Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
ну это тут например можно посмотреть
http://www.klerk.ru/doc/?137658
СПАСИБО!!!!!!
Девушки, помогите плиз найти документик.
У кого есть Конс+ :091:
РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.10.2008 N 178 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.11.2005 N 7 "О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
На сайте не доступен :( А надо посмотреть что там с К2. :091:
Пллиииззззз
http://www.consultant.ru/online/
нашла - ...." текст сейчас недоступен :( в выходные и праздничные дни в любое время".... да...
http://www.consultant.ru/online/
нашла - ...." текст сейчас недоступен :( в выходные и праздничные дни в любое время".... да...
угу, я про это же...
Я думала мало ли у кого на комп установлен...
Хотя вроде я уже нашла, нахожусь малехо в шоке от К2 :001:
У мну клиенты в тосненском есть, с К+ обновляемым. Вам срочно? Могу спросить, мыло дайте.
У мну клиенты в тосненском есть, с К+ обновляемым. Вам срочно? Могу спросить, мыло дайте.
сейчас дам , спасибо
Рададара
16.04.2009, 19:20
Подскажите, если посылать в налоговую декларации по почте, дискету надо прикладывать? Если надо, то как? Просто в конверт положить? Буду очень благодарна за ответ! Та-а-ак не охота в налоговую тащиться и в очереди стоять...
Подскажите, если посылать в налоговую декларации по почте, дискету надо прикладывать? Если надо, то как? Просто в конверт положить? Буду очень благодарна за ответ! Та-а-ак не охота в налоговую тащиться и в очереди стоять...
Я всегда посылаю без. Мне лень в очереди стоять да еще и писать ради этого диск (его же надо купить и писать на другом компе, т.к. у меня нетбук и можно только на флешку сбросить)
Вообще это как и новый двухмерный штрих код: мы не обязаны, но они признательны если пойдем навстречу :073:, хотя и пытаются требовать при сдаче, закона об этом нет
Рададара
16.04.2009, 20:18
Спасибо! Я тогда наверное распечатаю из Налогоплательщика со штрих-кодом (спасибо, напомнили,что есть такой), отправлю почтой и будет моя совесть чиста!!!
ну помогите плиз... как правильно на это письмо отреагировать? может послать ответ что письмо было утеряно...
или лучше туда пойти?
я в панике просто, директору вообще не знаю что говорить:091:
А разве срок для камералки не 3 месяца? Или я ошибаюсь?
Спасибо! Я тогда наверное распечатаю из Налогоплательщика со штрих-кодом (спасибо, напомнили,что есть такой), отправлю почтой и будет моя совесть чиста!!!
Да, я тоже периодически так делаю.
МамаДини
16.04.2009, 21:20
Из подборки бухгалтерских новостей:
Поскольку для выставления счета фактуры отведено пять дней, то заменять счета-фактуры можно только в течение этого времени. Если же ошибки замечены позже, то заменять счета-фактуры нельзя. При этом допускается внесение исправлений продавцом товаров (работ, услуг) в уже выставленный счет-фактуру. Исправления нужно заверить печатью и подписью руководителя продавца, а также указать дату внесения корректировки. Замена «дефектных» счетов-фактур на новые противоречит этой норме. (Письмо Минфина РФ от 01.04.09 № 03-07-09/17)
похоже на юмор по Минфиновски:))
Чё то я не поняла ничего :009:
выписан счёт-фактура в апреле, в декабре обнаружилась ошибка, вместо того чтоб сторнировать и принять доки от поставщика с минусом, я у него просила произвести исправления в самой счёт-фактуре, заверить подписью, печатью, выписала доп.лист книги покупок т.о, внесла изменения во второй квартал и отнесла корректировочную декларацию, а в декабре провела правильную сумму ндс - это что всё напрасно и я не имела права исправлять счёт-фактуру так как прошло больше 5 дней?????? А как тады исправлять? Бред какой-то :wife:
и по новой провести
Спасибо! Я тогда наверное распечатаю из Налогоплательщика со штрих-кодом (спасибо, напомнили,что есть такой), отправлю почтой и будет моя совесть чиста!!!
У меня этот код не напечатался, вместо него огромные цифры "029"-принтер вообще накрылся-буду так посылать-вроде за это штрафа нет:016:
Веденеева
16.04.2009, 22:17
Женщины, дорогие, любимые!! Давайте пожалуйста ссылки на источники, независимо от их авторитетности. Ну что значит "слышали"? По радио с утра в новостях не было. Получается из серии:"А вы знаете, Мамыкина снимают. За разврат его, за пьянство, за дебош".
извольте: http://www.klerk.ru/doc/?139616
а изм енения в ФЗ по ООО можно тоже найти
Полианна
16.04.2009, 22:18
Сегодня сдали всю отчетность по 1кварталу в Приморской налоговой, дискеты не просили, народу почти не было.
