет записей в трудовой за текущий год.. Если есть - прошу справку:009:
Мумми Первая
04.08.2008, 12:22
Девочки , разъясните ситуцию... по налогу на прибыль
Выручка у нас давно уже перевалила за 3млн в квартал и я стала с апреля платить ежемесячные авансы...
сейчас гляжу в УП - написано то, что уплачиваем ежеквартально, а ежели хотим ежемесячно, то надо было сообщить об этом в налоговую до 31.12.2007 (или это относится к тем, кто добровольно хочет платить?:009:)
что мне дальше делать? платить авансы каждый месяц или забить?:005:
что может быть за УЖЕ уплаченные авансы?:005:
и как выглядит заявление это, если его подавать?:010:
:091:
Быстрая лень
04.08.2008, 12:24
Девочки , разъясните ситуцию... по налогу на прибыль
Выручка у нас давно уже перевалила за 3млн в квартал и я стала с апреля платить ежемесячные авансы...
сейчас гляжу в УП - написано то, что уплачиваем ежеквартально, а ежели хотим ежемесячно, то надо было сообщить об этом в налоговую до 31.12.2007 (или это относится к тем, кто добровольно хочет платить?:009:)
что мне дальше делать? платить авансы каждый месяц или забить?:005:
что может быть за УЖЕ уплаченные авансы?:005:
и как выглядит заявление это, если его подавать?:010:
:091:
Погодите ... С 01.01.2008 г. в НК прописано платят ВСЕ (с соответствующим обьъемом выручки) ежемесячные авансы.
Мумми Первая
04.08.2008, 12:37
Погодите ... С 01.01.2008 г. в НК прописано платят ВСЕ (с соответствующим обьъемом выручки) ежемесячные авансы.
ок... уже разобралась
просто есть оплата
- ежемесячными авансовыми платежами, исходя из фактически полученной прибыли;
- ежемесячными авансовыми платежами, исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале;
в первом варианте надо заявлять!:ded:
у нас второй, слава Богу :091:
так... а что мне делать, если я не платила авансы за янв-фев-март, а сразу за квартал:005:
Быстрая лень
04.08.2008, 12:43
ок... уже разобралась
просто есть оплата
- ежемесячными авансовыми платежами, исходя из фактически полученной прибыли;
- ежемесячными авансовыми платежами, исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале;
в первом варианте надо заявлять!:ded:
у нас второй, слава Богу :091:
так... а что мне делать, если я не платила авансы за янв-фев-март, а сразу за квартал:005:
Да, все правильно. Если платите не рассчетные взносы (1/3 от прошлого налога), то заявляете.
Я ничего не делала. :008: Пришла когда в апреле, увидела, что нет оплаты. Одной платежкой запузырила январь, февраль, март и усе. Кроме пеней пока ничего, тьфу-тьфу
Веденеева
04.08.2008, 13:48
Девочки , разъясните ситуцию... по налогу на прибыль
Выручка у нас давно уже перевалила за 3млн в квартал и я стала с апреля платить ежемесячные авансы...
сейчас гляжу в УП - написано то, что уплачиваем ежеквартально, а ежели хотим ежемесячно, то надо было сообщить об этом в налоговую до 31.12.2007 (или это относится к тем, кто добровольно хочет платить?:009:)
что мне дальше делать? платить авансы каждый месяц или забить?:005:
что может быть за УЖЕ уплаченные авансы?:005:
и как выглядит заявление это, если его подавать?:010:
:091:
кажется пишут заявление на сдачу отчетности помесячно.
Девочки.
Подкиньте ссылки или названия книжек про экспорт.
Сижу, туплю....
Паспорт сделки получили, скоро придут деньги на счет.
Что дальше?Выписываю фактуру со ставкой 0процентов по факту отгрузки, и подаю комплект в налоговую?
Девочки.
Подкиньте ссылки или названия книжек про экспорт.
Сижу, туплю....
Паспорт сделки получили, скоро придут деньги на счет.
Что дальше?Выписываю фактуру со ставкой 0процентов по факту отгрузки, и подаю комплект в налоговую?
Не совсем: мы фактуру не выписывали, выписывали Инвойс (форму, если правильно помню, утверждали диром) и ГТД (+CMR) Подавали декларацию по ставке 0%, в течение 180 дней надо подтвердить экспорт или платить НДС. Если товар оплачен вами и экспорт подтвержден- подавать на возмещение НДС из бюджета (подтверждение экспорта, если еще не делали и подтверждение покупки). Я когда-то подробнее писала тут, попробуй найти поиском (я сейчас не готова попробовать восстановить по памяти весь порядок действий и список документов, но тогда вроде писала больше)
Мумми Первая
05.08.2008, 14:01
Девушки, подскажите с 1С
Мне надо откорректировать излишне начисленные отпускные за май...
