Вход

Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!


Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 [147] 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Быстрая лень
01.07.2009, 16:01
Надо копию годовой по ЕСН в ПФ до 1 июля сдать.

Быстрая лень
01.07.2009, 16:02
mamamal Vika

Внимание!!! Декларация по ЕСН, фонд Пенсионный. Это чтобы скучно не было :) А Вы пишите про Расчеты АП в ПФ, по-моему:005:

Варварик
01.07.2009, 16:10
Квартальные то зачем, сдается только годовая декларация по сроку до 1 июля.

Девочки, ткните носом, пожалуйста, о чем Вы? Какая годовая декларация сдается до 01.07.? Где написано?

LenaBuh
01.07.2009, 16:14
Девочки, ткните носом, пожалуйста, о чем Вы? Какая годовая декларация сдается до 01.07.? Где написано?

"в соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.01г. организации обязаны предоставлять копию годовой декларации по пенсионным взносам с отметкой налоговой инспекции в территориальное отделение Пенсионного фонда. А также копию декларации по ЕСН. Это предусмотрено п. 7 ст. 243 НК. Этой же статьей установлен срок (для отчетности по ЕСН): не позднее 1 июля текущего года."

ЕСН и ПФ за 2008 год до 01 июля 2009 года

Варварик
01.07.2009, 16:17
"в соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.01г. организации обязаны предоставлять копию годовой декларации по пенсионным взносам с отметкой налоговой инспекции в территориальное отделение Пенсионного фонда. А также копию декларации по ЕСН. Это предусмотрено п. 7 ст. 243 НК. Этой же статьей установлен срок (для отчетности по ЕСН): не позднее 1 июля текущего года."

ЕСН и ПФ за 2008 год до 01 июля 2009 года

Спасибо, нашла. Побегу на почту.
А если УСН?

LenaBuh
01.07.2009, 16:18
Спасибо, нашла. Побегу на почту.
А если УСН?

Что УСН? сдаете тогда только ПФ

Мария Р.
01.07.2009, 16:23
Девоньки, ну не оставьте меня, и мне помоЖИте, очень нужно обновление для 1С 7.7 с отчетностью 2 кв., скиньте, кто может, пожалуйста , сюда mvrab@********. Огромное заранее - Спасибо.

Варварик
01.07.2009, 16:25
Спасибо, нашла. Побегу на почту.
А если УСН?

А может не бежать? В 2008 г. пусто все было. Чем грозит?

Ольгуня
01.07.2009, 16:29
Они от квартальных открещиваются, а годовую надо ... До 1 июля.
Квартальные и нет обязанности сдавать. Я в прошлом году пыталась сдать годовую по ЕСН в ПФ, у меня не взяли, пришлось ее им по почте отправлять. Они говорят, что в НК ошибка и речь там должна была идти про декларацию по ПФ, а не ЕСН.

solnyshkin_77
01.07.2009, 16:32
Вообще, когда я спрашивала в Аргосе, как отправить декларацию в ПФ, они сказали, что есть какие-то письма, что, якобы, налоговая сама предоставляет сведения в ПФ, т.о. сдавать в ПФ ничего не надо отдельно, кроме ИС, конечно. Проверить эту инфу я не смогла, т.к. номеров этих писем от них пока не добилась. Постараюсь это сделать в ближайшее время.
П.С. Я ничего не отправляла.

Варварик
01.07.2009, 16:46
Девочки, ткните носом, пожалуйста, о чем Вы? Какая годовая декларация сдается до 01.07.? Где написано?

Я Ж ИХ СДАЛА!!!
Туплю. Наверное, на фоне начала отч.периода.:)

Нюша
01.07.2009, 16:47
Своим. А с перевыставлением транспорта сталкивались?

да
и просто перевыставляла, т.е. в договоре написано что покупатель возмещает мне транспортные расходы - тут я не накручиваю. сколько мне выставила ж/д дорога (контейнеры грузили),я столько же перевыставила покупателю с приложением квитанций (ест-но в книгу продаж и покупок эти услуги не попадают)
а если мне трансп.компания выставила на 5000 р. дирик говорит выстави заказчику 10000 (заказчик согласен), то просто 5000 наша прибыль:). от трансп.компании получаю акт, заношу егов 1С как оказание услуг сторонними организациями, и выставляю ат на услугу своему заказчику

LenaBuh
01.07.2009, 16:49
Я Ж ИХ СДАЛА!!!
Туплю. Наверное, на фоне начала отч.периода.:)

:046::046::046::support:

masha_hayd
01.07.2009, 16:57
Маша, на сколько я помню ПФ до деклараций по ЕСН пофигу, они от них открещиваются всегда. Или ты про декларацию по ПФ?

И про ПФ

masha_hayd
01.07.2009, 16:58
я не хочууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
их отправлятьььььььььььььььььььь
я их дома забылаааааааааааааааааааааааааааааааааааааа


че делать?

Natalka -z
01.07.2009, 16:59
А может не бежать? В 2008 г. пусто все было. Чем грозит?

ничем не грозит,по НК обязаны сдавать только ЕСН, а за не сдачу ПФ санкций нет.

Юшкина
01.07.2009, 16:59
девочки,
заплатила я взнос в фсс 30 июня, мне надо его в отчете указывать или нет, деньги-то они увидят уже в июле, наверное?

LenaBuh
01.07.2009, 17:00
да отправьте в другой день, мне кажется ПФ особо не отслеживает когда послали. И по-моему ЕСН им не нужен, только годовой ПФ.

LenaBuh
01.07.2009, 17:02
девочки,
заплатила я взнос в фсс 30 июня, мне надо его в отчете указывать или нет, деньги-то они увидят уже в июле, наверное?

По банку 30 июня пройдет? Если да, то пишите, только возьмите с собой платежку.

Нюша
01.07.2009, 17:03
девочки,
заплатила я взнос в фсс 30 июня, мне надо его в отчете указывать или нет, деньги-то они увидят уже в июле, наверное?

если и выписка 30, то да. надо. и лучсше поехать чуть позже, числа 4-5 и с платежкой:)

masha_hayd
01.07.2009, 17:03
ничем не грозит,по НК обязаны сдавать только ЕСН, а за не сдачу ПФ санкций нет.

ну тогда и пусть живут без него..... притомили....:)
если что скажу, что сдала, но штамп мне не поставили.....
кроме того все равно он ПУСТОЙ... без начислений

Юшкина
01.07.2009, 17:03
По банку 30 июня пройдет? Если да, то пишите, только возьмите с собой платежку.

я по почте отправляю, придется звонить им или класть в письмо копию платежки

LenaBuh
01.07.2009, 17:04
я по почте отправляю, придется звонить им или класть в письмо копию платежки

Ну пока письмо дойдет, к тому времени разнесут ваш платеж, ну на всяк случай отправьте.

gusena79
01.07.2009, 17:09
коллеги, как в отчете ФСС в таблице 3 больничные указываются - количество дней и сумма те, что возмещаются или общее ставится включая те 2 дня что за счет организации?

mon
01.07.2009, 17:10
Девочки, тупой вопрос, но срочно нужно.. как обновиться с диска ИТС? все время обновлялись через инет, не заплатили - сегодня отключили... а вот диск имеется, помогите, пожалуйста!!!:091::091::091:

Ольгуня
01.07.2009, 17:10
девочки,
заплатила я взнос в фсс 30 июня, мне надо его в отчете указывать или нет, деньги-то они увидят уже в июле, наверное?

Я всегда так плачу и езжу практически сразу сдаваться, при наличии платежки проблем ни когда не возникало.

mon
01.07.2009, 17:12
Я всегда так плачу и езжу практически сразу сдаваться, при наличии платежки проблем ни когда не возникало.
а я специально плачу 29-го, но у них на сайте все равно не отражены мои платежи - включу в отчет и понесу платежки, чтобы в 0 закрыться:)

Веденеева
01.07.2009, 17:44
Девочки, тупой вопрос, но срочно нужно.. как обновиться с диска ИТС? все время обновлялись через инет, не заплатили - сегодня отключили... а вот диск имеется, помогите, пожалуйста!!!:091::091::091:
для 8-ки:
заходете в Конфигуратор
меню: Конфигурация-Открыть
Когда откроется слева меню конфигурации:
Поддержка-Обновить конфигурацию
Поиск доступных обновлений-галочку на диск D

mon
01.07.2009, 18:16
для 8-ки:
заходете в Конфигуратор
меню: Конфигурация-Открыть
Когда откроется слева меню конфигурации:
Поддержка-Обновить конфигурацию
Поиск доступных обновлений-галочку на диск D
не нахожу - Поддержка:(

091074
01.07.2009, 18:20
Подскажите пожалуйста.
УСН - доходы минус расходы, фирма новая, для оплаты аренды на счет положили деньги учредители. КАК лучше провести, оприходовать эти деньги, я не очень понимаю ???

Мария Р.
01.07.2009, 18:46
Помогите, пожалуйста. Только что обнаружила, что зарплатные налоги за март по расчетному счету не прошли, платежки "зависли" в отправке. Вопрос 1 - платежки в 1с перебивать с новой датой или отправлять "старые, зависшие", Вопрос 2 - пени какие-то надо платить? рассчитать самостоятельно и оплачиваем?

Веденеева
01.07.2009, 18:52
не нахожу - Поддержка:(

в меню : Конфигурация, ниже Поддержка

не в окне, а в меню. просто конфу надо открыть иначе поддердка не активна

Веденеева
01.07.2009, 18:54
Помогите, пожалуйста. Только что обнаружила, что зарплатные налоги за апрель по расчетному счету не прошли, платежки "зависли" в отправке. Вопрос 1 - платежки в 1с перебивать с новой датой или отправлять "старые, зависшие", Вопрос 2 - пени какие-то надо платить? рассчитать самостоятельно и оплачиваем?

Плетежка действительна 10 дней, так что новые.

Мария Р.
01.07.2009, 18:56
Плетежка действительна 10 дней, так что новые.

А эти, что старые, просто "висят" в базе? Просто с новыми номерами и новыми датами перебиваю и отправляю, в платежке надо указывать "задолженность" или остается "текущим"? А пени будут?

mon
01.07.2009, 19:06
в меню : Конфигурация, ниже Поддержка

не в окне, а в меню. просто конфу надо открыть иначе поддердка не активна
ой, спасибо большое за разъяснения - я нашла, но программа утверждает, что на моем диске нет обновлений - я щас застрелюсь:010:

Koschka
01.07.2009, 21:08
Помогите пожалуйста!:(
Нужен приказ об учетной политике на 2007 год, ОСН, кинтесь образцом, чтобы было с чего под себя переделывать!:001:

Ambra
02.07.2009, 00:54
Подскажите пожалуйста.
УСН - доходы минус расходы, фирма новая, для оплаты аренды на счет положили деньги учредители. КАК лучше провести, оприходовать эти деньги, я не очень понимаю ???
Мы по договору займа кладем (беспроцентный займ) - эти средства доходом не считаются и соответственно не облагаются налогом.

Нюша
02.07.2009, 00:57
А эти, что старые, просто "висят" в базе? Просто с новыми номерами и новыми датами перебиваю и отправляю, в платежке надо указывать "задолженность" или остается "текущим"? А пени будут?

если после них уже были платежке - пусть висят. делайте новые с новыми номерами. поставьте текущий платеж. все равно налоговый период год. я по ЕСН сама пени не плачу. или налоговая присылает письмо или раз в год беру у них выписку со счета и оплачиваю всякие копеечные пени.

Ambra
02.07.2009, 01:01
Девы, подскажите, пожалйста, На протяжении 2008 года платили зп ПТС наличкой. Можно ли по этим квиточкам сейчас с расчетного счета деньги получить? Что для этого нужно? Авансовые отчеты?

Мария Р.
02.07.2009, 01:27
Вот и опять спасибо! Уже так сделала. Завтра оплачу. Прошу прощения за дурацкие вопросы.

Веденеева
02.07.2009, 01:41
Девы, подскажите, пожалйста, На протяжении 2008 года платили зп ПТС наличкой. Можно ли по этим квиточкам сейчас с расчетного счета деньги получить? Что для этого нужно? Авансовые отчеты?

гм...2008 год... расходы прошлого периода....
я бы не стала

Нюша
02.07.2009, 02:50
Девочки..я ща сума сойду или успокойте меня..неужели при УСН доходы минус расходы - НДФЛ, а также алименты учитываются в расходах при исчислении налоговой базы? Это что РАСХОДЫ??? у прошлого буха да..так и написано в Книге ДиР....:(

солнышко-83
02.07.2009, 10:28
форма сообщения об открытии (закрытии) счета должна быть от 17.01.08 №ММ-3-09/110 форма С-09-1

солнышко-83
02.07.2009, 10:48
Подскажите пожалуйста.
УСН - доходы минус расходы, фирма новая, для оплаты аренды на счет положили деньги учредители. КАК лучше провести, оприходовать эти деньги, я не очень понимаю ???


Смотря, как их внесли. Их можно внести в качестве займа, тогда в доходы не попадают.

А можно безвозвозмездно. Тогда зависит от доли учредителя в УК. Если она 50% и меньше, то входит в доход, если больше 50% то не входит

JU_LI
02.07.2009, 10:49
Девочки..я ща сума сойду или успокойте меня..неужели при УСН доходы минус расходы - НДФЛ, а также алименты учитываются в расходах при исчислении налоговой базы? Это что РАСХОДЫ??? у прошлого буха да..так и написано в Книге ДиР....:(
В расходы попадают факт. произведенные и оплаченные, отдельно сумма налогов и сумма выплаты з.п. вместе получается начисленная Фот просто отдельными строками, т.к. в Кудир попадает в момент выплаты, а не начисления, посмотрите проводка на Д Н02.2
Впрочем если вы не учитывали, то вам за это ничего не будет

солнышко-83
02.07.2009, 10:56
Девочки..я ща сума сойду или успокойте меня..неужели при УСН доходы минус расходы - НДФЛ, а также алименты учитываются в расходах при исчислении налоговой базы? Это что РАСХОДЫ??? у прошлого буха да..так и написано в Книге ДиР....:(

Фактически это расходы не предприятия а работника, он их платит со своей ЗП, следовательно и в расходы предприятия они включаться не должны.

JU_LI
02.07.2009, 11:04
Фактически это расходы не предприятия а работника, он их платит со своей ЗП, следовательно и в расходы предприятия они включаться не должны.
Вот обсуждение на Клерке, дело хозяйское я включала
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=270421&highlight=%EF%EE%E4%EE%F5%EE%E4%ED%FB%E9
На ОСНО ПФ прибыль не уменьшает, а на УСН доходах на 50 %, то что НДФЛ не уменьшает базу по прибыли не основание исключать его из расходов в составе ФОТ на УСН

Нюша
02.07.2009, 11:06
Фактически это расходы не предприятия а работника, он их платит со своей ЗП, следовательно и в расходы предприятия они включаться не должны.

вооот и я о том...
а у нее в книге ДиР в столбце "расходы принимаемые.." - так и написано НДФЛ - 1500, алименты:001: - 1000. мдяяяяя. и эта книга зарегестрирована в налоговой. у них есть экземпляр. Как мне поступить теперь лучше. Я все равно хотела переделывать 2008 год, т.к. там даже несмотря на убыток не начислен и не оплачен минимальный налог. а теперь похоже вообще надо пересчитывать все...книгу новую можно нести регистрировать?

Нюша
02.07.2009, 11:10
Вот обсуждение на Клерке, дело хозяйское я включала
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=270421&highlight=%EF%EE%E4%EE%F5%EE%E4%ED%FB%E9
На ОСНО ПФ прибыль не уменьшает, а на УСН доходах на 50 %, то что НДФЛ не уменьшает базу по прибыли не основание исключать его из расходов в составе ФОТ на УСН

почему это на ОСНО не уменьшает? уменьшает. если Вы про накоп. и страх., то уменьшает в составе прочих (косвенных) расходов. а вот НДФЛ..а уж тем более алиметы, которые сотрудник платит своему ребенку, а мы просто как агент перечисляем со своему счета...
пошла почитаю клерков..:)

JU_LI
02.07.2009, 11:22
почему это на ОСНО не уменьшает? уменьшает. если Вы про накоп. и страх., то уменьшает в составе прочих (косвенных) расходов. а вот НДФЛ..а уж тем более алиметы, которые сотрудник платит своему ребенку, а мы просто как агент перечисляем со своему счета...
пошла почитаю клерков..:)

Я имела ввиду саму сумму налога 6% УСН, а не то что он в расходы не попадает :).

Нюша
02.07.2009, 11:25
Вот обсуждение на Клерке, дело хозяйское я включала
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=270421&highlight=%EF%EE%E4%EE%F5%EE%E4%ED%FB%E9
На ОСНО ПФ прибыль не уменьшает, а на УСН доходах на 50 %, то что НДФЛ не уменьшает базу по прибыли не основание исключать его из расходов в составе ФОТ на УСН

хм..почитала. теперь получается что з/п в книгу попадает при начислении при УСН?. и даже если у меня долги по зп, какое-то время не выплачиваю, то в книге ДиР она (зп начисленная вместе с НДФЛ) все равно учитывается?

Нюша
02.07.2009, 11:26
Я имела ввиду саму сумму налога 6% УСН, а не то что он в расходы не попадает :).

аа:)

солнышко-83
02.07.2009, 11:29
вооот и я о том...
а у нее в книге ДиР в столбце "расходы принимаемые.." - так и написано НДФЛ - 1500, алименты:001: - 1000. мдяяяяя. и эта книга зарегестрирована в налоговой. у них есть экземпляр. Как мне поступить теперь лучше. Я все равно хотела переделывать 2008 год, т.к. там даже несмотря на убыток не начислен и не оплачен минимальный налог. а теперь похоже вообще надо пересчитывать все...книгу новую можно нести регистрировать?


А саму ЗП она как отражала? Если за вычетов НДФЛ и алиментов, значит правильно, просто она расскрыла ФОТ.

Нюша
02.07.2009, 11:33
А саму ЗП она как отражала? Если за вычетов НДФЛ и алиментов, значит правильно, просто она расскрыла ФОТ.

а зп вообще нет в книге:(...я так понимаю как раз зп была начислена, но не выплачена в 2008 году, т.е. у пердприятия долги по зп были...значит она в расходы все писала тупо по банку....

masha_hayd
02.07.2009, 11:45
не сдала я вчера......
забила

Marge
02.07.2009, 12:43
не сдала я вчера......
забила

Маша, не пугай (я на даче ), что ты не сдала? И что надо сдавать? Я что-то пропустила с дитем сидючи?

091074
02.07.2009, 12:48
Мы по договору займа кладем (беспроцентный займ) - эти средства доходом не считаются и соответственно не облагаются налогом.

Спасибо.

091074
02.07.2009, 13:03
Смотря, как их внесли. Их можно внести в качестве займа, тогда в доходы не попадают.

А можно безвозвозмездно. Тогда зависит от доли учредителя в УК. Если она 50% и меньше, то входит в доход, если больше 50% то не входит

Загвоздка в том , что 2 УЧРЕДИТЕЛЯ и по 50% у каждого. Как я поняла , луше оформить беспроцентный займ , тогда Доходом не будет. Правильно???

LenaBuh
02.07.2009, 13:08
Загвоздка в том , что 2 УЧРЕДИТЕЛЯ и по 50% у каждого. Как я поняла , луше оформить беспроцентный займ , тогда Доходом не будет. Правильно???

Правильно

@Весна@
02.07.2009, 13:14
У меня сходная ситуация.
Новая фирма (N1) на УСН 6% - денег нет, р/сч еще не функционирует. Надо платить аренду.
Есть другая фирма (N2) на ОСНО - те же люди (но по документам учредители разные - только директор N2, один из учредителей N1)
Хотят оплатить с N2 аренду за N1

ВОПРОС - как оформить? Как займ беспроцентный (он возможен между юр.лицами)?
Нужны ли решения учредителей?

091074
02.07.2009, 14:11
А как лучше принять к учету Бухгалтерию 8 и ЗУП 8 ???
Фирма новая - УСН, доходы минус расходы.

091074
02.07.2009, 14:11
Правильно

Спасибо за советы.

masha_hayd
02.07.2009, 14:21
Маша, не пугай (я на даче ), что ты не сдала? И что надо сдавать? Я что-то пропустила с дитем сидючи?

забей

копию декларации ПФ с отмекой о приему налоговой надо было сдать 1 июля включительно в Пенсионный фонд

Арти
02.07.2009, 14:27
Девочки, ткните носом, пожалуйста, о чем Вы? Какая годовая декларация сдается до 01.07.? Где написано?
мне в пенсионном сказали, что НАлоговая теперь сама им присылает и не взяли...

Арти
02.07.2009, 14:29
Девоньки, ну не оставьте меня, и мне помоЖИте, очень нужно обновление для 1С 7.7 с отчетностью 2 кв., скиньте, кто может, пожалуйста , сюда mvrab@********. Огромное заранее - Спасибо.
Релиз брошу, а отчетностью пока никто не поделился...:)

Арти
02.07.2009, 14:37
Вопрос 2 - пени какие-то надо платить? рассчитать самостоятельно и оплачиваем?
можно взять потом сверку - налоговая сама посчитает, а можно тута посчитать
http://www.glavbukh.ru/pencalc/

солнышко-83
02.07.2009, 16:18
Загвоздка в том , что 2 УЧРЕДИТЕЛЯ и по 50% у каждого. Как я поняла , луше оформить беспроцентный займ , тогда Доходом не будет. Правильно???

Только нужно токжа решение и протокол учредителей о том что один будет вносить беспроценнтный займ ну и естественно договор беспроцентного займа.

У меня , конечно не УСН. Но я отражала так

документ по банку. Платежный орден на прочее поступленее денежных средств. (как-то так называеться, сейчас нету 1С8 под рукой, чтобы посмотреть"

Д51 К 66"Красткосрочные кредиты" (или долгосрочный, смотря когда планируете возвращать эти суммы)

А потом платежкой делаете оплату, когда она будет
Д66 К51

LenaBuh
02.07.2009, 16:23
Только нужно токжа решение и протокол учредителей о том что один будет вносить беспроценнтный займ


Что-то не слышала о таком:016:

солнышко-83
02.07.2009, 16:49
Что-то не слышала о таком:016:

У меня недавно была такая ситуация и я консультировалась у юриста. Если бы деньги внес любой другой сотрудний (не учредитель) то тогда протокола и решения не надо. А если все таки учредитель, к тому же их 2- то это обязательно

солнышко-83
02.07.2009, 16:51
У кого-нибудь есть трудовой договр с ген. директором. Поделитесь, пожалуйста:091:
Пришла на новую работу, а там такой бардак с кадрами вернее его отсутсвие

Мария Р.
02.07.2009, 16:52
А если учредитель один, то Решение учредителя что-ли надо? Просто я все займы вносила просто по договору займа с учредителем, банк при внесении денег на р/сч просил копию договора.

LenaBuh
02.07.2009, 16:56
У меня недавно была такая ситуация и я консультировалась у юриста. Если бы деньги внес любой другой сотрудний (не учредитель) то тогда протокола и решения не надо. А если все таки учредитель, к тому же их 2- то это обязательно

А ссылку можно на документ, где это прописано? Чтобы знать точно, если можно конечно.

солнышко-83
02.07.2009, 16:57
А если учредитель один, то Решение учредителя что-ли надо? Просто я все займы вносила просто по договору займа с учредителем, банк при внесении денег на р/сч просил копию договора.

Если один, наверное тогда не надо. Хотя в любом случае решение ни когда не помешает

солнышко-83
02.07.2009, 16:59
А ссылку можно на документ, где это прописано? Чтобы знать точно, если можно конечно.

Ссылку не дам, меня консультировал штатный юрист. А в каком документе это прописано я не поинтересовалась

солнышко-83
02.07.2009, 17:03
Еще вопросик. За 1 квартал сдавали отчеты "нулевые". На самом деле, там были расходы, без доходов. Следовательно, Отчет о прибылях и убытках, Налог на прибыль- был сдан не правильно. Я сделала корректировку. Получился убыток. Какие штрафы могут быть за это? Ведь пени в данном случае начислять не надо?

gusena79
02.07.2009, 17:08
как в отчете ФСС в таблице 3 больничные указываются - количество дней и сумма те, что возмещаются или общее ставится включая те 2 дня что за счет организации?подскажите пожалуйста

LenaBuh
02.07.2009, 17:20
подскажите пожалуйста

"количество дней и сумма те, что возмещаются" по-моему так

Татьяна Орлова
02.07.2009, 17:28
Еще вопросик. За 1 квартал сдавали отчеты "нулевые". На самом деле, там были расходы, без доходов. Следовательно, Отчет о прибылях и убытках, Налог на прибыль- был сдан не правильно. Я сделала корректировку. Получился убыток. Какие штрафы могут быть за это? Ведь пени в данном случае начислять не надо?
Добрый день!Корректировку можно было не делать.При налогообложении при отсутствии доходов расходы не учитываются.Надо было расходы отнести на 20 сч незавершенное производство или расходы будущих периодов, а когда будут доходы, то списать на 90.2.
Раз сделали (налоговая не очень любит убытки), то штрафов никаких не будет,ведь не Вы должны и естественно пеней не будет.
По поводу беспроцентного займа учредителей никаких решений не надо ( это только,когда увеличивается Устаной капитал за счет взносов учредителей), достаточно договора беспроцентного займа.

Татьяна Орлова
02.07.2009, 17:31
"количество дней и сумма те, что возмещаются" по-моему так
В Расчетной ведомости указывается сумма к возмещению без 2 дней, только что получила возмещение с ФСС.

LenaBuh
02.07.2009, 17:33
В Расчетной ведомости указывается сумма к возмещению без 2 дней, только что получила возмещение с ФСС.

Я про это и написала

солнышко-83
02.07.2009, 17:36
Добрый день!Корректировку можно было не делать.При налогообложении при отсутствии доходов расходы не учитываются.Надо было расходы отнести на 20 сч незавершенное производство или расходы будущих периодов, а когда будут доходы, то списать на 90.2.
Раз сделали (налоговая не очень любит убытки), то штрафов никаких не будет,ведь не Вы должны и естественно пеней не будет.
По поводу беспроцентного займа учредителей никаких решений не надо ( это только,когда увеличивается Устаной капитал за счет взносов учредителей), достаточно договора беспроцентного займа.

об этом варианте я тоже думала. дело в том, что у меня внереализационные расходы на 91 счете, я же не могу ихна 20сч списать:008:

LenaBuh
02.07.2009, 17:39
об этом варианте я тоже думала. дело в том, что у меня внереализационные расходы на 91 счете, я же не могу ихна 20сч списать:008:

А что за расходы?

солнышко-83
02.07.2009, 17:40
А что за расходы?

подключение банк-клиента и обслуживание его за месяц

LenaBuh
02.07.2009, 17:41
подключение банк-клиента и обслуживание его за месяц

Может 97?

radistka77
02.07.2009, 18:08
Девочки, подскажите, плз, у кого есть импортные операции: как в контракте прописываете доставку продавцом CIP? отдельным пунктом в спецификации или продавец просто включает ее в цену товара?

солнышко-83
02.07.2009, 18:12
Может 97?

тоже вариант, надо подумать об этом.

А какие проводки будут

Д97 К51

97 счет закрываеться на 20 или 26, когда он закроеться на эти счета. В момент получение какой-нибудь выручки?

LenaBuh
02.07.2009, 18:13
на 26

Арти
02.07.2009, 18:31
Мария Р. спасибки!:flower:

Арти
02.07.2009, 18:33
Девочки, скажите пару слов - поддержите!:091::091:

11 лет на традиционной бухгалтерии
Сейчас открывается контора - будет ЕНВД.

1)Тяжело вести учет вообще по этой форме?
2) сильно отличается? в чем принципиальная разница?
3) Можно в 1 С учет-то вести?
4) На чем надо держать ухо востро?

Арти
02.07.2009, 18:34
У кого-нибудь есть трудовой договр с ген. директором. Поделитесь, пожалуйста:091:
Пришла на новую работу, а там такой бардак с кадрами вернее его отсутсвие
где-то у меня был
давай почту

солнышко-83
02.07.2009, 18:41
где-то у меня был
давай почту

olesya1402@******** спасибо

Варварик
02.07.2009, 19:17
Девочки, подскажите, пожал. Чего-то туго соображаю.
Учредители внесли вклады в УК в кассу деньгами. Гл.бух, он же кассир, в этот же день понес их в банк и сдал на р/сч. По кассе я оформляю ПКО "принято от Учредители", а затем РКО на кассира,через 71счет, так?

солнышко-83
02.07.2009, 19:31
Девочки, подскажите, пожал. Чего-то туго соображаю.
Учредители внесли вклады в УК в кассу деньгами. Гл.бух, он же кассир, в этот же день понес их в банк и сдал на р/сч. По кассе я оформляю ПКО "принято от Учредители", а затем РКО на кассира,через 71счет, так?

А зачем так?

Д50 К75 Внесено учредителями
Д51 К 50 Внесено на р/сч

МамаДини
02.07.2009, 19:41
если написать - возмутятся...
я бы молча не слала....
начиталась на клерке, что когда приносили, им даже штамп не ставили.. молча брали...

вот и думаю... А НАДО МНЕ ОНО?
Вот вот молча взяли и всё свободны, никаких те доказательств что отчетность годовую в ПФ сдала :( Ну да ладно, других проблем погорло.

Татьяна Орлова
02.07.2009, 19:58
подключение банк-клиента и обслуживание его за месяц
Банковские услуги действительно надо на 91(расходы) счет.Собирайте их, а когда выручка будет отнесете их на 99 счет в конце отчетного периода.Это, если за открытие счета на 97 и списывается ежемесячно частями.А так все расходы, не относящие непосредственно к пр-ву (организационные,зарплата,налоги на зп,канцелярия и т.д) на 26 счет

солнышко-83
02.07.2009, 20:01
Банковские услуги действительно надо на 91(расходы) счет.Собирайте их, а когда выручка будет отнесете их на 99 счет в конце отчетного периода.Это, если за открытие счета на 97 и списывается ежемесячно частями.А так все расходы, не относящие непосредственно к пр-ву (организационные,зарплата,налоги на зп,канцелярия и т.д) на 26 счет

Там еще дело в том, что фирму открыли, но возможно в этом году деньги туда не придут.

Сумма 3000, а заморочек вагон:008:

Totoshka
02.07.2009, 22:34
Девочки, вдруг кто знает :073:....

Нужен опытный, терпеливый и умеющий объяснять.. простым языком.. Бухгалтер,
для человечка, который раньше бухгалтерией не занимался, а только закончил курсы.
Нужен бухгалтер, который сможет объяснить и научить:091:.. и конечно.. очень недорого:008:

Если вдруг у кого есть на примете,киньте инфу в личку плс. ;)

Веденеева
02.07.2009, 22:47
Девочки, подскажите, плз, у кого есть импортные операции: как в контракте прописываете доставку продавцом CIP? отдельным пунктом в спецификации или продавец просто включает ее в цену товара?

у нас в спецификации отдельной строкой, а уж потом я ее включаю в стоимость товара со всеми прочими расходами.

radistka77
02.07.2009, 22:50
у нас в спецификации отдельной строкой, а уж потом я ее включаю в стоимость товара со всеми прочими расходами.
спс:flower:! так и подумала

Байдзарка
02.07.2009, 22:58
Девочки подскажите, плиз... Сотрудник отработал один месяц. Ему положена компенсация за неиспользованный отпуск?