И опять у меня вопросик. В 1С 7,7 почему-то в Отчет о прибылях и убытках не вставляет автоматически прочие доходы. Причем в декларацию по прибыли нормально ставит, в оборотке в счетах НУ тоже все есть, а вот в форму 2 не хочет. Что это может быть?:009:
Девочки, сколько сейчас пособие при рождении? Вроде с 1 января поменялось?
Нашла сама ответ :) 9592 руб 03 коп.
У меня этот код не напечатался, вместо него огромные цифры "029"-принтер вообще накрылся-буду так посылать-вроде за это штрафа нет:016:
Шрифт не установлен. Цитата касается не только 1С, шрифт устанавливается в Windows, а не в программу, его можно найти в инете. Или поиском на диске поищите - может он у вас есть не установленный:
Установка шрифта EanGnivc
Налоговые декларации, введенные для представления отчетности
с 2004 года, на каждом листе содержат уникальный штрихкод листа.
В формах регламентированной отчетности, распространяемых фирмой
"1С", для отображения штрихкода используется специальный шрифт
EanGnivc, который должен быть установлен в операционной системе.
Если этот шрифт не установлен, штрихкоды в налоговых
декларациях отображаться не будут. Однако, если вы уже выполняли
установки этого шрифта, повторно выполнять такую установку уже не
надо, и нижележащий текст можно пропустить.
Файл шрифта EANG000.ttf после установки комплекта
регламентированной отчетности размещается в подкаталоге
ExtForms\RP08Q1.GRP каталога информационной базы.
Для установки шрифта выполните следующие действия:
- откройте Панель управления (Control Panel) операционной
системы, для этого нажмите кнопку "Пуск", выберите команды
"Настройка" (Settings) и "Панель управления" (Control
Panel);
- в Панели управления дважды щелкните значок "Шрифты"
(Fonts);
- в меню "Файл" (FilE) выберите команду "Установить шрифт"
(Install New Font);
- в поле со списком "Диски" (Drives) выберите нужный диск;
- в поле "Папки" (Folders) откройте каталог, в котором
находится файл EANG000.ttf
- в списке "Список шрифтов" (List of fonts) выберите строку
"EanGnivc (True Type)" и нажмите кнопку OK.
Шрифт не установлен. Цитата касается не только 1С, шрифт устанавливается в Windows, а не в программу, его можно найти в инете. Или поиском на диске поищите - может он у вас есть не установленный:
Спасибо-скажу мужу:)), тк мой принтер накрылся и пришлось мужу на работу по электронке сбросить, чтоб распечатал, а у меня на домашнем этот шрифт EanGnivc есть:073:, теперь знаю, для чего он:016:
Девочки, а получается, что по УСН мы за квартал только ФСС сдаем?
боюсь че-нить пропустить:001:, не привычно как-то:))
девочки, а вот расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду кто-нибудь сдает? Не пойму -все это должны сдавать или только некоторые, где это посмотреть можно?:(
Diana_Ts
17.04.2009, 03:04
Сообщение от Ехидна http://www.forum.littleone.ru/images/buttons/viewpost.gif (http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=24736751#post24736751)
Девочки, а получается, что по УСН мы за квартал только ФСС сдаем?
боюсь че-нить пропустить:001:, не привычно как-то:))
ещё надо сдать расчетную ведомость ОПС
Полианна
17.04.2009, 10:27
И опять у меня вопросик. В 1С 7,7 почему-то в Отчет о прибылях и убытках не вставляет автоматически прочие доходы. Причем в декларацию по прибыли нормально ставит, в оборотке в счетах НУ тоже все есть, а вот в форму 2 не хочет. Что это может быть?:009:
ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ
смотрите в расшифровке ячеек ф.2 откуда берутся данные.Проверьте, все ли субконто заполнены.
Девочки, SOS, я в ступоре. Вопрос: при безмозмездной передаче материалов, что у нас с прибылью происходит, ее нужно начислять? То что стоимость материалов в расходы не берется, а НДС начислить нужно я понимаю, а прибыль должна при этом образоваться?
Я делаю проводки:
Д 91.2 К 10 списана стоимость материалов
Д 91.2 К 68.2 начислен НДС
Это все проводки или должно быть что-то вроде Д 62.1 К 91.1?:009: Если да, то как потом 62 счет закрыть?
Valuable
17.04.2009, 13:12
Девочки скажите как выгрузить на дискету уточненку по ОПС с 1С, я просто первый раз с этим столкнулась и совсем незнаю как уточненки сдавать.
nezabvennaya
17.04.2009, 13:20
Девочки скажите как выгрузить на дискету уточненку по ОПС с 1С, я просто первый раз с этим столкнулась и совсем незнаю как уточненки сдавать.
Точно также, как и обычную декларацию, только с кодом уточненки.
La Perla
17.04.2009, 13:40
Девочки, SOS, я в ступоре. Вопрос: при безмозмездной передаче материалов, что у нас с прибылью происходит, ее нужно начислять? То что стоимость материалов в расходы не берется, а НДС начислить нужно я понимаю, а прибыль должна при этом образоваться?
Я делаю проводки:
Д 91.2 К 10 списана стоимость материалов
Д 91.2 К 68.2 начислен НДС
Это все проводки или должно быть что-то вроде Д 62.1 К 91.1?:009: Если да, то как потом 62 счет закрыть?
наскольок я помню, это будет проводка Д99 К91 + постоянное налоговое обязательство , на 62 - не надо
МамаДини
17.04.2009, 14:05
Подскажите про декретные, пожалуйста:
если сотрудница устроена на работу 18 августа - август из подсчёта страхового стажа исключаеться?
наскольок я помню, это будет проводка Д99 К91 + постоянное налоговое обязательство , на 62 - не надо
ПБУ 18/02 у меня не ведется, так как МП. Интересует, как прибыль начислить и нужно ли ее начислять?
девочки, а вот расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду кто-нибудь сдает? Не пойму -все это должны сдавать или только некоторые, где это посмотреть можно?:(
я сдаю.. не помню № дока- но если есть на балансе - то точно сдавать надо.
НО мы сами вообще ничего не делаем- нашли фирму котрая за 500 рэ в кв- САМА делает ВСЕ отчеты - ну данные какеи то ей представляем и сама же их сдает в этот комитет.
500 рэ деньги небольшие ( может сейчас ,конечно и побольше) и модно не думать о такеой ернуде
La Perla
17.04.2009, 14:36
ПБУ 18/02 у меня не ведется, так как МП. Интересует, как прибыль начислить и нужно ли ее начислять?
ИМХО, начислять нужно Д99 К 68 НП
ИМХО, начислять нужно Д99 К 68 НП
Так это проводка по начислению налога на прибыль. А я спрашиваю про саму прибыль. Из всего, что я пока прочитала, получается, что прибыли при безвозмездной передаче не возникает. Т.е. для налога на прибыль безвозмездная реализация - это не реализация, но что-то терзают меня смутные сомнения, мне везде прибыль мерещится.:)
gusena79
17.04.2009, 16:46
нужна помощь
кто-нибудь знает как оформить передачу например кофе который пьют сотрудники
знаю, что там счет-фактуру обезличенную надо выписать, а на какой счет сам кофе списать - на 91,2 не принимаемые к НО или на 99?
black caviar
17.04.2009, 16:51
Девочки, кто знает реквизиты налоговой № 26 по Спб?
Срочно нужны
Девочки, подмогните плиз, а то что-то ум за разум зашёл :009:.
При исчилении суммовых разниц моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт продавца или дата списания с расчётного счёта покупателя? Или вообще этот момент прописывается в договоре?
Девочки, подмогните плиз, а то что-то ум за разум зашёл :009:.
При исчилении суммовых разниц моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт продавца или дата списания с расчётного счёта покупателя? Или вообще этот момент прописывается в договоре?
А Вы кто продавец или покупатель? Хотя в любом случае - день списания денег с р/с покупателя. Хотя, если честно, не до конца поняла вопрос.
нужна помощь
кто-нибудь знает как оформить передачу например кофе который пьют сотрудники
знаю, что там счет-фактуру обезличенную надо выписать, а на какой счет сам кофе списать - на 91,2 не принимаемые к НО или на 99?
Я похожие затраты списываю на 91.2 Не принимаемые к НО.
Рио-Рита
17.04.2009, 17:25
Девочки, кто знает реквизиты налоговой № 26 по Спб?
Срочно нужны
ВОТ. (http://www.r78.nalog.ru/str.php?topic=imns78_14)
black caviar
17.04.2009, 17:39
Спасибо, но мне нужен расчетный счет. дозвониться не могу до них. Мне налог платить нужно.
La Perla
17.04.2009, 17:52
Так это проводка по начислению налога на прибыль. А я спрашиваю про саму прибыль. Из всего, что я пока прочитала, получается, что прибыли при безвозмездной передаче не возникает. Т.е. для налога на прибыль безвозмездная реализация - это не реализация, но что-то терзают меня смутные сомнения, мне везде прибыль мерещится.:)
не совсем поняла -какую прибыль вы хотите начислить, если вы про выручку, то ее не надо начислять
Полианна
17.04.2009, 17:54
40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ БИК 044030001 УФК по Санкт-Петербургу( МИФНС 26)
Ивановна
17.04.2009, 17:57
Девочки, добрый день!
Кто начисляет земельный налог, помогите, пож-ста :091::091::091:
Ситуация такова:
Мой клиент стоит на налог. учете в Московской инспекции. В январе 2008г. он получил свидетельство на право собственности на нежилое помещение (здание), расположенное во Фрунзенском районе с обозначенной площадью 2200 квм. Здание начал сдавать в аренду. В ноябре 2008г. он получил кадастровый план на это здание и прилегающую к нему территорию на общую площадь 4700 кв.м. Земельный налог не начислялся и не оплачивался.