Я просто снимаю начисления бухг.справкой (сторно), а подоходный прогр-мма сама пересчитает в конце месяца? или лучше ручками?
Веденеева
05.08.2008, 14:31
думаю бухгалтерской справкой все суммы и проводки надо прописать. Тут у вас не только НДФЛ, но и ЕСН затронут
Девушки, подскажите с 1С
Мне надо откорректировать излишне начисленные отпускные за май...
Я просто снимаю начисления бухг.справкой (сторно), а подоходный прогр-мма сама пересчитает в конце месяца? или лучше ручками?
НДФЛ считается при проведении расчетной ведомости, а вот налоги с ФОТ закрытием месяца (в 7.7)
а они именно излишне начислены или сумма перейдет в ЗП? если изменится соотношение отпускные/ЗП я бы просто цифры исправила: все облагается ЕСН, а изменение дохода влияет только на годовой отчет по НДФЛ
Конечно, если это не компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
Коллеги, безумно глупый вопрос.... есть люди, которые по договорам аутсорсинга работали в нескольких компаниях, никак официально между собой несвязанных, фактически работали на одну компанию. С начала года нарастающим итогом по нескольким работодателям заработная плата приближается к 280 000 руб., итог же нарастает по одному работодателю? если да, то на что сослаться... если нет, то тоже на что? спасибо!!!
Коллеги, безумно глупый вопрос.... есть люди, которые по договорам аутсорсинга работали в нескольких компаниях, никак официально между собой несвязанных, фактически работали на одну компанию. С начала года нарастающим итогом по нескольким работодателям заработная плата приближается к 280 000 руб., итог же нарастает по одному работодателю? если да, то на что сослаться... если нет, то тоже на что? спасибо!!!
если Вы про регрессию, то итог считает по каждому работодателю отдельно
Про нее... Сорри, просто человек, который мне доказывает обратное, не бухгалтер, но именно он перечисляет нам деньги за персонал.... мне надо на что-то сослаться :010:
Про нее... Сорри, просто человек, который мне доказывает обратное, не бухгалтер, но именно он перечисляет нам деньги за персонал.... мне надо на что-то сослаться :010:
по всей видимости на НК. разные юр.лица не обязаны между собой обмениваться информацией в том числе и по начисленной з/плате и не имеет значение что они все нах-ся под одним "крылом". в конце концов они же не на одном расчетном счете сидят, имеют разные ИНН и т.д. и т.п.
Мумми Первая
05.08.2008, 15:39
НДФЛ считается при проведении расчетной ведомости, а вот налоги с ФОТ закрытием месяца (в 7.7)
а они именно излишне начислены или сумма перейдет в ЗП? если изменится соотношение отпускные/ЗП я бы просто цифры исправила: все облагается ЕСН, а изменение дохода влияет только на годовой отчет по НДФЛ
Конечно, если это не компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
думаю что излишние... к отпуску 14 дней прибавила праздники майские:009: и получилось, что посчитано как 17 дней отпуска:005:
праздники считать или нет?
может легче оставить как было?:028:
(пока сделала просто Д44К70 -600 руб)
просто з/пл в этом месяце будет меньше на эту сумму, соответственно и НДФЛ и ЕСН, я так понимаю...
думаю что излишние... к отпуску 14 дней прибавила праздники майские:009: и получилось, что посчитано как 17 дней отпуска:005:
праздники считать или нет?
может легче оставить как было?:028:
(пока сделала просто Д44К70 -600 руб)
Так а сколько календарных дней человек гулял? праздничные дни по ТК оплачиваются в двойном размере в случае работы в эти дни. Если с 1 по 17 мая, то правильно, 17 дней (отпуска считаются в календарных днях)
Коллеги, безумно глупый вопрос.... есть люди, которые по договорам аутсорсинга работали в нескольких компаниях, никак официально между собой несвязанных, фактически работали на одну компанию. С начала года нарастающим итогом по нескольким работодателям заработная плата приближается к 280 000 руб., итог же нарастает по одному работодателю? если да, то на что сослаться... если нет, то тоже на что? спасибо!!!
