PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

fedia
26.09.2009, 15:27
девушки, привет!
не в силах прочитать весь топ:001:
может кто подскажет?:091:
след. возможная ситуация:
сижу в отпуске по уходу за реб. до трёх лет, собираюсь выходить на работку... (реб. ещё нет трёх)
поработаю немного... скорее всего меньше месяца... сядем на б/л с реб. или сама... (время-то осенне-зимнее - очень просто и легко можно заболеть, хотя и не хочется:005:)
и вот, собственно, в чём вопрос:
КАК БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ ОПЛАТУ ЗА Б/Л?
какую ср.з/пл будут брать? за последние три месяца или за три мес., предшествующие уходу в декрет?
девы грамотные, подскажите:091::091::091::091::091:
заранее спасибо:flower:

За 12 месяцев, предшествующих декрету, если выходите в ту же фирму, из которой уходили в декрет

ту заратную плату, которую вы заработаете за период после выхода на работу - отработаете 1 день, будут считать средний из одного дня.

ТигрОля
26.09.2009, 15:49
Фирма зарегена в Тверской обл., в августе оттуда приходит уведомление о том, что в 2009 году начисленный НДФЛ НЕ совпадает с уплаченным! на 6000 руб
мы в шоке..

Если действительно речь идет о 2009г., то смешно конечно.:))
Может описка- имели ввиду 2008? :073:

Кофейкина
26.09.2009, 23:15
подскажите пож-та.мы покупаем у иностранной фирмы авторские права.получаеться мы выступаем налоговыми агентами по ндс.а прибыль тоже?и еще какие-то налоги?

solnyshkin_77
26.09.2009, 23:23
ту заратную плату, которую вы заработаете за период после выхода на работу - отработаете 1 день, будут считать средний из одного дня.

А вот и нет.
Начисление больничного осуществляется за период 12 месяцев до месяца наступления больничного. В данном случае, если автор вопроса проработала после выхода из отпуска по уходу за ребенком 1,5-2 недели, то месяца отработанного еще не получилось, соответствеено, период для начисления - это период до декрета.

fedia
26.09.2009, 23:31
А вот и нет.
Начисление больничного осуществляется за период 12 месяцев до месяца наступления больничного. В данном случае, если автор вопроса проработала после выхода из отпуска по уходу за ребенком 1,5-2 недели, то месяца отработанного еще не получилось, соответствеено, период для начисления - это период до декрета.
при чем здесь месяц? которого как вы пишете не получилось:009:берется период 12 месяцев до месяца в котором наступила болезнь и если в этом периоде нет заработка ( а его нет т.к. женщина 1,5 или 3 года сидела дома) то берется заработок непосредственно до наступления болезни.

Мумми Первая
26.09.2009, 23:38
Если действительно речь идет о 2009г., то смешно конечно.:))
Может описка- имели ввиду 2008? :073:

в 2008г фирма работала только с октября
а тут написано "За 6 месяцев 2009г":065:

solnyshkin_77
26.09.2009, 23:58
при чем здесь месяц? которого как вы пишете не получилось:009:берется период 12 месяцев до месяца в котором наступила болезнь и если в этом периоде нет заработка ( а его нет т.к. женщина 1,5 или 3 года сидела дома) то берется заработок непосредственно до наступления болезни.

А как же по вашему бедут считаться декретные женщине, которая не выходя из одного отпуска по уходу, ушла в декрет?

fedia
27.09.2009, 00:12
А как же по вашему бедут считаться декретные женщине, которая не выходя из одного отпуска по уходу, ушла в декрет?
женщина собиралась выйти на работу!!!! и хоть чуть-чуть но поработать!!! при чем здесь из декрета в декрет? не надо собирать все в кучу.

mon
27.09.2009, 00:43
А как же по вашему бедут считаться декретные женщине, которая не выходя из одного отпуска по уходу, ушла в декрет?
если не выходя, то по з\п до первого декрета, а вот если вышла - то уже по тому, который за выход заработала

@Весна@
27.09.2009, 16:03
Кто может верный ответ подсказать?
У меня такое впервые.

Есть Поставщик "1", который продает Покупателю "2" некий товар, но НЕ СВОЕГО склада, а со склада некого Грузоотправителя "3".

Кто в данном случае выписывает сч/ф и Торг-12 фирма "1" или фирма "3"?
Подпись и печать кто ставит?

С филиалами нет проблем, но вот с другим юрлицом я застопорилась.
Надо ли нам иметь допсоглашение с этой фирмой "3"?