Вопросы:
1. Надо ли клиенту встать на учет во Фрунзенскую налоговую по месту нахождения объекта недвижимости? Если надо, то по каким основаниям (обособленное подразделение или т.п.)?
2. С какого периода начинается начисление земельного налога - с момента получения права собственности (в нем не указана кадастровая стоимость для расчета налога) или с момента получения кадастра?
Апельсиновый печень
17.04.2009, 18:52
Девочки, подмогните плиз, а то что-то ум за разум зашёл :009:.
При исчилении суммовых разниц моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт продавца или дата списания с расчётного счёта покупателя? Или вообще этот момент прописывается в договоре?
а как в договоре прописано будет.У нас у одних списание со счета, но в большинстве случает дата поступления на наш счет(но это у моей фирмы)
Апельсиновый печень
17.04.2009, 18:53
А может кто подскажет мне у ИП надо принять сотрудника на работу. где мне взять трудовой договор? в Консультанте не нашла...
Полианна
17.04.2009, 19:45
Девочки, поплакаться и совета спросить. Вчера сдали всю отчетность, я специально сделала все, чтобы моя ген.дир два раза в налоговую не ездила, а сегодня учредитель мне еще две накладных на материалы принес мартовских:041: Я им, конечно, все сказала, что думаю. И велела ехать переделывать на апрель наш экземпляр. Но вот что-то сомневаюсь, что поставщик согласится. Что мне делать в такой ситуации?
Девочки, поплакаться и совета спросить. Вчера сдали всю отчетность, я специально сделала все, чтобы моя ген.дир два раза в налоговую не ездила, а сегодня учредитель мне еще две накладных на материалы принес мартовских:041: Я им, конечно, все сказала, что думаю. И велела ехать переделывать на апрель наш экземпляр. Но вот что-то сомневаюсь, что поставщик согласится. Что мне делать в такой ситуации?
Сдать уточненку.
Полианна
17.04.2009, 20:33
Сдать уточненку.
Все дело в том, что я и баланс сдала, а на него же уточненку не сдашь. И до какого срока по НДС уточненку можно сдать? И НДС я уже заплатила, что тогда с переплатой делать?
Ивановна
17.04.2009, 20:47
Все дело в том, что я и баланс сдала, а на него же уточненку не сдашь. И до какого срока по НДС уточненку можно сдать? И НДС я уже заплатила, что тогда с переплатой делать?
Я бы забила и не парилась. Сдать уточненку по НДС, переплата пойдет в зачет в следующем квартале. Уточненный баланс не сдается.
Девочки, добрый день!
Кто начисляет земельный налог, помогите, пож-ста :091::091::091:
Ситуация такова:
Мой клиент стоит на налог. учете в Московской инспекции. В январе 2008г. он получил свидетельство на право собственности на нежилое помещение (здание), расположенное во Фрунзенском районе с обозначенной площадью 2200 квм. Здание начал сдавать в аренду. В ноябре 2008г. он получил кадастровый план на это здание и прилегающую к нему территорию на общую площадь 4700 кв.м. Земельный налог не начислялся и не оплачивался.
Вопросы:
1. Надо ли клиенту встать на учет во Фрунзенскую налоговую по месту нахождения объекта недвижимости? Если надо, то по каким основаниям (обособленное подразделение или т.п.)?
2. С какого периода начинается начисление земельного налога - с момента получения права собственности (в нем не указана кадастровая стоимость для расчета налога) или с момента получения кадастра?
Мы платим ЗН по месту нахождения участка, те стоим на учете в одной налоговой, а по земле и имуществу- в районной где участок.Должны дать вам бумажку с КПП на имущество и землю в этой налоговой.
По поводу кадастровой стоимости- я ее получаю в Роснедвижимости в виде справки, или на сайте Комитета по земельным ресурсам можно по номеру посмотреть.С какого момента платить налог сейчас не подскажу.
Полианна
17.04.2009, 22:02
Сдать уточненку.
Я бы забила и не парилась. Сдать уточненку по НДС, переплата пойдет в зачет в следующем квартале. Уточненный баланс не сдается.
Спасибо, девочки!:flower:
gusena79
18.04.2009, 11:39
где-нибудь можно скачать обновления отчетности за 1 квартал для 1с 7.7? мне на работе из Консультанта диск с обновлениями приносят - а в этот раз там почему-то только статистика в отчетности, а НДС без приписки последней редакции в шапке наша налоговая не принимает. Вручную-то я исправлю на бумаге, а вот на магнитном носителе - никак
где-нибудь можно скачать обновления отчетности за 1 квартал для 1с 7.7? мне на работе из Консультанта диск с обновлениями приносят - а в этот раз там почему-то только статистика в отчетности, а НДС без приписки последней редакции в шапке наша налоговая не принимает. Вручную-то я исправлю на бумаге, а вот на магнитном носителе - никак
разве НДС поменялась с 1 кв.2009?
gusena79
18.04.2009, 12:03
там на первой странице в самом верху должно быть написано "Приложение №1 к приказу..." добавилась дописка "в редакции Минфина России от 11.09.2008 № 94н" - в печатном виде я это впечатала, но у нас без дискеты не принимают, а на нее выгружается файл, в котором указана версия отчетности 13.12.2006, а должна быть другая дата вроде
gusena79
18.04.2009, 12:05
попробую конечно так сдать, авось прокатит
я сдаю.. не помню № дока- но если есть на балансе - то точно сдавать надо.
