Просмотр полной версии : Бухгалтера всех стран ........ объединяйтесь!!!!!!
ElenaZ65
15.01.2009, 16:33
короче, у нас поставили Система "ДБО BS-Client v.3" это ИК или БК?:)
тоже никак не больше 50 ПП в день
Посмотрела, у меня тоже ДБО BS-Client v.3, если стоимость месячного обслуживания в 2008 г. - 550-00, значит ИК, если больше - БК.
в БК архив на компе, а в ИК - на сервере банка.
В ВЕФКе именно подписать платежки можно одним махом?
Отправляются у меня они и так все сразу. А подписываю каждую отдельно.
Еще вспомнила неудобство в программе ВЕФКа - идентификация получателей платежа привязана к ИНН, т.е. один ИНН =один р/счет, а уменя много клиентов с 2-мя, 3-мя р/с, приходится шаблоны делать, или отыскивать в архиве и копировать ПП.
мамаНасти
15.01.2009, 16:33
Девочки, а что у нас с Расчетом авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование????
Сдаем по году декларацию, а не расчет до 30 марта 2009
ElenaZ65
15.01.2009, 16:34
Девочки, а что у нас с Расчетом авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование????
За год сдаем не расчет, а налоговую декларацию по взносам на ОПС.
Полианна
15.01.2009, 16:45
Спасибо, а то меня коллега сбила с толку.
Есть кто-нибудь ,у кого выручка не превышает 2 млн рублей за квартал и кто не на упрощенке ,а на традиц системе -как подавать уведомление о применении права на освобождение от ндс? Как сейчс можно им подать баланс -какой? Этот еще не готов
Есть кто-нибудь ,у кого выручка не превышает 2 млн рублей за квартал и кто не на упрощенке ,а на традиц системе -как подавать уведомление о применении права на освобождение от ндс? Как сейчс можно им подать баланс -какой? Этот еще не готов
хм...........странно:008:а я ничего не слышала, про освобождение.....Было давно, когда еще все помесячно сдавали, что если выручка меньше 2 млн., то моно было сдавать по квартально...А сейчас все поквартально. Дайте ссылку шде почитать, что освобождаются
хм...........странно:008:а я ничего не слышала, про освобождение.....Было давно, когда еще все помесячно сдавали, что если выручка меньше 2 млн., то моно было сдавать по квартально...А сейчас все поквартально. Дайте ссылку шде почитать, что освобождаются
Это было другое -это 2 млн в месяц и тогда можно было сдавать по-квартально ,а не по-мес. А это освобождение от исполнения обязанностей по оплате ндс ,когда выручка не более 2 млн за 3 предшеств месяца
Мумми Первая
15.01.2009, 19:19
Девы, а у кого УСН доходы минус расходы?
на Ареду торгового места какие оправдательные документы нужны? Просто платежа по Договору недостаточно?
marishash
15.01.2009, 19:30
Девочки, а как вы "добываете" счета-фактуры?? нам некоторые поставщики не то что за декабрь, за ноябрь не предоставили..Говорят-некогда им..
Девы, а у кого УСН доходы минус расходы?
на Ареду торгового места какие оправдательные документы нужны? Просто платежа по Договору недостаточно?
акт нужен еще
ElenaZ65
15.01.2009, 19:33
Есть кто-нибудь ,у кого выручка не превышает 2 млн рублей за квартал и кто не на упрощенке ,а на традиц системе -как подавать уведомление о применении права на освобождение от ндс? Как сейчс можно им подать баланс -какой? Этот еще не готов
Я подавала, только давно, несколько лет назад. Заявление (http://nalog.consultant.ru/doc37639). к к нему все документы из. ст.145.
По-моему, баланс не прикладывала. Там же написано "выписка из баланса".
Так можно озаглавить любой документ, в котором указать выручку по отгрузке .
К тому же освобождение можно получать с любого месяца, не обязательно с начала квартала.
И какие тогда балансы предоставлять, если освобождаться с 1 февраля ?:)
При подаче заявления до 20.01., работать без НДС нужно было начать с 01.01.
Девы! Хостинг сайта-это что? Информационные услуги или реклама? На 44 все списать?
Байдзарка
15.01.2009, 19:51
Девочки, а как вы "добываете" счета-фактуры?? нам некоторые поставщики не то что за декабрь, за ноябрь не предоставили..Говорят-некогда им..
Я на предыдущей работе(было около 300 поставщиков) такие счета-фактуры просто не оплачивала. Сначала шло тяжело, а потом поставщики привыкли, могла заплатить частично при условии исправленной сч.ф. по факсу. Но исключения бывали, например иногорродние поставщики, с ними сложнее...
Девы! Хостинг сайта-это что? Информационные услуги или реклама? На 44 все списать?
мне кажется, информационные
Байдзарка
15.01.2009, 19:55
При подаче заявления до 20.01., работать без НДС нужно было начать с 01.01.
А такое освобождение дается на какой период - год или квартал, или до выручки 2х млн.??:008:
ElenaZ65
15.01.2009, 20:12
А такое освобождение дается на какой период - год или квартал, или до выручки 2х млн.??:008:
Освобождение дается на 12 календарных месяцев , начиная с месяца подачи, затем надо вновь подавать заявление. И так каждые 12 мес.:)
Если не ошибаюсь, отказаться от него нельзя.
