Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
Как я поняла про авансы - все должно быть отражено в ДОГОВОРЕ с контрагентом, т.е. четко д.б. прописана предоплата (100% или 50% или другая). Тогда Поставщик выписывает сч.ф. на аванс Покупателю.А если Покупатель работает с отсрочкой платежа (опять таки по ДОГОВОРУ), то все его излишне перечисленные деньги - это простая переплата. НДС с этой переплаты Поставщик в любом случае платит в бюджет.Покупатель может и просить сч.ф. на эту переплату, но предъявлять НДС он не может. Иначе это очередной способ ухода от НДС, особенно на стыке кварталов. Отслеживать, видимио, придется каждого контрагента.
Кто это написал? Это, ИМХО, уже вольные трактовки законодательства. А если поставщик без договоров, в принципе работает, а если много отгрузок в адрес одного покупателя идет, а если... одни если получаются. Не жизнеспособно это.
Есть масса других более экономичных способов уходить от НДС, чем платить поставщику большие предоплаты, тем более в условиях кризиса. А уж если кто-то, действительно решит таким способом уменьшить НДС, то что ему помешает оформить при этом договор?
Байдзарка
12.01.2009, 20:13
Кто это написал? Это, ИМХО, уже вольные трактовки законодательства. А если поставщик без договоров, в принципе работает, а если много отгрузок в адрес одного покупателя идет, а если... одни если получаются. Не жизнеспособно это.
Есть масса других более экономичных способов уходить от НДС, чем платить поставщику большие предоплаты, тем более в условиях кризиса. А уж если кто-то, действительно решит таким способом уменьшить НДС, то что ему помешает оформить при этом договор?
Я ходила на семинар в Пулковскую по поводу "нововведений 2009г" (читали Карандашева, Мухин) и в журнале были разъяснения даже с проводками...
В любом случае каждый бухгалтер сам решает как вести бухучет...
Девочки, кто-нибудь знает, ИП обязан иметь печать? Деятельности не ведется, сдаю только раз в квартал декларацию по НДС пустую. Но вот закончился год и надо сдавать индивид.сведения в ПФ - за самого ИП. А значит мне нужна доверенность. Вот тут то и всплыл вопрос про печать. Придется видимо или печать заказать или нотариальную доверку делать. Но я забеспокоилась, можно ли было без печати деларации отправлять.
Полианна
12.01.2009, 20:42
Девочки, есть кто по строительству? Как вы передаете подрядчику материалы для работы, в какой форме?
Сдала индивидуальные сведения в В.О. ПФ. Компы у низ висели 2 часа с утра!
Подскажите, пожалуйста, адрес В.О., у меня новая фирмочка из этого района, поеду туда 1 раз
ElenaZ65
12.01.2009, 20:54
Yushkina
ИП обязан иметь печать? ...нужна доверенность или нотариальную доверку делать. .. можно ли было без печати деларации отправлять.
ИП не обязан иметь печать,
доверенность - только нотариальная (т.к. ИП - физическое лицо).
Лучше сделать сразу на три года и перечислить в ней все организации, в которые придется обращаться - ИФНС, ПФ, соцстрах, банк- чтобы не бегать к нотариусу каждый раз.
Мы сделали одну на все организации и на всех сотрудников, в т.ч. и на курьеров.
Девочки, есть кто по строительству? Как вы передаете подрядчику материалы для работы, в какой форме?
м15
Yushkina
ИП не обязан иметь печать,
доверенность - только нотариальная (т.к. ИП - физическое лицо).
Лучше сделать сразу на три года и перечислить в ней все организации, в которые придется обращаться - ИФНС, ПФ, соцстрах, банк- чтобы не бегать к нотариусу каждый раз.
Мы сделали одну на все организации и на всех сотрудников, в т.ч. и на курьеров.
Спасибо, так и сделаю
Единственн@я
12.01.2009, 21:38
А фсс все разделы печатаем? или только заполненные и последний раздел с прочерками?
я распечатываю только, то что заполняю.
Подскажите, пожалуйста, адрес В.О., у меня новая фирмочка из этого района, поеду туда 1 раз
вот ловите http://www.opfr.spb.ru/coords.htm
Полианна
12.01.2009, 21:40
м15
Спасибки:flower:
Подскажите, пожалуйста, адрес В.О., у меня новая фирмочка из этого района, поеду туда 1 раз
Угол Шевченко и Малого пр. Я езжу от Приморской (удобнее так, там кольцо маршрутки 362, если не ошибаюсь, автобусик китайский, стоит напротив Япоши)
А фсс все разделы печатаем? или только заполненные и последний раздел с прочерками?