НО мы сами вообще ничего не делаем- нашли фирму котрая за 500 рэ в кв- САМА делает ВСЕ отчеты - ну данные какеи то ей представляем и сама же их сдает в этот комитет.
500 рэ деньги небольшие ( может сейчас ,конечно и побольше) и модно не думать о такеой ернуде
Нашла уже что сдавать должны ВСЕ :(.
Вы зарегистрированы в этом комитете? Может подскажете -куда изначально идти? Можно в личку, спасибо!
А больше никто не сдает что ли?:(
там на первой странице в самом верху должно быть написано "Приложение №1 к приказу..." добавилась дописка "в редакции Минфина России от 11.09.2008 № 94н" - в печатном виде я это впечатала, но у нас без дискеты не принимают, а на нее выгружается файл, в котором указана версия отчетности 13.12.2006, а должна быть другая дата вроде
у меня есть на работе реглам. отчетность за 1 кв-л, если честно, я не обратила внимания, что там что-то изменилось....
Полианна
18.04.2009, 13:46
у меня есть на работе реглам. отчетность за 1 кв-л, если честно, я не обратила внимания, что там что-то изменилось....
Я что-то тоже внимания не обратила, но у нас все приняли.
Ивановна
18.04.2009, 13:47
Мы платим ЗН по месту нахождения участка, те стоим на учете в одной налоговой, а по земле и имуществу- в районной где участок.Должны дать вам бумажку с КПП на имущество и землю в этой налоговой.
По поводу кадастровой стоимости- я ее получаю в Роснедвижимости в виде справки, или на сайте Комитета по земельным ресурсам можно по номеру посмотреть.С какого момента платить налог сейчас не подскажу.
Спасибо!!!!
Вчера вечером выяснилось, что по кадастру только определили границы земельного участка и предложили заключить на него договор аренды на 49 лет. Поэтому, вероятно, нам пока не надо платить земельный налог, т.к. мы не являемся собственниками земельного участка. В понедельник будем разбираться с юристами
Ну замучилась - у кого есть иностранцы и нет ЗиК. (у меня 1С 7.7 Бухгалтерский учет 4.5)
Как вы настраиваете учет ПФ в программе?
я пока нашла только 1 способ, но он кривой.
1) Я не ставлю дату рождения - и он вообще ПФ не насчитывает, правда ругается.
Потом ввожу Бух.справку - в ней начисляю в ФБ 20% и НЕ УКАЗЫВАЮ НА КОГО:010:+ НУ прописываю на вкладке. - но он один у меня (а будет кажется много:wife:) - я ж запарюсь считать.
был еще вариант, но не сработал:
2)Если дату ставить, то программа его считает как всех - ФБ 6% в ПФ -14% (страх/накоп)
Добиться 20% в ФБ не удается, т.к. если проводки корректировать вручную
То программа потом все обратно меняет следующим периодом.:073:
Девы, подскажите по декларациям ОПС и ЕСН. Начисляю зарплату с нее налоги. Уплаченные налоги до 15 числа относятся к этому месяцу (как зарплата) или к следующему?
"смешались люди, кони....", сдавала годовые декларации у меня получилась задолженность на сумму декабрьских налогов (платила я их в январе числа 12). Теперь не знаю куда их приписать в первом квартале. Ох, кажется напортачила (((
Diana_Ts
19.04.2009, 00:18
Я думаю эти суммы нужно было учесть в том году в декабре, если оплата была до 15 числа и декларация по ОПС была сдана не раньше оплаты. А сейчас эти оплаты можно учесть в первом квартале, этот раздел вообще справочно заполняется,не думаю что из-за этого могут быть проблемы и нужно пересдавать.
Я думаю эти суммы нужно было учесть в том году в декабре, если оплата была до 15 числа и декларация по ОПС была сдана не раньше оплаты. А сейчас эти оплаты можно учесть в первом квартале, этот раздел вообще справочно заполняется,не думаю что из-за этого могут быть проблемы и нужно пересдавать.
Ткните меня носом пожалуйста, где этот справочный раздел в данных декларациях. я чего то не нашла....
Веденеева
19.04.2009, 01:03
Христос воскресе!
С праздником!
Да поможет нам Бог в нашем нелегком труде
Христос воскресе!
С праздником!
Да поможет нам Бог в нашем нелегком труде
Воистину воскресе!
Христос Воскресе! Пусть хранит Господь!
МамаДини
19.04.2009, 10:38
Воистину Воскрес!
С праздником!!!