Обязательно следить за выручкой, если за любые три последовательных месяца выручка превысит 2 млн., то НДС с выручки придется за последний месяц придется исчислить и уплатить в бюджет.
В общем, морока:) Если выручка на грани этого лимита (2 млн за 3 мес.) лучше не рисковать.
Помогите, пожалуйста, у кого был экспорт импортного товара в Белоруссию? Какой НДС принимаем к вычету при подтверждении 0% в 5 разделе декларации по НДС? Таможенный НДС по этому импортному товару, заплаченный на таможне, или 18% к сумме отгрузки? Чем больше читаю по экспортным операциям, тем больше путаюсь, сил никаких уже нет!
В ООО на упрощенке 1 чел, зарплата не начислялась. Перс. сведения сдавать пфр?
ElenaZ65
15.01.2009, 21:18
В ООО на упрощенке 1 чел, зарплата не начислялась. Перс. сведения сдавать пфр?
Письмо о том, что з/п не начислялась, в связи с чем инд. сведения не предоставляются , в ПФ отнести в 2х экземплярах, они на Ваш экз. штамп поставят.
Спасибо, а письмо самой писать или есть какая то форма?
ElenaZ65
15.01.2009, 21:40
В произвольной форме
В Отделение ПФ РФ по.... р-ну
от ООО ...
Рег. № .....
Сообщаем что в 2008 г в ООО "..." производственно-хозяйственная деятельность не велась, заработная плата не начислялась и не выплачивалась. В связи с вышуказанным индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на ОПС ЗЛ не предоставляются.
Вот примерно в таком виде я предоставляла.
Я подавала, только давно, несколько лет назад. Заявление (http://nalog.consultant.ru/doc37639). к к нему все документы из. ст.145.
По-моему, баланс не прикладывала. Там же написано "выписка из баланса".
Так можно озаглавить любой документ, в котором указать выручку по отгрузке .
К тому же освобождение можно получать с любого месяца, не обязательно с начала квартала.
И какие тогда балансы предоставлять, если освобождаться с 1 февраля ?:)
При подаче заявления до 20.01., работать без НДС нужно было начать с 01.01.
Да ,спасибо,Я УЖЕ В НАЛОГОВОЙ то же самое выяснила про "выписку из баланса" -надо же додуматься так назвать выручку
Полианна
15.01.2009, 22:30
Девочки, поздравьте меня, я подготовила сведения для ПФ:080: Теперь бы их еще сдать:008:
а мне говорили, что когда в фсс отчет по электронке отправишь, на ящик нужно кинуть "уведомление", ну типа - ооо"ааа" отчет сдан, у меня тоже не всегда в этот день проверяют, я иногда даже к ночи его только отправляю :)
На сайте ФСС тоже теперь почта есть. В верхнем левом углу между кнопочками "Профиль" и "Выход". Можно там отписаться, что отчет готов. Они потом ответ присылают, что приняли :)
Я тоже чаще отчет ФСС дома поздно вечером сдаю :)
На книгу сроков нет: я в сентябре, если не в октябре подписывала за 2007 в Василеостровском районе
Кажется было что-то недавно насчет того, что вместе с декларацией надо сдавать (в те же сроки)...
Девочки, поздравьте меня, я подготовила сведения для ПФ:080: Теперь бы их еще сдать:008:
Поздравляю!!! Быстро Вы!
Я еще не садилась за персучет...
Посмотрела, у меня тоже ДБО BS-Client v.3, если стоимость месячного обслуживания в 2008 г. - 550-00, значит ИК, если больше - БК.
в БК архив на компе, а в ИК - на сервере банка.
В ВЕФКе именно подписать платежки можно одним махом?
Отправляются у меня они и так все сразу. А подписываю каждую отдельно.
Еще вспомнила неудобство в программе ВЕФКа - идентификация получателей платежа привязана к ИНН, т.е. один ИНН =один р/счет, а уменя много клиентов с 2-мя, 3-мя р/с, приходится шаблоны делать, или отыскивать в архиве и копировать ПП.
Встаете на первую платежку, которую надо отправить, Нажимаете Shift, и удерживая Shift нажимаете на кнопку, которая стелочка вниз. Все платежки выделяются. Потом нажимаете подписать. Так можно хоть сколько платежек подписать одним махом.
А я Индивидуальные сведения в Пенсионный фонд сдала 13 и 14 января, народу было мало, особенно 14 числа. Пенсионный Адмиралтейского района. Довольная, что хоть одним делом меньше теперь. Много ли бухгалтеру для счастья надо? Отчет какой-нибудь сдать... Теперь бы НДС домучить, а потом и все остальное. А то у меня и импорт, и экспорт, и возмещение по НДС.
solnyshkin_77
16.01.2009, 00:03
Девы! Хостинг сайта-это что? Информационные услуги или реклама? На 44 все списать?
Я ставлю на информационные.
АТеперь бы НДС домучить, а потом и все остальное. А то у меня и импорт, и экспорт, и возмещение по НДС.
