Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:
шевченко 27
Что-то часто синхрон пошел, явно большинство сдали уже отчеты и есть время почитать форум ;)
Девушки, подскажите, плиз.Собираюсь завтра в ПФ на Энгельса.Вопросы:
1. Нужна ли доверенность?
2. Печатать пустые листы?
3. Большая ли очередь?
4. Какое ближайшее метро?
5. Нужны ли платежки или еще какие-либо доки?
В разных районах требования немного разные могут быть. У меня сегодня доверку не спрашивали, и пустые листы я не печатала, всё принято без претензий. Но чтоб наверняка, лучше взять и доверку, и пустые листы. Еще, кстати, электронно на флэшку выгружала для инспектора. ЕЩе заодно можно и годовую декларацию отдать, я вот чуть не забыла.
Очереди тоже разные, в некоторые районы больше народу. Лучше к открытию идти.
Ближайшее метро Удельная, там пешком или на 9 трамвае 2 остановки.
Платежки у меня не спрашивали. Правда, я еще в феврале звонила, чтоб убедиться, что по новым реквизитам всё дошло.
Еще я сдавала отчет инспектору, которому зимой ИС сдавала. А кто-то в очереди говорил, что в некоторых районах сдают этот новый отчет все скопом в отдельный кабинет.
Svetlana_S
27.04.2010, 13:53
В разных районах требования немного разные могут быть. У меня сегодня доверку не спрашивали, и пустые листы я не печатала, всё принято без претензий. Но чтоб наверняка, лучше взять и доверку, и пустые листы.
Очереди тоже разные, в некоторые районы больше народу. Лучше к открытию идти.
Ближайшее метро Удельная, там пешком или на 9 трамвае 2 остановки.
Платежки у меня не спрашивали. Правда, я еще в феврале звонила, чтоб убедиться, что по новым реквизитам всё дошло.
Еще я сдавала отчет инспектору, которому зимой ИС сдавала. А кто-то в очереди говорил, что в некоторых районах сдают этот новый отчет все скопом в отдельный кабинет.
Спасибо всем ответившим:flower:
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:
шевченко 27
Спасибо всем ответившим:flower:
я там еще дополнила, про флэшку и годовой экземпляр декларации;)
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:
шевченко 27
Премудрый пескарь
27.04.2010, 14:04
Девочки, подскажите, кто знает.
В пятницу узнала, что одна красотка у меня в декрет уходит 26 апреля (хотя говорила, что в мае), врач уговорилась только на 30 апреля.
А мне всё-равно не пре.. апрель уже посчитан, налоги оплачены.
На сколько правильно, если я ей с 4 мая (например) посчитаю декрет и всё, на работу то она ходит. Да и 30 всё равно больняк не принесёт.
Какие есть нюансы?
Опять на возмещение тащиться надо будет, так хотелось бы, чтобы не развернули.
Просто всегда все вовремя уходили или предупреждали заранее, чтобы я не торопилась.
Как это вы быстро, сегодня еще 27, а вы уже и з/п посчитали и налоги заплатили :)
Справка то в одном экземпляре, но ФСС ее не забирает, а берет только копию. И таким образом справкой можно воспользоваться несколько раз, поэтому ФСС просит с места работы жены справку что там денег не выплачивали.
ух ты мне бы мозгов не хватило - оригиналы справок возвращать ....:010: работникам
Как это вы быстро, сегодня еще 27, а вы уже и з/п посчитали и налоги заплатили :)
вот так я облажалась;)
Девочки умоляю, помогите кто-нибудь. Я уже реально плачу. Поставила 1С 8.1. Ну не могу ее настроить, подскажите как мне правильно прописать проводки на поступление, перемещение и продажу товара.
Мне нужно, что бы товар приходывался на 41.01, перемещался на 41.02, и списывался с 41.02.
С горем попалам приходы и перемещения я сделала, и то в перемешениях руками проставляла счет 41.02. А когда пытаюсь проветси продажу, пишет, что товар числится на 41.01.
Если кому не жалко поделитесь инфой.
gusena79
27.04.2010, 14:22
ну так пересчитайте з/пл, налогов из-за больничного меньше будет - за май зачтете переплату, не понимаю в чем проблема
Девочки, а Адмиралтейский район ПФ по почте какой адрес? Ул.Глинки? Что-то я слышала,что почтовый отличается от того, что нга сайте написан..
И еще вопрос - налог по упрощенке по-старому платим или поменялось чито-то после НГ?
И еще один можно? Материальная помощь, какая сумма не облагается налогами?
Спасибо.
Девчонки, если ИПник на ЕНВД, он же не должен платить медицину, это только со следующего года... Я права?
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:
шевченко 27
Девочки,может кто-то сможет мне помочь,собираюсь в декретный отпуск,очень нужно оформиться на работу для получения декретных (я сама гл.бух-р,офиц. з/пл маленькая,подвели знакомые,кот. пообещали оформить)плачу 20 000 руб и естественно возмещаю все налоги от ФОТ,могу сама произвести все расчеты и возместить из ФСС.
Вопросы в личку или IrenaDom@********
Заранее очень благодарю.
__________________
не откажите в помощи:(
Девочки подскажите, пожарную декларацию все должны сдать до 1 мая? Куда ее подавать, адрес?
Не парьтесь :)
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=2624859
спс, уже и сама разобралась, поиск ВЕЩЬ!
tashemetova
27.04.2010, 15:39
Девчонки, если ИПник на ЕНВД, он же не должен платить медицину, это только со следующего года... Я права?
За работников не надо, а за себя по полной программе:
ПФР -20% (распределение по возрасту, на страх. и накоп.) = 10392
ФФОМС - 1,1% = 572
ТФОМС - 2% = 1039
Общая - 23,1% =12003
Все считается от МРОТ:flower:
Девочки в расчете по ПФ код тарифа какой указывать, где его можно посмотреть? Нашла только в индивидуальных сведениях стоит НР, это он?????
masha_hayd
27.04.2010, 15:43
девочки, у кого есть обоосбки????
вы считаете от фот ( или численность - не важно)
удельный вес по месяцам, а потом скаладываете.. или за квартал .
У меня получается разные цифры.
(имущества у меня вообще нет)
Например
УВ января 3%
УВ февраля 26,18%
УВ марта 27,03%
скалдываем и делим на 3 получаем 18,74%
А если считаем весь фот обособки за квартал, то получается удельные вес 21,58%
какой мы должны ставить по инструкции???
причем если бы имущество было бы.. то по месяцам...
а так имущества нет... мона и кварталом...
програмист сказал что правильный процент когда за весь квартал счиатю..
но че-то меня это пугает
Девочки, ставка налога на прибыль в 2010 году 2% +18%?
Добрый день! :flower:
Девочки, подскажите, если отчет В ПФ по Василеостровскому р-ну - по почте - то адрес какой?:support:
шевченко 27
Клара Ц.
27.04.2010, 15:57
девочки, у кого есть обоосбки????
вы считаете от фот ( или численность - не важно)
удельный вес по месяцам, а потом скаладываете.. или за квартал .
У меня получается разные цифры.
(имущества у меня вообще нет)
Например
УВ января 3%
УВ февраля 26,18%
УВ марта 27,03%
скалдываем и делим на 3 получаем 18,74%
А если считаем весь фот обособки за квартал, то получается удельные вес 21,58%
какой мы должны ставить по инструкции???
причем если бы имущество было бы.. то по месяцам...
а так имущества нет... мона и кварталом...
програмист сказал что правильный процент когда за весь квартал счиатю..
но че-то меня это пугает
Я как раз этим вопросом озадачивалась.
Вот статейка http://www.vkursedela.ru/article195/
марина75
27.04.2010, 16:01
Добрый день))) девочки-строители, вопрос к Вам)))
В конце года ввела НЗП, в 1С7.7, был только один подряд, а больше ничего.
Программа упорно в налоговом учете списывает это на косвенные расходы (а это прямые) и при закрытии налогового периода тоже счет Н07,04,1 (косв.расх)не смотря на НЗП закрывает в ноль.Соответственно это попадает в декларацию, а не должно...Может кто сталкивался, где посмотреть....Я уже всю программу по винтикам разобрала...3 часа сижу...
masha_hayd
27.04.2010, 16:02
Я как раз этим вопросом озадачивалась.
Вот статейка http://www.vkursedela.ru/article195/
дай выжимку... че решила то:))
Клара Ц.
27.04.2010, 16:08
дай выжимку... че решила то:))
Решила так, у меня тоже на ОП ОС нет
Доля ОП= (ФОТ ОП за квартал/ФОТ общий за квартал+0/Ст-ть ОС)/2
Если по среднесписочной численности, то и цифра отличается, да и высчитывать эту среднесписочную геморно.
Варварик
27.04.2010, 16:13
Добрый день))) девочки-строители, вопрос к Вам)))
В конце года ввела НЗП, в 1С7.7, был только один подряд, а больше ничего.
Программа упорно в налоговом учете списывает это на косвенные расходы (а это прямые) и при закрытии налогового периода тоже счет Н07,04,1 (косв.расх)не смотря на НЗП закрывает в ноль.Соответственно это попадает в декларацию, а не должно...Может кто сталкивался, где посмотреть....Я уже всю программу по винтикам разобрала...3 часа сижу...
Есть там справочник "перечни правил отнесения расходов к прямым", открываете его и заполняете. В НУ делаете документ "Прямые расходы незавершенного производства" и тогда у Вас должны остатки повиснуть
марина75
27.04.2010, 16:19
Есть там справочник "перечни правил отнесения расходов к прямым", открываете его и заполняете. В НУ делаете документ "Прямые расходы незавершенного производства" и тогда у Вас должны остатки повиснуть
подскажите пожлста, хде он, этот справочник?:091:
ОООООООООО нашла ...только если там отразить субподрядную отрганизацию...она ж на 60 счете висит...
masha_hayd
27.04.2010, 16:22
Решила так, у меня тоже на ОП ОС нет
Доля ОП= (ФОТ ОП за квартал/ФОТ общий за квартал+0/Ст-ть ОС)/2
Если по среднесписочной численности, то и цифра отличается, да и высчитывать эту среднесписочную геморно.
на два делить не надо...и ноль не ставим в формулу
писмьо было разъяснялово от 02.07.2009 года, подписанное Рзагулиным.
это я определилась...
а вот считать помесячно или поквартально....это вопрос:009:
Svetlana_S
27.04.2010, 16:23
Подскажите, пожалуйста, по ОС.
Купили материалы+оказаны услуги по монтажу.Но в сумме это все меньше 20 000 руб. Как мне это приходовать:все равно через счета 07-08-01 или сразу на 10счет и на затраты?Склоняюсть к сч10, ведь амортизировать не надо.
Помогите разобраться, а то уже голова уже болит
У нас кафе УСН(доходы-расход)
Вопрос как правильно поставить учет
у нас 2 программы Ресторатор и 1С 7,7 УСН
Мне видится это так:
Из ресторатора распечатываем Акт реализации (каждый день или можно период любой?)
В 1С приходуем поступление общей суммой
в 1С в расход берем оплату товаров
или
в 1С списываем вручную себестоимость согласно Акту реализации?
Делаем товарный отчет, подкалываем накладные на приход и акты реализации на расход
Еще вроде кол-ный учет товара никому не нужен, кроме нас самих?
в 1С товары можно приходовать накладными от поставщиков на поступление общей суммой, без разбивки по номенклатуре,
оплату товраров по п/п - это в расход. Просто если не будете вести учет по накладным, как Вы учет расчетов с поставщиками организуете?
с/с списываете вручную общей проводкой согласно акту реализации из ресторатора
далее в рестораторе делаете товарный отчет и сверяете с данными в 1С по остаткам товара на складе. Вроде усе.
Если бы УСН было по доходам Ваши товары, наверное, вообще бы никого особо не интересовали, а при УСН 10% расходы могут и проверить ;)
m_vasilek
27.04.2010, 16:26
подскажите пожлста, хде он, этот справочник?:091:
ОООООООООО нашла ...только если там отразить субподрядную отрганизацию...она ж на 60 счете висит...
Все правильно, ставите наименование / материальные расходы / услуги по договорам подряда (это мое субконто для субчиков/ 60
Фантазерка
27.04.2010, 16:26
Девушки, пустую РСВ по приморскому району куда отправлять -Энгельса или Новикова ? Подкинули пустую контору,а она создана 29.03 :046:, теперь бумагу на пустые отчеты перевожу :065:
подскажите пожлста, хде он, этот справочник?:091:
ОООООООООО нашла ...только если там отразить субподрядную отрганизацию...она ж на 60 счете висит...
у этой статьи затрат, к примеру Субподрядные работы должен быть вид расхода НУ Материальные расходы и счет 60, тогда попадет в прямые.
Девушки, пустую РСВ по приморскому району куда отправлять -Энгельса или Новикова ? Подкинули пустую контору,а она создана 29.03 :046:, теперь бумагу на пустые отчеты перевожу :065:
ПФР Приморский на Энгельса находится
марина75
27.04.2010, 16:31
у этой статьи затрат, к примеру Субподрядные работы должен быть вид расхода НУ Материальные расходы и счет 60, тогда попадет в прямые.
поправила....НЕ ПОПАЛИ опять(((:010:
Девочки, почему у меня РСВ в 1С семерке не заполняется автоматом?
Может я что не так сделала? или вообще чего-нить не сделала?
марина75
27.04.2010, 16:35
поправила....НЕ ПОПАЛИ опять(((:010:
ДЕВОЧКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!! люблю Вас всех...:flower:
Девочки, почему у меня РСВ в 1С семерке не заполняется автоматом?
Может я что не так сделала? или вообще чего-нить не сделала?
релиз 514 и последняя 5 отчетность стоят?
я так делала:
1. перекинула остатки по ЕСНу на новые субсчета бухсправкой и в выписке январской оплаты.
2. перепровела закрытия месяца.
3. при заполнении РСВ сначала тариф в Разделе 2, потом заполнить и все встало.
Когда тариф ставлю - выдает одни прочерки :(
В ПФ при сдаче отчета прицепились к тарифу, что ставить то???? а то отправили меня восвояси, сказали выясняйте
тариф для ОСНО 01, для УСН 05
mama_Чо_Lee
27.04.2010, 17:15
девочки,подскажите, пожалуйста, хочу открыть ИП, но нужно вести отчетность, можно об этом где-то прочитать? или нужно бухгалтера нанимать? вообще знакома с бухглтерией,но поверхностно.
девочки,подскажите, пожалуйста, хочу открыть ИП, но нужно вести отчетность, можно об этом где-то прочитать? или нужно бухгалтера нанимать? вообще знакома с бухглтерией,но поверхностно.
смотря чем заниматься планируете, будете ли оформлять работников.... в принципе, если зарегистрируете ИЧП на УСН по доходам, мне кажется, можно и самой разобраться...
почитать можно здесь: http://wiki.klerk.ru/index.php/Индивидуальный_предприниматель
За работников не надо, а за себя по полной программе:
ПФР -20% (распределение по возрасту, на страх. и накоп.) = 10392
ФФОМС - 1,1% = 572
ТФОМС - 2% = 1039
Общая - 23,1% =12003
Все считается от МРОТ:flower:
Спасибо. Я так понимаю, что это за год.
Девы, ну пожалуйста, подскажите про мат помощь :091: Какая сумма не облагается?
И про адрес ПФ адмиралтейского р-на если знаете...На сайте у них ул.Глинки 8...
Александрия
27.04.2010, 22:09
Девы, ну пожалуйста, подскажите про мат помощь :091: Какая сумма не облагается?
И про адрес ПФ адмиралтейского р-на если знаете...На сайте у них ул.Глинки 8...
а что Вас адрес смущает? Там ПФ и находится.
Про мат.помощь - если не связано с трудовыми обязанностями и не прописано в труд.договорах - взномами не облагается. А НДФЛ если не ошибаюсь в размере 4 тыс не облагается.
По-моему справку с работы жены, что ей его уже не выплатили. Св-ва еще нету, он только родился :)
если есть справка о рождении для пособия, то свидетельство тем более уже есть - в ЗАГСе выдается свидетельство и тут же справку делают:ded:
Справка то в одном экземпляре, но ФСС ее не забирает, а берет только копию. И таким образом справкой можно воспользоваться несколько раз, поэтому ФСС просит с места работы жены справку что там денег не выплачивали.
ФСС вообще никаких документов НЕ ЗАБИРАЕТ. Все документы хранятся у работодателя. а справки по которым выплачиваются пособия д.б. только ОРИГИНАЛЫ, поэтому воспользоваться ими несколько раз просто НЕ РЕАЛЬНО. но ФСС все равно требует справку с места работы второго родителя ребенка о том, что пособие не выплачивалось.:065:
Быстрая лень
27.04.2010, 22:34
Девы, ну пожалуйста, подскажите про мат помощь :091: Какая сумма не облагается?
И про адрес ПФ адмиралтейского р-на если знаете...На сайте у них ул.Глинки 8...
ПО-моему мнению - 4 000 р.
ПФ Адмиралтейский на Глинки, 8 все верно.
Девы, ну пожалуйста, подскажите про мат помощь :091: Какая сумма не облагается?
И про адрес ПФ адмиралтейского р-на если знаете...На сайте у них ул.Глинки 8...
в связи с чем мат помощь? со смертью члена семьи ничем не облагается. а на что-то другое в сумме 4000 рублей. есть еще какая-то на рождение не более 50 тысяч - не знаю точно надо в 213 посмотреть:008:
Александрия
27.04.2010, 22:45
По 213-ФЗ взносы начисляются только на:
1. выплаты по трудовым договорам
2. выплаты по договорам ГПХ
3. авторский или лицензионный договор.
Мат.момощь, не прописанная в труд.договоре или других локальных актах не подпадает ни под один пункт.
Это подтверждает и письмо Минздравсоцразвития 05.03.10 № 473-19
"Не начислять взносы в фонды с сумм матпомощи работникам можно, только если эти суммы не превышают 4000 руб. на одного человека в год. А также с сумм единовременной матпомощи: — работнику при рождении ребенка. Помощь должна быть выплачена в течение первого года, ее размер не больше 50 000 руб. на ребенка; — работнику в связи со смертью членов его семьи; — любому гражданину в связи с чрезвычайным обстоятельством или террористическим актом на территории России. Это следует из пунктов 3 и 11 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ ", это ссылка с http://www.audit-it.ru/, не знаю как она соотносится с письмом Минздравсоцразвития 05.03.10 № 473-19:009:
если есть справка о рождении для пособия, то свидетельство тем
Видать что-то поменялось за 2.5 года :) Мы за свидетельством потом отдельно ездили
Спасибо, девочки за ответы.
Очень мне помогли. Завтра отнесу письмо на почту
Видать что-то поменялось за 2.5 года :) Мы за свидетельством потом отдельно ездили
такого не может быть:009: может вы путаете со справкой о рождении, которую дают в роддоме. больше 2,5 лет назад было именно так как я пишу...
Александрия
28.04.2010, 09:38
"Не начислять взносы в фонды с сумм матпомощи работникам можно, только если эти суммы не превышают 4000 руб. на одного человека в год. А также с сумм единовременной матпомощи: — работнику при рождении ребенка. Помощь должна быть выплачена в течение первого года, ее размер не больше 50 000 руб. на ребенка; — работнику в связи со смертью членов его семьи; — любому гражданину в связи с чрезвычайным обстоятельством или террористическим актом на территории России. Это следует из пунктов 3 и 11 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ ", это ссылка с http://www.audit-it.ru/, не знаю как она соотносится с письмом Минздравсоцразвития 05.03.10 № 473-19:009:
на ссылку перейти не могу. Если это комментарии аудиторов, то разъяснения Минздравсоцразвития перевешивают.
Чтобы не платить страховые взносы со стоимости подарков, нужно подписать с работником договор дарения
26 апреля 2010, 18:07
Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 февраля 2010 г. № 406-19
Не облагаются страховыми взносами полевое довольствие сотрудникам, постоянная работа которых ведется в пути или имеет разъездной характер, и надбавка взамен суточных работникам вахтового метода.
Разъяснено также, что со стоимости подарков работникам (в том числе денежных сумм) страховые взносы можно не уплачивать. При этом нужно заключить с сотрудником в письменной форме договор дарения. Сам подарок не должен быть предусмотрен внутренними актами компании (например, трудовым договором).
Кроме того, уплаты не происходит при вручении подарков гражданам, не состоящим с организацией в трудовых или гражданско-правовых отношениях.
http://www.garant.ru/ipo/prime/doc/12075161/?prime- вот еще нашла уточнения
"рыжуля"
28.04.2010, 11:30
Доброе утро.:)
Подскажите пожалуйста поменялись ли реквизиты по оплате: налога на имущество и налога на прибыль за 1 кв.???:091::091::091:
Спасибо.
Девоньки, у кого есть релизы по 1С З/пл. и кадры, можно мне кинуть на почту?:091::091::091:
Заранее спасибо!:flower::flower::flower::flower: кто откликнется
почту напишу в личку
ssveta74
28.04.2010, 12:14
Доброе утро.:)
Подскажите пожалуйста поменялись ли реквизиты по оплате: налога на имущество и налога на прибыль за 1 кв.???:091::091::091:
Спасибо.
нет. все по-старому.
"рыжуля"
28.04.2010, 12:27
нет. все по-старому.
Спасибо.:flower:
Добрый день! озадачил меня директор:захотел другу помочь с переводом денег... Идея такая : к нам поступили деньги от фирмы А (в платежке написано "Установка ПО") естественно, ничего такого мы не делали..Эту сумму необходимо переправить фирме Б.
Вот такая задача...Это реально? Как можно провести все это? И вообще, а можно ли так поступать?
Добрый день! озадачил меня директор:захотел другу помочь с переводом денег... Идея такая : к нам поступили деньги от фирмы А (в платежке написано "Установка ПО") естественно, ничего такого мы не делали..Эту сумму необходимо переправить фирме Б.
Вот такая задача...Это реально? Как можно провести все это? И вообще, а можно ли так поступать?
Нехорошая задача - если совсем "надо" повесьте у себя на 76.5 с грифом "Ошибочно" и с 76.5 "Ошибочно" отправьте куда просит. Никаких бумаг никому не оформляйте Себе заготовьте письмо от фирмы А, о том, что она ошибочно перечислила данные денежные средства вам, и для ускорения расчетов просит их отправить не обратно, а фирме Б.
Ваша задача будет доказать налоговой. что это не ваш доход - а вот удасться ли это сделать:073:, будете этим письмом дырку закрывать :004:
masha_hayd
28.04.2010, 13:37
Нехорошая задача - если совсем "надо" повесьте у себя на 76.5 с грифом "Ошибочно" и с 76.5 "Ошибочно" отправьте куда просит. Никаких бумаг никому не оформляйте Себе заготовьте письмо от фирмы А, о том, что она ошибочно перечислила данные денежные средства вам, и для ускорения расчетов просит их отправить не обратно, а фирме Б.
Ваша задача будет доказать налоговой. что это не ваш доход - а вот удасться ли это сделать:073:, будете этим письмом дырку закрывать :004:
а перед отправкой заверить резолюцией генерального письмо "отправить для ускорения расчетов".
И хранить как зеницу ока.
Пусть сам потом отплевывается если что.
Вы просто выполнили ЕГО распоряжение .:))
Добрый день! озадачил меня директор:захотел другу помочь с переводом денег... Идея такая : к нам поступили деньги от фирмы А (в платежке написано "Установка ПО") естественно, ничего такого мы не делали..Эту сумму необходимо переправить фирме Б.
Вот такая задача...Это реально? Как можно провести все это? И вообще, а можно ли так поступать?
Договор с фирмой А на подряд (по сути), с правом найма субподрядчика и договор субподряда с фирмой Б. должна быть дельта в сумме в несколько процентов (ну или в какой-то сумме для обоснования). По крайней мере раньше такие варианты проходили без проблем особых (при наличии всех документов:договоров, актов, сч-фактур)
Нехорошая задача - если совсем "надо" повесьте у себя на 76.5 с грифом "Ошибочно" и с 76.5 "Ошибочно" отправьте куда просит. Никаких бумаг никому не оформляйте Себе заготовьте письмо от фирмы А, о том, что она ошибочно перечислила данные денежные средства вам, и для ускорения расчетов просит их отправить не обратно, а фирме Б.
Ваша задача будет доказать налоговой. что это не ваш доход - а вот удасться ли это сделать:073:, будете этим письмом дырку закрывать :004:
а если это надо несколько раз делать? Тогда налоговая же не поверит, что ошибочка:(
Может лучше, поговорить с директором, чтоб такого не делал???? Чем можно его запугать то?
Александрия
28.04.2010, 14:02
Разъяснено также, что со стоимости подарков работникам (в том числе денежных сумм) страховые взносы можно не уплачивать. При этом нужно заключить с сотрудником в письменной форме договор дарения. Сам подарок не должен быть предусмотрен внутренними актами компании (например, трудовым договором).
Кроме того, уплаты не происходит при вручении подарков гражданам, не состоящим с организацией в трудовых или гражданско-правовых отношениях.
Так я об этом и писала, не важно 4 тыс или больше.
Может лучше, поговорить с директором, чтоб такого не делал???? Чем можно его запугать то?
Если не хочется морочится с этим вариантом:
Договор с фирмой А на подряд (по сути), с правом найма субподрядчика и договор субподряда с фирмой Б. должна быть дельта в сумме в несколько процентов (ну или в какой-то сумме для обоснования). По крайней мере раньше такие варианты проходили без проблем особых (при наличии всех документов:договоров, актов, сч-фактур)
То: Можете предложить заплатить 18% НДС +20% налога на прибыль с суммы этих самых поступивших средств.:004:
Ну или подождать проверки и заплатить их же, но + набежавшие пенями (ну и прикинуть сумму пени за год, два);)
То: Можете предложить заплатить 18% НДС +20% налога на прибыль с суммы этих самых поступивших средств.:004:
;)
Товарисч, который передает эти деньги согласен нести все расходы...то есть он разрешил перевести ему сумму за вычетом этих расходов:) Во как! Если исходить из этого, то как все это провести ? Какими проводками, документами?
tashemetova
28.04.2010, 14:31
Спасибо. Я так понимаю, что это за год.
Совершенно верно. Извините редко захожу:flower:
Здравствуйте всем! Хожу прямо -таки с плакатом, запуталась, а времени в обрез. :005:
На Клерке пока не ответили, может вы сможите помочь?! Таквсе гладко шло, пока не задумалась. :))
Суть: свожу баланс и отчет о пр./уб. при нашем УСНО и ЕНВД. Вся деятельность 100% - ЕНВД.
И что-то я "зависла" над методом. Бух. отчетность делаю по методу начисления. А по-хорошему при УСНО -кассовый.
Не могу сложить в голове...
Например, по 90.1 100 рублей (на основании актов об оказанных нами услугах). Фактически оплачено на конец квартала 2 рубля. Исходя из метода начисления, доход 100р., по кассовому - 2 рубля. А 90.1 как же тогда закрывать?
Помогите, пожалуйста!
Или отчетность делаем все-таки как на ОСНО, по методу начисления?
Совершенно верно. Извините редко захожу:flower:
Привет, дружище!!! :080:
Товарисч, который передает эти деньги согласен нести все расходы...то есть он разрешил перевести ему сумму за вычетом этих расходов:) Во как! Если исходить из этого, то как все это провести ? Какими проводками, документами?
Два договора, два акта, две сч-фактуры (все вам и от вас соответственно и у заказчика А и у субподрядчика Б тоже по их комплекту с вами)
Девочки, кто сталкивался уже?
Если в конторе не было хоз деятельности и з п не начи и не выпл.
УСН
НАДО пустую РСВ тащить или информационное письмо?
gusena79
28.04.2010, 15:01
меня тут вдруг стукнуло - мы в майские как отдыхаем - 1,2,3 или 1,2,3,4? Вроде собирались 2 мая сделать праздничным - не утвердили?
Девочки, кто сталкивался уже?
Если в конторе не было хоз деятельности и з п не начи и не выпл.
УСН
НАДО пустую РСВ тащить или информационное письмо?
Я послала почтой пустую РСВ1 и копию об УСН (от 2007 года)
меня тут вдруг стукнуло - мы в майские как отдыхаем - 1,2,3 или 1,2,3,4? Вроде собирались 2 мая сделать праздничным - не утвердили?
1-3 и 8-10 http://buh.ru/info-35
Я послала почтой пустую РСВ1 и копию об УСН (от 2007 года)
тогда туда же ? до кучи
В РСВ где-то указывается, что я УСН
Код тарифа какой ставить в таком случае?
тогда туда же ? до кучи
В РСВ где-то указывается, что я УСН
Код тарифа какой ставить в таком случае?
У меня в Калининском старое (2007) не приняли, а на пустышку решила, что прокатит;)
код 05 ставила
девочки,подскажите, пожалуйста, хочу открыть ИП, но нужно вести отчетность, можно об этом где-то прочитать? или нужно бухгалтера нанимать? вообще знакома с бухглтерией,но поверхностно.
При желании можно и самому справиться.;)
Но к сожалению знаю массу случаев, когда ИП что то не так понял или совсем не понял, что зачастую приводит к большим налогам и штрафам. (Пример: ИП на протяжении 1,5 лет получал доходы, выбрав режим налогообложения- енвд, ну так ему захотелось, т.к. у приятеля похожая деятельность и он платит так. Но у енго то совсем не енвд... А т.к. в УСН ему отказали в налоговой (ну вот тупо не приняли заявление, а он не стал выяснять). И грозят ему теперь налоги по полной программе- ндс, ндфл и проч.)
А у нас незнание закона не освобождает от ответственности. :(
Так что у Вас есть 2 выхода:
1. разобраться во всех хитросплетениях самому, а далее отслеживать изменения в федеральном и региональном законодательствах.
2. нанять бухгалтера (толкового, а не лишь бы какого!)
Девочки, помогите!
У меня РСВ1 в Бухгалтерии 7-ке в разделе 1 строки 100-120 не заполняются. Может кто знает. в чем дело? Даже вручную не дает заполнить :(
Остальное заполняется. 512 релиз.
Девочки, помогите!
У меня РСВ1 в Бухгалтерии 7-ке в разделе 1 строки 100-120 не заполняются. Может кто знает. в чем дело? Даже вручную не дает заполнить :(
Остальное заполняется. 512 релиз.
я помучалась и бросила это дело..быстро заполнила в проге Пенсионки...
У меня в Калининском старое (2007) не приняли, а на пустышку решила, что прокатит;)
код 05 ставила
не поняла...что не приняли и что старое?
А где эти коды вообще глянуть?
Девуси, может у кого есть под рукой?
А то у меня ЕНВД скоро будет, чтобы уж во всеоружии быть..чего-то в инете рыщу - не найти...может к концу отчетности совсем мозги в дугу...
я помучалась и бросила это дело..быстро заполнила в проге Пенсионки...
:))
интересно, так всегда будет?
обидно просто, вот так и 1С:(
masha_hayd
28.04.2010, 16:37
При желании можно и самому справиться.;)
Но к сожалению знаю массу случаев, когда ИП что то не так понял или совсем не понял, что зачастую приводит к большим налогам и штрафам. (Пример: ИП на протяжении 1,5 лет получал доходы, выбрав режим налогообложения- енвд, ну так ему захотелось, т.к. у приятеля похожая деятельность и он платит так. Но у енго то совсем не енвд... А т.к. в УСН ему отказали в налоговой (ну вот тупо не приняли заявление, а он не стал выяснять). И грозят ему теперь налоги по полной программе- ндс, ндфл и проч.)
А у нас незнание закона не освобождает от ответственности. :(
Так что у Вас есть 2 выхода:
1. разобраться во всех хитросплетениях самому, а далее отслеживать изменения в федеральном и региональном законодательствах.
2. нанять бухгалтера (толкового, а не лишь бы какого!)
э... причем тут усн ?
енвд - не выбирают... енвд - это по определению..
а вот выбирают усн или осно....
че-то мне кажется не договаривают...
чего там принимать..
даже если он платил енвд, то с усн все равно разные налоги....
а вообще мне тоже нравится...
ну где мне тут по быстрому почитать про ведение бух учета...
-)))))
ну так развлекало на ночь:))
lazarus7777
28.04.2010, 16:39
Девочки, помогите!
У меня РСВ1 в Бухгалтерии 7-ке в разделе 1 строки 100-120 не заполняются. Может кто знает. в чем дело? Даже вручную не дает заполнить :(
Остальное заполняется. 512 релиз.
сохраните лист и он заполнится (заполните и сохраните с пустыми строками а потом увидите что они заполнились)
не поняла...что не приняли и что старое?
А где эти коды вообще глянуть?
Девуси, может у кого есть под рукой?
А то у меня ЕНВД скоро будет, чтобы уж во всеоружии быть..чего-то в инете рыщу - не найти...может к концу отчетности совсем мозги в дугу...
Уведомление об УСН старое не приняли во второй заезд отдала копию поданного в налоговую запроса на подтверждение права применения УСН
сохраните лист и он заполнится (заполните и сохраните с пустыми строками а потом увидите что они заполнились)
:flower::flower::flower:
как вы догадались?
lazarus7777
28.04.2010, 16:55
:flower::flower::flower:
как вы догадались?
случайно;)
Девочки, еще вопрос...
Можно ли, чтобы уменьшить расходы на продажу, как-то з/плату за март начислить в апреле? Или это бред? И что можно на 97 перекинуть, чтобы в убытке не оказаться? Основные расходы это аренда и з/плата :(
m_vasilek
28.04.2010, 17:37
Девочки, еще вопрос...
Можно ли, чтобы уменьшить расходы на продажу, как-то з/плату за март начислить в апреле? Или это бред? И что можно на 97 перекинуть, чтобы в убытке не оказаться? Основные расходы это аренда и з/плата :(
Апрелем точно нельзя! У нас тут по одному предприятию были большие убытки, вызывали на комиссию и очень просили, чтобы мы часть расходов ставили на 97.
m_vasilek
28.04.2010, 17:40
Девочки, у кого есть займы выданные? Я поставила на 58.3 , а в балансе его ставит в краткосрочные финансовые вложения, а этот займ на 5 лет - это нормально?
ssveta74
28.04.2010, 17:59
Девочки, у кого есть займы выданные? Я поставила на 58.3 , а в балансе его ставит в краткосрочные финансовые вложения, а этот займ на 5 лет - это нормально?
Я тоже ставлю на 58. 3. На семинаре вроде говорили, что можно ставить на 76.5. Но я думаю это не очень удобно, оставляю на 58.
э... причем тут усн ?
енвд - не выбирают...
нее, там все понятно. Возможно просто Я ТУТ изложила бегло, не совсем понятно.
Ему при регистрации отказали в УСН в налоговой. Ну не приняли зявление и всё, под предлогом- у вас оквэд- "автотрансп.услуги".- вам усн и не нужно. Он не стал настаивать ( :015: ). Да, но помимо автотр.услуг он стал сдавать ТС в аренду (без водителя), что и не запрещено, и за это получал доход. А это уже никак не енвд. А разницы между сдачей в аренду ТС и оказанием автотр.услуг своими силами он не увидел. (к слову- ТС у него 2- одно- сдал в аренду, вторым- сам ездил.)
А отчетностью занимался сам. Через 1,5 года услышал что аренда ТС- это не енвд, ну вот и "запрыгал".
(а приятель, с которым он советовался- занимался исключительно оказанием автотр.услуг, поэтому и не смог в свое время подсказать ему).
m_vasilek
28.04.2010, 18:12
Я тоже ставлю на 58. 3. На семинаре вроде говорили, что можно ставить на 76.5. Но я думаю это не очень удобно, оставляю на 58.
А потом ведь проценты тоже должны корреспондировать с 58 ? мне кажется на 76.5 можно ставить если займ беспроцентный. Меня, в принципе, смущает только формулировка, что займ долгосрочный а в балансе "краткосрочные фин. вложения"
Darianka
28.04.2010, 18:27
Девочки, кто сталкивался уже?
Если в конторе не было хоз деятельности и з п не начи и не выпл.
УСН
НАДО пустую РСВ тащить или информационное письмо?
у меня в Красногвардейском районе приняли пустую РСВ. Уведомление посмотрели и сказали привезти копию в след. квартале (с собой был оригинал)
ВсеХорошо
28.04.2010, 19:47
Извините сразу за глупейший вопрос, подскажите,пожалуйста,мне надо подать уточненку по НДС,надо в корректирующей декларации заполнять дельту,те корректировку,или заполнять правильными данными,те например, была сдана реализация 50,а надо 70 ,в уточненке пишем +20 или 70 и тд по строчкам.Спасибо отозвавшимся:flower:
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.