PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

vladis
19.04.2010, 02:27
По Питеру да, но стоимость страхового года для взносов определяется 212- ФЗ ....Согласно п. 2 ст. 13 названного Федерального закона стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответствующий государственный внебюджетный фонд, установленного ч. 2 ст. 12 указанного Федерального закона, увеличенное в 12 раз...
В ФСС ничего не платится. Если ИП зарегистрировался в середине квартала, то взносы можно пересчитать. Сумму взносов в год / 12/ кол-во дней в месяце х кол-во дней когда он зарегестрировался - это только за март, за январь и февраль - не платите
Огромное спасибо за разъяснение:flower:

Рума
19.04.2010, 11:53
Девочки подскажите
В 1С УСН налог доходы-расхлды на какой счет относить?

@Весна@
19.04.2010, 12:44
НДС форма не менялась?

Сулико
19.04.2010, 12:44
Девочки, спасибо за направление полета мысли :)
С т.зр. НДС полная засада. Даже реализацию не восстановить.
Пожалуй, проще эту лавку закрыть, новую открыть.

Акела+
19.04.2010, 12:48
НДС форма не менялась?

вроде нет. № 104Н от 15.10.2009 г.

@Весна@
19.04.2010, 12:49
вроде нет. № 104Н от 15.10.2009 г.
Спасибо:flower:,
а то уже всего боишься:073:, обновляться не успеваю:015:

mahsunya
19.04.2010, 13:23
Девочки, пожайлуста кто нибудь помогите!!! у кого есть обновления по 1С7 упрощенка с обновлениями по отчетности??? буду очень благодарна:flower: ( mar197474@********)

Mashen'ka
19.04.2010, 14:22
Девочки, новая орг., автотранспортные услуги на УСН (дох-расх) посоветуйте где можно почитать на эту тему пожалуйста. Как лучше оформить договора с водителями? может кто поделится дельными советами?

Svetlana_S
19.04.2010, 14:31
Девушки, прошу помощи.У меня вопрос по ОС.У одной фирмы приобрели материалы для сборки стеллажей, и она же произвела монтаж стеллажей. Как мне это приходовать: как одно ОС по сумме материалов, а стоимость монтажа списать на расходы?(материалы копеечные всего на 35 тыс.руб, услуг по монтажу на 170 тыс.руб.)

@Весна@
19.04.2010, 14:46
.... И я с вопросом...

Нами : Акт за ежемесячные услуги за март выписан апрелем месяцем.
Счет-Фактура - тоже апрелем.

На НДС и прибыль - я беру их соответственно в апреле? (т.е. по факту выполнения).

Затраты по данным услугам в зачет ставлю тоже только во 2-ом квартале?

masha_hayd
19.04.2010, 14:54
.... И я с вопросом...

Нами : Акт за ежемесячные услуги за март выписан апрелем месяцем.
Счет-Фактура - тоже апрелем.

На НДС и прибыль - я беру их соответственно в апреле? (т.е. по факту выполнения).

Затраты по данным услугам в зачет ставлю тоже только во 2-ом квартале?

затраты ставите когда ставятся по датам
услуги берете апрелем

radistka77
19.04.2010, 15:00
девочки, а за полгода персонифицированную отчетность в пфр до какого числа сдаем?

Рио-Рита
19.04.2010, 15:04
девочки, а за полгода персонифицированную отчетность в пфр до какого числа сдаем?
До 1 августа.
---
Я сегодня за квартал сдала, в Кировском районе.
Красота! Народу никого.

Рио-Рита
19.04.2010, 15:08
Девушки, прошу помощи.У меня вопрос по ОС.У одной фирмы приобрели материалы для сборки стеллажей, и она же произвела монтаж стеллажей. Как мне это приходовать: как одно ОС по сумме материалов, а стоимость монтажа списать на расходы?(материалы копеечные всего на 35 тыс.руб, услуг по монтажу на 170 тыс.руб.)
ИМХО конечно:
Я бы сначала оприходывала на 07. (Д 07 К 60)
Потом передала бы в монтаж. (Д 08 К 07)
Затем ввод в эксплуатацию (Д 01 к 08)

vladis
19.04.2010, 15:08
Девочки, пожайлуста кто нибудь помогите!!! у кого есть обновления по 1С7 упрощенка с обновлениями по отчетности??? буду очень благодарна:flower: ( mar197474@********)

Отправила:)

mahsunya
19.04.2010, 15:11
Отправила:)

спасибо:flower:

Mashen'ka
19.04.2010, 15:17
До 1 августа.
---
Я сегодня за квартал сдала, в Кировском районе.
Красота! Народу никого.

Я с утра В Василеостровском сдавала. с утра была толпа, к 12 рассосалась.

Svetlana_S
19.04.2010, 15:35
ИМХО конечно:
Я бы сначала оприходывала на 07. (Д 07 К 60)
Потом передала бы в монтаж. (Д 08 К 07)
Затем ввод в эксплуатацию (Д 01 к 08)


А что делать с услугами по монтажу? Списывать 6на расходы или учесть в составе ОС?
И каким документом пориходоваить на 07 счет?

Рио-Рита
19.04.2010, 15:42
А что делать с услугами по монтажу? Списывать 6на расходы или учесть в составе ОС?
ОС принимается к БУ по первоначальной стоимости, которая слагается из фактических затрат на приобретение, содержание, доставку и монтаж ОС.
В стоимость приобретенного оборудования включаются:
- услуги сторонних организаций (поставщика, подрядчика, посредника и др.), связанные с приобретением ОС;
- таможенные платежи;
- расходы по страхованию при перевозке;
- проценты за кредит;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- налоги, если иное не предусмотрено законодательством (НДС).
-------
Посмотрите на Клерке.
Там много тем про ОС.

moyasemya
19.04.2010, 15:47
Девушки, кто знает в единой упрощенной декларации с графой ЕСН, что делать?

Mashen'ka
19.04.2010, 15:51
Девушки, кто знает в единой упрощенной декларации с графой ЕСН, что делать?

ничего, НДС, прибыль, имущество заполняем и всё

radistka77
19.04.2010, 15:54
До 1 августа.
---
Я сегодня за квартал сдала, в Кировском районе.
Красота! Народу никого.
:flower:

Сулико
19.04.2010, 15:55
Вопрос - заполняю РСВ в Excel.
В ПФ, насколько поняла, надо и в электронном виде тащить.
В каком формате - XМL?

Svetlana_S
19.04.2010, 15:55
Cпасибо, Рио-Рита. Просто первый раз с этим сталкиваюсь, поеэтому сложно предстваить как все правильно оформить.

Рио-Рита
19.04.2010, 15:57
Вопрос - заполняю РСВ в Excel.
В ПФ, насколько поняла, надо и в электронном виде тащить.
В каком формате - XМL?
За квартал в электронном виде не надо.
Достаточно только декларацию на бумаге.
А за полгода на дискете - ПЕРС.

mahsunya
19.04.2010, 15:58
Отправила:)

А можно еще попросить просто последние обновления по 1С7 упрощенка, плиз..:flower: (mar197474@********)

moyasemya
19.04.2010, 16:03
ничего, НДС, прибыль, имущество заполняем и всё
Спасибо:flower:

Сулико
19.04.2010, 16:07
За квартал в электронном виде не надо.
Достаточно только декларацию на бумаге.
А за полгода на дискете - ПЕРС.
Спасибо :)
У меня вечный головняк из-за этих дискет.

Нюша
19.04.2010, 16:08
Девочки приветик!
Я тут запуталась с НДСами с авансов выданных полученных.
Подскажите как в такой ситуации дело прсиходит.
мы оплатили поставщику аванс в сентябре 2009г. 82 600 - Д.60,2 - К51
нам дали сч-фак на аванс, я поставила НДС к возмещению.

потом нам в октябре отгрузили материалов на меньшую сумму - на 78149. на тот момент у меня на счете 60,2 повисло 4451 руб.
НО больше мы не работали и они вернули нам на счет эти деньги в январе. т.е. у меня проводка Д 51 -К 60,2 - по выписке. а вот что с НДСом с этих 4451 делать? и какими доками это проделать в 1С бухгалтерия 7.7?

Сулико
19.04.2010, 16:11
:))
А если у меня не применяются пониженные тарифы, тащить пустые страницы в ПФ?

TashaV
19.04.2010, 16:13
:))
А если у меня не применяются пониженные тарифы, тащить пустые страницы в ПФ?
Лучше тащить (у кого-то вроде не приняли)

=Черная Икра=
19.04.2010, 16:18
Девочки, а кто был в пенсионном (Питер-Энгельса), как там с очередями? До какого числа принимают ОПС?

=Черная Икра=
19.04.2010, 16:20
Я вот тоже хочу взять с собой пустые бланки и вписывать, что скажут, а то придется по сто раз к ним ездить, все равно платежи не совпадают.

Сулико
19.04.2010, 16:23
Лучше тащить (у кого-то вроде не приняли)
Да? Интересно... Я уж лениво потащилась порядок заполнения изучать. Так там сказано, что "Разделы 1, 2 Расчета заполняются всеми плательщиками, Разделы 3 и 4 Расчета заполняются плательщиками, применяющими пониженные тарифы".

Svetlana_S
19.04.2010, 16:23
Я все со своими ОС.Помогите, плиз. Теперь нужна помощь, как все ввести в 1С.
Итак:есть 2 вида материалов и услуги по монтажу.Я делаю:
1) Д07 К60 -поступление оборудования
2) Д08 К60 -услуги стронних организаций (монтаж)
3) Д08 К07 -передача оборудования в монтаж

Теперь надо ввести в эксплуатацию, чтобы были проводки Д01 К08.
В документе ввода в эксплуатацию надо выбрать объект внеоборотных активов, т.е. это один из видов материалов?А основные средства-это то, что в итоге получиться?Как в одном документе объединить 2 вида материалов и услуги по монтажу, чтобы получить общую стоимоть ОС?

dereza
19.04.2010, 16:27
Вопрос - заполняю РСВ в Excel.
В ПФ, насколько поняла, надо и в электронном виде тащить.
В каком формате - XМL?

За квартал в электронном виде не надо.
Достаточно только декларацию на бумаге.
А за полгода на дискете - ПЕРС.

формат XML
в Невском районе не попросили, а во Фрунзенском попросили
правда, файл не открылся и всё равно приняли

Сулико
19.04.2010, 16:45
формат XML
в Невском районе не попросили, а во Фрунзенском попросили
правда, файл не открылся и всё равно приняли
вот ить...
хады
возьму флэшку тогда

Рио-Рита
19.04.2010, 16:54
:))
А если у меня не применяются пониженные тарифы, тащить пустые страницы в ПФ?

Лучше тащить (у кого-то вроде не приняли)
Я не таскала пустые.
Весь отчет у меня был на 3-х листах включая титульный.

Глафира
19.04.2010, 16:57
а у меня эл отчетность не прошла в ПФ :( сутки виселе письмо, а потом пришло в ответ "отчет не принят"

ну и кому теперь звонить?

в понедельник сдам НДС надеюсь и возьмусь за пенсионное


У меня тоже была ошибка что-то типа "Нарушен формат файла"
Позвонила инспектору она сказала везде где пустые графы проставить нули ( даже там где по инвалидам информация). Проставила везде руками - приняли к обработке. Сказали что на этом все, если возникнут проблемы будут нам звонить

@Весна@
19.04.2010, 17:00
Девочки приветик!
Я тут запуталась с НДСами с авансов выданных полученных.
Подскажите как в такой ситуации дело прсиходит.
мы оплатили поставщику аванс в сентябре 2009г. 82 600 - Д.60,2 - К51
нам дали сч-фак на аванс, я поставила НДС к возмещению.