:001: УЖАС!!!
Девы! Хостинг сайта-это что? Информационные услуги или реклама? На 44 все списать?
мне кажется, информационные
Мне кажется, что надо смотреть по смыслу. У меня были бы общехозяйственные, если бы не упрощенка (но сфера деятельности - IT по сути
Кажется было что-то недавно насчет того, что вместе с декларацией надо сдавать (в те же сроки)...
Еще не видела :065:. Но у ИП всегда было по срокам отчетности
Мне кажется, что надо смотреть по смыслу. У меня были бы общехозяйственные, если бы не упрощенка (но сфера деятельности - IT по сути
Но ведь все-равно списываем в полном объеме?
Еще не видела :065:. Но у ИП всегда было по срокам отчетности
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 июля 2008 г. N 03-11-02/85
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики по вопросу о порядке заверения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1.5 Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 167н (далее - Порядок), Книга учета доходов и расходов должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и скрепляется печатью организации (индивидуального предпринимателя - при ее наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа до начала ее ведения.
На последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов, которая велась в электронном виде, и выведена по окончании налогового периода на бумажные носители, указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) и скрепляется печатью организации (индивидуального предпринимателя - при ее наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа.
При этом срок представления Книги учета доходов и расходов, выведенной на бумажные носители, в налоговый орган для заверения должностным лицом налогового органа указанным Порядком не предусмотрен.
Однако следует иметь в виду, что согласно статье 346.24 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей учет доходов и расходов осуществляется для целей исчисления налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
В связи с этим, по нашему мнению, Книга учета доходов и расходов, ведение которой в течение налогового периода осуществлялось в электронном виде, после выведения на бумажные носители по окончании налогового периода должна быть представлена в налоговый орган не позднее срока, установленного для представления налоговой декларации по итогам налогового периода статьей 346.23 Кодекса.
Организациями Книга учета доходов и расходов должна быть представлена не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, индивидуальными предпринимателями - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.Одновременно сообщаем, что согласно пункту 1.5 Порядка заполнения Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2006 года N 169н, на последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком Книги учета доходов и расходов, которая велась в электронном виде и выведена по окончании налогового периода на бумажные носители, указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью налогоплательщика и скрепляется печатью налогоплательщика (при ее наличии), а также заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа.
Указанная Книга также должна представляться в налоговый орган для заверения должностным лицом налогового органа не позднее срока, установленного для представления налоговой декларации по итогам налогового периода статьей 346.10 Кодекса, т.е. не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Директор Департамента
И.В.ТРУНИН
solnyshkin_77
16.01.2009, 00:51
Но ведь все-равно списываем в полном объеме?
Ну да, конечно.:)
Помню же, что видела что-то насчет сроков :)))
Мумми Первая
16.01.2009, 01:53
На сайте ФСС тоже теперь почта есть. В верхнем левом углу между кнопочками "Профиль" и "Выход". Можно там отписаться, что отчет готов. Они потом ответ присылают, что приняли :)
Я тоже чаще отчет ФСС дома поздно вечером сдаю :)
кто скажет в чем суть этой отчетности через сайт?
все равно ж сегодня на почту таскалась..:009:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 июля 2008 г. N 03-11-02/85
Спасибо. К счастью. это письмо не является нормативным актом и в НК изменения не внесли. Во всяком случае, я была после этого письма и без проблем подписала
кто скажет в чем суть этой отчетности через сайт?
все равно ж сегодня на почту таскалась..:009:
Смысл в том, что если Вы отправите по почте не правильный отчет (ну вдруг ошибочка закрадется), то отчет будет непринятым, а Вы и знать не знаете. А так Вам пришло подтверждение, что отчет принят и с ним все в порядке.
Потом, некоторые филиалы, например, Выборгский, разрешают нести бумажный вариант до конца месяца.
кто скажет в чем суть этой отчетности через сайт?
все равно ж сегодня на почту таскалась..:009:
А мне еще нравится, что по почте я могу отправить до 20. 15 числа народ на почте схлынет и моно слать. Правда надо успеть до НДС, когда народ опять на почте тусит:004:
А еще в ФСС дата предоставления отчетности считается не тот день, когда мы послали, а тот когда этот отчет к ним пришел. Во как!! Нам даже пени в виде 2 копеек за это начисяли, т.к. шлю 15 обычно, а к ним отчет приходит как минимум 16-17...
masha_hayd
16.01.2009, 10:24
А мне еще нравится, что по почте я могу отправить до 20. 15 числа народ на почте схлынет и моно слать. Правда надо успеть до НДС, когда народ опять на почте тусит:004:
А еще в ФСС дата предоставления отчетности считается не тот день, когда мы послали, а тот когда этот отчет к ним пришел. Во как!! Нам даже пени в виде 2 копеек за это начисяли, т.к. шлю 15 обычно, а к ним отчет приходит как минимум 16-17...
незаконно..... проходит только с незнающими людьми..не имеют права
Natalka -z
16.01.2009, 10:25
Смысл в том, что если Вы отправите по почте не правильный отчет (ну вдруг ошибочка закрадется), то отчет будет непринятым, а Вы и знать не знаете. А так Вам пришло подтверждение, что отчет принят и с ним все в порядке.