Если я правильно понимаю, то аутсорсинг это предоставление персонала "в аренду". Юридически человек работает в одной фирме, а фактически- обслуживает фирму - клиента своего работодателя (у которого хранится его трудовая книжка, заключен ТД)
Так а сколько календарных дней человек гулял? праздничные дни по ТК оплачиваются в двойном размере в случае работы в эти дни. Если с 1 по 17 мая, то правильно, 17 дней (отпуска считаются в календарных днях)
при этом праздничные дни не включаются в отпуск и не оплачиваются (1 и 9 мая)
Мумми Первая
05.08.2008, 15:52
Так а сколько календарных дней человек гулял? праздничные дни по ТК оплачиваются в двойном размере в случае работы в эти дни. Если с 1 по 17 мая, то правильно, 17 дней (отпуска считаются в календарных днях)
гуляла с 25 апреля по 8 мая (14дн), а посчитано как по 11мая (17 дней)
на работу вышла 12 мая (1-2-9 мая - праздники),
просто прочитала вчера в К+, что эти дни просто плюсуются к отпуску:009:
С 24 декабря 2007 г. работница брала ежегодный оплачиваемый отпуск на 21 календарный день.
Отпуск работницы должен был закончиться 13 января 2008 г., на работу ей нужно было выйти 14 января 2008 г. Однако на время отпуска Р.А. Дугиной выпало шесть нерабочих праздничных дней: с 1 по 5 января и 7 января (ч. 1 ст. 112 ТК РФ). На это время отпуск работницы удлиняется. То есть сотрудница должна была выйти на работу 20 января 2008 г. Но поскольку это воскресный день, фактически работница приступила к исполнению своих должностных обязанностей 21 января 2008 г.
т.е. заковыка такая, что по графику она д.б. гулять 14 дней, а я ей вроде как 17 насчитала:005:
Мумми Первая
05.08.2008, 15:55
при этом праздничные дни не включаются в отпуск и не оплачиваются (1 и 9 мая)
т.е. мне надо считать как с 25.04 по 08.05 ... 14 дней (а 1.05 как?)
или по 9-ое:005:
даже по 10.05, наверное:))
гуляла с 25 апреля по 8 мая (14дн), а посчитано как по 11мая (17 дней)
на работу вышла 12 мая (1-2-9 мая - праздники),
просто прочитала вчера в К+, что эти дни просто плюсуются к отпуску:009:
С 24 декабря 2007 г. работница брала ежегодный оплачиваемый отпуск на 21 календарный день.
Отпуск работницы должен был закончиться 13 января 2008 г., на работу ей нужно было выйти 14 января 2008 г. Однако на время отпуска Р.А. Дугиной выпало шесть нерабочих праздничных дней: с 1 по 5 января и 7 января (ч. 1 ст. 112 ТК РФ). На это время отпуск работницы удлиняется. То есть сотрудница должна была выйти на работу 20 января 2008 г. Но поскольку это воскресный день, фактически работница приступила к исполнению своих должностных обязанностей 21 января 2008 г.
т.е. заковыка такая, что по графику она д.б. гулять 14 дней, а я ей вроде как 17 насчитала:005:
при этом праздничные дни не включаются в отпуск и не оплачиваются (1 и 9 мая)
Судя по всему, надо пересчитать: дни гуляются, но при этом дополнительно не оплачиваются (отпускные не начисляются)
Мумми Первая
05.08.2008, 16:08
Судя по всему, надо пересчитать: дни гуляются, но при этом дополнительно не оплачиваются (отпускные не начисляются)
дык уже поняла, просто вот думаю, если просто сниму эту сумму с з/пл в августе, то пр-мма песчитает и НДФЛ и ЕСН, только этим месяцем:016:
Ну, вообще-то лучше бух справкой сторнировать все налоги. А пересчитай сначала ЗП за май: поменяется ли сумма к выдаче итоговая? Мне кажется, что нет. Или я не права?
Мумми Первая
05.08.2008, 16:42
Ну, вообще-то лучше бух справкой сторнировать все налоги. А пересчитай сначала ЗП за май: поменяется ли сумма к выдаче итоговая? Мне кажется, что нет. Или я не права?
да з/пл вроде это и не коснулось:009: 15 раб дней в мае она так и работала
отпускные отдельно ведомостью начисляла и выдавала
просто получается, что выдала за два дня лишних:009:
Тогда сторнируй все налоги бух. справкой. Учти, что тебе и сотрудницу под расписку придется об этом уведомить (она должна согласиться на удержание излишне оплаченных отпускных). А когда она вторую половину отпуска гулять будет? если в ближайшее время, то может, просто ей в эти отпускные недоплатить и так отрегулировать ситуацию?
Единственн@я
05.08.2008, 17:19
Девочки, если человек принят с 02.06. и уволен 31.07., то КНО будет 2,33 дней?