Полианна
19.04.2009, 10:57
Христос Воскрес! С праздником!
Байдзарка
19.04.2009, 16:13
Всех с праздником!!!
http://s42.radikal.ru/i098/0904/e8/337f81974e46.jpg (http://www.radikal.ru)
А я работаю..сижу НДСы делаю:(..а у всех праздник. Я одна такая и все зашли сюда только поздравить сегодня:)?
vessnadi
19.04.2009, 17:33
И я работаю...
mamamal Vika
19.04.2009, 18:48
А я работаю..сижу НДСы делаю:(..а у всех праздник. Я одна такая и все зашли сюда только поздравить сегодня:)?
Анечка, с праздником!
Но ты не одна!!!
Бухгалтера в основном все грешны - работают в праздник :).
А куда деваться-то? завтра 20-е
Девочки, подскажите по ОКВЭДам...
У нас в выписке из ЕГРЮЛ стоит один вид деятельности. На самом деле ведем два вида деятельности. Чем это нам грозит? Надо ли бежать срочно в налоговую (в 15-ую, правильно?) и регистрировать второй вид деятельности?
Девочки, подскажите по ОКВЭДам...
У нас в выписке из ЕГРЮЛ стоит один вид деятельности. На самом деле ведем два вида деятельности. Чем это нам грозит? Надо ли бежать срочно в налоговую (в 15-ую, правильно?) и регистрировать второй вид деятельности?
а в Уставе что написано?;) чем имеете право заниматься? А вообще лучше ввести этот оквэд, т.к. вдруг доходы по нему будут больше чем по единственному основному, тогда в ФСС от НС и ПЗ Вы должны будете платить по другой ставке возможно.
а в Уставе что написано?;) чем имеете право заниматься? А вообще лучше ввести этот оквэд, т.к. вдруг доходы по нему будут больше чем по единственному основному, тогда в ФСС от НС и ПЗ Вы должны будете платить по другой ставке возможно.
В Уставе перечислено очень много видов деятельности :) Раньше и ОКОНХи были получены на все виды деятельности. А ОКВЭД присваивала другой бухгалтер (пока я в декрете была), и судя по выписке из ЕГРЮЛ, подала сведения только на 1 вид деятельности.
Насчет ФСС - они же выписку из ЕГРЮЛ не смотрят, тариф присваивают только на основании нашего заявления...
Мы уже второй год сдаем отчетность по двум видам деятельности (ЕНВД по зарегистрированному виду и УСН по незарегистрированному). Могут ли быть санкции за это?
В Уставе перечислено очень много видов деятельности :) Раньше и ОКОНХи были получены на все виды деятельности. А ОКВЭД присваивала другой бухгалтер (пока я в декрете была), и судя по выписке из ЕГРЮЛ, подала сведения только на 1 вид деятельности.
Насчет ФСС - они же выписку из ЕГРЮЛ не смотрят, тариф присваивают только на основании нашего заявления...
Мы уже второй год сдаем отчетность по двум видам деятельности (ЕНВД по зарегистрированному виду и УСН по незарегистрированному). Могут ли быть санкции за это?
Вообще, когда я сдавала в ФСС заявление, где больший процент был по другому виду деят-ти и просила меньбшую ставку соответсвенно, то меня попросили привезти и показать выписку, чтобы там этот вид был заявлен как дополнительный.
а для налоговой - можно заниматься всем, что не запрещено законом:)). они просто смотрят по отраслям свои какие-то данные. например в строительстве не может быть выручка меньше какой-то определенной суммы и т.д. и тогда начинают проверять налогоплательщика - если что-то кажется подозрительным. или например у Вас в общепите окажутся выручки миллионые - тоже подозрительно. Т.е. налоговой это надо для статистики чтоли
Вообще, когда я сдавала в ФСС заявление, где больший процент был по другому виду деят-ти и просила меньбшую ставку соответсвенно, то меня попросили привезти и показать выписку, чтобы там этот вид был заявлен как дополнительный.
а для налоговой - можно заниматься всем, что не запрещено законом:)). они просто смотрят по отраслям свои какие-то данные. например в строительстве не может быть выручка меньше какой-то определенной суммы и т.д. и тогда начинают проверять налогоплательщика - если что-то кажется подозрительным. или например у Вас в общепите окажутся выручки миллионые - тоже подозрительно. Т.е. налоговой это надо для статистики чтоли
Значит санкций нет за то, что так работали?
Теперь, конечно, внесем изменения... Кстати, как это делается? :) В налоговую №15 подавать заявление (какое?) ?
nezabvennaya
19.04.2009, 22:21
Бухгалтера в основном все грешны - работают в праздник :).
А куда деваться-то? завтра 20-е
Да и хрен с ним... уточненки еще никто не отменял!
Да и хрен с ним... уточненки еще никто не отменял!