Потом, некоторые филиалы, например, Выборгский, разрешают нести бумажный вариант до конца месяца.
а если писать телефон на отчете то в случае ошибок они перезванивают и уточняют и отчет все равно принят!
Спасибо. К счастью. это письмо не является нормативным актом и в НК изменения не внесли. Во всяком случае, я была после этого письма и без проблем подписала
Согласна :) Но налоговые могут, ссылаясь на это письмо, отказываться подписывать позже этой даты :(
Natalka -z
16.01.2009, 10:27
А мне еще нравится, что по почте я могу отправить до 20. 15 числа народ на почте схлынет и моно слать. Правда надо успеть до НДС, когда народ опять на почте тусит:004:
А еще в ФСС дата предоставления отчетности считается не тот день, когда мы послали, а тот когда этот отчет к ним пришел. Во как!! Нам даже пени в виде 2 копеек за это начисяли, т.к. шлю 15 обычно, а к ним отчет приходит как минимум 16-17...
пени за отчет??????)))))))))))) пени за налоги отправленные после 15 или что то с копейками намудрили ,у вас набежала и все.За отчет поздно сданный тока штраф 1000 или 5000.
а если писать телефон на отчете то в случае ошибок они перезванивают и уточняют и отчет все равно принят!
Не в каждом филиале и не каждый инспектор будет этим заниматься.
ЗЫ: я вообще-то ФСС по почте ни когда не отправляла.;)
пени за отчет??????)))))))))))) пени за налоги отправленные после 15 или что то с копейками намудрили ,у вас набежала и все.За отчет поздно сданный тока штраф 1000 или 5000.
У нас в декабре прошла проверка. Нам насчитали пени 2 руб почти за 4 года (были опоздания с оплатой взносов). Точнее насчитали 2 руб с копейками, но сказали, что пени округляются до рублей...
Katrin_P
16.01.2009, 10:30
Девочки, помогите. :091:Может у кого-нибудь есть бланк заявления на получение чековой книжки в банке ВТБ Северо-Запад? У меня подпись директора забраковали, а чистого бланка не осталось :(.Если кто может - скиньте на мыло urros@mail.wplus.net (urros@mail.wplus.net) или по факсу 275-23-44.
Ой, поздравляю! Мальчишки-это здорово!!!!
(говорю, как мама 2-ух девчонок ;))
quote=radistka77;20322392]Поздравляю!:flower: я 2 раза надеялась такое услышать, но увы... теперь мама 2-х девочек:)[/quote]
это плохо или хорошо? у тебя первый кто?
Девочки спасибо огромное!!!
Маш первый мальчик у меня. Это не плохо- просто я уже настроилась на девочку, а тут мальчик - вот пока просто в ауте и пытаюсь перестроиться и гнать от себя мысли что в этот раз не ошиблись.
Ну буду мамой 2-х мальчиков - зато комноту потом делить не прийдеться.
Байдзарка
16.01.2009, 11:22
Девочки, помогите. :091:Может у кого-нибудь есть бланк заявления на получение чековой книжки в банке ВТБ Северо-Запад? У меня подпись директора забраковали, а чистого бланка не осталось :(. Если кто может - скиньте на мыло urros@mail.wplus.net или по факсу 275-23-44.
Отправила....:020:
nezabvennaya
16.01.2009, 11:48
Смысл в том, что если Вы отправите по почте не правильный отчет (ну вдруг ошибочка закрадется), то отчет будет непринятым, а Вы и знать не знаете. А так Вам пришло подтверждение, что отчет принят и с ним все в порядке.
Потом, некоторые филиалы, например, Выборгский, разрешают нести бумажный вариант до конца месяца.
Это неверно. Ошибки в отчетах они исправляют в одностороннем порядке, приходите потом следующий сдавать и вместе с инспектором вносите корректировки. Сдаю по почте часто.
девушки. подскажите отчет о среднесписочной численности "упрощенщики" тоже должны подавать?
девушки. подскажите отчет о среднесписочной численности "упрощенщики" тоже должны подавать?
Да до 20 января
masha_hayd
16.01.2009, 12:09
сама этим утешалась.....правда второй мальчик получился почти как девочка.. лицом
Ну значит Маша будем напару внучек ждать!
masha_hayd
16.01.2009, 12:12
Ну значит Маша будем напару внучек ждать!
я готовлюсь невестку любить как дочку...хотя ей и бантики не завяжешь....придется и правда внучку....
Так себе
16.01.2009, 12:14
Девочки, кто-нибудь в крупной организации работает? Ну, больше 200-300 человек? Как у вас расчетные листки (вторые экземпляры) хрянятся?
У нас испокон веков ежемесячно все распечатывается, и по каждому человеку в конверт складывается. А на 350 человек - рехнуться можно - 2 дня уходит на такую дребедень :(
Как их еще можно организовать? Просто в папки подшивать - неудобно...
я готовлюсь невестку любить как дочку...хотя ей и бантики не завяжешь....придется и правда внучку....
