Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Полианна
18.03.2009, 15:55
Подскажите, касса (аппарат) - какой счет? В смысле выручку в кассу предприятия я сдаю с какого на 50-й?
И для упрощенцев, раз не надо вести бухучет, можно ли не указывать в приходниках счета вообще, т.е. оставлять поля пустыми?
Мы сдаем с 62, как от покупателей магазина, счета указываем в приходниках

Забава
18.03.2009, 16:05
Спасибо!

TNT
18.03.2009, 16:07
Девушки,скажите если расчетный счет открыли 12 марта, последний день когда нужно поствить в известность налоговую это 18 или 19 марат?

solnyshkin_77
18.03.2009, 18:19
Подскажите, касса (аппарат) - какой счет? В смысле выручку в кассу предприятия я сдаю с какого на 50-й?
И для упрощенцев, раз не надо вести бухучет, можно ли не указывать в приходниках счета вообще, т.е. оставлять поля пустыми?

Я ставлю сразу 90 - выручку, чтобы потом реализацию не делатьдля физ лиц. Но это только в упрощенке, а в ОСНО тоже приходится через 62 работать.:(

solnyshkin_77
18.03.2009, 18:21
Девушки,скажите если расчетный счет открыли 12 марта, последний день когда нужно поствить в известность налоговую это 18 или 19 марат?

18.03

091074
18.03.2009, 18:24
Девушки , тут обнаружила в отчете по прибыли за 9 мес. , что неправильно заполнила строку по начисленным авансам, сдавать корректировку или все сдать правильно за год ?? И что писать в сопровождающем письме , если корректировка.?? Заранее спасибо.

Юшкина
18.03.2009, 19:03
Девочки, без особой надежды спрошу: кому-нибудь надо 2ндфл сдавать в МИФНС №8 и в МИ ФНС не помню номер (Невский р-н)? Может объединимся - я сдам Невский, а вы Адмиралтейский? Сэкономим время в очереди:008:

mamamal Vika
18.03.2009, 19:50
Вопрос, сменился глав. бух. - нужно ли уведомлять банк? Подпись электронная одна - Ген. директора.

Byyfik
18.03.2009, 21:40
Вопрос, сменился глав. бух. - нужно ли уведомлять банк? Подпись электронная одна - Ген. директора.
А в остальных документах в банке? В чековой книжке, например? Если там две подписи, то нужно.

Elvira
18.03.2009, 22:28
Сегодня получила новости с одного сайта и озадачилась. У кого есть такие ситуации?

Двойной налоговый вычет по НДФЛ не вправе получать женщина, которая родила своего ребенка вне брака
18 марта

Письмо от 5 марта 2009 г. N 03-04-06-01/52 дает разъяснения по поводу матерей-одиночек и вычета по НДФЛ.
Двойной налоговый вычет по НДФЛ не вправе получать женщина, которая родила своего ребенка вне брака. Даже если в свидетельстве о рождении имеется запись об отце.
Стандартный налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере предоставляется только в случае отсутствия второго родителя – по причине смерти, признанию безвести пропавшим, умершим.
А также делается примечание, что в случай рождения ребенка у не состоящих в зарегистрированном браке родителей также не предусматривает возможности двойного вычета по НДФЛ.

А если у ребенка в свидетельстве в графе отец прочерк, то мать все равно не имеет право на двойной вычет?


Раньше двойной вычет был для одиноких матерей. Теперь в законе есть понятие единственный родитель. На семинаре насчет матерей-одиночек говорили, что в подтверждение должна быть справка форма 25 для вычета.

Байдзарка
18.03.2009, 23:06
Раньше двойной вычет был для одиноких матерей. Теперь в законе есть понятие единственный родитель. На семинаре насчет матерей-одиночек говорили, что в подтверждение должна быть справка форма 25 для вычета.
Форма 25 - это что за зверь и где ее выдают?

Elvira
18.03.2009, 23:11
Форма 25 - это что за зверь и где ее выдают?

Наверно на семинаре говорили - не помню. Записано по этому поводу у меня Постановление Правительства №1274 от 31.10.1998г. Может там что-то об этом есть... У нас таких нет, поэтому не изучала вопрос...

Веденеева
18.03.2009, 23:30
Форма 25 - это что за зверь и где ее выдают?

в ЗАГСе, при регистрации ребенка.

Elvira
18.03.2009, 23:32
в ЗАГСе, при регистрации ребенка.

Точно! На основании этой справки выплачивают пособие при рождении.

Байдзарка
18.03.2009, 23:34
в ЗАГСе, при регистрации ребенка.
Я сама одинокая мама, в графе "отец" прочерк. При регистрации ребенка ничего не выдавали, кроме свидетельства о рождении. Может еще раз заехать и попросить эту форму?

Байдзарка
18.03.2009, 23:35
Точно! На основании этой справки выплачивают пособие при рождении.
И пособие выплачивали без всяких форм. Это было в 2005г. Может сейчас все поменялось?

Elvira
18.03.2009, 23:40
И пособие выплачивали без всяких форм. Это было в 2005г. Может сейчас все поменялось?

Пособие при рождении, возмещаемое ФСС, кажется всегда выдавали на основании этой справки. Если не ошибаюсь.

Katrin_P
19.03.2009, 09:45
Коллеги, как проводите получение чековой книжки? Раньше ее бесплатно выдавали, так мы ее никогда не отражали в учете, а сейчас выдали мемориальный ордер о выдаче ценностей на 1 р.?

Глафира
19.03.2009, 10:23
повторюсь. Могу я 2 реестра по НДФЛ сдать, если ставка одинаковая а код дохода разный? Люди с\частично те же по договорам, частично другие

:110::110::110:

Веденеева
19.03.2009, 10:25
Точно! На основании этой справки выплачивают пособие при рождении.

Я сама одинокая мама, в графе "отец" прочерк. При регистрации ребенка ничего не выдавали, кроме свидетельства о рождении. Может еще раз заехать и попросить эту форму?

И пособие выплачивали без всяких форм. Это было в 2005г. Может сейчас все поменялось?


Нет пособие выплачивали на основании справки о регистрации ребенка. (она ВСЕМ выдается, одному из родителей)

А вот форма 25 (выдается одинокой матери) она давала возможность на пособия в двойном размере.

Конечно должны были сразу дать в ЗАГСе.

TashaV
19.03.2009, 10:39
Глафира, а зачем два реестра? у меня по таким сотрудникам в одной справке по какому-то месяцу идет две строки (доходы с разными кодами), правда, это ЗП и отпускные, но и договорники в том же реестре идут без проблем (делала в 8-ке)

Глафира
19.03.2009, 10:43
Глафира, а зачем два реестра? у меня по таким сотрудникам в одной справке по какому-то месяцу идет две строки (доходы с разными кодами), правда, это ЗП и отпускные, но и договорники в том же реестре идут без проблем (делала в 8-ке)
у меня в зарплатной 7-ке не занесены данные по договорам ГПХ, они отражались в общей базе и мне не добавить в список физ.лиц и даже доп.строки по сотрудникам. Поэтому остается вариант с 2мя реестрами

Полианна
19.03.2009, 10:50
Я ставлю сразу 90 - выручку, чтобы потом реализацию не делатьдля физ лиц. Но это только в упрощенке, а в ОСНО тоже приходится через 62 работать.:(
А можно поподробнее, мы тоже на упрощенке, но проводим через 62, а потом товар списываем под эту кассу, а Вы как товар списываете?

Danil
19.03.2009, 11:21
Навеяло... Лет 5-7 назад встречал одну, с позволения сказать, бухгалтера - у ней 41-й с 50-м нормально корреспондировал в такой ситуации

Ольгуня
19.03.2009, 11:24
Девушки,скажите если расчетный счет открыли 12 марта, последний день когда нужно поствить в известность налоговую это 18 или 19 марат?

18.03

Вообще-то 7 рабочих дней:ded:, получается до 23 марта.
Статья 6.1. НК РФ Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах:
Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Sveetta
19.03.2009, 12:22
Ещё раз .... До какой границы по стоимости можно основные средства списывать сразу на себестоимость? Девочки, кто знает???? Очень нужно!!!!

radistka77
19.03.2009, 12:26
Ещё раз .... До какой границы по стоимости можно основные средства списывать сразу на себестоимость? Девочки, кто знает???? Очень нужно!!!!
ст 256 НК - амортизируете если стоимость более 20 т.р - вроде так
у меня в УП так стоит

Sveetta
19.03.2009, 12:30
Вот и мне кажется, что 20тыс. А с 2009 года не увеличился порог? Спасибо

Премудрый пескарь
19.03.2009, 12:30
Девочки, при заполнении деларации по НДС возник вопрос. Предыдущий бухгалтер в графе расчетная ставка ставил оборот по рознице. Что-то меня смущает правильно ли это?

radistka77
19.03.2009, 12:37
Вот и мне кажется, что 20тыс. А с 2009 года не увеличился порог? Спасибо
смотрела в НК с редакцией от 05.10.2008 г

solnyshkin_77
19.03.2009, 12:39
А можно поподробнее, мы тоже на упрощенке, но проводим через 62, а потом товар списываем под эту кассу, а Вы как товар списываете?

у меня услуги, а не товар. С товаром, я думаю, надо все-таки через 62. Там же с/с надо списывать

solnyshkin_77
19.03.2009, 12:40
Вообще-то 7 рабочих дней:ded:, получается до 23 марта.
Статья 6.1. НК РФ Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах:
Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, если срок не установлен в календарных днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

рабочих? вы уверены? Просто год назад открывали счета, мне казалось 7 календарных дней.

Ольгуня
19.03.2009, 12:51
рабочих? вы уверены? Просто год назад открывали счета, мне казалось 7 календарных дней.
Я даже и не знаю, что ответить... Есть налоговый кодекс, в котором четко прописано, что все сроки, установленные в днях исчисляются в рабочих днях, если не установлено иного. В статье про сроки подачи уведомления об открытии/закрытии счетов "иного" не обозначено. Ни какого двоякого толкования, все четко и понятно.:008:
До 2007 года считали в календарных - 10 дней, с 2007 года - 7 рабочих.

katbask
19.03.2009, 12:54
Все также туплю с износом. На простом примере объясните, пожалуйста! Приобретена стиральная машина в декабре 2007 г. На сколько она подешевеет за год, как посчитать износ?

Danil
19.03.2009, 13:07
рабочих? вы уверены? Просто год назад открывали счета, мне казалось 7 календарных дней.
Ольгуня права. Месяц назад открывал счет, также уточнял. 7 рабочих дней.

radistka77
19.03.2009, 13:13
Все также туплю с износом. На простом примере объясните, пожалуйста! Приобретена стиральная машина в декабре 2007 г. На сколько она подешевеет за год, как посчитать износ?
нужно посмотреть по Классификатору ОС какой срок использования данного предмета/оборудования
стоимость его разделить на этот период - в БУ я амортизирую имущество по- месячно
ну вот и высчитайте за 12 мес сколько оно потеряет в цене

Классификация была утверждена постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

katbask
19.03.2009, 13:17
нужно посмотреть по Классификатору ОС какой срок использования данного предмета/оборудования
стоимость его разделить на этот период - в БУ я амортизирую имущество по- месячно
ну вот и высчитайте за 12 мес сколько оно потеряет в цене

Классификация была утверждена постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
Спасибо!
А, имущ-во, преобретенное в декабре 2008-го, стоимостью меньше 20-ти тыс. сразу можно списывать?

radistka77
19.03.2009, 13:20
Спасибо!
А, имущ-во, преобретенное в декабре 2008-го, стоимостью меньше 20-ти тыс. сразу можно списывать?
да, эта норма действует с 01.01.2008

solnyshkin_77
19.03.2009, 13:50
Я даже и не знаю, что ответить... Есть налоговый кодекс, в котором четко прописано, что все сроки, установленные в днях исчисляются в рабочих днях, если не установлено иного. В статье про сроки подачи уведомления об открытии/закрытии счетов "иного" не обозначено. Ни какого двоякого толкования, все четко и понятно.:008:
До 2007 года считали в календарных - 10 дней, с 2007 года - 7 рабочих.

Ольгуня права. Месяц назад открывал счет, также уточнял. 7 рабочих дней.

Спасибо. Туплю малость после больняка:009:
Просто сама никогда не дотягиваю до крайнего срока, пытаюсь подать в тот же или на следующий день.:)

Глафира
19.03.2009, 13:51
Глафира, а зачем два реестра? у меня по таким сотрудникам в одной справке по какому-то месяцу идет две строки (доходы с разными кодами), правда, это ЗП и отпускные, но и договорники в том же реестре идут без проблем (делала в 8-ке)
А вы наверное договорников и зарплату в одной базе делаете?

radistka77
19.03.2009, 14:31
А вы наверное договорников и зарплату в одной базе делаете?
если у Вас не много сотрудников - сделайте НДФЛ в другой программке - например НалогоплательщикЮЛ, всех сразу и занесете в один реестр

Глафира
19.03.2009, 14:50
у меня много сотрудников, в том-то и дело...
оснеовной реестр человек на 150..и этих по договорам человек 60...

radistka77
19.03.2009, 14:59
у меня много сотрудников, в том-то и дело...
оснеовной реестр человек на 150..и этих по договорам человек 60...
если у Вас ЗУП и Бухгалтерия, Вы же переносите данные из ЗУП в Бухгалтерию, там можно и сформировать 2НДФЛ
или что-то другое?

Глафира
19.03.2009, 15:48
если у Вас ЗУП и Бухгалтерия, Вы же переносите данные из ЗУП в Бухгалтерию, там можно и сформировать 2НДФЛ
или что-то другое?
у меня 1С 7,7 общая и зарплатная, НДФЛ формирую в зарплатной и там есть все сотрудники. Просто физ лиц в реестр мне программа не дает добавить, надо заносить их сразу с начислениями, а договра ГПХ у нас некорректно переносятся. У нас вообще вся программа перепрописана:wife:

Поэтому хочу конкретно узнать - можно вторым реестром сдать НДФЛ по части людей с нетрудовыми дохдами?:))

Byyfik
19.03.2009, 16:55
Коллеги, как проводите получение чековой книжки? Раньше ее бесплатно выдавали, так мы ее никогда не отражали в учете, а сейчас выдали мемориальный ордер о выдаче ценностей на 1 р.?

Сажаю на 50,3 (у нас выдают сч/ф на нее).

091074
19.03.2009, 17:06
Вопрос по НДФЛ-2, выдает ошибку, но при этом дкументов с ошибками -0

ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ ФАЙЛА СО СВЕДЕНИЯМИ
О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2008 ГОД
Имя файла: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР
Всего документов: 2
Документов с ошибками: 0
Результат обработки файла модулем проверки ФНС России: ПОЛНОСТЬЮ ПРИНЯТ


Документы с выявленными ошибками и предупреждениями:
№ справки Тип ошибки Сообщение
1 Предупреждение "КЛАДР: код ИФНС не определен однозначно" (4) (,195248,78,,,,Петра Смородина ул,12,,112)
2 Предупреждение "КЛАДР: код ИФНС не определен однозначно" (4) (,195248,78,,,,Энергетиков пр-кт,30,1,62)

TashaV
19.03.2009, 17:08
А вы наверное договорников и зарплату в одной базе делаете?
да, у меня и с ними-то народу 10 чел. но это в 8-ке я веду фирму

marishash
19.03.2009, 17:19
девочки, нужен совет! организация зарег. в области, офис тоже был там, но сейчас стало неудобно-переехали в СПб. Налоговую менять нехочется. Но тогда же надо обособку регистрировать? А еть варианты этого не делать? Ну там показать что аренда не офиса, а какой-нибудь комнаты переговоров? Или глупости все это? Никогда дело с обособкой не имела :( .Это же налоги делить ?Какие? Подскажите пожалуйста? Спасибо!

Верусик
19.03.2009, 17:45
девочки, нужен совет! организация зарег. в области, офис тоже был там, но сейчас стало неудобно-переехали в СПб. Налоговую менять нехочется. Но тогда же надо обособку регистрировать? А еть варианты этого не делать? Ну там показать что аренда не офиса, а какой-нибудь комнаты переговоров? Или глупости все это? Никогда дело с обособкой не имела :( .Это же налоги делить ?Какие? Подскажите пожалуйста? Спасибо!
думается что офис - это не обособленное подразделение (у него ведь нет своей деятельности). у нас вот обратная ситуация: зарегистрированы в городе, офис в городе, а производство в области. так что тоже послушаю.

Забава
19.03.2009, 17:51
Я ставлю сразу 90 - выручку, чтобы потом реализацию не делатьдля физ лиц. Но это только в упрощенке, а в ОСНО тоже приходится через 62 работать.:(

у меня услуги, а не товар. С товаром, я думаю, надо все-таки через 62. Там же с/с надо списывать

Страхование (через посреднические) это же тоже услуги? :008: Это основной вид деятельности. А на самом деле там чего только нет.
Значит, и мне надо через 90, полагаю. Просто мне тут сказали, что можно вообще оставлять эти поля пустыми. Мол, так делают и нареканий не было. Но там не было, а тут неизвестно.
"Тут вам не там" :ded:

Юнёва
19.03.2009, 18:06
девочки, нужен совет! организация зарег. в области, офис тоже был там, но сейчас стало неудобно-переехали в СПб. Налоговую менять нехочется. Но тогда же надо обособку регистрировать? А еть варианты этого не делать? Ну там показать что аренда не офиса, а какой-нибудь комнаты переговоров? Или глупости все это? Никогда дело с обособкой не имела :( .Это же налоги делить ?Какие? Подскажите пожалуйста? Спасибо!

Аренда будет? Сотрудники работать будут? Значит регистрируем обособленное подразделение без обособленного баланса, расчетного счета и прочего. Предупреждаем налоговую (где обособка), что Налог на прибыль будете платить по головной организации. НДФЛ будете платить в городскую налоговую... Свою областную налоговую предупреждаете, что открыли обособку в городе и что просите туда высылать вам все документы.

marishash
19.03.2009, 18:21
Аренда будет? Сотрудники работать будут? Значит регистрируем обособленное подразделение без обособленного баланса, расчетного счета и прочего. Предупреждаем налоговую (где обособка), что Налог на прибыль будете платить по головной организации. НДФЛ будете платить в городскую налоговую... Свою областную налоговую предупреждаете, что открыли обособку в городе и что просите туда высылать вам все документы.

Ну, аренда будет-но сотрудники туда будут ездить на переговоры(не все клиенты едут в область).Так можно?Да, еще офис есть в области-основной.

И что будет если не регистрировать обособку?

Юнёва
19.03.2009, 18:55
Тогда поподробнее... Это будет офис для переговоров? И постоянно там сотрудники не будут работать, а будут временно приезжать? Аренда будет платиться за него по б/налу?В расходы по прибыли будете включать?

Ореховая
19.03.2009, 19:13
Аренда будет? Сотрудники работать будут? Значит регистрируем обособленное подразделение без обособленного баланса, расчетного счета и прочего. Предупреждаем налоговую (где обособка), что Налог на прибыль будете платить по головной организации. НДФЛ будете платить в городскую налоговую... Свою областную налоговую предупреждаете, что открыли обособку в городе и что просите туда высылать вам все документы.

подскажите, а если допустим есть аренда склада в области... но там постоянно никто не работает - хранится товар только и когда надо туда приезжают работники... это тоже нужно регистрировать как то?

marishash
19.03.2009, 21:03
Тогда поподробнее... Это будет офис для переговоров? И постоянно там сотрудники не будут работать, а будут временно приезжать? Аренда будет платиться за него по б/налу?В расходы по прибыли будете включать?

да, совершенно верно-аренда по безналу, всего 1 комната, по прибыли-не знаю, а если не включать -то обойдемся без обособки?(уж очень не хочется) приезжать будут время от времени, постоянно никого не будет...

@Весна@
19.03.2009, 22:10
Вопрос по НДФЛ-2, выдает ошибку, но при этом дкументов с ошибками -0

ПРОТОКОЛ ТЕСТИРОВАНИЯ ФАЙЛА СО СВЕДЕНИЯМИ
О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2008 ГОД
Имя файла: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР
Всего документов: 2
Документов с ошибками: 0
Результат обработки файла модулем проверки ФНС России: ПОЛНОСТЬЮ ПРИНЯТ


Документы с выявленными ошибками и предупреждениями:
№ справки Тип ошибки Сообщение
1 Предупреждение "КЛАДР: код ИФНС не определен однозначно" (4) (,195248,78,,,,Петра Смородина ул,12,,112)
2 Предупреждение "КЛАДР: код ИФНС не определен однозначно" (4) (,195248,78,,,,Энергетиков пр-кт,30,1,62)


Так у вас предупреждения. а не ошибки.
Все в порядке:) можно сдавать

SvetlanaCV
19.03.2009, 22:24
Подскажите, пожалуйста! У нас юристы ездили в арбитражный суд города Краснодара, по иску к делу....Как списать расходы? На какой счет 44,91.2,97? Влияет, выиграли мы дело или проиграли?

Ореховая
19.03.2009, 22:33
Девочки, подскажите еще плиз:

предыдущий бух в 2007 году провела сотруднику отпуск как зарплату - никакой записки-расчет сделано не было, проведено все одной суммой как заработная плата, и выплачено тоже как заработная плата, хотя сумма отличается (в большую сторону) от оклада. и соотвественно начислены все налоги...я не могу понять какое кол-во дней отпуска тогда было проведено....

я вот думаю, можно считать что это был не отпуск а допустим, премия? мне сейчас нужно сотрудника уволить и посчитать КНО, а совершенно не могу понять, какое кол-во дней ему причитается компенсировать...

ведь премия облагается и ЕСН и НДФЛ, если она допустим за хорошие результаты работы?

marishash
19.03.2009, 22:40
Девочки, подскажите еще плиз:

предыдущий бух в 2007 году провела сотруднику отпуск как зарплату - никакой записки-расчет сделано не было, проведено все одной суммой как заработная плата, и выплачено тоже как заработная плата, хотя сумма отличается (в большую сторону) от оклада. и соотвественно начислены все налоги...я не могу понять какое кол-во дней отпуска тогда было проведено....

я вот думаю, можно считать что это был не отпуск а допустим, премия? мне сейчас нужно сотрудника уволить и посчитать КНО, а совершенно не могу понять, какое кол-во дней ему причитается компенсировать...

ведь премия облагается и ЕСН и НДФЛ, если она допустим за хорошие результаты работы?

тогда Вы большой КНО посчитаете.. А "откатится" назад и период посчитать-с начала его работы сколько месяцев прошло до отпуска, потом сколько получится дней-отпуск(сумма/2.33)-сверить и потом уж считать КНО?...Получится?

solnyshkin_77
20.03.2009, 00:02
Страхование (через посреднические) это же тоже услуги? :008: Это основной вид деятельности. А на самом деле там чего только нет.
Значит, и мне надо через 90, полагаю. Просто мне тут сказали, что можно вообще оставлять эти поля пустыми. Мол, так делают и нареканий не было. Но там не было, а тут неизвестно.
"Тут вам не там" :ded:

Катя, про страхование я уже объясняла. Там нельзя через 90. И вообще, страховые полисы выписываются на бланках строгой отчетснотси, их нельзя пробивать по кассе:ded:

Ореховая
20.03.2009, 01:32
тогда Вы большой КНО посчитаете.. А "откатится" назад и период посчитать-с начала его работы сколько месяцев прошло до отпуска, потом сколько получится дней-отпуск(сумма/2.33)-сверить и потом уж считать КНО?...Получится?

в том то и дело что не выходит!!!я уже пыталась посчитать как это получилось
главное, что потом она всех и увольняла - ладно отпуск как ЗП насчитала(там все таки все налоги платятся), так ведь и КНО +оклад при увольнении насчитала одной суммой, и заплатила со всего этого ЕСН... блин. еще и посчитала неправильно, записок-расчетов тоже конечно не было...


в том что большой - не проблема... главное чтоб все красиво выглядело

Ореховая
20.03.2009, 01:35
Катя, про страхование я уже объясняла. Там нельзя через 90. И вообще, страховые полисы выписываются на бланках строгой отчетснотси, их нельзя пробивать по кассе:ded:

почему нельзя?
если это агент, а не страховщик то как раз это и является просто услугой.

в страховых организациях конечно другой учет и по моему даже другой план счетов

я работала в страховом брокере - продажа полисов пробивается по кассе, деньги сдаются в банк и уже из банка перечисляются в соотвествии с отчетом в страховую компанию.

это услуги, у нас была упрощенка...

Ореховая
20.03.2009, 03:15
Девочки, как вы считаете - при обороте в 65 млн. руб какая примерно должна быть прибыль чтобы налоговая была довольна... ну или по крайней мере нас не беспокоила???
вид деятельности - оптовая торговля


а то я даже не представляю примерный процент

Веденеева
20.03.2009, 08:24
рентабельность 3-5 % самое то
У меня по году при таких оборотах 10 вышло :010:, но у нас кроме торговли еще производство и ПО,где затраты минимальны

091074
20.03.2009, 08:40
Так у вас предупреждения. а не ошибки.
Все в порядке:) можно сдавать

Спасибо, попробую сдать. потом отпишусь.

Elvira
20.03.2009, 10:19
Девочки, подскажите, пожалуйста...

У нас фирма на УСН (сдача в аренду недвижимости) и ЕНВД (розница). Директор планирует заняться еще одним видом деятельности. Не знаю, к какому именно виду деятельности это относится по классификатору: из листового железа делают отливы для окон, наличники, нащельники, коньки для крыш и т.д. Заказы будут в основном от юр.лиц, но возможно и от физ.лиц.
С какой стороны подступиться - не знаю. Изготовление этих изделий - это производство? А дальше продажа? Этот вид деятельности можно вести на УСН? Как правильно все это оформлять (заказы, само производство, продажа)?
Может у кого-то есть похожий вид деятельности? Можно пообщаться?

Ольгуня
20.03.2009, 11:26
Девочки, как вы считаете - при обороте в 65 млн. руб какая примерно должна быть прибыль чтобы налоговая была довольна... ну или по крайней мере нас не беспокоила???
вид деятельности - оптовая торговля


а то я даже не представляю примерный процент

рентабельность 3-5 % самое то
У меня по году при таких оборотах 10 вышло :010:, но у нас кроме торговли еще производство и ПО,где затраты минимальны

У меня при бОльших оборотах, прибыль 1,2 млн.:001:, больше директор не разрешает.

Юнёва
20.03.2009, 11:51
подскажите, а если допустим есть аренда склада в области... но там постоянно никто не работает - хранится товар только и когда надо туда приезжают работники... это тоже нужно регистрировать как то?

да, совершенно верно-аренда по безналу, всего 1 комната, по прибыли-не знаю, а если не включать -то обойдемся без обособки?(уж очень не хочется) приезжать будут время от времени, постоянно никого не будет...


Ну по НК:

Обособленное подразделение организации - это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места на срок более одного месяца.
Создание рабочих мест является определяющим критерием для признания подразделения обособленным.
При этом под рабочим местом понимается место, где работник должен находиться в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ч. 6 ст. 209 ТК РФ). Поэтому при рассмотрении споров о наличии (отсутствии) обособленного подразделения арбитражные суды, прежде всего, уделяют внимание этому моменту. Например, если организация арендует помещения для ведения деятельности, но факт создания в них рабочих мест не установлен, то и обособленного подразделения нет (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.10.2007 N А56-40913/2006).
Нужно учитывать, что обособленное подразделение образуется и в том случае, когда по месту его нахождения оборудовано только одно рабочее место (см. Письмо МНС России от 29.04.2004 N 09-3-02/1912, Постановления ФАС Московского округа от 10.10.2002 N КА-А40/6733-02, от 23.01.2003 N КА-А41/9052-02).
При этом неважно, отражено или не отражено создание обособленного подразделения в учредительных или иных организационно-распорядительных документах (приказах, распоряжениях) организации. Не имеет значения также объем полномочий, которыми это обособленное подразделение наделено (абз. 20 п. 2 ст. 11 НК РФ).
В случае если организация имеет недвижимое имущество вне своего места нахождения (например, в другом субъекте РФ), использует его для сдачи в аренду, однако рабочие места не создавались, обособленное подразделение не образуется (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 17.07.2006 N 20-12/62877).

Olga_S
20.03.2009, 12:11
Девочки, помогите советом, пожалуйста... Где может всплыть по бухгалтерии, если у человека две трудовые книжки, т.е. он офиц-но по двум конторам числится на основном месте работы? Мой Генеральный тут надумал в другое метсо устроитсья (по своим соображениям) . и здесь хочет числиться. А мне вот совершенно не хочется подделкой документов заниматься, я к сожалению, обяз=-ти инспектора кадров еще выполяню (фирма маленькая).
А он успокаивает, типа это нигде не узнается - не доказуемо совершенно.
Надо аргументировать отказ, но покорректней))) Мне пока в голову Пенсионник пришел. где будут отчисления с двух контор. но вроде это не запрещенно - совместительство... Может еще в голову какой-нибудь вариант придет?

TashaV
20.03.2009, 12:21
Девочки, помогите советом, пожалуйста... Где может всплыть по бухгалтерии, если у человека две трудовые книжки, т.е. он офиц-но по двум конторам числится на основном месте работы? Мой Генеральный тут надумал в другое метсо устроитсья (по своим соображениям) . и здесь хочет числиться. А мне вот совершенно не хочется подделкой документов заниматься, я к сожалению, обяз=-ти инспектора кадров еще выполяню (фирма маленькая).
А он успокаивает, типа это нигде не узнается - не доказуемо совершенно.
Надо аргументировать отказ, но покорректней))) Мне пока в голову Пенсионник пришел. где будут отчисления с двух контор. но вроде это не запрещенно - совместительство... Может еще в голову какой-нибудь вариант придет?
Налоговая: по НДФЛ могут вычислить, если в обеих фирмах ему будут делать налоговый вычет. А почему он не хочет остаться диром по совместительству?

Elvira
20.03.2009, 12:24
Девочки, помогите советом, пожалуйста... Где может всплыть по бухгалтерии, если у человека две трудовые книжки, т.е. он офиц-но по двум конторам числится на основном месте работы? Мой Генеральный тут надумал в другое метсо устроитсья (по своим соображениям) . и здесь хочет числиться. А мне вот совершенно не хочется подделкой документов заниматься, я к сожалению, обяз=-ти инспектора кадров еще выполяню (фирма маленькая).
А он успокаивает, типа это нигде не узнается - не доказуемо совершенно.
Надо аргументировать отказ, но покорректней))) Мне пока в голову Пенсионник пришел. где будут отчисления с двух контор. но вроде это не запрещенно - совместительство... Может еще в голову какой-нибудь вариант придет?

Совместительство не запрещено (в одной фирме он основной, в другой совместитель). Но трудовая должна быть одна. Перс.учет обе фирмы сдадут, декларирование тоже по обеим фирмам будет сдано.
Если не ошибаюсь, совместительство тоже можно в трудовой записать, если очень надо оба места показать.

Olga_S
20.03.2009, 12:32
Налоговая: по НДФЛ могут вычислить, если в обеих фирмах ему будут делать налоговый вычет. А почему он не хочет остаться диром по совместительству?

А если здесь я не буду делать вычет, например? НДФЛ мы ведь в любом случае платим, даже если он совместителем у меня проходит... И пенсионник сдаем на всех сотрдинков, даже если они совместители.Как в этих организациях могут отселдить, что он по трдовой и там , и там работает... не пойму.
А поыему он не хочет - черт его знает. Он - бывший военный, мне его логика вообще не всегда ясна:)

solnyshkin_77
20.03.2009, 12:32
почему нельзя?
если это агент, а не страховщик то как раз это и является просто услугой.

в страховых организациях конечно другой учет и по моему даже другой план счетов

я работала в страховом брокере - продажа полисов пробивается по кассе, деньги сдаются в банк и уже из банка перечисляются в соотвествии с отчетом в страховую компанию.

это услуги, у нас была упрощенка...

Они не должны пробиваться по кассе, так же как и авиабилеты. У меня тоже есть организация - страховой брокер. Деньги от физ лиц принимаются на основании полисов, а также выписывается кватанция - бланк СО, который заменяет кассовый чек.

Olga_S
20.03.2009, 12:34
Совместительство не запрещено (в одной фирме он основной, в другой совместитель). Но трудовая должна быть одна. Перс.учет обе фирмы сдадут, декларирование тоже по обеим фирмам будет сдано.
Если не ошибаюсь, совместительство тоже можно в трудовой записать, если очень надо оба места показать.

Я все это понимаю. Но он мне ноет - а кто узнает что у меня две трудовые? кто это поймет?
P.S. Раньше бы я его послала не задумываяь... Но сейчас нас так мало осталось - и мы вроде неплохо ладим...

Marge
20.03.2009, 12:38
Я все это понимаю. Но он мне ноет - а кто узнает что у меня две трудовые? кто это поймет?

Оградите себя от этого.:ded:
Вы ведь можете и не знать, где еще у него трудовая. Или вы обе фирмы ведете?

solnyshkin_77
20.03.2009, 12:38
Я все это понимаю. Но он мне ноет - а кто узнает что у меня две трудовые? кто это поймет?
P.S. Раньше бы я его послала не задумываяь... Но сейчас нас так мало осталось - и мы вроде неплохо ладим...

А вообще я встречала где-то давно документ, согласно которому ген.директору запрещается работать по-совместительству. Но у нас это не принимается в учет вообще:(
На досуге попытаюсь найти, где я это видела.

Светуся-Лапуся
20.03.2009, 12:43
Девочки а как в 1с книгу доходов и расходов делать для упрощенки? У меня 1с 7.7

TashaV
20.03.2009, 12:49
Девочки а как в 1с книгу доходов и расходов делать для упрощенки? У меня 1с 7.7
Отчеты- книга учета доходов и расходов. Но возможно, этого отчета нет в стандартной версии. А декларации по УСН есть в отчетности? Наверно, тогда и книга должна быть. Но у меня конфигурация для УСН

liliane
20.03.2009, 13:20
Девочки подскажите , декларацию по страховым взносам ОПФ до какого числа в пенсионнку нужно отвезти ! Спасибо :065:

Olga_S
20.03.2009, 13:30
Оградите себя от этого.:ded:
Вы ведь можете и не знать, где еще у него трудовая. Или вы обе фирмы ведете?

Днвочки, спасибо всем за советы! Вроде уговорила на совместительство офиц-ное , привела все аргументы - подействовало... уволила, отдала ему трудовую , справку 2НДФЛ - пусть все несет на новое место работы)))

Лучик Света
20.03.2009, 13:31
Оградите себя от этого.:ded:
Вы ведь можете и не знать, где еще у него трудовая. Или вы обе фирмы ведете?
+1. :001::))
А вообще я встречала где-то давно документ, согласно которому ген.директору запрещается работать по-совместительству. Но у нас это не принимается в учет вообще:(
На досуге попытаюсь найти, где я это видела.
Это не противоречит ТК. У меня ген.директор по-совместительству оформлен и на основном месте работы числится. Естес-но по ОДНОЙ трудовой!

dodo
20.03.2009, 13:40
Девочки, подскажите у кого обязательный аудит есть:
В Законе об аудиторской деятельности №307-ФЗ, ст.5 п.3
3) объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением сельскохозяйственных кооперативов и союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 50 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 20 миллионов рублей. Для муниципальных унитарных предприятий законом субъекта Российской Федерации финансовые показатели могут быть снижены;

Я правильно поняла, на данный момент объём выручки надо смотреть за 2007 год?

solnyshkin_77
20.03.2009, 13:43
Это не противоречит ТК. У меня ген.директор по-совместительству оформлен и на основном месте работы числится. Естес-но по ОДНОЙ трудовой!

У меня тоже ген. директор так оформлен. Просто говорю о том, что видела когда-то такой документ. Было это году этак 2001-2002. Поэтому не помню, что за документ, где видела и действует ли он сейчас.:009:

solnyshkin_77
20.03.2009, 13:47
Девы, а может у кого была такая ситуация?
Банк лишили лицензии. :wife:
На р/с ЮЛ остались деньги. Куда идти, к кому обращаться? Телефоны банка не отвечают. Физиков передали в другой банк, а вот с юриками что - не понятно:(
Если их списывать в затраты, то на каком основании и на какой счет?
В общем, требуется помощь коллективного разума!:091::091::091:

Лилеечка
20.03.2009, 13:58
Девочки, помогите, кто может.:091: Мои работнички сдали на р-с заемную денежку как выручку. :wife:Куда теперь бежать и что делать? Может, письмо в банк?:016:

Светуся-Лапуся
20.03.2009, 14:17
Отчеты- книга учета доходов и расходов. Но возможно, этого отчета нет в стандартной версии. А декларации по УСН есть в отчетности? Наверно, тогда и книга должна быть. Но у меня конфигурация для УСН
Декларации есть а книги нету:( хотя врсия написана типовая +УСН

МамаДини
20.03.2009, 14:18
Девы, а может у кого была такая ситуация?
Банк лишили лицензии. :wife:
На р/с ЮЛ остались деньги. Куда идти, к кому обращаться? Телефоны банка не отвечают. Физиков передали в другой банк, а вот с юриками что - не понятно:(
Если их списывать в затраты, то на каком основании и на какой счет?
В общем, требуется помощь коллективного разума!:091::091::091:
это какой банк, если не секрет?

solnyshkin_77
20.03.2009, 14:18
это какой банк, если не секрет?

Не секрет. Электроника.:(

Юшкина
20.03.2009, 14:57
Девочки, подскажите, пожалуйста, какую отчетность по году сдает ИП (ОСНО), у которого не было никакой деятельности?

tutulya
20.03.2009, 14:57
Отчеты- книга учета доходов и расходов. Но возможно, этого отчета нет в стандартной версии. А декларации по УСН есть в отчетности? Наверно, тогда и книга должна быть. Но у меня конфигурация для УСН

Должна быть версия 1С для упрощенки специальная

Забава
20.03.2009, 15:19
Катя, про страхование я уже объясняла. Там нельзя через 90. И вообще, страховые полисы выписываются на бланках строгой отчетснотси, их нельзя пробивать по кассе:ded:
Видимо, не поняла. Т.е. про доходы по агентским поняла, а вот про счет - нет.
Т.е. нельзя, потому что это не моя прибыль? Надо через расчеты с заказчиком - 62?

почему нельзя?
если это агент, а не страховщик то как раз это и является просто услугой.
я работала в страховом брокере - продажа полисов пробивается по кассе, деньги сдаются в банк и уже из банка перечисляются в соотвествии с отчетом в страховую компанию.

это услуги, у нас была упрощенка...

Может у вас "минус расходы" поэтому можно.
Вот ведь лес дремучий.

Danil
20.03.2009, 15:28
Декларации есть а книги нету:( хотя врсия написана типовая +УСН
Это две разные конфигурации в одной коробке. Т.е. для усн отдельная база ставится. В ней и надо учет вести. Перенос данных из ОСНО в УСН предусмотрен, обработка в тех же базах.

Забава
20.03.2009, 15:44
А сейчас мне вообще хозяйка сказала, что деятельность-то "страхование" (но там и турпутевки, и печать фото, и торговля), но реально продажу именно страховых полисов она проводит через ИП свое же (я блюду только ООО). И ИП, и ООО у нее на один адрес (квартиру) и одного директора. Как тут не впасть в отчаяние. :005:

Светуся-Лапуся
20.03.2009, 15:48
Это две разные конфигурации в одной коробке. Т.е. для усн отдельная база ставится. В ней и надо учет вести. Перенос данных из ОСНО в УСН предусмотрен, обработка в тех же базах.
А может Вы подскажите - эти обе конфигурации должны быть - то есть если у меня на рег. анкете по 1с (лицензионная естессно) написано, что типовая + УСН, то я могу требовать чтоб установили отдельную базу по усн? Или придется доплачивать?:(

solnyshkin_77
20.03.2009, 15:57
А сейчас мне вообще хозяйка сказала, что деятельность-то "страхование" (но там и турпутевки, и печать фото, и торговля), но реально продажу именно страховых полисов она проводит через ИП свое же (я блюду только ООО). И ИП, и ООО у нее на один адрес (квартиру) и одного директора. Как тут не впасть в отчаяние. :005:

:009::wife::065:

Забава
20.03.2009, 16:06
Да уж! не так я представляла начало своей БУХГАЛТЕРСКОЙ КАРЬЕРЫ! Гы :017::065:
Оля, скажите просто - в моем случае счет 62 ?:010:
"На вас сошелся клином белый свееет.." (поет)

marishash
20.03.2009, 16:12
Ну по НК:

Обособленное подразделение организации - это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места на срок более одного месяца.
Создание рабочих мест является определяющим критерием для признания подразделения обособленным.
При этом под рабочим местом понимается место, где работник должен находиться в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ч. 6 ст. 209 ТК РФ). Поэтому при рассмотрении споров о наличии (отсутствии) обособленного подразделения арбитражные суды, прежде всего, уделяют внимание этому моменту. Например, если организация арендует помещения для ведения деятельности, но факт создания в них рабочих мест не установлен, то и обособленного подразделения нет (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.10.2007 N А56-40913/2006).
Нужно учитывать, что обособленное подразделение образуется и в том случае, когда по месту его нахождения оборудовано только одно рабочее место (см. Письмо МНС России от 29.04.2004 N 09-3-02/1912, Постановления ФАС Московского округа от 10.10.2002 N КА-А40/6733-02, от 23.01.2003 N КА-А41/9052-02).
При этом неважно, отражено или не отражено создание обособленного подразделения в учредительных или иных организационно-распорядительных документах (приказах, распоряжениях) организации. Не имеет значения также объем полномочий, которыми это обособленное подразделение наделено (абз. 20 п. 2 ст. 11 НК РФ).
В случае если организация имеет недвижимое имущество вне своего места нахождения (например, в другом субъекте РФ), использует его для сдачи в аренду, однако рабочие места не создавались, обособленное подразделение не образуется (см. Письмо УФНС России по г. Москве от 17.07.2006 N 20-12/62877).



я это читала конечно, но.... санкции я так понимаю-доначисление налогов по местонахождению обособки? столы для переговоров конечно не рабочее место, а так, но утешение слабое...
У вого-нибудь были прецеденты по "обнаружению" обособленного подразделения" налоговиками? Как это происходит на практике?

vladis
20.03.2009, 16:16
У кого Кировская налоговая и УСН. Как проходит регистрация книги учета доходов и расходов. Куда ее нести?
Спасибо.

Забава
20.03.2009, 16:19
А можно мне еще про обособленное объяснить.
У меня физ. адрес не совпадает с юр. Юр. только для регистрации. Учет в налоговой по юр. адресу. Что делать надо?

TashaV
20.03.2009, 16:34
У кого Кировская налоговая и УСН. Как проходит регистрация книги учета доходов и расходов. Куда ее нести?
Спасибо.
Спросите, когда приедете в окне Справочного, но в Василеостровской там и регистрируют (в справочном окне)