Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Арти
27.04.2010, 13:47
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:

шевченко 27

TashaV
27.04.2010, 13:47
Что-то часто синхрон пошел, явно большинство сдали уже отчеты и есть время почитать форум ;)

Kozka
27.04.2010, 13:51
Девушки, подскажите, плиз.Собираюсь завтра в ПФ на Энгельса.Вопросы:
1. Нужна ли доверенность?
2. Печатать пустые листы?
3. Большая ли очередь?
4. Какое ближайшее метро?
5. Нужны ли платежки или еще какие-либо доки?

В разных районах требования немного разные могут быть. У меня сегодня доверку не спрашивали, и пустые листы я не печатала, всё принято без претензий. Но чтоб наверняка, лучше взять и доверку, и пустые листы. Еще, кстати, электронно на флэшку выгружала для инспектора. ЕЩе заодно можно и годовую декларацию отдать, я вот чуть не забыла.
Очереди тоже разные, в некоторые районы больше народу. Лучше к открытию идти.
Ближайшее метро Удельная, там пешком или на 9 трамвае 2 остановки.
Платежки у меня не спрашивали. Правда, я еще в феврале звонила, чтоб убедиться, что по новым реквизитам всё дошло.
Еще я сдавала отчет инспектору, которому зимой ИС сдавала. А кто-то в очереди говорил, что в некоторых районах сдают этот новый отчет все скопом в отдельный кабинет.

Svetlana_S
27.04.2010, 13:53
В разных районах требования немного разные могут быть. У меня сегодня доверку не спрашивали, и пустые листы я не печатала, всё принято без претензий. Но чтоб наверняка, лучше взять и доверку, и пустые листы.
Очереди тоже разные, в некоторые районы больше народу. Лучше к открытию идти.
Ближайшее метро Удельная, там пешком или на 9 трамвае 2 остановки.
Платежки у меня не спрашивали. Правда, я еще в феврале звонила, чтоб убедиться, что по новым реквизитам всё дошло.
Еще я сдавала отчет инспектору, которому зимой ИС сдавала. А кто-то в очереди говорил, что в некоторых районах сдают этот новый отчет все скопом в отдельный кабинет.

Спасибо всем ответившим:flower:

Арти
27.04.2010, 13:53
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:

шевченко 27

Kozka
27.04.2010, 13:56
Спасибо всем ответившим:flower:
я там еще дополнила, про флэшку и годовой экземпляр декларации;)

Арти
27.04.2010, 14:01
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:

шевченко 27

Премудрый пескарь
27.04.2010, 14:04
Девочки, подскажите, кто знает.
В пятницу узнала, что одна красотка у меня в декрет уходит 26 апреля (хотя говорила, что в мае), врач уговорилась только на 30 апреля.
А мне всё-равно не пре.. апрель уже посчитан, налоги оплачены.
На сколько правильно, если я ей с 4 мая (например) посчитаю декрет и всё, на работу то она ходит. Да и 30 всё равно больняк не принесёт.
Какие есть нюансы?
Опять на возмещение тащиться надо будет, так хотелось бы, чтобы не развернули.
Просто всегда все вовремя уходили или предупреждали заранее, чтобы я не торопилась.

Как это вы быстро, сегодня еще 27, а вы уже и з/п посчитали и налоги заплатили :)

liliane
27.04.2010, 14:09
Справка то в одном экземпляре, но ФСС ее не забирает, а берет только копию. И таким образом справкой можно воспользоваться несколько раз, поэтому ФСС просит с места работы жены справку что там денег не выплачивали.
ух ты мне бы мозгов не хватило - оригиналы справок возвращать ....:010: работникам

Маята
27.04.2010, 14:17
Как это вы быстро, сегодня еще 27, а вы уже и з/п посчитали и налоги заплатили :)

вот так я облажалась;)

лужа
27.04.2010, 14:21
Девочки умоляю, помогите кто-нибудь. Я уже реально плачу. Поставила 1С 8.1. Ну не могу ее настроить, подскажите как мне правильно прописать проводки на поступление, перемещение и продажу товара.
Мне нужно, что бы товар приходывался на 41.01, перемещался на 41.02, и списывался с 41.02.
С горем попалам приходы и перемещения я сделала, и то в перемешениях руками проставляла счет 41.02. А когда пытаюсь проветси продажу, пишет, что товар числится на 41.01.
Если кому не жалко поделитесь инфой.

gusena79
27.04.2010, 14:22
ну так пересчитайте з/пл, налогов из-за больничного меньше будет - за май зачтете переплату, не понимаю в чем проблема

Ambra
27.04.2010, 14:28
Девочки, а Адмиралтейский район ПФ по почте какой адрес? Ул.Глинки? Что-то я слышала,что почтовый отличается от того, что нга сайте написан..
И еще вопрос - налог по упрощенке по-старому платим или поменялось чито-то после НГ?
И еще один можно? Материальная помощь, какая сумма не облагается налогами?
Спасибо.

Акела+
27.04.2010, 14:34
Девчонки, если ИПник на ЕНВД, он же не должен платить медицину, это только со следующего года... Я права?