Я так люблю дочь мужа от первого брака, как свою дочь :))
Да до 20 января
Спасибо, сделала :)
Это неверно. Ошибки в отчетах они исправляют в одностороннем порядке, приходите потом следующий сдавать и вместе с инспектором вносите корректировки. Сдаю по почте часто.
Приходите куда, на почту, а там инспектор сидит?:) Как правило, те, кто сдает по почте, то делает это постоянно, а не через раз. И опять же все зависит от филиала, везде разные подходы.
Ну значит Маша будем напару внучек ждать!
Ну вы даете, девочки! Мужчинам в этом мире жить гораздо легче!
masha_hayd
16.01.2009, 12:57
Ну вы даете, девочки! Мужчинам в этом мире жить гораздо легче!
эээээ ... не скажи, подруга
Мумми Первая
16.01.2009, 13:03
незаконно..... проходит только с незнающими людьми..не имеют права
ППКС!
никада никаких пеней не было :009:
а ездить в ФСС хоть когда - не с руки совершенно... :( работать-то кто будет?:065:
Мумми Первая
16.01.2009, 13:04
Девы, а у кого УСН доходы минус расходы?
на Ареду торгового места какие оправдательные документы нужны? Просто платежа по Договору недостаточно?
акт нужен еще
КАК ВЫГЛЯДИТ АКТ НА АРЕНДУ???:005::091:
Natalka -z
16.01.2009, 13:08
Приходите куда, на почту, а там инспектор сидит?:) Как правило, те, кто сдает по почте, то делает это постоянно, а не через раз. И опять же все зависит от филиала, везде разные подходы.
не буду спорить,могу сказать о центральном,петроградском,выборгском,адмиралтейски м и приморский ..
если отчет не принят как вы говорите( с ошибкой по почте) то высылаеться предложение прйти и обьяснить почему не здали,вы приходите с описью ,что все сдано . и тлько потом штраф.
эээээ ... не скажи, подруга
а я им (мужчинам) так завидую порой!:love:
Извините за ОФФ, девочки...
Natalka -z
16.01.2009, 13:08
КАК ВЫГЛЯДИТ АКТ НА АРЕНДУ???:005::091:
я из 1с распечатываю стандартный.
Katrin_P
16.01.2009, 13:15
Отправила....:020:
Спасибочки :flower:
marishash
16.01.2009, 13:16
Девочки, кто-нибудь в крупной организации работает? Ну, больше 200-300 человек? Как у вас расчетные листки (вторые экземпляры) хрянятся?
У нас испокон веков ежемесячно все распечатывается, и по каждому человеку в конверт складывается. А на 350 человек - рехнуться можно - 2 дня уходит на такую дребедень :(
Как их еще можно организовать? Просто в папки подшивать - неудобно...
честно-мы не храним 2 экз-бумаги жалко, выдаем под роспись по списку а все расчеты смотрим в ведомости расчетной. проверка была у нас не прашивали эти 2 экз.да и в программе всегда посмотреть можно если что..
Девочки, Пенсионный фонд , обновление до версии 2,3 кто-нибудь делал? у меня почему-то вообще ничего не получается и что такое "зеркало для скачивания" Объясните, пожалуйста....
Мама Максюни
16.01.2009, 13:27
Приветик всем! Девчат подскажите пожалуйста, кто знает, если я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, ребенку сейчас 1,3 и я с января вышла на работку на полставки, моя главбух мне сказала что пособие у меня не сохраняется, когда знакомая девочка главбух утверждает обратное, что пособие должно еще 3 месяца сохранятся. Пыталась найти инфу в консультанте по этому поводу, но безрезультатно. Кто знает подскажите пожалуйста! Заранее большое спасибо!
Должно сохраняться, только нужен приказ, подтверждающий, что Вы работаете на полставки, а не на целую. Это пособие мне уже ФСС проверяла, все нормально
masha_hayd
16.01.2009, 13:40
КАК ВЫГЛЯДИТ АКТ НА АРЕНДУ???:005::091:
акт не обязателен... но я всегда беру... пусть будет... лишняя бумажка всегда хорошо
акт не обязателен... но я всегда беру... пусть будет... лишняя бумажка всегда хорошо
есть письмо Минфин, о том, что акт обязателен на аренду:065:
я из 1с распечатываю стандартный.
+1
nezabvennaya
16.01.2009, 13:47
Приходите куда, на почту, а там инспектор сидит?:) Как правило, те, кто сдает по почте, то делает это постоянно, а не через раз. И опять же все зависит от филиала, везде разные подходы.
Я говорю исключительно про себя. Я годовые сдаю послединие лет 5 постоянно по почте, но потом обязательно приезжаю в следующий отчет именно для исправления возможных недочетов, филиалы разные, никогда проблем не было, даже был случай, когда они отчет просто не получили, показала опись и все нормально, никаких штрафов не было ни разу. ФСС вообще весьма лояльная организация, я их нежно люблю.
МамаДини
16.01.2009, 13:50
Девочки, Пенсионный фонд , обновление до версии 2,3 кто-нибудь делал? у меня почему-то вообще ничего не получается и что такое "зеркало для скачивания" Объясните, пожалуйста....
Я обновление не делала, просто скачала версию 2.3 буду заполнять, благо у меня человек мало. А зеркало для скачивания - это запасной вариант, не получаеться скачать по основной ссылке, попробуйте по этой.
Мумми Первая
16.01.2009, 13:50
акт не обязателен... но я всегда беру... пусть будет... лишняя бумажка всегда хорошо
Маш, а КАК еще на УСН подтвердить расход по аренде?:009:
На ОСНО нам только сч.фактуру дают - прокатывает, а тут? ндс отсутствует
Мумми Первая
16.01.2009, 13:51
есть письмо Минфин, о том, что акт обязателен на аренду:065:
что там писать-то? "оказаны услуги по аренде"?:009:
La Perla
16.01.2009, 13:52
есть письмо Минфин, о том, что акт обязателен на аренду:065:
если вы про это письмо: ПИСЬМО от 4 апреля 2007 г. N 03-07-15/47
то в нем есть такая фраза "При этом в качестве первичного учетного документа для вычета налога на добавленную стоимость, по нашему мнению, может приниматься в том числе акт приемки-передачи арендуемого имущества.", что вовсе не означает обязательность этого акта.
при этом есть еще вот такие разъяснения (хотя, конечно, они могут носить только рекомендательный характер):
"В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, учитываются арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки), при условии использования объекта аренды в предпринимательской деятельности.
Для документального подтверждения указанных расходов необходимы документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе заключенный договор аренды (субаренды), график арендных платежей, документы, подтверждающие оплату арендных платежей, акт приемки-передачи арендованного имущества.
При этом ежемесячного заключения актов оказанных услуг по договору аренды (субаренды) для целей документального подтверждения расходов в виде арендных платежей для целей налогообложения прибыли не требуется.""
МамаДини
16.01.2009, 13:53
Подскажите пожалуйста, могу ли я во 2 ом квартале 2009 года внести исправления во 2 ой квартал 2008 года, т.е. подать корректировочную НДС за 2 квартал 2008 и прибыль за 2,3,4 ?
Мне арендодатель только что принес исправленные доки аж за 2 кв. 2008, и мне очень не хочеться за 2 дня до сдачи НДСа корпеть над корректировками.
La Perla
16.01.2009, 13:54
что там писать-то? "оказаны услуги по аренде"?:009:
обычно пишут просто "арендная плата за (период) по догвоору №№ от.." , некоторые указывают за что (актуально, например тому, у кого много имущетсва, сдаваемого в аренду)
Маш, а КАК еще на УСН подтвердить расход по аренде?:009:
На ОСНО нам только сч.фактуру дают - прокатывает, а тут? ндс отсутствует
Я не Маша ,но как это - не дают акт на аренду? Как может быть только с/ф без акта? С/ф выписывается не сам по себе ,а как дополнение к произведенному действию ,будь это аренда или что-либо другое (исключение составляет аванс- на него выпис с/ф без других подт документов). Акт на все действия ,включая и аренду ,должен быть обязательно. Как вы потом подтвердите ,что услуги были оказаны в нужном объеме и надлежащего качества? Это только акт ,в котором есть подписи сторон, и подтверждает. А как вы на затраты относите ар плату без акта? На основании чего?
что там писать-то? "оказаны услуги по аренде"?:009:
да и за какой месяц
если вы про это письмо: ПИСЬМО от 4 апреля 2007 г. N 03-07-15/47
то в нем есть такая фраза "При этом в качестве первичного учетного документа для вычета налога на добавленную стоимость, по нашему мнению, может приниматься в том числе акт приемки-передачи арендуемого имущества.", что вовсе не означает обязательность этого акта.
при этом есть еще вот такие разъяснения (хотя, конечно, они могут носить только рекомендательный характер):
"В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, учитываются арендные (лизинговые) платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки), при условии использования объекта аренды в предпринимательской деятельности.
Для документального подтверждения указанных расходов необходимы документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе заключенный договор аренды (субаренды), график арендных платежей, документы, подтверждающие оплату арендных платежей, акт приемки-передачи арендованного имущества.
При этом ежемесячного заключения актов оказанных услуг по договору аренды (субаренды) для целей документального подтверждения расходов в виде арендных платежей для целей налогообложения прибыли не требуется.""
не могу сейчас найти письмо, но вроде это:016:
Мумми Первая
16.01.2009, 14:01
Я не Маша ,но как это - не дают акт на аренду? Как может быть только с/ф без акта? С/ф выписывается не сам по себе ,а как дополнение к произведенному действию ,будь это аренда или что-либо другое (исключение составляет аванс- на него выпис с/ф без других подт документов). Акт на все действия ,включая и аренду ,должен быть обязательно. Как вы потом подтвердите ,что услуги были оказаны в нужном объеме и надлежащего качества? Это только акт ,в котором есть подписи сторон, и подтверждает. А как вы на затраты относите ар плату без акта? На основании чего?
на основании Договора:)
у нас аренда 1кв.м под платежные терминал (и их 30 штук)
арендуем у всяких магазинчиков, ИП и т.д.
есс-но никто никаких актов не дает:065:
даже счетов не присылают
платим на основании Договора..