потом нам в октябре отгрузили материалов на меньшую сумму - на 78149. на тот момент у меня на счете 60,2 повисло 4451 руб.
НО больше мы не работали и они вернули нам на счет эти деньги в январе. т.е. у меня проводка Д 51 -К 60,2 - по выписке. а вот что с НДСом с этих 4451 делать? и какими доками это проделать в 1С бухгалтерия 7.7?
Аня, а на основании выписки она не дает тебе авансовую счет-фактуру сформировать?
Ну такую, как сам себе выписываешь, когда аванс получаешь -ей бы и закрыла остаток НДС при возврате средств.

Нюша
19.04.2010, 17:08
Аня, а на основании выписки она не дает тебе авансовую счет-фактуру сформировать?
Ну такую, как сам себе выписываешь, когда аванс получаешь -ей бы и закрыла остаток НДС при возврате средств.

хм..сама на себя писать..не пробовала. ща попробую

Нюша
19.04.2010, 17:31
неа Ань, не дает..ведь там идет по сути поступление средств, как возврат..вот блин гемор:(

Рио-Рита
19.04.2010, 17:32
Теперь надо ввести в эксплуатацию, чтобы были проводки Д01 К08.
В документе ввода в эксплуатацию надо выбрать объект внеоборотных активов, т.е. это один из видов материалов?
Не обязательно.
Видов материалов может быть несколько, а объект один.


А основные средства-это то, что в итоге получиться?
да

Как в одном документе объединить 2 вида материалов и услуги по монтажу, чтобы получить общую стоимоть ОС?
Я не особо умею виртуально объяснять,думаю так:
1. вводите документ "Поступление Оборудования"
Там в строке "Оборудование" вводите все материалы построчно. (Д 07 К 60)
2. Вводите "Акт оказания услуг сторонней организации" (Д 07 К 76 или 60)
в этом акте (субконто 1) указываете наименование Оборудования которое сами придумаете общим словом.
3. "Акт приемки передачи оборудования в монтаж"
Указываете объект внеоборотных активов под которым всё это хозяйство у Вас будет числиться. И построчно в строке оборудование вводите все поступившие материалы и услуги ( см. пункт 3 - субконто 1)
Проводка будет в итоге (Д08 К 07)
4. Затем документ Ввод в эксплуатацию (Д 01 К 08)
-----
Вобщем как то так. Может какие нюансы не учла, не знаю. Надо вводить и смотреть по ходу дела.
Пару раз так проводила, все подробности не помню.
Если стоит демо версия в 1С, попробуйте сначала там.

masha_hayd
19.04.2010, 17:43
а...............
у меня опять истерика
-((((((
не навижууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу уу
нужна срочная реабилитация

Нюша
19.04.2010, 17:43
научилась. через корректировку задолженностей (это если вдруг кому понадобится потом:). тогда само потом попадает в книгу продаж и пишет НДС восстановленный

Нюша
19.04.2010, 17:53
а...............
у меня опять истерика
-((((((
не навижууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу уу
нужна срочная реабилитация

та ж фигня:(
завтра 20-е..а у меня еще по еще не один НД клепать..а по ИП так еще и не все доки есть...

@Весна@
19.04.2010, 17:58
научилась. через корректировку задолженностей (это если вдруг кому понадобится потом:). тогда само потом попадает в книгу продаж и пишет НДС восстановленный
Только хотела предложить попробавть через корректировку - так форум завис, а ты все сама нашла:flower:

Svetlana_S
19.04.2010, 18:02
Спасибо большое Рио-Рита, буду пытаться.:flower:

masha_hayd
19.04.2010, 18:03
та ж фигня:(
завтра 20-е..а у меня еще по еще не один НД клепать..а по ИП так еще и не все доки есть...

у меня все готово...
мне опять начальник свинью подложил....
нашли челвоека.... на помощника..
уже вышел - работает 2 недели..
а сейчас он хочет устроить свою знакомую за 50...
зачем мне дом престарелых на работе?:001:

аааааа.... спасите меня......

@Весна@
19.04.2010, 18:09
у меня все готово...
мне опять начальник свинью подложил....
нашли челвоека.... на помощника..
уже вышел - работает 2 недели..
а сейчас он хочет устроить свою знакомую за 50...
зачем мне дом престарелых на работе?:001:

аааааа.... спасите меня......
Всем нам будет за 50:004:, если доживем конечно:065:
Возможно не все так ужасно...

masha_hayd
19.04.2010, 18:17
Всем нам будет за 50:004:, если доживем конечно:065:
Возможно не все так ужасно...

конечно когда подобрали чела и он подходит...
а теперь на место бухгалтера простого приходит чел за 50 и с замашками главного... оно мне надо?

девочки... кому нужен хороший главбух.. (типа я)...
блин.. пойти чтоль на старую работу попросится назад..
а ведь звали.... че дура не пошла?:009:

dereza
19.04.2010, 18:19
конечно когда подобрали чела и он подходит...
а теперь на место бухгалтера простого приходит чел за 50 и с замашками главного... оно мне надо?

девочки... кому нужен хороший главбух.. (типа я)...
блин.. пойти чтоль на старую работу попросится назад..
а ведь звали.... че дура не пошла?:009:

то есть уже поставили перед фактом и человек за 50 уже вышел на работу?(((((((

masha_hayd
19.04.2010, 18:23
то есть уже поставили перед фактом и человек за 50 уже вышел на работу?(((((((

нет.. решение завтра...
но я чувствую себя как оплеванной....
а мне не нравится:(

Darianka
19.04.2010, 18:33
Отправила:)

и мне, пожалуйста. Блин, забыла про упрощенку вообще.
boxik04@**********

Darianka
19.04.2010, 18:38
нет.. решение завтра...
но я чувствую себя как оплеванной....
а мне не нравится:(

у меня была тетушка за 50... Очень милая женщина. Мне было с ней комфортно. ПОка не взяли двух малолеток...Вот где я нахлебалась...

Darianka
19.04.2010, 18:41
Только в понедельник, на работе все. Если еще нужно будет, киньте в личку почту.
Только там вроде взносы исправили, НДФЛ должен считаться.

Поставила, спасибо...
НО!!!!!!!:010::010::010:
Перестал считаться ПФ. Вообще.:010::010::010:

=Черная Икра=
19.04.2010, 18:50
Девочки, а никто не хочет фирму с нуля вести на дому, про з/п не знаю, они только открываются и нужно будет нулевки сдавать, а потом только деятельность появится. Приморский район. Вопросы в личку. Я бы сама стала вести, но у меня скоро бебик появится, а на мне и так 5 фирм висит.

Нечёска
19.04.2010, 18:52
Я хочу! Живу в Приморском. Остальное в личку

masha_hayd
19.04.2010, 19:01
надо взять себя в руки, эмоции отставить, и сделать, чтобы было так, как нужно Вам
судя по Вашим постам, у Вас всё получится (смайл с цветочком)
не переживайте раньше времени

Она еще и работает....:010:
Позвонила - поговорила со мной в таком тоне, что я ее подчиненая..
а не она моя...
я вообще вежливый и мгякий челвоек с незнакомыми....

Но похоже зреет война:wife:

Хотя не факт что я ее выиграю...
я устала играть в эти игры....

стара я мать стала...:(

mahsunya
19.04.2010, 19:02
у меня есть ;)

Если Вас не затруднит, пошлите обновления по 1С 7 упрощенка (mar197474@********):091:

i_rinka73
19.04.2010, 19:18
Девочки, подскажите, кто ИП-шников ведет с розницей. Вы в банк лимит кассы предоставляете ? И кассу ведете, РКО, ПКО, подотчет? Векдь раньше этого не требовалось. Сейчас взяла ИП-шника, пошла р/счет открывать, а мне в "пакете доков" на открытие всучили и лимит. Кто-нибудь отбрыкался от этого? А то мой ИП-шник явно не готов весь нал в банкт ежедневно сдавать.

Сулико
19.04.2010, 19:21
Девочки, подскажите, кто ИП-шников ведет с розницей. Вы в банк лимит кассы предоставляете ? И кассу ведете, РКО, ПКО, подотчет? Векдь раньше этого не требовалось. Сейчас взяла ИП-шника, пошла р/счет открывать, а мне в "пакете доков" на открытие всучили и лимит. Кто-нибудь отбрыкался от этого? А то мой ИП-шник явно не готов весь нал в банкт ежедневно сдавать.
Таперича ИПшников обязали лимит кассы с банком согласовывать.

vladis
19.04.2010, 19:37
А можно еще попросить просто последние обновления по 1С7 упрощенка, плиз..:flower: (mar197474@********)
Отправила:)

vladis
19.04.2010, 19:41
и мне, пожалуйста. Блин, забыла про упрощенку вообще.
boxik04@**********
отправила:)

Darianka
19.04.2010, 19:47
отправила:)

Спасибо, получила....
Мне бы с релизом как-то разобраться....
надо уже РСВ делать, а ничего не считается....

shy
19.04.2010, 19:56
девочки, поделитесь со мной упрощеночным релизом плиииз
elenatsoy@********

Нурия
19.04.2010, 20:04
У нас со счета сняли денег (штраф), теперь есть решение суда, что снято незаконно. У кого нибудь есть образец письма в ИМНС, как вернуть деньги обратно на р/счет? можно на мыло nuriya77@********
Спасибо заранее.

vladis
19.04.2010, 20:18
девочки, поделитесь со мной упрощеночным релизом плиииз
elenatsoy@********
отправила

Darianka
19.04.2010, 21:05
Девочки, может, появились какие мысли??????
Не формируются проводки Закрытием месяца!!!! Только НС и ПЗ. Все остальные - по нулям!:110::110::110:
Я уже двое суток бьюсь с этим!

Рио-Рита
19.04.2010, 21:06
Спасибо большое Рио-Рита, буду пытаться.:flower:
Дык, пока не за что.
Надеюсь что хотя бы направила по нужному курсу так сказать.

dereza
19.04.2010, 21:09
Девочки, может, появились какие мысли??????
Не формируются проводки Закрытием месяца!!!! Только НС и ПЗ. Все остальные - по нулям!:110::110::110:
Я уже двое суток бьюсь с этим!

1. реализация была?2. проверить релиз, может как-раз глючный был
3. зайти на клерк в раздел 1С и задать там вопрос

masha_hayd
19.04.2010, 21:10
Девочки, может, появились какие мысли??????
Не формируются проводки Закрытием месяца!!!! Только НС и ПЗ. Все остальные - по нулям!:110::110::110:
Я уже двое суток бьюсь с этим!

у меня старый релиз.. в семерке ..давно не формирует....
провожу ручками все

Darianka
19.04.2010, 21:11
1. реализация была?2. проверить релиз, может как-раз глючный был
3. зайти на клерк в раздел 1С и задать там вопрос

Сорри, Закрытие провожу только на зарплатные налоги. Я все с ними бьюсь.
Релиз уже несколько раз с 513 на 514 поменяла.
Может, что с 514 релизом?
Кто поделится 514 релизом для 1С 7-ки. Попробую еще раз.

Darianka
19.04.2010, 21:45
у меня есть 514, куда слать?

boxik04@**********

Спасибо. Мне выслали один, а он ругается - какой-то "специализированный"

dereza
19.04.2010, 22:02
boxik04@**********

Спасибо. Мне выслали один, а он ругается - какой-то "специализированный"

отправила

@Весна@
19.04.2010, 22:04
Таперича ИПшников обязали лимит кассы с банком согласовывать.
Дайте наводку:support: кто, когда почему...
Я об этом не слышала:005:,а у меня есть ИП...

masha_hayd
19.04.2010, 22:08
Дайте наводку:support: кто, когда почему...
Я об этом не слышала:005:,а у меня есть ИП...

в законодательстве ничего не поменялось..
просто скорее всего было какое-то решение суда или внутреняя установка...

mart1978
19.04.2010, 22:15
Она еще и работает....:010:
Позвонила - поговорила со мной в таком тоне, что я ее подчиненая..
а не она моя...
я вообще вежливый и мгякий челвоек с незнакомыми....

Но похоже зреет война:wife:

Хотя не факт что я ее выиграю...
я устала играть в эти игры....

стара я мать стала...:(

Маша!!!!!!!!!!!
Не узнаю.....
в руки себя взять и пускай работает.

masha_hayd
19.04.2010, 22:16
Она еще и работает....:010:
Позвонила - поговорила со мной в таком тоне, что я ее подчиненая..
а не она моя...
я вообще вежливый и мгякий челвоек с незнакомыми....

Но похоже зреет война:wife:

Хотя не факт что я ее выиграю...
я устала играть в эти игры....

стара я мать стала...:(

Маша!!!!!!!!!!!
Не узнаю.....
в руки себя взять и пускай работает.

да... представь.. сама себя не узнаю..
-))))
да не.. переживу....
просто как то неожиданно все...

Рума
19.04.2010, 22:18
девочки скажите помогите
что это и с чем его едят кому сдавать и сдавать ли?
"Реестр застрахованных лиц" накопительная часть доп.страх.взносы.

Darianka
19.04.2010, 22:21
отправила

Спасибо.
попробую еще раз:flower:

Дайте наводку:support: кто, когда почему...
Я об этом не слышала:005:,а у меня есть ИП...

И у меня есть ИП. Тоже пока никто ничего не просил...

ВолнA
19.04.2010, 22:29
Спасибо, получила....
Мне бы с релизом как-то разобраться....
надо уже РСВ делать, а ничего не считается....
у меня новый релиз тож не считаются налоги тока НДФл И НС. не понимаю в чем дело. причем вначале считалось потмо нет. бывает один месяц считает мледущий нет.
мне надоело я вручную забила..... если разберетесь рнапишите плиз

Клара Ц.
19.04.2010, 22:36
Про обособленное расскажите:
Есть филиал в другом городе, работают 2 калеки, но нужно открыть там расчетный счет.
Это что, их на отдельный баланс:001:

Нюша
19.04.2010, 22:51
Девочки, у кого нет налога на имущество - что вы решили - понесете пустой бланк или не будете сдавать? вот сижу думаю - распечатывать или нет?

radistka77
19.04.2010, 22:54
Девочки, у кого нет налога на имущество - что вы решили - понесете пустой бланк или не будете сдавать? вот сижу думаю - распечатывать или нет?
Аня, были разъяснения, что если есть имущество самортизированное уже - то нулевку обязательно, ничего не надо - только если 01 счет - пустой, просто письмо несешь, о том что у тебя нет объектов налогообложения

нулеву сегодня отнесла

Клара Ц.
19.04.2010, 22:56
Девочки, у кого нет налога на имущество - что вы решили - понесете пустой бланк или не будете сдавать? вот сижу думаю - распечатывать или нет?
Так ведь теперь организации, не имеющие имущества, декларацию не предоставляют.

Александрия
19.04.2010, 23:18
Аня, были разъяснения, что если есть имущество самортизированное уже - то нулевку обязательно, ничего не надо - только если 01 счет - пустой, просто письмо несешь, о том что у тебя нет объектов налогообложения

нулеву сегодня отнесла

а где про письмо инфа? я не слышала:love:
если нет имущества, то и декларацию сдавать не надо - нет объекта налогообложения.
По транспортному налогу ведь не надо писем, например.

radistka77
19.04.2010, 23:38
а где про письмо инфа? я не слышала:love:
если нет имущества, то и декларацию сдавать не надо - нет объекта налогообложения.
По транспортному налогу ведь не надо писем, например.
завтра на работе скину
хотя я здесь уже давала как то выдержку

Александрия
19.04.2010, 23:40
завтра на работе скину
хотя я здесь уже давала как то выдержку

о.к., киньте еще разик посмотреть.
На семинаре в Петроградском Союзе Предпринимателей сказали, что просто не сдаем и все.

radistka77
19.04.2010, 23:42
рано я расслабилась... придется нулевки таскать все же...

Расчеты по налогу на имущество нужно сдавать и в том случае, когда основные средства полностью самортизированы

Специалисты ФНС в письме от 08.02.2010 г. № 3-3-05/128 разъяснили, кто должен отчитываться по налогу на имущество в соответствии с новой редакцией статьи 373 Налогового кодекса РФ. Напомним, что до 2010 года отчеты сдавали все компании на общем режиме. Даже те, у которых основных средств не было, – они составляли нулевую отчетность. Теперь отчитываться по налогу на имущество должны исключительно те, кто учитывает на своем балансе основные средства (ст. 374 Налогового кодекса РФ).

По мнению налоговиков, на балансе «висят» те основные средства, которые продолжают числиться в учете на основании подтверждающих документов. То есть это, в том числе, основные средства, которые полностью самортизированы, но продолжают значиться в инвентарной карточке по форме № ОС-6 по нулевой стоимости.

Налоговики рассуждают так. Списать имущество с бухгалтерского учета можно только по основаниям, перечисленным в пункте 29 ПБУ 6/01. Например, если объект продали, либо он оказался полностью физически или морально изношен. Тот факт, что имущество полностью самортизировано, сам по себе не является поводом для списания. Поэтому если у компании нет оснований списать основное средство, то оно должно учитываться по нулевой стоимости. А раз у компании есть объект налогообложения, то ей придется представлять «нулевые» авансовые расчеты и декларации, до тех пор, пока объект не будет списан.

Подробности- в свежем номере журнала «Главбух» № 7, 2010.
вот, нашла

radistka77
19.04.2010, 23:43
о.к., киньте еще разик посмотреть.
На семинаре в Петроградском Союзе Предпринимателей сказали, что просто не сдаем и все.
нашла:)

Александрия
19.04.2010, 23:50
вот, нашла

да, все правильно.
Если самортизированное с нулевой стоимостью - то надо, а если имущества на 01 счете вообще нет - то не надо и писем не нужно.
Из этого же письма:
"......Учитывая изложенное, с 01.01.2010 организации, не имеющие на балансе имущество, признаваемое объектом налогообложения, не являются налогоплательщиками налога на имущество организаций, следовательно, у них отсутствует обязанность по представлению в налоговые органы деклараций (налоговых расчетов по авансовым платежам) по данному налогу."

Elvira
19.04.2010, 23:51
Девочки, где можно посмотреть реквизиты для уплаты пошлины за рассмотрение иска в Арбитражном суде СПб? И в какие сроки пошлину по решению суда мы обязаны оплатить?

Нюша
20.04.2010, 00:00
ну вообщем я распечатала, а там на месте пусть спросят мои - надо или нет.....

masha_hayd
20.04.2010, 00:09
э.. девочки.. у кого налоги не считает..
у вас везде стоит галка резидент?
потому что ндфл и нс она считает только у нерезидентов...
других налогов с них нет...

потом еще проверьте вы точно страховые взносы считаете а не по старому еснку?

yes
20.04.2010, 01:17
Девочки здравствуйте:flower:
Скажите,если КНД сдаю,баланс и форму 2 нужно сдавать или это всё что нужно?:009:
и РСВ-1 я должна сдать в пенсионный,ФСС сдала.Правильно?

Darianka
20.04.2010, 01:18
э.. девочки.. у кого налоги не считает..
у вас везде стоит галка резидент?
потому что ндфл и нс она считает только у нерезидентов...
других налогов с них нет...

потом еще проверьте вы точно страховые взносы считаете а не по старому еснку?

все - резиденты. Проверила еще раз.
Про страховые взносы - где проверить?

yes
20.04.2010, 01:24
а не могли пропустить какой нить релиз,слышала бывают проблемы когда очерёдность релизов нарушена или пропущена,хотя сама не сталкивалась,да и по идее должен быть в последнем и предыдущий же:009:

Darianka
20.04.2010, 01:55
у меня эта проблема возникла, когда поставила 513 релиз. Сейчас уже 514 попробовала - результата ноль.
В общем, в ПФ заполняю вручную... Потом буду разбираться....

Kozka
20.04.2010, 10:51
Девочки, меня клинит что-то...Сегодня по сроку у нас только НДС и экология (у меня ОСН и УСН есть), так ведь?? ФСС ведь был до 15го, а ПФ теперь до конца апреля.....ничего ли я не забыла на сегодня?:009: