Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
на 20 не принимаю, сразу на 91.2 с 60.1
на 91.2 как непринимаемые расходы для н/о?
radistka77
19.06.2009, 15:28
на 91.2 как непринимаемые расходы для н/о?
да
radistka77
19.06.2009, 15:29
Включая НДС?
у меня вода приходит без НДС, у фирмы-поставщика упрощенка
Я сразу воду всю сумму, включая НДС сажаю на 91.2 "Непринимаемые"
solnyshkin_77
19.06.2009, 15:30
Включая НДС?
Да
tashemetova
19.06.2009, 15:44
Спасибо- просветили. Практика отличается от теории
Подскажите, пожалуйста, кто сдает "нулевку"!
ООО на УСН. Фин.-хоз. деятельность не велась.
Проверьте меня, please!
Сдаю: нулевую в ПФ (до ?), в ФСС по ПЗ и НС (до 15.07, форма 4-ФСС?), ничего в налоговую, т.к. декларация только по результатам года. Это все? Письма нужно сопроводительные писать? Кому? Куда?
Спасибо!
ПФ до 20.07
ФСС до 15.07
УСНО не сдается, но аванс все равно платить надо
Думаю, никаких справок и сопроводительных писем больше не надо.
solnyshkin_77
19.06.2009, 16:20
но аванс все равно платить надо
Какой аванс, если не было фин.хоз. деят-ти?:004:
Тьфу ты, точно! :flower:
Спасибо, за бдительность.
Извините за фамильярность, но всех цАлую и обнимаю за неравнодушие. :flower:
Спасибо! :080:
Девочки, вот хочу посоветоваться. директор заучил - все ему наличку надо в банке снять. уже по авансовым отчетам итак завал, получается он какбы за прошлые 30 тыщ не отчитался. сейчас говорит ему еще надо снять тыщ 10. по прошлой сумме были чеки на топливо. но я в 1 квартале упорно пыталась сделать прибыль и все эти чеки убрала, не проводила. вот думаю а вдруг и сейчас мне надо будет от расходов избавляться. могу я провести эти чеки, а расходы учеть как необлагаемые. ну за счет чистой прибыли. ну вот решил дирик вот так на топливо потратить. по логике вроде налоговой не к чему прицепиться. да? а ведь так получается можно любую ерунду купить и якобы за счет чистой прибыли, да?
solnyshkin_77
19.06.2009, 17:13
Девочки, вот хочу посоветоваться. директор заучил - все ему наличку надо в банке снять. уже по авансовым отчетам итак завал, получается он какбы за прошлые 30 тыщ не отчитался. сейчас говорит ему еще надо снять тыщ 10. по прошлой сумме были чеки на топливо. но я в 1 квартале упорно пыталась сделать прибыль и все эти чеки убрала, не проводила. вот думаю а вдруг и сейчас мне надо будет от расходов избавляться. могу я провести эти чеки, а расходы учеть как необлагаемые. ну за счет чистой прибыли. ну вот решил дирик вот так на топливо потратить. по логике вроде налоговой не к чему прицепиться. да? а ведь так получается можно любую ерунду купить и якобы за счет чистой прибыли, да?
Аня, проводи топливо как необлагаемые и все. Если расходы идут за счет чистой прибыли, т.е. не уменьшают налогооблагаемую базу, то налоговая не смотрит на них. Другое дело, что любой расход даже для БУ надо подать под нужным соусом (читай: сделать нужную бумажку), чтобы и по БУ все было красиво.
Аня, проводи топливо как необлагаемые и все. Если расходы идут за счет чистой прибыли, т.е. не уменьшают налогооблагаемую базу, то налоговая не смотрит на них. Другое дело, что любой расход даже для БУ надо подать под нужным соусом (читай: сделать нужную бумажку), чтобы и по БУ все было красиво.
в том то и дело. что в принципе топливо то покупается на технику. она работала. по сути она же без топлива не могла работать (экскаваторы)...да..чето я забыла что в НУ не проведу, а в БУ все равно попадут в расходы...в качестве бумажек - рапорта с кол-вом отработанных часов. эх..все равно надо будет снять эти 10 тыщ..просто думаю как бы красиво все это провести:):)
зы..девчонки..ко мне на голову сыплется и сыплется работа. все с ума чтоли посходили? сегодня еще предложили фирму взять. давнишний друг...он ИП на общей системе. в принципе первичку сам делает, нужно свернуть квартальный. но он ща перешл в другую налоговую в области и там его "имеют"..все цепляются, уже штрафов на 15 тыщ навыписали. то одно им не нра, то другое..