Арти
27.04.2010, 14:55
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:

шевченко 27

IGD
27.04.2010, 15:03
Девочки,может кто-то сможет мне помочь,собираюсь в декретный отпуск,очень нужно оформиться на работу для получения декретных (я сама гл.бух-р,офиц. з/пл маленькая,подвели знакомые,кот. пообещали оформить)плачу 20 000 руб и естественно возмещаю все налоги от ФОТ,могу сама произвести все расчеты и возместить из ФСС.
Вопросы в личку или IrenaDom@********
Заранее очень благодарю.
__________________
не откажите в помощи:(

Elen_R
27.04.2010, 15:10
Девочки подскажите, пожарную декларацию все должны сдать до 1 мая? Куда ее подавать, адрес?

Не парьтесь :)
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2624859

ЮляА
27.04.2010, 15:35
спс, уже и сама разобралась, поиск ВЕЩЬ!

tashemetova
27.04.2010, 15:39
Девчонки, если ИПник на ЕНВД, он же не должен платить медицину, это только со следующего года... Я права?

За работников не надо, а за себя по полной программе:
ПФР -20% (распределение по возрасту, на страх. и накоп.) = 10392
ФФОМС - 1,1% = 572
ТФОМС - 2% = 1039
Общая - 23,1% =12003
Все считается от МРОТ:flower:

ЮляА
27.04.2010, 15:43
Девочки в расчете по ПФ код тарифа какой указывать, где его можно посмотреть? Нашла только в индивидуальных сведениях стоит НР, это он?????

masha_hayd
27.04.2010, 15:43
девочки, у кого есть обоосбки????
вы считаете от фот ( или численность - не важно)
удельный вес по месяцам, а потом скаладываете.. или за квартал .
У меня получается разные цифры.
(имущества у меня вообще нет)

Например
УВ января 3%
УВ февраля 26,18%
УВ марта 27,03%

скалдываем и делим на 3 получаем 18,74%

А если считаем весь фот обособки за квартал, то получается удельные вес 21,58%

какой мы должны ставить по инструкции???
причем если бы имущество было бы.. то по месяцам...
а так имущества нет... мона и кварталом...
програмист сказал что правильный процент когда за весь квартал счиатю..
но че-то меня это пугает

Юшкина
27.04.2010, 15:48
Девочки, ставка налога на прибыль в 2010 году 2% +18%?

Арти
27.04.2010, 15:48
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:

шевченко 27

Клара Ц.
27.04.2010, 15:57
девочки, у кого есть обоосбки????
вы считаете от фот ( или численность - не важно)
удельный вес по месяцам, а потом скаладываете.. или за квартал .
У меня получается разные цифры.
(имущества у меня вообще нет)

Например
УВ января 3%
УВ февраля 26,18%
УВ марта 27,03%

скалдываем и делим на 3 получаем 18,74%

А если считаем весь фот обособки за квартал, то получается удельные вес 21,58%

какой мы должны ставить по инструкции???
причем если бы имущество было бы.. то по месяцам...
а так имущества нет... мона и кварталом...
програмист сказал что правильный процент когда за весь квартал счиатю..
но че-то меня это пугает

Я как раз этим вопросом озадачивалась.
Вот статейка http://www.vkursedela.ru/article195/

марина75
27.04.2010, 16:01
Добрый день))) девочки-строители, вопрос к Вам)))
В конце года ввела НЗП, в 1С7.7, был только один подряд, а больше ничего.
Программа упорно в налоговом учете списывает это на косвенные расходы (а это прямые) и при закрытии налогового периода тоже счет Н07,04,1 (косв.расх)не смотря на НЗП закрывает в ноль.Соответственно это попадает в декларацию, а не должно...Может кто сталкивался, где посмотреть....Я уже всю программу по винтикам разобрала...3 часа сижу...

masha_hayd
27.04.2010, 16:02
Я как раз этим вопросом озадачивалась.
Вот статейка http://www.vkursedela.ru/article195/

дай выжимку... че решила то:))

Клара Ц.
27.04.2010, 16:08
дай выжимку... че решила то:))
Решила так, у меня тоже на ОП ОС нет

Доля ОП= (ФОТ ОП за квартал/ФОТ общий за квартал+0/Ст-ть ОС)/2

Если по среднесписочной численности, то и цифра отличается, да и высчитывать эту среднесписочную геморно.

Варварик
27.04.2010, 16:13
Добрый день))) девочки-строители, вопрос к Вам)))
В конце года ввела НЗП, в 1С7.7, был только один подряд, а больше ничего.
Программа упорно в налоговом учете списывает это на косвенные расходы (а это прямые) и при закрытии налогового периода тоже счет Н07,04,1 (косв.расх)не смотря на НЗП закрывает в ноль.Соответственно это попадает в декларацию, а не должно...Может кто сталкивался, где посмотреть....Я уже всю программу по винтикам разобрала...3 часа сижу...

Есть там справочник "перечни правил отнесения расходов к прямым", открываете его и заполняете. В НУ делаете документ "Прямые расходы незавершенного производства" и тогда у Вас должны остатки повиснуть

марина75
27.04.2010, 16:19
Есть там справочник "перечни правил отнесения расходов к прямым", открываете его и заполняете. В НУ делаете документ "Прямые расходы незавершенного производства" и тогда у Вас должны остатки повиснуть

подскажите пожлста, хде он, этот справочник?:091:
ОООООООООО нашла ...только если там отразить субподрядную отрганизацию...она ж на 60 счете висит...

masha_hayd
27.04.2010, 16:22
Решила так, у меня тоже на ОП ОС нет

Доля ОП= (ФОТ ОП за квартал/ФОТ общий за квартал+0/Ст-ть ОС)/2

Если по среднесписочной численности, то и цифра отличается, да и высчитывать эту среднесписочную геморно.
на два делить не надо...и ноль не ставим в формулу
писмьо было разъяснялово от 02.07.2009 года, подписанное Рзагулиным.

это я определилась...

а вот считать помесячно или поквартально....это вопрос:009:

Svetlana_S
27.04.2010, 16:23
Подскажите, пожалуйста, по ОС.
Купили материалы+оказаны услуги по монтажу.Но в сумме это все меньше 20 000 руб. Как мне это приходовать:все равно через счета 07-08-01 или сразу на 10счет и на затраты?Склоняюсть к сч10, ведь амортизировать не надо.

alisa
27.04.2010, 16:23
Помогите разобраться, а то уже голова уже болит

У нас кафе УСН(доходы-расход)

Вопрос как правильно поставить учет

у нас 2 программы Ресторатор и 1С 7,7 УСН

Мне видится это так:
Из ресторатора распечатываем Акт реализации (каждый день или можно период любой?)

В 1С приходуем поступление общей суммой

в 1С в расход берем оплату товаров
или
в 1С списываем вручную себестоимость согласно Акту реализации?

Делаем товарный отчет, подкалываем накладные на приход и акты реализации на расход


Еще вроде кол-ный учет товара никому не нужен, кроме нас самих?

в 1С товары можно приходовать накладными от поставщиков на поступление общей суммой, без разбивки по номенклатуре,

оплату товраров по п/п - это в расход. Просто если не будете вести учет по накладным, как Вы учет расчетов с поставщиками организуете?

с/с списываете вручную общей проводкой согласно акту реализации из ресторатора

далее в рестораторе делаете товарный отчет и сверяете с данными в 1С по остаткам товара на складе. Вроде усе.
Если бы УСН было по доходам Ваши товары, наверное, вообще бы никого особо не интересовали, а при УСН 10% расходы могут и проверить ;)

m_vasilek
27.04.2010, 16:26
подскажите пожлста, хде он, этот справочник?:091:
ОООООООООО нашла ...только если там отразить субподрядную отрганизацию...она ж на 60 счете висит...

Все правильно, ставите наименование / материальные расходы / услуги по договорам подряда (это мое субконто для субчиков/ 60

Фантазерка
27.04.2010, 16:26
Девушки, пустую РСВ по приморскому району куда отправлять -Энгельса или Новикова ? Подкинули пустую контору,а она создана 29.03 :046:, теперь бумагу на пустые отчеты перевожу :065:

shy
27.04.2010, 16:28
подскажите пожлста, хде он, этот справочник?:091:
ОООООООООО нашла ...только если там отразить субподрядную отрганизацию...она ж на 60 счете висит...
у этой статьи затрат, к примеру Субподрядные работы должен быть вид расхода НУ Материальные расходы и счет 60, тогда попадет в прямые.

shy
27.04.2010, 16:29
Девушки, пустую РСВ по приморскому району куда отправлять -Энгельса или Новикова ? Подкинули пустую контору,а она создана 29.03 :046:, теперь бумагу на пустые отчеты перевожу :065:
ПФР Приморский на Энгельса находится

марина75
27.04.2010, 16:31
у этой статьи затрат, к примеру Субподрядные работы должен быть вид расхода НУ Материальные расходы и счет 60, тогда попадет в прямые.

поправила....НЕ ПОПАЛИ опять(((:010:

Юшкина
27.04.2010, 16:34
Девочки, почему у меня РСВ в 1С семерке не заполняется автоматом?
Может я что не так сделала? или вообще чего-нить не сделала?

марина75
27.04.2010, 16:35
поправила....НЕ ПОПАЛИ опять(((:010:
ДЕВОЧКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! люблю Вас всех...:flower:

shy
27.04.2010, 16:43
Девочки, почему у меня РСВ в 1С семерке не заполняется автоматом?
Может я что не так сделала? или вообще чего-нить не сделала?
релиз 514 и последняя 5 отчетность стоят?
я так делала:
1. перекинула остатки по ЕСНу на новые субсчета бухсправкой и в выписке январской оплаты.
2. перепровела закрытия месяца.
3. при заполнении РСВ сначала тариф в Разделе 2, потом заполнить и все встало.

Юшкина
27.04.2010, 16:48
Когда тариф ставлю - выдает одни прочерки :(

ЮляА
27.04.2010, 16:58
В ПФ при сдаче отчета прицепились к тарифу, что ставить то???? а то отправили меня восвояси, сказали выясняйте

shy
27.04.2010, 17:03
тариф для ОСНО 01, для УСН 05

ЮляА
27.04.2010, 17:06
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО

mama_Чо_Lee
27.04.2010, 17:15
девочки,подскажите, пожалуйста, хочу открыть ИП, но нужно вести отчетность, можно об этом где-то прочитать? или нужно бухгалтера нанимать? вообще знакома с бухглтерией,но поверхностно.

alisa
27.04.2010, 17:41
девочки,подскажите, пожалуйста, хочу открыть ИП, но нужно вести отчетность, можно об этом где-то прочитать? или нужно бухгалтера нанимать? вообще знакома с бухглтерией,но поверхностно.

смотря чем заниматься планируете, будете ли оформлять работников.... в принципе, если зарегистрируете ИЧП на УСН по доходам, мне кажется, можно и самой разобраться...

почитать можно здесь: http://wiki.klerk.ru/index.php/Индивидуальный_предприниматель

Акела+
27.04.2010, 17:59
За работников не надо, а за себя по полной программе:
ПФР -20% (распределение по возрасту, на страх. и накоп.) = 10392
ФФОМС - 1,1% = 572
ТФОМС - 2% = 1039
Общая - 23,1% =12003
Все считается от МРОТ:flower:

Спасибо. Я так понимаю, что это за год.

Ambra
27.04.2010, 22:03
Девы, ну пожалуйста, подскажите про мат помощь :091: Какая сумма не облагается?
И про адрес ПФ адмиралтейского р-на если знаете...На сайте у них ул.Глинки 8...

Александрия
27.04.2010, 22:09
Девы, ну пожалуйста, подскажите про мат помощь :091: Какая сумма не облагается?
И про адрес ПФ адмиралтейского р-на если знаете...На сайте у них ул.Глинки 8...

а что Вас адрес смущает? Там ПФ и находится.
Про мат.помощь - если не связано с трудовыми обязанностями и не прописано в труд.договорах - взномами не облагается. А НДФЛ если не ошибаюсь в размере 4 тыс не облагается.

fedia
27.04.2010, 22:33
По-моему справку с работы жены, что ей его уже не выплатили. Св-ва еще нету, он только родился :)

если есть справка о рождении для пособия, то свидетельство тем более уже есть - в ЗАГСе выдается свидетельство и тут же справку делают:ded:

Справка то в одном экземпляре, но ФСС ее не забирает, а берет только копию. И таким образом справкой можно воспользоваться несколько раз, поэтому ФСС просит с места работы жены справку что там денег не выплачивали.


ФСС вообще никаких документов НЕ ЗАБИРАЕТ. Все документы хранятся у работодателя. а справки по которым выплачиваются пособия д.б. только ОРИГИНАЛЫ, поэтому воспользоваться ими несколько раз просто НЕ РЕАЛЬНО. но ФСС все равно требует справку с места работы второго родителя ребенка о том, что пособие не выплачивалось.:065:

Быстрая лень
27.04.2010, 22:34
Девы, ну пожалуйста, подскажите про мат помощь :091: Какая сумма не облагается?
И про адрес ПФ адмиралтейского р-на если знаете...На сайте у них ул.Глинки 8...

ПО-моему мнению - 4 000 р.
ПФ Адмиралтейский на Глинки, 8 все верно.

fedia
27.04.2010, 22:36
Девы, ну пожалуйста, подскажите про мат помощь :091: Какая сумма не облагается?
И про адрес ПФ адмиралтейского р-на если знаете...На сайте у них ул.Глинки 8...
в связи с чем мат помощь? со смертью члена семьи ничем не облагается. а на что-то другое в сумме 4000 рублей. есть еще какая-то на рождение не более 50 тысяч - не знаю точно надо в 213 посмотреть:008:

Александрия
27.04.2010, 22:45
По 213-ФЗ взносы начисляются только на:
1. выплаты по трудовым договорам
2. выплаты по договорам ГПХ
3. авторский или лицензионный договор.

Мат.момощь, не прописанная в труд.договоре или других локальных актах не подпадает ни под один пункт.
Это подтверждает и письмо Минздравсоцразвития 05.03.10 № 473-19

Kru
27.04.2010, 22:52
"Не начислять взносы в фонды с сумм матпомощи работникам можно, только если эти суммы не превышают 4000 руб. на одного человека в год. А также с сумм единовременной матпомощи: — работнику при рождении ребенка. Помощь должна быть выплачена в течение первого года, ее размер не больше 50 000 руб. на ребенка; — работнику в связи со смертью членов его семьи; — любому гражданину в связи с чрезвычайным обстоятельством или террористическим актом на территории России. Это следует из пунктов 3 и 11 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ ", это ссылка с http://www.audit-it.ru/, не знаю как она соотносится с письмом Минздравсоцразвития 05.03.10 № 473-19:009:

Danil
27.04.2010, 23:59
если есть справка о рождении для пособия, то свидетельство тем
Видать что-то поменялось за 2.5 года :) Мы за свидетельством потом отдельно ездили

Ambra
28.04.2010, 00:15
Спасибо, девочки за ответы.
Очень мне помогли. Завтра отнесу письмо на почту

fedia
28.04.2010, 00:56
Видать что-то поменялось за 2.5 года :) Мы за свидетельством потом отдельно ездили


такого не может быть:009: может вы путаете со справкой о рождении, которую дают в роддоме. больше 2,5 лет назад было именно так как я пишу...

Александрия
28.04.2010, 09:38
"Не начислять взносы в фонды с сумм матпомощи работникам можно, только если эти суммы не превышают 4000 руб. на одного человека в год. А также с сумм единовременной матпомощи: — работнику при рождении ребенка. Помощь должна быть выплачена в течение первого года, ее размер не больше 50 000 руб. на ребенка; — работнику в связи со смертью членов его семьи; — любому гражданину в связи с чрезвычайным обстоятельством или террористическим актом на территории России. Это следует из пунктов 3 и 11 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ ", это ссылка с http://www.audit-it.ru/, не знаю как она соотносится с письмом Минздравсоцразвития 05.03.10 № 473-19:009:

на ссылку перейти не могу. Если это комментарии аудиторов, то разъяснения Минздравсоцразвития перевешивают.

Kru
28.04.2010, 10:53
Чтобы не платить страховые взносы со стоимости подарков, нужно подписать с работником договор дарения
26 апреля 2010, 18:07
Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 февраля 2010 г. № 406-19
Не облагаются страховыми взносами полевое довольствие сотрудникам, постоянная работа которых ведется в пути или имеет разъездной характер, и надбавка взамен суточных работникам вахтового метода.

Разъяснено также, что со стоимости подарков работникам (в том числе денежных сумм) страховые взносы можно не уплачивать. При этом нужно заключить с сотрудником в письменной форме договор дарения. Сам подарок не должен быть предусмотрен внутренними актами компании (например, трудовым договором).

Кроме того, уплаты не происходит при вручении подарков гражданам, не состоящим с организацией в трудовых или гражданско-правовых отношениях.

http://www.garant.ru/ipo/prime/doc/12075161/?prime- вот еще нашла уточнения

"рыжуля"
28.04.2010, 11:30
Доброе утро.:)
Подскажите пожалуйста поменялись ли реквизиты по оплате: налога на имущество и налога на прибыль за 1 кв.???:091::091::091:
Спасибо.

MaшуLа
28.04.2010, 12:08
Девоньки, у кого есть релизы по 1С З/пл. и кадры, можно мне кинуть на почту?:091::091::091:
Заранее спасибо!:flower::flower::flower::flower: кто откликнется
почту напишу в личку

ssveta74
28.04.2010, 12:14
Доброе утро.:)
Подскажите пожалуйста поменялись ли реквизиты по оплате: налога на имущество и налога на прибыль за 1 кв.???:091::091::091:
Спасибо.

нет. все по-старому.

"рыжуля"
28.04.2010, 12:27
нет. все по-старому.
Спасибо.:flower:

Женечка
28.04.2010, 13:18
Добрый день! озадачил меня директор:захотел другу помочь с переводом денег... Идея такая : к нам поступили деньги от фирмы А (в платежке написано "Установка ПО") естественно, ничего такого мы не делали..Эту сумму необходимо переправить фирме Б.
Вот такая задача...Это реально? Как можно провести все это? И вообще, а можно ли так поступать?

@Весна@
28.04.2010, 13:28
Добрый день! озадачил меня директор:захотел другу помочь с переводом денег... Идея такая : к нам поступили деньги от фирмы А (в платежке написано "Установка ПО") естественно, ничего такого мы не делали..Эту сумму необходимо переправить фирме Б.
Вот такая задача...Это реально? Как можно провести все это? И вообще, а можно ли так поступать?

Нехорошая задача - если совсем "надо" повесьте у себя на 76.5 с грифом "Ошибочно" и с 76.5 "Ошибочно" отправьте куда просит. Никаких бумаг никому не оформляйте Себе заготовьте письмо от фирмы А, о том, что она ошибочно перечислила данные денежные средства вам, и для ускорения расчетов просит их отправить не обратно, а фирме Б.

Ваша задача будет доказать налоговой. что это не ваш доход - а вот удасться ли это сделать:073:, будете этим письмом дырку закрывать :004:

masha_hayd
28.04.2010, 13:37
Нехорошая задача - если совсем "надо" повесьте у себя на 76.5 с грифом "Ошибочно" и с 76.5 "Ошибочно" отправьте куда просит. Никаких бумаг никому не оформляйте Себе заготовьте письмо от фирмы А, о том, что она ошибочно перечислила данные денежные средства вам, и для ускорения расчетов просит их отправить не обратно, а фирме Б.

Ваша задача будет доказать налоговой. что это не ваш доход - а вот удасться ли это сделать:073:, будете этим письмом дырку закрывать :004:

а перед отправкой заверить резолюцией генерального письмо "отправить для ускорения расчетов".
И хранить как зеницу ока.
Пусть сам потом отплевывается если что.
Вы просто выполнили ЕГО распоряжение .:))

TashaV
28.04.2010, 13:40
Добрый день! озадачил меня директор:захотел другу помочь с переводом денег... Идея такая : к нам поступили деньги от фирмы А (в платежке написано "Установка ПО") естественно, ничего такого мы не делали..Эту сумму необходимо переправить фирме Б.
Вот такая задача...Это реально? Как можно провести все это? И вообще, а можно ли так поступать?
Договор с фирмой А на подряд (по сути), с правом найма субподрядчика и договор субподряда с фирмой Б. должна быть дельта в сумме в несколько процентов (ну или в какой-то сумме для обоснования). По крайней мере раньше такие варианты проходили без проблем особых (при наличии всех документов:договоров, актов, сч-фактур)

Женечка
28.04.2010, 13:49
Нехорошая задача - если совсем "надо" повесьте у себя на 76.5 с грифом "Ошибочно" и с 76.5 "Ошибочно" отправьте куда просит. Никаких бумаг никому не оформляйте Себе заготовьте письмо от фирмы А, о том, что она ошибочно перечислила данные денежные средства вам, и для ускорения расчетов просит их отправить не обратно, а фирме Б.

Ваша задача будет доказать налоговой. что это не ваш доход - а вот удасться ли это сделать:073:, будете этим письмом дырку закрывать :004:


а если это надо несколько раз делать? Тогда налоговая же не поверит, что ошибочка:(

Женечка
28.04.2010, 14:01
Может лучше, поговорить с директором, чтоб такого не делал???? Чем можно его запугать то?

Александрия
28.04.2010, 14:02
Разъяснено также, что со стоимости подарков работникам (в том числе денежных сумм) страховые взносы можно не уплачивать. При этом нужно заключить с сотрудником в письменной форме договор дарения. Сам подарок не должен быть предусмотрен внутренними актами компании (например, трудовым договором).

Кроме того, уплаты не происходит при вручении подарков гражданам, не состоящим с организацией в трудовых или гражданско-правовых отношениях.



Так я об этом и писала, не важно 4 тыс или больше.

@Весна@
28.04.2010, 14:05
Может лучше, поговорить с директором, чтоб такого не делал???? Чем можно его запугать то?

Если не хочется морочится с этим вариантом:
Договор с фирмой А на подряд (по сути), с правом найма субподрядчика и договор субподряда с фирмой Б. должна быть дельта в сумме в несколько процентов (ну или в какой-то сумме для обоснования). По крайней мере раньше такие варианты проходили без проблем особых (при наличии всех документов:договоров, актов, сч-фактур)

То: Можете предложить заплатить 18% НДС +20% налога на прибыль с суммы этих самых поступивших средств.:004:
Ну или подождать проверки и заплатить их же, но + набежавшие пенями (ну и прикинуть сумму пени за год, два);)

Женечка
28.04.2010, 14:08
То: Можете предложить заплатить 18% НДС +20% налога на прибыль с суммы этих самых поступивших средств.:004:
;)


Товарисч, который передает эти деньги согласен нести все расходы...то есть он разрешил перевести ему сумму за вычетом этих расходов:) Во как! Если исходить из этого, то как все это провести ? Какими проводками, документами?

tashemetova
28.04.2010, 14:31
Спасибо. Я так понимаю, что это за год.

Совершенно верно. Извините редко захожу:flower:

SVK
28.04.2010, 14:46
Здравствуйте всем! Хожу прямо -таки с плакатом, запуталась, а времени в обрез. :005:
На Клерке пока не ответили, может вы сможите помочь?! Таквсе гладко шло, пока не задумалась. :))
Суть: свожу баланс и отчет о пр./уб. при нашем УСНО и ЕНВД. Вся деятельность 100% - ЕНВД.
И что-то я "зависла" над методом. Бух. отчетность делаю по методу начисления. А по-хорошему при УСНО -кассовый.
Не могу сложить в голове...
Например, по 90.1 100 рублей (на основании актов об оказанных нами услугах). Фактически оплачено на конец квартала 2 рубля. Исходя из метода начисления, доход 100р., по кассовому - 2 рубля. А 90.1 как же тогда закрывать?
Помогите, пожалуйста!
Или отчетность делаем все-таки как на ОСНО, по методу начисления?

Совершенно верно. Извините редко захожу:flower:
Привет, дружище!!! :080:

TashaV
28.04.2010, 14:50
Товарисч, который передает эти деньги согласен нести все расходы...то есть он разрешил перевести ему сумму за вычетом этих расходов:) Во как! Если исходить из этого, то как все это провести ? Какими проводками, документами?
Два договора, два акта, две сч-фактуры (все вам и от вас соответственно и у заказчика А и у субподрядчика Б тоже по их комплекту с вами)

Арти
28.04.2010, 14:52
Девочки, кто сталкивался уже?
Если в конторе не было хоз деятельности и з п не начи и не выпл.
УСН
НАДО пустую РСВ тащить или информационное письмо?

gusena79
28.04.2010, 15:01
меня тут вдруг стукнуло - мы в майские как отдыхаем - 1,2,3 или 1,2,3,4? Вроде собирались 2 мая сделать праздничным - не утвердили?

