PDA

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 [379] 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Варварик
23.07.2010, 14:13
Девочки, скажите, пожалуйста, составляю декларацию на прибыль....
Почему-то программа при заполнении декларации по прибыли автоматически неправильно считает расходы.
У меня 26 счет закрылся на 94 тыс, а в прил.2 к листу2 программа пишет 37 тыс. В чем может быть ошибка?:091:

Может у вас эти расходы 97-37 тыс. как не принимаемые для НУ стоят?

Александрия
23.07.2010, 14:13
Он должен оставаться непроведенным - это правильно!

:009:все вроде проверила
вид продукции и статью затрат (сравнила с документом б/у - все аналогично). Блин, все равно что-то не так:(
в расходы сует.

liliane
23.07.2010, 14:13
За полугодие сдаете.
Возможно пустые, но сдаете. По ИС - нужно письма, что не начислялось. не выплачивалаось, сдаваться не будет.
Да, у вас Фирма или ИП?
да ООО . Ни чего за 6 дней не начислялось и не делалось ( р/с и тот в июле только открыли ) Напишу что фин-хоз деятельность не велась и в ПФ и в налоговую

грымзочка
23.07.2010, 14:14
Я бы сдала единую упрощенную декларацию, но ее вроде до 20 надо сдать...

Сулико
23.07.2010, 14:16
понятно...
сдам вместе с НП и балансом
только в налоговую?

грымзочка
23.07.2010, 14:18
понятно...
сдам вместе с НП и балансом
только в налоговую?

Вроде да...
Имейте ввиду, что у Вас сразу ее не примут, а пошлют в камеральный отдел (чтоб в доверенности было про "получать акты, решения и т.п.)

m_vasilek
23.07.2010, 14:20
:009:все вроде проверила
вид продукции и статью затрат (сравнила с документом б/у - все аналогично). Блин, все равно что-то не так:(
в расходы сует.

С бухгалтерским сравнивать не надо. Вы должны указать те расходы, которые в налоговом реально проводили (посмотрите в проводках по н/у на какие статьи затрат относите то, что хотите оставить в незавершенке) . Аналитика должна полностью совпадать.

mamamal Vika
23.07.2010, 14:21
Девы,я туплю - если фирма зарегистр. 24.06.2010 г я же за полугодие отчеты не сдаю ?

Сдаете!

Александрия
23.07.2010, 14:21
Срок был до 20.06.
Сдайте щас, штраф 50 р.

а если не сдать щас? я срок пропустила и не сдала потом.

Птенчик
23.07.2010, 14:23
Может у вас эти расходы 97-37 тыс. как не принимаемые для НУ стоят?
Нет, проверила, все принимаемые!
Поможите, люди добрые!!!!!:091:

грымзочка
23.07.2010, 14:23
а если не сдать щас? я срок пропустила и не сдала потом.

Не знаю :008: Там чего-то еще на директора вешается тогда толи 300, то ли 1000, если не новая организация..

Mastik
23.07.2010, 14:25
Девочки! Кто делал ИС в 1С? где там стаж ставить????
И правильно ли я понимаю, что сдавать надо только два файла, АВД 6-2 и СЭВ 6-2 и все????
инвалидов, декретниц нет, только больняки....
Помогите пож-та, хочется сегодня сдать:091::091::091:

вв закладке сотрудники - налог на доходы - учет стажа

Александрия
23.07.2010, 14:28
Не знаю :008: Там чего-то еще на директора вешается тогда толи 300, то ли 1000, если не новая организация..