интресно 1С сколько фирм может потянуть, сколько баз загрузить можно? а тоу меня уже 7...еще ИП мужа надо будет туда же..он октрыл паразит, еще и на ОСНО..
кстати если у мужа ИП на ОСНО и вообще ничего не делалось, что мне надо сдать за полугодие?
Девочки, помогите, пожалуйста, беременному мозгу...
Я уже тут этот вопрос задавала, но что-то потом отложила решение, а теперь уже откладывать некуда.
Задача такая. Торговая фирма приобретает товар на образцы. Теоретически, он тоже для продажи. Но его стоимость хочется списывать равномерно или амортизировать. Учесть, как ОС я не могу - иначе не смогу продавать в розницу. А как на 97 счет повесить??? Может через взнос этих товаров учредителем?
Напишите, пожалуйста, ваши версии проводок. У меня 1С УСН 7,7, чтоб ее!
Премудрый пескарь
19.06.2009, 18:54
Девочки, помогите, пожалуйста, беременному мозгу...
Я уже тут этот вопрос задавала, но что-то потом отложила решение, а теперь уже откладывать некуда.
Задача такая. Торговая фирма приобретает товар на образцы. Теоретически, он тоже для продажи. Но его стоимость хочется списывать равномерно или амортизировать. Учесть, как ОС я не могу - иначе не смогу продавать в розницу. А как на 97 счет повесить??? Может через взнос этих товаров учредителем?
Напишите, пожалуйста, ваши версии проводок. У меня 1С УСН 7,7, чтоб ее!
Поздравляю, "беременный мозг"!!!
Наташа, ты этот товар покупаешь, а потом на образцы раздаешь и за это ничего с покупателей не берешь, так?
Спасибо! :008: Так. Это надо на расходы списывать ежемесячно. То есть, если что-то продается, то продается, а остальное стоит мертвым грузом. Оно даже может ниже себестоимости продаваться...
mamamal Vika
19.06.2009, 20:29
Девочки, помогите, пожалуйста, беременному мозгу...
!
Поздравляем!
МамаДини
19.06.2009, 20:53
Поздравляем!
Присоединяюсь :) :flower:
Спасибо, девочки :)
МамаДини, вот кого надо поздравлять :)!!!
Мозг у меня просто как ватный, я даже испугалась... Раньше я с недоумением относилась к подобным беременным жалобам... Так что может коллективный разум мне поможет?
Подскажите, пожалуйста, кто сдает "нулевку"!
ООО на УСН. Фин.-хоз. деятельность не велась.
Проверьте меня, please!
Сдаю: нулевую в ПФ (до ?), в ФСС по ПЗ и НС (до 15.07, форма 4-ФСС?), ничего в налоговую, т.к. декларация только по результатам года. Это все? Письма нужно сопроводительные писать? Кому? Куда?
Спасибо!
только не в ПФ а в налоговую пока еще.
только не в ПФ а в налоговую пока еще.
Не поняла...:016: В смысле в ПФ вообще не появляться? Поскольку ЗП не начислялась и не выплачивалась? А ФСС остается все равно? Извините, если вопросы глупые. Новенькие мы... :008:
МамаДини
19.06.2009, 23:04
Спасибо, девочки :)
МамаДини, вот кого надо поздравлять :)!!!
Мозг у меня просто как ватный, я даже испугалась... Раньше я с недоумением относилась к подобным беременным жалобам... Так что может коллективный разум мне поможет?
:008: Спасибо :)
Почитайте про пособие, может поможет
Спасибо, очень помогло.:flower::flower::flower::flower::flower::f lower::flower::flower::flower::flower::flower::flo wer::flower: пошла читать все , что пропустила за это время!
radistka77
20.06.2009, 00:05
МамаДини:flower:
Шоколад:flower:
Не поняла...:016: В смысле в ПФ вообще не появляться? Поскольку ЗП не начислялась и не выплачивалась? А ФСС остается все равно? Извините, если вопросы глупые. Новенькие мы... :008:
в ПФ представляем годовые декларации. У вас то речь о квартальной? Ее в налоговую. ФСС обязательно. Среднесписочную сдали?
Ну я бы так посчитала:
71000:168 (допустим 8мес.по 21 рабочему дню и все дни отработаны, а вы у себя должны посчитать отработанные дни и не включать все платежи рассчитанные ранее по среднему) = 422,62
422,62*30,4=12847,65
12847,65*40%=5139,06 - эта сумма больше минимума и меньше максимума, значит она к выплате...
"Минимальный размер пособия на первого ребенка с 1 января 2009 года составляет 1798 рублей 51 копейка, на второго, третьего и т.д. — 3597 рублей и 1 копейка. Максимальный размер пособия на каждого ребенка составляет 7194рубля 3 копейки (Федеральный закон № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 24 ноября 2008 года)."
спасибо!!:flower::flower::flower::flower::flower:: flower::flower::flower::flower::flower::flower:
МамаДини
20.06.2009, 11:58
МамаДини:flower:
Шоколад:flower:
Спасибо :))
в ПФ представляем годовые декларации. У вас то речь о квартальной? Ее в налоговую. ФСС обязательно. Среднесписочную сдали?
Среднесписочную сдала. Деятельности нет. Пока. в ФСС нулевую, да? А в налоговую что? Вроде бы декларация по УСН тоже 1 раз в год теперь сдается, нет?
в налоговую Расчет по взносам на ОПС за 6 месяцев
Опять с 1С и Банк -Клиент
Попробуйте из БК выгружать единым списком с, допустим, 01.01.09 по сегодняшний день.
В 8-ке выписки формируются только на основании проведенных документов из Исх. Вх. плат.поручений.
Подскажите как выгрузить единым списком, у меня получается только по 1 выписке?:flower:
я в бакн-клиенте период ставлю ПРОШЛОГО дня это важно.
н-р сегодня я буду подгружать выписку за 18 июня. Если я в банк-клиенте поставлю и перенесу период с 18 по 19, по перенесутся платежки за 19-е (если они есть). Они будут не проведены, т.к. нет выписки, но в базе будут.
Далее когда я перенесу уже выписку за 19, то платежки перенесутся по второму разу (статус у них поменялся!) а прошлые за 19 е не проведенные поставяться на удаление
Только разбираюсь с БК, ну не могу найти где там дату можно поменять?:flower:
Как мне объясняли. что при Экспорте нужно встать на выписку(выделить ее), нажать Экспорт, выбрать нужный файл, я к этой процедуре еще добавляю 2 выписку, при запросе заменить файл или добавить, наживаю добавить, а выгрузка до конца не происходит. Сижу по 1 штуке перетаскиваю. Помогите пожалуйста, что мне нужно сделать, что бы все доки разом перенеслись:091:?
МамаДини
21.06.2009, 21:07
Расскажите мне кто-нибудь, пожалуйста:
как учесть ИТС (диск с обновлением 1С) ?
у меня подписка (проплачено) на 6 мес. , ежемесячно приходит диск ИТС по товарной накладной, фирма работает без НДС.
Какими я это проводками должна оприходовать? На 10 счет? или как, сразу на 26?
Расскажите мне кто-нибудь, пожалуйста:
как учесть ИТС (диск с обновлением 1С) ?
у меня подписка (проплачено) на 6 мес. , ежемесячно приходит диск ИТС по товарной накладной, фирма работает без НДС.
Какими я это проводками должна оприходовать? На 10 счет? или как, сразу на 26?
Я сначала приходую на 10, а потом в конце каждого месяца списываю на 26.
Веденеева
21.06.2009, 21:39
Расскажите мне кто-нибудь, пожалуйста:
как учесть ИТС (диск с обновлением 1С) ?
у меня подписка (проплачено) на 6 мес. , ежемесячно приходит диск ИТС по товарной накладной, фирма работает без НДС.
Какими я это проводками должна оприходовать? На 10 счет? или как, сразу на 26?
нафиг, я не парюсь с 10-кой. Как подписку сразу в расходы.
Веденеева
21.06.2009, 21:42
Опять с 1С и Банк -Клиент
Подскажите как выгрузить единым списком, у меня получается только по 1 выписке?:flower:
Только разбираюсь с БК, ну не могу найти где там дату можно поменять?:flower:
Как мне объясняли. что при Экспорте нужно встать на выписку(выделить ее), нажать Экспорт, выбрать нужный файл, я к этой процедуре еще добавляю 2 выписку, при запросе заменить файл или добавить, наживаю добавить, а выгрузка до конца не происходит. Сижу по 1 штуке перетаскиваю. Помогите пожалуйста, что мне нужно сделать, что бы все доки разом перенеслись:091:?
У меня в телебанке ставиться период за который вы хотите выписку посмотреть. Наверно и у вас такое есть, не может не быть.
Когда записываю выписке в файл, то нажимаю на "заменить"
Девочки а какая сейчас конфигурация в 7.7? У меня 506 стоит.
Девочки а какая сейчас конфигурация в 7.7? У меня 506 стоит.
:031:
506 последняя
У меня в телебанке ставиться период за который вы хотите выписку посмотреть. Наверно и у вас такое есть, не может не быть.
Когда записываю выписке в файл, то нажимаю на "заменить"
да. на панели сверху "Отчет", там ставите даты..а чтобы выгрузить единым списком выписки например с 10 по 20. то встаете на выписку 10 числа и шифтом выделяете вниз до 20 чила.
и когда записываю в файл - тоже ставлю "заменить"
кто может подсказать как создать новую базу в семерке - простым способом
:031:
506 последняя
Спасибо :flower:
У меня в телебанке ставиться период за который вы хотите выписку посмотреть. Наверно и у вас такое есть, не может не быть.
Когда записываю выписке в файл, то нажимаю на "заменить"
Пока не нашла, завтра буду пытать специалистов.
Скажите если фирма оказывает услуги(написание программ) на какой счет относить затраты по зарплате? У нас УСН(знаю, что могу не вести счета, но раз купили 1:С, стараюсь:)))
Пока не нашла, завтра буду пытать специалистов.
Скажите если фирма оказывает услуги(написание программ) на какой счет относить затраты по зарплате? У нас УСН(знаю, что могу не вести счета, но раз купили 1:С, стараюсь:)))
на 20-ку все расходы по основному виду деятельности, на 26 общехозяйственные
на 20-ку все расходы по основному виду деятельности, на 26 общехозяйственные
Т.е всех(Ген.дира+ отдел программирования+отдел тестирования) ставлю на 20, я правильно поняла?
Т.е всех(Ген.дира+ отдел программирования+отдел тестирования) ставлю на 20, я правильно поняла?
да
уборщицу например, можно на 26 поставить:)
да
уборщицу например, можно на 26 поставить:)
Спасибо :flower:.
кто может подсказать как создать новую базу в семерке - простым способом
если есть чистая база нужной конфигурации-сделать архив и восстановить в новом каталоге.
если нет-скопировать в новую папку файл конфигурации md из имеющейся базы, зайти в конфигуратор новой базы, меню-загрузить измененную конфигурацию-указать путь к файлу md в новой папке, далее принять изменения, сохранить итд.
и потом файлы dll скопировать в новый каталог, чтобы отчеты выгружались.
Девушки, что то я туплю помогите плиз :091::
может ли физ.лицо придти в банк и перечислить деньги на расч.счет Организации за покупку ТС (т.е. сумма не маленькая)? Кассы у организации нет.
Девушки, что то я туплю помогите плиз :091::
может ли физ.лицо придти в банк и перечислить деньги на расч.счет Организации за покупку ТС (т.е. сумма не маленькая)? Кассы у организации нет.
может:)
мы так делали:fifa:
может:)
мы так делали:fifa:
о! Это радует!
А он может придти в любой банк с реквизитами или только в нашем?
Ехидна
а название банка не подскажете?
У нас- ВТБ Сев-Зап, у них вечно все так сложно... я переживаю что они могут тут нарушение увидеть - внесение наличных денег напрямую на расчетный счет, минуя кассу предприятия.
Девушки, что то я туплю помогите плиз :091::
может ли физ.лицо придти в банк и перечислить деньги на расч.счет Организации за покупку ТС (т.е. сумма не маленькая)? Кассы у организации нет.
Конечно может. Только надо проверить в связи с этим Вы на ЕНВД не попадаете.
надо проверить в связи с этим Вы на ЕНВД не попадаете.
спасибо. Это ОС, на сколько я помню, не попадаем.
Хотя, может что поменялось за последние месяцы, надо будет глянуть.
о! Это радует!
А он может придти в любой банк с реквизитами или только в нашем?
лучше в Вашем, в другом скорее всего будет комиссия:015:
Ехидна
а название банка не подскажете?
У нас- ВТБ Сев-Зап, у них вечно все так сложно... я переживаю что они могут тут нарушение увидеть - внесение наличных денег напрямую на расчетный счет, минуя кассу предприятия.
у нас был Инкасбанк, сейчас это ВЕФК
mamamal Vika
22.06.2009, 09:39
нафиг, я не парюсь с 10-кой. Как подписку сразу в расходы.
+1!
mamamal Vika
22.06.2009, 09:40
Мама Дини!
Поздравляю с маленьким!
mamamal Vika
22.06.2009, 09:42
Девушки, что то я туплю помогите плиз :091::
может ли физ.лицо придти в банк и перечислить деньги на расч.счет Организации за покупку ТС (т.е. сумма не маленькая)? Кассы у организации нет.
Может, пусть идет в сбербанк и оплатит счет.
Премудрый пескарь
22.06.2009, 10:12
Спасибо! :008: Так. Это надо на расходы списывать ежемесячно. То есть, если что-то продается, то продается, а остальное стоит мертвым грузом. Оно даже может ниже себестоимости продаваться...
Наташа, а почему их надо списывать ежемесячно, равномерно? Отдала образцы-списала. При традиции начислила НДС, в затраты себестоимость не берешь, хотя в рекламных расходах значатся образцы. А вот при УСН вопрос. Там вроде товары д.б. оплачены поставщику и отгружены покупателю.
спасибо. Это ОС, на сколько я помню, не попадаем.
Хотя, может что поменялось за последние месяцы, надо будет глянуть.
А разница какая? ОС физик как ОС не покупает, он покупает как товар, следовательно вмененка
Мама Дини!
Поздравляю с маленьким!
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
солнышко-83
22.06.2009, 10:27
Девочки, помогите, пожалуйста:091:.
На р/сч ООО "Н" внесен УК, других денежных средств там нет. Можно ли использовать данные денежные средства на нужды предприятия?:016:
Вообще то их уже частично использовали. :008:.А я не знаю на сколько это правомерно
Налоговая новость
22.06.09 Для «упрощенцев» подготовлена новая форма декларации
Налогоплательщики, применяющие УСН, должны будут отчитываться за 2009 год по новой форме налоговой декларации. Соответствующий проект приказа разработан финансовым ведомством.
В частности установлено, что сдавать декларацию необходимо за налоговый период (год). Отчетный период (квартал, полугодие и девять месяцев) исключен. Заполнять текстовые поля декларации нужно будет только заглавными печатными символами в соответствующих ячейках (в действующей форме декларации некоторые строки обозначены линией, а не ячейками).
Вводятся новые таблицы «Коды налоговых периодов», «Коды представления налоговой декларации по месту нахождения (учета)» и «Коды способов представления документов». Таким образом, ряд полей декларации необходимо будет заполнять в кодированном виде.
Источник "РНК"
Веденеева
22.06.2009, 10:58
Девочки, помогите, пожалуйста:091:.
На р/сч ООО "Н" внесен УК, других денежных средств там нет. Можно ли использовать данные денежные средства на нужды предприятия?:016:
Вообще то их уже частично использовали. :008:.А я не знаю на сколько это правомерно
Можно. А если бы учредители внесли например бумагой, товаром и т.п., под попу бы положили? :))
солнышко-83
22.06.2009, 11:06
Можно. А если бы учредители внесли например бумагой, товаром и т.п., под попу бы положили? :))
спасибо, я что-то об этом даже не подумала:009:
А разница какая? ОС физик как ОС не покупает, он покупает как товар, следовательно вмененка
Вы меня пугаете.:001:
Я то продаю ОС. Вроде было письмо Минфина, правда в 2008 году.
Сегодня займусь этим вопросом. Как сложно жить без К+ :(
P.s. откровенно говоря по налогам нам в этом случае выгодна бы была вмненека видимо, потому как 6% (УСН- доходы) с большой суммы :073: Вообщем время есть...
Наташа, а почему их надо списывать ежемесячно, равномерно? Отдала образцы-списала. При традиции начислила НДС, в затраты себестоимость не берешь, хотя в рекламных расходах значатся образцы. А вот при УСН вопрос. Там вроде товары д.б. оплачены поставщику и отгружены покупателю.
Я веду управленческий учет у ИП. У нее ЕНВД, УСН. По УСН все редко и очень понятно. А вот по управл. учету нам надо списывать равномерно. С одной стороны, эти образцы вклад ИП в ОС, с другой, она их продает, поэтому я не могу сделать ОС и амортизировать.
Девушки,знакомая спрашивает, а я ответить не могу, подскажите.
Организация в ФСС не подала до 1 апреля подтверждение деятельности. Что теперь делать, идти сдаваться и отнести сейчас это подтверждение?
солнышко-83
22.06.2009, 11:43
Правильно ли я отразила уплату госпошлины за регистрацию изменений в учредительный документах и уплаты завыдачу копий этих документов
1) Начислена госпошлина
91.2- 68
2) уплачена
68-51
В налоговом учете отнесла на прочее внереализационные расходы?
второй вариант:
26-68
68-51
расходы, связанные с производсвом и реализацией
Премудрый пескарь
22.06.2009, 12:06
Я веду управленческий учет у ИП. У нее ЕНВД, УСН. По УСН все редко и очень понятно. А вот по управл. учету нам надо списывать равномерно. С одной стороны, эти образцы вклад ИП в ОС, с другой, она их продает, поэтому я не могу сделать ОС и амортизировать.
Хорошо, ты купила ОС, используешь как ОС, начисляешь амортизацию, потом решила его продать.
Ну да, продаю в розницу. Только если я буду каждую фигульку принимать как отдельное ОС, я больше ничем заниматься не буду. В программе надо же к каждой фигульке карточку заполнять. И вообще, мне надо в товарах их видеть, а не в ОС.
Премудрый пескарь
22.06.2009, 12:17
Ну да, продаю в розницу. Только если я буду каждую фигульку принимать как отдельное ОС, я больше ничем заниматься не буду. В программе надо же к каждой фигульке карточку заполнять. И вообще, мне надо в товарах их видеть, а не в ОС.
Ну, мать, ты определись, что это у тебя ОС или товар ))))))
Это товар, но его стоимость надо либо амортизировать, либо, что лучше, равномерно списывать в расходы. Я, наверное, что-то не так объясняю?:009:
Девушки,знакомая спрашивает, а я ответить не могу, подскажите.
Организация в ФСС не подала до 1 апреля подтверждение деятельности. Что теперь делать, идти сдаваться и отнести сейчас это подтверждение?
на сайте ФСС почитайте, вооьбще в таких случаях они автоматически ставят самый большой тариф по виду деятельности, теперь нужно только уточнить сколько им платить.. и весь год платить по установленному тарифу:(
Премудрый пескарь
22.06.2009, 12:29
Это товар, но его стоимость надо либо амортизировать, либо, что лучше, равномерно списывать в расходы. Я, наверное, что-то не так объясняю?:009:
Да, нет ты все правильно объясняешь, но как ты хочешь стоимость товара списывать равномерно? В течении какого времени? На основании чего?
на сайте ФСС почитайте, вооьбще в таких случаях они автоматически ставят самый большой тариф по виду деятельности, теперь нужно только уточнить сколько им платить.. и весь год платить по установленному тарифу:(
Ого:001:, скажу, пусть съездят и узнают.
Спасибо:flower:
Да, нет ты все правильно объясняешь, но как ты хочешь стоимость товара списывать равномерно? В течении какого времени? На основании чего?
Мы решили списывать в течение года. На основании желания левой пятки ИП. Это же учет для себя :)
Здравстуйте, скажите пожалуйста, мы работаем без НДС, но от нас хотят счет-фактуру...нулевую..говорят, что по Налоговому кодексу, мы должны все равно давать счет-фактуру...это так?
Amor Amor
22.06.2009, 13:12
Здравстуйте, скажите пожалуйста, мы работаем без НДС, но от нас хотят счет-фактуру...нулевую..говорят, что по Налоговому кодексу, мы должны все равно давать счет-фактуру...это так?
Я иногда даю (когда оочень просят). НДС же я все равно не выделяю. Просто некоторым покупателям нужна страна происхождения и ГТД.
Премудрый пескарь
22.06.2009, 13:35
Здравстуйте, скажите пожалуйста, мы работаем без НДС, но от нас хотят счет-фактуру...нулевую..говорят, что по Налоговому кодексу, мы должны все равно давать счет-фактуру...это так?
Врут, не должны!!!
а по Налоговому кодексу мы должны давать?
Премудрый пескарь
22.06.2009, 13:36
а по Налоговому кодексу мы должны давать?
Нет
Премудрый пескарь
22.06.2009, 13:38
Мы решили списывать в течение года. На основании желания левой пятки ИП. Это же учет для себя :)
Вот елы-палы!!!
Svetlana_S
22.06.2009, 13:51
Девочки. За сколько дней неиспользованного отпуска положена компенсация сотруднику, если он проработал после выхода с предыдущего отпуска 10,5 месяцев?
И какой период для расчета среднего заработка в этом случае брать?
девочки, кто уже готовит доки на перерегистрацию, которая с 01 июля...
Кто приценивался? сколько стоить будет?
и можно ли самим сделать? заморочно?
Варварик
22.06.2009, 15:35
девочки, кто уже готовит доки на перерегистрацию, которая с 01 июля...
Кто приценивался? сколько стоить будет?
и можно ли самим сделать? заморочно?
Самим сделать мне кажется заморочно, т.к. мы ездили на консультацию к юристам, которые нас обслуживали, они по-моему сами до конца не знают все и про налоговую говорят тоже самое, что у них хаос будет в связи с этой переригистрацией.... Мы сами, наверное, не будем....
mamamal Vika
22.06.2009, 15:41
девочки, кто уже готовит доки на перерегистрацию, которая с 01 июля...
Кто приценивался? сколько стоить будет?
и можно ли самим сделать? заморочно?
4 т.р., но это для нас стандартно -6т.р.
tashemetova
22.06.2009, 16:07
Девочки. За сколько дней неиспользованного отпуска положена компенсация сотруднику, если он проработал после выхода с предыдущего отпуска 10,5 месяцев?
И какой период для расчета среднего заработка в этом случае брать?
Если в последнем месяце отработано более 15 дней считаешь как 11 отработанных месяцев, если менее, то 10 мес-ев.Умножай на 2,33 дн.
Ср.дн. зар. = сумма факт.начисленной зар.пл. за расчетный период делим на сумму среднемесячных дн. (29,4), умноженного на кол-во полных кал-ых месяцев, и кол-во кал-ых дней в неполном месяце.
кол-во кал-ых дней в неполном месяце = 29,4 / на кол-во кал-ых дней этого месяца * на кол-во кал-ых дн.,приходящихся на отработанное время.
Мумми Первая
22.06.2009, 16:15
ой, девочки.. седня сходила в ФСС, сдавала свою декретницу
это- трындец:001:
ТАКАЯ тетя в Центральном р-не сидит:010:... я же отвыкла от такого хамского обращения с клиентами
ничего мне она конечно не подсказала, расчеты, которые мне тут девочки давали (и к ним претензий не было в том же ФСС) - обосрала:015:
я так и не узнала, что мне делать с еще одним б/листом (дополнительный послеродовой отпуск 16 дн) и справкой о рождении:009:
было сказано Идите и читайте
больше мне делать нечего:065:
Svetlana_sm
22.06.2009, 16:26
ой, девочки.. седня сходила в ФСС, сдавала свою декретницу
это- трындец:001:
ТАКАЯ тетя в Центральном р-не сидит:010:... я же отвыкла от такого хамского обращения с клиентами
ничего мне она конечно не подсказала, расчеты, которые мне тут девочки давали (и к ним претензий не было в том же ФСС) - обосрала:015:
я так и не узнала, что мне делать с еще одним б/листом (дополнительный послеродовой отпуск 16 дн) и справкой о рождении:009:
было сказано Идите и читайте
больше мне делать нечего:065:
У меня тоже центральный район. Проверка за 2008год была в апреле 2009г.
Я зарегистрировалась на сайте ФСС (БЕСПЛАТНО) и там заполнила все больничные листы и распечатала расчеты по ихней форме.
Сдала им эти расчеты и копии больничных (декретные там тоже были) их вполне там устроили.
Варварик
22.06.2009, 16:41
Девочки, помогите, пожалуйста. Делаю сч/ф. Покупатель УФК, получатель другой, 1-с-ка ставит мне грузополучатель ---- (т.е. он же). Что делать?
девочки, кто уже готовит доки на перерегистрацию, которая с 01 июля...
Кто приценивался? сколько стоить будет?
и можно ли самим сделать? заморочно?
В одной фирме перегистрация 11500, в другой 5000. не пойму почему такой разброс цен?:010: Девчонки не подскажете где перегистрироваться будете?
Мараморочка
22.06.2009, 16:49
Девочки, а как вы проводите доки выставленные за установку электронной сдачи отчетности? Вот установили мне это счастье, сижу и туплю на бумагами: сразу на затраты или на будующие периоды? А флэшку с электронной подписью на материалы?:009:
Ну надо ведь Устав привести в соответствие с законом, я думаю что за 5000 тыс. будет стандарт, и сами повезете доки, а за 11500 что нибудь под вас напишут и сами сдадут.
Я буду думать в сентябре, рано еще, полугодие закроется, отпуск, а там видно будет. Срок до конца года, куда спешить...
tashemetova
22.06.2009, 16:57
Девочки, помогите, пожалуйста. Делаю сч/ф. Покупатель УФК, получатель другой, 1-с-ка ставит мне грузополучатель ---- (т.е. он же). Что делать?
Вовсе не "он же". Вам в с/ф обязательно надо указать грузополучателя? Если да редактируете в ручную, если нет оставляете так как есть.
Девочки, а как вы проводите доки выставленные за установку электронной сдачи отчетности? Вот установили мне это счастье, сижу и туплю на бумагами: сразу на затраты или на будующие периоды? А флэшку с электронной подписью на материалы?:009:
Поставила все ЭТО на 97, на год. И списываю с 97 на затраты ежемесячно, равными долями
Премудрый пескарь
22.06.2009, 17:30
Девочки, помогите, пожалуйста. Делаю сч/ф. Покупатель УФК, получатель другой, 1-с-ка ставит мне грузополучатель ---- (т.е. он же). Что делать?
В графе выбирайте нужного грузополучателя
Девочки, а как вы проводите доки выставленные за установку электронной сдачи отчетности? Вот установили мне это счастье, сижу и туплю на бумагами: сразу на затраты или на будующие периоды? А флэшку с электронной подписью на материалы?:009:
Я на 97
Svetlana_S
22.06.2009, 17:33
Если в последнем месяце отработано более 15 дней считаешь как 11 отработанных месяцев, если менее, то 10 мес-ев.Умножай на 2,33 дн.
Ср.дн. зар. = сумма факт.начисленной зар.пл. за расчетный период делим на сумму среднемесячных дн. (29,4), умноженного на кол-во полных кал-ых месяцев, и кол-во кал-ых дней в неполном месяце.
кол-во кал-ых дней в неполном месяце = 29,4 / на кол-во кал-ых дней этого месяца * на кол-во кал-ых дн.,приходящихся на отработанное время.
Cпасибо:flower:
я так и не узнала, что мне делать с еще одним б/листом (дополнительный послеродовой отпуск 16 дн) и справкой о рождении:009:
было сказано Идите и читайте
больше мне делать нечего:065:
в смысле что делать с б/л? проводить, конечно, рассчитывать и выплачивать :)).. а со справкой.. ну не знаю.. все пособия имеют срок 6 месяцев, так что я у себя всегда жду свидетельство, а уже потом начисляю единовременное и пр.
Девочки, кто сталкивался с Вендинг-автоматами...
Я уже спрашивала, но мало инфы получила...
Что лучше упрощенку или традиционку применить
Попадаю ди под ЕНВД? есди да, то что брать за базовую доходность ?
Кол-во сотр или кол-во аппаратов?
По упрощенке что лучше?
с дохода % или доходы - расходы?
Варварик
22.06.2009, 18:09
Вовсе не "он же". Вам в с/ф обязательно надо указать грузополучателя? Если да редактируете в ручную, если нет оставляете так как есть.
Да, мне надо указать получателя услуг, это только вручную?
Варварик
22.06.2009, 18:10
[QUOTE=Мама Таня;27686259]В графе выбирайте нужного грузополучателя
Выбрала, а на печати все равно ----
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.