14.07.2009 14:47 Эксклюзив
Стандартные проблемы, связанные с оформлением счетов-фактур. Грузоотправитель и грузополучатель

Автор: Татьяна Крутякова
Источник: ИКГ «АйСи Групп» (http://www.icgr.ru/)
Счет-фактура – документ, дающий право на вычет НДС. Неправильное оформление или отсутствие какого-либо из обязательных реквизитов счета-фактуры может лишить вас вычета.
Заполнение информации о грузоотправителе и грузополучателе требует особого внимания, поскольку налоговики часто отказывают в вычете по причине неправильного оформления именно этих строк счета-фактуры.
При выполнении работ (оказании услуг) понятия «грузоотправитель» и «грузополучатель» отсутствуют как таковые, поэтому соответствующие строки в счете-фактуре либо вообще не заполняются, либо в них ставятся прочерки.
На сегодняшний день это правило зафиксировано непосредственно в Приложении № 1 к Правилам ведения книг покупок и книг продаж. Оно появилось в этом Приложении только в 2009 году (соответствующие изменения внесены в Правила ведения книг покупок и книг продаж Постановлением Правительства РФ от 26.05.2009 № 451).
Однако Минфин России и налоговые органы придерживались такой позиции и раньше (см. письма Минфина России от 22.01.2009 № 03-07-09/03, от 12.05.2008 № 03-07-11/186, УФНС России по г. Москве от 24.04.2007 № 19-11/37426).

Если же эти строки все-таки заполнены, то это не может быть причиной для отказа в вычете НДС. Ведь наличие в счете-фактуре дополнительной информации, помимо обязательных реквизитов, не может служить основанием для отказа в вычете НДС (см. письмо Минфина России от 24.04.2006 № 03-04-09/07).
При реализации товаров информация о грузоотправителе и грузополучателе должна присутствовать в счете-фактуре в обязательном порядке.
В соответствии с Правилами, если продавец и грузоотправитель одно и то же лицо, то в строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» пишется «он же» (письмо Минфина России от 15.10.2008 № 03-07-09/32).
Обратите внимание! Это правило не распространяется на заполнение строк, касающихся информации о покупателе, являющемся одновременно грузополучателем. В этом случае при реализации товаров в строке 4 счета-фактуры указывается полное или сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес, а в строке 6 указывается полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами. Даже если покупатель и грузополучатель являются одним и тем же лицом, запись «он же» в строке 4 практически наверняка приведет к спору с налоговым органом.
В письме Минфина России от 21.07.2008 № 03-07-09/21 указано, что счета-фактуры, в строке 4 «Грузополучатель и его адрес» которых указаны слова «он же», не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению.
При этом оговоримся, что при рассмотрении дела в суде решение в такой ситуации, скорее всего, будет принято в пользу налогоплательщика. Суды не считают запись «он же» в строке «Грузополучатель и его адрес» нарушением порядка оформления счетов-фактур в том случае, если покупатель и грузополучатель действительно совпадают в одном лице (при условии, что в счете-фактуре указаны все реквизиты покупателя) (см., например, постановления ФАС Дальневосточного округа от 31.01.2007 № Ф03-А73/06-2/5357, Поволжского округа от 02.10.2007 № А72-6677/06-12/228, Северо-Западного округа от 10.04.2007 № А56-21994/2006, Восточно-Сибирского округа от 06.06.2006 № А19-38799/05-52-Ф02-2084/06-С1, А19-38799/05-52-Ф02-2709/06-С1, Центрального округа от 17.07.2008 № А48-4502/07-6).
Грузоотправителем может быть не только сам продавец (владелец, собственник) груза, но и иное лицо (лицо, имеющее склад и выступающее грузоотправителем по поручению владельца груза, или лицо, совершающее действия от своего имени, но за счет и по поручению собственника товаров).
В случае если продавцом товаров по договору является одно лицо, а отгрузка этих товаров производится со склада другого лица, то в строке 3 «Грузоотправитель и его адрес» указывается полное или сокращенное наименование организации, с чьего склада отгружены товары, и его почтовый адрес (письмо Минфина России от 13.11.2008 № 03-07-09/38).
Грузополучателем также может выступать не только сам покупатель, но и иное лицо, уполномоченное покупателем на получение груза. Если грузополучателем является иное лицо, то именно его реквизиты должны быть указаны в строке «Грузополучатель и его адрес». Соответствующие разъяснения приведены в письме ФНС России от 25.12.2006 № 03-1-03/2550@.

Информация о грузоотправителе и грузополучателе должна соответствовать условиям договора поставки товара (письмо УФНС России по г. Москве от 23.01.2008 № 19-11/005123) и, соответственно, должна совпадать с аналогичной информацией, указанной в товаросопроводительных документах. В случае несовпадения спор с налоговой инспекцией, скорее всего, придется решать в суде.
Вероятность выиграть такой спор в суде, конечно, есть.
Например, ВАС РФ согласился с тем, что если в счете-фактуре в качестве грузоотправителя поставщик указал себя, а не лицо, названное грузоотправителем в транспортных накладных, то это не является нарушением требований статьи 169 НК РФ (Определение ВАС РФ от 21.12.2007 № 17236/07).
ФАС Дальневосточного округа принял решение в пользу налогоплательщика в ситуации, когда в счете-фактуре грузополучателем был назван налогоплательщик-покупатель, в то время как в актах приема-передачи грузополучателями значились иные лица. Поскольку налогоплательщик-покупатель представил контракт, подтверждающий наличие взаимоотношений между ним и реальными грузополучателями, суд признал отказ инспекции в возмещении НДС по причине неправильного указания в счете-фактуре грузополучателя формальным и несоответствующим Налоговому кодексу (Постановление от 24.10.2007 № Ф03-А04/07-2/3613).
Но рассчитывать на то, что все судьи будут так лояльны, конечно же, нельзя. В зависимости от конкретных обстоятельств, решение суда может быть неблагоприятным для налогоплательщика (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 06.06.2006 № А19-4522/05-40-41-Ф02-2657/06-С1).
По материалам книги «НДС 2009: вычеты и счета-фактуры» (http://www.icgr.ru/book.php?id=28%20)

Allik
27.09.2009, 22:08
Всем привет!
Теперь и я вынуждена легализоваться в этм топе. :) До сих пор так почитывала, а сейчас бхгалтером стала работать и появились стали появляться вопросы, ответы на которые не могу найти. Правда у меня с поиском какие-то проблемы, может потому и немогу...

Девшки, которые пользуются 1С, подскажите, пожалуйста, какую валюту правильно выбрать для учета? У меня в справочнике РУБ. есть под двумя кодами: 643 и 810. Наитавшись Порядков, я решила, что оба можно, но для внтренних расчетов лучше 810. Но ведь если у меня в течении года появятся расчеты с иностранными госдарствами, то надо указать 643, а учет я разделить не смогу. если я у конкретной сделки пставлю 643, то эта платежка уже по счету 52 пойдет, а не по 51. это я опытным путем проверяла уже.
При установке 1С мне поставили 810, а на горячей линии сказали, что надо 643. Как у вас?

Веденеева
27.09.2009, 22:17
643, 810 это старый код, у меня его даже в справочнике нет

рубль или другая валюта подставляется в договоре Контрагента и присваивается счету вашего банка.
Если там код один (643), то и платежка с 51 счетом будет.
Надо изначально правильно настроить.

Проблем нет

Дельфин
27.09.2009, 22:48
до какого числа нужно произвести авансовый платеж по ИП?
и какие отчеты нужно сдать по ООО, если нулевой баланс?

Allik
27.09.2009, 22:50
643, 810 это старый код, у меня его даже в справочнике нет

рубль или другая валюта подставляется в договоре Контрагента и присваивается счету вашего банка.
Если там код один (643), то и платежка с 51 счетом будет.
Надо изначально правильно настроить.

Проблем нет

Знаю, что старый 810. Но банки вот до сих пор этот код используют.
мне вот без вопросов настроили 810, я только при распечатке платежек увидела, что что-то не так. Теперь пишет, что не поменять валюту, т.к. есть документы. Так не хочется все перебивать...

Mastik
27.09.2009, 23:07
и еще если по дебету 68.1 156 руб это я переплатила? а то у меня опять НДФЛ не считает

Девочки кто знает, а?

Веденеева
27.09.2009, 23:25
Знаю, что старый 810. Но банки вот до сих пор этот код используют.
мне вот без вопросов настроили 810,

Да ну, :008: Я Белорусские контракты в руб. ставлю код 643

Веденеева
27.09.2009, 23:29
Девочки кто знает, а?

Ну если после дня уплаты НДФЛ у вас дебет, то переплатили

Allik
27.09.2009, 23:43
Да ну, :008: Я Белорусские контракты в руб. ставлю код 643

так это у вас не внутренние расчеты, потому и 643 однозначно.
я вот себе на карту деньги ложила, так в ней код 810 стоит.
покупала евры, так там тоже 810.

radistka77
28.09.2009, 10:50
девочки, подскажите, плз:
договор ЮЛ с ИП на оказание услуг, Ипшник мне должен счет выставить на свои услуги или достаточно просто акта выполненных работ и по нему я оплату делаю?

Юшкина
28.09.2009, 10:59
девочки, подскажите, плз:
договор ЮЛ с ИП на оказание услуг, Ипшник мне должен счет выставить на свои услуги или достаточно просто акта выполненных работ и по нему я оплату делаю?

и по счету можно, и по акту.

radistka77
28.09.2009, 11:01
и по счету можно, и по акту.
спс:flower:

Александрия
28.09.2009, 12:04
Девочки, кто на упрощенке....
если взносы в ПФ проплатили в начале октября, уменьшаем на эту сумму налог за 3 квартал?
Или берете только уплаченные до 30 сентября?

@Весна@
28.09.2009, 12:08
Нужна помощь.
У меня есть благотворительный фонд при школе.
Собираются деньги от родителей, тратятся на ремонт помещений, необходимую канцелярию, охрану школы и др.
Отчитываемся по ОСНО, сдаем отчеты - прибыль, ндс - нулевые.
Сейчас нам туда прислали деньги от фирмы, которая, как выяснилось, какой-то угол в школе занимает с формулировкой:

по с-ф... за аренду помещения НДС не облагается.

Сумма для нас приличная - около 100тыс. Что делать?
платить прибыль с этой суммы? и вообще, как показывать эту радость в отчетности?

Юшкина
28.09.2009, 12:08
Девочки, кто на упрощенке....
если взносы в ПФ проплатили в начале октября, уменьшаем на эту сумму налог за 3 квартал?
Или берете только уплаченные до 30 сентября?

только уплаченные до 30.09.

Юшкина
28.09.2009, 12:09
Нужна помощь.
У меня есть благотворительный фонд при школе.
Собираются деньги от родителей, тратятся на ремонт помещений, необходимую канцелярию, охрану школы и др.
Отчитываемся по ОСНО, сдаем отчеты - прибыль, ндс - нулевые.
Сейчас нам туда прислали деньги от товарищей, которые у школы угол арендуют с формулировкой по с-ф... за аренду помещения НДС не облагается. Сумма для нас приличная - около 100тыс. Что делать?
платить прибыль с этой суммы? как показывать в отчетности?

если товарищи ошиблись в назначении платежа, попросите у них бумагу об этом.

@Весна@
28.09.2009, 12:10
если товарищи ошиблись в назначении платежа, попросите у них бумагу об этом.
Они не ошиблись:( только вот. ни счета, ни сч-фактуру мы им естественно не выставляли, и вообще у нас помещения нет никакого.
Это так намудрили тов. в школе - сделали из нашего фонда помойку. :010:

♥ Туся ♥
28.09.2009, 12:11
Девочки, треба помощь зала. Если у нас в аренде машина, арендодатель не наш сотрудник, НДФЛ перечислять как агент?

♥ Туся ♥
28.09.2009, 12:12
Они не ошиблись:( только вот. ни счета, ни сч-фактуру мы им естественно не выставляли, и вообще у нас помещения нет никакого.
Это так намудрили тов. в школе - сделали из нашего фонда помойку. :010:

Выставляйте акт. И платите налог на прибыль, что делать. Про НДС пускай напишут заявление, что платеж без НДС.

марина75
28.09.2009, 12:18
Девочки, треба помощь зала. Если у нас в аренде машина, арендодатель не наш сотрудник, НДФЛ перечислять как агент?

Думаю что нужно, ведь это доход в любом случае...

♥ Туся ♥
28.09.2009, 12:19
Думаю что нужно, ведь это доход в любом случае...

Она ведь может сама заплатить по декларации:)) Ладно заплачу, пока я добрая:017:

091074
28.09.2009, 13:50
Подкажите пож-та. Есть клиент, которому отгрузили мебель, подгода назад, они говорят денег нет забирайте мебель. А по договору право собственности перешло в момент отгрузки. Как правильно оформить документы???

марина75
28.09.2009, 14:15
Она ведь может сама заплатить по декларации:)) Ладно заплачу, пока я добрая:017:

А у Вас договор на аренду с экипажем?

Носочек
28.09.2009, 14:24
Если арендодатель - ИП, то тогда он сам платит свой доход, если простое физ лицо, то тогда Вы - агент..

shy
28.09.2009, 14:33
Она ведь может сама заплатить по декларации:)) Ладно заплачу, пока я добрая:017:
а я за всех плачу, мы офис у физика арендуем и транспорт у сотрудников.Но меня терзают смутные сомнения КУДА я должна платить, в свою налоговую или по месту их регистрации.

ЗЫ я лизинг свой всю пятницу с аудитором разбирала, ну и бодяга, скажу я вам:065:

radistka77
28.09.2009, 14:35
а я за всех плачу, мы офис у физика арендуем и транспорт у сотрудников.Но меня терзают смутные сомнения КУДА я должна платить, в свою налоговую или по месту их регистрации.
я в свою налоговую плачу за аренду авто у физика

shy
28.09.2009, 14:38
я тож в свою. читала топик на клерке, там утверждали что надо платить по месту регистрации физика. поскольку я уже 2 года платила в свою, решила ничего не менять. к тому же никто еще не сталкивался с проверками НДФЛ:008:

Дельфин
28.09.2009, 15:47
Девы, хэлп ми!
Каша в голове...
нуно по полочкам все разложить...
упрощенка по ООО деятельность не ведем, сдаем нулевые баласы в ПФ, ФСС до 15.10. в данном квартале так? а по ИФНС... нужно сдавать?
и по ИП деятельность ведется, понимаю, что нужно только авансовый платеж внести, правильно? а до какого числа, до 25.10.?

pupsa_83
28.09.2009, 15:53
Расскажите,плз, начинающему
ИП зарегистрирован давно, деятельности нет, учет не ведет, отчетность не сдавал,
платит каждый год какой -то штраф
хотим начать сдавать отчетность, что сюда включ, кроме нулевого баланса...и нужно ли отражать прошлые периоды за кот. платился штраф?

solnyshkin_77
28.09.2009, 15:58
Девы, хэлп ми!
Каша в голове...
нуно по полочкам все разложить...
упрощенка по ООО деятельность не ведем, сдаем нулевые баласы в ПФ, ФСС до 15.10. в данном квартале так? а по ИФНС... нужно сдавать?
и по ИП деятельность ведется, понимаю, что нужно только авансовый платеж внести, правильно? а до какого числа, до 25.10.?
несете в ФСС расчет до 15.10
В налоговую расчет ОПС до 20.10. и все
А ИП без работников?

Расскажите,плз, начинающему
ИП зарегистрирован давно, деятельности нет, учет не ведет, отчетность не сдавал,
платит каждый год какой -то штраф
хотим начать сдавать отчетность, что сюда включ, кроме нулевого баланса...и нужно ли отражать прошлые периоды за кот. платился штраф?

Что за штраф? Может фиксированный платеж в ПФ?

levista
28.09.2009, 16:01
Добрый день, я есть кто-нибудь. кто работает в издательстве?
Интересует вопрос как фзически осуществляется выпуск документов для юр.лиц на ежедневные периодические издания.Неужели на весь тираж ежедневно?

Дельфин
28.09.2009, 16:09
[QUOTE=solnyshkin_77;31349617]несете в ФСС расчет до 15.10
В налоговую расчет ОПС до 20.10. и все
А ИП без работников?

Почему ОПС в налоговую..., разве не отправляется в ПФ а Энгельса?
да, ИП без работников!

solnyshkin_77
28.09.2009, 16:20
[QUOTE=solnyshkin_77;31349617]несете в ФСС расчет до 15.10
В налоговую расчет ОПС до 20.10. и все
А ИП без работников?

Почему ОПС в налоговую..., разве не отправляется в ПФ а Энгельса?
да, ИП без работников!

ОПС по ООО при УСН сдается в налоговую, а в ПФ только годовой.
по ИП - только фиксированный платеж платится

Дельфин
28.09.2009, 16:53
[QUOTE=Дельфин;31350401]

ОПС по ООО при УСН сдается в налоговую, а в ПФ только годовой.
по ИП - только фиксированный платеж платится

с ООО все поняла спасибки! :)
а по ИП почему фиксированый платеж и в каком размере? до акого числа нужно произвести?
что писать в назначении платежа?

solnyshkin_77
28.09.2009, 16:57
По ИП у вас должно быть уведомление из ПФ, в кот. написан размер фиксированного платежа, по каким реквизитам, датам и КБК его надо оплачивать. Подробнее, к сожалению, по ИП не могу подсказать. :(
Тут есть девушки, которые работают с ИП, вот они смогут все рассказать.

Юшкина
28.09.2009, 17:02
По ИП у вас должно быть уведомление из ПФ, в кот. написан размер фиксированного платежа, по каким реквизитам, датам и КБК его надо оплачивать. Подробнее, к сожалению, по ИП не могу подсказать. :(
Тут есть девушки, которые работают с ИП, вот они смогут все рассказать.

Про уведомление все правильно.
Фиксированный платеж можно платить и единоразово, но не позднее 31.12, иначе пени.

♥ Туся ♥
28.09.2009, 17:13
А у Вас договор на аренду с экипажем?

Без, а что я еще чего-то упустила?

pupsa_83
28.09.2009, 17:15
Про уведомление все правильно.
Фиксированный платеж можно платить и единоразово, но не позднее 31.12, иначе пени.

т.е. это все ИП фиксир платеж должны обязательно платить
получается , что нулевую отчетность не обязательно сдавать:flower:

Юшкина
28.09.2009, 17:18
т.е. это все ИП фиксир платеж должны обязательно платить
получается , что нулевую отчетность не обязательно сдавать:flower:

нет связи фиксированного платежа с отчетностью.
Фикс.платеж - это налог ип в ПФ за самого себя.

pupsa_83
28.09.2009, 17:33
нет связи фиксированного платежа с отчетностью.
Фикс.платеж - это налог ип в ПФ за самого себя.

поняла...а что бы начать сдавать отчетность нужно как-то прошлый период отражать потому как ИП зареген 06 годом;
скажите, плз, отчетность должна вкл все и ндс, и прибыль и убытки, ПФ ,ФСС ит.д. оплату и начисление фиксир платежа нужно отражать в отчетность или нет

Дельфин
28.09.2009, 17:39
Про уведомление все правильно.
Фиксированный платеж можно платить и единоразово, но не позднее 31.12, иначе пени.

а что делать, если не приходило уведомление до сих пор?
ИП зарег. в конце апреля!

Юшкина
28.09.2009, 17:41
а что делать, если не приходило уведомление до сих пор?
ИП зарег. в конце апреля!

позвонить в ПФ

Дельфин
28.09.2009, 17:45
позвонить в ПФ

спасибо!

Сулико
28.09.2009, 17:56
Девы, принимаете ли вы к учету от подотчетников чеки+товарники на материалы, название которых неясно из документов?
Например, в товарнике "А-з D10". Я понимаю, что это нечто диаметром 10, но что это? Принимать - не принимать... Быть или не быть :)

091074
28.09.2009, 21:48
Если арендодатель - ИП, то тогда он сам платит свой доход, если простое физ лицо, то тогда Вы - агент..

У нас арендадатель- физ лицо, аренду платим 2 платежками определенную сумму и НДФЛ.

091074
28.09.2009, 21:54
Девы, принимаете ли вы к учету от подотчетников чеки+товарники на материалы, название которых неясно из документов?
Например, в товарнике "А-з D10". Я понимаю, что это нечто диаметром 10, но что это? Принимать - не принимать... Быть или не быть :)

Я бы засомневалась. Может приложить бух справку или разъяснение например от мастера что это и для чего.В начале деятельности когда не понимала что для чего расписывала.

Веденеева
28.09.2009, 22:02
Девушки спасайте!!!!!

Кто недавно платил в Управление федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (Пулковская таможня) ??

Отправила сегодня платежку, а банк вернул, надо платеж оформлять как налог (КБК, ОКАТО) :009:
Позвонили уже когда я была не в офисе, и неделю меня не будет, т.е. звонить в Таможню и узнавать нет возможности.
А НДС и пошлину надо перечислить, иначе груз не растаможат :073:

Главное что в прошлом месяце платила еще как обычно, а тут трах-бах.

У кого есть реквизиты, поможите :091:

Александрия
28.09.2009, 22:32
Я бы засомневалась. Может приложить бух справку или разъяснение например от мастера что это и для чего.В начале деятельности когда не понимала что для чего расписывала.

я бы тоже разъяснение попробовала получить и приняла.

solnyshkin_77
28.09.2009, 22:36
Завтра могу на работе посмотреть.

Сулико
29.09.2009, 00:10
я бы тоже разъяснение попробовала получить и приняла.
Типа служебку?..
Возможно. Возможно даже, заверенную начальником каким-нибудь побольше.

МамаДини
29.09.2009, 03:28
Подлежит ли лицензированию деятельность по перевозке груза автотранспортом ?

Юшкина
29.09.2009, 09:37
Подлежит ли лицензированию деятельность по перевозке груза автотранспортом ?

нет

Danil
29.09.2009, 09:54
Есть ФЗ-не-помню-номер, о лицензировании, там все виды деятельности перечислены, подлежащие обязательному лицензированию. Их не так много, поищите в яндексе "обязательное лицензирование"

La Perla
29.09.2009, 10:15
Подлежит ли лицензированию деятельность по перевозке груза автотранспортом ?
насколько я помню, еще зависит от груза (по крайней мере раньше зависело):), так на перевозку опасного груза (там еще своя градация есть по степени опасности) нужны были спец.разрешения, но вообще вам уже дали ссылку на закон, там все есть

La Perla
29.09.2009, 10:16
закон 128-ФЗ

Варварик
29.09.2009, 10:20
Девушки спасайте!!!!!

Кто недавно платил в Управление федерального казначейства МФ РФ по г. Москве (Пулковская таможня) ??

Отправила сегодня платежку, а банк вернул, надо платеж оформлять как налог (КБК, ОКАТО) :009:
Позвонили уже когда я была не в офисе, и неделю меня не будет, т.е. звонить в Таможню и узнавать нет возможности.
А НДС и пошлину надо перечислить, иначе груз не растаможат :073:

Главное что в прошлом месяце платила еще как обычно, а тут трах-бах.

У кого есть реквизиты, поможите :091:

у меня есть платежка, платила, все дошло, могу скинуть реквизиты

Варварик
29.09.2009, 10:26
Получатеь: Управление Федерального Казначейства МФ РФ по г.Москве (Пулковская таможня)
счет № 40314810700000000003, банк 044583001,ИНН 7830001885, КПП 781001001, очередность 4, КБК 10221000000000000000, окато ВАШ указываете, в остальных полях 0.

В назначении: 10221000;96;"Таможенные платежи по контракту №....от.... Пулковская таможня. ОКПО....

@Весна@
29.09.2009, 12:13
Девы, принимаете ли вы к учету от подотчетников чеки+товарники на материалы, название которых неясно из документов?
Например, в товарнике "А-з D10". Я понимаю, что это нечто диаметром 10, но что это? Принимать - не принимать... Быть или не быть :)
Я карандашом или ручкой прошу прямо на чеке (или обороте чека ) расшифровать, что это и на какие нужды пошло+ подпись подотчетного лица.
И принимаю, т.к. иначе можно пол 71 выбросить. :008:

Svetlana_S
29.09.2009, 12:25
Девочки, помогите, пожалуйста.Что-то не могу найти информацию в инете.
Нужно оплатить пошлину за подачу заявки в арбитражный суд, причем в разных городах. Где найти все реквизиты платежного поручения?

Юшкина
29.09.2009, 12:30
Девочки, помогите, пожалуйста.Что-то не могу найти информацию в инете.
Нужно оплатить пошлину за подачу заявки в арбитражный суд, причем в разных городах. Где найти все реквизиты платежного поручения?

в Арбитражный суд спб на сайте суда есть, про другие города не знаю
http://www.spb.arbitr.ru/index?tid=633200030

solnyshkin_77
29.09.2009, 13:25
Получатеь: Управление Федерального Казначейства МФ РФ по г.Москве (Пулковская таможня)
счет № 40314810700000000003, банк 044583001,ИНН 7830001885, КПП 781001001, очередность 4, КБК 10221000000000000000, окато ВАШ указываете, в остальных полях 0.

В назначении: 10221000;96;"Таможенные платежи по контракту №....от.... Пулковская таможня. ОКПО....

У меня также, только Санкт-Петербургская таможня

Нюша
29.09.2009, 13:40
Девочки, напомните плиз, у нас ОС стоимостью до 20000 тысяч списываются сразу на затраты в НУ, а в БУ до 40, так?

091074
29.09.2009, 14:00
Типа служебку?..
Возможно. Возможно даже, заверенную начальником каким-нибудь побольше.

И чем больше должность, тем лучше.

Акела+
29.09.2009, 14:39
да, всё правильно!

Александрия
29.09.2009, 17:22
девушки, может кто сталкивался.
Подотчетник принес чек из К-Рауты. На нем не написано, что он товарный - просто кассовый чек, правда позиции расписаны.
В К-Рауте говорят - типа это товарный чек - сама им звонила.Говорят что могут отксерить какие-то документы, потому что не я одна такая с претензией.
А я сомневаюсь что налоговая такой документ примет?:008:

Акела+
29.09.2009, 18:23
по идее должна принять... ведь товарный чек в основном - это расшифровка кассового... а тут и так все позиции видны...

Danil
29.09.2009, 22:28
"по идее..." - по чьей? Нормальная практика, во всяких "кеях" и пр. такие же. Сомневаетеь - спросите в свой конкретной налоговой. Хотя я бы, честно говоря, поленился. Задал бы вопрос К-рауте. Попросил бы сослаться на норамтивные акты, на основании которых она так поступает. (Раз Вы не первые - акты им известны). Перечитал бы требования.... С налоговой спорил б в последню очередь, подкованный с головы до пят, но спрашивал бы вряд ли - ну недолюбливаю я их. Но это, конечно, субъективное ИМХО :)

Варварик
30.09.2009, 11:44
Доброе утро. Девушки очень нужна квалифицированная помощь по ВЭД. Очень хочется из налог. Может у кого-нибудь есть контакт какой-нибудь? Не беспл.

@Весна@
30.09.2009, 12:10
Нужен совет.
Аренда (сдаем). Сейчас - 30.09.09 получила данные по счетчикам за август месяц.
Как выставлять акты и счета? сегодняшним числом?

У меня получается, что акт на возмещение стоимости потребленной эл.энергии и воды за август будет выписан нами 30 сентября.:008:

Нюша
30.09.2009, 12:15
Тишина какая в топе:)

Доброе утро!

девчонки и мальчишки:)), скажите плиз, как быть в такой ситуации - может кто уже сталкивался. нам одни покупатели, взяли и заслали аванс 500 с лишним тысяч (редиски). Мы сегодня хотим их слить дальше (аванс выданный будет). Но вот в чем проблема. мы отправим в Пермь, деньги туда придут завтра. По идее у нас это будет аванс выданный (т.к. в выписке будут 30 числом), а туда они придут завтра (1 апреля) и соответственно они не смогут нам дать сч-фактуру на аванс, так? вот чего делать то? что посоветуете, чтоб не платить бешеный НДС с аванса...хочется зачесть чем-нибудь

@Весна@
30.09.2009, 12:18
Тишина какая в топе:)

Доброе утро!

девчонки и мальчишки:)), скажите плиз, как быть в такой ситуации - может кто уже сталкивался. нам одни покупатели, взяли и заслали аванс 500 с лишним тысяч (редиски). Мы сегодня хотим их слить дальше (аванс выданный будет). Но вот в чем проблема. мы отправим в Пермь, деньги туда придут завтра. По идее у нас это будет аванс выданный (т.к. в выписке будут 30 числом), а туда они придут завтра (1 апреля) и соответственно они не смогут нам дать сч-фактуру на аванс, так? вот чего делать то? что посоветуете, чтоб не платить бешеный НДС с аванса...хочется зачесть чем-нибудь
Аня, а подо что аванс поступил?
может можно договориться. что вам вроде как уже поставили что-либо под него?

solnyshkin_77
30.09.2009, 12:55
Нужен совет.
Аренда (сдаем). Сейчас - 30.09.09 получила данные по счетчикам за август месяц.
Как выставлять акты и счета? сегодняшним числом?

У меня получается, что акт на возмещение стоимости потребленной эл.энергии и воды за август будет выписан нами 30 сентября.:008:

А есть какие-то другие варианты?
Вы же перевыставляете расходы только тогда, когда сами получаете документы.
Другого выхода я не вижу.

@Весна@
30.09.2009, 13:07
А есть какие-то другие варианты?
Вы же перевыставляете расходы только тогда, когда сами получаете документы.
Другого выхода я не вижу.
Мы их не совсем перевыставляем - головной (владельцу) мы платим просто общую сумму аренды (без выделения или возмещения коммунальных) ,
а вот со своими арендаторами у нас заключены договора на оплату где по счетчикам, где по расчету (все равно - мы сдаем только часть здания).
Так вот данные мне дали только сегодня.:005:

LenaBuh
30.09.2009, 13:11
Так данные по счетчику вам дали на 30 сентября?

Носочек
30.09.2009, 13:22
Добрый день, я есть кто-нибудь. кто работает в издательстве?
Интересует вопрос как фзически осуществляется выпуск документов для юр.лиц на ежедневные периодические издания.Неужели на весь тираж ежедневно?
да ну Вас! зачем же каждый день делать документы)))
по итогам месяца, в последний день и все нормально получается, налоговая не против

Valuable
30.09.2009, 13:30
Девочки подскажите.

Хотим открыть интернет магазин по продаже ниток, пряжи и пр (Все для рукоделия) основные покупатели это физ лица которые будут отправлять деньги почтовыми переводами или на р/сч.
Это попадает под ЕНВД? разносная торговля?

Большая разница
30.09.2009, 13:39
Мы их не совсем перевыставляем - головной (владельцу) мы платим просто общую сумму аренды (без выделения или возмещения коммунальных) ,
а вот со своими арендаторами у нас заключены договора на оплату где по счетчикам, где по расчету (все равно - мы сдаем только часть здания).
Так вот данные мне дали только сегодня.:005:

Не очень понятно - договора с обслуживающими организациями вы заключали напрямую? Или сам владелец платит за воду и эл-во?

Сулико
30.09.2009, 15:10
Нужен совет.
Аренда (сдаем). Сейчас - 30.09.09 получила данные по счетчикам за август месяц.
Как выставлять акты и счета? сегодняшним числом?

У меня получается, что акт на возмещение стоимости потребленной эл.энергии и воды за август будет выписан нами 30 сентября.:008:
Данные по счетчикам датированы сегодняшним числом? Если да, тогда получается, как Вы написали. Правда, не понимаю, почему Вы даете акт.
Но вообще как-то долговато к Вам данные шли.
Как у нас. 25-го числа каждого месяца инженер снимает показания со счетчиков и передает энергетикам. Те на основании этих данных и своих тарифов с коэффициентами дают нам с-ф за целый месяц на 31(или 30) число. Документы дают примерно 15-го числа следующего месяца. На стыковку обобщенных данных из с-ф и показаний кВт/час со счетчиков арендаторов уходит полдня, даже если одним пальцем по клавиатуре стучать. В итоге мы даем счета плюс справки-расчеты (основание для принятия в расходы для арендатора) числа 16-17-го за предыдущий месяц.

Премудрый пескарь
30.09.2009, 15:22
Девочки подскажите.

Хотим открыть интернет магазин по продаже ниток, пряжи и пр (Все для рукоделия) основные покупатели это физ лица которые будут отправлять деньги почтовыми переводами или на р/сч.
Это попадает под ЕНВД? разносная торговля?

Нет, это или УСН или ОСНО

Премудрый пескарь
30.09.2009, 15:25
Тишина какая в топе:)

Доброе утро!

девчонки и мальчишки:)), скажите плиз, как быть в такой ситуации - может кто уже сталкивался. нам одни покупатели, взяли и заслали аванс 500 с лишним тысяч (редиски). Мы сегодня хотим их слить дальше (аванс выданный будет). Но вот в чем проблема. мы отправим в Пермь, деньги туда придут завтра. По идее у нас это будет аванс выданный (т.к. в выписке будут 30 числом), а туда они придут завтра (1 апреля) и соответственно они не смогут нам дать сч-фактуру на аванс, так? вот чего делать то? что посоветуете, чтоб не платить бешеный НДС с аванса...хочется зачесть чем-нибудь

Ань, не факт, что туда они придут завтра. У всех сейчас банки-клиенты.

Valuable
30.09.2009, 15:27
Нет, это или УСН или ОСНО


А никто не слышал о снижении ставки по УСН доходы-расходы 7%

Премудрый пескарь
30.09.2009, 15:37
А никто не слышал о снижении ставки по УСН доходы-расходы 7%

Говорили в начале года о снижении до 10%

Valuable
30.09.2009, 15:40
Говорили в начале года о снижении до 10%

Да ставку до 10 снизили а сейчас еще хотят. Вроде

solnyshkin_77
30.09.2009, 15:58
Нет, это или УСН или ОСНО

А почему УСН или ОСНО? Ведь это же не оптовая торговля, а все равно розничная. А по рознице однозначный ЕНВД, даже если физики перечисляют деньги на р/с безналом.
Я вот думаю все-таки ЕНВД, только сомневаюсь какая базовая доходность в этом случае будет. Может торговая точка?:016:

Премудрый пескарь
30.09.2009, 16:03
Да ставку до 10 снизили а сейчас еще хотят. Вроде

10% с 01.01.10

Valuable
30.09.2009, 16:04
"розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли."

А в интернет магазине нет вообще площади торгового зала. Наверное поэтому не ЕНВД

Премудрый пескарь
30.09.2009, 16:05
А почему УСН или ОСНО? Ведь это же не оптовая торговля, а все равно розничная. А по рознице однозначный ЕНВД, даже если физики перечисляют деньги на р/с безналом.
Я вот думаю все-таки ЕНВД, только сомневаюсь какая базовая доходность в этом случае будет. Может торговая точка?:016:

Читаем НК

розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления). Реализация через торговые автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится в целях настоящей главы к розничной торговле;

solnyshkin_77
30.09.2009, 16:11
Читаем НК

розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления). Реализация через торговые автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится в целях настоящей главы к розничной торговле;
Тогда понятно.
Спасибо, буду знать:flower:
Как-то никогда с этим особо не сталкивалась, поэтому засомневалась.

Danil
30.09.2009, 16:24
.... По идее у нас это будет аванс выданный (т.к. в выписке будут 30 числом), а туда они придут завтра (1 апреля) ...
Ни фига себе вчера коньяку попил... Мужики-то не знают :016:

Премудрый пескарь
30.09.2009, 16:24
Тогда понятно.
Спасибо, буду знать:flower:
Как-то никогда с этим особо не сталкивалась, поэтому засомневалась.

Вы меня не пугайте, ОСНО и ЕНВД это жесть!!

Премудрый пескарь
30.09.2009, 16:25
Ни фига себе вчера коньяку попил... Мужики-то не знают :016:

:))