мои директора уточненки по причине "не успела" не поймут...:(
Мараморочка
19.04.2009, 23:42
Ну замучилась - у кого есть иностранцы и нет ЗиК. (у меня 1С 7.7 Бухгалтерский учет 4.5)
Как вы настраиваете учет ПФ в программе?
я пока нашла только 1 способ, но он кривой.
1) Я не ставлю дату рождения - и он вообще ПФ не насчитывает, правда ругается.
Потом ввожу Бух.справку - в ней начисляю в ФБ 20% и НЕ УКАЗЫВАЮ НА КОГО:010:+ НУ прописываю на вкладке. - но он один у меня (а будет кажется много:wife:) - я ж запарюсь считать.
был еще вариант, но не сработал:
2)Если дату ставить, то программа его считает как всех - ФБ 6% в ПФ -14% (страх/накоп)
Добиться 20% в ФБ не удается, т.к. если проводки корректировать вручную
То программа потом все обратно меняет следующим периодом.:073:
Дык по-моему я так когда то делала: зпл начисляла отдельной ведомостью, поскольку в справочнике "Виды начислений" отдельно заводила"зарплата нерезиденту" и вот когда заводишь этот вид начисления там галки надо поставить, какие налоги с этого начисления надо начислять. Соответственно там где "страховые взносы ПФР" - галку не ставить и все будет считать как надо 20%.:fifa:
Мараморочка
19.04.2009, 23:45
там на первой странице в самом верху должно быть написано "Приложение №1 к приказу..." добавилась дописка "в редакции Минфина России от 11.09.2008 № 94н" - в печатном виде я это впечатала, но у нас без дискеты не принимают, а на нее выгружается файл, в котором указана версия отчетности 13.12.2006, а должна быть другая дата вроде
У меня вроде свежая отчетность 1 кв.09, но там все как и было раньше...:005:
matrjona
20.04.2009, 01:43
Девочки, подмогните плиз, а то что-то ум за разум зашёл :009:.
При исчилении суммовых разниц моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт продавца или дата списания с расчётного счёта покупателя? Или вообще этот момент прописывается в договоре?
А Вы кто продавец или покупатель? Хотя в любом случае - день списания денег с р/с покупателя. Хотя, если честно, не до конца поняла вопрос.
Тоже мучаюсь этим вопросом.
Мы продаем. С покупателями был заключен договор еще когда расчеты были в рублях. В этом договоре прописан момент оплаты - дата зачисления ДС на наш р/с. Потом перешли на USD. Заключили доп. соглашение - оплата в рублях по курсу на день платежа. Деньги поступают к нам на р/с через неск. дней, курс меняется. Я считаю моментом оплаты - дату списания с р/с покупателя, соответственно и СР считаю на эту дату.
Веденеева
20.04.2009, 02:35
А я работаю..сижу НДСы делаю:(..а у всех праздник. Я одна такая и все зашли сюда только поздравить сегодня:)?
Я работала..... вот только НДС подбила, .... к возмещению 20 тыс. :010:при выручке 10 млн.
Завтра буду думать что выкинуть:015:
Мумми Первая
20.04.2009, 02:36
Я работала..... вот только НДС подбила, .... к возмещению 20 тыс. :010:при выручке 10 млн.
Завтра буду думать что выкинуть:015:
мне завтра такая же фигня предстоит :028::028::028:
mamamal Vika
20.04.2009, 10:33
Подскажите плиз, абонентскую плату за телефон тоже надо просить по минутно и разбивать ее или не надо?
Мин фин пишет вроде надо...
masha_hayd
20.04.2009, 10:45
пусть минфин и разбивает тогда.. поимнут абонетку? что за бред?
Людии, скажите, транспортный налог сдаем или тоже только за год теперь? или меня уже крыша поехала...
Полианна
20.04.2009, 11:55
Девочки, до какого можно уточненку по НДС сдать?
Быстрая лень
20.04.2009, 12:04
Девочки, до какого можно уточненку по НДС сдать?
Когда уточнили, тогда и сдаете. Главное, чтобы первичный сегодня сдался
Полианна
20.04.2009, 12:41
Когда уточнили, тогда и сдаете. Главное, чтобы первичный сегодня сдался
Спасибо, первичный у меня уже сдан.
Всем добрый день, первый раз сдаю НДС и возник вопрос, у меня есть сумма выданного аванса, я его понятно принимаю к вычету, но в декларации он не встает автоматом в строку 300, а плюсуеться к общей сумме входного НДС .
Надо поменять вручную или же он и не должен вставать в строку 300????????????
Девочки, милые, подскажите пожалуйста!!! Первый раз плачу налоги)))))
куда платить НДФЛ и ОПС?
у меня МИФНС №26 и ПФР на Энгельса
для НДФЛ какой КБК???????
и ИНН и КПП тот же что и при уплате налога по УСН (доходы), т.е ИНН 7814026829, КПП 781401001
ОПС платить в ПФР или налоговую? у ПФР ИНН 7802114044???? КПП 780201001
может кто зарегистрирован тоже в 26))))) помогите, пожалуйста!!!!!! :091::091::091:
и еще один вопросик, если числится 1 человек, а з\п нет (за "спасибо"), то налоги не отчисляются или есть како то фиксируемы минимум все равно?????