Легкое Дыхание
05.08.2008, 17:56
Девочки, если человек принят с 02.06. и уволен 31.07., то КНО будет 2,33 дней?
4,66 - за июнь и за июль.
Веденеева
05.08.2008, 18:14
да з/пл вроде это и не коснулось:009: 15 раб дней в мае она так и работала
отпускные отдельно ведомостью начисляла и выдавала
просто получается, что выдала за два дня лишних:009:
Отпускные номинальные или фактические? Если номинальные, может не париться?
Единственн@я
05.08.2008, 18:24
4,66 - за июнь и за июль.
Вот я все время, пропускаю.:009:
Спасибо. :flower:
Рио-Рита
05.08.2008, 19:09
Девочки, а если я случайно сотруднику переплатила, что делать в таком случае? Налоги расчитались правильно.
Быстрая лень
05.08.2008, 22:30
Девушки! Есть ли контакты фирмы, которая может иностранцу СНГ-шному с правом пребывания сделать разрешение на работу? Меня озадачили, я совсем не знаю, куда идти :009:
тетя двойняшек
05.08.2008, 23:03
4,66 - за июнь и за июль.
Надо же округлить до целых чисел, т.е. 5 дней:073:
тетя двойняшек
05.08.2008, 23:06
Девочки, а если я случайно сотруднику переплатила, что делать в таком случае? Налоги расчитались правильно.
Если не уволен, то просто оставить как долг за сотрудником и в следующем месяце учесть эту переплату
Рио-Рита
05.08.2008, 23:21
Если не уволен, то просто оставить как долг за сотрудником и в следующем месяце учесть эту переплату
Мерси :100:
Легкое Дыхание
06.08.2008, 01:14
Надо же округлить до целых чисел, т.е. 5 дней:073:
Почему округлить? где такое написано?
Почему округлить? где такое написано?
у нас в организации никогда не округляем:fifa:
Быстрая лень
06.08.2008, 09:48
у нас в организации никогда не округляем:fifa:
Не-не ... Округляется только конечный результат (до копеек)
Не-не ... Округляется только конечный результат (до копеек)
речь шла не о копейках, а о днях компенсации отпуска:004:
Быстрая лень
06.08.2008, 13:17
речь шла не о копейках, а о днях компенсации отпуска:004:
Дык я и говорю, что дни не округляются, а результат рублейвый, который получается после умножения 4.66 на рубли :004:. Там "хвост" многоциферный после запятой, вот его и округляют, а 4.66 ни-ни
Девчат, подскажите, пожалуйста, услышала, что отменили поквартальную отчетность.
Кто-нибудь слышал о таком или все сплетни?
Девчат, подскажите, пожалуйста, услышала, что отменили поквартальную отчетность.
Кто-нибудь слышал о таком или все сплетни?
да, с 1 января 2009года для УСН
gusena79
07.08.2008, 15:02
Банк попросил для кредита расшифровку балансовых статей за последний отчетный период:
-дебиторская задолженность
-кредиторская задолженность
-банковские счета (51,52,55) за последние 6 месяцев помесячно
-заемные средства
-основные средства
в каком виде это должно быть никогда такие расшифровки делать не приходилось может просто оборотки распечатать или как-то по-другому это это выглядит?
nezabvennaya
07.08.2008, 15:04
Подскажите, какие действия нужно предпринять для получения пособия при рождении ребенка?
Банк попросил для кредита расшифровку балансовых статей за последний отчетный период:
-дебиторская задолженность
-кредиторская задолженность
-банковские счета (51,52,55) за последние 6 месяцев помесячно
-заемные средства
-основные средства
в каком виде это должно быть никогда такие расшифровки делать не приходилось может просто оборотки распечатать или как-то по-другому это это выглядит?
Требования у банков примерно одинаковые, мы так предоставляем:
- деб.задолженность: наименование дебитора, сумма, дата возникновения и дата погашения
- кред.задолженность: тоже самое
- банковские счета: просто оборотно-сальд.ведомость по каждому счету помесячно
- заемные средства: наименование банка или организации, номер кред.договора, сумма кредита, текущ.задолженность, срок погашения
-основные средства: загружаю отчет по основным средствам в 1С или даю оборотку. Первое чаще.
Веденеева
07.08.2008, 15:25
Подскажите, какие действия нужно предпринять для получения пособия при рождении ребенка?
Получить справку из ЗАГСА о регистрации ребенка, принести эту справку в бухгалтерию, написать заявление с просьбой выдать пособие
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.