ндс нам не важен - у нас УСН
а вот где ОСНО, арендодатели тока сч-фактуру дают! У них вообще ОЧЕНЬ грамотные юристы - бумажек вечно немеряно, а вот актов - нет!:))
solnyshkin_77
16.01.2009, 14:06
Девочки, Пенсионный фонд , обновление до версии 2,3 кто-нибудь делал? у меня почему-то вообще ничего не получается и что такое "зеркало для скачивания" Объясните, пожалуйста....
Я делала. все нормально прокатило, все сведения сохранились.:)
solnyshkin_77
16.01.2009, 14:09
Подскажите пожалуйста, могу ли я во 2 ом квартале 2009 года внести исправления во 2 ой квартал 2008 года, т.е. подать корректировочную НДС за 2 квартал 2008 и прибыль за 2,3,4 ?
Мне арендодатель только что принес исправленные доки аж за 2 кв. 2008, и мне очень не хочеться за 2 дня до сдачи НДСа корпеть над корректировками.
Подаете уточненку за 2 квартал 2008 г., а по прибыли подаете только за 2 и 3 кварталы, вы же годовую прибыль будете сдавать до 30.03.2009, соответственно успеваете учесть изменения.
Natalka -z
16.01.2009, 14:12
Приветик всем! Девчат подскажите пожалуйста, кто знает, если я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, ребенку сейчас 1,3 и я с января вышла на работку на полставки, моя главбух мне сказала что пособие у меня не сохраняется, когда знакомая девочка главбух утверждает обратное, что пособие должно еще 3 месяца сохранятся. Пыталась найти инфу в консультанте по этому поводу, но безрезультатно. Кто знает подскажите пожалуйста! Заранее большое спасибо!
256. Отпуска по уходу за ребенком( Трудовой Кодекс)
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность).
solnyshkin_77
16.01.2009, 14:12
а вот где ОСНО, арендодатели тока сч-фактуру дают! У них вообще ОЧЕНЬ грамотные юристы - бумажек вечно немеряно, а вот актов - нет!:))
Странно, у меня по аренде (было и УСН и ОСНО) всегда дают акты выполненных работ. Их же, на самом деле, подписывают, чтобы разногласий не было по предоставленным услугам.
Требуйте акты :wife:, должны предоставить.
Маримешка
16.01.2009, 14:15
Девочки, можно глупый вопрос, а то чего-то меня с толку сбили....? для расчета среднесписочной численности надо суммировать количество работников за весь год и разделить на 12?:005:
на основании Договора:)
у нас аренда 1кв.м под платежные терминал (и их 30 штук)
арендуем у всяких магазинчиков, ИП и т.д.
есс-но никто никаких актов не дает:065:
даже счетов не присылают
платим на основании Договора..
ндс нам не важен - у нас УСН
а вот где ОСНО, арендодатели тока сч-фактуру дают! У них вообще ОЧЕНЬ грамотные юристы - бумажек вечно немеряно, а вот актов - нет!:))
При желании при проверке у вас всю эту аренду без актов выдернут из затрат предприятия и вы в суде не отспорите ,я полагаю. У вас нет подтверждения ,что услуги оказаны. Счетов может не быть ,вы можете платить на основании договора ,но акты выполненных работ быть должны обязательно. Где доказательство того ,что терминалы там стояли в этом месяце, а вы не платили просто так за воздух? Советую срочно озаботиться добыванием всех недостающих актов.
Мумми Первая
16.01.2009, 14:30
При желании при проверке у вас всю эту аренду без актов выдернут из затрат предприятия и вы в суде не отспорите ,я полагаю. У вас нет подтверждения ,что услуги оказаны. Счетов может не быть ,вы можете платить на основании договора ,но акты выполненных работ быть должны обязательно. Где доказательство того ,что терминалы там стояли в этом месяце, а вы не платили просто так за воздух? Советую срочно озаботиться добыванием всех недостающих актов.
ну, то есть рисовать все самой, я так понимаю....
и на поклон к 30-ти арендодателям за печатью:091::028::028:
МамаДини
16.01.2009, 14:43
Подаете уточненку за 2 квартал 2008 г., а по прибыли подаете только за 2 и 3 кварталы, вы же годовую прибыль будете сдавать до 30.03.2009, соответственно успеваете учесть изменения.
А как сделать эту корректрировку, какой порядок действий:
Я ввожу доп. лист книги покупок, он вносит изменения необходимые, затем что?
- перепроводить закрытие месяца не надо?
- просто сформировать отчет по ндс за этот период с пометкой корректировка
Или как то иначе?
ну, то есть рисовать все самой, я так понимаю....
и на поклон к 30-ти арендодателям за печатью:091::028::028:
По большому счету им эти акты нужны так же ,как и вам. Думаю ,позвоните им и попросите- они же у себя проводили аренду? Если да ,то не откажут
Мумми Первая
16.01.2009, 14:48
А как сделать эту корректрировку, какой порядок действий:
Я ввожу доп. лист книги покупок, он вносит изменения необходимые, затем что?
- перепроводить закрытие месяца не надо?
- просто сформировать отчет по ндс за этот период с пометкой корректировка
Или как то иначе?
в пр-мме ничего не трогайте
просто к ТОМУ отчету приплюсовываете или отнимаете, что нужно
и сдаете полный отчет с новыми цифрами
с пометкой корр.
solnyshkin_77
16.01.2009, 14:49
А как сделать эту корректрировку, какой порядок действий:
Я ввожу доп. лист книги покупок, он вносит изменения необходимые, затем что?
- перепроводить закрытие месяца не надо?
- просто сформировать отчет по ндс за этот период с пометкой корректировка
Или как то иначе?
У меня закрытие месяца только для налога на прибыль.
Про НДС: Я распечатываю заново книгу покупок (она у меня маленькая), но можно через доп. листы. Формирую декларацию по ндс с пометкой уточненный (корректировочный) - там должно в квадратиках в начале стоять 3/1 (корректировочный № 1).
А по налогу на прибыль: перепровожу закрытие месяцев всех с начала кооректировки и распечатываю все регистры заново (можно только с изменениями). На этом основании делаю корректировочную декларацию по налогу на прибыль.
Мама Максюни
16.01.2009, 14:50
Должно сохраняться, только нужен приказ, подтверждающий, что Вы работаете на полставки, а не на целую. Это пособие мне уже ФСС проверяла, все нормально
256. Отпуска по уходу за ребенком( Трудовой Кодекс)
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность).
Спасибо большое за ответ, так и думала, теперь предстоит это доказать своему главбуху, а она новая, я с ней еще не работала, та с которой я работала уволилась когда я была в декрете:( будем пытаться, еще разик большое спасибки!!!
ElenaZ65
16.01.2009, 15:15
,могу сказать о ...то высылаеться предложение прйти и обьяснить почему не здали,вы приходите с описью ,что все сдано . и тлько потом штраф.
Однажды отправила отчет с ошибкой ( Московский ф- л ФСС), позвонили и просто попросили предоставить исправленный отчет и все, никаких штрафов не начисляли. :)
МамаДини
16.01.2009, 15:17
в пр-мме ничего не трогайте
просто к ТОМУ отчету приплюсовываете или отнимаете, что нужно
и сдаете полный отчет с новыми цифрами
с пометкой корр.
Это было бы проще конечно, но у меня же тогда все данные поплывут :005: между прогой и реальным положением дел и каждый раз надо будет в уме держать эти суммы корректировки.
У меня закрытие месяца только для налога на прибыль.
Про НДС: Я распечатываю заново книгу покупок (она у меня маленькая), но можно через доп. листы. Формирую декларацию по ндс с пометкой уточненный (корректировочный) - там должно в квадратиках в начале стоять 3/1 (корректировочный № 1).
А по налогу на прибыль: перепровожу закрытие месяцев всех с начала кооректировки и распечатываю все регистры заново (можно только с изменениями). На этом основании делаю корректировочную декларацию по налогу на прибыль.
Спасибо, сейчас займусь этим, страшновато как то :001: А можно разве так заново распечатывать, у меня тоже маленькая, я просто думаю, а не потребует проверяющие доп. листы ?
solnyshkin_77
16.01.2009, 15:41
Это было бы проще конечно, но у меня же тогда все данные поплывут :005: между прогой и реальным положением дел и каждый раз надо будет в уме держать эти суммы корректировки.
Спасибо, сейчас займусь этим, страшновато как то :001: А можно разве так заново распечатывать, у меня тоже маленькая, я просто думаю, а не потребует проверяющие доп. листы ?
Это точно, данные поплывут в разные стороны, собирать потом можно запариться.:001:
У меня не требовали. Просто смотрели старую и новую книгу покупок и сравнивали их.
La Perla
16.01.2009, 15:49
При желании при проверке у вас всю эту аренду без актов выдернут из затрат предприятия и вы в суде не отспорите ,я полагаю. .
Вы не правы.
Налоговый кодекс РФ не содержит разъяснений по данному вопросу. Потому оспорить можно.
По данному вопросу есть два мнения.
Официальная позиция - для подтверждения расходов на аренду (лизинг) не требуется ежемесячно составлять акты оказанных услуг. Есть судебное решение.
Некоторые мнения можно почитать найдя письма указанные ниже.
Составления ежемесячных актов не требуется:
Письмо Минфина России от 09.11.2006 N 03-03-04/1/745
Письмо Минфина России от 06.10.2008 N 03-03-06/1/559
Акты необходимо составлять ежемесячно:
Письмо Минфина России от 07.06.2006 N 03-03-04/1/505
Другой вопрос, что, конечно, чтобы не осложнять себе жизнь, лучше акты иметь. :ded:
[SIZE=2]Другой вопрос, что, конечно, чтобы не осложнять себе жизнь, лучше акты иметь. :ded:
Мы арендуем у Кировского завода, актов не дают, только с/ф!!!:ded:
Спорить с ними, как вы понимаете, бесполезно... У них десяток юристов и сотня бухгалтеров! Я это принимаю, как должное, им виднее.:)
Подскажите пожалуйста, мы платим с нового года аренду ИП, нужно ли нам с этой суммы высчитывать подоходный налог и платить? или сам ИП должен этим заниматься?
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.