PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

LenaBuh
19.06.2009, 15:27
на 20 не принимаю, сразу на 91.2 с 60.1

на 91.2 как непринимаемые расходы для н/о?

radistka77
19.06.2009, 15:28
на 91.2 как непринимаемые расходы для н/о?
да

LenaBuh
19.06.2009, 15:28
да

Включая НДС?

radistka77
19.06.2009, 15:29
Включая НДС?
у меня вода приходит без НДС, у фирмы-поставщика упрощенка

LenaBuh
19.06.2009, 15:30
Я сразу воду всю сумму, включая НДС сажаю на 91.2 "Непринимаемые"

solnyshkin_77
19.06.2009, 15:30
Включая НДС?

Да

tashemetova
19.06.2009, 15:44
Спасибо- просветили. Практика отличается от теории

SVK
19.06.2009, 15:51
Подскажите, пожалуйста, кто сдает "нулевку"!
ООО на УСН. Фин.-хоз. деятельность не велась.
Проверьте меня, please!
Сдаю: нулевую в ПФ (до ?), в ФСС по ПЗ и НС (до 15.07, форма 4-ФСС?), ничего в налоговую, т.к. декларация только по результатам года. Это все? Письма нужно сопроводительные писать? Кому? Куда?
Спасибо!

LenaBuh
19.06.2009, 15:55
ПФ до 20.07
ФСС до 15.07
УСНО не сдается, но аванс все равно платить надо

Думаю, никаких справок и сопроводительных писем больше не надо.

solnyshkin_77
19.06.2009, 16:20
но аванс все равно платить надо


Какой аванс, если не было фин.хоз. деят-ти?:004:

LenaBuh
19.06.2009, 16:21
Тьфу ты, точно! :flower:

Спасибо, за бдительность.

SVK
19.06.2009, 16:24
Извините за фамильярность, но всех цАлую и обнимаю за неравнодушие. :flower:
Спасибо! :080:

Нюша
19.06.2009, 17:07
Девочки, вот хочу посоветоваться. директор заучил - все ему наличку надо в банке снять. уже по авансовым отчетам итак завал, получается он какбы за прошлые 30 тыщ не отчитался. сейчас говорит ему еще надо снять тыщ 10. по прошлой сумме были чеки на топливо. но я в 1 квартале упорно пыталась сделать прибыль и все эти чеки убрала, не проводила. вот думаю а вдруг и сейчас мне надо будет от расходов избавляться. могу я провести эти чеки, а расходы учеть как необлагаемые. ну за счет чистой прибыли. ну вот решил дирик вот так на топливо потратить. по логике вроде налоговой не к чему прицепиться. да? а ведь так получается можно любую ерунду купить и якобы за счет чистой прибыли, да?

solnyshkin_77
19.06.2009, 17:13
Девочки, вот хочу посоветоваться. директор заучил - все ему наличку надо в банке снять. уже по авансовым отчетам итак завал, получается он какбы за прошлые 30 тыщ не отчитался. сейчас говорит ему еще надо снять тыщ 10. по прошлой сумме были чеки на топливо. но я в 1 квартале упорно пыталась сделать прибыль и все эти чеки убрала, не проводила. вот думаю а вдруг и сейчас мне надо будет от расходов избавляться. могу я провести эти чеки, а расходы учеть как необлагаемые. ну за счет чистой прибыли. ну вот решил дирик вот так на топливо потратить. по логике вроде налоговой не к чему прицепиться. да? а ведь так получается можно любую ерунду купить и якобы за счет чистой прибыли, да?

Аня, проводи топливо как необлагаемые и все. Если расходы идут за счет чистой прибыли, т.е. не уменьшают налогооблагаемую базу, то налоговая не смотрит на них. Другое дело, что любой расход даже для БУ надо подать под нужным соусом (читай: сделать нужную бумажку), чтобы и по БУ все было красиво.

Нюша
19.06.2009, 17:21
Аня, проводи топливо как необлагаемые и все. Если расходы идут за счет чистой прибыли, т.е. не уменьшают налогооблагаемую базу, то налоговая не смотрит на них. Другое дело, что любой расход даже для БУ надо подать под нужным соусом (читай: сделать нужную бумажку), чтобы и по БУ все было красиво.

в том то и дело. что в принципе топливо то покупается на технику. она работала. по сути она же без топлива не могла работать (экскаваторы)...да..чето я забыла что в НУ не проведу, а в БУ все равно попадут в расходы...в качестве бумажек - рапорта с кол-вом отработанных часов. эх..все равно надо будет снять эти 10 тыщ..просто думаю как бы красиво все это провести:):)

зы..девчонки..ко мне на голову сыплется и сыплется работа. все с ума чтоли посходили? сегодня еще предложили фирму взять. давнишний друг...он ИП на общей системе. в принципе первичку сам делает, нужно свернуть квартальный. но он ща перешл в другую налоговую в области и там его "имеют"..все цепляются, уже штрафов на 15 тыщ навыписали. то одно им не нра, то другое..
интресно 1С сколько фирм может потянуть, сколько баз загрузить можно? а тоу меня уже 7...еще ИП мужа надо будет туда же..он октрыл паразит, еще и на ОСНО..
кстати если у мужа ИП на ОСНО и вообще ничего не делалось, что мне надо сдать за полугодие?

Шоколад
19.06.2009, 18:47
Девочки, помогите, пожалуйста, беременному мозгу...
Я уже тут этот вопрос задавала, но что-то потом отложила решение, а теперь уже откладывать некуда.
Задача такая. Торговая фирма приобретает товар на образцы. Теоретически, он тоже для продажи. Но его стоимость хочется списывать равномерно или амортизировать. Учесть, как ОС я не могу - иначе не смогу продавать в розницу. А как на 97 счет повесить??? Может через взнос этих товаров учредителем?
Напишите, пожалуйста, ваши версии проводок. У меня 1С УСН 7,7, чтоб ее!

Премудрый пескарь
19.06.2009, 18:54
Девочки, помогите, пожалуйста, беременному мозгу...
Я уже тут этот вопрос задавала, но что-то потом отложила решение, а теперь уже откладывать некуда.
Задача такая. Торговая фирма приобретает товар на образцы. Теоретически, он тоже для продажи. Но его стоимость хочется списывать равномерно или амортизировать. Учесть, как ОС я не могу - иначе не смогу продавать в розницу. А как на 97 счет повесить??? Может через взнос этих товаров учредителем?
Напишите, пожалуйста, ваши версии проводок. У меня 1С УСН 7,7, чтоб ее!

Поздравляю, "беременный мозг"!!!
Наташа, ты этот товар покупаешь, а потом на образцы раздаешь и за это ничего с покупателей не берешь, так?

Шоколад
19.06.2009, 19:02
Спасибо! :008: Так. Это надо на расходы списывать ежемесячно. То есть, если что-то продается, то продается, а остальное стоит мертвым грузом. Оно даже может ниже себестоимости продаваться...

mamamal Vika
19.06.2009, 20:29
Девочки, помогите, пожалуйста, беременному мозгу...
!

Поздравляем!

МамаДини
19.06.2009, 20:53
Поздравляем!

Присоединяюсь :) :flower:

Шоколад
19.06.2009, 21:53
Спасибо, девочки :)
МамаДини, вот кого надо поздравлять :)!!!
Мозг у меня просто как ватный, я даже испугалась... Раньше я с недоумением относилась к подобным беременным жалобам... Так что может коллективный разум мне поможет?

shy
19.06.2009, 22:26
Подскажите, пожалуйста, кто сдает "нулевку"!
ООО на УСН. Фин.-хоз. деятельность не велась.
Проверьте меня, please!
Сдаю: нулевую в ПФ (до ?), в ФСС по ПЗ и НС (до 15.07, форма 4-ФСС?), ничего в налоговую, т.к. декларация только по результатам года. Это все? Письма нужно сопроводительные писать? Кому? Куда?
Спасибо!
только не в ПФ а в налоговую пока еще.

SVK
19.06.2009, 23:01
только не в ПФ а в налоговую пока еще.

Не поняла...:016: В смысле в ПФ вообще не появляться? Поскольку ЗП не начислялась и не выплачивалась? А ФСС остается все равно? Извините, если вопросы глупые. Новенькие мы... :008:

МамаДини
19.06.2009, 23:04
Спасибо, девочки :)
МамаДини, вот кого надо поздравлять :)!!!
Мозг у меня просто как ватный, я даже испугалась... Раньше я с недоумением относилась к подобным беременным жалобам... Так что может коллективный разум мне поможет?
:008: Спасибо :)

likh
19.06.2009, 23:54
Почитайте про пособие, может поможет
Спасибо, очень помогло.:flower::flower::flower::flower::flower::f lower::flower::flower::flower::flower::flower::flo wer::flower: пошла читать все , что пропустила за это время!

radistka77
20.06.2009, 00:05
МамаДини:flower:
Шоколад:flower:

shy
20.06.2009, 00:06
Не поняла...:016: В смысле в ПФ вообще не появляться? Поскольку ЗП не начислялась и не выплачивалась? А ФСС остается все равно? Извините, если вопросы глупые. Новенькие мы... :008:

в ПФ представляем годовые декларации. У вас то речь о квартальной? Ее в налоговую. ФСС обязательно. Среднесписочную сдали?

likh
20.06.2009, 00:22
Ну я бы так посчитала:
71000:168 (допустим 8мес.по 21 рабочему дню и все дни отработаны, а вы у себя должны посчитать отработанные дни и не включать все платежи рассчитанные ранее по среднему) = 422,62
422,62*30,4=12847,65
12847,65*40%=5139,06 - эта сумма больше минимума и меньше максимума, значит она к выплате...

