Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
Добрый вечер!
Подскажите мне пжста, в случае регистрации фирмы 26.12.08, р/счет завтра откроем, сделок не было наличных в 2008 г., есть необходимость нулевки сдать? а пф-отчеты?
Спасибо заранее!
Нулевки сдавать надо и в ПФ еще взносы за несколько дней 2008г нужно было оплатить.
Нулевки сдавать надо и в ПФ еще взносы за несколько дней 2008г нужно было оплатить.
было оплатить? т.е :) счас уже слишком поздно? деятельности нет у компании, зп не начислялась и не будет. подробнее опишите назначание платежей и с каких сумм их начислять.
Danil, читаю Вас.. и у меня к Вам вопрос
начисление ндфл производилось с суммы в 5000 руб, а получалось по ведомости ТОЖЕ 5000 руб.
Есть необходимость корректировки ? и какими проводками?
:001::001::001:
masha_hayd
09.01.2009, 23:26
было оплатить? т.е :) счас уже слишком поздно? деятельности нет у компании, зп не начислялась и не будет. подробнее опишите назначание платежей и с каких сумм их начислять.
да ничего не надо если вы не ИП.. это ИП надо было за год оплатить до 31.12
да ничего не надо если вы не ИП.. это ИП надо было за год оплатить до 31.12
masha_hayd
Спасибо огромное за ответ! :) т.е. сдаю нулевки, ага?
Маша, а на вопрос про корректировку начисленной и выданной зп сможете ответить? Конец года, бух-ая фирма ранее ведшая фирму, выдавала зп диру ту же, с которой начислялся ндфл. :(
Если это не ошибка ТАК скажите мне уже это, я пятый раз в топике это спрашиваю.
МамаДини
10.01.2009, 01:28
нет, не получается, пробовала
Вы выводите печатную форму ведомости, встаете на неё курсором и Сохранить копию ... Так? Странно, что не получаеться, а раньше как делали?
Маша, а на вопрос про корректировку начисленной и выданной зп сможете ответить? Конец года, бух-ая фирма ранее ведшая фирму, выдавала зп диру ту же, с которой начислялся ндфл. :(
Если это не ошибка ТАК скажите мне уже это, я пятый раз в топике это спрашиваю.
Видимо ошибка. Получаеться переплата сотрудникам.
masha_hayd
10.01.2009, 01:35
masha_hayd
Спасибо огромное за ответ! :) т.е. сдаю нулевки, ага?
Маша, а на вопрос про корректировку начисленной и выданной зп сможете ответить? Конец года, бух-ая фирма ранее ведшая фирму, выдавала зп диру ту же, с которой начислялся ндфл. :(
Если это не ошибка ТАК скажите мне уже это, я пятый раз в топике это спрашиваю.
по какой то причине не удерживали НДФЛ?
просите у них документы и карточки НДФЛ и вс поймете...
вам уже передали дела?
Полианна
10.01.2009, 11:55
Опять я:)) Скажите, как по электронке ФСС сдать? Там какой-то договор с ними нужен или можно просто на сайте зарегиться и отослать?Плизззззззззз:091: И ссылку, если несложно.
masha_hayd
10.01.2009, 12:02
Опять я:)) Скажите, как по электронке ФСС сдать? Там какой-то договор с ними нужен или можно просто на сайте зарегиться и отослать?Плизззззззззз:091: И ссылку, если несложно.
регишься на сайте...
звонишь им.... они потверждают регистрацию твою... набиваешь там отчет.. и посылешь почтой до 15 включительно...
только лучше все это сделать 11 с утра.. пока там еще не дурдом....
Полианна
10.01.2009, 12:12
Маш, а ссылочку не кинешь?
Вот ссылка http://fz122.fss.ru/
А у меня в свою очередь вопрос: 3-й экземпляр 4 ФСС отсылаете в налоговую?!! А то вычитала на Клерке, что не надо им лишней макулатуры.:005: типо теперь не сдают.
Рио-Рита
10.01.2009, 12:20
Вот ссылка http://fz122.fss.ru/
А у меня в свою очередь вопрос: 3-й экземпляр 4 ФСС отсылаете в налоговую?!! А то вычитала на Клерке, что не надо им лишней макулатуры.:005: типо теперь не сдают.
У меня уже давно налоговая не берет.