Сегодня сама читала, что ОБЯЗАНЫ распечатывать все листы. Даже пустые
Сегодня сама читала, что ОБЯЗАНЫ распечатывать все листы. Даже пустые
Пошла править блин.. то надо, то не надо.. вот бы специалиста из налоговой, к нам в топик, по каждому налогу.. вот бы уж тогда .. я узнала правду :015:
:flower: Девочки у меня вопрос по декларации опс.
В первом разделе Сумма всего за квартал? или за год?
Полианна
12.01.2009, 22:03
м15
Еще один глупый вопрос:008: - без цен же делаем?
с подарками подскажите, пожалуйста
если подарки куплены в магазине по чеку (НДС нет). я их приходую через авансовый отчет.
потом дарю и сверху накидываю НДС (т.к. это считается реализацией) и потом еще с этой суммы на уплачиваю налог на прибыль. правильно? или нет?
и также с продуктами на фуршет-банкет новогодний?
ну пожалуйста!!! подскажите!!! :020:
Девочки, вопрос по пособию ФСС...
Справка о том, что работница встала на учет на ранних сроках беременности, выписана декабрем. Выдавать буду в январе. В какой сумме выдавать? В декабре это было 331,52, а с января получается 331,52*1,085=359,70.... На что ориентироваться: на дату справки или на дату выдачи пособия?
svetlanka
12.01.2009, 22:12
Детские пособия. Некоторые детские пособия с 1 января 2009 года снова нужно проиндексировать (последнее повышение было с 1 июля 2008 года). Ставка, исходя из которой пособия должны быть повышены, составляет 1,085.
В результате с 1 января единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, будет составлять 359,70 руб. Новый размер единовременного пособия при рождении ребенка — 9592,03 руб. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет рассчитываться будет так. Если ребенок у мамы — первенец, то минимум 1798,51 руб. за полный календарный месяц. Если ребенок — второй, третий и т. д., то минимум равен 3597,01 руб. А вот максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 7194,02 руб. за календарный месяц.
svetlanka
12.01.2009, 22:13
На дату начисления
Детские пособия. Некоторые детские пособия с 1 января 2009 года снова нужно проиндексировать (последнее повышение было с 1 июля 2008 года). Ставка, исходя из которой пособия должны быть повышены, составляет 1,085.
В результате с 1 января единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, будет составлять 359,70 руб. Новый размер единовременного пособия при рождении ребенка — 9592,03 руб. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет рассчитываться будет так. Если ребенок у мамы — первенец, то минимум 1798,51 руб. за полный календарный месяц. Если ребенок — второй, третий и т. д., то минимум равен 3597,01 руб. А вот максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 7194,02 руб. за календарный месяц.
Спасибо! Про размеры пособий я поняла :)
Я хотела уточнить: размер пособия брать исходя из даты выдачи этого пособия или исходя из даты выдачи справки для пособия...
Справку о том, что встала на учет сотруднице выдали в декабре.
Сумму пособия она получит в январе. Размер пособия брать уже январский?
На дату начисления
Начисление прошло в декабрьской ведомости... Может переделать на январь :)
svetlanka
12.01.2009, 22:29
Из-за 30 руб. я бы не стала
svetlanka
12.01.2009, 22:32
Хотя сейчас (если Ваш филиал Фсс в СПб) мне сказали на возмещение расходов надо записываться на февраль и далее при сдаче отчета.
Можете начислить в январе тогда работница получит в феврале а может ей счас эти 331,52 более важны чем 359,70 через месяц
ElenaZ65
12.01.2009, 22:41
:flower: Девочки у меня вопрос по декларации опс.
В первом разделе Сумма всего за квартал? или за год?
Из порядка заполнения декларации: (http://nalog.consultant.ru/doc59046.html#644)
Значения показателей по строкам 030 заполняются страхователем из Раздела 2 декларации:
на страховую часть трудовой пенсии - из графы 5 строки 0300;
на накопительную часть трудовой пенсии - из графы 5 строки 0400;
по строкам 040 отражаются суммы платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате в Пенсионный фонд Российской Федерации за первый месяц последнего квартала расчетного периода.
Значения по строкам 040 заполняются страхователем из Раздела 2 декларации:
на страховую часть трудовой пенсии - из графы 5 строки 0320;
на накопительную часть трудовой пенсии - из графы 5 строки 0420;
по строкам 050 отражаются суммы платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате в Пенсионный фонд Российской Федерации за второй месяц последнего квартала расчетного периода.
Значения по строкам 050 заполняются страхователем из Раздела 2 декларации:
на страховую часть трудовой пенсии - из графы 5 строки 0330;
на накопительную часть трудовой пенсии - из графы 5 строки 0430;
по строкам 060 отражаются суммы платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате в Пенсионный фонд Российской Федерации за третий месяц последнего квартала расчетного периода.
Значения показателей по строкам 060 заполняются страхователем из Раздела 2 декларации:
на страховую часть трудовой пенсии - из графы 5 строки 0340;
на накопительную часть трудовой пенсии - из графы 5 строки 0440.
Хотя сейчас (если Ваш филиал Фсс в СПб) мне сказали на возмещение расходов надо записываться на февраль и далее при сдаче отчета.
Можете начислить в январе тогда работница получит в феврале а может ей счас эти 331,52 более важны чем 359,70 через месяц
Спасибо!
Про запись знаю :( с одной стороны удобно - приехал в назначенное время без очереди... а с другой - вдруг в этот день не получится? Снова записываться....
Еще один глупый вопрос:008: - без цен же делаем?
материалы ваши? 1с вам заполнит по цене приобретения.
Спасибо! Про размеры пособий я поняла :)
Я хотела уточнить: размер пособия брать исходя из даты выдачи этого пособия или исходя из даты выдачи справки для пособия...
Справку о том, что встала на учет сотруднице выдали в декабре.
Сумму пособия она получит в январе. Размер пособия брать уже январский?
В ноябре выплачивала и возмещала такое пособие (ранние сроки), декретный больничный при этом оплачивался в июне (работница поздно принесла справку). Так вот в ФСС сказали, что сумма пособия берется по дате, когда оплачивался декретный больничный.:ded:
Хотя сейчас (если Ваш филиал Фсс в СПб) мне сказали на возмещение расходов надо записываться на февраль и далее при сдаче отчета.
Можете начислить в январе тогда работница получит в феврале а может ей счас эти 331,52 более важны чем 359,70 через месяц
Где и куда нужно записываться? Всегда приезжаю в ФСС на камералку с возмещением без всякой записи. в порядке живой очереди.
В ноябре выплачивала и возмещала такое пособие (ранние сроки), декретный больничный при этом оплачивался в июне (работница поздно принесла справку). Так вот в ФСС сказали, что сумма пособия берется по дате, когда оплачивался декретный больничный.:ded:
Спасибо. Декретный в январе выдадим... значит и пособие в размере уже январском в январе...
Где и куда нужно записываться? Всегда приезжаю в ФСС на камералку с возмещением без всякой записи. в порядке живой очереди.
Это раньше так было... Теперь записываться надо... В декабре плановая проверка была... инспектор сообщила, что теперь по записи...
Это раньше так было... Теперь записываться надо... В декабре плановая проверка была... инспектор сообщила, что теперь по записи...
А какой район у Вас? Я 29 декабря камералку проходила в Василеостровском, мне ни чего такого не говорили. Знаю, что Выборгский по записи всегда работал.
ДЕВОЧКИ, я я вот уже 2 чесяца на больничном......я когда его могу провести, если меня в январе выпишут?
и обязательно ли сразу его начислять, или можно сделать это в марте?
svetlanka
13.01.2009, 00:12
У меня Приморский еще 15 дек. все было по живой очереди. А с этого года сказали по записи.
svetlanka
13.01.2009, 00:33
Спасибо. Декретный в январе выдадим... значит и пособие в размере уже январском в январе...
Это что получается(я в сомнениях). Декретные начислены в декабре, пособие за счет фсс тоже. В расчетно-платежной ведомости размер пособия до 01.01.09. Выплата ближайшей зп предположим 15 января.
Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 255-ФЗ
от 29/12/2006
Статья 15. Сроки назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
1. Работодатель назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется работодателем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы.
Так как размер пособия изменился мы при начислении зп за январь просто доначисляем и доплачиваем в феврале?
А какой район у Вас? Я 29 декабря камералку проходила в Василеостровском, мне ни чего такого не говорили. Знаю, что Выборгский по записи всегда работал.
Курортный район...
Это что получается(я в сомнениях). Декретные начислены в декабре, пособие за счет фсс тоже. В расчетно-платежной ведомости размер пособия до 01.01.09. Выплата ближайшей зп предположим 15 января.
Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 255-ФЗ
от 29/12/2006
Статья 15. Сроки назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
1. Работодатель назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется работодателем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы.
Так как размер пособия изменился мы при начислении зп за январь просто доначисляем и доплачиваем в феврале?
Наверно так... Хотя новые размеры пособий были известны уже в декабре...
Natalika
13.01.2009, 00:43
Кто это написал? Это, ИМХО, уже вольные трактовки законодательства. А если поставщик без договоров, в принципе работает, а если много отгрузок в адрес одного покупателя идет, а если... одни если получаются. Не жизнеспособно это.
Статью 172
в) дополнить (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=80659;dst=100534) пунктом 9 следующего содержания:
"9. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм."
К сожалению, так... Остается ждать разъяснений.
solnyshkin_77
13.01.2009, 01:30
Девочки, помогите плиз :091:
Срочно нужны новые (с декабря) реквизиты РО ФСС по Всеволожскому району ЛО на уплату страховых взносов. Найти в инете нигде не могу. Кто знает, отпишитесь пожалуйста!!!!:091:
с подарками подскажите, пожалуйста
если подарки куплены в магазине по чеку (НДС нет). я их приходую через авансовый отчет.
потом дарю и сверху накидываю НДС (т.к. это считается реализацией) и потом еще с этой суммы на уплачиваю налог на прибыль. правильно? или нет?
и также с продуктами на фуршет-банкет новогодний?
C подарками в части НДС я также сделала. А вот Вам вопрос про прибыль я не поняла. Ни стоимость подарком, ни НДС не принимаются в расходы при исчислении налога на прибыль. Это ПНР получается если ведете по ПБУ 18.
А с продуктами на фуршет - я НДС не начисляла.
Здравствуйте! примите меня в свою компанию:008: .
Здесь кто-нибудь в 1С:Трактир работает?
Мне очень нужно проконсультироваться :005::005::005:
Может есть кто???
C подарками в части НДС я также сделала. А вот Вам вопрос про прибыль я не поняла. Ни стоимость подарком, ни НДС не принимаются в расходы при исчислении налога на прибыль. Это ПНР получается если ведете по ПБУ 18.
А с продуктами на фуршет - я НДС не начисляла.
Не принимается при начислении налога на прибыль - это я поняла. но написано что возникает налоговое обязательство и приведен пример, где со всей суммы подарков-фуршета берется налог на прибыль. или я чего-то не понимаю? и где это все в декларации по прибыли отражать?
La Perla
13.01.2009, 10:42
Как я поняла про авансы - все должно быть отражено в ДОГОВОРЕ с контрагентом, т.е. четко д.б. прописана предоплата (100% или 50% или другая). Тогда Поставщик выписывает сч.ф. на аванс Покупателю.А если Покупатель работает с отсрочкой платежа (опять таки по ДОГОВОРУ), то все его излишне перечисленные деньги - это простая переплата. НДС с этой переплаты Поставщик в любом случае платит в бюджет.Покупатель может и просить сч.ф. на эту переплату, но предъявлять НДС он не может. Иначе это очередной способ ухода от НДС, особенно на стыке кварталов. Отслеживать, видимио, придется каждого контрагента.
+1 слышала такую же интерпретацию
Статью 172
в) дополнить (http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=80659;dst=100534) пунктом 9 следующего содержания:
"9. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм."
К сожалению, так... Остается ждать разъяснений.
Просто нет слов:015:, т.е. получается, что я с аванса покупателя обязана в любом случае заплатить НДС, а покупатель сможет его возместить, только, если будет договор.
Какое счастье, что мы в основном работаем с поставщиками по факту. И бедные наши покупатели, с которыми мы работаем по предоплате.
девочки, помогите, плиз.. у нас ЧП без сотрудников, как расчитать оплату в ПФР? там вроде фиксированная сумма в месяц 322р., ЧП открыли с 20.06 за июнь эквивалентно календарным дням расчитывать или как? И еще какие пени за просрочку оплаты? Заранее большое спасибо!
masha_hayd
13.01.2009, 12:20
девочки, помогите, плиз.. у нас ЧП без сотрудников, как расчитать оплату в ПФР? там вроде фиксированная сумма в месяц 322р., ЧП открыли с 20.06 за июнь эквивалентно календарным дням расчитывать или как? И еще какие пени за просрочку оплаты? Заранее большое спасибо!
эквивалентно календарным дня... а вы туда позвоните.. они вам кстати и сумму посчитают... очень адекватные... денег хотят
masha_hayd
13.01.2009, 12:20
девочки, помните закон по МП???
где выручка нормировалась... не дадите ссылку... у меня с прошлой работы не сохранилось к сожалению... многое
девочки, помните закон по МП???
где выручка нормировалась... не дадите ссылку... у меня с прошлой работы не сохранилось к сожалению... многое
Постановление правительства № 556 от 22.07.2008 г.
Установить предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства:
микропредприятия - 60 млн. рублей;
малые предприятия - 400 млн. рублей;
средние предприятия - 1000 млн. рублей.
Мумми Первая
13.01.2009, 12:33
Просто нет слов:015:, т.е. получается, что я с аванса покупателя обязана в любом случае заплатить НДС, а покупатель сможет его возместить, только, если будет договор.
Какое счастье, что мы в основном работаем с поставщиками по факту. И бедные наши покупатели, с которыми мы работаем по предоплате.
мы с поставшщиками по факту
а с покупателями - некотрыми с отсрочкой платежа, а с некоторыми по предоплате
что делать-то надо? отслеживать эти авансы?:028:
мы с поставшщиками по факту
а с покупателями - некотрыми с отсрочкой платежа, а с некоторыми по предоплате
что делать-то надо? отслеживать эти авансы?:028:
Пока сами покупатели не начнут просить, сама ни чего предпринимать не буду. Счфк на авансы я по любому делаю и распечатать для них еще один экземпляр мне не сложно.
Мумми Первая
13.01.2009, 12:38
Девы..вот скажите мне
может я обленилась..может и вправду люди ведут по 7 фирм и не жжужат?
у нас по 10 отгрузок в день..счета..3 МАЗА на балансе в аренде..соответственно зап.части, ГСМ
3 банка и 2 карточных счета - выписок куча... Приходов товара белых почти нет - все рисуем... Снимается куча налички...Касса соответственно..Рекламы куча...Постоянные возвраты товара.. нестыковка НДС и пр...
+ фирма на УСН (30 платежных терминалов), касса ежедневно...Покупка терминалов, расходных
хотят чтоб я это ВСЕ вела одна (до этого было 3 человека)... на мой взгляд это физически невозможно:(
это ж не заболеть/не отпроситься... :028:
Хелп! есть у меня сумма зп на руки, раньше (когда не было вычетов), я ее делила на 0.87, получилась зп для начисления, а куда теперь вычеты эти девать?!! Не хочется не давать эти вычеты, но и людям переплачивать не хочу, у нас как бы аутсорсинг, люди не мои
Премудрый пескарь
13.01.2009, 12:39
Как я поняла про авансы - все должно быть отражено в ДОГОВОРЕ с контрагентом, т.е. четко д.б. прописана предоплата (100% или 50% или другая). Тогда Поставщик выписывает сч.ф. на аванс Покупателю.А если Покупатель работает с отсрочкой платежа (опять таки по ДОГОВОРУ), то все его излишне перечисленные деньги - это простая переплата. НДС с этой переплаты Поставщик в любом случае платит в бюджет.Покупатель может и просить сч.ф. на эту переплату, но предъявлять НДС он не может. Иначе это очередной способ ухода от НДС, особенно на стыке кварталов. Отслеживать, видимио, придется каждого контрагента.
А если у меня розница и предоплата??? Розничный договор-это что???
эквивалентно календарным дня... а вы туда позвоните.. они вам кстати и сумму посчитают... очень адекватные... денег хотят
спасибо, позвонила - действительно очень мило со мной пообщались:)
Девы..вот скажите мне
может я обленилась..может и вправду люди ведут по 7 фирм и не жжужат?
у нас по 10 отгрузок в день..счета..3 МАЗА на балансе в аренде..соответственно зап.части, ГСМ
3 банка и 2 карточных счета - выписок куча... Приходов товара белых почти нет - все рисуем... Снимается куча налички...Касса соответственно..Рекламы куча...Постоянные возвраты товара.. нестыковка НДС и пр...
+ фирма на УСН (30 платежных терминалов), касса ежедневно...Покупка терминалов, расходных
хотят чтоб я это ВСЕ вела одна (до этого было 3 человека)... на мой взгляд это физически невозможно:(
это ж не заболеть/не отпроситься... :028:
Ну я тоже думаю, 2-а полностью занятых и хорошо организованных человека на такой объем - самое то, хотя все еще зависит от программного обеспечения и кто делает доки в нем.
Раньше я учитывала предоплаты в конце квартала. Теперь надо дать счф на аванс покупателю. Что необходимо писать в графе товар - "авансовый платеж на сумму". ведь если 50% предоплаты, то не разбить номенклатуру...
Мумми Первая
13.01.2009, 12:48
Ну я тоже думаю, 2-а полностью занятых и хорошо организованных человека на такой объем - самое то, хотя все еще зависит от программного обеспечения и кто делает доки в нем.
программное обеспечение - 1С, 3 банк-клиента(глючных), обин банк "ручной", удаленный... Эл.отчетность.. Все это с завидной регулярностью глючит:065: - обновления - все сама... + всякие эл.таблички в ХL
вообщем девы... вешаюсь
счас еще отчетность и ваще... :028:
возьмите меня кто-нить на участок Касса или Банк? :)):)):)) ничего уже больше не хочу...:028:
спасибо, позвонила - действительно очень мило со мной пообщались:)
А куда звонили-то? :) Меня тот же вопрос интересует
Хелп! есть у меня сумма зп на руки, раньше (когда не было вычетов), я ее делила на 0.87, получилась зп для начисления, а куда теперь вычеты эти девать?!! Не хочется не давать эти вычеты, но и людям переплачивать не хочу, у нас как бы аутсорсинг, люди не мои
Свет, сама сижу думаю по этому поводу. А какие зарплаты? У меня вычета только на 1 месяц получается. И только у меня еще и на ребенка вычет на большее кол-во месяцев получится с учетом того, что он сейчас предоставляется до 280 тыс.
Не такая уж и большая переплата получается с 400 руб. всего 52 руб., может дира уговорить?
мамаНасти
13.01.2009, 13:02
Девочки подскажите, мы сейчас в ФСС сдаем только форму 4 ФСС РФ и все? Что то меня терзают смутные сомнения, что там какая-то новая форма появлялась?
Свет, сама сижу думаю по этому поводу. А какие зарплаты? У меня вычета только на 1 месяц получается. И только у меня еще и на ребенка вычет на большее кол-во месяцев получится с учетом того, что он сейчас предоставляется до 280 тыс.
Не такая уж и большая переплата получается с 400 руб. всего 52 руб., может дира уговорить?
Меня спасла Наташа Чайка, спасибо и тут ей огроменное :flower: Смотри - х-(х-400)*13%=сумма на руки. Т.е из суммы на руки я вычитаю 52 руб., ее уже делю на 0.87
У меня тоже только на месяц получается, но все ж. Дело даже не в директоре, а в принципе :008:
Байдзарка
13.01.2009, 13:04
Раньше я учитывала предоплаты в конце квартала. Теперь надо дать счф на аванс покупателю. Что необходимо писать в графе товар - "авансовый платеж на сумму". ведь если 50% предоплаты, то не разбить номенклатуру...
Думаю, что придется еще делать ссылку на конкретный договор...:(
Девочки подскажите, мы сейчас в ФСС сдаем только форму 4 ФСС РФ и все? Что то меня терзают смутные сомнения, что там какая-то новая форма появлялась?
и все, подтверждение вида деятельности с первым кварталом. Форма 4 ФСС вроде не менялась с 3 квартала
Авангард
13.01.2009, 13:07
Девочки подскажите, мы сейчас в ФСС сдаем только форму 4 ФСС РФ и все? Что то меня терзают смутные сомнения, что там какая-то новая форма появлялась?
Сдавала в воскресенье, ничего нового нет. Вот только подтверждение деятельности нужно будет сдать до 01 апреля, вроде сказали, что с конца февраля его начнут принимать.
Сдавала в воскресенье, ничего нового нет. Вот только подтверждение деятельности нужно будет сдать до 01 апреля, вроде сказали, что с конца февраля его начнут принимать.
Про него всегда говорили, что до 1 апреля и всегда без проблем брали с отчетом за 1 квартал, не думаю. что что-то изменилось
мамаНасти
13.01.2009, 13:14
Сдавала в воскресенье, ничего нового нет. Вот только подтверждение деятельности нужно будет сдать до 01 апреля, вроде сказали, что с конца февраля его начнут принимать.
и все, подтверждение вида деятельности с первым кварталом. Форма 4 ФСС вроде не менялась с 3 квартала
Спасибо девочки! :flower:
Подскажите новичку, сейчас надо сдать только среднесписочную численность и все? Остальные отчеты до 30 марта, так?
radistka77
13.01.2009, 13:26
Подскажите новичку, сейчас надо сдать только среднесписочную численность и все? Остальные отчеты до 30 марта, так?
если есть у Вас НДС - его до 20 числа
До 15 января соцстрах, до 20го среднесписочную и НДС, до конца февраля индивидуальные сведения в пенсионный фонд, ЕСН и ОПР за 4 квартал до 20 марта, прибыль за 4 квартал до 28 марта, НДФЛ до 31 марта или 1 апреля
marishash
13.01.2009, 13:30
у нас-область-еще транспортный до 20го
Мумми Первая
13.01.2009, 13:31
До 15 января соцстрах, до 20го среднесписочную и НДС, до конца февраля индивидуальные сведения в пенсионный фонд, ЕСН и ОПР за 4 квартал до 20 марта, прибыль за 4 квартал до 28 марта, НДФЛ до 31 марта или 1 апреля
НДС не до 20.01 разве?:005:
marishash
13.01.2009, 13:31
До 15 января соцстрах, до 20го среднесписочную и НДС, до конца февраля индивидуальные сведения в пенсионный фонд, ЕСН и ОПР за 4 квартал до 20 марта, прибыль за 4 квартал до 28 марта, НДФЛ до 31 марта или 1 апреля
раньше вроде есн и ОПР за год до 30 марта были?
НДС не до 20.01 разве?:005:
исправила, это меня клинануло. Хочу тоже на Банк-Клиент и кассу :010:
НДС не до 20.01 разве?:005:
Так так и написано:
До 15 января соцстрах, до 20го среднесписочную и НДС, до конца февраля индивидуальные сведения в пенсионный фонд, ЕСН и ОПР за 4 квартал до 20 марта, прибыль за 4 квартал до 28 марта, НДФЛ до 31 марта или 1 апреля
раньше вроде есн и ОПР за год до 30 марта были?
Да. не думаю, что поменялось.
Мумми Первая
13.01.2009, 13:39
Девы! Бланк по ССЧ это такой страшненький получается при распечатке?:001:
типа с двухмерным штрих-кодом?
marishash
13.01.2009, 13:39
Вчера наши контрагенты-нам сф выставляют на вопрос "Когда дадите?" ответили -на 6 раб. день. т.е. 19-т.к. 11 они не работали. Вот бы мы так ндс-на 20 рабочий день, фсс на 15 рабочий день и т.д. :)) :004: :))
Спасибо вам огромное!:flower::flower::flower:
Теперь мне спокойнее будет жить:support:
Меня спасла Наташа Чайка, спасибо и тут ей огроменное :flower: Смотри - х-(х-400)*13%=сумма на руки. Т.е из суммы на руки я вычитаю 52 руб., ее уже делю на 0.87
У меня тоже только на месяц получается, но все ж. Дело даже не в директоре, а в принципе :008:
А ты чем ЗП регулируешь? Формула-то понятно, я думала ты спрашиваешь, как регулировать зп. У меня оклад и понижать/повышать я его не могу каждый месяц, да и смысла нет из за 52 рэ.
Не принимается при начислении налога на прибыль - это я поняла. но написано что возникает налоговое обязательство и приведен пример, где со всей суммы подарков-фуршета берется налог на прибыль. или я чего-то не понимаю? и где это все в декларации по прибыли отражать?
Вы ПБУ 18 Применяете?
Если да, то возникает проводка Д 99 К 68 на 24% от суммы. В декларации это нигде не отражается, только в бух учете. Если не ведете по ПБУ 18, то этой проводки делать не надо.
Я , например, такую проводку по ПНР, ОНА и ОНО делаю один раз в конце месяца на всю сумму ПНР, ОНА и ОНО. Так заложено в 1С при закрытии месяца.
Кстати, пришла в выводу, что фуршет тоже надо обложить НДС, т.к. у нас есть столовая и это ее "реализации" для собственных нужд. Если столовой нет, то я считаю, можно не облагать.
Если есть еще вопросу - давайте в личку.
Мумми Первая
13.01.2009, 14:09
Меня спасла Наташа Чайка, спасибо и тут ей огроменное :flower: Смотри - х-(х-400)*13%=сумма на руки. Т.е из суммы на руки я вычитаю 52 руб., ее уже делю на 0.87
У меня тоже только на месяц получается, но все ж. Дело даже не в директоре, а в принципе :008:
А ты чем ЗП регулируешь? Формула-то понятно, я думала ты спрашиваешь, как регулировать зп. У меня оклад и понижать/повышать я его не могу каждый месяц, да и смысла нет из за 52 рэ.
Девочки! это что тут такое страшное вы считате?:001:
может и нам уже надо :028:
solnyshkin_77
13.01.2009, 14:09
Девочки, есть кто-нибудь с областной фирмой?
ОЧЧЧЕНЬ, ОЧЧЕНЬ ПРОШУ. :091::091::091:
Нужны реквизиты ФСС в области, где их можно найти?
Помогите, плииииииз!!!!!:091::091::091:
Девочки кто уже ходил в налоговую на Чайковского. как там с народом? Хочу в четверг пойти сдать НДС с численостью, вот думаю утром лучше или после обеда?
Девочки, есть кто-нибудь с областной фирмой?
ОЧЧЧЕНЬ, ОЧЧЕНЬ ПРОШУ. :091::091::091:
Нужны реквизиты ФСС в области, где их можно найти?
Помогите, плииииииз!!!!!:091::091::091:
может на их сайте?
вот здесь список http://fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5896.shtml
можно позвонить и спросить;)
solnyshkin_77
13.01.2009, 14:20
может на их сайте?
вот здесь список http://fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5896.shtml
можно позвонить и спросить;)
Это я уже пыталась сделать, спасибо.
Они по телефону сказали, что реквизиты не диктуют, требуют лично приехать во Всеволожск, чего, если честно, делать абсолютно не хочется, т.к. НДС нужно закрывать.:001::065:
Полианна
13.01.2009, 14:23
Девочки, сначала платим НДС, потом сдаем декларацию, да?
Я всегда сначала плачу, а на следующий день сдаю НДС электронно.
solnyshkin_77
13.01.2009, 14:26
Девочки, сначала платим НДС, потом сдаем декларацию, да?
Мне кажется, это с прибылью так, а НДС до 20 числа уплата.
я делаю так. чтобы не забыть, все сдала по НДС плюс поставила и дальше делать отчетность
МамаДини
13.01.2009, 14:30
Сегодня сама читала, что ОБЯЗАНЫ распечатывать все листы. Даже пустые
А почему тогда ФСС без проблем принимают отчет, где только заполненные? Всегда печатала только заполненные листы декларации.
Полианна
13.01.2009, 14:32
У меня в ФСС отчет смотрела галвбух ихняя, тоже сказала, что надо только заполненные разделы нести.
ElenaZ65
13.01.2009, 14:40
... как регулировать зп. У меня оклад и понижать/повышать я его не могу каждый месяц, да и смысла нет из за 52 рэ.
Девочки, а у вас есть заявления от этих сотрудников на предоставление налоговых вычетов?
Без заявления вычет не предоставляется, т.к работник может его получать по другому месту работы.
У меня сотрудники при приеме на работу пишут заявление на стандартный ( а также на ребенка) вычет, в котором обязательно указывают, что они этот вычет нигде больше не получают.
masha_hayd
13.01.2009, 14:47
Девы..вот скажите мне
может я обленилась..может и вправду люди ведут по 7 фирм и не жжужат?
у нас по 10 отгрузок в день..счета..3 МАЗА на балансе в аренде..соответственно зап.части, ГСМ
3 банка и 2 карточных счета - выписок куча... Приходов товара белых почти нет - все рисуем... Снимается куча налички...Касса соответственно..Рекламы куча...Постоянные возвраты товара.. нестыковка НДС и пр...
+ фирма на УСН (30 платежных терминалов), касса ежедневно...Покупка терминалов, расходных
хотят чтоб я это ВСЕ вела одна (до этого было 3 человека)... на мой взгляд это физически невозможно:(
это ж не заболеть/не отпроситься... :028:
убиться ап стену.. и сколько за это платят?
masha_hayd
13.01.2009, 14:49
программное обеспечение - 1С, 3 банк-клиента(глючных), обин банк "ручной", удаленный... Эл.отчетность.. Все это с завидной регулярностью глючит:065: - обновления - все сама... + всякие эл.таблички в ХL
вообщем девы... вешаюсь
счас еще отчетность и ваще... :028:
возьмите меня кто-нить на участок Касса или Банк? :)):)):)) ничего уже больше не хочу...:028:
я тоже так думала.... сейчас вышла... и протсо потерялась.... на новом месте...
нет справлюсь... но все равно я поняла, что прежняя моя работы БЫЛА ПРОСТО ОТЛИЧНАЯ....
Я ГРУЩУ....у нас была хорошая команда.. хорошие люди.... хорошие отношения.... мы были друзьями...
блин, избаловалась я....:(:(
Это я уже пыталась сделать, спасибо.
Они по телефону сказали, что реквизиты не диктуют, требуют лично приехать во Всеволожск, чего, если честно, делать абсолютно не хочется, т.к. НДС нужно закрывать.:001::065:
ИНН 7810240130, КПП 781001001 Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
р/с 404028106 0000 0000 098 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001
Маш, не грусти, все наладиться.
Хотя знаешь, я вот знаю, что хоть и получаю немного, но когда мне надо и советом помогут и с больным ребенком дадут посидеть 2 недели. Так и не хочу менять работы с таким коллективом.
убиться ап стену.. и сколько за это платят?
Маша, но если физически это не охватить за раб. день, что все время сидеть по 10 часов +дорога? Да и не дай Б, какой форс-мажор- потом вообще не разгрести будет после того же больничного
я тоже так думала.... сейчас вышла... и протсо потерялась.... на новом месте...
нет справлюсь... но все равно я поняла, что прежняя моя работы БЫЛА ПРОСТО ОТЛИЧНАЯ....
Я ГРУЩУ....у нас была хорошая команда.. хорошие люди.... хорошие отношения.... мы были друзьями...
блин, избаловалась я....:(:(
Держись, надеюсь, все будет хорошо, познакомишься поближе и наладится контакт с сотрудниками
solnyshkin_77
13.01.2009, 14:55
ИНН 7810240130, КПП 781001001 Государственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
р/с 404028106 0000 0000 098 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001
спасибки огромное.:flower:
А это к любому ФСС по области применимо или к одному определнному филиалу?
У меня Всеволожский
Я списала с платежки у соседей, они тоже во Всеволожске. Укажите только в назначении рег номер, ОКАТО еще 40284563000
solnyshkin_77
13.01.2009, 14:58
Я списала с платежки у соседей, они тоже во Всеволожске. Укажите только в назначении рег номер, ОКАТО еще 40284563000
спасибо вам огромнейшее.:flower::flower::flower:
Пошла делать платежку:support:
Девочки, а подскажите как в 1С "8" сделать закрытие месяца?
Девочки и мальчики, я создала такую темку, может, кто-то в состоянии помочь?....
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?p=20231752#post20231752
solnyshkin_77
13.01.2009, 15:28
Девочки, а подскажите как в 1С "8" сделать закрытие месяца?
Вверху на панельке есть менюшка ОПЕРАЦИИ, потом Регламентные операции, Закрытие месяца
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.