"Минимальный размер пособия на первого ребенка с 1 января 2009 года составляет 1798 рублей 51 копейка, на второго, третьего и т.д. — 3597 рублей и 1 копейка. Максимальный размер пособия на каждого ребенка составляет 7194рубля 3 копейки (Федеральный закон № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 24 ноября 2008 года)."
спасибо!!:flower::flower::flower::flower::flower:: flower::flower::flower::flower::flower::flower:

МамаДини
20.06.2009, 11:58
МамаДини:flower:
Шоколад:flower:
Спасибо :))

SVK
20.06.2009, 13:57
в ПФ представляем годовые декларации. У вас то речь о квартальной? Ее в налоговую. ФСС обязательно. Среднесписочную сдали?

Среднесписочную сдала. Деятельности нет. Пока. в ФСС нулевую, да? А в налоговую что? Вроде бы декларация по УСН тоже 1 раз в год теперь сдается, нет?

shy
20.06.2009, 14:43
в налоговую Расчет по взносам на ОПС за 6 месяцев

TNT
21.06.2009, 13:40
Опять с 1С и Банк -Клиент
Попробуйте из БК выгружать единым списком с, допустим, 01.01.09 по сегодняшний день.
В 8-ке выписки формируются только на основании проведенных документов из Исх. Вх. плат.поручений.
Подскажите как выгрузить единым списком, у меня получается только по 1 выписке?:flower:
я в бакн-клиенте период ставлю ПРОШЛОГО дня это важно.
н-р сегодня я буду подгружать выписку за 18 июня. Если я в банк-клиенте поставлю и перенесу период с 18 по 19, по перенесутся платежки за 19-е (если они есть). Они будут не проведены, т.к. нет выписки, но в базе будут.
Далее когда я перенесу уже выписку за 19, то платежки перенесутся по второму разу (статус у них поменялся!) а прошлые за 19 е не проведенные поставяться на удаление
Только разбираюсь с БК, ну не могу найти где там дату можно поменять?:flower:
Как мне объясняли. что при Экспорте нужно встать на выписку(выделить ее), нажать Экспорт, выбрать нужный файл, я к этой процедуре еще добавляю 2 выписку, при запросе заменить файл или добавить, наживаю добавить, а выгрузка до конца не происходит. Сижу по 1 штуке перетаскиваю. Помогите пожалуйста, что мне нужно сделать, что бы все доки разом перенеслись:091:?

МамаДини
21.06.2009, 21:07
Расскажите мне кто-нибудь, пожалуйста:
как учесть ИТС (диск с обновлением 1С) ?
у меня подписка (проплачено) на 6 мес. , ежемесячно приходит диск ИТС по товарной накладной, фирма работает без НДС.
Какими я это проводками должна оприходовать? На 10 счет? или как, сразу на 26?

SvetaCH
21.06.2009, 21:20
Расскажите мне кто-нибудь, пожалуйста:
как учесть ИТС (диск с обновлением 1С) ?
у меня подписка (проплачено) на 6 мес. , ежемесячно приходит диск ИТС по товарной накладной, фирма работает без НДС.
Какими я это проводками должна оприходовать? На 10 счет? или как, сразу на 26?
Я сначала приходую на 10, а потом в конце каждого месяца списываю на 26.

Веденеева
21.06.2009, 21:39
Расскажите мне кто-нибудь, пожалуйста:
как учесть ИТС (диск с обновлением 1С) ?
у меня подписка (проплачено) на 6 мес. , ежемесячно приходит диск ИТС по товарной накладной, фирма работает без НДС.
Какими я это проводками должна оприходовать? На 10 счет? или как, сразу на 26?

нафиг, я не парюсь с 10-кой. Как подписку сразу в расходы.

Веденеева
21.06.2009, 21:42
Опять с 1С и Банк -Клиент

Подскажите как выгрузить единым списком, у меня получается только по 1 выписке?:flower:

Только разбираюсь с БК, ну не могу найти где там дату можно поменять?:flower:
Как мне объясняли. что при Экспорте нужно встать на выписку(выделить ее), нажать Экспорт, выбрать нужный файл, я к этой процедуре еще добавляю 2 выписку, при запросе заменить файл или добавить, наживаю добавить, а выгрузка до конца не происходит. Сижу по 1 штуке перетаскиваю. Помогите пожалуйста, что мне нужно сделать, что бы все доки разом перенеслись:091:?

У меня в телебанке ставиться период за который вы хотите выписку посмотреть. Наверно и у вас такое есть, не может не быть.
Когда записываю выписке в файл, то нажимаю на "заменить"

Mastik
21.06.2009, 22:38
Девочки а какая сейчас конфигурация в 7.7? У меня 506 стоит.

KisMas
21.06.2009, 22:43
Девочки а какая сейчас конфигурация в 7.7? У меня 506 стоит.
:031:
506 последняя

Нюша
21.06.2009, 22:55
У меня в телебанке ставиться период за который вы хотите выписку посмотреть. Наверно и у вас такое есть, не может не быть.
Когда записываю выписке в файл, то нажимаю на "заменить"

да. на панели сверху "Отчет", там ставите даты..а чтобы выгрузить единым списком выписки например с 10 по 20. то встаете на выписку 10 числа и шифтом выделяете вниз до 20 чила.

и когда записываю в файл - тоже ставлю "заменить"

Mastik
21.06.2009, 22:58
кто может подсказать как создать новую базу в семерке - простым способом

Mastik
21.06.2009, 22:58
:031:
506 последняя

Спасибо :flower:

TNT
21.06.2009, 23:04
У меня в телебанке ставиться период за который вы хотите выписку посмотреть. Наверно и у вас такое есть, не может не быть.
Когда записываю выписке в файл, то нажимаю на "заменить"
Пока не нашла, завтра буду пытать специалистов.

Скажите если фирма оказывает услуги(написание программ) на какой счет относить затраты по зарплате? У нас УСН(знаю, что могу не вести счета, но раз купили 1:С, стараюсь:)))

Ехидна
21.06.2009, 23:30
Пока не нашла, завтра буду пытать специалистов.

Скажите если фирма оказывает услуги(написание программ) на какой счет относить затраты по зарплате? У нас УСН(знаю, что могу не вести счета, но раз купили 1:С, стараюсь:)))

на 20-ку все расходы по основному виду деятельности, на 26 общехозяйственные

TNT
21.06.2009, 23:32
на 20-ку все расходы по основному виду деятельности, на 26 общехозяйственные
Т.е всех(Ген.дира+ отдел программирования+отдел тестирования) ставлю на 20, я правильно поняла?

Ехидна
21.06.2009, 23:33
Т.е всех(Ген.дира+ отдел программирования+отдел тестирования) ставлю на 20, я правильно поняла?

да
уборщицу например, можно на 26 поставить:)

TNT
21.06.2009, 23:35
да
уборщицу например, можно на 26 поставить:)
Спасибо :flower:.

shy
22.06.2009, 00:16
кто может подсказать как создать новую базу в семерке - простым способом
если есть чистая база нужной конфигурации-сделать архив и восстановить в новом каталоге.
если нет-скопировать в новую папку файл конфигурации md из имеющейся базы, зайти в конфигуратор новой базы, меню-загрузить измененную конфигурацию-указать путь к файлу md в новой папке, далее принять изменения, сохранить итд.
и потом файлы dll скопировать в новый каталог, чтобы отчеты выгружались.

ТигрОля
22.06.2009, 00:21
Девушки, что то я туплю помогите плиз :091::
может ли физ.лицо придти в банк и перечислить деньги на расч.счет Организации за покупку ТС (т.е. сумма не маленькая)? Кассы у организации нет.

Ехидна
22.06.2009, 00:24
Девушки, что то я туплю помогите плиз :091::
может ли физ.лицо придти в банк и перечислить деньги на расч.счет Организации за покупку ТС (т.е. сумма не маленькая)? Кассы у организации нет.
может:)
мы так делали:fifa:

ТигрОля
22.06.2009, 00:27
может:)
мы так делали:fifa:

о! Это радует!
А он может придти в любой банк с реквизитами или только в нашем?

ТигрОля
22.06.2009, 00:29
Ехидна
а название банка не подскажете?
У нас- ВТБ Сев-Зап, у них вечно все так сложно... я переживаю что они могут тут нарушение увидеть - внесение наличных ​денег напрямую на расчетный счет, минуя кассу предприятия.

KisMas
22.06.2009, 00:29
Девушки, что то я туплю помогите плиз :091::
может ли физ.лицо придти в банк и перечислить деньги на расч.счет Организации за покупку ТС (т.е. сумма не маленькая)? Кассы у организации нет.
Конечно может. Только надо проверить в связи с этим Вы на ЕНВД не попадаете.

ТигрОля
22.06.2009, 00:53
надо проверить в связи с этим Вы на ЕНВД не попадаете.

спасибо. Это ОС, на сколько я помню, не попадаем.
Хотя, может что поменялось за последние месяцы, надо будет глянуть.

Ехидна
22.06.2009, 01:06
о! Это радует!
А он может придти в любой банк с реквизитами или только в нашем?

лучше в Вашем, в другом скорее всего будет комиссия:015:

Ехидна
22.06.2009, 01:07
Ехидна
а название банка не подскажете?
У нас- ВТБ Сев-Зап, у них вечно все так сложно... я переживаю что они могут тут нарушение увидеть - внесение наличных ​денег напрямую на расчетный счет, минуя кассу предприятия.

у нас был Инкасбанк, сейчас это ВЕФК

mamamal Vika
22.06.2009, 09:39
нафиг, я не парюсь с 10-кой. Как подписку сразу в расходы.

+1!

mamamal Vika
22.06.2009, 09:40
Мама Дини!
Поздравляю с маленьким!

mamamal Vika
22.06.2009, 09:42
Девушки, что то я туплю помогите плиз :091::
может ли физ.лицо придти в банк и перечислить деньги на расч.счет Организации за покупку ТС (т.е. сумма не маленькая)? Кассы у организации нет.

Может, пусть идет в сбербанк и оплатит счет.

Премудрый пескарь
22.06.2009, 10:12
Спасибо! :008: Так. Это надо на расходы списывать ежемесячно. То есть, если что-то продается, то продается, а остальное стоит мертвым грузом. Оно даже может ниже себестоимости продаваться...

Наташа, а почему их надо списывать ежемесячно, равномерно? Отдала образцы-списала. При традиции начислила НДС, в затраты себестоимость не берешь, хотя в рекламных расходах значатся образцы. А вот при УСН вопрос. Там вроде товары д.б. оплачены поставщику и отгружены покупателю.

спасибо. Это ОС, на сколько я помню, не попадаем.
Хотя, может что поменялось за последние месяцы, надо будет глянуть.

А разница какая? ОС физик как ОС не покупает, он покупает как товар, следовательно вмененка

Мама Дини!
Поздравляю с маленьким!

Присоединяюсь к поздравлениям!!!

солнышко-83
22.06.2009, 10:27
Девочки, помогите, пожалуйста:091:.

На р/сч ООО "Н" внесен УК, других денежных средств там нет. Можно ли использовать данные денежные средства на нужды предприятия?:016:
Вообще то их уже частично использовали. :008:.А я не знаю на сколько это правомерно

vladis
22.06.2009, 10:51
Налоговая новость
22.06.09 Для «упрощенцев» подготовлена новая форма декларации
Налогоплательщики, применяющие УСН, должны будут отчитываться за 2009 год по новой форме налоговой декларации. Соответствующий проект приказа разработан финансовым ведомством.

В частности установлено, что сдавать декларацию необходимо за налоговый период (год). Отчетный период (квартал, полугодие и девять месяцев) исключен. Заполнять текстовые поля декларации нужно будет только заглавными печатными символами в соответствующих ячейках (в действующей форме декларации некоторые строки обозначены линией, а не ячейками).

Вводятся новые таблицы «Коды налоговых периодов», «Коды представления налоговой декларации по месту нахождения (учета)» и «Коды способов представления документов». Таким образом, ряд полей декларации необходимо будет заполнять в кодированном виде.

Источник "РНК"

Веденеева
22.06.2009, 10:58
Девочки, помогите, пожалуйста:091:.

На р/сч ООО "Н" внесен УК, других денежных средств там нет. Можно ли использовать данные денежные средства на нужды предприятия?:016:
Вообще то их уже частично использовали. :008:.А я не знаю на сколько это правомерно

Можно. А если бы учредители внесли например бумагой, товаром и т.п., под попу бы положили? :))

солнышко-83
22.06.2009, 11:06
Можно. А если бы учредители внесли например бумагой, товаром и т.п., под попу бы положили? :))


спасибо, я что-то об этом даже не подумала:009:

ТигрОля
22.06.2009, 11:07
А разница какая? ОС физик как ОС не покупает, он покупает как товар, следовательно вмененка

Вы меня пугаете.:001:
Я то продаю ОС. Вроде было письмо Минфина, правда в 2008 году.
Сегодня займусь этим вопросом. Как сложно жить без К+ :(
P.s. откровенно говоря по налогам нам в этом случае выгодна бы была вмненека видимо, потому как 6% (УСН- доходы) с большой суммы :073: Вообщем время есть...

Шоколад
22.06.2009, 11:34
Наташа, а почему их надо списывать ежемесячно, равномерно? Отдала образцы-списала. При традиции начислила НДС, в затраты себестоимость не берешь, хотя в рекламных расходах значатся образцы. А вот при УСН вопрос. Там вроде товары д.б. оплачены поставщику и отгружены покупателю.


Я веду управленческий учет у ИП. У нее ЕНВД, УСН. По УСН все редко и очень понятно. А вот по управл. учету нам надо списывать равномерно. С одной стороны, эти образцы вклад ИП в ОС, с другой, она их продает, поэтому я не могу сделать ОС и амортизировать.

TNT
22.06.2009, 11:38
Девушки,знакомая спрашивает, а я ответить не могу, подскажите.
Организация в ФСС не подала до 1 апреля подтверждение деятельности. Что теперь делать, идти сдаваться и отнести сейчас это подтверждение?

солнышко-83
22.06.2009, 11:43
Правильно ли я отразила уплату госпошлины за регистрацию изменений в учредительный документах и уплаты завыдачу копий этих документов

1) Начислена госпошлина

91.2- 68

2) уплачена
68-51

В налоговом учете отнесла на прочее внереализационные расходы?

второй вариант:

26-68
68-51

расходы, связанные с производсвом и реализацией

Премудрый пескарь
22.06.2009, 12:06
Я веду управленческий учет у ИП. У нее ЕНВД, УСН. По УСН все редко и очень понятно. А вот по управл. учету нам надо списывать равномерно. С одной стороны, эти образцы вклад ИП в ОС, с другой, она их продает, поэтому я не могу сделать ОС и амортизировать.

Хорошо, ты купила ОС, используешь как ОС, начисляешь амортизацию, потом решила его продать.

Шоколад
22.06.2009, 12:15
Ну да, продаю в розницу. Только если я буду каждую фигульку принимать как отдельное ОС, я больше ничем заниматься не буду. В программе надо же к каждой фигульке карточку заполнять. И вообще, мне надо в товарах их видеть, а не в ОС.

Премудрый пескарь
22.06.2009, 12:17
Ну да, продаю в розницу. Только если я буду каждую фигульку принимать как отдельное ОС, я больше ничем заниматься не буду. В программе надо же к каждой фигульке карточку заполнять. И вообще, мне надо в товарах их видеть, а не в ОС.

Ну, мать, ты определись, что это у тебя ОС или товар ))))))

Шоколад
22.06.2009, 12:23
Это товар, но его стоимость надо либо амортизировать, либо, что лучше, равномерно списывать в расходы. Я, наверное, что-то не так объясняю?:009:

mon
22.06.2009, 12:26
Девушки,знакомая спрашивает, а я ответить не могу, подскажите.
Организация в ФСС не подала до 1 апреля подтверждение деятельности. Что теперь делать, идти сдаваться и отнести сейчас это подтверждение?
на сайте ФСС почитайте, вооьбще в таких случаях они автоматически ставят самый большой тариф по виду деятельности, теперь нужно только уточнить сколько им платить.. и весь год платить по установленному тарифу:(

Премудрый пескарь
22.06.2009, 12:29
Это товар, но его стоимость надо либо амортизировать, либо, что лучше, равномерно списывать в расходы. Я, наверное, что-то не так объясняю?:009:

Да, нет ты все правильно объясняешь, но как ты хочешь стоимость товара списывать равномерно? В течении какого времени? На основании чего?

TNT
22.06.2009, 12:36
на сайте ФСС почитайте, вооьбще в таких случаях они автоматически ставят самый большой тариф по виду деятельности, теперь нужно только уточнить сколько им платить.. и весь год платить по установленному тарифу:(
Ого:001:, скажу, пусть съездят и узнают.
Спасибо:flower:

Шоколад
22.06.2009, 12:50
Да, нет ты все правильно объясняешь, но как ты хочешь стоимость товара списывать равномерно? В течении какого времени? На основании чего?

Мы решили списывать в течение года. На основании желания левой пятки ИП. Это же учет для себя :)

Мышонок
22.06.2009, 12:53
Здравстуйте, скажите пожалуйста, мы работаем без НДС, но от нас хотят счет-фактуру...нулевую..говорят, что по Налоговому кодексу, мы должны все равно давать счет-фактуру...это так?

Amor Amor
22.06.2009, 13:12
Здравстуйте, скажите пожалуйста, мы работаем без НДС, но от нас хотят счет-фактуру...нулевую..говорят, что по Налоговому кодексу, мы должны все равно давать счет-фактуру...это так?
Я иногда даю (когда оочень просят). НДС же я все равно не выделяю. Просто некоторым покупателям нужна страна происхождения и ГТД.

Премудрый пескарь
22.06.2009, 13:35
Здравстуйте, скажите пожалуйста, мы работаем без НДС, но от нас хотят счет-фактуру...нулевую..говорят, что по Налоговому кодексу, мы должны все равно давать счет-фактуру...это так?

Врут, не должны!!!

Мышонок
22.06.2009, 13:35
а по Налоговому кодексу мы должны давать?

Премудрый пескарь
22.06.2009, 13:36
а по Налоговому кодексу мы должны давать?

Нет

Премудрый пескарь
22.06.2009, 13:38
Мы решили списывать в течение года. На основании желания левой пятки ИП. Это же учет для себя :)

Вот елы-палы!!!

Svetlana_S
22.06.2009, 13:51
Девочки. За сколько дней неиспользованного отпуска положена компенсация сотруднику, если он проработал после выхода с предыдущего отпуска 10,5 месяцев?
И какой период для расчета среднего заработка в этом случае брать?

Арти
22.06.2009, 15:27
девочки, кто уже готовит доки на перерегистрацию, которая с 01 июля...
Кто приценивался? сколько стоить будет?
и можно ли самим сделать? заморочно?

Варварик
22.06.2009, 15:35
девочки, кто уже готовит доки на перерегистрацию, которая с 01 июля...
Кто приценивался? сколько стоить будет?
и можно ли самим сделать? заморочно?

Самим сделать мне кажется заморочно, т.к. мы ездили на консультацию к юристам, которые нас обслуживали, они по-моему сами до конца не знают все и про налоговую говорят тоже самое, что у них хаос будет в связи с этой переригистрацией.... Мы сами, наверное, не будем....

mamamal Vika
22.06.2009, 15:41
девочки, кто уже готовит доки на перерегистрацию, которая с 01 июля...
Кто приценивался? сколько стоить будет?
и можно ли самим сделать? заморочно?

4 т.р., но это для нас стандартно -6т.р.

tashemetova
22.06.2009, 16:07
Девочки. За сколько дней неиспользованного отпуска положена компенсация сотруднику, если он проработал после выхода с предыдущего отпуска 10,5 месяцев?
И какой период для расчета среднего заработка в этом случае брать?

Если в последнем месяце отработано более 15 дней считаешь как 11 отработанных месяцев, если менее, то 10 мес-ев.Умножай на 2,33 дн.
Ср.дн. зар. = сумма факт.начисленной зар.пл. за расчетный период делим на сумму среднемесячных дн. (29,4), умноженного на кол-во полных кал-ых месяцев, и кол-во кал-ых дней в неполном месяце.
кол-во кал-ых дней в неполном месяце = 29,4 / на кол-во кал-ых дней этого месяца * на кол-во кал-ых дн.,приходящихся на отработанное время.

Мумми Первая
22.06.2009, 16:15
ой, девочки.. седня сходила в ФСС, сдавала свою декретницу
это- трындец:001:
ТАКАЯ тетя в Центральном р-не сидит:010:... я же отвыкла от такого хамского обращения с клиентами
ничего мне она конечно не подсказала, расчеты, которые мне тут девочки давали (и к ним претензий не было в том же ФСС) - обосрала:015:

я так и не узнала, что мне делать с еще одним б/листом (дополнительный послеродовой отпуск 16 дн) и справкой о рождении:009:
было сказано Идите и читайте
больше мне делать нечего:065:

Svetlana_sm
22.06.2009, 16:26
ой, девочки.. седня сходила в ФСС, сдавала свою декретницу
это- трындец:001:
ТАКАЯ тетя в Центральном р-не сидит:010:... я же отвыкла от такого хамского обращения с клиентами
ничего мне она конечно не подсказала, расчеты, которые мне тут девочки давали (и к ним претензий не было в том же ФСС) - обосрала:015:

я так и не узнала, что мне делать с еще одним б/листом (дополнительный послеродовой отпуск 16 дн) и справкой о рождении:009:
было сказано Идите и читайте
больше мне делать нечего:065:
У меня тоже центральный район. Проверка за 2008год была в апреле 2009г.
Я зарегистрировалась на сайте ФСС (БЕСПЛАТНО) и там заполнила все больничные листы и распечатала расчеты по ихней форме.
Сдала им эти расчеты и копии больничных (декретные там тоже были) их вполне там устроили.

Варварик
22.06.2009, 16:41
Девочки, помогите, пожалуйста. Делаю сч/ф. Покупатель УФК, получатель другой, 1-с-ка ставит мне грузополучатель ---- (т.е. он же). Что делать?

LenaBuh
22.06.2009, 16:45
девочки, кто уже готовит доки на перерегистрацию, которая с 01 июля...
Кто приценивался? сколько стоить будет?
и можно ли самим сделать? заморочно?

В одной фирме перегистрация 11500, в другой 5000. не пойму почему такой разброс цен?:010: Девчонки не подскажете где перегистрироваться будете?

Мараморочка
22.06.2009, 16:49
Девочки, а как вы проводите доки выставленные за установку электронной сдачи отчетности? Вот установили мне это счастье, сижу и туплю на бумагами: сразу на затраты или на будующие периоды? А флэшку с электронной подписью на материалы?:009:

JU_LI
22.06.2009, 16:50
Ну надо ведь Устав привести в соответствие с законом, я думаю что за 5000 тыс. будет стандарт, и сами повезете доки, а за 11500 что нибудь под вас напишут и сами сдадут.
Я буду думать в сентябре, рано еще, полугодие закроется, отпуск, а там видно будет. Срок до конца года, куда спешить...

tashemetova
22.06.2009, 16:57
Девочки, помогите, пожалуйста. Делаю сч/ф. Покупатель УФК, получатель другой, 1-с-ка ставит мне грузополучатель ---- (т.е. он же). Что делать?

Вовсе не "он же". Вам в с/ф обязательно надо указать грузополучателя? Если да редактируете в ручную, если нет оставляете так как есть.

KisMas
22.06.2009, 17:21
Девочки, а как вы проводите доки выставленные за установку электронной сдачи отчетности? Вот установили мне это счастье, сижу и туплю на бумагами: сразу на затраты или на будующие периоды? А флэшку с электронной подписью на материалы?:009:
Поставила все ЭТО на 97, на год. И списываю с 97 на затраты ежемесячно, равными долями

Премудрый пескарь
22.06.2009, 17:30
Девочки, помогите, пожалуйста. Делаю сч/ф. Покупатель УФК, получатель другой, 1-с-ка ставит мне грузополучатель ---- (т.е. он же). Что делать?

В графе выбирайте нужного грузополучателя

Девочки, а как вы проводите доки выставленные за установку электронной сдачи отчетности? Вот установили мне это счастье, сижу и туплю на бумагами: сразу на затраты или на будующие периоды? А флэшку с электронной подписью на материалы?:009:

Я на 97

Svetlana_S
22.06.2009, 17:33
Если в последнем месяце отработано более 15 дней считаешь как 11 отработанных месяцев, если менее, то 10 мес-ев.Умножай на 2,33 дн.
Ср.дн. зар. = сумма факт.начисленной зар.пл. за расчетный период делим на сумму среднемесячных дн. (29,4), умноженного на кол-во полных кал-ых месяцев, и кол-во кал-ых дней в неполном месяце.
кол-во кал-ых дней в неполном месяце = 29,4 / на кол-во кал-ых дней этого месяца * на кол-во кал-ых дн.,приходящихся на отработанное время.


Cпасибо:flower:

mon
22.06.2009, 17:38
я так и не узнала, что мне делать с еще одним б/листом (дополнительный послеродовой отпуск 16 дн) и справкой о рождении:009:
было сказано Идите и читайте
больше мне делать нечего:065:
в смысле что делать с б/л? проводить, конечно, рассчитывать и выплачивать :)).. а со справкой.. ну не знаю.. все пособия имеют срок 6 месяцев, так что я у себя всегда жду свидетельство, а уже потом начисляю единовременное и пр.

Арти
22.06.2009, 17:51
Девочки, кто сталкивался с Вендинг-автоматами...
Я уже спрашивала, но мало инфы получила...

Что лучше упрощенку или традиционку применить
Попадаю ди под ЕНВД? есди да, то что брать за базовую доходность ?
Кол-во сотр или кол-во аппаратов?

По упрощенке что лучше?
с дохода % или доходы - расходы?

Варварик
22.06.2009, 18:09
Вовсе не "он же". Вам в с/ф обязательно надо указать грузополучателя? Если да редактируете в ручную, если нет оставляете так как есть.

Да, мне надо указать получателя услуг, это только вручную?

Варварик
22.06.2009, 18:10
[QUOTE=Мама Таня;27686259]В графе выбирайте нужного грузополучателя



Выбрала, а на печати все равно ----