TashaV
28.04.2010, 15:08
Девочки, кто сталкивался уже?
Если в конторе не было хоз деятельности и з п не начи и не выпл.
УСН
НАДО пустую РСВ тащить или информационное письмо?
Я послала почтой пустую РСВ1 и копию об УСН (от 2007 года)

TashaV
28.04.2010, 15:09
меня тут вдруг стукнуло - мы в майские как отдыхаем - 1,2,3 или 1,2,3,4? Вроде собирались 2 мая сделать праздничным - не утвердили?
1-3 и 8-10 http://buh.ru/info-35

Арти
28.04.2010, 15:09
Я послала почтой пустую РСВ1 и копию об УСН (от 2007 года)

тогда туда же ? до кучи
В РСВ где-то указывается, что я УСН
Код тарифа какой ставить в таком случае?

TashaV
28.04.2010, 15:17
тогда туда же ? до кучи
В РСВ где-то указывается, что я УСН
Код тарифа какой ставить в таком случае?
У меня в Калининском старое (2007) не приняли, а на пустышку решила, что прокатит;)
код 05 ставила

ТигрОля
28.04.2010, 15:19
девочки,подскажите, пожалуйста, хочу открыть ИП, но нужно вести отчетность, можно об этом где-то прочитать? или нужно бухгалтера нанимать? вообще знакома с бухглтерией,но поверхностно.

При желании можно и самому справиться.;)
Но к сожалению знаю массу случаев, когда ИП что то не так понял или совсем не понял, что зачастую приводит к большим налогам и штрафам. (Пример: ИП на протяжении 1,5 лет получал доходы, выбрав режим налогообложения- енвд, ну так ему захотелось, т.к. у приятеля похожая деятельность и он платит так. Но у енго то совсем не енвд... А т.к. в УСН ему отказали в налоговой (ну вот тупо не приняли заявление, а он не стал выяснять). И грозят ему теперь налоги по полной программе- ндс, ндфл и проч.)
А у нас незнание закона не освобождает от ответственности. :(
Так что у Вас есть 2 выхода:
1. разобраться во всех хитросплетениях самому, а далее отслеживать изменения в федеральном и региональном законодательствах.
2. нанять бухгалтера (толкового, а не лишь бы какого!)

КлТ
28.04.2010, 15:41
Девочки, помогите!
У меня РСВ1 в Бухгалтерии 7-ке в разделе 1 строки 100-120 не заполняются. Может кто знает. в чем дело? Даже вручную не дает заполнить :(
Остальное заполняется. 512 релиз.

Арти
28.04.2010, 15:45
Девочки, помогите!
У меня РСВ1 в Бухгалтерии 7-ке в разделе 1 строки 100-120 не заполняются. Может кто знает. в чем дело? Даже вручную не дает заполнить :(
Остальное заполняется. 512 релиз.

я помучалась и бросила это дело..быстро заполнила в проге Пенсионки...

Арти
28.04.2010, 16:00
У меня в Калининском старое (2007) не приняли, а на пустышку решила, что прокатит;)
код 05 ставила

не поняла...что не приняли и что старое?

А где эти коды вообще глянуть?
Девуси, может у кого есть под рукой?

А то у меня ЕНВД скоро будет, чтобы уж во всеоружии быть..чего-то в инете рыщу - не найти...может к концу отчетности совсем мозги в дугу...

КлТ
28.04.2010, 16:01
я помучалась и бросила это дело..быстро заполнила в проге Пенсионки...

:))
интересно, так всегда будет?
обидно просто, вот так и 1С:(

masha_hayd
28.04.2010, 16:37
При желании можно и самому справиться.;)
Но к сожалению знаю массу случаев, когда ИП что то не так понял или совсем не понял, что зачастую приводит к большим налогам и штрафам. (Пример: ИП на протяжении 1,5 лет получал доходы, выбрав режим налогообложения- енвд, ну так ему захотелось, т.к. у приятеля похожая деятельность и он платит так. Но у енго то совсем не енвд... А т.к. в УСН ему отказали в налоговой (ну вот тупо не приняли заявление, а он не стал выяснять). И грозят ему теперь налоги по полной программе- ндс, ндфл и проч.)
А у нас незнание закона не освобождает от ответственности. :(
Так что у Вас есть 2 выхода:
1. разобраться во всех хитросплетениях самому, а далее отслеживать изменения в федеральном и региональном законодательствах.
2. нанять бухгалтера (толкового, а не лишь бы какого!)

э... причем тут усн ?
енвд - не выбирают... енвд - это по определению..
а вот выбирают усн или осно....

че-то мне кажется не договаривают...
чего там принимать..
даже если он платил енвд, то с усн все равно разные налоги....

а вообще мне тоже нравится...
ну где мне тут по быстрому почитать про ведение бух учета...
-)))))
ну так развлекало на ночь:))

lazarus7777
28.04.2010, 16:39
Девочки, помогите!
У меня РСВ1 в Бухгалтерии 7-ке в разделе 1 строки 100-120 не заполняются. Может кто знает. в чем дело? Даже вручную не дает заполнить :(
Остальное заполняется. 512 релиз.

сохраните лист и он заполнится (заполните и сохраните с пустыми строками а потом увидите что они заполнились)

TashaV
28.04.2010, 16:42
не поняла...что не приняли и что старое?

А где эти коды вообще глянуть?
Девуси, может у кого есть под рукой?

А то у меня ЕНВД скоро будет, чтобы уж во всеоружии быть..чего-то в инете рыщу - не найти...может к концу отчетности совсем мозги в дугу...
Уведомление об УСН старое не приняли во второй заезд отдала копию поданного в налоговую запроса на подтверждение права применения УСН

КлТ
28.04.2010, 16:49
сохраните лист и он заполнится (заполните и сохраните с пустыми строками а потом увидите что они заполнились)

:flower::flower::flower:
как вы догадались?

lazarus7777
28.04.2010, 16:55
:flower::flower::flower:
как вы догадались?


случайно;)

КлТ
28.04.2010, 17:03
:)

КлТ
28.04.2010, 17:05
Девочки, еще вопрос...
Можно ли, чтобы уменьшить расходы на продажу, как-то з/плату за март начислить в апреле? Или это бред? И что можно на 97 перекинуть, чтобы в убытке не оказаться? Основные расходы это аренда и з/плата :(

m_vasilek
28.04.2010, 17:37
Девочки, еще вопрос...
Можно ли, чтобы уменьшить расходы на продажу, как-то з/плату за март начислить в апреле? Или это бред? И что можно на 97 перекинуть, чтобы в убытке не оказаться? Основные расходы это аренда и з/плата :(

Апрелем точно нельзя! У нас тут по одному предприятию были большие убытки, вызывали на комиссию и очень просили, чтобы мы часть расходов ставили на 97.

m_vasilek
28.04.2010, 17:40
Девочки, у кого есть займы выданные? Я поставила на 58.3 , а в балансе его ставит в краткосрочные финансовые вложения, а этот займ на 5 лет - это нормально?

ssveta74
28.04.2010, 17:59
Девочки, у кого есть займы выданные? Я поставила на 58.3 , а в балансе его ставит в краткосрочные финансовые вложения, а этот займ на 5 лет - это нормально?

Я тоже ставлю на 58. 3. На семинаре вроде говорили, что можно ставить на 76.5. Но я думаю это не очень удобно, оставляю на 58.

ТигрОля
28.04.2010, 18:05
э... причем тут усн ?
енвд - не выбирают...

нее, там все понятно. Возможно просто Я ТУТ изложила бегло, не совсем понятно.
Ему при регистрации отказали в УСН в налоговой. Ну не приняли зявление и всё, под предлогом- у вас оквэд- "автотрансп.услуги".- вам усн и не нужно. Он не стал настаивать ( :015: ). Да, но помимо автотр.услуг он стал сдавать ТС в аренду (без водителя), что и не запрещено, и за это получал доход. А это уже никак не енвд. А разницы между сдачей в аренду ТС и оказанием автотр.услуг своими силами он не увидел. (к слову- ТС у него 2- одно- сдал в аренду, вторым- сам ездил.)
А отчетностью занимался сам. Через 1,5 года услышал что аренда ТС- это не енвд, ну вот и "запрыгал".
(а приятель, с которым он советовался- занимался исключительно оказанием автотр.услуг, поэтому и не смог в свое время подсказать ему).

m_vasilek
28.04.2010, 18:12
Я тоже ставлю на 58. 3. На семинаре вроде говорили, что можно ставить на 76.5. Но я думаю это не очень удобно, оставляю на 58.
А потом ведь проценты тоже должны корреспондировать с 58 ? мне кажется на 76.5 можно ставить если займ беспроцентный. Меня, в принципе, смущает только формулировка, что займ долгосрочный а в балансе "краткосрочные фин. вложения"

Darianka
28.04.2010, 18:27
Девочки, кто сталкивался уже?
Если в конторе не было хоз деятельности и з п не начи и не выпл.
УСН
НАДО пустую РСВ тащить или информационное письмо?

у меня в Красногвардейском районе приняли пустую РСВ. Уведомление посмотрели и сказали привезти копию в след. квартале (с собой был оригинал)

ВсеХорошо
28.04.2010, 19:47
Извините сразу за глупейший вопрос, подскажите,пожалуйста,мне надо подать уточненку по НДС,надо в корректирующей декларации заполнять дельту,те корректировку,или заполнять правильными данными,те например, была сдана реализация 50,а надо 70 ,в уточненке пишем +20 или 70 и тд по строчкам.Спасибо отозвавшимся:flower: