PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 [288] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Valuable
22.03.2010, 18:19
Девушки подскажите пособие по беремености и родам если работник работает до 6 месяцев рассчитывается исходя из МРОТ?

Мумми Первая
22.03.2010, 18:23
у меня имущество к уменьшению из-за выбытия дорогого ОС. может какое-то в ноль самортизировалось

т.е. к уменьшению - это нормально?
так нам возмещать будут или будет как ПЕРЕплата висеть?:016:

botk
22.03.2010, 18:27
Девушки подскажите пособие по беремености и родам если работник работает до 6 месяцев рассчитывается исходя из МРОТ?
Из МРОТ.

shy
22.03.2010, 18:30
т.е. к уменьшению - это нормально?
так нам возмещать будут или будет как ПЕРЕплата висеть?:016:
можно зачесть в счет авансов 2010 г.

vladis
22.03.2010, 18:34
http://service.nalog.ru:8080/ наверно это

Большое спасибо:flower:

TashaV
22.03.2010, 18:36
Девушки подскажите пособие по беремености и родам если работник работает до 6 месяцев рассчитывается исходя из МРОТ?
Если только до этого он вообще ни где не работал и это первое место работы

Любимая мамулечка
22.03.2010, 18:38
девочки, вопрос, я работаю с 28 сентября, в эту пятницу 26 марта я ухожу в декрет, мне декретные будут расчитываться из моего заработка или мрот?

TashaV
22.03.2010, 18:39
Девочки, помогите плииз, уже вообще ориентацию потеряла. Как рассчитать компенсацию при увольнении за неисп. отпуск. если принят 25 января 10, в феврале был 1 день за свой счет, и в марте был БЛ с 9 по 19 Не могу сообразить, входит март в расчет среднего для компенсации или нет, а если "да" то как?

TashaV
22.03.2010, 18:41
девочки, вопрос, я работаю с 28 сентября, в эту пятницу 26 марта я ухожу в декрет, мне декретные будут расчитываться из моего заработка или мрот?
А это первое место работы или новое? если новое- из заработка, но не выше 1136.99 в день, а если первое -да (надо было идти числа с 29 или 30)

Любимая мамулечка
22.03.2010, 18:43
А это первое место работы или новое? если новое- из заработка, но не выше 1136.99 в день, а если первое -да (надо было идти числа с 29 или 30)
не новое, до этого в последний раз работала в январе

Нюша
22.03.2010, 18:52
Девочки, а дата доп.листа в книге покупок должна соответствовать дате сч-фактуры полученной

TashaV
22.03.2010, 18:54
не новое, до этого в последний раз работала в январе
вот не поняла. был перерыв с января 09 по сентябрь 09? это не важно, важно, что бы страховой стаж был в сумме больше 6 мес

Любимая мамулечка
22.03.2010, 18:56
вот не поняла. был перерыв с января 09 по сентябрь 09? это не важно, важно, что бы страховой стаж был в сумме больше 6 мес
именно был перерыв с конца января до сентября....
соответственно будет считаться из зп?
спасибо за ответы на мои глупые вопросы:flower::flower::flower:

Глафира
22.03.2010, 19:27
Я бы сделала как положено, и показала что у сотрудника нет долга перед бюджетом (обычно всегда так и делали в справках НДФЛ, что задолженность за предприятием в случае нестыковок)
Если оставить -налоговая выставит требование ему на 13% от 400 р и на пени, скорее всего. Самый простой вариант конечно- пересчитать


Спасибо тем, кто откликнулся.

Вопрос в том, что если я покажу тот налог, который должен был быть исчислен, то данные у меня не пойдут с карточкой счета 68,01 по НДФЛ...изменить уже я данные не могу.
Могу только править отчет по НДФЛ. Я открыла файл с реестром - там внутри поля

<ПравоВыч>
<КодВычет>108</КодВычет>
<СумВычет>7000.00</СумВычет>
</ПравоВыч>
<СумСтНалВыч>7400.00</СумСтНалВыч>
</СтандВыч>
<СГДНалПер>
<СГДСумм>442842.48</СГДСумм>
<ОблСумм>435442.48</ОблСумм>
<НИОблСумм>56348</НИОблСумм>
<НУОблСумм>56348</НУОблСумм>
<ВозврСуммПЛ>0</ВозврСуммПЛ>
<ЗачСуммПЛ>0</ЗачСуммПЛ>
<УдСуммПЛ>0</УдСуммПЛ>
<ДолгНП>0</ДолгНП>
<ДолгНА>0</ДолгНА>
<ВзыскИФНС>0</ВзыскИФНС>
</СГДНалПер>
</СвДохСтав>

Негде мне тут указать что я обещаю удержать с него НДФЛ?:)) Уж не знаю что бы такого придумать

Вик
22.03.2010, 19:46
<ПравоВыч>
<КодВычет>108</КодВычет>
<СумВычет>7000.00</СумВычет>
</ПравоВыч>
<СумСтНалВыч>7000.00</СумСтНалВыч>
</СтандВыч>
<СГДНалПер>
<СГДСумм>442842.48</СГДСумм>
<ОблСумм>435842.48</ОблСумм>
<НИОблСумм>56660</НИОблСумм>
<НУОблСумм>56608</НУОблСумм>
<ВозврСуммПЛ>0</ВозврСуммПЛ>
<ЗачСуммПЛ>0</ЗачСуммПЛ>
<УдСуммПЛ>0</УдСуммПЛ>
<ДолгНП>52</ДолгНП>
<ДолгНА>0</ДолгНА>
<ВзыскИФНС>0</ВзыскИФНС>
</СГДНалПер>
</СвДохСтав>

Негде мне тут указать что я обещаю удержать с него НДФЛ?:)) Уж не знаю что бы такого придумать
я бы отчиталась вот так. Т.е. показываете н/о базу, вычеты правильные, исчисленный налог правильный, удержанный - меньше на 52 руб. И задолженность на конец года - 52 руб. В этом году доудерживаете за пред. год (ну и соответственно когда будете делать отчет за этот год - покажете, что удержали на 52 руб. больше начисленного

Пиявка
22.03.2010, 19:51
Девочки помогите,есть проблема.Жду от Вас помощи!.Я не знаю какие надо сделать проводки по Акция,векселям
Ситуация такая.
1."Моя фирма" купила акции Обыч 2 500руб. и привил.900руб.,плюс тех.работы 100руб.
2.Почему то 2-а договора залога в банк(так и должно пыть) по ценам банка обыч.500руб и привил.50руб.
3.Договор мены."Моя фирма" передает векселя фирме Ф.(Как мне показать выпуск собственных векселей)
4."Моя фирма" передает векселя 3 другим фирмам эти векселя,Но в договоре"Моя фирма"является Залогодателям 1,и остальные тоже только там 2,3,4 и еще есть Залогодержатель Банк(мне его тоже надо как то показать)
5.И последнее идут договора купли продажи,"Моя фирма" ПРОДАЕТ акции на сумму 3400ру. и оплата идет векселями .
Помогите,мне не кому больше обратиться.

Сулико
22.03.2010, 20:14
Девочки, а дата доп.листа в книге покупок должна соответствовать дате сч-фактуры полученной

Ага :) Во всяком случае это проще всего при небольшом кол-ве допов.

т.е. к уменьшению - это нормально?
так нам возмещать будут или будет как ПЕРЕплата висеть?:016:
Возмещать не будут. Там же сумма к уменьшению, а не к возмещению. По имуществу не скажу, но по прибыли надо бумагу писать "просим зачесть в счет последующих авансовых". Думаю, здесь так же.

Пиявка
22.03.2010, 20:39
Девочки помогите,есть проблема.Жду от Вас помощи!.Я не знаю какие надо сделать проводки по Акция,векселям
Ситуация такая.
1."Моя фирма" купила акции Обыч 2 500руб. и привил.900руб.,плюс тех.работы 100руб.
2.Почему то 2-а договора залога в банк(так и должно пыть) по ценам банка обыч.500руб и привил.50руб.
3.Договор мены."Моя фирма" передает векселя фирме Ф.(Как мне показать выпуск собственных векселей)
4."Моя фирма" передает векселя 3 другим фирмам эти векселя,Но в договоре"Моя фирма"является Залогодателям 1,и остальные тоже только там 2,3,4 и еще есть Залогодержатель Банк(мне его тоже надо как то показать)
5.И последнее идут договора купли продажи,"Моя фирма" ПРОДАЕТ акции на сумму 3400ру. и оплата идет векселями .
Помогите,мне не кому больше обратиться.

Нурия
22.03.2010, 21:03
Девочки помогите,есть проблема.Жду от Вас помощи!.Я не знаю какие надо сделать проводки по Акция,векселям
Ситуация такая.
1."Моя фирма" купила акции Обыч 2 500руб. и привил.900руб.,плюс тех.работы 100руб.
2.Почему то 2-а договора залога в банк(так и должно пыть) по ценам банка обыч.500руб и привил.50руб.
3.Договор мены."Моя фирма" передает векселя фирме Ф.(Как мне показать выпуск собственных векселей)
4."Моя фирма" передает векселя 3 другим фирмам эти векселя,Но в договоре"Моя фирма"является Залогодателям 1,и остальные тоже только там 2,3,4 и еще есть Залогодержатель Банк(мне его тоже надо как то показать)
5.И последнее идут договора купли продажи,"Моя фирма" ПРОДАЕТ акции на сумму 3400ру. и оплата идет векселями .
Помогите,мне не кому больше обратиться.

можно попробовать обратится Консультанту и Гаранту, там в проводках все эти случаи рассмотрены подробно.

botk
22.03.2010, 21:04
Девочки, помогите плииз, уже вообще ориентацию потеряла. Как рассчитать компенсацию при увольнении за неисп. отпуск. если принят 25 января 10, в феврале был 1 день за свой счет, и в марте был БЛ с 9 по 19 Не могу сообразить, входит март в расчет среднего для компенсации или нет, а если "да" то как?
Время болезни входит во время для отпуска. За свой счет не считается более 14 дн., получается с 25.01 по 19.03, т.е. все-таки 2 м-ца, нужно давать 4.66.
А вот в средний для отпуска оплата б.л не входит, только зарплата.
По-моему так.

Нурия
22.03.2010, 21:08
девочки, а вот этот документ
Инвентарная книга
учета объектов основных средств
(форма N ОС-6б)

ведут ежегодно? или на всем протяжении "жизни" ОС в фирме?
у меня ОС ввелись в эксплуатацию и вывелись из нее в один день, вот думаю на каждый год ее нужно было заводить или на весь период их жизни?

на весь период их жизни.

Нюша
22.03.2010, 21:12
Ага :) Во всяком случае это проще всего при небольшом кол-ве допов.



Спасибки. и я так понимаю номер доп.листа в 1С от руки надо проставить самой.

radistka77
22.03.2010, 21:12
на весь период их жизни.
:flower:

Нюша
22.03.2010, 21:14
блин, мне до 10 вечера надо успеть корректировочный НДС доделать, прибыль и баланс с формой 2, а мне уже так тошно, так тяжко...а сколько мне еще предстоит сделать до конца марта..жесть
и почему всегда тяну до последнего...

radistka77
22.03.2010, 21:17
блин, мне до 10 вечера надо успеть корректировочный НДС доделать, прибыль и баланс с формой 2, а мне уже так тошно, так тяжко...а сколько мне еще предстоит сделать до конца марта..жесть
и почему всегда тяну до последнего...
взбодрись:support:

Нюша
22.03.2010, 21:19
ха, девочки, а кто знает как в стандартной 1С 7-ке сделать корректировочный НДС. не заполняет, ибо пишет, что дата подписания отчета не может быть..ну вообщем е больше 20 января для отчета за 4 квартал. вообщем не видит он моих доп.листов видимо

Пиявка
22.03.2010, 21:20
Посмотрела,только ничего не поняла.Своих бухгалтеров мучаю и ничего интересно так и не поняла.

Нюша
22.03.2010, 21:22
а периоды доп.листов какие выбирать - корректирующие или текущие?

Нюша
22.03.2010, 21:23
взбодрись:support:

да уж..я бы с удовольствием..так сижу вот в своей каморке..хнык:(

Нюша
22.03.2010, 21:28
девочкииии, ну почему у меня суммы НДС по доп.листам не попадают в декларацию в 1С....????????7 не могу ужееее

masha_hayd
22.03.2010, 21:29
Посмотрела,только ничего не поняла.Своих бухгалтеров мучаю и ничего интересно так и не поняла.

увольте свои клуш:046:(это из одного зачотного топика про бухгалтеров)
и возмите на работу профи..

masha_hayd
22.03.2010, 21:30
девочкииии, ну почему у меня суммы НДС по доп.листам не попадают в декларацию в 1С....????????7 не могу ужееее

скопировать предыдущую декларацию... поставить что она корректировочная и снова заполнить.
проверь дату доп. листа.. не мартом ли?
и дату проводку

Нюша
22.03.2010, 21:45
скопировать предыдущую декларацию... поставить что она корректировочная и снова заполнить.
проверь дату доп. листа.. не мартом ли?
и дату проводку

а как в 1С скопировать. я просто захожу на титульный лист, ставлю цифру 1- номер корректировки. сохраняю. иду на вкладку расчет, заполняю - и ничего не меняется по сравнению с первичной
доп листы сформированы 31.12.09. а может наоборот мартом надо?

Нюша
22.03.2010, 21:56
ну вот, на клерке вычитала, что если версия 7.7, то только вручную декларашку корректировочную заполнять. а я дурында мучалась столько времени. уже бы баланс свела бы за это время

Пиявка
22.03.2010, 22:04
увольте свои клуш(это из одного зачотного топика про бухгалтеров)
и возмите на работу профи..

С большим удовольствием,но не от меня зависит.А помощи ждать не откого,а я ни бум бум.По зарплате пожалуйста,а это не знаю.

Svetylik
22.03.2010, 22:07
Девочки,подскажите может кому требуется зам. гл. бухгалтера или бухгалтер? Очень хочется поработать с ВЭД, да и с производством и со строительством,хочется развиваться. А опыт работы Главным бух. 2 года(УСН,ЕНВД) еще есть опыт раблты экономистом:)

masha_hayd
22.03.2010, 22:15
увольте свои клуш(это из одного зачотного топика про бухгалтеров)
и возмите на работу профи..

С большим удовольствием,но не от меня зависит.А помощи ждать не откого,а я ни бум бум.По зарплате пожалуйста,а это не знаю.

тогда читайте литературу... про векселя только ленивый не пишут..
гуглите ишите.. пройдитесь поиском по клерку...

информации - море.. разбирайтесь

Нюша
22.03.2010, 22:19
Девочки, а вы свои экземпляры балансов и формы 2 распечатываете с 2 -х мерным штрихкодом? меня жаба душит 5 листов печатать, тем более за год мне их надо штуки 4 - в статистику, для проверки. себе, им...

masha_hayd
22.03.2010, 22:21
Девочки, а вы свои экземпляры балансов и формы 2 распечатываете с 2 -х мерным штрихкодом? меня жаба душит 5 листов печатать, тем более за год мне их надо штуки 4 - в статистику, для проверки. себе, им...

печатай без штрих-кодов

radistka77
22.03.2010, 22:21
Девочки, а вы свои экземпляры балансов и формы 2 распечатываете с 2 -х мерным штрихкодом? меня жаба душит 5 листов печатать, тем более за год мне их надо штуки 4 - в статистику, для проверки. себе, им...
я все в экселе стараюсь делать - с двух сторон печатаю - для экономии:065:

Нюша
22.03.2010, 22:32
я все в экселе стараюсь делать - с двух сторон печатаю - для экономии:065:

ТАК ВОТ КТО ТУТ ЕВРЕЙ:)):046::046:

radistka77
22.03.2010, 22:35
ТАК ВОТ КТО ТУТ ЕВРЕЙ:)):046::046:
:008:
ага, я жмот еще тот
супер экономная клуха:046:

shy
22.03.2010, 22:42
я все без штрихкодов печатаю, удобнее имхо

Катя, а зачем в экселе:016:?

marishash
22.03.2010, 22:57
Девочки, а если директор меняется-кто у налоговую несет доки-уже новый директор? Или старый?

Нюша
22.03.2010, 22:59
Девочки, что-то я к концу дня стала сомневаться в своем красноречии. Почитайте плиз мое послание к налоговой по поводу восстановления сумм НДС всвязи с переходом на УСН:

ПОЯСНЕНИЯ
к сообщению № 1631 от 01.03.2010


Настоящим сообщаем, что Общество с ограниченной ответственностью «СФЕРА» было зарегистрировано 19 мая 2009г. Основной сферой деятельности является предоставление туристических услуг (ОКВЭД 63.3 – деятельность туристических агентств) До 31.12.09г. организация осуществляла расходы только в части налогов на заработную плату, аренду, связь (телефон, интернет) и рекламу. Основные средства в данный период не приобретались, деятельность по оптовой торговле товарами не велась. Таким образом, на 31.12.2009 на балансе организации отсутствуют остатки товаров, ОС (копия баланса на 31.12.09 прилагается) и соответственно отсутствуют суммы НДС, подлежащие восстановлению в связи с переходом организации с 01.01.2010г на упрощенную систему налогообложения.


ЗЫ попозже удалю, чтоб эфир не засорять, так что полностью письмо в цитату не берите, чтоб страницы не были огромными.

masha_hayd
22.03.2010, 23:07
нормально..
не бери в голову..
они такие же как мы... еле грамотные
гыыыыыыыы

Нюша
22.03.2010, 23:10
Девочки, а если директор меняется-кто у налоговую несет доки-уже новый директор? Или старый?

вроде бы новый уже. если он старый - то он по определению уже не директор:)

masha_hayd
22.03.2010, 23:16
вроде бы новый уже. если он старый - то он по определению уже не директор:)

раньше обязатеьно старый... плохо было..
теперь обязатеьно новый... тоже не очень:))

Нюша
22.03.2010, 23:27
раньше обязатеьно старый... плохо было..
теперь обязатеьно новый... тоже не очень:))

и не говори:))
на самом деле сама в такой ситуации. муж уволился типа с генеральных, правда сведения в налоговую офиц.не поданы - ибо должен сделать новый директор (он же учредитель) неизвестно где и соответственно никуда не собирается. вообщем я делаю отчеты, подписываюсь подписью нового дира и отправляю по почте.

marishash
22.03.2010, 23:45
вроде бы новый уже. если он старый - то он по определению уже не директор:)

Ага, вот и я так думаю что новый-а мой старый дир так хочет полномочия сложить, что сам хочет мчаться в налоговую)))

Маша, Аня, спасибо!

Александрия
23.03.2010, 00:03
девочки, подскажите.... у меня есть договор по изданию и обслуживанию ключа подписи, по нему я получила :
электронный ключ USB - его беру сразу в расходы, на какой счет его сажать? 10-ый?
гарантийное годовое обслуживание - сажать на 97 и списывать в течение года?
руководство по установке (СД диск) - в расходы на 26?
и лицензия на право использования КриптоПро, договор по ней год (сублецинзионный договор на неисключительное право пользования) и пролонгация еще на год - куда мне его сажать не знаю:(

TashaV
23.03.2010, 01:42
Я спохватилась, что не ответила
девочки, договора подряда с физ.лицами на каком счете учитываете, на 76?
Взносы тогда вручную придется начислять в 7-ке.
Я на 70-й, но у меня там есть договора ГП со всеми своими ньюансами (как и оклады, БЛ, отпускные).
Ой но у меня теперь 8-ка, хотя, вроде бы и на 7.7 можно было так делать (как бы иначе она правильно делала НДФЛ по кодам выплат)
:008:
ага, я жмот еще тот
супер экономная клуха:046:
у тебя в роду явно были шасы, как сказал бы мой деть :046:
Время болезни входит во время для отпуска. За свой счет не считается более 14 дн., получается с 25.01 по 19.03, т.е. все-таки 2 м-ца, нужно давать 4.66.
А вот в средний для отпуска оплата б.л не входит, только зарплата.
По-моему так.
спасибо, что-то меня сегодня переклинило (как обычно когда аврал и и нервничаю- сотрудника увольняю судя по всему- склонного с склочности: я со своими перелетами с места на место во те времена, когда деть был маленький и ВУЗ вечерний и то так не порхала, если судить по трудовой)

Mari5
23.03.2010, 03:16
Хелп, есть в налоговой на дальневосточном комп, чтоб с флешки перекинуть на дискету
Или на флешке можно НДФЛ сдать?

radistka77
23.03.2010, 08:53
я все без штрихкодов печатаю, удобнее имхо

Катя, а зачем в экселе:016:?
в новых версиях Налогоплательщика все идет со штрих-кодами и на каждой странице печатает, а я по привычке - когда еще можно было выгружать оттуда в экселе - чтобы на кажый лист с обеих сторон
ну жалко мне бумаги:005:

radistka77
23.03.2010, 08:55
у тебя в роду явно были шасы, как сказал бы мой деть :046:

достоверно я не знаю, но муж убежден в этом:046:

TashaV
23.03.2010, 09:29
достоверно я не знаю, но муж убежден в этом:046:
Тоже читаете Панова? мой просто фанатеет уже не первый год (имела неосторожность в неполные 12 дать ему прочитать первую книгу и не увидела уже потом смысла запрещать читать следующие)

Арти
23.03.2010, 10:50
Девочки, кто в теме по АВАНСАМ ПО прибыли
У меня мозг в трубочку....

доход фирмы за четыре предыдущих квартала (то есть по году 2009) в среднем превысил 3 000 000 рублей в квартал...теперь вроде я должна платить авансы с прибыли...

У меня ? такой
1) Когда я начинаю ПЛАТИТЬ авансы по прибыли?
2) Надо мне какую-то ежемесячную бАмажку в налоговую сдавать?
3) Надо мне налоговую извещать - что типа у меня теперь авансы по прибыли...
девули помогите плиз!

marishash
23.03.2010, 11:11
девули помогите плиз!

Налоговую извещать не надо и никакой бумажки им нести тоже-только платить надо. А вот начисляются авансы с того квартала, в котором произошло превышение. Т.е. если в 4 квартале-то в декл за 4 кв. должны показываться авансы на 1. НО. Я уже тут спрашивала сама, в годовой декл . мне ответили стр 290(где авансы записаны) и раздел 1.2. не заполняются. Поэтому я их просто заплатила. Вот вроде бы так

Нурия
23.03.2010, 11:38
Хелп, есть в налоговой на дальневосточном комп, чтоб с флешки перекинуть на дискету
Или на флешке можно НДФЛ сдать?

на флешке точно берут, я на диск записываю. Потом в архиве храню. как дискеты раньше.

Глафира
23.03.2010, 11:48
девы хелп!
Кому удалось сдать НДФЛ через Контур? У меня не хочет файл загружать, и выводится прошлогодниий список сотрудников.

botk
23.03.2010, 11:50
девы хелп!
Кому удалось сдать НДФЛ через Контур? У меня не хочет файл загружать, и выводится прошлогодниий список сотрудников.
Сдала. Все нормально.

Ивановна
23.03.2010, 11:56
Девочки, доброе утро!
Сори, если этот вопрос уже звучал
Подскажите, пож-ста, какие КБК надо указывать в годовой декларации по ЕСН - старые или новые?

Арти
23.03.2010, 12:05
marishash
СПАСИБИЩЕ!

Рио-Рита
23.03.2010, 12:11
девы хелп!
Кому удалось сдать НДФЛ через Контур? У меня не хочет файл загружать, и выводится прошлогодниий список сотрудников.
И я сдала через контур.
Тоже выдал список старых, но с новыми данными.

Казипуся
23.03.2010, 12:11
Здравствуйте, не подскажете. Как происходит перерегистрация ККМ - с одной организации надо перевести на другую. Какие документы нужны-и как это происходит. А самое главное-нужно ли тащить кассу в налоговую и можно ли сделать все за один день? Спасибо огромное.

Арти
23.03.2010, 12:26
Девочки у кого есть отчетность для 1С 7.7
А то у меня там Прибыль старая (НЕ! в редакции 135Н)
если есть у кого и есть капелюська времени
Киньте на galartspb@********

Verunia
23.03.2010, 12:29
Девочки, доброе утро!
Сори, если этот вопрос уже звучал
Подскажите, пож-ста, какие КБК надо указывать в годовой декларации по ЕСН - старые или новые?

новые. Со старыми не удалось выгрузить дабы отправить через такском :)

Александрия
23.03.2010, 12:30
новые. Со старыми не удалось выгрузить дабы отправить через такском :)

а я со старыми сдавала.

Ивановна
23.03.2010, 12:32
новые. Со старыми не удалось выгрузить дабы отправить через такском :)


спасибо!:flower:

botk
23.03.2010, 12:36
Девочки, доброе утро!
Сори, если этот вопрос уже звучал
Подскажите, пож-ста, какие КБК надо указывать в годовой декларации по ЕСН - старые или новые?
Зависит от того, как сдаете. Если электронно, с новыми, со старыми не пройдет. Мне Контур даже письмо налоговой прислал, которое у них есть про КБК.
А если в бумажном варианте, то могут и взять.

Miminka
23.03.2010, 12:52
Доброго всем дня.
Помогите мне пожалста может кто сталкивался Приобрели основные средства бывшие в эксплуатации и что бы подтвердить срок их фактической эксплуатации необходимы либо акты приема-передачи с инвентарными карточками (чего предоставить нет возможности) либо
подтверждением может служить официальное письмо от предыдущего собственника с указанием срока фактического использования данного объекта. А вот какова форма этого письма ума не приложу, подскажите!

@Весна@
23.03.2010, 12:58
Девочки, доброе утро!
Сори, если этот вопрос уже звучал
Подскажите, пож-ста, какие КБК надо указывать в годовой декларации по ЕСН - старые или новые?

в декларации за 2009 год только старые КБК , т.к новые КБК относятся ко взносам, которые вообще не ЕСН и которых в прошлом году не было.

Ивановна
23.03.2010, 13:01
в декларации за 2009 год только старые КБК , т.к новые КБК относятся ко взносам, которые вообще не ЕСН и которых в прошлом году не было.


Извините, а где это написано? Это логично, я согласна. Этот вопрос мне задала бухгалтер из Москвы, там в налоговой сказали сдавать с новыми кодами

Mashen'ka
23.03.2010, 13:02
Извините, а где это написано?

позвоните в свою налоговую и спросите, мне в моей сказали старые

alisa
23.03.2010, 13:03
Здравствуйте, не подскажете. Как происходит перерегистрация ККМ - с одной организации надо перевести на другую. Какие документы нужны-и как это происходит. А самое главное-нужно ли тащить кассу в налоговую и можно ли сделать все за один день? Спасибо огромное.

нужны доки, подтверждающие факт, что ККМ - Ваша собственность (договор, накладная, СЧФК, п/п на оплату), дальше заключаете договор с ЦТО на обслуживание и действуете согласно их инструкциям (они сами знают, что в налоговой нужно)

2 года назад ККМ носить в налоговую надо было, сейчас не знаю... а делается все даже не за один, а за пол-дня...

зарегестрировать можно б/у ККм, которая есть в списке разрешенных к использованию и у которой не истек срок амортизации.

091074
23.03.2010, 13:06
блин, мне до 10 вечера надо успеть корректировочный НДС доделать, прибыль и баланс с формой 2, а мне уже так тошно, так тяжко...а сколько мне еще предстоит сделать до конца марта..жесть
и почему всегда тяну до последнего...

Нужно продержаться!!!!!!!!! Еще немного.

nezabvennaya
23.03.2010, 13:07
Зависит от того, как сдаете. Если электронно, с новыми, со старыми не пройдет. Мне Контур даже письмо налоговой прислал, которое у них есть про КБК.
А если в бумажном варианте, то могут и взять.

Я по электронке сдала со старыми.

@Весна@
23.03.2010, 13:08
Извините, а где это написано?
Пока увы нигде, официального письма я не видела.

botk
23.03.2010, 13:12
в декларации за 2009 год только старые КБК , т.к новые КБК относятся ко взносам, которые вообще не ЕСН и которых в прошлом году не было.
КБК ЕСН поменялись

Казипуся
23.03.2010, 13:19
нужны доки, подтверждающие факт, что ККМ - Ваша собственность (договор, накладная, СЧФК, п/п на оплату), дальше заключаете договор с ЦТО на обслуживание и действуете согласно их инструкциям (они сами знают, что в налоговой нужно)

2 года назад ККМ носить в налоговую надо было, сейчас не знаю... а делается все даже не за один, а за пол-дня...

зарегестрировать можно б/у ККм, которая есть в списке разрешенных к использованию и у которой не истек срок амортизации.
спасибо:)

botk
23.03.2010, 13:29
Я по электронке сдала со старыми.
Видимо, от того, когда сдавали, зависит. Я когда собралась все-таки отправить, уже были новые.
Я так понимаю, что не принципиально это. По крайней мере, выписки получила, там все цифры на месте.

yes
23.03.2010, 14:10
Девочки,добрый день:flower:
совсем тут погрязла,но продвигаюсь,с этой 8-кой:)
Скажите пожалуйста,кто в 8-ке,осваиваю только порограмму:020:
закрываю месяц,но сумма небольшая осталась на 20-ке,полезла искать,нарыла,знаете где,в Операциях,Регламентные операции,Справки-расчёты,Калькуляция себестоимости продукции.
На каждой продукции,остаётся остаток незавершонного производства по 1,9 руб.,50,2 руб.,255 руб.:009:
где расхождения,как думаете?
формирую продукцию:требованием и отчетом производства за смену

yes
23.03.2010, 14:19
И зачем я вообще спецификацию завожу:009:,если смотрю прога всё равно списывает пропорционально все материалы списанные по требованию в этом месяце на каждую продукцию реализованную в этом месяце? ни чё не понимаю

botk
23.03.2010, 14:46
И зачем я вообще спецификацию завожу:009:,если смотрю прога всё равно списывает пропорционально все материалы списанные по требованию в этом месяце на каждую продукцию реализованную в этом месяце? ни чё не понимаю
Специф нужна, если списывать материалы доком отчет пр-ва за смену (галочка стоит если).

yes
23.03.2010, 14:59
Специф нужна, если списывать материалы доком отчет пр-ва за смену (галочка стоит если).

галочка стоит, списываю материалы требованием со склада, а спецификация- отчёт за смену формирует продукцию на 43м по ценам плановым-собранным по стоимости списанного материала на спецификацию (т.е. в отчёте за смену на продукцию ставлю сумму плановую ту,что собралась в спецификации,правильно?)
два раза завожу одни и те же материалы,сижу выверяю материалы и в требовании и в спецификации:010:
и тут на тебе незавершенное производство по каждой продукции,что делать?:091:

botk
23.03.2010, 15:12
галочка стоит, списываю материалы требованием со склада, а спецификация- отчёт за смену формирует продукцию на 43м по ценам плановым-собранным по стоимости списанного материала на спецификацию (т.е. в отчёте за смену на продукцию ставлю сумму плановую ту,что собралась в спецификации,правильно?)
два раза завожу одни и те же материалы,сижу выверяю материалы и в требовании и в спецификации:010:
и тут на тебе незавершенное производство по каждой продукции,что делать?:091:
Не. Если списывать материалы отчетом за смену, в строчке продукции должна быть заполнена спецификация. В этом случае требование не нужно, нужно на закладке "материалы" заполнить.

Юшкина
23.03.2010, 15:12
Девочки, истанавливаю с сайта прогу налогоплательщик-2009, а она как-то криво становится, вместо обычной страницы при открытии ссылка на недоступную стр. в интернете. Файл формирует, но открывается он тоже почему-то на интернет-странице, реестр не показывает в программе и не распечатывает соответственно.
Всё то же самое делала на другой работе - всё установилось нормально. А тут ну никак :(

yes
23.03.2010, 15:21
Не. Если списывать материалы отчетом за смену, в строчке продукции должна быть заполнена спецификация. В этом случае требование не нужно, нужно на закладке "материалы" заполнить.
хорошо,вместо требования я могу заполнить вкладку материалы в отчёте за смену,но ведь всё равно дважды получится:)в спецификацию же я должна буду разносить те же материалы в каждую продукцию. Да и главное,я не смогу требование распечатать,подписать
Татьяна,скажите,не знаете где поискать незавершенку,почему вылезают копейки?:091:в каждой продукции и сумма этих незавершенок не списывается с 20-ки:010:

botk
23.03.2010, 15:36
хорошо,вместо требования я могу заполнить вкладку материалы в отчёте за смену,но ведь всё равно дважды получится:)в спецификацию же я должна буду разносить те же материалы в каждую продукцию. Да и главное,я не смогу требование распечатать,подписать
Татьяна,скажите,не знаете где поискать незавершенку,почему вылезают копейки?:091:в каждой продукции и сумма этих незавершенок не списывается с 20-ки:010:
Если заполнены спецификации, материалы списываются автоматически, ничего разносить не надо. На основании отчета можно сделать треб-накладную.

Думаю, надо проверить еще раз в учетке как списываются матер. А вообще-то нужно все перепровести. Хвосты такие могу оставаться из-за нарушения последовательности проведения док-тов.

Быстрая лень
23.03.2010, 15:36
Девочки! Кто в Балтинвестбанке расчетный счет держит? Как там живется? Валютный контроль адекватный? :flower:

masha_hayd
23.03.2010, 15:53
девочки советуюсь:
есть фасовка продуктов ..
то есть организация берет на комиссию продукты и на своем оборудовании фасует.. потом это продает... но получает только агентское вознаграждение...
материалы и оборудование у нее свое...

вот затычка.. как это лучше?
вроде ведь и 44.... на 20 как-то стремно кидать...

обработки нет.. только фасовка...

что что думает?

botk
23.03.2010, 16:23
девочки советуюсь:
есть фасовка продуктов ..
то есть организация берет на комиссию продукты и на своем оборудовании фасует.. потом это продает... но получает только агентское вознаграждение...
материалы и оборудование у нее свое...

вот затычка.. как это лучше?
вроде ведь и 44.... на 20 как-то стремно кидать...

обработки нет.. только фасовка...

что что думает?
44 это, торговля , это не производство точно. Как-то с аудиторами сидели, тоже был заскок по этому поводу.

yes
23.03.2010, 16:23
девочки советуюсь:
есть фасовка продуктов ..
то есть организация берет на комиссию продукты и на своем оборудовании фасует.. потом это продает... но получает только агентское вознаграждение...
материалы и оборудование у нее свое...

вот затычка.. как это лучше?
вроде ведь и 44.... на 20 как-то стремно кидать...

обработки нет.. только фасовка...

что что думает?
когда то работали,как управляющая компания,учёт вела на 79м расчёты и агентские ,а на 76 счёте учитывала контрагентов.Отдельно составлялся и подписывался отчёт агента.

yes
23.03.2010, 16:24
поищите,в инете думаю много найдёте по агентскому учёту,перерывали всё,так было правильно (79 и 76)

yes
23.03.2010, 17:12
Если заполнены спецификации, материалы списываются автоматически, ничего разносить не надо. На основании отчета можно сделать треб-накладную.

Думаю, надо проверить еще раз в учетке как списываются матер. А вообще-то нужно все перепровести. Хвосты такие могу оставаться из-за нарушения последовательности проведения док-тов.
Татьяна,если только в отчёте я заполняю раздел материалы,тогда только можно требование заполнить на основании,но вторым действием всё равно будет формирование спецификаций- те же материалы разносить заново. Я не права?
Материалы у меня каждый новый в любом случае.
Всё перепровела групповым перепроведением,картина та же.
У меня мульён материалов и номенклатур,даже могу каждую строчечку перепроверить,но что там программа делает не отследить:010:

masha_hayd
23.03.2010, 17:27
44 это, торговля , это не производство точно. Как-то с аудиторами сидели, тоже был заскок по этому поводу.

хорошо тогда следующий вопрос...
какими бумажками списывать материалы?
то есть суммы офигительные....
как их списывать?
ну понятно что делать отпуск материалов....
НО надо ли какие -то отчеты по использованию..
или что-то?
вроде нет... но напрягают большие суммы

marincle
23.03.2010, 17:30
Девчонки... я запуталась. составляю 3-ндфл

При продаже доли в уставном капитале по номиналу имеется ли вычет?? Вроде да, но где-то пишут и нет, тк это не имущество..... фирма уж совсем старая..... но вроде это тоже не причина к принятию вычета.

Кто сталкивался, подскажите!!!!


спс

botk
23.03.2010, 17:37
Татьяна,если только в отчёте я заполняю раздел материалы,тогда только можно требование заполнить на основании,но вторым действием всё равно будет формирование спецификаций- те же материалы разносить заново. Я не права?
Материалы у меня каждый новый в любом случае.
Всё перепровела групповым перепроведением,картина та же.
У меня мульён материалов и номенклатур,даже могу каждую строчечку перепроверить,но что там программа делает не отследить:010:
Если разные материалы, спецификации не нужны. Спецификации удобно когда одинаковая номенклатура и по спец списываются материалы. Получается отчетом выпуск продукции по план. себестоимости, требованием списываются материалы на этот конкретный выпуск. И все. Спецификации не нужны.
Закрытием м-ца должна сформироваться реальная себестоимость продукции и списаться стоимость материалов на это дело. Посмотрите хотя бы по 1 мат, который был использован полностью, есть ли там остаток по к-ву и стоимости. Должно все закрыться.

yes
23.03.2010, 17:39
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=470650
здесь найдёте

marincle
23.03.2010, 17:42
http://www.forum.littleone.ru/showthread.php?t=470650
здесь найдёте

окей, посмотрю! спасибо