Рио-Рита
10.01.2009, 12:22
Девушки, а как сейчас лучше до ФСС добираться в связи с зарытием Горьковской????
masha_hayd
10.01.2009, 12:31
Вот ссылка http://fz122.fss.ru/
А у меня в свою очередь вопрос: 3-й экземпляр 4 ФСС отсылаете в налоговую?!! А то вычитала на Клерке, что не надо им лишней макулатуры.:005: типо теперь не сдают.
не сдают .. я уж не помню когда сдавала..
у меня аже в электронке бланк есть.. но заполнить почему то его не дает
masha_hayd
10.01.2009, 12:32
Девушки, а как сейчас лучше до ФСС добираться в связи с зарытием Горьковской????
на машине:)
Девушки, а как сейчас лучше до ФСС добираться в связи с зарытием Горьковской????
До Петроградской, а там пешочком минут 15:) по Каменоостровскому
регишься на сайте...
звонишь им.... они потверждают регистрацию твою... набиваешь там отчет.. и посылешь почтой до 15 включительно...
только лучше все это сделать 11 с утра.. пока там еще не дурдом....
Мне помниться, что я им еще письмо распечатывала с этого сайта и носила туда и они только потом разрешили доступ. Или сейчас все побыстрее:016:
Байдзарка
10.01.2009, 12:39
Девушки, а как сейчас лучше до ФСС добираться в связи с зарытием Горьковской????
Я ехала с Финляндского вокзала. Если выйти из метро на ул. Лебедева, пройти прямо от метро , то будет остановка маршруток. Номера не помню, но видела 2 штуки. Почитайте маршрут движения на маршрутке. Обратно можно сесть прямо около светофора на Каменоостровском.
Байдзарка
10.01.2009, 12:40
А у меня в свою очередь вопрос: 3-й экземпляр 4 ФСС отсылаете в налоговую?!! А то вычитала на Клерке, что не надо им лишней макулатуры.:005: типо теперь не сдают.
З-й экземпляр сдаю в налоговую только если есть расходы по ФСС.
Лилеечка
10.01.2009, 13:02
Трудно в работу возвращаться после праздников.
Девочки, а рекламу сверхнормативную куда списываем по году в БУ и НУ?
masha_hayd
10.01.2009, 13:06
Мне помниться, что я им еще письмо распечатывала с этого сайта и носила туда и они только потом разрешили доступ. Или сейчас все побыстрее:016:
мы тоже вначале заявление носили... а в том году контору регили новую...
дык все по звонку сделали
masha_hayd
10.01.2009, 13:07
Я ехала с Финляндского вокзала. Если выйти из метро на ул. Лебедева, пройти прямо от метро , то будет остановка маршруток. Номера не помню, но видела 2 штуки. Почитайте маршрут движения на маршрутке. Обратно можно сесть прямо около светофора на Каменоостровском.
можно оттуда же на трамвае кстати..... только на мосту всегда пробка:(
мы тоже вначале заявление носили... а в том году контору регили новую...
дык все по звонку сделали
учту:flower:
по какой то причине не удерживали НДФЛ?
просите у них документы и карточки НДФЛ и вс поймете...
вам уже передали дела?
Маша, я прошу подсказать мне проводку для корректировки ошибки.
Маша, они УДЕРЖИВАЛИ ндфл верно, и перечисления есть. Они выдавали диру сумму без вычеты ндфл.
КАК ИСПРАВИТЬ?
пысы. дела принимал дир.
masha_hayd
10.01.2009, 13:39
Маша, я прошу подсказать мне проводку для корректировки ошибки.
Маша, они УДЕРЖИВАЛИ ндфл верно, и перечисления есть. Они выдавали диру сумму без вычеты ндфл.
КАК ИСПРАВИТЬ?
пысы. дела принимал дир.
как выдавали?
какой срок?
можно просто не перечисляла эту сумму из слеующей зарплаты и все......
чтобы по 70 было 0 на день выплаты зарплаты...
они же на 70 относили?
можно конечно сделать корректировку 01 октября... бух справкой...
где вся сумма переплаты пошла бы на 71 или на 76...
также сделать за октябрь, нояюрь декабрь...
а сейчас уже в января это вычесть из з/п.... или директор может внести в кассу
Спасибо всем за ответы :flower:
Маша, я прошу подсказать мне проводку для корректировки ошибки.
Маша, они УДЕРЖИВАЛИ ндфл верно, и перечисления есть. Они выдавали диру сумму без вычеты ндфл.
КАК ИСПРАВИТЬ?
пысы. дела принимал дир.
ИМХО - я бы сделала типо премию декабрем на сумму этого НДФЛ, который на руки был выдан, заплатила бы налоги с этой премии и усе:)
Или как Маша ответила.
masha_hayd
10.01.2009, 13:55
Спасибо всем за ответы :flower:
ИМХО - я бы сделала типо премию декабрем на сумму этого НДФЛ, который на руки был выдан, заплатила бы налоги с этой премии и усе:)
Или как Маша ответила.
ну или так:)
только тогда точно заграбастаю за недоплату налого... потому что квалифицируют это как премию выплаченную раньше...
а тут как бы можно спихнуть все таки на подотчет .. чтоль...
что он вернул
Премудрый пескарь
10.01.2009, 14:15
Да, девочки, судя по активности топика, "мы не люди, мы-бухгалтера" ))))
Да, девочки, судя по активности топика, "мы не люди, мы-бухгалтера" ))))
Кто бы в этом сомневался:)):)):))
Рио-Рита
10.01.2009, 14:35
на машине:)
Ага, ещё машину взять где то надо.. :)
Я так и не смогла перебороть себя и сесть за руль. Боюсь до жути.
В конторе, я одна безлошадная.
До Петроградской, а там пешочком минут 15:) по Каменоостровскому
Я ехала с Финляндского вокзала. Если выйти из метро на ул. Лебедева, пройти прямо от метро , то будет остановка маршруток. Номера не помню, но видела 2 штуки. Почитайте маршрут движения на маршрутке. Обратно можно сесть прямо около светофора на Каменоостровском.
Спасибо. Надеюсь не заплутаю.
З-й экземпляр сдаю в налоговую только если есть расходы по ФСС.
Это для меня откровение, не знала.
radistka77
10.01.2009, 14:56
Да, девочки, судя по активности топика, "мы не люди, мы-бухгалтера" ))))
ага:))
тоже вот сижу, УП корректирую:010:
ну или так:)
только тогда точно заграбастаю за недоплату налого... потому что квалифицируют это как премию выплаченную раньше...
а тут как бы можно спихнуть все таки на подотчет .. чтоль...
что он вернул
ОЙ, девочки!! Как хорошо что ВЫ есть!! Спасибочки огромное!!
Полианна
10.01.2009, 16:07
Трам-пам-пам, опять я. Не ругайтесь только:091: У меня в отчетности, когда ее автоматически заполняешь, проставляется среднесписочная численность 1 человек, а у меня с ноября их двое. Так и долно быть, или мне вручную исправлять?:008:
masha_hayd
10.01.2009, 16:09
Трам-пам-пам, опять я. Не ругайтесь только:091: У меня в отчетности, когда ее автоматически заполняешь, проставляется среднесписочная численность 1 человек, а у меня с ноября их двое. Так и долно быть, или мне вручную исправлять?:008:
если среднегодовая, то так и останется один человек....
посомтри форму.. там помесячно считает потом складывает все и делит на 12...
вот молодежь пошла... привыкли все машины..... смысл надо панимать... а раньше все ручками ручками.. (брюжжит по старчески на люду):flower::flower::flower:
radistka77
10.01.2009, 16:09
Трам-пам-пам, опять я. Не ругайтесь только:091: У меня в отчетности, когда ее автоматически заполняешь, проставляется среднесписочная численность 1 человек, а у меня с ноября их двое. Так и долно быть, или мне вручную исправлять?:008:
так если расчитывать среднесписочную за весь год - ведь и выйдет 1 человек
посмотрите в методических рекомендациях к этой форме - там порядок расчета должен быть, у меня все на работе, могу только завтра скинуть
МамаДини
10.01.2009, 17:09
Задержала уплату взносов в ФСС и в ФФОМС, брала сверку в налоговой, насчитали пени. Уже платежки напечатала на оплату, и задумалась:
Платить туда же куда и взнос соответствующий, просто КБК другой и ПЕ ставить ? Меня смутило то, что в ФСС никаких пеней по нам не начислено - не нашла покрайней мере на портале :005:
И ещё:
пени в 1С ручками надо начислять? Какая проводка, не подскажите?
Байдзарка
10.01.2009, 17:58
Задержала уплату взносов в ФСС и в ФФОМС, брала сверку в налоговой, насчитали пени. Уже платежки напечатала на оплату, и задумалась:
Платить туда же куда и взнос соответствующий, просто КБК другой и ПЕ ставить ? Меня смутило то, что в ФСС никаких пеней по нам не начислено - не нашла покрайней мере на портале :005:
И ещё:
пени в 1С ручками надо начислять? Какая проводка, не подскажите?
В ФСС пени не будет, в отчете их тоже не надо ставить. Они "живут" только в налоговой. В платежке меняется КБК, тип платежа и месяц, за который Вы платите пени.
Проводки Д91.2 К 69.1 (пени начисл/уплач самостоятельно), Для НУ - пени налоговые - не уменьшающие НОБ.
:fifa:
Премудрый пескарь
10.01.2009, 18:08
Девочки, у меня опять головоломка.
По Д-ту 73 висит сальдо. В свое время поймали сотрудника на воровстве. Заявление подали в милицию. Провели инвентаризацию в отделе. Всю недостачу повесили на него. Суд дал постановление только по факту хищения одного предмета, "дескать унести не успел, значит не вор". Обязали вернуть украденное, т.е. 1 предмет. Теперь вопрос, куда мне это сальдо деть? Списать на расходы как при отсутсвии виновного? НО еще висит наценка торговая на 98, ее куда?
Девочки....туплю...В ФСС нести только фсс4 или фсс4-а тоже надо?
Полианна
10.01.2009, 19:14
если среднегодовая, то так и останется один человек....
посомтри форму.. там помесячно считает потом складывает все и делит на 12...
вот молодежь пошла... привыкли все машины..... смысл надо панимать... а раньше все ручками ручками.. (брюжжит по старчески на люду):flower::flower::flower:
так если расчитывать среднесписочную за весь год - ведь и выйдет 1 человек
посмотрите в методических рекомендациях к этой форме - там порядок расчета должен быть, у меня все на работе, могу только завтра скинуть
:flower:Не ругайтесь, я так и подумала, но решила уточнить у спецов (преданно машет хвостом)
radistka77
10.01.2009, 19:22
:flower:Не ругайтесь, я так и подумала, но решила уточнить у спецов (преданно машет хвостом)
:053:
♥ Туся ♥
10.01.2009, 19:49
Девочки, есть кто из некомерческих организаций. ХЕЛП:091::091::091: Образовалась суммовая разница при переоценке. Прибыль платить надо????????????:001: Коммерческой деятельности не ведется и вестить не будет:091::091::091: Помогите кто может:091:
З-й экземпляр сдаю в налоговую только если есть расходы по ФСС.
у меня третью форму налоговая сама не брала. отдавала обратно не глядя.
В некоммерческой организации, если не ведется коммерческой деятельности прибыли не может быть. Соответственно налога тоже
♥ Туся ♥
10.01.2009, 21:22
Да я то это понимаю, а как списать, на 86?
Да я то это понимаю, а как списать, на 86?
я думаю да
МамаДини
10.01.2009, 22:34
В ФСС пени не будет, в отчете их тоже не надо ставить. Они "живут" только в налоговой. В платежке меняется КБК, тип платежа и месяц, за который Вы платите пени.
Проводки Д91.2 К 69.1 (пени начисл/уплач самостоятельно), Для НУ - пени налоговые - не уменьшающие НОБ.
:fifa:
Спасибо огромное :flower:
МамаДини
10.01.2009, 22:38
В ФСС пени не будет, в отчете их тоже не надо ставить. Они "живут" только в налоговой. В платежке меняется КБК, тип платежа и месяц, за который Вы платите пени.
Проводки Д91.2 К 69.1 (пени начисл/уплач самостоятельно), Для НУ - пени налоговые - не уменьшающие НОБ.
:fifa:
Ой, а каким числом делать начисление пеней:005::
где то в июне я на 2 месяца задержала эти выплаты, потом покрыла, но успели набежать пени. И в платежке тож какой месяц указывать?
Кто знает Невская пенсионка съехала с Энгельса на Большевиков? Или осталась для отчетов?
Девочки, подскажите, пож, Если в фирме единственный учредитель - он же директор, главный бухгалтер. Фирма начала деятельность в декабре, учредителем принято решение о безвозмездном оказании услуг по управлению фирмой. З/п никто не ничислял и не выплачивал, можно в отчетах сдать среднюю числ-ть 0 чел., и не начислять налоги. Или все-таки лучше начислить з\п, начислить налоги, а потом оплатить з\п в марте , оплатить налоги, пени и начислить налоги.
Байдзарка
10.01.2009, 23:16
Ой, а каким числом делать начисление пеней:005::
где то в июне я на 2 месяца задержала эти выплаты, потом покрыла, но успели набежать пени. И в платежке тож какой месяц указывать?
Если я правильно поняла , налоги за июнь Вы не перечислили до 15 июля, а перечислили позже. Тогда ставите МС.06.08
Девушки подскажите пожалуйста.
Можно ли взять людей на работу под определенный договор(т.е эти люди будут выполнять, N..работу для другой фирмы,через нашу.) С этими сотрудниками заключить контракт, нужно ли будет за них платить все налоги по зарплате или достаточно 13%. Фирма на упрощенке.
Быстрая лень
11.01.2009, 01:02
Девушки подскажите пожалуйста.
Можно ли взять людей на работу под определенный договор(т.е эти люди будут выполнять, N..работу для другой фирмы,через нашу.) С этими сотрудниками заключить контракт, нужно ли будет за них платить все налоги по зарплате или достаточно 13%. Фирма на упрощенке.
По моему мнению, это Договор ГПХ. Т. е. платим все налоги за исключением ФСС и возможно НСиПЗ (если пропишете в договоре, что страхование производится за счет привлеченного сотрудника).
Полианна
11.01.2009, 09:49
Девчоки, а со сколько ФСС работает?
Полианна
11.01.2009, 10:09
Дозвонилась, ужо работают;)
а подарки и банкеты уже обсуждали?
Девочки подскажите кто платит экологию - что там и как, и надо ли вообще платить?
МамаДини
11.01.2009, 12:34
Ура! Я сдала ФСС, всё оказалось не так плохо - всего то человек 8 передо мной :support:
МамаДини
11.01.2009, 12:36
Подскажите, надо ли и до какого в ФСС сдавать подтверждение вида деятельности (или как то так) ?
Ура! Я сдала ФСС, всё оказалось не так плохо - всего то человек 8 передо мной :support:
а новую бумажку ( о добровольных взносах) не требуют?
marishash
11.01.2009, 12:39
Подскажите, надо ли и до какого в ФСС сдавать подтверждение вида деятельности (или как то так) ?
раньше было да 1 апреля, а как в этом году не знаю....
Рио-Рита
11.01.2009, 12:45
Ура! Я сдала ФСС, всё оказалось не так плохо - всего то человек 8 передо мной :support:
Я тоже только от туда, шла с Петроградской, туда и обратно, ноги гудят с непривычки :)
В Московском р-не принимают аж в 5-ти кабинетах, у каждого кабинета по человечку.
В Кировском тоже пару человек было.
marishash
11.01.2009, 12:49
Я тоже только от туда, шла с Петроградской, туда и обратно, ноги гудят с непривычки :)
В Московском р-не принимают аж в 5-ти кабинетах, у каждого кабинета по человечку.
В Кировском тоже пару человек было.
Везет вам, а нам только табеля принесли за 2 половину декабря(((
МамаДини
11.01.2009, 13:11
а новую бумажку ( о добровольных взносах) не требуют?
а что за бумажка? Её наверно только те у кого есть эти добровольные взносы должны сдавать. Ничего не требовали, им то что, что принесла то и приняли.:)
marishash
11.01.2009, 13:28
Год начался отвратительно..
у нас есть лизинговая машина-так вот сейчас принесли документы на нее-ремонтировали-пока не знаю почему-запчасти все больше 20 тыс стоят. И что с ними делать? списать сразу нельзя, а на дооценку-так машины на балансе нет еще..Что делать, подскажите плиз?????
nezabvennaya
11.01.2009, 13:48
Девочкм, подскажите, у нас материальная помощь, премии, подарки, по-прежнему НДФЛ до 4000 не облагаются?
МамаДини
11.01.2009, 14:31
Подскажите, начисление пени по ЕСН точно через 91.2 или всё таки на 99.1 ?
marishash
11.01.2009, 14:34
Подскажите, начисление пени по ЕСН точно через 91.2 или всё таки на 99.1 ?
насколько я знаю на 91 пени по договорам(неисполнение договоров--а по налогам и сборам пени на 99
А у Тензора опять нет бланка по среднесписочной? никто не узнавал?
Мумми Первая
11.01.2009, 15:03
А у Тензора опять нет бланка по среднесписочной? никто не узнавал?
в Прочие есть:)
Девочки, с наступившим новым отчетным годом!:)
Еле прочитала все, что случилось у вас тут с 27-го декабря... Я принципиально не садилась за работу в праздники...
Скажите, пожалуйста, что мне теперь сдавать.
ИП зарегистрировано 16.12.08, УСН 6%
28.12. на р/с получен аванс. Я теперь должна заплатить единый налог с этой суммы и подать декларацию УСН
А что делать с Пф (наемных работников нет). Я плачу исходя из прошлогоднего мрота 2300*0,14=322 руб? Или надо расчитать за неполный месяц? И как это сделать?
И до какого числа это надо оплатить?
А отчетности по этому фиксированному платежу нет?
в Прочие есть:)
Ой, спасибище! :flower:
Лилеечка
11.01.2009, 15:52
раньше было да 1 апреля, а как в этом году не знаю....
В прошлом году принимали вместе с отчетом, только надо было в отдельном кабинете получить бумагу, а только потом отчет принимали
Лилеечка
11.01.2009, 15:54
А сегодня спросила - говорили до 1 апреля. Я подавала письмо на электронку, если кто собрался по году сразу сдать отчет - не получится. Откроют доступ только после отчета.
Единственн@я
11.01.2009, 16:10
А у Тензора опять нет бланка по среднесписочной? никто не узнавал?
в Прочие есть:)
девочки форма такая ж еосталась КНД 1110018 ?
Байдзарка
11.01.2009, 16:13
девочки форма такая ж еосталась КНД 1110018 ?
Форма не менялась. Только что получила ответ на переданный файл с ССЧ.
В Тензоре, после обновления, появился отчет для ПФ.:080:
В Тензоре, после обновления, появился отчет для ПФ.:080:
неужели? вот это здорово!
В Тензоре, после обновления, появился отчет для ПФ.:080:[/quote]
Девочки , а Тензор-это где? или что?:008: первый раз слышу..... (шаркаю ножкой от смущения)
Байдзарка
11.01.2009, 16:24
В Тензоре, после обновления, появился отчет для ПФ.:080:
Девочки , а Тензор-это где? или что?:008: первый раз слышу..... (шаркаю ножкой от смущения)[/quote]
Это один из операторов по электронной отчетности.
[/quote]
Это один из операторов по электронной отчетности.[/quote]
Понятно.
Девчата , а декларации по ПФ и ЕСН не поменялись?
radistka77
11.01.2009, 16:49
[/quote]
Девчата , а декларации по ПФ и ЕСН не поменялись?[/quote]
сегодня сдала в налоговую - ничего не сказали
Ура! Я сдала ФСС, всё оказалось не так плохо - всего то человек 8 передо мной :support:
Я сегодня сдала прямо перед обедом в Центральном районе, вообще без очереди. за 5 минут
masha_hayd
11.01.2009, 17:20
Год начался отвратительно..
у нас есть лизинговая машина-так вот сейчас принесли документы на нее-ремонтировали-пока не знаю почему-запчасти все больше 20 тыс стоят. И что с ними делать? списать сразу нельзя, а на дооценку-так машины на балансе нет еще..Что делать, подскажите плиз?????
договр читать..... что там про кап. ремонт.. кап. ремонт это ли? или еше как....
Ольчик_mama
11.01.2009, 17:21
Дорогие коллеги, нужна помощь, некогда разбираться... Если мы купили мобильник на организацию и заключили дог. с мегафоном, я оплачиваю моб. связь по безналу, а иногда через терминал, потом мегафон присылает балансы расчетов... какова структура проведения всего этого? (если можно прям с проводками) :091:
договр читать..... что там про кап. ремонт.. кап. ремонт это ли? или еше как....
Маша, как на новой работе? Ты ведь первый день сегодня?:)
La Perla
11.01.2009, 17:33
Дорогие коллеги, нужна помощь, некогда разбираться... Если мы купили мобильник на организацию и заключили дог. с мегафоном, я оплачиваю моб. связь по безналу, а иногда через терминал, потом мегафон присылает балансы расчетов... какова структура проведения всего этого? (если можно прям с проводками) :091:
оплата по безналу Д60.2 К 51
через терминал Д60.2 К71 + АО
при получении счетов-фактур, расшифровок Д20, (26,44 ) К60.1 и зачет аванса
La Perla
11.01.2009, 17:34
оплата по безналу Д60.2 К 51
через терминал Д60.2 К71 + АО
при получении счетов-фактур, расшифровок Д20, (26,44 ) К60.1 и зачет аванса
и НДС, конечно, выделяете, если вы плательщики
Девочки, с наступившим новым отчетным годом!:)
Еле прочитала все, что случилось у вас тут с 27-го декабря... Я принципиально не садилась за работу в праздники...
Скажите, пожалуйста, что мне теперь сдавать.
ИП зарегистрировано 16.12.08, УСН 6%
28.12. на р/с получен аванс. Я теперь должна заплатить единый налог с этой суммы и подать декларацию УСН
А что делать с Пф (наемных работников нет). Я плачу исходя из прошлогоднего мрота 2300*0,14=322 руб? Или надо расчитать за неполный месяц? И как это сделать?
И до какого числа это надо оплатить?
А отчетности по этому фиксированному платежу нет?
Девочки, ответьте, пожалуйста...
И еще, у меня не получается скачать программу тестирования файлов выгрузки для ПФ. Может кто пришлет мне ее на мыло? shaulska@**********
Как я понимаю, это прошлогодняя прога, только я ее зачем-то удалила.
Нашла прогу от Бухсофт. Она сгодится?
masha_hayd
11.01.2009, 17:38
Маша, как на новой работе? Ты ведь первый день сегодня?:)
я сегодня только имела беседу как все утсроено... кто мой начальник.... и что я должна делать...
просто приезжала в головной офис днем.... там меня познакомили....
На самом деле первый день завтра ... с 9 до 6....:)
в общем так.... Пока особых востргов нет..... но себя настраиваю на то, чтобы проработать там порядка 2 лет, переждать кризис и за это время придумать что вообще я хочу в будущем... может свое, может поменять направление в экономике... может поучиться...
Надеюсь время будет... на прошлом моем месте работы даже не было время пописать выйти ( сорри за подробность) .. не то что спокойно подумать...
Просто привыкла к ОЧЕНЬ быстрому ритму... там поскопойнее и попроще... вот это меня и арстроило немного..... будет ли мне интерсно...
Но компания перспективная достаточно... люди пока приятные... остальное увидим...:fifa:
marishash
11.01.2009, 17:39
договр читать..... что там про кап. ремонт.. кап. ремонт это ли? или еше как....
там написано что тек. ремонт за счет нас. но вообще есть каско но по нему ж долго все если примут вообще...а сейчас-то мне что с этим делать-деньги то немалые, в сторонку отложить не получится((((????
А еще нашла тестирование файлов он-лайн
http://www.buhsoft.ru/?title=pressa/xmltest/at.php
Единственн@я
11.01.2009, 17:41
Форма не менялась. Только что получила ответ на переданный файл с ССЧ.
В Тензоре, после обновления, появился отчет для ПФ.:080:
спасибо.
masha_hayd
11.01.2009, 17:42
там написано что тек. ремонт за счет нас. но вообще есть каско но по нему ж долго все если примут вообще...а сейчас-то мне что с этим делать-деньги то немалые, в сторонку отложить не получится((((????
а что это вообще за ремонт был?
кстати не весь ремонт по каско и гарантии оплачивается .. так что начилие каски и гарантии меня бы вообще не беспокоило....
что там за запчасти такие дорогие?
marishash
11.01.2009, 17:57
а что это вообще за ремонт был?
кстати не весь ремонт по каско и гарантии оплачивается .. так что начилие каски и гарантии меня бы вообще не беспокоило....
что там за запчасти такие дорогие?
да директорская машина-все проблемы оттуда..вольвешник что ли -одна лампочка 22 тыщи
я сегодня только имела беседу как все утсроено... кто мой начальник.... и что я должна делать...
просто приезжала в головной офис днем.... там меня познакомили....
На самом деле первый день завтра ... с 9 до 6....:)
в общем так.... Пока особых востргов нет..... но себя настраиваю на то, чтобы проработать там порядка 2 лет, переждать кризис и за это время придумать что вообще я хочу в будущем... может свое, может поменять направление в экономике... может поучиться...
Надеюсь время будет... на прошлом моем месте работы даже не было время пописать выйти ( сорри за подробность) .. не то что спокойно подумать...
Просто привыкла к ОЧЕНЬ быстрому ритму... там поскопойнее и попроще... вот это меня и арстроило немного..... будет ли мне интерсно...
Но компания перспективная достаточно... люди пока приятные... остальное увидим...:fifa:
Удачи! А что поспокойнее, это ведь тоже плюс! Есть ведь еще семья, дети...:)
одна лампочка 22 тыщи
это правда???
marishash
11.01.2009, 18:05
это правда???
по документам да. я подробностей не знаю еще -дата 30 декабря , сегодня водитель приволок документы. И куда мне эти лампочки? Посоветуйте что-нибудь....
Байдзарка
11.01.2009, 18:08
Марина, может Вам это поможет.
"Как отразить в учете лизингополучателя операции, связанные с заменой кузова-фургона автомобиля, являющегося предметом лизинга и учитываемого на балансе лизингополучателя? Увеличивается ли при этом первоначальная стоимость автомобиля?
Замена кузова-фургона произведена в связи с произошедшей аварией. Стоимость фургона составляет 62 000 руб. (в том числе НДС 9458 руб.), а стоимость работ по замене, выполненных автосервисом, - 21 000 руб. (в том числе НДС 3203 руб.). В связи с повреждением в результате аварии автомобиля организацией-лизингополучателем (являющейся по условиям договора лизинга страхователем и выгодоприобретателем при страховании автомобиля) получено от страховой компании страховое возмещение в сумме 87 000 руб.
Гражданско-правовые отношения
При передаче предмета лизинга лизингополучателю к нему переходит в полном объеме право владения и пользования предметом лизинга, при этом собственником предмета лизинга остается лизингодатель (п. п. 1, 2 ст. 11 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", ст. 665 Гражданского кодекса РФ).
Согласно п. 1 ст. 21 Федерального закона N 164-ФЗ предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения с момента поставки имущества продавцом и до момента окончания срока действия договора лизинга, если иное не предусмотрено договором. Стороны, выступающие в качестве страхователя и выгодоприобретателя, а также период страхования предмета лизинга определяются договором лизинга. Правила заключения договора имущественного страхования изложены в ст. ст. 929, 930 ГК РФ. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования (страховая сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком (п. 1 ст. 947 ГК РФ).
Лизингополучатель осуществляет за свой счет техническое обслуживание предмета лизинга и обеспечивает его сохранность, а также производит капитальный и текущий ремонт предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. 3 ст. 17 Федерального закона N 164-ФЗ).
Бухгалтерский учет
Замена кузова-фургона квалифицируется в данном случае как ремонт автомобиля, поскольку не отвечает признакам других видов восстановления основного средства (ОС) (реконструкции или модернизации) (п. п. 60, 66, 67 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от N 91н, п. п. 14, 26, 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н).
Различие между ремонтом и другими видами восстановления объектов ОС заключается в том, что модернизация и реконструкция предполагают улучшение нормативных показателей функционирования объекта ОС, а ремонт - это поддержание имущества в рабочем состоянии.
Следовательно, первоначальная стоимость автомобиля не подлежит увеличению на сумму затрат по замене кузова-фургона, поврежденного в результате аварии, поскольку замена кузова-фургона является ремонтом автомобиля. Таким образом, указанные затраты включаются организацией-лизингополучателем в расходы по обычным видам деятельности (п. п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).
Сумма страхового возмещения, полученная организацией от страховой компании в соответствии с договором страхования, отражается по дебету счета 51 "Расчетные счета" и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).
В силу Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, страховое возмещение в фактически полученной сумме организация признает прочим доходом (п. п. 9, 10.6 ПБУ 9/99). При этом производится запись по дебету счета 76, субсчет 76-1, и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы".
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Сумма НДС, предъявленная автосервисом и продавцом кузова-фургона, учитывается на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" и может быть принята к вычету в общеустановленном порядке в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.12.2005 N А28-7376/2005-335/21, в котором указано, что расходы организации на ремонт автомобиля, пострадавшего в результате ДТП, связаны с деятельностью организации, облагаемой НДС).
Налог на прибыль организаций
В целях налогового учета замена кузова-фургона тоже не признается модернизацией, реконструкцией, а также дооборудованием или достройкой автомобиля, а квалифицируется как его ремонт (п. 2 ст. 257 НК РФ).
Расходы на ремонт предмета лизинга (аналогично расходам на ремонт арендованного ОС), произведенные организацией, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ.
Сумма страхового возмещения в налоговом учете включается в состав внереализационных доходов на основании п. 3 ст. 250, пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ."
Датировано октябрем 2008гг
La Perla
11.01.2009, 18:10
по документам да. я подробностей не знаю еще -дата 30 декабря , сегодня водитель приволок документы. И куда мне эти лампочки? Посоветуйте что-нибудь....
читайте договор и страховки, выясняйте, что за лампочки и почему этот ремонт был, если страховкой покроют то на 76 счет или же на расходы (если случай не оговорен в страховке и по дог-ру ремонт за ваш счет), иначе- из под налогообложениы за счет компании (или директора ;) )запчасти бывают дорогие тут нет ограничения в 20 тыс, это не основные ср-ва
marishash
11.01.2009, 18:12
спасибо, то есть я вообще не расписываю материалы а списываю на ремонт-как прочие? но у меня нет почему-то акта о ремонте самом. только приход запчастей
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.