Тоже мучаюсь этим вопросом.
Мы продаем. С покупателями был заключен договор еще когда расчеты были в рублях. В этом договоре прописан момент оплаты - дата зачисления ДС на наш р/с. Потом перешли на USD. Заключили доп. соглашение - оплата в рублях по курсу на день платежа. Деньги поступают к нам на р/с через неск. дней, курс меняется. Я считаю моментом оплаты - дату списания с р/с покупателя, соответственно и СР считаю на эту дату.
Раз прописано в договоре "по курсу на день оплаты", значит и берем курс на день, когда покупатель платил. Иначе просто ни как, нельзя же предугадать курс на несколько дней вперед.
Я работала..... вот только НДС подбила, .... к возмещению 20 тыс. :010:при выручке 10 млн.
Завтра буду думать что выкинуть:015:
У меня, наоборот, такие суммы повылезали:001:, насилу убрала.
Полианна
20.04.2009, 13:36
Девочки, милые, подскажите пожалуйста!!! Первый раз плачу налоги)))))
куда платить НДФЛ и ОПС?
у меня МИФНС №26 и ПФР на Энгельса
для НДФЛ какой КБК???????
и ИНН и КПП тот же что и при уплате налога по УСН (доходы), т.е ИНН 7814026829, КПП 781401001
ОПС платить в ПФР или налоговую? у ПФР ИНН 7802114044???? КПП 780201001
может кто зарегистрирован тоже в 26))))) помогите, пожалуйста!!!!!! :091::091::091:
и еще один вопросик, если числится 1 человек, а з\п нет (за "спасибо"), то налоги не отчисляются или есть како то фиксируемы минимум все равно?????
Все платите в налоговую, за исключением НС и ПЗ (они в ФСС). КБК для НДФЛ 18210102021011000110 ИНН и КПП ставите налоговой
Девочки, милые, подскажите пожалуйста!!! Первый раз плачу налоги)))))
куда платить НДФЛ и ОПС?
у меня МИФНС №26 и ПФР на Энгельса
для НДФЛ какой КБК???????
и ИНН и КПП тот же что и при уплате налога по УСН (доходы), т.е ИНН 7814026829, КПП 781401001
ОПС платить в ПФР или налоговую? у ПФР ИНН 7802114044???? КПП 780201001
может кто зарегистрирован тоже в 26))))) помогите, пожалуйста!!!!!! :091::091::091:
и еще один вопросик, если числится 1 человек, а з\п нет (за "спасибо"), то налоги не отчисляются или есть како то фиксируемы минимум все равно?????
Все платить в налоговую, и ОПС, и НДФЛ.
Полианна, Chianti спасибо!!!
Премудрый пескарь
20.04.2009, 17:11
Людии, скажите, транспортный налог сдаем или тоже только за год теперь? или меня уже крыша поехала...
Почему только за год? Он ежеквартально сдается, если вы не спецрежимники.
Всем добрый день, первый раз сдаю НДС и возник вопрос, у меня есть сумма выданного аванса, я его понятно принимаю к вычету, но в декларации он не встает автоматом в строку 300, а плюсуеться к общей сумме входного НДС .
Надо поменять вручную или же он и не должен вставать в строку 300????????????
Он и не должен туда вставать. Туда идут авансы отгруженные, т.е. вам денег прислали, вы за эти деньги чего отгрузили, сработали или чего-то оказали. Вот и ставите туда эту сумму.
Премудрый пескарь
20.04.2009, 17:12
Девочки, еще раз повторюсь с вопросом о расчете платы за загрязнение. Сдаем или нет?
Девочки, еще раз повторюсь с вопросом о расчете платы за загрязнение. Сдаем или нет?
Я не сдаю.;)
МамаДини
20.04.2009, 18:09
Я не сдаю.;)
Я тоже :)
Девочки, еще раз повторюсь с вопросом о расчете платы за загрязнение. Сдаем или нет?
сдаем )))
mamamal Vika
20.04.2009, 18:18
Всем добрый день, первый раз сдаю НДС и возник вопрос, у меня есть сумма выданного аванса, я его понятно принимаю к вычету, но в декларации он не встает автоматом в строку 300, а плюсуеться к общей сумме входного НДС .
Надо поменять вручную или же он и не должен вставать в строку 300????????????
1) Ну не совсем это понятно, аванс должен быть обязательно оформлен должным образом. Встает он в 1-ую строку в разделе Вычеты НДС.
2 ) Или я не о том? У Вас сумма аванса была получена, НДС уплачен, теперь произола отгрузка? Про какой аванс речь идет? Если про это то правильно 300стр, если про первый случай то 220 стр.
И еще если про второй случай, то он автоматом туда встает, либо вы неправильно оформляете. Если что не понятно пишите в личку.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.