не....организация как раз новая. По не новым все сдано - не забываю, а тут по новенькой и упустила:(

марина75
23.07.2010, 14:30
Девочки..проясните...вы про какую численность говорите?:009:

Птенчик
23.07.2010, 14:31
Девочки, скажите, пожалуйста, составляю декларацию на прибыль....
Почему-то программа при заполнении декларации по прибыли автоматически неправильно считает расходы.
У меня 26 счет закрылся на 94 тыс, а в прил.2 к листу2 программа пишет 37 тыс. В чем может быть ошибка?:091:
+

Может же быть такое, что у меня все расходы косвенные, нет прямых.
Ведь прямые - это 20 счет? А я все расходы отнесла на 26.

m_vasilek
23.07.2010, 14:32
Девочки, скажите, пожалуйста, составляю декларацию на прибыль....
Почему-то программа при заполнении декларации по прибыли автоматически неправильно считает расходы.
У меня 26 счет закрылся на 94 тыс, а в прил.2 к листу2 программа пишет 37 тыс. В чем может быть ошибка?:091:

В прибыль же считает с налогового учета, значит эти расходы не попали в налоговый учет.

грымзочка
23.07.2010, 14:33
Девочки..проясните...вы про какую численность говорите?:009:

Ну ту, что каждый год надо сдавать в налоговую до 20.01

Marge
23.07.2010, 14:33
вв закладке сотрудники - налог на доходы - учет стажа

спасибо, нашла! можно еще спрошу, если вдруг не получится?

botk
23.07.2010, 14:35
+

Может же быть такое, что у меня все расходы косвенные, нет прямых.
Ведь прямые - это 20 счет? А я все расходы отнесла на 26.
Да может.
В чем работаете? Смотрите оборотку по ну 26 счет, что отличается от бу, что не попало.

марина75
23.07.2010, 14:35
Ну ту, что каждый год надо сдавать в налоговую до 20.01

не понял...её ж раз в год сдаем?

Александрия
23.07.2010, 14:35
Девочки..проясните...вы про какую численность говорите?:009:
:)) среднесписочную.....которую старенькие сдают до 20.01, а новенькие до 20 числа, месяца, следующего за созданием организации.

грымзочка
23.07.2010, 14:35
Дык, если организация новая, то нужно сдать не позднее 20 числа следущего месяца

Птенчик
23.07.2010, 14:36
Девочки, скажите, пожалуйста, составляю декларацию на прибыль....
Почему-то программа при заполнении декларации по прибыли автоматически неправильно считает расходы.
У меня 26 счет закрылся на 94 тыс, а в прил.2 к листу2 программа пишет 37 тыс. В чем может быть ошибка?:091:

В прибыль же считает с налогового учета, значит эти расходы не попали в налоговый учет.
А пАчиму?:033:
Проверила, у меня вообще нет непринимаемых для целей налогообложения пока!!!

марина75
23.07.2010, 14:37
Дык, если организация новая, то нужно сдать не позднее 20 числа следущего месяца

фух...девочки..аж пот прошиб...напугалась)))):065:

m_vasilek
23.07.2010, 14:37
Да может.
В чем работаете? Смотрите оборотку по ну 26 счет, что отличается от бу, что не попало.

Это в восьмерке у нас легко проверить соответствие б/у с н/у, а в семерке надо делать анализ сопоставления б/у с н/у, там сложнее искать

Marge
23.07.2010, 14:38
вв закладке сотрудники - налог на доходы - учет стажа

АДМИН-это отпуск без сохранения?
ВРНЕТРУД- это больничный?

марина75
23.07.2010, 14:38
А пАчиму?:033:
Проверила, у меня вообще нет непринимаемых для целей налогообложения пока!!!
если Вы заполнили регистры налогового учёта то там можно сделать АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАЛОГОВОГО УЁТА...там и расходы можно проверить и доходы...Там и Ваша разница вылезет.

m_vasilek
23.07.2010, 14:38
А пАчиму?:033:
Проверила, у меня вообще нет непринимаемых для целей налогообложения пока!!!

Последний раз спрашиваем, в какой программе работаете? :015:

dereza
23.07.2010, 14:38
А пАчиму?:033:
Проверила, у меня вообще нет непринимаемых для целей налогообложения пока!!!

берите расшифровку из прибыли и 26 счёт и смотрите, что не прошло

Птенчик
23.07.2010, 14:39
Последний раз спрашиваем, в какой программе работаете? :015:
:)) Я думала, с моими постоянными вопросами все уже запомнили:))
7,7:008:

m_vasilek
23.07.2010, 14:41
:)) Я думала, с моими постоянными вопросами все уже запомнили:))
7,7:008:

Делали в меню налоговый учет - анализ показателей расходов методом сопост. б/у с н/у ?

Птенчик
23.07.2010, 14:43
Ой, спасибо, даже не знала про это, пошла изучать!!!!!

Marge
23.07.2010, 14:49
АДМИН-это отпуск без сохранения?
ВРНЕТРУД- это больничный?

и соответственно тогда пачка СЭВ 6-1 добавляется?

@Весна@
23.07.2010, 14:53
АДМИН-это отпуск без сохранения?

Прелестное сокращение:046:, надо будет сообщить своим админам, что они в отпуске без сохранения:004:

Александрия
23.07.2010, 14:57
Варварик, девочки, никак......все равно попадают расходы в н/у.
Документ НЗП введен.
в н/у ввден док-т оплата труда Н01.05 Н14.02 Оплата труда, декларация, ФИО, сумма
в документе по НЗП указываю так же оплата труда, декларация, сумма, которую оставляем в НЗП (не принимаем).
А программа - принимает. Куда еще нос сунуть, умаялась я уже

botk
23.07.2010, 15:00
Варварик, девочки, никак......все равно попадают расходы в н/у.
Документ НЗП введен.
в н/у ввден док-т оплата труда Н01.05 Н14.02 Оплата труда, декларация, ФИО, сумма
в документе по НЗП указываю так же оплата труда, декларация, сумма, которую оставляем в НЗП (не принимаем).
А программа - принимает. Куда еще нос сунуть, умаялась я уже
В настройках, уч политике там было что-то про НЗП, посмотрите, 7-ки нет, посмотреть не могу.

Птенчик
23.07.2010, 15:01
Делали в меню налоговый учет - анализ показателей расходов методом сопост. б/у с н/у ?
Вот, проанализировала: у меня почему-то не попал один акт от поставщиков, хотя вид расходов забит принимаемым для целей налогообложения и от других поставщиков такие-же попадают!
И еще почему-то з/п не попадает! Хотя вид расходов - оплата труда...!!!!!

Сулико
23.07.2010, 15:12
Вроде да...
Имейте ввиду, что у Вас сразу ее не примут, а пошлют в камеральный отдел (чтоб в доверенности было про "получать акты, решения и т.п.)
Спасибо.
Я почтой буду все засылать.

botk
23.07.2010, 15:13
Вот, проанализировала: у меня почему-то не попал один акт от поставщиков, хотя вид расходов забит принимаемым для целей налогообложения и от других поставщиков такие-же попадают!
И еще почему-то з/п не попадает! Хотя вид расходов - оплата труда...!!!!!
оплата труда или косвенные?

Птенчик
23.07.2010, 15:16
оплата труда или косвенные?
не поняла? у меня все на 26 счете, а это ж косвенные расходы?

МамаДини
23.07.2010, 15:20
Уф :support: сдалась в Пенсионку сегодня, 10 минут и всё, даж обалдела от щастья такого.
Весь коридор Петроградки забит подзавязку, а у моего кабинета 2 человека только :)

Marge
23.07.2010, 15:21
что значат коды в Особых условиях труда? Тестилка ругается:(
если больничный был, как правильно сведения о стаже заполнить?

Marge
23.07.2010, 15:21
Уф :support: сдалась в Пенсионку сегодня, 10 минут и всё, даж обалдела от щастья такого.
Весь коридор Петроградки забит подзавязку, а у моего кабинета 2 человека только :)

Поздравляю! Может поможете? вопрос выше:)

Варварик
23.07.2010, 15:21
Варварик, девочки, никак......все равно попадают расходы в н/у.
Документ НЗП введен.
в н/у ввден док-т оплата труда Н01.05 Н14.02 Оплата труда, декларация, ФИО, сумма
в документе по НЗП указываю так же оплата труда, декларация, сумма, которую оставляем в НЗП (не принимаем).
А программа - принимает. Куда еще нос сунуть, умаялась я уже

Проверьте по времени документы.Док. НЗП раньше, чем документ Регламентные операции по НУ.

TashaV
23.07.2010, 15:25
а надо ставить там кол-во дней или какой то период? и если надо-то куда? или просто отмечается что был в отпуске, декрете и ты пы
заводишь отдельный период стажа, т.е. если был отп за свой счет в марте (с 1по 15) то у тебя будет в стаже три периода:до 1 марта рабочий, потом с 1 по 15 отп. за свой счет (поищи в проге, как называется, третий показатель в левом окне) и с 16.03 по 30.06 снова рабочий (или НР для ОСНО или УСЕН для упрощенников-ЕНВДшников)
Что?! Обе?! А в одной не делается что-ли?:010:... я тогда лучше в 1С запихаю... чем плодить безобразие на машине.
да, первая- бывшая декларация-расчет по взносам (начисл. - уплачено), вторая- по ИС

и соответственно тогда пачка СЭВ 6-1 добавляется?
угу и опись к ней

TashaV
23.07.2010, 15:27
что значат коды в Особых условиях труда? Тестилка ругается:(
если больничный был, как правильно сведения о стаже заполнить?
особые условия, это кажется водолазы, горячие цеха и т.п. производства. Вряд ли они есть.
а БЛ - третья строчка там

Варварик
23.07.2010, 15:28
Девочки, у кого экспорт?

Щас отправку собираемся делать, подаем доки на таможню. Делаем инвойс. Подскажите, пожалуйста, отметки таможня мне ставит на ГТД "погрузка разрешена", отметка на инвойсе (как она выглядит?), коносамент с отметкой (тоже как выглядит), а еще какие документы/отметки?

И извините, за совсем уж глупость, спрошу. А мы никакие сч/фактуры не даем на таможню, чтоб они своих отметок там поставили?
(Нашла просто в древних доках письма в ИМНС - просим зарегистрировать счф №...для представления в таможенный орган)

m_vasilek
23.07.2010, 15:28
Вот, проанализировала: у меня почему-то не попал один акт от поставщиков, хотя вид расходов забит принимаемым для целей налогообложения и от других поставщиков такие-же попадают!
И еще почему-то з/п не попадает! Хотя вид расходов - оплата труда...!!!!!
Номенклатура вся правильно заполнена? В актах все субконто заполнены? проверте к чему все относится. И по з/п также

m_vasilek
23.07.2010, 15:35
Варварик, девочки, никак......все равно попадают расходы в н/у.
Документ НЗП введен.
в н/у ввден док-т оплата труда Н01.05 Н14.02 Оплата труда, декларация, ФИО, сумма
в документе по НЗП указываю так же оплата труда, декларация, сумма, которую оставляем в НЗП (не принимаем).
А программа - принимает. Куда еще нос сунуть, умаялась я уже

А в поле "документ" выбираете из б/у незавершенку? оценка стоит "вручную"?

Mastik
23.07.2010, 15:35
Девочки вопрос:
берем товар в Метро за нал, провожу как а\о, а тут стали выдавать ваучеры и получается по налу одна сумма, а накладная на большую сумму = как все это делать проводить
так и проводить накладная на сколько есть со сч\ф
а деньги сколько действительно заплатили?

091074
23.07.2010, 15:40
Когда делаете запись в трудовую директора, Что пишите :

1. Принят на должность генерального директора
2. Принят генеральным директором
Как корректней написать??

Marge
23.07.2010, 15:42
заводишь отдельный период стажа, т.е. если был отп за свой счет в марте (с 1по 15) то у тебя будет в стаже три периода:до 1 марта рабочий, потом с 1 по 15 отп. за свой счет (поищи в проге, как называется, третий показатель в левом окне) и с 16.03 по 30.06 снова рабочий (или НР для ОСНО или УСЕН для упрощенников-ЕНВДшников)



Наташа, это в 1С так надо тремя строками заполнять?

solnyshkin_77
23.07.2010, 15:43
Когда делаете запись в трудовую директора, Что пишите :

1. Принят на должность генерального директора
2. Принят генеральным директором
Как корректней написать??

Назначен на должность генерального директора. Основание - протокол собрания учредителей

Александрия
23.07.2010, 15:45
А в поле "документ" выбираете из б/у незавершенку? оценка стоит "вручную"?

да :(
И субподрядные работы попадают у меня в косвенные. Хотя должны в прямые.

m_vasilek
23.07.2010, 15:51
да :(
И субподрядные работы попадают у меня в косвенные. Хотя должны в прямые.

А вы их заносили в перечень прямых?

Александрия
23.07.2010, 15:52
А вы их заносили в перечень прямых?
:009:где это сделать?

Александрия
23.07.2010, 15:55
:009:где это сделать?

нашла наверное, занесла.:flower::flower: спасибо.
А с НЗП - все равно не разобралась:001:

m_vasilek
23.07.2010, 15:56
:009:где это сделать?

меню - справочники- перечни отнесения расходов к прямым- внизу нажимаете "открыть правило" и дописываете новой строкой например:
"Наимен" услуги подряда
"вид расходов" материальные
"статья затрат" пишите как вы обзываете услуги подряда когда их выбираете в наименовании
"счет" - 60

Птенчик
23.07.2010, 15:57
Номенклатура вся правильно заполнена? В актах все субконто заполнены? проверте к чему все относится. И по з/п также
Спасибо большое! Я просто перепровела акт, который не попадал в расходы, и все получилось. В актах все субконто заполнены.
А как проверить з/п, она все ж не попадает почему-то:(
Начисление з/п, регламентные документы, начисление налогов с ФОТ - есть, а как еще что проверить?:091:

maribela
23.07.2010, 15:57
Кто был в ПФ Фрунзенского района? Как там обстановка? Много народа?
Собираюсь в понедельник.Нужны индивидуальные средства защиты от жары?

m_vasilek
23.07.2010, 15:58
нашла наверное, занесла.:flower::flower: спасибо.
А с НЗП - все равно не разобралась:001:

напишите мне построчно как вы заполняете незавершенку в табличке

m_vasilek
23.07.2010, 16:00
Спасибо большое! Я просто перепровела акт, который не попадал в расходы, и все получилось. В актах все субконто заполнены.
А как проверить з/п, она все ж не попадает почему-то:(
Начисление з/п, регламентные документы, начисление налогов с ФОТ - есть, а как еще что проверить?:091:

В налоговом учете делаете документ "расходы на оплату труда" и тогда все должно попасть

princesa
23.07.2010, 16:01
вв закладке сотрудники - налог на доходы - учет стажа
а скажите обязательно этот стаж то указывать для сдачи ИС? я никак не могу найти этот "учет стажа"

МамаДини
23.07.2010, 16:01
Поздравляю! Может поможете? вопрос выше:)

что значат коды в Особых условиях труда? Тестилка ругается:(
если больничный был, как правильно сведения о стаже заполнить?
я в особые условия труда вообще не лазала, никаких кодов не устанавливала, нет у меня ни водолазов ни жителей Кр. Севера :004:
А с больняками помогу:
Основные записи о стаже- Дополнительные сведения 3 параметр выбираем ВРНЕТРУД.
Период надо разбивать, т.е. должно быть например
01.04.2010 - 25.04.2010
26.04.2010 - 10.05.2010 ВРНЕТРУД
11.05.2010 - 30.06.2010

Александрия
23.07.2010, 16:03
напишите мне построчно как вы заполняете незавершенку в табличке

делаю в н/у операцию 30.06
вид расхода - оплата труда
вид номенклатуры - декларация пожарная
сумма 45000
документ - выбираю документ по незавершенке, введеный в б/у

после этой операции делаю регламентные по н/у

Птенчик
23.07.2010, 16:04
В налоговом учете делаете документ "расходы на оплату труда" и тогда все должно попасть
:008: Как это попунктно сделать? Где этот документ?:008:

091074
23.07.2010, 16:04
да ООО . Ни чего за 6 дней не начислялось и не делалось ( р/с и тот в июле только открыли ) Напишу что фин-хоз деятельность не велась и в ПФ и в налоговую

Не забудьте в ФСС тоже написать письмо.

m_vasilek
23.07.2010, 16:05
:008: Как это попунктно сделать? Где этот документ?:008:

Меню -налоговый учет-регламентные операции- расходы на оплату труда -заполнить

m_vasilek
23.07.2010, 16:08
делаю в н/у операцию 30.06
вид расхода - оплата труда
вид номенклатуры - декларация пожарная
сумма 45000
документ - выбираю документ по незавершенке, введеный в б/у

после этой операции делаю регламентные по н/у

А когда вы изначально проводите начисление з/п у вас там стоит в номенклатуре "декларация пожарная " ?

princesa
23.07.2010, 16:10
Девочки объясните глупой плизз в чем разница между СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2. Какую из них надо запонить? я пальцем в небо ткнула и заполнила СЗВ-6-2. И еще если у меня часть времени фирма не вела деятельность и зп не начислялась , это нужно как-то в ИС отражать? стаж нужно зполнять или можно не заполнять.. я пока не найду как его заполнить.. так может мне и не надо..?:008:

Александрия
23.07.2010, 16:17
А когда вы изначально проводите начисление з/п у вас там стоит в номенклатуре "декларация пожарная " ?

в н/у? стоит не у всех.
У того человека, чью з-пл не беру в расходы стоит.
А у АУП пустая графа "объект налогового учета"

princesa
23.07.2010, 16:19
Кстати, да!!! Я несколько лет подряд только по почте ИС и сдавала. Бандеролью с описью. А многие почему-то боятся....
вопрос в том, где дисковод найти, чтобы дискету послать..:005: не подарю же им флешку!:)

Глафира
23.07.2010, 16:19
Девушки, отзовитесь, кто перс. учет в 1С 8 ЗиК сделал уже. Не понимаю последовательность действий, пытаюсь сформировать документ Сведения о страховых взносах и стаже СЗВ-6, делаю Заполнить но список сотрудников не заполняется :(.
Думаю, может упустила какой-то момент...вручную мне 87 человек проблематично подбирать...

princesa
23.07.2010, 16:21
а на сд дисках можно посылать? никто не знает?

evaspb
23.07.2010, 16:24
Девушки, отзовитесь, кто перс. учет в 1С 8 ЗиК сделал уже. Не понимаю последовательность действий, пытаюсь сформировать документ Сведения о страховых взносах и стаже СЗВ-6, делаю Заполнить но список сотрудников не заполняется :(.
Думаю, может упустила какой-то момент...вручную мне 87 человек проблематично подбирать...

а вы попробуйте зайти в документ "Опись сведений АДВ-6" и нажать большую кнопку "сформировать сведения за отчетный период"... у меня все на ура заполняет

Mastik
23.07.2010, 16:25
а скажите обязательно этот стаж то указывать для сдачи ИС? я никак не могу найти этот "учет стажа"

а как программа то стаж будет считать?

справочники - сотрудники - налог на доходы и выбираем персофиницированный учет ПФР (ввод сведений о стаже)

princesa
23.07.2010, 16:25
Разобралась с СЗВ:support:. Процитирую, мало ли пригодится.. хотя поиск тут все равно нормально не работает:

Если у работника в Сведениях о стаже заполнено хотя бы одно из полей

• «Особые условия»

• «Стаж-основание»

• «Досрочное назначение пенсии»

• или у работника несколько строк о начале и конце периода (т.е. работник в течение года несколько раз принимался на работу и увольнялся с работы)

• или выделены периоды ухода за детьми ДЕТИ или ДЕКРЕТ,

то данный работник попадает в форму «СЗВ-6-1».

Если у работников только одна запись «Начало / Конец периода», нет никаких особых условий труда и оснований для досрочного назначения пенсии, то эти работники попадают в списочную форму «СЗВ-6-2».

Если у данных работников разные территориальные условия труда, то для них сформируется несколько пачек «СЗВ-6-2» по территориальным условиям.
__________________

Mastik
23.07.2010, 16:26
Разобралась с СЗВ:support:. Процитирую, мало ли пригодится.. хотя поиск тут все равно нормально не работает:

__

МОЛОДЕЦ :flower:

m_vasilek
23.07.2010, 16:28
в н/у? стоит не у всех.
У того человека, чью з-пл не беру в расходы стоит.
А у АУП пустая графа "объект налогового учета"

Так, по идее, все правильно получается. А если попробовать "вид номенклатуры" вообще не заполнять? (в незавершенке)

princesa
23.07.2010, 16:31
а как программа то стаж будет считать?

справочники - сотрудники - налог на доходы и выбираем персофиницированный учет ПФР (ввод сведений о стаже)
у меня в 8-ке нет налога на доходы в справочнике сотрудники. Там только таб №, наименование(т.е. ФИО) и состояние (работает или уволен)..
поищу в др месте.. а как программа стаж считать будет я не знаю..:)) написано в рееестре СЗВ-6-2 в строке "период работы" с 09.03.10 по 30.06.10.. приняла я на работу 9 марта вот оттуда видимо..

botk
23.07.2010, 16:32
Девушки, отзовитесь, кто перс. учет в 1С 8 ЗиК сделал уже. Не понимаю последовательность действий, пытаюсь сформировать документ Сведения о страховых взносах и стаже СЗВ-6, делаю Заполнить но список сотрудников не заполняется :(.
Думаю, может упустила какой-то момент...вручную мне 87 человек проблематично подбирать...
Начинайте с "Опись сведений АДВ".

gusena79
23.07.2010, 16:36
у кого-то была подобная ситуация?
выручки по основному виду деятельности не было (90 счет) была прочая реализация (91 счет)
затраты которые накапливались на 26 счете программа не списывает, т.к. нет базы для распределения
его на 97 счет пока посадить?

Александрия
23.07.2010, 16:38
Так, по идее, все правильно получается. А если попробовать "вид номенклатуры" вообще не заполнять? (в незавершенке)

пробовала, все равно все в расходах:(
незавершенку не видит хоть умри.
Формировала регистр расчета стоимости НЗП - там НЗП и не пахнет.

Александрия
23.07.2010, 16:39
Может тупо в расходах на оплату труда сумму тупо поставить нужную.
Но это можно если один раз так и один чел.
А если много и часто - потом не разберешься.

mazaya
23.07.2010, 16:42
Подскажите, пожалуйста, во сколько начинают принимать перс. сведения Красногвардейский и Фрунзенский районы?
Сегодня была в Приморском. Принимали с 8.30. Пришла к 10. Через час была свободна. Народу много, но принимали быстро. Может и другие районы пораньше прием начинают?

m_vasilek
23.07.2010, 16:52
пробовала, все равно все в расходах:(
незавершенку не видит хоть умри.
Формировала регистр расчета стоимости НЗП - там НЗП и не пахнет.

Здесь явно какая то игра слов с номенклатурой, мне кажется. Жалко, нет времени, я уезжаю сейчас на выходные, а то я бы у себя попробовала. Желаю успеха! Если получится - напишите!

Сулико
23.07.2010, 16:52
Девочки, леплю нулевое имущество.
Меня все время сбивает с толку графа в титульном "по месту нахождения (учета) код". ЧТО СТАВИТЕ ВЫ?
У меня фирма с обособкой - нужно указывать, что по месту головной орг-ии сдаю?

princesa
23.07.2010, 16:52
А Вы в ПФР тоже с дисководом идете??? :046::046::046:
А саму дискету в конверт не положить, не?!
в ПФ я с флешкой;). обещали принять.. спец поинтересовалась когда сдавала 1 квартал. А дисковод мне нужен для того, чтобы дискету записать!!!.. чтоб дискету в конверт вложить, надо ее для начала записать..
вот интересуюсь можно ли на СД диск записать.. об этом спросить я не догадалась..

Варварик
23.07.2010, 16:52
да :(
И субподрядные работы попадают у меня в косвенные. Хотя должны в прямые.

Это по-моему нужно указывать в правилах отнесения расходов к прямым: Справочники: Перечни правил

mamamal Vika
23.07.2010, 16:58
Это по-моему нужно указывать в правилах отнесения расходов к прямым: Справочники: Перечни правил

+1! Прописываете операцию уСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГ. ПРОВОДКА 60,1 -20. Если что-то не будет получаться - обращайтесь.

mamamal Vika
23.07.2010, 16:59
Неужели у них юэсби-разъемы появились??? Когда я там посл раз была флешки не принимали...

Да есть у них разъемы, просто ногой придется топнуть, я именно так делаю - по другому никак.

princesa
23.07.2010, 17:01
Неужели у них юэсби-разъемы появились??? Когда я там посл раз была флешки не принимали...
это в Невском р-не, там вообще здание ПФ новое, на вид очень продвинутое.. красивое все такое ;)

марина75
23.07.2010, 17:01
Девочки, а никто не был в Московском ПФР? что хоть там происходит? народу много?

MamaLeraNik
23.07.2010, 17:03
Девочки, леплю нулевое имущество.
Меня все время сбивает с толку графа в титульном "по месту нахождения (учета) код". ЧТО СТАВИТЕ ВЫ?
У меня фирма с обособкой - нужно указывать, что по месту головной орг-ии сдаю?
Из инструкции по заполнению
Код Наименование
213 -По месту учета крупнейшего налогоплательщика
214-По месту нахождения российской организации
221-По месту нахождения обособленного подразделения российской
организации, имеющего отдельный баланс
245 -По месту постановки на учет в налоговом органе иностранной
организации
281 -По месту нахождения объекта недвижимого имущества (в отношении
которого установлен отдельный порядок исчисления и уплаты
налога)

Премудрый пескарь
23.07.2010, 17:16
у кого-то была подобная ситуация?
выручки по основному виду деятельности не было (90 счет) была прочая реализация (91 счет)
затраты которые накапливались на 26 счете программа не списывает, т.к. нет базы для распределения
его на 97 счет пока посадить?

ручками закрыть

botk
23.07.2010, 17:20
ручками закрыть
Недавно обсуждали. Сделайте выручку 1р. или 3 коп.

БагИра
23.07.2010, 17:26
в ПФ я с флешкой;). обещали принять.. спец поинтересовалась когда сдавала 1 квартал. А дисковод мне нужен для того, чтобы дискету записать!!!.. чтоб дискету в конверт вложить, надо ее для начала записать..
вот интересуюсь можно ли на СД диск записать.. об этом спросить я не догадалась..
я когда в пенсионном спрашивала можно ли по почте отослать-мне сказали что именно лучше на СД диске пересылать, т.к. дискеты могут размагнититься..Отсюда делаю вывод-что можно. Правда я в конверт и диск и дискету положила, на всякий случай


ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБОО ЗА СОВЕТЫ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ИС:flower::flower::flower:
вроде одолела я ее и отпуск за свой счет:)), тестилка не ругается, платежи и начисления сходятся с учетом:)

lazarus7777
23.07.2010, 17:28
Девочки подскажите пожалуйста с этого года на УСН больничный полностью компенсируется соц. страхом с 3-го дня?

Marge
23.07.2010, 17:30
я в особые условия труда вообще не лазала, никаких кодов не устанавливала, нет у меня ни водолазов ни жителей Кр. Севера :004:
А с больняками помогу:
Основные записи о стаже- Дополнительные сведения 3 параметр выбираем ВРНЕТРУД.
Период надо разбивать, т.е. должно быть например
01.04.2010 - 25.04.2010
26.04.2010 - 10.05.2010 ВРНЕТРУД
11.05.2010 - 30.06.2010

Спасибо! Все получилось, в ПФ отправила, надеюсь, что примут :) (ттт)

Птенчик
23.07.2010, 17:38
Меню -налоговый учет-регламентные операции- расходы на оплату труда -заполнить
Спасибо большое!:flower: